Langsung ke konten utama
Skip to main content

Correct Article 12

PERDA Nomor 9 Tahun 2022 | Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Source PDF
100%
Pg. 1
Pg. 1
Current Text
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 2022 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. R. KADARMANTA BASKARA AJI LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( 9-176/2022 ) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.045.838.352.190 2.135.796.486.700 89.958.134.510 4 % 4.1.01 Pajak Daerah 1.831.695.736.270 1.865.533.536.818 33.837.800.548 2 % 4.1.02 Retribusi Daerah 33.049.773.075 36.120.490.654 3.070.717.579 9 % 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 104.889.783.509 106.108.775.113 1.218.991.604 1 % 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 76.203.059.336 128.033.684.115 51.830.624.779 68 % 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.311.199.782.490 3.237.956.557.342 (73.243.225.148) 2 % 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.310.328.489.000 3.237.085.263.852 (73.243.225.148) 2 % 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 871.293.490 871.293.490 0 0 % 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.576.500.000 7.240.500.000 (336.000.000) 4 % 4.3.01 Pendapatan Hibah 7.576.500.000 7.240.500.000 (336.000.000) 4 % Jumlah Pendapatan 5.364.614.634.680 5.380.993.544.042 16.378.909.362 0 % 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 3.722.282.846.320 3.728.152.310.226 5.869.463.906 0 % 5.1.01 Belanja Pegawai 1.732.843.897.779 1.672.852.588.187 (59.991.309.592) 3 % 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.349.690.564.780 1.441.864.963.815 92.174.399.035 7 % 5.1.04 Belanja Subsidi 78.451.861.160 78.451.861.160 0 0 % 5.1.05 Belanja Hibah 530.131.511.051 502.164.697.064 (27.966.813.987) 5 % 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 31.165.011.550 32.818.200.000 1.653.188.450 5 % 5.2 BELANJA MODAL 668.953.701.335 723.515.507.108 54.561.805.773 8 % 5.2.01 Belanja Modal Tanah 124.611.548.435 160.094.957.821 35.483.409.386 28 % 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 148.089.677.972 166.373.174.516 18.283.496.544 12 % 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 218.388.060.207 219.014.042.019 625.981.812 0 % 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 162.733.333.000 163.602.346.390 869.013.390 1 % 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.131.081.721 14.430.986.362 (700.095.359) 5 % 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 94.764.494.559 46.582.052.344 (48.182.442.215) 51 % 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 94.764.494.559 46.582.052.344 (48.182.442.215) 51 % 5.4 BELANJA TRANSFER 1.275.350.089.983 1.273.555.511.778 (1.794.578.205) 0 % LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 1 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 743.441.355.389 797.667.233.679 54.225.878.290 7 % 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 531.908.734.594 475.888.278.099 (56.020.456.495) 11 % Jumlah Belanja 5.761.351.132.197 5.771.805.381.456 10.454.249.259 0 % Total Surplus/(Defisit) (396.736.497.517) (390.811.837.414) 5.924.660.103 -1 % 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 570.412.054.517 564.487.394.414 (5.924.660.103) 1 % 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 560.412.054.517 554.487.394.414 (5.924.660.103) 1 % 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0 % Jumlah Penerimaan Pembiayaan 570.412.054.517 564.487.394.414 (5.924.660.103) 1 % 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 173.675.557.000 173.675.557.000 0 0 % 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 173.675.557.000 173.675.557.000 0 0 % Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 173.675.557.000 173.675.557.000 0 0 % Pembiayaan Netto 396.736.497.517 390.811.837.414 (5.924.660.103) 1 % 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0 0 % GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 2 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 45.106.997.280 2.096.953.256.370 443.284.918.630 0 0 2.540.238.175.000 45.760.663.400 2.075.189.488.691 479.610.841.991 0 0 2.554.800.330.682 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 4.551.757.280 1.407.591.223.591 166.094.892.530 0 0 1.573.686.116.121 4.525.842.300 1.375.009.737.094 167.219.478.432 0 0 1.542.229.215.526 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 4.551.757.280 1.288.968.633.597 121.495.301.837 0 0 1.410.463.935.434 4.525.842.300 1.255.679.139.734 122.478.393.739 0 0 1.378.157.533.473 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 0 5.832.053.830 1.168.235.000 0 0 7.000.288.830 0 7.967.028.544 1.468.235.000 0 0 9.435.263.544 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 0 7.061.216.650 3.691.186.500 0 0 10.752.403.150 0 6.573.644.500 3.691.186.500 0 0 10.264.831.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 0 10.244.577.250 177.292.000 0 0 10.421.869.250 0 10.246.678.750 178.142.000 0 0 10.424.820.750 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 0 18.333.049.321 6.119.531.868 0 0 24.452.581.189 0 18.105.359.021 6.089.666.868 0 0 24.195.025.889 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 0 24.561.144.527 6.235.995.258 0 0 30.797.139.785 0 24.384.488.329 6.202.490.258 0 0 30.586.978.587 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 0 9.526.278.880 12.388.355.803 0 0 21.914.634.683 0 9.482.474.880 12.402.448.803 0 0 21.884.923.683 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 0 16.885.490.301 5.379.930.751 0 0 22.265.421.052 0 16.529.075.707 5.364.722.751 0 0 21.893.798.458 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 0 19.673.540.888 7.620.817.423 0 0 27.294.358.311 0 19.245.705.175 7.462.465.423 0 0 26.708.170.598 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA 0 2.011.477.200 840.472.000 0 0 2.851.949.200 0 2.139.318.491 902.463.000 0 0 3.041.781.491 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI 0 1.417.421.065 340.574.250 0 0 1.757.995.315 0 1.465.186.617 342.064.250 0 0 1.807.250.867 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON 0 3.076.340.082 637.199.840 0 0 3.713.539.922 0 3.191.637.346 637.199.840 0 0 3.828.837.186 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 1 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 38.856.000.000 285.654.493.345 34.848.384.741 0 0 320.502.878.086 39.413.700.000 290.020.839.157 36.809.065.031 0 0 326.829.904.188 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 7.956.000.000 98.662.838.743 232.621.000 0 0 98.895.459.743 7.956.000.000 97.348.739.955 344.188.000 0 0 97.692.927.955 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI 0 12.039.400.242 27.693.298.191 0 0 39.732.698.433 0 17.423.396.338 28.256.313.041 0 0 45.679.709.379 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL 0 70.730.013.560 0 0 0 70.730.013.560 0 44.424.004.565 0 0 0 44.424.004.565 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 0 4.845.586.600 93.460.000 0 0 4.939.046.600 0 8.144.899.663 96.815.000 0 0 8.241.714.663 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA 20.500.000.000 58.889.451.518 5.792.167.550 0 0 64.681.619.068 20.500.000.000 70.597.089.934 6.108.181.050 0 0 76.705.270.984 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA 10.400.000.000 40.487.202.682 1.036.838.000 0 0 41.524.040.682 10.957.700.000 52.082.708.702 2.003.567.940 0 0 54.086.276.642 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.215.040.000 146.123.832.228 224.718.734.735 0 0 370.842.566.963 1.326.681.100 148.259.663.701 258.159.079.904 0 0 406.418.743.605 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0001 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 0 0 0 0 0 0 0 190.000.000 0 0 0 190.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.215.040.000 112.207.884.909 221.677.281.435 0 0 333.885.166.344 1.326.681.100 111.335.652.787 254.536.998.821 0 0 365.872.651.608 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0 3.266.499.400 107.475.000 0 0 3.373.974.400 0 3.173.668.400 107.475.000 0 0 3.281.143.400 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN 0 9.389.658.050 571.841.300 0 0 9.961.499.350 0 9.770.523.650 571.841.300 0 0 10.342.364.950 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 0 17.507.207.869 0 0 0 17.507.207.869 0 18.887.613.682 150.000.000 0 0 19.037.613.682 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 0 2.925.821.000 2.241.977.000 0 0 5.167.798.000 0 3.699.345.382 2.514.587.183 0 0 6.213.932.565 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 4.840.000 120.160.000 0 0 125.000.000 0 4.840.000 120.160.000 0 0 125.000.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0 670.739.000 0 0 0 670.739.000 0 859.704.000 0 0 0 859.704.000 2 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 3.31.3.30.2.22.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 0 0 0 0 0 0 0 205.155.000 13.065.000 0 0 218.220.000 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0005 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 0 151.182.000 0 0 0 151.182.000 0 133.160.800 0 0 0 133.160.800 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0007 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 0 0 0 0 0 0 0 0 144.952.600 0 0 144.952.600 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 110.588.873.600 0 0 0 110.588.873.600 0 110.588.873.600 0 0 0 110.588.873.600 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 0 110.588.873.600 0 0 0 110.588.873.600 0 110.588.873.600 0 0 0 110.588.873.600 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 46.306.321.900 446.660.600 0 0 46.752.982.500 10.240.000 46.413.155.421 370.132.600 0 0 46.783.288.021 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 22.465.000.860 91.596.000 0 0 22.556.596.860 10.240.000 21.357.025.249 91.568.000 0 0 21.448.593.249 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 23.841.321.040 355.064.600 0 0 24.196.385.640 0 25.056.130.172 278.564.600 0 0 25.334.694.772 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 484.200.000 100.688.511.706 17.176.246.024 0 0 117.864.757.730 484.200.000 104.897.219.718 17.053.086.024 0 0 121.950.305.742 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 484.200.000 69.884.858.413 3.076.014.750 0 0 72.960.873.163 484.200.000 73.805.821.754 3.076.014.750 0 0 76.881.836.504 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS 0 6.193.082.457 387.158.680 0 0 6.580.241.137 0 6.216.960.417 387.158.680 0 0 6.604.119.097 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA 0 3.707.938.100 2.093.617.000 0 0 5.801.555.100 0 3.717.745.100 2.093.617.000 0 0 5.811.362.100 3 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS 0 7.560.851.050 7.101.172.630 0 0 14.662.023.680 0 7.680.367.050 6.864.172.630 0 0 14.544.539.680 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA 0 3.600.790.621 2.304.672.964 0 0 5.905.463.585 0 3.600.685.497 2.418.512.964 0 0 6.019.198.461 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK 0 4.047.151.615 1.835.368.000 0 0 5.882.519.615 0 4.076.586.450 1.835.368.000 0 0 5.911.954.450 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA 0 5.693.839.450 378.242.000 0 0 6.072.081.450 0 5.799.053.450 378.242.000 0 0 6.177.295.450 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 19.916.791.600 865.861.914.343 213.371.557.345 0 0 1.079.233.471.688 23.836.982.212 897.790.200.542 224.113.323.285 0 0 1.121.903.523.827 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 48.926.447.857 1.142.788.000 0 0 50.069.235.857 0 48.305.506.586 1.493.258.000 0 0 49.798.764.586 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 35.270.518.857 645.376.000 0 0 35.915.894.857 0 34.390.477.574 662.584.000 0 0 35.053.061.574 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS 0 12.043.987.200 397.412.000 0 0 12.441.399.200 0 12.218.487.212 431.924.000 0 0 12.650.411.212 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 0 1.611.941.800 100.000.000 0 0 1.711.941.800 0 1.696.541.800 398.750.000 0 0 2.095.291.800 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 13.349.121.227 183.636.000 0 0 13.532.757.227 0 13.575.834.652 183.636.000 0 0 13.759.470.652 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0 13.349.121.227 183.636.000 0 0 13.532.757.227 0 13.575.834.652 183.636.000 0 0 13.759.470.652 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 1.324.826.750 0 0 0 1.324.826.750 0 1.502.676.750 0 0 0 1.502.676.750 4 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0 1.324.826.750 0 0 0 1.324.826.750 0 1.502.676.750 0 0 0 1.502.676.750 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 6.750.991.000 107.920.000 0 0 6.858.911.000 0 7.113.887.692 1.576.125.093 0 0 8.690.012.785 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 0 5.537.037.000 78.282.000 0 0 5.615.319.000 0 5.907.243.692 1.505.297.093 0 0 7.412.540.785 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0 285.000.000 0 0 0 285.000.000 0 285.000.000 0 0 0 285.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 0 490.000.000 0 0 0 490.000.000 0 516.850.000 23.150.000 0 0 540.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 BIRO HUKUM 0 438.954.000 29.638.000 0 0 468.592.000 0 404.794.000 47.678.000 0 0 452.472.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 17.034.516.500 63.631.928.630 872.531.400 0 0 64.504.460.030 20.119.701.759 74.061.891.125 6.612.492.840 0 0 80.674.383.965 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 17.034.516.500 62.280.124.450 764.817.900 0 0 63.044.942.350 20.119.701.759 72.615.084.409 6.504.779.340 0 0 79.119.863.749 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA 0 1.351.804.180 107.713.500 0 0 1.459.517.680 0 1.446.806.716 107.713.500 0 0 1.554.520.216 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 459.852.000 19.000.000 0 0 478.852.000 0 550.332.000 19.000.000 0 0 569.332.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 0 459.852.000 19.000.000 0 0 478.852.000 0 550.332.000 19.000.000 0 0 569.332.000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 597.499.000 0 0 0 597.499.000 0 657.499.000 0 0 0 657.499.000 5 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0 597.499.000 0 0 0 597.499.000 0 657.499.000 0 0 0 657.499.000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1.334.234.300 112.271.739.357 6.254.968.221 0 0 118.526.707.578 1.738.246.800 111.206.592.982 6.254.968.221 0 0 117.461.561.203 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 1.334.234.300 108.123.951.557 5.345.816.971 0 0 113.469.768.528 1.738.246.800 107.058.805.182 5.345.816.971 0 0 112.404.622.153 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN 0 4.147.787.800 909.151.250 0 0 5.056.939.050 0 4.147.787.800 909.151.250 0 0 5.056.939.050 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.800.000 13.907.159.442 29.197.000 0 0 13.936.356.442 1.800.000 13.024.671.971 29.197.000 0 0 13.053.868.971 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.800.000 13.907.159.442 29.197.000 0 0 13.936.356.442 1.800.000 13.024.671.971 29.197.000 0 0 13.053.868.971 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 493.630.800 16.232.074.667 71.960.000 0 0 16.304.034.667 822.633.653 16.535.899.904 43.073.000 0 0 16.578.972.904 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 493.630.800 16.232.074.667 71.960.000 0 0 16.304.034.667 822.633.653 16.535.899.904 43.073.000 0 0 16.578.972.904 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 523.215.000 13.144.237.295 53.183.000 0 0 13.197.420.295 87.900.000 12.654.863.615 53.183.000 0 0 12.708.046.615 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL 523.215.000 13.144.237.295 53.183.000 0 0 13.197.420.295 87.900.000 12.654.863.615 53.183.000 0 0 12.708.046.615 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 31.941.427.500 0 0 0 31.941.427.500 0 32.079.427.500 0 0 0 32.079.427.500 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 0 31.941.427.500 0 0 0 31.941.427.500 0 32.079.427.500 0 0 0 32.079.427.500 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 616.094.590 3.261.000 0 0 619.355.590 0 616.094.590 3.261.000 0 0 619.355.590 6 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH 0 616.094.590 3.261.000 0 0 619.355.590 0 616.094.590 3.261.000 0 0 619.355.590 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 846.580.000 231.160.000 0 0 1.077.740.000 0 858.080.000 231.160.000 0 0 1.089.240.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 846.580.000 231.160.000 0 0 1.077.740.000 0 858.080.000 231.160.000 0 0 1.089.240.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 417.195.000 503.901.188.957 200.134.217.724 0 0 704.035.406.681 954.500.000 527.667.662.192 203.348.264.131 0 0 731.015.926.323 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0 37.845.666.000 3.343.020.000 0 0 41.188.686.000 0 35.542.494.394 3.401.144.006 0 0 38.943.638.400 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 0 532.366.000 0 0 0 532.366.000 0 532.366.000 0 0 0 532.366.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 0 350.000.000 5.650.000.000 0 0 6.000.000.000 0 688.375.000 4.889.987.000 0 0 5.578.362.000 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 9.407.404.000 1.801.736.000 0 0 11.209.140.000 0 10.217.716.391 1.831.110.000 0 0 12.048.826.391 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 839.000.000 0 0 0 839.000.000 0 971.968.800 0 0 0 971.968.800 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 0 6.850.871.810 0 0 0 6.850.871.810 0 6.184.871.500 0 0 0 6.184.871.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0 3.586.152.000 230.215.000 0 0 3.816.367.000 0 3.691.432.500 225.265.000 0 0 3.916.697.500 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0 3.145.952.000 351.923.000 0 0 3.497.875.000 0 2.895.025.750 408.399.000 0 0 3.303.424.750 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 98.000.000 0 0 0 98.000.000 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 15.472.370.200 5.677.094.800 0 0 21.149.465.000 0 15.536.760.380 5.547.816.333 0 0 21.084.576.713 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 0 25.380.199.922 52.993.655.824 0 0 78.373.855.746 0 32.813.654.448 61.033.585.654 0 0 93.847.240.102 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN 417.195.000 310.568.534.075 7.028.468.000 0 0 317.597.002.075 954.500.000 323.254.098.261 5.201.178.500 0 0 328.455.276.761 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO 0 15.137.865.650 2.743.000.000 0 0 17.880.865.650 0 14.333.524.367 3.418.732.000 0 0 17.752.256.367 7 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA 0 16.607.714.600 336.702.000 0 0 16.944.416.600 0 17.076.779.600 545.102.000 0 0 17.621.881.600 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 0 4.642.233.400 997.029.100 0 0 5.639.262.500 0 5.076.850.511 695.051.500 0 0 5.771.902.011 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 4.590.519.000 118.606.600.000 0 0 123.197.119.000 0 4.846.446.290 111.604.234.500 0 0 116.450.680.790 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 0 17.370.731.000 0 0 0 17.370.731.000 0 18.620.779.750 15.000.000 0 0 18.635.779.750 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0 5.249.000.000 0 0 0 5.249.000.000 0 4.884.694.200 9.450.000 0 0 4.894.144.200 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0 12.319.065.000 60.535.000 0 0 12.379.600.000 0 13.573.706.000 3.493.923.500 0 0 17.067.629.500 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 6.307.108.000 74.150.000 0 0 6.381.258.000 0 6.298.075.000 74.150.000 0 0 6.372.225.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 0 888.672.300 40.089.000 0 0 928.761.300 0 1.652.192.300 138.300.500 0 0 1.790.492.800 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 0 0 0 0 0 0 0 163.658.750 0 0 0 163.658.750 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 0 630.000.000 0 0 0 630.000.000 0 571.127.000 175.873.000 0 0 747.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0007 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 0 0 200.000.000 0 0 200.000.000 0 41.400.000 538.865.838 0 0 580.265.838 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0 732.760.000 0 0 0 732.760.000 0 836.860.000 11.248.000 0 0 848.108.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 0 3.509.915.000 0 0 0 3.509.915.000 0 4.027.716.000 89.847.800 0 0 4.117.563.800 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 1.937.089.000 0 0 0 1.937.089.000 0 3.237.089.000 0 0 0 3.237.089.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 112.200.000 36.566.675.071 4.267.735.000 0 0 40.834.410.071 112.200.000 35.938.764.983 4.265.705.000 0 0 40.204.469.983 8 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 112.200.000 31.178.487.835 3.575.625.000 0 0 34.754.112.835 112.200.000 30.186.845.747 3.573.595.000 0 0 33.760.440.747 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN 0 5.388.187.236 692.110.000 0 0 6.080.297.236 0 5.751.919.236 692.110.000 0 0 6.444.029.236 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 1.394.071.000 0 0 0 1.394.071.000 0 1.440.515.000 0 0 0 1.440.515.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 0 1.394.071.000 0 0 0 1.394.071.000 0 1.440.515.000 0 0 0 1.440.515.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.448.410.400 188.141.676.018 631.955.000 0 0 188.773.631.018 5.223.590.080 184.459.374.161 2.051.434.000 0 0 186.510.808.161 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.138.130.000 31.037.620.834 29.792.000 0 0 31.067.412.834 1.092.330.000 30.242.730.494 355.001.000 0 0 30.597.731.494 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA 0 4.175.534.230 20.653.000 0 0 4.196.187.230 0 4.186.534.230 20.653.000 0 0 4.207.187.230 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 0 1.621.006.250 3.200.000 0 0 1.624.206.250 0 1.656.326.300 8.200.000 0 0 1.664.526.300 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.138.130.000 25.241.080.354 5.939.000 0 0 25.247.019.354 1.092.330.000 24.399.869.964 326.148.000 0 0 24.726.017.964 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 37.250.000 17.067.189.587 71.163.000 0 0 17.138.352.587 516.534.260 16.966.378.020 94.193.000 0 0 17.060.571.020 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 37.250.000 17.067.189.587 71.163.000 0 0 17.138.352.587 516.534.260 16.966.378.020 94.193.000 0 0 17.060.571.020 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1.223.780.400 95.588.895.933 259.067.000 0 0 95.847.962.933 1.598.625.820 92.512.318.570 1.248.307.000 0 0 93.760.625.570 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1.223.780.400 89.514.576.540 237.754.000 0 0 89.752.330.540 1.598.625.820 86.418.509.677 1.079.857.000 0 0 87.498.366.677 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN 0 2.030.257.918 14.508.000 0 0 2.044.765.918 0 2.044.247.418 16.645.000 0 0 2.060.892.418 9 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN 0 4.044.061.475 6.805.000 0 0 4.050.866.475 0 4.049.561.475 151.805.000 0 0 4.201.366.475 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 0 10.640.595.500 199.865.000 0 0 10.840.460.500 0 10.916.694.861 221.865.000 0 0 11.138.559.861 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0 2.296.036.000 0 0 0 2.296.036.000 0 2.638.849.000 0 0 0 2.638.849.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA 0 8.344.559.500 199.865.000 0 0 8.544.424.500 0 8.277.845.861 221.865.000 0 0 8.499.710.861 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0 6.338.671.100 0 0 0 6.338.671.100 0 5.279.126.000 0 0 0 5.279.126.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 0 6.338.671.100 0 0 0 6.338.671.100 0 5.279.126.000 0 0 0 5.279.126.000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 2.248.925.000 0 0 0 2.248.925.000 0 4.410.245.800 0 0 0 4.410.245.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0 2.248.925.000 0 0 0 2.248.925.000 0 4.410.245.800 0 0 0 4.410.245.800 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 307.200.000 24.769.179.064 72.068.000 0 0 24.841.247.064 247.200.000 23.717.382.416 132.068.000 0 0 23.849.450.416 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 307.200.000 23.102.845.264 68.568.000 0 0 23.171.413.264 247.200.000 21.930.474.616 68.568.000 0 0 21.999.042.616 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 0 1.666.333.800 3.500.000 0 0 1.669.833.800 0 1.786.907.800 63.500.000 0 0 1.850.407.800 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 1.742.050.000 450.599.000 0 0 0 450.599.000 1.768.900.000 414.498.000 0 0 0 414.498.000 10 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.742.050.000 450.599.000 0 0 0 450.599.000 1.768.900.000 414.498.000 0 0 0 414.498.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 417.000.000 317.897.867.597 4.531.856.000 0 0 322.429.723.597 481.200.000 320.552.076.978 6.398.014.522 0 0 326.950.091.500 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 417.000.000 189.473.568.833 3.407.799.000 0 0 192.881.367.833 481.200.000 186.180.680.642 5.270.846.522 0 0 191.451.527.164 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 0 3.793.802.000 85.568.000 0 0 3.879.370.000 0 4.657.521.956 275.568.000 0 0 4.933.089.956 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 BIRO HUKUM 0 5.358.208.730 70.159.000 0 0 5.428.367.730 0 5.685.119.482 70.159.000 0 0 5.755.278.482 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL 0 45.810.700.800 241.120.000 0 0 46.051.820.800 0 45.810.700.800 241.120.000 0 0 46.051.820.800 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 0 4.089.826.550 0 0 0 4.089.826.550 0 2.666.788.000 0 0 0 2.666.788.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 0 1.315.959.000 14.960.000 0 0 1.330.919.000 0 1.204.704.500 14.960.000 0 0 1.219.664.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 BIRO ORGANISASI 0 6.189.524.000 112.628.000 0 0 6.302.152.000 0 4.229.166.000 112.628.000 0 0 4.341.794.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 0 19.896.612.700 396.364.000 0 0 20.292.976.700 0 21.072.725.850 1.864.024.000 0 0 22.936.749.850 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0 5.431.989.000 86.664.000 0 0 5.518.653.000 0 5.653.831.500 86.664.000 0 0 5.740.495.500 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 417.000.000 67.451.484.281 0 0 0 67.451.484.281 481.200.000 63.940.755.596 0 0 0 63.940.755.596 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 0 2.101.873.000 0 0 0 2.101.873.000 0 2.679.743.000 0 0 0 2.679.743.000 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 816.506.000 0 0 0 816.506.000 0 701.830.200 0 0 0 701.830.200 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 0 1.614.004.000 0 0 0 1.614.004.000 0 1.082.710.000 0 0 0 1.082.710.000 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 2.073.473.000 0 0 0 2.073.473.000 0 1.980.245.000 0 0 0 1.980.245.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0 23.529.605.772 2.400.336.000 0 0 25.929.941.772 0 24.814.838.758 2.605.723.522 0 0 27.420.562.280 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 128.424.298.764 1.124.057.000 0 0 129.548.355.764 0 134.371.396.336 1.127.168.000 0 0 135.498.564.336 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 0 128.424.298.764 1.124.057.000 0 0 129.548.355.764 0 134.371.396.336 1.127.168.000 0 0 135.498.564.336 11 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.294.725.435.400 209.651.308.466 3.392.198.360 94.764.494.559 1.275.350.089.983 1.583.158.091.368 5.305.691.108.350 207.369.759.800 6.594.011.310 46.582.052.344 1.273.555.511.778 1.534.101.335.232 5 01 PERENCANAAN 0 25.520.519.408 27.771.000 0 0 25.548.290.408 0 26.034.599.682 891.054.000 0 0 26.925.653.682 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 25.520.519.408 27.771.000 0 0 25.548.290.408 0 26.034.599.682 891.054.000 0 0 26.925.653.682 5 02 KEUANGAN 5.288.716.235.400 118.000.203.561 3.238.526.360 94.764.494.559 1.275.350.089.983 1.491.353.314.463 5.299.640.085.350 116.715.758.704 4.617.323.710 46.582.052.344 1.273.555.511.778 1.441.470.646.536 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5.288.716.235.400 98.902.694.111 348.814.360 94.764.494.559 1.275.350.089.983 1.469.366.093.013 5.299.640.085.350 96.940.500.518 1.117.410.610 46.582.052.344 1.273.555.511.778 1.418.195.475.250 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA 0 3.067.612.950 249.256.000 0 0 3.316.868.950 0 3.251.006.886 269.245.600 0 0 3.520.252.486 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL 0 4.924.891.900 634.742.000 0 0 5.559.633.900 0 5.016.871.900 829.742.000 0 0 5.846.613.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL 0 2.925.565.200 155.339.000 0 0 3.080.904.200 0 2.935.049.700 245.626.500 0 0 3.180.676.200 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO 0 2.753.573.800 285.027.000 0 0 3.038.600.800 0 2.989.584.100 535.274.000 0 0 3.524.858.100 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN 0 5.425.865.600 1.565.348.000 0 0 6.991.213.600 0 5.582.745.600 1.620.025.000 0 0 7.202.770.600 5 03 KEPEGAWAIAN 311.700.000 30.688.970.923 20.067.000 0 0 30.709.037.923 668.530.000 30.545.700.434 85.067.000 0 0 30.630.767.434 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 311.700.000 30.688.970.923 20.067.000 0 0 30.709.037.923 668.530.000 30.545.700.434 85.067.000 0 0 30.630.767.434 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.332.500.000 27.619.087.956 105.834.000 0 0 27.724.921.956 5.039.123.000 26.487.227.117 1.000.566.600 0 0 27.487.793.717 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.332.500.000 27.619.087.956 105.834.000 0 0 27.724.921.956 5.039.123.000 26.487.227.117 1.000.566.600 0 0 27.487.793.717 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 258.281.000 0 0 0 258.281.000 0 217.181.000 0 0 0 217.181.000 12 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH 0 258.281.000 0 0 0 258.281.000 0 217.181.000 0 0 0 217.181.000 5 06 PENGELOLAAN PERBATASAN 365.000.000 6.891.123.618 0 0 0 6.891.123.618 343.370.000 6.725.970.863 0 0 0 6.725.970.863 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 365.000.000 6.891.123.618 0 0 0 6.891.123.618 343.370.000 6.725.970.863 0 0 0 6.725.970.863 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 0 673.122.000 0 0 0 673.122.000 0 643.322.000 0 0 0 643.322.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 0 673.122.000 0 0 0 673.122.000 0 643.322.000 0 0 0 643.322.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 24.985.191.606 3.660.498.000 0 0 28.645.689.606 0 24.729.569.600 4.282.088.000 0 0 29.011.657.600 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 24.985.191.606 3.660.498.000 0 0 28.645.689.606 0 24.729.569.600 4.282.088.000 0 0 29.011.657.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 0 24.985.191.606 3.660.498.000 0 0 28.645.689.606 0 24.729.569.600 4.282.088.000 0 0 29.011.657.600 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0 18.791.631.920 80.718.000 0 0 18.872.349.920 0 18.061.840.454 465.794.000 0 0 18.527.634.454 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 18.791.631.920 80.718.000 0 0 18.872.349.920 0 18.061.840.454 465.794.000 0 0 18.527.634.454 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 18.791.631.920 80.718.000 0 0 18.872.349.920 0 18.061.840.454 465.794.000 0 0 18.527.634.454 TOTAL 5.364.614.634.680 3.722.282.846.320 668.953.701.335 94.764.494.559 1.275.350.089.983 5.761.351.132.197 5.380.993.544.042 3.728.152.310.226 723.515.507.108 46.582.052.344 1.273.555.511.778 5.771.805.381.456 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 13 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.551.757.280 4.525.842.300 (25.914.980) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.383.090.000 1.433.385.000 50.295.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 3.168.667.280 3.092.457.300 (76.209.980) Jumlah Pendapatan 4.551.757.280 4.525.842.300 (25.914.980) 0 00 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.573.686.116.121 1.542.229.215.526 (31.456.900.595) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 565.759.672.618 563.397.878.251 (2.361.794.367) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 197.615.222.614 197.289.247.325 (325.975.289) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 460.072.000 460.072.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL 460.072.000 460.072.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 460.072.000 460.072.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 411.248.000 411.248.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 5 2 BELANJA MODAL 411.248.000 411.248.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 411.248.000 411.248.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 246.699.000 246.699.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 07 5 2 BELANJA MODAL 246.699.000 246.699.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 07 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 246.699.000 246.699.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 576.318.000 576.318.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 10 5 2 BELANJA MODAL 576.318.000 576.318.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 576.318.000 576.318.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 321.157.000 321.157.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 11 5 2 BELANJA MODAL 321.157.000 321.157.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 321.157.000 321.157.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.464.496.000 1.464.496.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 1.212.797.000 1.212.797.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.212.797.000 1.212.797.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 5 2 BELANJA MODAL 251.699.000 251.699.000 0 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 1 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 251.699.000 251.699.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 12.585.457.000 12.585.457.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 1 BELANJA OPERASI 2.264.724.000 2.264.724.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.264.724.000 2.264.724.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 1 05 Belanja Hibah 2.264.724.000 0 (2.264.724.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 2 BELANJA MODAL 10.320.733.000 10.320.733.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.320.733.000 10.320.733.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.302.447.000 1.302.447.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 1 BELANJA OPERASI 666.577.000 666.577.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 666.577.000 666.577.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 1 05 Belanja Hibah 666.577.000 0 (666.577.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 2 BELANJA MODAL 635.870.000 635.870.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 635.870.000 635.870.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 1.720.390.000 1.720.390.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 5 1 BELANJA OPERASI 215.307.000 215.307.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 215.307.000 215.307.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 5 1 05 Belanja Hibah 215.307.000 0 (215.307.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 5 2 BELANJA MODAL 1.505.083.000 1.505.083.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.505.083.000 1.505.083.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 1.296.888.000 1.296.888.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 23 5 2 BELANJA MODAL 1.296.888.000 1.296.888.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 23 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.296.888.000 1.296.888.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 555.307.000 555.307.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 24 5 2 BELANJA MODAL 555.307.000 555.307.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 24 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 555.307.000 555.307.000 0 2 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 142.359.000 142.359.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 5 2 BELANJA MODAL 142.359.000 142.359.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 142.359.000 142.359.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 155.938.000 155.938.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 27 5 2 BELANJA MODAL 155.938.000 155.938.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 27 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 155.938.000 155.938.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 702.902.000 702.902.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 5 2 BELANJA MODAL 702.902.000 702.902.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 702.902.000 702.902.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.345.185.000 1.345.185.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 5 2 BELANJA MODAL 1.345.185.000 1.345.185.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.345.185.000 1.345.185.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 Pengadaan Mebel Sekolah 215.000.000 215.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 5 2 BELANJA MODAL 215.000.000 215.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 215.000.000 215.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1.310.000.000 1.310.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 41 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 500.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 500.000.000 500.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 41 5 1 05 Belanja Hibah 500.000.000 0 (500.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 41 5 2 BELANJA MODAL 810.000.000 810.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 41 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 810.000.000 810.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 23.271.094.000 23.271.094.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 5 1 BELANJA OPERASI 23.271.094.000 23.271.094.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.979.000 1.050.979.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 5 1 05 Belanja Hibah 22.220.115.000 22.220.115.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 46.705.981.114 46.385.586.325 (320.394.789) 3 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 1 BELANJA OPERASI 38.590.794.114 38.363.614.325 (227.179.789) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.590.794.114 38.363.614.325 (227.179.789) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 BELANJA MODAL 8.115.187.000 8.021.972.000 (93.215.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.814.880.000 7.721.665.000 (93.215.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 60.000.000 60.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 27.000.000 27.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 213.307.000 213.307.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 5.188.107.000 6.771.008.000 1.582.901.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 49 5 1 BELANJA OPERASI 5.188.107.000 6.771.008.000 1.582.901.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 49 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.188.107.000 6.771.008.000 1.582.901.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.100.922.000 850.922.000 (250.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 51 5 1 BELANJA OPERASI 1.100.922.000 850.922.000 (250.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 51 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.922.000 850.922.000 (250.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 1.202.689.500 1.044.208.000 (158.481.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 5 1 BELANJA OPERASI 1.202.689.500 1.044.208.000 (158.481.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 737.689.500 554.208.000 (183.481.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 5 1 05 Belanja Hibah 465.000.000 490.000.000 25.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 95.301.140.000 94.121.140.000 (1.180.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 1 BELANJA OPERASI 78.016.679.320 76.142.744.247 (1.873.935.073) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.703.509.320 49.869.574.247 1.166.064.927 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 1 05 Belanja Hibah 29.313.170.000 26.273.170.000 (3.040.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 2 BELANJA MODAL 17.284.460.680 17.978.395.753 693.935.073 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.582.395.300 12.285.599.251 703.203.951 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.702.065.380 5.692.796.502 (9.268.878) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 33.426.000 33.426.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 54 5 1 BELANJA OPERASI 33.426.000 33.426.000 0 4 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 54 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.426.000 33.426.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 317.165.663.593 314.900.447.515 (2.265.216.078) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 29.474.199.000 29.474.199.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.774.199.000 12.774.199.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.474.199.000 12.774.199.000 10.300.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 1 05 Belanja Hibah 10.300.000.000 0 (10.300.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 2 BELANJA MODAL 16.700.000.000 16.700.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.700.000.000 16.700.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 Pembangunan Ruang Laboratorium 1.500.000.000 1.500.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 500.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 500.000.000 500.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 1 05 Belanja Hibah 500.000.000 0 (500.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 2 BELANJA MODAL 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 319.860.000 319.860.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 06 5 2 BELANJA MODAL 319.860.000 319.860.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 319.860.000 319.860.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 5.889.175.000 5.889.175.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 3.249.200.000 3.249.200.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.249.200.000 3.249.200.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 5 1 05 Belanja Hibah 3.249.200.000 0 (3.249.200.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 5 2 BELANJA MODAL 2.639.975.000 2.639.975.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.639.975.000 2.639.975.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 459.738.000 459.738.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 229.869.000 229.869.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 229.869.000 229.869.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 5 1 05 Belanja Hibah 229.869.000 0 (229.869.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 5 2 BELANJA MODAL 229.869.000 229.869.000 0 5 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 229.869.000 229.869.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa 4.597.380.000 4.597.380.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.298.690.000 2.298.690.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.298.690.000 2.298.690.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 1 05 Belanja Hibah 2.298.690.000 0 (2.298.690.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 2 BELANJA MODAL 2.298.690.000 2.298.690.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.298.690.000 2.298.690.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium 827.529.000 827.529.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 827.529.000 827.529.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 827.529.000 827.529.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 5 1 05 Belanja Hibah 827.529.000 0 (827.529.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 19 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah 102.164.000 102.164.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 19 5 1 BELANJA OPERASI 102.164.000 102.164.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 102.164.000 102.164.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 19 5 1 05 Belanja Hibah 102.164.000 0 (102.164.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 156.630.000 156.630.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 5 1 BELANJA OPERASI 156.630.000 156.630.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 156.630.000 156.630.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 5 1 05 Belanja Hibah 156.630.000 0 (156.630.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 Pengadaan Mebel Sekolah 2.200.000.000 2.200.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 900.000.000 900.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 900.000.000 900.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 1 05 Belanja Hibah 900.000.000 0 (900.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 2 BELANJA MODAL 1.300.000.000 1.300.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.300.000.000 1.300.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 45.419.521.000 45.419.521.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 13.010.000.000 13.010.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 13.010.000.000 13.010.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 1 05 Belanja Hibah 13.010.000.000 0 (13.010.000.000) 6 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 2 BELANJA MODAL 32.409.521.000 32.409.521.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.409.521.000 32.409.521.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 74.852.977.093 73.964.961.015 (888.016.078) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 52.006.501.400 51.242.535.322 (763.966.078) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 1 01 Belanja Pegawai 82.740.000 82.740.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.923.761.400 51.159.795.322 (763.966.078) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 BELANJA MODAL 22.846.475.693 22.722.425.693 (124.050.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.143.289.943 22.019.239.943 (124.050.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 473.389.250 473.389.250 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 30.000.000 30.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 199.796.500 199.796.500 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.178.796.500 2.534.796.500 (1.644.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 4.178.796.500 2.534.796.500 (1.644.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.178.796.500 2.534.796.500 (1.644.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 495.844.000 582.644.000 86.800.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 45 5 1 BELANJA OPERASI 495.844.000 582.644.000 86.800.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 45 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 495.844.000 582.644.000 86.800.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 146.650.550.000 146.830.550.000 180.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 1 BELANJA OPERASI 123.289.938.149 123.205.340.439 (84.597.710) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.222.738.149 59.138.140.439 (84.597.710) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 1 05 Belanja Hibah 64.067.200.000 64.067.200.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 2 BELANJA MODAL 23.360.611.851 23.625.209.561 264.597.710 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.797.972.701 19.130.653.911 2.332.681.210 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.562.639.150 4.494.555.650 (2.068.083.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 41.300.000 41.300.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 47 5 1 BELANJA OPERASI 41.300.000 41.300.000 0 7 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 47 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.300.000 41.300.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 00 Pengelolaan Pendidikan Khusus 50.978.786.411 51.208.183.411 229.397.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 443.438.349 443.438.349 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 5 2 BELANJA MODAL 0 443.438.349 443.438.349 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 443.438.349 443.438.349 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 16 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 443.438.349 0 (443.438.349) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 16 5 2 BELANJA MODAL 443.438.349 0 (443.438.349) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 16 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 443.438.349 0 (443.438.349) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 528.562.739 528.562.739 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 5 1 BELANJA OPERASI 528.562.739 528.562.739 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.560.600 528.562.739 408.002.139 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 5 1 05 Belanja Hibah 408.002.139 0 (408.002.139) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 19 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 272.583.141 272.583.141 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 19 5 1 BELANJA OPERASI 272.583.141 272.583.141 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 272.583.141 272.583.141 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 19 5 1 05 Belanja Hibah 272.583.141 0 (272.583.141) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah 164.242.645 164.242.645 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 21 5 1 BELANJA OPERASI 164.242.645 164.242.645 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 164.242.645 164.242.645 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 21 5 1 05 Belanja Hibah 164.242.645 0 (164.242.645) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 14.714.711 283.266.778 268.552.067 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24 5 1 BELANJA OPERASI 14.714.711 283.266.778 268.552.067 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 283.266.778 283.266.778 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24 5 1 05 Belanja Hibah 14.714.711 0 (14.714.711) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas 338.438.348 338.438.348 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 5 1 BELANJA OPERASI 338.438.348 338.438.348 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 338.438.348 338.438.348 8 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 5 1 05 Belanja Hibah 338.438.348 0 (338.438.348) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 33 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 268.552.067 0 (268.552.067) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 33 5 1 BELANJA OPERASI 268.552.067 0 (268.552.067) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 33 5 1 05 Belanja Hibah 268.552.067 0 (268.552.067) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 380.680.000 380.680.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 90.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 90.000.000 90.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 5 1 05 Belanja Hibah 90.000.000 0 (90.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 5 2 BELANJA MODAL 290.680.000 290.680.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 290.680.000 290.680.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus 4.885.805.000 4.885.805.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 5 1 BELANJA OPERASI 4.885.805.000 4.885.805.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.005.000 18.005.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 5 1 05 Belanja Hibah 4.867.800.000 4.867.800.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 8.405.069.411 8.404.686.411 (383.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 1 BELANJA OPERASI 6.774.237.526 6.773.854.526 (383.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.774.237.526 6.773.854.526 (383.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 2 BELANJA MODAL 1.630.831.885 1.630.831.885 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.617.989.885 1.617.989.885 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.000.000 3.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 9.842.000 9.842.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 2.392.486.000 1.556.486.000 (836.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 48 5 1 BELANJA OPERASI 2.392.486.000 1.556.486.000 (836.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 48 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.392.486.000 1.556.486.000 (836.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 8.502.550.000 8.502.550.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 49 5 1 BELANJA OPERASI 8.502.550.000 8.502.550.000 0 9 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 49 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.502.550.000 8.502.550.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 2.281.097.000 2.346.877.000 65.780.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 5 1 BELANJA OPERASI 2.222.052.000 2.287.832.000 65.780.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.222.052.000 2.287.832.000 65.780.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 5 2 BELANJA MODAL 59.045.000 59.045.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.045.000 59.045.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 22.092.280.000 23.092.280.000 1.000.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 1 BELANJA OPERASI 20.657.183.928 21.632.624.809 975.440.881 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.650.903.928 3.938.844.809 287.940.881 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 1 05 Belanja Hibah 17.006.280.000 17.693.780.000 687.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 2 BELANJA MODAL 1.435.096.072 1.459.655.191 24.559.119 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.230.424.072 1.243.396.572 12.972.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 204.672.000 216.258.619 11.586.619 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 8.287.000 8.287.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 53 5 1 BELANJA OPERASI 8.287.000 8.287.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 53 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.287.000 8.287.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 1.571.369.750 1.571.369.750 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.01 00 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 1.571.369.750 1.571.369.750 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.01 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah 823.375.750 823.375.750 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 823.375.750 823.375.750 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 823.375.750 823.375.750 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 747.994.000 747.994.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 747.994.000 747.994.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 747.994.000 747.994.000 0 10 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 106.024.000 106.024.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 00 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi 106.024.000 106.024.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 29.844.000 29.844.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.844.000 29.844.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.844.000 29.844.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 76.180.000 76.180.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 76.180.000 76.180.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.180.000 76.180.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 14.570.000 14.570.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 00 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 14.570.000 14.570.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 14.570.000 14.570.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.570.000 14.570.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.570.000 14.570.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.006.234.479.753 977.139.373.525 (29.095.106.228) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.080.878.000 1.049.733.000 (31.145.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 114.985.000 83.840.000 (31.145.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 114.985.000 83.840.000 (31.145.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.985.000 83.840.000 (31.145.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 91.485.000 91.485.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 91.485.000 91.485.000 0 11 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.485.000 91.485.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 874.408.000 874.408.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 874.408.000 874.408.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 874.408.000 874.408.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 960.817.616.923 929.445.951.462 (31.371.665.461) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 959.572.391.923 928.223.466.462 (31.348.925.461) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 959.572.391.923 928.223.466.462 (31.348.925.461) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 959.572.391.923 928.223.466.462 (31.348.925.461) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 107.599.000 107.599.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 107.599.000 107.599.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.599.000 107.599.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 465.766.000 443.026.000 (22.740.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 465.766.000 443.026.000 (22.740.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 445.440.000 422.700.000 (22.740.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.326.000 20.326.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 183.564.000 183.564.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 183.564.000 183.564.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 183.564.000 183.564.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 488.296.000 488.296.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 488.296.000 488.296.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 488.296.000 488.296.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 785.292.000 777.792.000 (7.500.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 785.292.000 777.792.000 (7.500.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 785.292.000 777.792.000 (7.500.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 752.040.000 744.540.000 (7.500.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.252.000 33.252.000 0 12 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 211.800.000 211.800.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 160.700.000 160.700.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 160.700.000 160.700.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.700.000 160.700.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 51.100.000 51.100.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 51.100.000 51.100.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.100.000 51.100.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.113.680.600 2.068.035.600 (45.645.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 113.175.000 113.175.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 113.175.000 113.175.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.175.000 113.175.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 409.647.000 409.647.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 409.647.000 409.647.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 409.647.000 409.647.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 303.029.600 303.029.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 303.029.600 303.029.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 303.029.600 303.029.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 312.386.000 311.073.000 (1.313.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 312.386.000 311.073.000 (1.313.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 312.386.000 311.073.000 (1.313.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 43.512.000 43.512.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 43.512.000 43.512.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.512.000 43.512.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 931.931.000 887.599.000 (44.332.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 931.931.000 887.599.000 (44.332.000) 13 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 931.931.000 887.599.000 (44.332.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13.923.918.000 13.919.196.000 (4.722.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 667.919.000 667.347.000 (572.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 667.919.000 667.347.000 (572.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 667.919.000 667.347.000 (572.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.877.059.500 1.872.909.500 (4.150.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 225.000 225.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 225.000 225.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 1.876.834.500 1.872.684.500 (4.150.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.876.834.500 1.872.684.500 (4.150.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 45.000.000 45.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 08 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 45.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 45.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.333.939.500 11.333.939.500 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 5 2 BELANJA MODAL 11.233.939.500 11.233.939.500 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.233.939.500 11.233.939.500 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.563.399.350 19.376.754.762 (186.644.588) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.564.000 27.564.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.564.000 27.564.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.564.000 27.564.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.509.567.450 10.335.397.200 (174.170.250) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.509.567.450 10.335.397.200 (174.170.250) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.509.567.450 10.335.397.200 (174.170.250) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.026.267.900 9.013.793.562 (12.474.338) 14 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.026.267.900 9.013.793.562 (12.474.338) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.026.267.900 9.013.793.562 (12.474.338) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.589.227.600 4.226.593.600 (362.634.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 553.583.600 544.563.100 (9.020.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 553.583.600 544.563.100 (9.020.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 553.583.600 544.563.100 (9.020.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 58.975.000 58.975.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 58.975.000 58.975.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.975.000 58.975.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 526.042.000 549.907.500 23.865.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 526.042.000 549.907.500 23.865.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 526.042.000 549.907.500 23.865.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.163.070.000 2.788.591.000 (374.479.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.163.070.000 2.788.591.000 (374.479.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.163.070.000 2.788.591.000 (374.479.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 287.557.000 284.557.000 (3.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 287.557.000 284.557.000 (3.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 287.557.000 284.557.000 (3.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.148.667.280 6.063.517.101 2.914.849.821 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.148.667.280 6.063.517.101 2.914.849.821 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.148.667.280 5.700.036.101 2.551.368.821 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.545.262.480 2.802.901.400 1.257.638.920 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.603.404.800 2.897.134.701 1.293.729.901 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 2 BELANJA MODAL 0 363.481.000 363.481.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 310.481.000 310.481.000 15 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 53.000.000 53.000.000 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 190.000.000 190.000.000 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 0 190.000.000 190.000.000 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0000 13 1.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 0 190.000.000 190.000.000 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0000 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 0 190.000.000 190.000.000 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0000 13 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 190.000.000 190.000.000 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0000 13 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 190.000.000 190.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 31.941.427.500 32.079.427.500 138.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 4.744.254.500 4.882.254.500 138.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 4.494.254.500 4.632.254.500 138.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi 209.984.000 209.984.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 209.984.000 209.984.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 209.984.000 209.984.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 2.497.000.000 2.497.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.497.000.000 2.497.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 378.106.000 378.106.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 2.118.894.000 2.118.894.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.372.920.500 1.510.920.500 138.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.372.920.500 1.510.920.500 138.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.372.920.500 1.510.920.500 138.000.000 16 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 414.350.000 414.350.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 414.350.000 414.350.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 414.350.000 414.350.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 00 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 250.000.000 250.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 250.000.000 250.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 250.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 250.000.000 250.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 26.197.173.000 26.197.173.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.03 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 8.697.173.000 8.697.173.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 8.697.173.000 8.697.173.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.697.173.000 8.697.173.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.697.173.000 8.697.173.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.04 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 17.500.000.000 17.500.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 17.500.000.000 17.500.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.500.000.000 17.500.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 17.500.000.000 17.500.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 1.000.000.000 1.000.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 1.000.000.000 1.000.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi 1.000.000.000 1.000.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 1.000.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 1.000.000.000 1.000.000.000 0 17 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 41.188.686.000 38.943.638.400 (2.245.047.600) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 41.188.686.000 38.943.638.400 (2.245.047.600) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 00 Pendidikan Berbasis Budaya 41.188.686.000 38.943.638.400 (2.245.047.600) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 01 Pembinaan Muatan Lokal 33.938.686.000 31.959.419.000 (1.979.267.000) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.938.686.000 31.959.419.000 (1.979.267.000) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.938.686.000 31.959.419.000 (1.979.267.000) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 02 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan 3.450.000.000 3.450.000.000 0 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 02 5 1 BELANJA OPERASI 172.028.000 113.903.994 (58.124.006) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.028.000 113.903.994 (58.124.006) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 02 5 2 BELANJA MODAL 3.277.972.000 3.336.096.006 58.124.006 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.879.972.000 2.022.042.000 (857.930.000) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 398.000.000 1.314.054.006 916.054.006 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 04 Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta 3.800.000.000 3.534.219.400 (265.780.600) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.734.952.000 3.469.171.400 (265.780.600) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.734.952.000 3.469.171.400 (265.780.600) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 04 5 2 BELANJA MODAL 65.048.000 65.048.000 0 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.048.000 65.048.000 0 Jumlah Belanja 1.646.816.229.621 1.613.442.281.426 (33.373.948.195) Total Surplus/(Defisit) (1.642.264.472.341) (1.608.916.439.126) 33.348.033.215 0 00 1.01.2.19.2.22.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 18 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.956.000.000 7.956.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 7.956.000.000 7.956.000.000 0 Jumlah Pendapatan 7.956.000.000 7.956.000.000 0 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 214.297.218.336 196.038.356.562 (18.258.861.774) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 143.017.604.452 114.398.446.807 (28.619.157.645) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 6.585.346.600 7.075.861.450 490.514.850 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 4.116.061.600 4.636.576.450 520.514.850 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 15 5 2 BELANJA MODAL 4.116.061.600 4.636.576.450 520.514.850 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 15 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.116.061.600 4.636.576.450 520.514.850 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 194.054.000 164.054.000 (30.000.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 194.054.000 164.054.000 (30.000.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 194.054.000 164.054.000 (30.000.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.275.231.000 2.275.231.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 22 5 1 BELANJA OPERASI 2.275.231.000 2.275.231.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.275.231.000 2.275.231.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 136.393.202.852 107.283.530.357 (29.109.672.495) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 53.846.386.000 53.495.696.000 (350.690.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.845.739.000 53.368.892.000 (476.847.000) 19 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.345.739.000 52.868.892.000 (476.847.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 500.000.000 500.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL 647.000 126.804.000 126.157.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 647.000 126.804.000 126.157.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 273.305.000 737.805.000 464.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 273.305.000 737.805.000 464.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 273.305.000 737.805.000 464.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 374.828.000 497.507.000 122.679.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 374.828.000 497.507.000 122.679.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 374.828.000 497.507.000 122.679.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 207.845.000 85.166.000 (122.679.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 207.845.000 85.166.000 (122.679.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 207.845.000 85.166.000 (122.679.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 22.567.000 22.567.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 22.567.000 22.567.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.567.000 22.567.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3.580.451.000 583.502.000 (2.996.949.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.580.451.000 583.502.000 (2.996.949.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.580.451.000 583.502.000 (2.996.949.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 67.390.000 67.390.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 67.390.000 67.390.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.390.000 67.390.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 67.985.000 29.935.000 (38.050.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 67.985.000 29.935.000 (38.050.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.985.000 29.935.000 (38.050.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.048.230.000 1.189.077.000 140.847.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 861.230.000 1.002.077.000 140.847.000 20 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 814.830.000 955.677.000 140.847.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 1 05 Belanja Hibah 46.400.000 46.400.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 2 BELANJA MODAL 187.000.000 187.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 187.000.000 187.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 6.550.281.892 6.498.857.392 (51.424.500) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 6.550.281.892 6.498.857.392 (51.424.500) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.050.281.892 5.998.857.392 (51.424.500) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 5 1 05 Belanja Hibah 500.000.000 500.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 69.526.050.960 43.248.144.965 (26.277.905.995) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 69.526.050.960 43.248.144.965 (26.277.905.995) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.526.050.960 43.248.144.965 (26.277.905.995) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 208.740.000 208.740.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 208.740.000 208.740.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 208.740.000 208.740.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 325.443.000 316.803.000 (8.640.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 19 5 1 BELANJA OPERASI 325.443.000 316.803.000 (8.640.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 325.443.000 316.803.000 (8.640.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 293.700.000 293.700.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 23 5 1 BELANJA OPERASI 293.700.000 293.700.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 293.700.000 293.700.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 30 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 0 8.640.000 8.640.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 30 5 1 BELANJA OPERASI 0 8.640.000 8.640.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 30 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 8.640.000 8.640.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 5.550.000 5.550.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 5.100.000 5.100.000 0 21 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.100.000 5.100.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000 5.100.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 450.000 450.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 450.000 450.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 450.000 450.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 33.505.000 33.505.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 33.505.000 33.505.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 33.505.000 33.505.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.505.000 33.505.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 238.418.500 232.168.500 (6.250.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 238.418.500 232.168.500 (6.250.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 165.288.500 165.288.500 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 154.038.500 154.038.500 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.038.500 154.038.500 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL 11.250.000 11.250.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.250.000 11.250.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 73.130.000 66.880.000 (6.250.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 73.130.000 66.880.000 (6.250.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.130.000 66.880.000 (6.250.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1.958.000 1.958.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 00 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 1.958.000 1.958.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 1.958.000 1.958.000 0 22 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.958.000 1.958.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.958.000 1.958.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 71.039.237.384 81.405.783.255 10.366.545.871 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.931.000 40.931.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.929.000 31.929.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.929.000 31.929.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.929.000 31.929.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.281.000 2.281.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.281.000 2.281.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.281.000 2.281.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.721.000 6.721.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.721.000 6.721.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.721.000 6.721.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.981.149.228 33.558.963.940 1.577.814.712 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.812.669.228 33.390.483.940 1.577.814.712 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.812.669.228 33.390.483.940 1.577.814.712 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 31.812.669.228 33.390.483.940 1.577.814.712 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 162.480.000 162.480.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 162.480.000 162.480.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 162.480.000 162.480.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.662.000 1.662.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.662.000 1.662.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.662.000 1.662.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.338.000 4.338.000 0 23 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.338.000 4.338.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.338.000 4.338.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 50.780.000 50.780.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 48.780.000 48.780.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 48.780.000 48.780.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 48.780.000 48.780.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.315.000 9.315.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 9.315.000 9.315.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.315.000 9.315.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.315.000 9.315.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.131.463.500 1.098.049.500 (33.414.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.014.000 35.427.000 413.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.014.000 35.427.000 413.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.014.000 35.427.000 413.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 209.358.500 216.217.500 6.859.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 209.358.500 216.217.500 6.859.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 209.358.500 216.217.500 6.859.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 83.566.000 70.683.000 (12.883.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 83.566.000 70.683.000 (12.883.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.566.000 70.683.000 (12.883.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 255.016.000 254.256.000 (760.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 255.016.000 254.256.000 (760.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 255.016.000 254.256.000 (760.000) 24 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.619.000 68.619.000 3.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 65.619.000 68.619.000 3.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.619.000 68.619.000 3.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.996.000 5.926.000 (1.070.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.996.000 5.926.000 (1.070.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.996.000 5.926.000 (1.070.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 377.894.000 348.921.000 (28.973.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 377.894.000 348.921.000 (28.973.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 377.894.000 348.921.000 (28.973.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 98.000.000 98.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 98.000.000 98.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000 98.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.500.021.591 24.488.786.591 (11.235.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 253.578.000 242.343.000 (11.235.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 253.578.000 242.343.000 (11.235.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 253.578.000 242.343.000 (11.235.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 7.859.591 7.859.591 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 07 5 2 BELANJA MODAL 7.859.591 7.859.591 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.859.591 7.859.591 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 08 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.166.960.000 24.166.960.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 1 BELANJA OPERASI 765.601.000 765.601.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 765.601.000 765.601.000 0 25 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 BELANJA MODAL 23.401.359.000 23.401.359.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 23.401.359.000 23.401.359.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 41.624.000 41.624.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 41.624.000 41.624.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.624.000 14.624.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 27.000.000 27.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.296.326.665 4.370.723.665 74.397.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.477.044.200 1.551.441.200 74.397.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.477.044.200 1.551.441.200 74.397.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.477.044.200 1.551.441.200 74.397.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.816.782.465 2.816.782.465 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.816.782.465 2.816.782.465 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.816.782.465 2.816.782.465 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.079.250.400 1.109.069.400 29.819.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 218.091.000 240.591.000 22.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 218.091.000 240.591.000 22.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 218.091.000 240.591.000 22.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 147.587.400 144.496.400 (3.091.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 147.587.400 144.496.400 (3.091.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.587.400 144.496.400 (3.091.000) 26 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.100.000 3.100.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.100.000 3.100.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000 3.100.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 162.620.000 143.930.000 (18.690.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 162.620.000 143.930.000 (18.690.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.620.000 143.930.000 (18.690.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 498.552.000 542.052.000 43.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 498.552.000 542.052.000 43.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 498.552.000 542.052.000 43.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 49.300.000 34.900.000 (14.400.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 49.300.000 34.900.000 (14.400.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.300.000 34.900.000 (14.400.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 7.950.000.000 16.679.164.159 8.729.164.159 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 7.950.000.000 16.679.164.159 8.729.164.159 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.950.000.000 16.636.664.159 8.686.664.159 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.248.111.733 3.217.798.836 (30.312.897) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.701.888.267 13.418.865.323 8.716.977.056 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 2 BELANJA MODAL 0 42.500.000 42.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 42.500.000 42.500.000 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 532.366.000 532.366.000 0 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 532.366.000 532.366.000 0 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 532.366.000 532.366.000 0 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 532.366.000 532.366.000 0 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 532.366.000 532.366.000 0 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 532.366.000 532.366.000 0 Jumlah Belanja 214.829.584.336 196.570.722.562 (18.258.861.774) 27 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (206.873.584.336) (188.614.722.562) 18.258.861.774 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 28 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20.500.000.000 20.500.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 20.500.000.000 20.500.000.000 0 Jumlah Pendapatan 20.500.000.000 20.500.000.000 0 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 64.681.619.068 76.705.270.984 12.023.651.916 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 5.797.269.450 5.797.269.450 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 4.012.168.000 4.012.168.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.01 02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4.012.168.000 4.012.168.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 94.216.200 94.216.200 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.216.200 94.216.200 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.01 02 5 2 BELANJA MODAL 3.917.951.800 3.917.951.800 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.917.951.800 3.917.951.800 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.785.101.450 1.785.101.450 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.02 22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1.785.101.450 1.785.101.450 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 664.385.700 664.385.700 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 664.385.700 664.385.700 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.02 22 5 2 BELANJA MODAL 1.120.715.750 1.120.715.750 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.02 22 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.120.715.750 1.120.715.750 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 58.884.349.618 70.908.001.534 12.023.651.916 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 38.384.349.618 39.540.842.752 1.156.493.134 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 38.384.349.618 39.540.842.752 1.156.493.134 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.384.349.618 39.540.842.752 1.156.493.134 29 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 38.384.349.618 39.540.842.752 1.156.493.134 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 20.500.000.000 31.367.158.782 10.867.158.782 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 20.500.000.000 31.367.158.782 10.867.158.782 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.746.500.000 30.297.645.282 10.551.145.282 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.052.251.750 6.052.251.750 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.694.248.250 24.245.393.532 10.551.145.282 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 2 BELANJA MODAL 753.500.000 1.069.513.500 316.013.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 553.700.000 814.513.500 260.813.500 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.800.000 255.000.000 55.200.000 Jumlah Belanja 64.681.619.068 76.705.270.984 12.023.651.916 Total Surplus/(Defisit) (44.181.619.068) (56.205.270.984) (12.023.651.916) 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0004 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 30 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.400.000.000 10.957.700.000 557.700.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 10.400.000.000 10.957.700.000 557.700.000 Jumlah Pendapatan 10.400.000.000 10.957.700.000 557.700.000 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 41.524.040.682 54.086.276.642 12.562.235.960 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 10.263.708.000 9.761.512.940 (502.195.060) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 8.698.130.000 8.195.934.940 (502.195.060) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 03 Pengembangan Rumah Sakit 2.659.700.000 1.251.400.000 (1.408.300.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.659.700.000 1.251.400.000 (1.408.300.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.659.700.000 1.251.400.000 (1.408.300.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 486.100.000 1.392.204.940 906.104.940 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 10 5 2 BELANJA MODAL 486.100.000 1.392.204.940 906.104.940 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 486.100.000 1.392.204.940 906.104.940 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 5.552.330.000 5.552.330.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 22 5 1 BELANJA OPERASI 5.552.330.000 5.552.330.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.552.330.000 5.552.330.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.565.578.000 1.565.578.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.02 22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1.565.578.000 1.565.578.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 1.495.000.000 1.495.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.495.000.000 1.495.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.02 22 5 2 BELANJA MODAL 70.578.000 70.578.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.02 22 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.578.000 70.578.000 0 31 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 31.260.332.682 44.324.763.702 13.064.431.020 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.110.372.682 20.418.173.501 307.800.819 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.052.412.682 20.360.213.501 307.800.819 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.052.412.682 20.360.213.501 307.800.819 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 20.052.412.682 20.360.213.501 307.800.819 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 57.960.000 57.960.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 57.960.000 57.960.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 57.960.000 57.960.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 19.800.000 19.800.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 19.800.000 19.800.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 19.800.000 19.800.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 19.800.000 19.800.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 730.160.000 730.160.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 47.446.000 47.446.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 47.446.000 47.446.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.446.000 47.446.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 316.064.000 316.064.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 316.064.000 316.064.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 316.064.000 316.064.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 366.650.000 366.650.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 250.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 250.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 116.650.000 116.650.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 116.650.000 116.650.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 10.400.000.000 23.156.630.201 12.756.630.201 32 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 10.400.000.000 23.156.630.201 12.756.630.201 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.400.000.000 23.096.005.201 12.696.005.201 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.342.790.000 4.342.790.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.057.210.000 18.753.215.201 12.696.005.201 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 2 BELANJA MODAL 0 60.625.000 60.625.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 58.000.000 58.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 2.625.000 2.625.000 Jumlah Belanja 41.524.040.682 54.086.276.642 12.562.235.960 Total Surplus/(Defisit) (31.124.040.682) (43.128.576.642) (12.004.535.960) 0 00 1.02.2.22.0.00.01.0005 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 33 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.215.040.000 1.326.681.100 111.641.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.203.340.000 1.301.571.900 98.231.900 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 11.700.000 25.109.200 13.409.200 Jumlah Pendapatan 1.215.040.000 1.326.681.100 111.641.100 0 00 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 347.220.640.094 379.496.159.958 32.275.519.864 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 34.079.716.965 36.882.985.474 2.803.268.509 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 9.456.352.700 10.096.812.700 640.460.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 1.200.000.000 1.200.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000.000 1.200.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 07 5 1 05 Belanja Hibah 1.200.000.000 1.200.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 1.500.000.000 1.700.000.000 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 1.700.000.000 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 1.700.000.000 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 51 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku 4.557.832.700 4.999.877.700 442.045.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 51 5 1 BELANJA OPERASI 4.557.832.700 4.999.877.700 442.045.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 51 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.557.832.700 4.999.877.700 442.045.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 1.551.950.000 1.550.365.000 (1.585.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 5 1 BELANJA OPERASI 1.551.950.000 1.550.365.000 (1.585.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.551.950.000 1.550.365.000 (1.585.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 646.570.000 646.570.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 61 5 1 BELANJA OPERASI 646.570.000 646.570.000 0 34 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 61 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 646.570.000 646.570.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 24.623.364.265 26.786.172.774 2.162.808.509 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 4.750.000.000 4.750.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 750.000.000 750.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 750.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 5 2 BELANJA MODAL 4.000.000.000 4.000.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.000.000.000 4.000.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 5.077.173.000 5.077.173.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 78.641.000 73.692.500 (4.948.500) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.641.000 73.692.500 (4.948.500) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 5 2 BELANJA MODAL 4.998.532.000 5.003.480.500 4.948.500 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.998.532.000 5.003.480.500 4.948.500 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 14.796.191.265 16.958.999.774 2.162.808.509 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 14.796.191.265 16.958.999.774 2.162.808.509 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.796.191.265 16.958.999.774 2.162.808.509 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3.832.960.000 3.832.960.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 3.832.960.000 3.832.960.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan 305.960.000 305.960.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 305.960.000 305.960.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 305.960.000 305.960.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 10 Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 3.527.000.000 3.527.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 337.000.000 337.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 337.000.000 337.000.000 0 35 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 10 5 2 BELANJA MODAL 3.190.000.000 3.190.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 10 5 2 01 Belanja Modal Tanah 3.190.000.000 3.190.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 50.002.958.435 50.302.958.435 300.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 00 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 50.002.958.435 50.302.958.435 300.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 06 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan 50.002.958.435 50.302.958.435 300.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 450.000.000 300.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 450.000.000 300.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 06 5 2 BELANJA MODAL 49.852.958.435 49.852.958.435 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 06 5 2 01 Belanja Modal Tanah 20.352.958.435 20.352.958.435 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 29.500.000.000 29.500.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 7.133.555.450 7.080.810.450 (52.745.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 7.133.555.450 7.080.810.450 (52.745.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional 442.280.000 442.280.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 442.280.000 442.280.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 442.280.000 442.280.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 6.691.275.450 6.638.530.450 (52.745.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 6.691.275.450 6.638.530.450 (52.745.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.691.275.450 6.638.530.450 (52.745.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 383.677.000 383.677.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi 383.677.000 383.677.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 05 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya 383.677.000 383.677.000 0 36 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 383.677.000 383.677.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 383.677.000 383.677.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 53.677.094.650 54.940.094.650 1.263.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 00 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 53.677.094.650 54.940.094.650 1.263.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 16.804.365.100 17.869.365.100 1.065.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 614.230.100 884.230.100 270.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 614.230.100 884.230.100 270.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 06 5 2 BELANJA MODAL 16.190.135.000 16.985.135.000 795.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 16.190.135.000 16.985.135.000 795.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 08 Rekonstruksi Jalan 13.516.641.000 13.516.641.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 08 5 2 BELANJA MODAL 13.516.641.000 13.516.641.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 13.516.641.000 13.516.641.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 21.113.985.000 21.113.985.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 21.113.985.000 21.113.985.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.113.985.000 21.113.985.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 2.147.103.550 2.147.103.550 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 19 5 1 BELANJA OPERASI 2.147.103.550 2.147.103.550 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.147.103.550 2.147.103.550 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 95.000.000 293.000.000 198.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 22 5 1 BELANJA OPERASI 95.000.000 293.000.000 198.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 293.000.000 198.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.953.533.050 1.948.137.050 (5.396.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 00 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.222.033.050 1.216.637.050 (5.396.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 01 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 37 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi 149.998.000 149.998.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 149.998.000 149.998.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.998.000 149.998.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 872.035.050 866.639.050 (5.396.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 774.010.050 768.614.050 (5.396.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 774.010.050 768.614.050 (5.396.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 5 2 BELANJA MODAL 98.025.000 98.025.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.025.000 98.025.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 731.500.000 731.500.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 681.500.000 681.500.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 681.500.000 681.500.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 11 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 681.500.000 681.500.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 138.863.870.000 170.623.365.061 31.759.495.061 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 138.863.870.000 170.623.365.061 31.759.495.061 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 1.193.000.000 30.267.403.411 29.074.403.411 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.193.000.000 1.731.795.125 538.795.125 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.193.000.000 1.731.795.125 538.795.125 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL 0 28.535.608.286 28.535.608.286 38 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 01 5 2 01 Belanja Modal Tanah 0 28.535.608.286 28.535.608.286 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 47.188.394.000 49.359.858.600 2.171.464.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 925.650.000 835.800.000 (89.850.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 925.650.000 835.800.000 (89.850.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL 46.262.744.000 48.524.058.600 2.261.314.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 46.262.744.000 48.524.058.600 2.261.314.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 86.214.272.000 85.766.985.600 (447.286.400) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.814.272.000 3.366.985.600 (447.286.400) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 3.814.272.000 3.366.985.600 (447.286.400) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 03 5 2 BELANJA MODAL 82.400.000.000 82.400.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 82.400.000.000 82.400.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 2.376.626.000 2.349.498.050 (27.127.950) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.376.626.000 2.349.498.050 (27.127.950) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 04 5 1 05 Belanja Hibah 2.376.626.000 2.349.498.050 (27.127.950) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 05 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri 1.891.578.000 1.679.619.400 (211.958.600) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.891.578.000 1.679.619.400 (211.958.600) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 05 5 1 05 Belanja Hibah 1.891.578.000 1.679.619.400 (211.958.600) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 09 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede 0 1.200.000.000 1.200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 09 5 2 BELANJA MODAL 0 1.200.000.000 1.200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 1.200.000.000 1.200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 57.293.274.544 53.501.171.838 (3.792.102.706) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 579.061.000 678.061.000 99.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 445.061.000 544.061.000 99.000.000 39 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 445.061.000 544.061.000 99.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 445.061.000 544.061.000 99.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 90.000.000 90.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 90.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 90.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.000.000 44.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 44.000.000 44.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000 44.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.411.311.694 40.394.223.888 (4.017.087.806) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 44.149.031.694 40.135.663.888 (4.013.367.806) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.149.031.694 40.135.663.888 (4.013.367.806) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 44.149.031.694 40.135.663.888 (4.013.367.806) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 152.280.000 148.560.000 (3.720.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 152.280.000 148.560.000 (3.720.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 152.280.000 148.560.000 (3.720.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 40.000.000 40.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 70.000.000 70.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 70.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 70.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 116.340.000 119.940.000 3.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 116.340.000 119.940.000 3.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 116.340.000 119.940.000 3.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 116.340.000 119.940.000 3.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.215.452.000 1.172.662.000 (42.790.000) 40 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 94.777.000 94.777.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 94.777.000 94.777.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.777.000 94.777.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 202.473.000 203.813.000 1.340.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 202.473.000 203.813.000 1.340.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 202.473.000 203.813.000 1.340.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 202.906.000 207.516.000 4.610.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 202.906.000 207.516.000 4.610.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 202.906.000 207.516.000 4.610.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 244.662.000 155.182.000 (89.480.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 244.662.000 155.182.000 (89.480.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 244.662.000 155.182.000 (89.480.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.920.000 11.220.000 300.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.920.000 11.220.000 300.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.920.000 11.220.000 300.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 459.714.000 500.154.000 40.440.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 459.714.000 500.154.000 40.440.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 459.714.000 500.154.000 40.440.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 278.721.000 341.567.000 62.846.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 03 Pengadaan Alat Besar 170.020.000 170.020.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 03 5 2 BELANJA MODAL 170.020.000 170.020.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 170.020.000 170.020.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 70.050.000 70.050.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 70.050.000 70.050.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.050.000 70.050.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.651.000 101.497.000 62.846.000 41 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 38.651.000 101.497.000 62.846.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.651.000 38.651.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 62.846.000 62.846.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.409.625.550 6.410.305.650 680.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.699.000 9.999.000 (12.700.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.699.000 9.999.000 (12.700.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.699.000 9.999.000 (12.700.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.726.594.950 2.739.975.050 13.380.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.726.594.950 2.739.975.050 13.380.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.726.594.950 2.739.975.050 13.380.100 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.660.331.600 3.660.331.600 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.660.331.600 3.660.331.600 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.660.331.600 3.660.331.600 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.282.763.300 4.384.412.300 101.649.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.289.787.000 1.399.936.000 110.149.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.289.787.000 1.399.936.000 110.149.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.289.787.000 1.399.936.000 110.149.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 321.135.000 312.635.000 (8.500.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 321.135.000 312.635.000 (8.500.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 321.135.000 312.635.000 (8.500.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.700.000.000 1.700.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 703.000.000 703.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 703.000.000 703.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL 997.000.000 997.000.000 0 42 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 997.000.000 997.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 971.841.300 971.841.300 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 400.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 400.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 5 2 BELANJA MODAL 571.841.300 571.841.300 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 571.841.300 571.841.300 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 110.588.873.600 110.588.873.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 399.700.000 399.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 00 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 399.700.000 399.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 399.700.000 399.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 399.700.000 399.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 399.700.000 399.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 23.194.673.600 23.194.673.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 00 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 424.673.600 424.673.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 99.945.600 99.945.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 99.945.600 99.945.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.945.600 99.945.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 324.728.000 324.728.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 324.728.000 324.728.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 324.728.000 324.728.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 22.770.000.000 22.770.000.000 0 43 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 03 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 22.770.000.000 22.770.000.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.770.000.000 22.770.000.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 387.500.000 387.500.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 22.382.500.000 22.382.500.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 86.994.500.000 86.994.500.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 86.994.500.000 86.994.500.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 699.800.000 699.800.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 699.800.000 699.800.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 699.800.000 699.800.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 86.294.700.000 86.294.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 86.294.700.000 86.294.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 86.294.700.000 86.294.700.000 0 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 6.000.000.000 5.578.362.000 (421.638.000) 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 6.000.000.000 5.578.362.000 (421.638.000) 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 6.000.000.000 5.578.362.000 (421.638.000) 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman 6.000.000.000 5.578.362.000 (421.638.000) 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000 688.375.000 338.375.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 338.375.000 338.375.000 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 01 5 1 05 Belanja Hibah 350.000.000 350.000.000 0 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 01 5 2 BELANJA MODAL 5.650.000.000 4.889.987.000 (760.013.000) 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.650.000.000 4.889.987.000 (760.013.000) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 6.338.671.100 5.279.126.000 (1.059.545.100) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 652.417.700 649.417.700 (3.000.000) 44 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 00 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 407.417.700 404.417.700 (3.000.000) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 407.417.700 404.417.700 (3.000.000) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 407.417.700 404.417.700 (3.000.000) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 407.417.700 404.417.700 (3.000.000) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 00 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 245.000.000 245.000.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah 245.000.000 245.000.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 245.000.000 245.000.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 245.000.000 245.000.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 676.896.000 704.446.000 27.550.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 00 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 676.896.000 704.446.000 27.550.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 03 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 193.284.000 207.904.000 14.620.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 193.284.000 207.904.000 14.620.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.284.000 207.904.000 14.620.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 483.612.000 496.542.000 12.930.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 483.612.000 496.542.000 12.930.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 483.612.000 496.542.000 12.930.000 45 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 388.972.300 388.972.300 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 00 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 388.972.300 388.972.300 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 388.972.300 388.972.300 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 388.972.300 388.972.300 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 388.972.300 388.972.300 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 4.620.385.100 3.536.290.000 (1.084.095.100) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 00 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 241.390.000 241.390.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 47.600.000 47.600.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 47.600.000 47.600.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.600.000 47.600.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 193.790.000 193.790.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 193.790.000 193.790.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.790.000 193.790.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 00 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 4.378.995.100 3.294.900.000 (1.084.095.100) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 4.378.995.100 3.294.900.000 (1.084.095.100) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.378.995.100 3.294.900.000 (1.084.095.100) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 397.395.100 0 (397.395.100) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 3.981.600.000 3.294.900.000 (686.700.000) Jumlah Belanja 470.148.184.794 500.942.521.558 30.794.336.764 Total Surplus/(Defisit) (468.933.144.794) (499.615.840.458) (30.682.695.664) 46 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 0 00 1.03.1.04.3.29.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 47 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17.507.207.869 19.037.613.682 1.530.405.813 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 823.164.000 988.124.000 164.960.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.01 00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 164.960.000 329.920.000 164.960.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.01 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang 164.960.000 329.920.000 164.960.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 164.960.000 329.920.000 164.960.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.960.000 329.920.000 164.960.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 309.774.000 309.774.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 309.774.000 309.774.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 309.774.000 309.774.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 309.774.000 309.774.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 348.430.000 348.430.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 139.840.000 139.840.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 139.840.000 139.840.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.840.000 139.840.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 208.590.000 208.590.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 208.590.000 208.590.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 208.590.000 208.590.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 5.060.973.000 7.249.316.500 2.188.343.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 00 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 4.550.973.000 6.600.739.150 2.049.766.150 48 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 03 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 977.500.000 796.743.050 (180.756.950) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 977.500.000 796.743.050 (180.756.950) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 977.500.000 796.743.050 (180.756.950) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 3.323.473.000 5.353.996.100 2.030.523.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.323.473.000 5.353.996.100 2.030.523.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.323.473.000 5.353.996.100 2.030.523.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 06 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang 250.000.000 450.000.000 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 450.000.000 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 450.000.000 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.03 00 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis 510.000.000 498.577.350 (11.422.650) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.03 01 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 510.000.000 498.577.350 (11.422.650) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 510.000.000 498.577.350 (11.422.650) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 510.000.000 498.577.350 (11.422.650) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.04 00 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 0 150.000.000 150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.04 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang 0 150.000.000 150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.04 01 5 2 BELANJA MODAL 0 150.000.000 150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.04 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 150.000.000 150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.623.070.869 10.800.173.182 (822.897.687) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 109.672.500 105.543.500 (4.129.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 78.572.500 74.443.500 (4.129.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 78.572.500 74.443.500 (4.129.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.572.500 74.443.500 (4.129.000) 49 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.100.000 1.100.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.100.000 1.100.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000 1.100.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.991.772.019 9.168.874.332 (822.897.687) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.918.480.019 9.095.582.332 (822.897.687) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.918.480.019 9.095.582.332 (822.897.687) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.918.480.019 9.095.582.332 (822.897.687) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 49.200.000 49.200.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 49.200.000 49.200.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 36.300.000 36.300.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000 12.900.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.898.000 3.898.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.898.000 3.898.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.898.000 3.898.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20.194.000 20.194.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.194.000 20.194.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.194.000 20.194.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 24.960.000 24.960.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24.960.000 24.960.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 24.960.000 24.960.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 24.960.000 24.960.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.826.000 4.826.000 0 50 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4.826.000 4.826.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.826.000 4.826.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.826.000 4.826.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 415.999.000 407.203.000 (8.796.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.775.000 15.775.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.775.000 15.775.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.775.000 15.775.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 72.061.000 72.061.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 72.061.000 72.061.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.061.000 72.061.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.035.000 9.035.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.035.000 9.035.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.035.000 9.035.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.608.500 43.608.500 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 43.608.500 43.608.500 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.608.500 43.608.500 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.540.000 9.540.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.540.000 9.540.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.540.000 9.540.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 193.652.000 184.856.000 (8.796.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 193.652.000 184.856.000 (8.796.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.652.000 184.856.000 (8.796.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 72.327.500 72.327.500 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 72.327.500 72.327.500 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.327.500 72.327.500 0 51 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 581.722.400 581.722.400 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.200.000 12.200.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.200.000 12.200.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000 12.200.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180.260.400 180.260.400 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 180.260.400 180.260.400 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.260.400 180.260.400 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 389.262.000 389.262.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 389.262.000 389.262.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 389.262.000 389.262.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 494.118.950 507.043.950 12.925.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 265.076.200 278.001.200 12.925.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 265.076.200 278.001.200 12.925.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 265.076.200 278.001.200 12.925.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 106.270.000 106.270.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 106.270.000 106.270.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.270.000 106.270.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 122.772.750 122.772.750 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 122.772.750 122.772.750 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.772.750 122.772.750 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 5.615.319.000 7.412.540.785 1.797.221.785 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 34.400.000 34.400.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 00 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 34.400.000 34.400.000 0 52 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 34.400.000 34.400.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.400.000 34.400.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000 34.400.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 5.580.919.000 7.378.140.785 1.797.221.785 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 5.580.919.000 7.378.140.785 1.797.221.785 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.006.510.000 1.366.596.100 360.086.100 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.006.510.000 1.366.596.100 360.086.100 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.006.510.000 1.366.596.100 360.086.100 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 02 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan 1.200.000.000 949.439.000 (250.561.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000.000 949.439.000 (250.561.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000 949.439.000 (250.561.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 353.020.000 219.368.000 (133.652.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 353.020.000 219.368.000 (133.652.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 353.020.000 219.368.000 (133.652.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan 434.653.000 962.900.800 528.247.800 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 434.653.000 962.900.800 528.247.800 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 434.653.000 962.900.800 528.247.800 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan 345.455.000 267.378.200 (78.076.800) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 345.455.000 267.378.200 (78.076.800) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 345.455.000 267.378.200 (78.076.800) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 07 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan 333.000.000 381.327.145 48.327.145 53 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 333.000.000 381.327.145 48.327.145 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 333.000.000 381.327.145 48.327.145 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 08 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 1.279.881.000 1.503.830.540 223.949.540 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.279.881.000 1.503.830.540 223.949.540 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.279.881.000 1.503.830.540 223.949.540 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 09 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 550.000.000 218.574.000 (331.426.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 550.000.000 218.574.000 (331.426.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 218.574.000 (331.426.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 78.400.000 1.508.727.000 1.430.327.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 118.000 3.429.907 3.311.907 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.000 3.429.907 3.311.907 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 11 5 2 BELANJA MODAL 78.282.000 1.505.297.093 1.427.015.093 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 78.282.000 1.077.493.500 999.211.500 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 427.803.593 427.803.593 Jumlah Belanja 23.122.526.869 26.450.154.467 3.327.627.598 Total Surplus/(Defisit) (23.122.526.869) (26.450.154.467) (3.327.627.598) 0 00 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 54 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 10.240.000 10.240.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 10.240.000 10.240.000 Jumlah Pendapatan 0 10.240.000 10.240.000 0 00 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 22.556.596.860 21.448.593.249 (1.108.003.611) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.814.601.000 4.760.817.785 946.216.785 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3.324.390.000 3.353.226.500 28.836.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.119.421.000 2.153.548.500 34.127.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.119.421.000 2.153.548.500 34.127.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.119.421.000 2.153.548.500 34.127.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 998.259.000 992.968.000 (5.291.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 998.259.000 992.968.000 (5.291.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 998.259.000 992.968.000 (5.291.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 156.916.000 156.916.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 156.916.000 156.916.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.916.000 156.916.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 06 Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 49.794.000 49.794.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 49.794.000 49.794.000 0 55 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.794.000 49.794.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 490.211.000 1.407.591.285 917.380.285 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 161.583.000 903.996.285 742.413.285 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 161.583.000 903.996.285 742.413.285 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.583.000 903.996.285 742.413.285 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 328.628.000 503.595.000 174.967.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 328.628.000 503.595.000 174.967.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 328.628.000 503.595.000 174.967.000 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 18.741.995.860 16.687.775.464 (2.054.220.396) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 133.619.000 133.619.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 59.368.000 59.368.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.368.000 59.368.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.368.000 59.368.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 48.729.000 48.729.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.729.000 48.729.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.729.000 48.729.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.522.000 25.522.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.522.000 25.522.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.522.000 25.522.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.224.428.710 13.847.846.064 (1.376.582.646) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.170.609.710 13.794.027.064 (1.376.582.646) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.170.609.710 13.794.027.064 (1.376.582.646) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.170.609.710 13.794.027.064 (1.376.582.646) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36.840.000 36.840.000 0 56 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.840.000 36.840.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 36.840.000 36.840.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.979.000 16.979.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.979.000 16.979.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.979.000 16.979.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 11.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 11.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.400.000 11.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 11.400.000 11.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 774.707.250 125.906.000 (648.801.250) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 115.200.000 115.200.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 115.200.000 115.200.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.200.000 115.200.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7.243.000 7.243.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.243.000 7.243.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.243.000 7.243.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.463.000 3.463.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.463.000 3.463.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.463.000 3.463.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 648.801.250 0 (648.801.250) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 648.801.250 0 (648.801.250) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 648.801.250 0 (648.801.250) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 426.720.500 419.820.500 (6.900.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.954.000 1.954.000 0 57 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.954.000 1.954.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.954.000 1.954.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.246.000 9.246.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.246.000 9.246.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.246.000 9.246.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.199.500 13.199.500 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.199.500 13.199.500 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.199.500 13.199.500 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.580.000 2.580.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.580.000 2.580.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.580.000 2.580.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 252.601.000 252.601.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 252.601.000 252.601.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.601.000 252.601.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 147.140.000 140.240.000 (6.900.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 147.140.000 140.240.000 (6.900.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.140.000 140.240.000 (6.900.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 91.596.000 91.568.000 (28.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 46.237.000 46.209.000 (28.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 46.237.000 46.209.000 (28.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.237.000 46.209.000 (28.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.193.000 19.193.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 19.193.000 19.193.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.193.000 19.193.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.166.000 26.166.000 0 58 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 26.166.000 26.166.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.166.000 26.166.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 516.488.950 494.580.450 (21.908.500) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.001.000 10.001.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.001.000 10.001.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.001.000 10.001.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 164.878.350 158.569.850 (6.308.500) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 164.878.350 158.569.850 (6.308.500) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.878.350 158.569.850 (6.308.500) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 341.609.600 326.009.600 (15.600.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 341.609.600 326.009.600 (15.600.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 341.609.600 326.009.600 (15.600.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.563.035.450 1.563.035.450 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 654.976.200 654.976.200 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 654.976.200 654.976.200 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 654.976.200 654.976.200 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 600.000 600.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 600.000 600.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000 600.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.789.000 25.789.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 25.789.000 25.789.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.789.000 25.789.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 881.670.250 881.670.250 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 881.670.250 881.670.250 0 59 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 881.670.250 881.670.250 0 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 11.209.140.000 12.048.826.391 839.686.391 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 11.209.140.000 12.048.826.391 839.686.391 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 11.209.140.000 12.048.826.391 839.686.391 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 17 Pembinaan Jagawarga 11.209.140.000 12.048.826.391 839.686.391 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 17 5 1 BELANJA OPERASI 9.407.404.000 10.217.716.391 810.312.391 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.407.404.000 10.217.716.391 810.312.391 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 17 5 2 BELANJA MODAL 1.801.736.000 1.831.110.000 29.374.000 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 17 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.801.736.000 1.831.110.000 29.374.000 Jumlah Belanja 33.765.736.860 33.497.419.640 (268.317.220) Total Surplus/(Defisit) (33.765.736.860) (33.487.179.640) 278.557.220 0 00 1.05.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 60 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.05.2.22.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 24.196.385.640 25.334.694.772 1.138.309.132 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 10.064.977.250 11.618.397.004 1.553.419.754 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.034.947.000 1.034.947.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi 226.947.000 226.947.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 226.947.000 226.947.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 226.947.000 226.947.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 808.000.000 808.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 808.000.000 808.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 208.000.000 208.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 600.000.000 600.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 7.268.912.500 8.832.332.254 1.563.419.754 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 206.121.000 206.121.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 206.121.000 206.121.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 206.121.000 206.121.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 33.553.000 33.553.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.553.000 33.553.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.553.000 33.553.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 894.534.500 894.534.500 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 894.534.500 894.534.500 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 714.184.500 714.184.500 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 180.350.000 180.350.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 2.532.397.000 2.595.817.000 63.420.000 61 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.355.701.000 2.419.121.000 63.420.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 917.376.000 1.068.361.000 150.985.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 5 1 05 Belanja Hibah 1.438.325.000 1.350.760.000 (87.565.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 5 2 BELANJA MODAL 176.696.000 176.696.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 176.696.000 176.696.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 3.170.600.000 4.670.600.000 1.500.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.170.600.000 4.670.600.000 1.500.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.170.600.000 4.670.600.000 1.500.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 07 Penanganan Pascabencana Provinsi 171.337.000 171.337.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 171.337.000 171.337.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 171.337.000 171.337.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 260.370.000 260.369.754 (246) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 260.370.000 260.369.754 (246) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 260.370.000 260.369.754 (246) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.653.448.000 1.643.448.000 (10.000.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 250.194.000 250.194.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 250.194.000 250.194.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.194.000 250.194.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.403.254.000 1.393.254.000 (10.000.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.403.254.000 1.393.254.000 (10.000.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.403.254.000 1.393.254.000 (10.000.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 00 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 107.669.750 107.669.750 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah 69.119.750 69.119.750 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.119.750 69.119.750 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.119.750 69.119.750 0 62 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 38.550.000 38.550.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.550.000 38.550.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.550.000 38.550.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.131.408.390 13.716.297.768 (415.110.622) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 86.098.000 86.098.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.232.000 46.232.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.232.000 46.232.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.232.000 46.232.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.866.000 39.866.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 39.866.000 39.866.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.866.000 39.866.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.411.030.690 9.995.920.068 (415.110.622) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.338.661.690 9.923.551.068 (415.110.622) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.338.661.690 9.923.551.068 (415.110.622) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.338.661.690 9.923.551.068 (415.110.622) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.600.000 42.600.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 42.600.000 42.600.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 42.600.000 42.600.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.385.000 9.385.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.385.000 9.385.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.385.000 9.385.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18.384.000 18.384.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 18.384.000 18.384.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.384.000 18.384.000 0 63 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 2.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.500.000 22.500.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.500.000 22.500.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 22.500.000 22.500.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 22.500.000 22.500.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 488.369.000 564.869.000 76.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 30.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.344.000 37.344.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.344.000 37.344.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.344.000 37.344.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.990.000 46.990.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 46.990.000 46.990.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.990.000 46.990.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000 10.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 364.035.000 440.535.000 76.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 364.035.000 440.535.000 76.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 364.035.000 440.535.000 76.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 93.891.600 93.891.600 0 64 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 93.891.600 93.891.600 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.684.000 7.684.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.684.000 7.684.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 86.207.600 86.207.600 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.207.600 86.207.600 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.459.327.200 1.459.327.200 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 488.300 (9.511.700) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 488.300 (9.511.700) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 488.300 (9.511.700) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 665.138.900 674.650.600 9.511.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 665.138.900 674.650.600 9.511.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 665.138.900 674.650.600 9.511.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 784.188.300 784.188.300 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 784.188.300 784.188.300 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 784.188.300 784.188.300 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.570.191.900 1.493.691.900 (76.500.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 599.992.900 599.992.900 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 599.992.900 599.992.900 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 599.992.900 599.992.900 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.400.000 5.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000 5.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000 5.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 481.799.000 405.299.000 (76.500.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 389.638.000 389.638.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 389.638.000 389.638.000 0 65 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.2.22.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 2 BELANJA MODAL 92.161.000 15.661.000 (76.500.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.661.000 15.661.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 76.500.000 0 (76.500.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 483.000.000 483.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 483.000.000 483.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 483.000.000 483.000.000 0 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 839.000.000 971.968.800 132.968.800 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 839.000.000 971.968.800 132.968.800 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 550.000.000 482.519.000 (67.481.000) 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 550.000.000 482.519.000 (67.481.000) 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 550.000.000 482.519.000 (67.481.000) 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 482.519.000 (67.481.000) 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 289.000.000 489.449.800 200.449.800 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.09 23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 289.000.000 489.449.800 200.449.800 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.09 23 5 1 BELANJA OPERASI 289.000.000 489.449.800 200.449.800 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.09 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 289.000.000 489.449.800 200.449.800 Jumlah Belanja 25.035.385.640 26.306.663.572 1.271.277.932 Total Surplus/(Defisit) (25.035.385.640) (26.306.663.572) (1.271.277.932) 0 00 1.05.2.22.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 66 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 484.200.000 484.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 484.200.000 484.200.000 0 Jumlah Pendapatan 484.200.000 484.200.000 0 0 00 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 117.864.757.730 121.950.305.742 4.085.548.012 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 2.632.059.000 2.632.059.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 00 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 2.632.059.000 2.632.059.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi 1.458.740.000 1.458.740.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.458.740.000 1.458.740.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.458.740.000 1.458.740.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 1.173.319.000 1.173.319.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.173.319.000 1.173.319.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 586.719.000 586.719.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 05 Belanja Hibah 586.600.000 586.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 12.000.000 12.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 00 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 12.000.000 12.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 12.000.000 12.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 67 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 30.487.976.300 30.655.190.300 167.214.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 8.873.951.900 8.933.430.900 59.479.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan 4.627.581.500 4.634.560.500 6.979.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.607.751.500 4.614.730.500 6.979.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.565.751.500 4.572.730.500 6.979.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 42.000.000 42.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 2 BELANJA MODAL 19.830.000 19.830.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.830.000 19.830.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Penyediaan Sandang 1.306.693.000 1.306.693.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.283.071.000 1.283.071.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.248.071.000 1.248.071.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 35.000.000 35.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 2 BELANJA MODAL 23.622.000 23.622.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.622.000 23.622.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 333.958.000 350.958.000 17.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 328.750.000 345.750.000 17.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 328.750.000 345.750.000 17.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL 5.208.000 5.208.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.208.000 5.208.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 04 Penyediaan Alat Bantu 7.523.000 7.523.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.523.000 7.523.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.523.000 7.523.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 577.310.000 577.310.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 577.310.000 577.310.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 566.810.000 566.810.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 10.500.000 10.500.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 1.308.683.000 1.333.983.000 25.300.000 68 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.308.683.000 1.333.983.000 25.300.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.273.683.000 1.298.983.000 25.300.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 35.000.000 35.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 559.189.900 569.389.900 10.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 559.189.900 569.389.900 10.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 559.189.900 569.389.900 10.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas 3.600.000 3.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 3.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 3.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 108.989.500 108.989.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 108.989.500 108.989.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.489.500 91.489.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 17.500.000 17.500.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 17.324.000 17.324.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 17.324.000 17.324.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.324.000 17.324.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 23.100.000 23.100.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 23.100.000 23.100.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.100.000 23.100.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 4.647.323.000 4.667.588.000 20.265.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 Pengasuhan 48.300.000 48.300.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 48.300.000 48.300.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.300.000 48.300.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 Penyediaan Makanan 1.745.309.500 1.746.374.500 1.065.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.723.567.500 1.724.632.500 1.065.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.363.567.500 1.364.632.500 1.065.000 69 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 360.000.000 360.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL 21.742.000 21.742.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.742.000 21.742.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 Penyediaan Sandang 686.695.500 686.695.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 674.884.500 674.884.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 374.884.500 374.884.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 300.000.000 300.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 2 BELANJA MODAL 11.811.000 11.811.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.811.000 11.811.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 431.513.000 431.513.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 431.513.000 431.513.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 341.513.000 341.513.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 90.000.000 90.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 789.622.000 808.822.000 19.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 789.622.000 808.822.000 19.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 489.622.000 508.822.000 19.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 300.000.000 300.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 32.739.000 32.739.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 32.739.000 32.739.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.739.000 32.739.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 08 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak 2.200.000 2.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.200.000 2.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000 2.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 776.021.000 776.021.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 776.021.000 776.021.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 626.021.000 626.021.000 0 70 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 150.000.000 150.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 8.800.000 8.800.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 8.800.000 8.800.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000 8.800.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 119.523.000 119.523.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 119.523.000 119.523.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.523.000 119.523.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti 6.600.000 6.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 6.600.000 6.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000 6.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 6.574.870.750 6.643.754.750 68.884.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 Penyediaan Permakanan 4.042.860.000 4.042.860.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.042.860.000 4.042.860.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.351.460.000 2.351.460.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.691.400.000 1.691.400.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 02 Penyediaan Sandang 570.020.000 570.020.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 570.020.000 570.020.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 570.020.000 570.020.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses 100.272.000 100.272.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.272.000 100.272.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.272.000 100.272.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 185.483.000 185.483.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 185.483.000 185.483.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 185.483.000 185.483.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 1.079.282.000 1.110.666.000 31.384.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.079.282.000 1.110.666.000 31.384.000 71 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 659.282.000 690.666.000 31.384.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 420.000.000 420.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 476.813.750 476.813.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 476.813.750 476.813.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 341.813.750 341.813.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 07 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 135.000.000 135.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 21.600.000 21.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 10 5 1 BELANJA OPERASI 21.600.000 21.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000 21.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 4.320.000 4.320.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.320.000 4.320.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000 4.320.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 12 Pemulasaraan 94.220.000 131.720.000 37.500.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 12 5 1 BELANJA OPERASI 94.220.000 131.720.000 37.500.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.220.000 131.720.000 37.500.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 1.132.035.400 1.132.035.400 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 01 Penyediaan Permakanan 499.930.000 499.930.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 499.930.000 499.930.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 499.930.000 499.930.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 02 Penyediaan Sandang 108.270.000 108.270.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 108.270.000 108.270.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.270.000 108.270.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 36.145.000 36.145.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.145.000 36.145.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.145.000 36.145.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 10.874.000 10.874.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.874.000 10.874.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.874.000 10.874.000 0 72 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 168.102.000 168.102.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 168.102.000 168.102.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.102.000 168.102.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 23.493.000 23.493.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 23.493.000 23.493.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.493.000 23.493.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 266.801.400 266.801.400 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 266.801.400 266.801.400 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 266.801.400 266.801.400 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak 1.000.000 1.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 7.400.000 7.400.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 09 5 1 BELANJA OPERASI 7.400.000 7.400.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000 7.400.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 10 Pemulangan ke Daerah Asal 10.020.000 10.020.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 10 5 1 BELANJA OPERASI 10.020.000 10.020.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.020.000 10.020.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 00 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 9.259.795.250 9.278.381.250 18.586.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan 3.432.266.000 3.448.538.000 16.272.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.432.266.000 3.448.538.000 16.272.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.432.266.000 3.448.538.000 16.272.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 Penyediaan Sandang 817.915.000 818.077.000 162.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 791.915.000 792.077.000 162.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 791.915.000 792.077.000 162.000 73 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 5 2 BELANJA MODAL 26.000.000 26.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.000.000 26.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 309.557.000 309.557.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 309.557.000 309.557.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 309.557.000 309.557.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 751.163.750 751.163.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 751.163.750 751.163.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 751.163.750 751.163.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 1.761.405.500 1.761.405.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.761.405.500 1.761.405.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.761.405.500 1.761.405.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 776.374.000 776.374.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 06 5 1 BELANJA OPERASI 776.374.000 776.374.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 776.374.000 776.374.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 1.063.889.000 1.066.041.000 2.152.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.063.889.000 1.066.041.000 2.152.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.063.889.000 1.066.041.000 2.152.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 7.560.000 7.560.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 7.560.000 7.560.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.560.000 7.560.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 10 Pemulangan ke Daerah Asal 339.665.000 339.665.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 339.665.000 339.665.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 339.665.000 339.665.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.072.036.000 7.633.456.000 3.561.420.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 00 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 643.599.000 643.599.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Pengangkatan Anak antar WNI 618.146.000 618.146.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 618.146.000 618.146.000 0 74 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 618.146.000 618.146.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 25.453.000 25.453.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.453.000 25.453.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.453.000 25.453.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 3.428.437.000 6.989.857.000 3.561.420.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 0 3.561.420.000 3.561.420.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.561.420.000 3.561.420.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 7.020.000 7.020.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 0 3.554.400.000 3.554.400.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.428.437.000 3.428.437.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.428.437.000 3.428.437.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.428.437.000 3.428.437.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 2.908.542.000 6.660.048.000 3.751.506.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 2.908.542.000 6.660.048.000 3.751.506.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 01 Penyediaan Permakanan 414.664.000 414.664.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 414.664.000 414.664.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 414.664.000 414.664.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 Penyediaan Sandang 33.600.000 33.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.600.000 33.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000 33.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 367.671.000 4.119.177.000 3.751.506.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 367.671.000 4.119.177.000 3.751.506.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 367.671.000 4.119.177.000 3.751.506.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 191.570.000 191.570.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 191.570.000 191.570.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.570.000 191.570.000 0 75 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 1.901.037.000 1.901.037.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.901.037.000 1.901.037.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.901.037.000 1.901.037.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 77.752.144.430 74.357.552.442 (3.394.591.988) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 185.600.000 185.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 134.903.000 134.903.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 134.903.000 134.903.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.903.000 134.903.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 24.247.000 24.247.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.247.000 24.247.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.247.000 24.247.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.450.000 26.450.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 26.450.000 26.450.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.450.000 26.450.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.166.186.463 40.711.345.804 (3.454.840.659) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 44.138.104.463 40.683.263.804 (3.454.840.659) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.138.104.463 40.683.263.804 (3.454.840.659) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 44.138.104.463 40.683.263.804 (3.454.840.659) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.090.000 6.090.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.090.000 6.090.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.090.000 6.090.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 21.992.000 21.992.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 21.992.000 21.992.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.992.000 21.992.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 58.150.000 58.150.000 0 76 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 19.950.000 19.950.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.950.000 19.950.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.950.000 19.950.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 38.200.000 38.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 38.200.000 38.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.200.000 38.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.720.096.189 1.793.808.900 73.712.711 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 228.764.289 228.764.000 (289) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 228.764.289 228.764.000 (289) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 228.764.289 228.764.000 (289) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 242.337.800 242.337.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 242.337.800 242.337.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 242.337.800 242.337.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 120.995.900 120.995.900 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 120.995.900 120.995.900 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.995.900 120.995.900 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 554.849.000 628.562.000 73.713.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 554.849.000 628.562.000 73.713.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 554.849.000 628.562.000 73.713.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.328.200 150.328.200 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 150.328.200 150.328.200 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.328.200 150.328.200 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 31.560.000 31.560.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 31.560.000 31.560.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.560.000 31.560.000 0 77 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 391.261.000 391.261.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 391.261.000 391.261.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 391.261.000 391.261.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.762.344.646 11.525.344.646 (237.000.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.574.830.630 8.337.830.630 (237.000.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 BELANJA MODAL 8.574.830.630 8.337.830.630 (237.000.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.524.830.630 8.287.830.630 (237.000.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000 50.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.187.514.016 3.187.514.016 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 82.656.000 82.656.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.656.000 82.656.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 3.104.858.016 3.104.858.016 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.941.824.016 2.941.824.016 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000 50.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 113.034.000 113.034.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.106.894.500 9.135.929.500 29.035.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.666.000 15.701.000 35.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.666.000 15.701.000 35.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.666.000 15.701.000 35.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.305.208.900 1.334.208.900 29.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.305.208.900 1.334.208.900 29.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.305.208.900 1.334.208.900 29.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 156.763.000 156.763.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 156.763.000 156.763.000 0 78 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.763.000 156.763.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.629.256.600 7.629.256.600 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.629.256.600 7.629.256.600 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 289.020.000 289.020.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.340.236.600 7.340.236.600 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.752.872.632 10.947.373.592 194.500.960 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.077.017.900 1.077.017.900 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.077.017.900 1.077.017.900 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.077.017.900 1.077.017.900 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.445.349.675 8.559.189.675 113.840.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.057.005.297 3.057.005.297 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.057.005.297 3.057.005.297 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL 5.388.344.378 5.502.184.378 113.840.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.315.007.378 5.428.847.378 113.840.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 73.337.000 73.337.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.230.505.057 1.311.166.017 80.660.960 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.230.505.057 1.311.166.017 80.660.960 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.230.505.057 1.311.166.017 80.660.960 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 6.850.871.810 6.184.871.500 (666.000.310) 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 6.850.871.810 6.184.871.500 (666.000.310) 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 00 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 6.850.871.810 6.184.871.500 (666.000.310) 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 6.850.871.810 6.184.871.500 (666.000.310) 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.850.871.810 6.184.871.500 (666.000.310) 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.301.871.810 5.635.871.500 (666.000.310) 79 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 549.000.000 549.000.000 0 Jumlah Belanja 124.715.629.540 128.135.177.242 3.419.547.702 Total Surplus/(Defisit) (124.231.429.540) (127.650.977.242) (3.419.547.702) 0 00 1.06.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 80 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 13.532.757.227 13.759.470.652 226.713.425 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.082.909.000 1.082.909.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 139.921.000 139.921.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 128.271.000 128.271.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 128.271.000 128.271.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 128.271.000 128.271.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 11.650.000 11.650.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.650.000 11.650.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.650.000 11.650.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 00 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 801.708.000 801.708.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 241.213.000 241.213.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 241.213.000 241.213.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 241.213.000 241.213.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 560.495.000 560.495.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 560.495.000 560.495.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 360.495.000 360.495.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 200.000.000 200.000.000 0 81 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 141.280.000 141.280.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 110.215.000 110.215.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 110.215.000 110.215.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.215.000 110.215.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 31.065.000 31.065.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.065.000 31.065.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.065.000 31.065.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.031.514.000 1.004.581.000 (26.933.000) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 76.765.000 76.765.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 30.800.000 30.800.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.800.000 30.800.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.800.000 30.800.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 45.965.000 45.965.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.965.000 45.965.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.965.000 45.965.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 783.972.000 783.972.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 650.000.000 650.000.000 0 82 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 650.000.000 650.000.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 645.500.000 645.500.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 133.972.000 133.972.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 133.972.000 133.972.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 133.972.000 133.972.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 170.777.000 143.844.000 (26.933.000) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 26.933.000 0 (26.933.000) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.933.000 0 (26.933.000) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.933.000 0 (26.933.000) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 143.844.000 143.844.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 143.844.000 143.844.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.844.000 143.844.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 593.333.000 593.333.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 00 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 373.333.000 373.333.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 68.743.000 68.743.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 68.743.000 68.743.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.743.000 68.743.000 0 83 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi 304.590.000 304.590.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 304.590.000 304.590.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 304.590.000 304.590.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 00 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 220.000.000 220.000.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 220.000.000 220.000.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 220.000.000 220.000.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 220.000.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 178.601.000 178.601.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 00 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 178.601.000 178.601.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 116.042.000 116.042.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 116.042.000 116.042.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 116.042.000 116.042.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi 62.559.000 62.559.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 62.559.000 62.559.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.559.000 62.559.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 359.685.000 359.685.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 301.280.000 301.280.000 0 84 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 274.150.000 274.150.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 274.150.000 274.150.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 274.150.000 274.150.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 27.130.000 27.130.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.130.000 27.130.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.130.000 27.130.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 58.405.000 58.405.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 8.350.000 8.350.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.350.000 8.350.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.350.000 8.350.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 28.520.000 28.520.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.520.000 28.520.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.520.000 28.520.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 21.535.000 21.535.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.535.000 21.535.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.535.000 21.535.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 110.095.000 137.028.000 26.933.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 00 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 44.650.000 44.650.000 0 85 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 44.650.000 44.650.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.650.000 44.650.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.650.000 44.650.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 41.072.000 41.072.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 41.072.000 41.072.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.072.000 41.072.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.072.000 41.072.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 24.373.000 51.306.000 26.933.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 24.373.000 51.306.000 26.933.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.373.000 51.306.000 26.933.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.373.000 51.306.000 26.933.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.176.620.227 10.403.333.652 226.713.425 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.777.000 58.777.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 34.847.000 34.847.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.847.000 34.847.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.847.000 34.847.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.524.000 5.524.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.524.000 5.524.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.524.000 5.524.000 0 86 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.406.000 18.406.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 18.406.000 18.406.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.406.000 18.406.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.114.138.977 8.017.329.702 (96.809.275) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.046.918.977 7.950.109.702 (96.809.275) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.046.918.977 7.950.109.702 (96.809.275) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.046.918.977 7.950.109.702 (96.809.275) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.720.000 39.720.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 39.720.000 39.720.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 39.720.000 39.720.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 27.500.000 27.500.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 27.500.000 27.500.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000 27.500.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 13.200.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 13.200.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.200.000 13.200.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 13.200.000 13.200.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 216.131.750 216.131.750 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.928.000 11.928.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.928.000 11.928.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.928.000 11.928.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.372.000 20.372.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.372.000 20.372.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.372.000 20.372.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.332.750 28.332.750 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 28.332.750 28.332.750 0 87 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.332.750 28.332.750 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.140.000 7.140.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.140.000 7.140.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000 7.140.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 148.359.000 148.359.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 148.359.000 148.359.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 148.359.000 148.359.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 183.636.000 183.636.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 183.636.000 183.636.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 183.636.000 183.636.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 183.636.000 183.636.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.005.157.900 1.049.948.600 44.790.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.878.000 13.878.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.878.000 13.878.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.878.000 13.878.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 319.577.900 362.187.400 42.609.500 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 319.577.900 362.187.400 42.609.500 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 319.577.900 362.187.400 42.609.500 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 671.702.000 673.883.200 2.181.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 671.702.000 673.883.200 2.181.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 671.702.000 673.883.200 2.181.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 585.578.600 864.310.600 278.732.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 265.552.600 265.552.600 0 88 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 265.552.600 265.552.600 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 265.552.600 265.552.600 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.150.000 40.150.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 40.150.000 40.150.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.150.000 40.150.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 191.000.000 469.732.000 278.732.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 191.000.000 469.732.000 278.732.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.000.000 469.732.000 278.732.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 88.876.000 88.876.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 88.876.000 88.876.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.876.000 88.876.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 597.499.000 657.499.000 60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 65.329.000 125.329.000 60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 65.329.000 125.329.000 60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 20.029.000 20.029.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.029.000 20.029.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.029.000 20.029.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 Advokasi dan Sosialisasi GDPK 45.300.000 105.300.000 60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 45.300.000 105.300.000 60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.300.000 105.300.000 60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 238.900.000 238.900.000 0 89 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 230.892.000 230.892.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 230.892.000 230.892.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 230.892.000 230.892.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 230.892.000 230.892.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 8.008.000 8.008.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 8.008.000 8.008.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.008.000 8.008.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.008.000 8.008.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 293.270.000 293.270.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 00 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 293.270.000 293.270.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 91.450.000 91.450.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 91.450.000 91.450.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.450.000 91.450.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 04 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana 92.300.000 92.300.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 92.300.000 92.300.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.300.000 92.300.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) 54.520.000 54.520.000 0 90 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 54.520.000 54.520.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.520.000 54.520.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 07 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK- R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan 55.000.000 55.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000 55.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 55.000.000 0 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.816.367.000 3.916.697.500 100.330.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 3.816.367.000 3.916.697.500 100.330.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 3.816.367.000 3.916.697.500 100.330.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 1.09 20 Pengembangan Ekonomi Perempuan 3.816.367.000 3.916.697.500 100.330.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 1.09 20 5 1 BELANJA OPERASI 3.586.152.000 3.691.432.500 105.280.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 1.09 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.586.152.000 3.691.432.500 105.280.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 1.09 20 5 2 BELANJA MODAL 230.215.000 225.265.000 (4.950.000) 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 1.09 20 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 230.215.000 225.265.000 (4.950.000) Jumlah Belanja 17.946.623.227 18.333.667.152 387.043.925 Total Surplus/(Defisit) (17.946.623.227) (18.333.667.152) (387.043.925) 0 00 2.08.2.14.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 91 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 17.034.516.500 20.119.701.759 3.085.185.259 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 16.250.430.000 18.456.603.959 2.206.173.959 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 784.086.500 1.663.097.800 879.011.300 Jumlah Pendapatan 17.034.516.500 20.119.701.759 3.085.185.259 0 00 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 285.000.000 285.000.000 0 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 285.000.000 285.000.000 0 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 285.000.000 285.000.000 0 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 285.000.000 285.000.000 0 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 285.000.000 285.000.000 0 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000 285.000.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 64.504.460.030 80.674.383.965 16.169.923.935 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 136.600.000 137.500.000 900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 00 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 136.600.000 137.500.000 900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 136.600.000 137.500.000 900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 136.600.000 137.500.000 900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.600.000 137.500.000 900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.047.415.990 2.174.915.990 127.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 2.047.415.990 2.174.915.990 127.500.000 92 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 872.486.750 947.486.750 75.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 872.486.750 947.486.750 75.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 872.486.750 947.486.750 75.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 1.174.929.240 1.227.429.240 52.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.091.332.240 1.143.832.240 52.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.091.332.240 1.143.832.240 52.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL 83.597.000 83.597.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.597.000 83.597.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 797.317.000 797.317.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 797.317.000 797.317.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 112.872.000 112.872.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 112.872.000 112.872.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.872.000 112.872.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 664.195.000 664.195.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 659.047.000 659.047.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 644.047.000 644.047.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 15.000.000 15.000.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 2 BELANJA MODAL 5.148.000 5.148.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.148.000 5.148.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 20.250.000 20.250.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.250.000 20.250.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000 20.250.000 0 93 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 279.439.000 303.884.000 24.445.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 279.439.000 303.884.000 24.445.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 179.965.000 192.360.000 12.395.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 179.965.000 192.360.000 12.395.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 179.965.000 192.360.000 12.395.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 74.791.000 92.791.000 18.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 74.791.000 92.791.000 18.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.791.000 92.791.000 18.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 24.683.000 18.733.000 (5.950.000) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.683.000 18.733.000 (5.950.000) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.683.000 18.733.000 (5.950.000) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 441.239.000 452.009.000 10.770.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 00 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 441.239.000 452.009.000 10.770.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 441.239.000 452.009.000 10.770.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 441.239.000 452.009.000 10.770.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 441.239.000 452.009.000 10.770.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 11.094.243.863 28.520.338.278 17.426.094.415 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 00 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 11.094.243.863 28.520.338.278 17.426.094.415 94 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional 196.749.000 196.749.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 196.749.000 196.749.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 196.749.000 196.749.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional 10.733.559.863 28.159.654.278 17.426.094.415 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.733.559.863 22.419.692.838 11.686.132.975 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.733.559.863 22.419.692.838 11.686.132.975 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL 0 5.739.961.440 5.739.961.440 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 5.056.445.550 5.056.445.550 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 683.515.890 683.515.890 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 163.935.000 163.935.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 05 5 2 BELANJA MODAL 163.935.000 163.935.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 163.935.000 163.935.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 49.708.205.177 48.288.419.697 (1.419.785.480) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 133.510.750 202.510.750 69.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 66.713.000 66.713.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.713.000 66.713.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.713.000 66.713.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.402.000 10.402.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.402.000 10.402.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.402.000 10.402.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.395.750 125.395.750 69.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 56.395.750 125.395.750 69.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.395.750 125.395.750 69.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 43.956.279.827 42.263.099.811 (1.693.180.016) 95 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 43.826.779.827 42.133.599.811 (1.693.180.016) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 43.826.779.827 42.133.599.811 (1.693.180.016) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 43.826.779.827 42.133.599.811 (1.693.180.016) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.440.000 100.440.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.440.000 100.440.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 100.440.000 100.440.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.090.000 2.090.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.090.000 2.090.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.090.000 2.090.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 26.970.000 26.970.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 26.970.000 26.970.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.970.000 26.970.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 62.400.000 62.400.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 62.400.000 62.400.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 62.400.000 62.400.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 62.400.000 62.400.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 714.203.800 718.595.800 4.392.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 42.273.200 42.273.200 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.273.200 42.273.200 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.273.200 42.273.200 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 113.984.000 113.984.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 113.984.000 113.984.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.984.000 113.984.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 152.620.000 152.620.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 152.620.000 152.620.000 0 96 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.620.000 152.620.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 92.264.600 92.264.600 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 92.264.600 92.264.600 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.264.600 92.264.600 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.920.000 7.920.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.920.000 7.920.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.920.000 7.920.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 305.142.000 309.534.000 4.392.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 305.142.000 309.534.000 4.392.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 305.142.000 309.534.000 4.392.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 692.825.400 692.825.400 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 296.433.500 296.433.500 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.474.000 8.474.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.474.000 8.474.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 287.959.500 287.959.500 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 287.959.500 287.959.500 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 396.391.900 396.391.900 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 72.000.000 72.000.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000 72.000.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 324.391.900 324.391.900 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 324.391.900 324.391.900 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.548.311.600 2.649.211.600 100.900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.107.000 8.107.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.107.000 8.107.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.107.000 8.107.000 0 97 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 812.034.200 911.534.200 99.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 812.034.200 911.534.200 99.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 812.034.200 911.534.200 99.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.728.170.400 1.729.570.400 1.400.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.728.170.400 1.729.570.400 1.400.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.728.170.400 1.729.570.400 1.400.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.600.673.800 1.699.776.336 99.102.536 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 17.562.000 17.562.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.562.000 17.562.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.562.000 17.562.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 833.580.420 866.480.420 32.900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 833.580.420 866.480.420 32.900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 833.580.420 866.480.420 32.900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.000.000 8.000.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 235.386.000 255.278.486 19.892.486 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 235.386.000 255.278.486 19.892.486 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.386.000 255.278.486 19.892.486 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 506.145.380 552.455.430 46.310.050 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 498.645.380 544.955.430 46.310.050 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 498.645.380 544.955.430 46.310.050 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL 7.500.000 7.500.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.500.000 7.500.000 0 98 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.497.875.000 3.303.424.750 (194.450.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 3.497.875.000 3.303.424.750 (194.450.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.06 00 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 0 56.476.000 56.476.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0 56.476.000 56.476.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.06 01 5 2 BELANJA MODAL 0 56.476.000 56.476.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 56.476.000 56.476.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 3.199.875.000 2.849.948.750 (349.926.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.08 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 3.199.875.000 2.849.948.750 (349.926.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.847.952.000 2.498.025.750 (349.926.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.847.952.000 2.498.025.750 (349.926.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.08 02 5 2 BELANJA MODAL 351.923.000 351.923.000 0 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.08 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 351.923.000 351.923.000 0 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 298.000.000 397.000.000 99.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.09 10 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 298.000.000 397.000.000 99.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 298.000.000 397.000.000 99.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 298.000.000 397.000.000 99.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 10.840.460.500 11.138.559.861 298.099.361 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 9.481.817.500 9.411.916.861 (69.900.639) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 00 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 6.046.821.500 6.002.107.861 (44.713.639) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 1.110.930.000 846.930.000 (264.000.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.110.930.000 846.930.000 (264.000.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.110.930.000 846.930.000 (264.000.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH 4.935.891.500 5.155.177.861 219.286.361 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.736.026.500 4.933.312.861 197.286.361 99 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.736.026.500 4.933.312.861 197.286.361 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 5 2 BELANJA MODAL 199.865.000 221.865.000 22.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 199.865.000 221.865.000 22.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 00 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 1.140.994.000 1.140.994.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 925.421.000 925.421.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 925.421.000 925.421.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 925.421.000 925.421.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 215.573.000 215.573.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 215.573.000 215.573.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 215.573.000 215.573.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.06 00 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 1.692.730.000 1.684.630.000 (8.100.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.06 03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 1.692.730.000 1.684.630.000 (8.100.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.692.730.000 1.684.630.000 (8.100.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.692.730.000 1.684.630.000 (8.100.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 00 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 90.282.000 73.195.000 (17.087.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 90.282.000 73.195.000 (17.087.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.282.000 73.195.000 (17.087.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.282.000 73.195.000 (17.087.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 00 Perbenihan Tanaman Hutan 510.990.000 510.990.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 Sertifikasi Sumber Benih 58.670.000 58.670.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 58.670.000 58.670.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.670.000 58.670.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 Sertifikasi Mutu Bibit 16.177.500 16.177.500 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.177.500 16.177.500 0 100 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.177.500 16.177.500 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 436.142.500 436.142.500 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 436.142.500 436.142.500 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 436.142.500 436.142.500 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 251.600.000 251.600.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 00 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 251.600.000 251.600.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA 104.832.000 104.832.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 104.832.000 104.832.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.832.000 104.832.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi 146.768.000 146.768.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 146.768.000 146.768.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.768.000 146.768.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 1.107.043.000 1.475.043.000 368.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 1.107.043.000 1.475.043.000 368.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 118.570.000 118.570.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 118.570.000 118.570.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.570.000 118.570.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 988.473.000 1.356.473.000 368.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 988.473.000 1.356.473.000 368.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.173.000 540.173.000 368.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 816.300.000 816.300.000 0 Jumlah Belanja 79.127.795.530 95.401.368.576 16.273.573.046 Total Surplus/(Defisit) (62.093.279.030) (75.281.666.817) (13.188.387.787) 101 Lampiran III : Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta Nomor : Tanggal : PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 0 00 2.11.3.28.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 102 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.334.234.300 1.738.246.800 404.012.500 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.334.234.300 1.731.996.800 397.762.500 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 6.250.000 6.250.000 Jumlah Pendapatan 1.334.234.300 1.738.246.800 404.012.500 0 00 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5.167.798.000 6.213.932.565 1.046.134.565 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 5.167.798.000 6.213.932.565 1.046.134.565 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 5.167.798.000 6.213.932.565 1.046.134.565 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 2.920.000.000 3.906.160.382 986.160.382 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.920.000.000 3.693.524.382 773.524.382 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.920.000.000 3.693.524.382 773.524.382 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL 0 212.636.000 212.636.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 212.636.000 212.636.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 2.247.798.000 2.244.445.183 (3.352.817) 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.821.000 5.821.000 0 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.821.000 5.821.000 0 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL 2.241.977.000 2.238.624.183 (3.352.817) 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.241.977.000 2.238.624.183 (3.352.817) 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 09 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede 0 63.327.000 63.327.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 09 5 2 BELANJA MODAL 0 63.327.000 63.327.000 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 63.327.000 63.327.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 118.526.707.578 117.461.561.203 (1.065.146.375) 103 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 95.395.237.147 95.598.893.147 203.656.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 00 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 332.022.000 329.400.000 (2.622.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 332.022.000 329.400.000 (2.622.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 332.022.000 329.400.000 (2.622.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 332.022.000 329.400.000 (2.622.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 7.434.690.565 7.383.293.565 (51.397.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 4.581.376.000 4.581.376.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.770.000 7.770.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.770.000 7.770.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL 4.573.606.000 4.573.606.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 578.406.000 578.406.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.995.200.000 3.995.200.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 857.467.565 857.467.565 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 857.467.565 857.467.565 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 857.467.565 857.467.565 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.995.847.000 1.944.450.000 (51.397.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.995.847.000 1.944.450.000 (51.397.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.995.847.000 1.944.450.000 (51.397.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 00 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 1.644.794.750 1.644.794.750 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B 385.131.500 385.131.500 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 385.131.500 385.131.500 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 385.131.500 385.131.500 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 1.259.663.250 1.259.663.250 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 412.286.000 412.286.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 412.286.000 412.286.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 2 BELANJA MODAL 847.377.250 847.377.250 0 104 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 847.377.250 847.377.250 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 4.119.739.722 4.251.739.722 132.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi 481.235.000 481.235.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 481.235.000 481.235.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 481.235.000 481.235.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2.403.891.722 2.403.891.722 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.088.798.751 2.088.798.751 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.088.798.751 2.088.798.751 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 2 BELANJA MODAL 315.092.971 315.092.971 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 315.092.971 315.092.971 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 676.706.000 808.706.000 132.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 676.706.000 808.706.000 132.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 676.706.000 808.706.000 132.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 533.375.000 533.375.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 533.375.000 533.375.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 533.375.000 533.375.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 24.532.000 24.532.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 24.532.000 24.532.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.532.000 24.532.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.06 00 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 19.178.000 19.178.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.06 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 19.178.000 19.178.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.178.000 19.178.000 0 105 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.178.000 19.178.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 00 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 417.003.500 415.503.500 (1.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 240.435.000 240.435.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 240.435.000 240.435.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.435.000 240.435.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 150.343.000 150.343.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 03 5 1 BELANJA OPERASI 150.343.000 150.343.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.343.000 150.343.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 26.225.500 24.725.500 (1.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.880.500 24.380.500 (1.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.880.500 24.380.500 (1.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 04 5 2 BELANJA MODAL 345.000 345.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 04 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 345.000 345.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 00 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 81.147.180.610 81.229.555.610 82.375.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 79.582.744.160 79.648.744.160 66.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 79.582.744.160 79.648.744.160 66.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.130.883.000 1.196.883.000 66.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 04 Belanja Subsidi 78.451.861.160 78.451.861.160 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi 1.564.436.450 1.580.811.450 16.375.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.564.436.450 1.580.811.450 16.375.000 106 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.564.436.450 1.580.811.450 16.375.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.09 00 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 280.628.000 325.428.000 44.800.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.09 01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 280.628.000 325.428.000 44.800.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 280.628.000 325.428.000 44.800.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 280.628.000 325.428.000 44.800.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 297.166.700 292.666.700 (4.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05 1.01 00 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 297.166.700 292.666.700 (4.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05 1.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian 297.166.700 292.666.700 (4.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 297.166.700 292.666.700 (4.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 297.166.700 292.666.700 (4.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 22.834.303.731 21.570.001.356 (1.264.302.375) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 322.641.000 422.041.000 99.400.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 261.267.000 360.667.000 99.400.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 261.267.000 360.667.000 99.400.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 261.267.000 360.667.000 99.400.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 16.684.000 16.684.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.684.000 16.684.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.684.000 16.684.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.690.000 44.690.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 44.690.000 44.690.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.690.000 44.690.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.569.520.981 14.211.474.606 (1.358.046.375) 107 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.367.879.981 14.009.833.606 (1.358.046.375) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.367.879.981 14.009.833.606 (1.358.046.375) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.367.879.981 14.009.833.606 (1.358.046.375) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 152.890.000 152.890.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 152.890.000 152.890.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 151.140.000 151.140.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000 1.750.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16.140.000 16.140.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 16.140.000 16.140.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.140.000 16.140.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 32.611.000 32.611.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 32.611.000 32.611.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.611.000 32.611.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.908.000 8.908.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8.908.000 8.908.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.908.000 8.908.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.908.000 8.908.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 716.621.000 710.965.000 (5.656.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 28.104.000 28.104.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.104.000 28.104.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.104.000 28.104.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 118.020.000 118.020.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 77.817.000 77.817.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.817.000 77.817.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 2 BELANJA MODAL 40.203.000 40.203.000 0 108 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.203.000 40.203.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.897.000 89.897.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 39.699.000 39.699.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.699.000 39.699.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL 50.198.000 50.198.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.198.000 50.198.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 118.698.000 118.698.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 118.698.000 118.698.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.698.000 118.698.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.480.000 6.480.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.480.000 6.480.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.480.000 6.480.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 355.422.000 349.766.000 (5.656.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 355.422.000 349.766.000 (5.656.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 355.422.000 349.766.000 (5.656.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 428.223.000 428.223.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 400.000.000 400.000.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 01 5 2 BELANJA MODAL 400.000.000 400.000.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000.000 400.000.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.723.000 20.723.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 77.000 77.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.000 77.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 20.646.000 20.646.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.646.000 20.646.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.500.000 7.500.000 0 109 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 11 5 2 BELANJA MODAL 7.500.000 7.500.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.500.000 7.500.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.386.158.650 4.386.158.650 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.413.000 10.413.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.413.000 10.413.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.413.000 10.413.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 745.000.000 745.000.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 745.000.000 745.000.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 745.000.000 745.000.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 188.322.400 188.322.400 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 188.322.400 188.322.400 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 188.322.400 188.322.400 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.442.423.250 3.442.423.250 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.442.423.250 3.442.423.250 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.442.423.250 3.442.423.250 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.402.231.100 1.402.231.100 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 543.548.800 543.548.800 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 543.548.800 543.548.800 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 543.548.800 543.548.800 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.630.000 1.630.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.630.000 1.630.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.630.000 1.630.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 194.981.000 194.981.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 194.981.000 194.981.000 0 110 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 194.981.000 194.981.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 617.876.300 617.876.300 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 617.876.300 617.876.300 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 617.876.300 617.876.300 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 44.195.000 44.195.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 44.195.000 44.195.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.195.000 44.195.000 0 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 98.000.000 98.000.000 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 0 98.000.000 98.000.000 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 08 1.06 00 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 0 98.000.000 98.000.000 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0 98.000.000 98.000.000 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 08 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 98.000.000 98.000.000 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 08 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 98.000.000 98.000.000 Jumlah Belanja 123.694.505.578 123.773.493.768 78.988.190 Total Surplus/(Defisit) (122.360.271.278) (122.035.246.968) 325.024.310 0 00 2.15.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 111 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.0.00.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.800.000 1.800.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.800.000 1.800.000 0 Jumlah Pendapatan 1.800.000 1.800.000 0 0 00 2.16.0.00.2.22.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.936.356.442 13.053.868.971 (882.487.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.815.459.000 2.080.299.000 264.840.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 1.815.459.000 2.080.299.000 264.840.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 16.398.000 16.398.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.398.000 16.398.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.398.000 16.398.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 401.376.000 401.376.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 401.376.000 401.376.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 401.376.000 401.376.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 37.023.000 301.863.000 264.840.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 37.023.000 301.863.000 264.840.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.023.000 301.863.000 264.840.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 736.605.000 736.605.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 736.605.000 736.605.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 08 5 1 05 Belanja Hibah 736.605.000 736.605.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 624.057.000 624.057.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 624.057.000 624.057.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 624.057.000 624.057.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 675.105.600 745.105.600 70.000.000 112 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.0.00.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.01 00 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 479.595.600 479.595.600 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 479.595.600 479.595.600 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 479.595.600 479.595.600 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 479.595.600 479.595.600 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 00 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 195.510.000 265.510.000 70.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 7.612.000 7.612.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.612.000 7.612.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.612.000 7.612.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 53.366.000 53.366.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 53.366.000 53.366.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.366.000 53.366.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 134.532.000 204.532.000 70.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 134.532.000 204.532.000 70.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.532.000 204.532.000 70.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.445.791.842 10.228.464.371 (1.217.327.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.497.000 28.197.000 (300.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.570.000 9.270.000 (300.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.570.000 9.270.000 (300.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.570.000 9.270.000 (300.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 12.000.000 12.000.000 0 113 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.0.00.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.927.000 6.927.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.927.000 6.927.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.927.000 6.927.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.908.737.042 8.774.709.571 (1.134.027.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.844.692.042 8.710.664.571 (1.134.027.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.844.692.042 8.710.664.571 (1.134.027.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.844.692.042 8.710.664.571 (1.134.027.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.200.000 50.200.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.200.000 50.200.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 49.560.000 49.560.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 640.000 640.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.747.000 6.747.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.747.000 6.747.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.747.000 6.747.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.098.000 7.098.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.098.000 7.098.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.098.000 7.098.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 296.320.000 296.320.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.182.000 5.182.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.182.000 5.182.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.182.000 5.182.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.145.000 27.145.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.145.000 27.145.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.145.000 27.145.000 0 114 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.0.00.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.505.000 16.505.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.505.000 16.505.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.505.000 16.505.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.060.000 23.060.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 23.060.000 23.060.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.060.000 23.060.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 224.428.000 224.428.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 224.428.000 224.428.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 224.428.000 224.428.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.197.000 29.197.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.747.000 15.747.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 15.747.000 15.747.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.747.000 15.747.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.450.000 13.450.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 13.450.000 13.450.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.450.000 13.450.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 889.952.800 798.952.800 (91.000.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.350.000 6.350.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.350.000 6.350.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.350.000 6.350.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 379.000.000 288.000.000 (91.000.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 379.000.000 288.000.000 (91.000.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 379.000.000 288.000.000 (91.000.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 504.602.800 504.602.800 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 504.602.800 504.602.800 0 115 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.0.00.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 504.602.800 504.602.800 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 293.088.000 301.088.000 8.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 126.040.000 134.040.000 8.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 126.040.000 134.040.000 8.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.040.000 134.040.000 8.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 125.000.000 125.000.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000 125.000.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 125.000.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 42.048.000 42.048.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 42.048.000 42.048.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.048.000 42.048.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 1.077.740.000 1.089.240.000 11.500.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 1.077.740.000 1.089.240.000 11.500.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 00 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 665.919.000 677.419.000 11.500.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 170.427.000 187.427.000 17.000.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 170.427.000 187.427.000 17.000.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.427.000 187.427.000 17.000.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 155.622.000 155.622.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 155.622.000 155.622.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.622.000 155.622.000 0 116 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.0.00.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 339.870.000 334.370.000 (5.500.000) 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 339.870.000 334.370.000 (5.500.000) 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 339.870.000 334.370.000 (5.500.000) 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.02 00 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 411.821.000 411.821.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 411.821.000 411.821.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 180.661.000 180.661.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.661.000 180.661.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL 231.160.000 231.160.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.160.000 51.160.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.02 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 180.000.000 180.000.000 0 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 21.149.465.000 21.084.576.713 (64.888.287) 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 21.149.465.000 21.084.576.713 (64.888.287) 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 1.06 00 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 21.149.465.000 21.084.576.713 (64.888.287) 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 1.06 02 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital 21.149.465.000 21.084.576.713 (64.888.287) 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.472.370.200 15.536.760.380 64.390.180 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.472.370.200 15.536.760.380 64.390.180 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 1.06 02 5 2 BELANJA MODAL 5.677.094.800 5.547.816.333 (129.278.467) 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 1.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.778.334.800 4.709.766.333 (68.568.467) 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 1.06 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 898.760.000 838.050.000 (60.710.000) Jumlah Belanja 36.163.561.442 35.227.685.684 (935.875.758) Total Surplus/(Defisit) (36.161.761.442) (35.225.885.684) 935.875.758 0 00 2.16.0.00.2.22.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 117 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 493.630.800 822.633.653 329.002.853 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 4.200.000 4.200.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 489.430.800 818.433.653 329.002.853 Jumlah Pendapatan 493.630.800 822.633.653 329.002.853 0 00 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 16.304.034.667 16.578.972.904 274.938.237 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 230.461.000 227.000.000 (3.461.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 230.461.000 227.000.000 (3.461.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 230.461.000 227.000.000 (3.461.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 230.461.000 227.000.000 (3.461.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 230.461.000 227.000.000 (3.461.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 19.300.000 19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 19.300.000 19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 19.300.000 19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.300.000 19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.300.000 19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 3.860.453.000 3.860.453.000 0 118 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.357.402.000 1.357.402.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 1.357.402.000 1.357.402.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.357.402.000 1.357.402.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.357.402.000 1.357.402.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 00 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.503.051.000 2.503.051.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM 2.503.051.000 2.503.051.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.503.051.000 2.503.051.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.503.051.000 2.503.051.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 793.255.000 968.755.000 175.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 793.255.000 968.755.000 175.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 793.255.000 968.755.000 175.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 793.255.000 968.755.000 175.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 793.255.000 968.755.000 175.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.286.953.000 1.448.143.000 161.190.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 00 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 1.286.953.000 1.448.143.000 161.190.000 119 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 1.286.953.000 1.448.143.000 161.190.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.286.953.000 1.448.143.000 161.190.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.286.953.000 1.448.143.000 161.190.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.268.966.000 1.262.516.000 (6.450.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 00 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 1.268.966.000 1.262.516.000 (6.450.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 1.268.966.000 1.262.516.000 (6.450.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.268.966.000 1.262.516.000 (6.450.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.268.966.000 1.262.516.000 (6.450.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8.844.646.667 8.792.805.904 (51.840.763) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.638.000 134.638.000 55.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 47.011.000 102.011.000 55.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 47.011.000 102.011.000 55.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.011.000 102.011.000 55.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 14.159.000 14.159.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.159.000 14.159.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.159.000 14.159.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.468.000 18.468.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 18.468.000 18.468.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.468.000 18.468.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.307.639.817 7.194.349.584 (113.290.233) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.229.396.817 7.116.106.584 (113.290.233) 120 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.229.396.817 7.116.106.584 (113.290.233) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.229.396.817 7.116.106.584 (113.290.233) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 69.360.000 69.360.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 69.360.000 69.360.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 69.360.000 69.360.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.503.000 3.503.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.503.000 3.503.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.503.000 3.503.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.380.000 5.380.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.380.000 5.380.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.380.000 5.380.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 13.200.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 13.200.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.200.000 13.200.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 13.200.000 13.200.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 298.776.000 305.226.000 6.450.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.183.000 38.183.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.183.000 38.183.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.183.000 38.183.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.627.000 35.627.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.627.000 35.627.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.627.000 35.627.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.000.000 16.073.000 5.073.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 11.000.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 11.000.000 0 121 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL 0 5.073.000 5.073.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 5.073.000 5.073.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.320.000 29.697.000 1.377.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 28.320.000 29.697.000 1.377.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.320.000 29.697.000 1.377.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.915.000 9.915.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.915.000 9.915.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.915.000 9.915.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 156.431.000 156.431.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 156.431.000 156.431.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.431.000 156.431.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 19.300.000 19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 19.300.000 19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.300.000 19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 71.960.000 38.000.000 (33.960.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 71.960.000 38.000.000 (33.960.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 71.960.000 38.000.000 (33.960.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.960.000 38.000.000 (33.960.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 774.590.050 770.888.938 (3.701.112) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 836.000 0 (836.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 836.000 0 (836.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 836.000 0 (836.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 224.799.650 221.934.538 (2.865.112) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 224.799.650 221.934.538 (2.865.112) 122 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 224.799.650 221.934.538 (2.865.112) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 548.954.400 548.954.400 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 548.954.400 548.954.400 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 548.954.400 548.954.400 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 298.842.800 336.503.382 37.660.582 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.212.800 33.212.800 (6.000.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.212.800 33.212.800 (6.000.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.212.800 33.212.800 (6.000.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 128.625.000 128.625.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 128.625.000 128.625.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 128.625.000 128.625.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 4.000.000 4.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.000.000 4.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 4.000.000 4.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.750.000 43.524.000 3.774.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 39.750.000 43.524.000 3.774.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.750.000 43.524.000 3.774.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 68.445.000 95.939.982 27.494.982 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 68.445.000 95.939.982 27.494.982 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.445.000 95.939.982 27.494.982 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22.810.000 31.201.600 8.391.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 22.810.000 31.201.600 8.391.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.810.000 31.201.600 8.391.600 123 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 78.373.855.746 93.847.240.102 15.473.384.356 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 78.373.855.746 93.847.240.102 15.473.384.356 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 57.408.313.496 68.635.587.920 11.227.274.424 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 57.408.313.496 68.635.587.920 11.227.274.424 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.773.371.496 8.146.225.340 3.372.853.844 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.773.371.496 8.146.225.340 3.372.853.844 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 2 BELANJA MODAL 52.634.942.000 60.489.362.580 7.854.420.580 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 50.259.714.000 57.687.500.000 7.427.786.000 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.146.500.000 2.287.922.355 1.141.422.355 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 85.000.000 513.940.225 428.940.225 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.143.728.000 0 (1.143.728.000) 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 20.965.542.250 25.211.652.182 4.246.109.932 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 18 Pengembangan Kewirausahaan Desa 20.965.542.250 25.211.652.182 4.246.109.932 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 18 5 1 BELANJA OPERASI 20.606.828.426 24.667.429.108 4.060.600.682 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.606.828.426 24.667.429.108 4.060.600.682 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 18 5 2 BELANJA MODAL 358.713.824 544.223.074 185.509.250 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 18 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 358.713.824 544.223.074 185.509.250 Jumlah Belanja 94.677.890.413 110.426.213.006 15.748.322.593 Total Surplus/(Defisit) (94.184.259.613) (109.603.579.353) (15.419.319.740) 0 00 2.17.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 124 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 523.215.000 87.900.000 (435.315.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 522.495.000 87.420.000 (435.075.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 720.000 480.000 (240.000) Jumlah Pendapatan 523.215.000 87.900.000 (435.315.000) 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 13.197.420.295 12.708.046.615 (489.373.680) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 308.387.000 308.387.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 308.387.000 308.387.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 308.387.000 308.387.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 308.387.000 308.387.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 308.387.000 308.387.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 498.393.000 553.393.000 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 498.393.000 553.393.000 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 31.214.000 31.214.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.214.000 31.214.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.214.000 31.214.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 467.179.000 522.179.000 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 467.179.000 522.179.000 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 467.179.000 522.179.000 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 538.525.000 538.525.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 00 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 538.525.000 538.525.000 0 125 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 347.153.000 347.153.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 347.153.000 347.153.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 347.153.000 347.153.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 191.372.000 191.372.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 191.372.000 191.372.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.372.000 191.372.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 735.969.000 735.969.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 735.969.000 735.969.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 561.617.000 561.617.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 561.617.000 561.617.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 561.617.000 561.617.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 174.352.000 174.352.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 174.352.000 174.352.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.352.000 174.352.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 239.725.500 233.187.500 (6.538.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 00 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 239.725.500 233.187.500 (6.538.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 239.725.500 233.187.500 (6.538.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 239.725.500 233.187.500 (6.538.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 239.725.500 233.187.500 (6.538.000) 126 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.876.420.795 10.338.585.115 (537.835.680) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.571.000 44.071.000 (2.500.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.434.000 32.934.000 (2.500.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.434.000 32.934.000 (2.500.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.434.000 32.934.000 (2.500.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.280.000 3.280.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.280.000 3.280.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.280.000 3.280.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.857.000 7.857.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.857.000 7.857.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.857.000 7.857.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.775.997.545 8.243.846.165 (532.151.380) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.714.919.545 8.182.768.165 (532.151.380) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.714.919.545 8.182.768.165 (532.151.380) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.714.919.545 8.182.768.165 (532.151.380) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 41.280.000 41.280.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 41.280.000 41.280.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 41.280.000 35.820.000 (5.460.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 5.460.000 5.460.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19.798.000 19.798.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.798.000 19.798.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.798.000 19.798.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.476.000 13.476.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.476.000 13.476.000 0 127 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.476.000 13.476.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 13.200.000 13.200.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 276.000 276.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 970.397.600 958.613.300 (11.784.300) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.287.800 14.287.800 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.287.800 14.287.800 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.287.800 14.287.800 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.690.000 25.690.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.690.000 25.690.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.690.000 25.690.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.825.500 36.825.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.825.500 36.825.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.825.500 36.825.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.882.000 3.882.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.882.000 3.882.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.882.000 3.882.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 88.122.000 88.122.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 88.122.000 88.122.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.122.000 88.122.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.952.000 10.952.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.952.000 10.952.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.952.000 10.952.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 676.498.000 664.713.700 (11.784.300) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 676.498.000 664.713.700 (11.784.300) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 676.498.000 664.713.700 (11.784.300) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 114.140.300 114.140.300 0 128 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 114.140.300 114.140.300 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.140.300 114.140.300 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 57.628.000 57.628.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 7.775.000 7.775.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 7.775.000 7.775.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.775.000 7.775.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.470.000 25.470.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 750.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 750.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 24.720.000 24.720.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.720.000 24.720.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.383.000 24.383.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.695.000 3.695.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.695.000 3.695.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 20.688.000 20.688.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.688.000 20.688.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 619.295.200 620.895.200 1.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 54.766.000 54.766.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.766.000 54.766.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.766.000 54.766.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 104.460.000 106.060.000 1.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 104.460.000 106.060.000 1.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.460.000 106.060.000 1.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 460.069.200 460.069.200 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 460.069.200 460.069.200 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 460.069.200 460.069.200 0 129 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 393.055.450 400.055.450 7.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.772.500 34.772.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.772.500 34.772.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.772.500 34.772.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 132.274.200 132.274.200 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 132.274.200 132.274.200 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 132.274.200 132.274.200 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 9.500.000 9.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.500.000 9.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000 9.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.300.000 53.300.000 7.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 46.300.000 53.300.000 7.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.300.000 53.300.000 7.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 162.708.750 162.708.750 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 162.708.750 162.708.750 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.708.750 162.708.750 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.500.000 7.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 0 Jumlah Belanja 13.197.420.295 12.708.046.615 (489.373.680) Total Surplus/(Defisit) (12.674.205.295) (12.620.146.615) 54.058.680 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 130 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 417.195.000 954.500.000 537.305.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 376.195.000 945.410.000 569.215.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 41.000.000 9.090.000 (31.910.000) Jumlah Pendapatan 417.195.000 954.500.000 537.305.000 0 00 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 352.422.284.325 363.829.414.728 11.407.130.403 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 319.805.508.350 332.041.503.092 12.235.994.742 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 00 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 28.654.400.000 27.959.144.000 (695.256.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 5.000.000.000 5.044.660.000 44.660.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000.000 5.044.660.000 44.660.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000.000 5.044.660.000 44.660.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 8.800.000.000 11.624.648.000 2.824.648.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.800.000.000 11.624.648.000 2.824.648.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000.000 11.624.648.000 2.824.648.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 14.854.400.000 11.289.836.000 (3.564.564.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.793.738.000 10.338.473.500 (455.264.500) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.793.738.000 10.338.473.500 (455.264.500) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL 4.060.662.000 951.362.500 (3.109.299.500) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 03 5 2 01 Belanja Modal Tanah 3.281.732.000 540.432.500 (2.741.299.500) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 578.930.000 210.930.000 (368.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 200.000.000 200.000.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 00 Penguatan Museum Sonobudoyo 13.703.430.350 13.574.821.067 (128.609.283) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 01 Pengelolaan Museum Sonobudoyo 6.432.430.350 6.803.709.350 371.279.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.432.430.350 6.676.699.350 244.269.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.432.430.350 6.676.699.350 244.269.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 01 5 2 BELANJA MODAL 0 127.010.000 127.010.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 127.010.000 127.010.000 131 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 02 Pengembangan Museum Sonobudoyo 7.271.000.000 6.771.111.717 (499.888.283) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.528.000.000 3.490.862.717 (1.037.137.283) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.528.000.000 3.490.862.717 (1.037.137.283) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 02 5 2 BELANJA MODAL 2.743.000.000 3.280.249.000 537.249.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.743.000.000 3.280.249.000 537.249.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 34.308.810.000 32.510.033.375 (1.798.776.625) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 01 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya 5.265.600.000 5.024.832.975 (240.767.025) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.265.600.000 5.024.832.975 (240.767.025) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.265.600.000 5.024.832.975 (240.767.025) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 24.043.210.000 22.171.346.400 (1.871.863.600) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.718.810.000 20.723.946.400 (1.994.863.600) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.253.110.000 19.258.246.400 (1.994.863.600) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.465.700.000 1.465.700.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 2 BELANJA MODAL 1.324.400.000 1.447.400.000 123.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 1.264.400.000 1.264.400.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.000.000 183.000.000 123.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 5.000.000.000 5.313.854.000 313.854.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000.000 5.310.704.000 310.704.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000.000 5.310.704.000 310.704.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 03 5 2 BELANJA MODAL 0 3.150.000 3.150.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 3.150.000 3.150.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.05 00 Pengelolaan Taman Budaya 15.000.000.000 15.677.465.000 677.465.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.05 01 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta 15.000.000.000 15.677.465.000 677.465.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.687.242.000 15.156.307.000 469.065.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.687.242.000 15.156.307.000 469.065.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.05 01 5 2 BELANJA MODAL 312.758.000 521.158.000 208.400.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.05 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 292.758.000 501.158.000 208.400.000 132 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.05 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 20.000.000 20.000.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 00 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 11.400.000.000 15.282.589.500 3.882.589.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 2.100.000.000 4.232.589.500 2.132.589.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 456.684.000 1.631.323.500 1.174.639.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 456.684.000 1.631.323.500 1.174.639.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 01 5 2 BELANJA MODAL 1.643.316.000 2.601.266.000 957.950.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.641.016.000 1.948.966.000 307.950.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.300.000 652.300.000 650.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 9.300.000.000 11.050.000.000 1.750.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.300.000.000 11.050.000.000 1.750.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.000.000 337.500.000 223.500.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 04 5 1 05 Belanja Hibah 9.186.000.000 10.712.500.000 1.526.500.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 00 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan 5.350.000.000 5.768.716.350 418.716.350 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 01 Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 750.000.000 1.131.502.500 381.502.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 750.000.000 1.131.502.500 381.502.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 1.131.502.500 381.502.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 02 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 600.000.000 557.737.000 (42.263.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 557.737.000 (42.263.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 557.737.000 (42.263.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 03 Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya 4.000.000.000 4.079.476.850 79.476.850 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.999.910.000 4.079.476.850 79.566.850 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.999.910.000 4.079.476.850 79.566.850 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 03 5 2 BELANJA MODAL 90.000 0 (90.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 90.000 0 (90.000) 133 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 211.388.868.000 221.268.733.800 9.879.865.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 18.944.800.000 24.200.431.000 5.255.631.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.944.800.000 24.200.431.000 5.255.631.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.244.800.000 16.500.431.000 5.255.631.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 01 5 1 05 Belanja Hibah 7.700.000.000 7.700.000.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 03 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 8.500.000.000 8.426.180.000 (73.820.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.500.000.000 8.426.180.000 (73.820.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000.000 8.426.180.000 (73.820.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 04 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 6.000.000.000 2.398.934.000 (3.601.066.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000.000 2.398.934.000 (3.601.066.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000.000 2.398.934.000 (3.601.066.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 05 Penghargaan Seniman dan Budayawan 2.200.000.000 2.222.200.000 22.200.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.200.000.000 2.222.200.000 22.200.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000.000 2.222.200.000 22.200.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 06 Festival Kebudayaan Yogyakarta 4.500.000.000 4.000.000.000 (500.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000.000 4.000.000.000 (500.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000.000 4.000.000.000 (500.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 07 Gelar Budaya Yogyakarta 5.631.338.000 4.931.338.000 (700.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.631.338.000 4.931.338.000 (700.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.631.338.000 4.931.338.000 (700.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 08 Publikasi Seni dan Budaya Daerah 7.500.000.000 6.719.029.800 (780.970.200) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 08 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000.000 6.719.029.800 (780.970.200) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000.000 6.719.029.800 (780.970.200) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 09 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi 3.000.000.000 3.230.000.000 230.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000.000 3.230.000.000 230.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000.000 3.230.000.000 230.000.000 134 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 10 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 8.500.000.000 8.643.587.000 143.587.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 8.500.000.000 8.445.587.000 (54.413.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000.000 8.445.587.000 (54.413.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 10 5 2 BELANJA MODAL 0 198.000.000 198.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 10 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 198.000.000 198.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 11 Selendang Sutera 2.000.000.000 2.039.500.000 39.500.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 2.039.500.000 39.500.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 2.039.500.000 39.500.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 12 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni 3.283.480.000 5.421.480.000 2.138.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 12 5 1 BELANJA OPERASI 3.283.480.000 5.421.480.000 2.138.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.283.480.000 5.421.480.000 2.138.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 15 Penguatan Lembaga Pelestari Budaya 137.329.250.000 147.329.250.000 10.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 15 5 1 BELANJA OPERASI 137.329.250.000 147.329.250.000 10.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 15 5 1 05 Belanja Hibah 137.329.250.000 147.329.250.000 10.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 16 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 4.000.000.000 1.706.804.000 (2.293.196.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 16 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000.000 1.706.804.000 (2.293.196.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000.000 1.706.804.000 (2.293.196.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 32.616.775.975 31.787.911.636 (828.864.339) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.514.000 27.514.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.750.000 5.750.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.750.000 5.750.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000 5.750.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 13.514.000 13.514.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.514.000 13.514.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.514.000 13.514.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.250.000 8.250.000 0 135 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.250.000 8.250.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000 8.250.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.088.131.785 23.259.542.446 (828.589.339) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.893.131.785 23.064.362.446 (828.769.339) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.893.131.785 23.064.362.446 (828.769.339) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 23.893.131.785 23.064.362.446 (828.769.339) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 143.520.000 143.700.000 180.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 143.520.000 143.700.000 180.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 143.520.000 143.700.000 180.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.480.000 21.480.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.480.000 21.480.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 9.420.000 9.420.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.060.000 12.060.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.500.000 9.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.500.000 9.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000 9.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20.500.000 20.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.500.000 20.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000 20.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 57.900.000 59.250.000 1.350.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 57.900.000 59.250.000 1.350.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 57.900.000 59.250.000 1.350.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 57.900.000 59.250.000 1.350.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 671.554.550 688.037.250 16.482.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 240.661.000 241.271.000 610.000 136 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 240.661.000 241.271.000 610.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.661.000 241.271.000 610.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 215.558.050 225.475.750 9.917.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 191.614.050 201.531.750 9.917.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.614.050 201.531.750 9.917.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 2 BELANJA MODAL 23.944.000 23.944.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.944.000 23.944.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 121.245.500 121.950.500 705.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 121.245.500 121.950.500 705.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.245.500 121.950.500 705.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 86.830.000 92.080.000 5.250.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 86.830.000 92.080.000 5.250.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.830.000 92.080.000 5.250.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7.260.000 7.260.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 7.260.000 7.260.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.260.000 7.260.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 11.473.000 11.473.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 4.083.000 4.083.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 4.083.000 4.083.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 4.083.000 4.083.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 7.390.000 7.390.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 7.390.000 7.390.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 7.390.000 7.390.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.910.578.350 6.875.228.150 (35.350.200) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.550.000 11.550.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.550.000 11.550.000 0 137 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000 11.550.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.443.824.350 2.408.474.150 (35.350.200) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.443.824.350 2.408.474.150 (35.350.200) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.443.824.350 2.408.474.150 (35.350.200) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.455.204.000 4.455.204.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.455.204.000 4.455.204.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.455.204.000 4.455.204.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 861.097.290 866.866.790 5.769.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 343.314.500 347.789.000 4.474.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 343.314.500 347.789.000 4.474.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 343.314.500 347.789.000 4.474.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 164.800.000 173.095.000 8.295.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 164.800.000 173.095.000 8.295.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.800.000 173.095.000 8.295.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 352.982.790 345.982.790 (7.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 352.982.790 345.982.790 (7.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 352.982.790 345.982.790 (7.000.000) Jumlah Belanja 352.422.284.325 363.829.414.728 11.407.130.403 Total Surplus/(Defisit) (352.005.089.325) (362.874.914.728) (10.869.825.403) 0 00 2.22.9.02.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 138 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 112.200.000 112.200.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 112.200.000 112.200.000 0 Jumlah Pendapatan 112.200.000 112.200.000 0 0 00 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 5.639.262.500 5.771.902.011 132.639.511 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 5.639.262.500 5.771.902.011 132.639.511 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 00 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten 5.639.262.500 5.771.902.011 132.639.511 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 02 Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten 2.400.000.000 2.741.617.000 341.617.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.334.453.000 2.670.572.000 336.119.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.334.453.000 2.670.572.000 336.119.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL 65.547.000 71.045.000 5.498.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.547.000 71.045.000 5.498.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 03 Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya 3.239.262.500 3.030.285.011 (208.977.489) 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.307.780.400 2.406.278.511 98.498.111 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.307.780.400 2.306.278.511 (1.501.889) 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 0 100.000.000 100.000.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 03 5 2 BELANJA MODAL 931.482.100 624.006.500 (307.475.600) 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 745.652.000 606.559.000 (139.093.000) 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 185.830.100 17.447.500 (168.382.600) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 40.834.410.071 40.204.469.983 (629.940.088) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 10.026.428.136 10.758.445.136 732.017.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 4.841.725.136 5.063.100.136 221.375.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 307.470.000 307.470.000 0 139 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 307.470.000 307.470.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 307.470.000 307.470.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 516.480.000 516.480.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.730.000 2.730.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.730.000 2.730.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 2 BELANJA MODAL 513.750.000 513.750.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 513.750.000 513.750.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 378.398.000 339.739.000 (38.659.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 378.398.000 339.739.000 (38.659.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 378.398.000 339.739.000 (38.659.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi 61.379.000 61.379.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 61.379.000 61.379.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.379.000 61.379.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 61.371.000 61.371.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 61.371.000 61.371.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.371.000 61.371.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.734.042.136 2.048.774.136 314.732.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.734.042.136 2.048.774.136 314.732.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.734.042.136 2.048.774.136 314.732.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 35.549.000 35.549.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 35.549.000 35.549.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.549.000 35.549.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 1.747.036.000 1.692.338.000 (54.698.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 817.036.000 762.338.000 (54.698.000) 140 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 817.036.000 762.338.000 (54.698.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 09 5 2 BELANJA MODAL 930.000.000 930.000.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 09 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 930.000.000 930.000.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 5.184.703.000 5.695.345.000 510.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 4.303.618.000 4.814.260.000 510.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.303.618.000 4.814.260.000 510.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.303.618.000 4.814.260.000 510.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 56.085.000 56.085.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 56.085.000 56.085.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.085.000 56.085.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 825.000.000 825.000.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 646.640.000 646.640.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 646.640.000 646.640.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 04 5 2 BELANJA MODAL 178.360.000 178.360.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 178.360.000 178.360.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 1.244.928.000 1.198.508.000 (46.420.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi 59.827.000 57.277.000 (2.550.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 59.827.000 57.277.000 (2.550.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.827.000 57.277.000 (2.550.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.827.000 57.277.000 (2.550.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 00 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah 119.010.000 87.016.000 (31.994.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 01 Penerbitan Katalog Induk Daerah 49.901.000 38.596.000 (11.305.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 49.901.000 38.596.000 (11.305.000) 141 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.901.000 38.596.000 (11.305.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 02 Penerbitan Bibliografi Daerah 69.109.000 48.420.000 (20.689.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 69.109.000 48.420.000 (20.689.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.109.000 48.420.000 (20.689.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 00 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi 1.018.971.000 1.034.363.000 15.392.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 633.000.000 630.750.000 (2.250.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 630.357.000 628.107.000 (2.250.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 630.357.000 628.107.000 (2.250.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 5 2 BELANJA MODAL 2.643.000 2.643.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.643.000 2.643.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 385.971.000 403.613.000 17.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 385.971.000 403.613.000 17.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 385.971.000 403.613.000 17.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.04 00 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 47.120.000 19.852.000 (27.268.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.04 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 47.120.000 19.852.000 (27.268.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 47.120.000 19.852.000 (27.268.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.120.000 19.852.000 (27.268.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 29.563.053.935 28.247.516.847 (1.315.537.088) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 101.526.000 98.188.000 (3.338.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.035.000 13.035.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.035.000 13.035.000 0 142 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.035.000 13.035.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 56.150.000 53.150.000 (3.000.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 56.150.000 53.150.000 (3.000.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.150.000 53.150.000 (3.000.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.341.000 32.003.000 (338.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 32.341.000 32.003.000 (338.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.341.000 32.003.000 (338.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.298.607.635 15.564.957.047 (1.733.650.588) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.169.271.135 15.436.550.547 (1.732.720.588) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.169.271.135 15.436.550.547 (1.732.720.588) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 17.169.271.135 15.436.550.547 (1.732.720.588) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 60.874.500 60.874.500 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.874.500 60.874.500 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.874.500 60.874.500 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.940.000 44.010.000 (930.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 44.940.000 44.010.000 (930.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 44.940.000 44.010.000 (930.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.990.000 9.990.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.990.000 9.990.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000 9.990.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.532.000 13.532.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.532.000 13.532.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.532.000 13.532.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.500.000 22.500.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.500.000 22.500.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 22.500.000 22.500.000 0 143 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 22.500.000 22.500.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 41.290.000 41.290.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 41.290.000 41.290.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 41.290.000 41.290.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.290.000 41.290.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.140.251.200 1.136.771.200 (3.480.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 114.120.200 114.120.200 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 114.120.200 114.120.200 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.120.200 114.120.200 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.169.000 80.169.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 80.169.000 80.169.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.169.000 80.169.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 95.790.000 94.340.000 (1.450.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 95.790.000 94.340.000 (1.450.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.790.000 94.340.000 (1.450.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 136.137.000 136.137.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 136.137.000 136.137.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.137.000 136.137.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.370.000 6.340.000 (2.030.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.120.000 3.120.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.120.000 3.120.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 2 BELANJA MODAL 5.250.000 3.220.000 (2.030.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.250.000 3.220.000 (2.030.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 705.665.000 705.665.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 705.665.000 705.665.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 705.665.000 705.665.000 0 144 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.637.732.000 2.637.732.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.637.732.000 2.637.732.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 2.637.732.000 2.637.732.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.637.732.000 2.637.732.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.183.711.800 6.366.711.800 183.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.350.000 5.350.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.350.000 5.350.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.350.000 5.350.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.217.913.000 2.400.913.000 183.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.217.913.000 2.400.913.000 183.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.217.913.000 2.400.913.000 183.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.960.448.800 3.960.448.800 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.960.448.800 3.960.448.800 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 33.420.000 33.420.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.927.028.800 3.927.028.800 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.137.435.300 2.379.366.800 241.931.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 548.032.300 542.463.800 (5.568.500) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 548.032.300 542.463.800 (5.568.500) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 548.032.300 542.463.800 (5.568.500) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 23.750.000 23.750.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 23.750.000 23.750.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.750.000 23.750.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 569.307.000 769.307.000 200.000.000 145 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 569.307.000 769.307.000 200.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 569.307.000 769.307.000 200.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 996.346.000 1.043.846.000 47.500.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 996.346.000 1.043.846.000 47.500.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 996.346.000 1.043.846.000 47.500.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1.394.071.000 1.440.515.000 46.444.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1.394.071.000 1.440.515.000 46.444.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 600.235.000 626.037.000 25.802.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 273.555.000 273.555.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 273.555.000 273.555.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 273.555.000 273.555.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 326.680.000 352.482.000 25.802.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 326.680.000 352.482.000 25.802.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 326.680.000 352.482.000 25.802.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 363.943.000 363.943.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 363.943.000 363.943.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 363.943.000 363.943.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 363.943.000 363.943.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 00 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 429.893.000 450.535.000 20.642.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 279.636.000 300.278.000 20.642.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 279.636.000 300.278.000 20.642.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 279.636.000 300.278.000 20.642.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 150.257.000 150.257.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 150.257.000 150.257.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.257.000 150.257.000 0 146 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Belanja 47.867.743.571 47.416.886.994 (450.856.577) Total Surplus/(Defisit) (47.755.543.571) (47.304.686.994) 450.856.577 0 00 2.23.2.24.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 147 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.138.130.000 1.092.330.000 (45.800.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.133.130.000 1.087.330.000 (45.800.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 5.000.000 5.000.000 0 Jumlah Pendapatan 1.138.130.000 1.092.330.000 (45.800.000) 0 00 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 125.000.000 125.000.000 0 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 125.000.000 125.000.000 0 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 1.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 125.000.000 125.000.000 0 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 125.000.000 125.000.000 0 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.840.000 4.840.000 0 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.840.000 4.840.000 0 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL 120.160.000 120.160.000 0 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 1.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 120.160.000 120.160.000 0 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 123.197.119.000 116.450.680.790 (6.746.438.210) 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 123.197.119.000 116.450.680.790 (6.746.438.210) 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 1.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 123.197.119.000 116.450.680.790 (6.746.438.210) 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 1.08 05 Pengembangan Budaya Bahari 123.197.119.000 116.450.680.790 (6.746.438.210) 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 1.08 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.590.519.000 4.846.446.290 255.927.290 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 1.08 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.915.519.000 4.334.301.290 418.782.290 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 1.08 05 5 1 05 Belanja Hibah 675.000.000 512.145.000 (162.855.000) 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 1.08 05 5 2 BELANJA MODAL 118.606.600.000 111.604.234.500 (7.002.365.500) 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 1.08 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 118.606.600.000 111.604.234.500 (7.002.365.500) 148 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 31.067.412.834 30.597.731.494 (469.681.340) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 372.629.900 386.379.900 13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 372.629.900 386.379.900 13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 372.629.900 386.379.900 13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 372.629.900 386.379.900 13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 372.629.900 386.379.900 13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 148.165.000 159.463.000 11.298.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 00 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 25.616.000 39.366.000 13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT 25.616.000 39.366.000 13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.616.000 39.366.000 13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.616.000 39.366.000 13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 00 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 93.957.000 93.957.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 93.957.000 93.957.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 93.957.000 93.957.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.957.000 93.957.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 00 Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT 28.592.000 26.140.000 (2.452.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT 28.592.000 26.140.000 (2.452.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.592.000 26.140.000 (2.452.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.592.000 26.140.000 (2.452.000) 149 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 5.279.123.230 5.281.373.230 2.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 5.279.123.230 5.281.373.230 2.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.500.001.580 2.500.001.580 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.480.780.580 2.480.780.580 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.480.780.580 2.480.780.580 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 05 5 2 BELANJA MODAL 19.221.000 19.221.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.221.000 19.221.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 203.537.650 203.537.650 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 06 5 1 BELANJA OPERASI 203.537.650 203.537.650 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 203.537.650 203.537.650 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 08 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.212.784.000 2.215.034.000 2.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.212.784.000 2.215.034.000 2.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 494.944.000 497.194.000 2.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 08 5 1 05 Belanja Hibah 1.717.840.000 1.717.840.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 09 Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 362.800.000 362.800.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 362.800.000 362.800.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 362.800.000 362.800.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 169.924.800 169.424.800 (500.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 00 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 127.410.800 126.910.800 (500.000) 150 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 66.044.800 66.044.800 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 66.044.800 66.044.800 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.044.800 66.044.800 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 61.366.000 60.866.000 (500.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 61.366.000 60.866.000 (500.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.366.000 60.866.000 (500.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 00 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 42.514.000 42.514.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya 17.569.000 17.569.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.569.000 17.569.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.569.000 17.569.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 24.945.000 24.945.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.945.000 24.945.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.945.000 24.945.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.649.654.800 1.656.804.800 7.150.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 00 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 609.952.800 603.852.800 (6.100.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 609.952.800 603.852.800 (6.100.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 609.952.800 603.852.800 (6.100.000) 151 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 609.952.800 603.852.800 (6.100.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 1.027.834.000 1.041.084.000 13.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 225.620.000 225.620.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 225.620.000 225.620.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 210.572.000 210.572.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 15.048.000 15.048.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing 802.214.000 815.464.000 13.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 802.214.000 815.464.000 13.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 802.214.000 815.464.000 13.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 00 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 11.868.000 11.868.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 02 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 11.868.000 11.868.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.868.000 11.868.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.868.000 11.868.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 23.447.915.104 22.944.285.764 (503.629.340) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 134.400.000 133.500.000 (900.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 83.957.000 83.057.000 (900.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 83.957.000 83.057.000 (900.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.957.000 83.057.000 (900.000) 152 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 12.032.250 12.032.250 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.032.250 12.032.250 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.032.250 12.032.250 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.410.750 38.410.750 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 38.410.750 38.410.750 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.410.750 38.410.750 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.511.935.544 17.688.853.154 (823.082.390) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18.360.713.544 17.524.071.154 (836.642.390) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.360.713.544 17.524.071.154 (836.642.390) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 18.360.713.544 17.524.071.154 (836.642.390) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 109.260.000 122.820.000 13.560.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 109.260.000 122.820.000 13.560.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 109.260.000 122.820.000 13.560.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.648.750 7.648.750 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.648.750 7.648.750 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.648.750 7.648.750 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 34.313.250 34.313.250 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 34.313.250 34.313.250 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.313.250 34.313.250 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 41.700.000 41.700.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 300.000 300.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 300.000 300.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000 300.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 41.400.000 41.400.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 41.400.000 41.400.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 41.400.000 41.400.000 0 153 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 571.065.000 569.889.000 (1.176.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.966.000 35.966.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.966.000 35.966.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.966.000 35.966.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 89.274.000 89.274.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 89.274.000 89.274.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.274.000 89.274.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 73.719.000 73.719.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 73.719.000 73.719.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.719.000 73.719.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.750.000 6.750.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.750.000 6.750.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000 6.750.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 58.605.000 58.605.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 58.605.000 58.605.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.605.000 58.605.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.776.000 3.600.000 (1.176.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.776.000 3.600.000 (1.176.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.776.000 3.600.000 (1.176.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 284.929.000 284.929.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 284.929.000 284.929.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 284.929.000 284.929.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 17.046.000 17.046.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 17.046.000 17.046.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.046.000 17.046.000 0 154 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.111.000 331.320.000 320.209.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 320.209.000 320.209.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0 320.209.000 320.209.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 320.209.000 320.209.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.432.000 1.432.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 1.432.000 1.432.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.432.000 1.432.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.679.000 9.679.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 540.000 540.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 540.000 540.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 9.139.000 9.139.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.139.000 9.139.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.329.551.260 3.297.566.310 (31.984.950) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.035.000 9.035.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.035.000 9.035.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.035.000 9.035.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.269.191.860 1.237.206.910 (31.984.950) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.269.191.860 1.237.206.910 (31.984.950) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.269.191.860 1.237.206.910 (31.984.950) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.051.324.400 2.051.324.400 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.051.324.400 2.051.324.400 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.051.324.400 2.051.324.400 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 848.152.300 881.457.300 33.305.000 155 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.2.22.1.03.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 61.915.000 61.915.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 61.915.000 61.915.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.915.000 61.915.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 636.565.300 636.565.300 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 636.565.300 636.565.300 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 636.565.300 636.565.300 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 61.032.000 61.032.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 61.032.000 61.032.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.032.000 61.032.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31.120.000 31.120.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 31.120.000 31.120.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.120.000 31.120.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 57.520.000 90.825.000 33.305.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 57.520.000 85.825.000 28.305.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.520.000 85.825.000 28.305.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 5 2 BELANJA MODAL 0 5.000.000 5.000.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 5.000.000 5.000.000 Jumlah Belanja 154.389.531.834 147.173.412.284 (7.216.119.550) Total Surplus/(Defisit) (153.251.401.834) (146.081.082.284) 7.170.319.550 0 00 3.25.2.22.1.03.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 156 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 37.250.000 516.534.260 479.284.260 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 37.250.000 516.534.260 479.284.260 Jumlah Pendapatan 37.250.000 516.534.260 479.284.260 0 00 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 17.370.731.000 18.635.779.750 1.265.048.750 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 17.370.731.000 18.635.779.750 1.265.048.750 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 2.264.600.000 2.259.093.850 (5.506.150) 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 2.264.600.000 2.259.093.850 (5.506.150) 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.264.600.000 2.259.093.850 (5.506.150) 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.264.600.000 2.259.093.850 (5.506.150) 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 11.321.000.000 12.401.119.900 1.080.119.900 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 11.321.000.000 12.401.119.900 1.080.119.900 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.321.000.000 12.401.119.900 1.080.119.900 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.321.000.000 12.401.119.900 1.080.119.900 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 3.785.131.000 3.975.566.000 190.435.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 19 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya 3.785.131.000 3.975.566.000 190.435.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 19 5 1 BELANJA OPERASI 3.785.131.000 3.960.566.000 175.435.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.785.131.000 3.960.566.000 175.435.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 19 5 2 BELANJA MODAL 0 15.000.000 15.000.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 19 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 15.000.000 15.000.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 17.138.352.587 17.060.571.020 (77.781.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.721.190.000 2.721.190.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 00 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 868.161.000 868.161.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 868.161.000 868.161.000 0 157 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 868.161.000 868.161.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 868.161.000 868.161.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1.000.000.000 1.000.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1.000.000.000 1.000.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 1.000.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 1.000.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 00 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 853.029.000 853.029.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 266.971.000 266.971.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 266.971.000 266.971.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 266.971.000 266.971.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata 586.058.000 586.058.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 586.058.000 586.058.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 586.058.000 586.058.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.962.174.750 2.015.950.750 53.776.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 1.962.174.750 2.015.950.750 53.776.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 527.977.000 581.753.000 53.776.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 502.977.000 556.753.000 53.776.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 502.977.000 556.753.000 53.776.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000 25.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.000.000 25.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 276.559.000 276.559.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 276.559.000 276.559.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 276.559.000 276.559.000 0 158 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri 1.034.315.000 1.034.315.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.034.315.000 1.034.315.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.034.315.000 1.034.315.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 123.323.750 123.323.750 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 123.323.750 123.323.750 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.323.750 123.323.750 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.730.691.000 1.730.691.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 1.730.691.000 1.730.691.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 1.351.682.000 1.351.682.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.351.682.000 1.351.682.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.351.682.000 1.351.682.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 89.009.000 89.009.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 89.009.000 89.009.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.009.000 89.009.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 290.000.000 290.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 290.000.000 290.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000 290.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.724.296.837 10.592.739.270 (131.557.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 166.684.000 146.287.000 (20.397.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 78.530.000 78.530.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 78.530.000 78.530.000 0 159 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.530.000 78.530.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 28.017.000 28.017.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.017.000 28.017.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.017.000 28.017.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.137.000 39.740.000 (20.397.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 60.137.000 39.740.000 (20.397.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.137.000 39.740.000 (20.397.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.770.016.320 8.638.529.753 (131.486.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.717.096.320 8.585.609.753 (131.486.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.717.096.320 8.585.609.753 (131.486.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.717.096.320 8.585.609.753 (131.486.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37.920.000 37.920.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 37.920.000 37.920.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 37.920.000 37.920.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.887.000 1.887.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.887.000 1.887.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.887.000 1.887.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.113.000 13.113.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.113.000 13.113.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.113.000 13.113.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 27.800.000 27.800.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 11.000.000 11.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 11.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 11.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.800.000 16.800.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.800.000 16.800.000 0 160 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 16.800.000 16.800.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 692.535.250 692.535.250 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.805.000 9.805.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.805.000 9.805.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.805.000 9.805.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.163.000 12.163.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.163.000 12.163.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.163.000 12.163.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.914.000 4.914.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.914.000 4.914.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.914.000 4.914.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.980.000 34.980.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 34.980.000 34.980.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.980.000 34.980.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.800.000 4.800.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 471.986.250 471.986.250 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 471.986.250 471.986.250 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 471.986.250 471.986.250 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 38.791.000 38.791.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 38.791.000 38.791.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.791.000 38.791.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 115.096.000 115.096.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 115.096.000 115.096.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.096.000 115.096.000 0 161 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 46.163.000 69.489.000 23.326.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.163.000 69.489.000 23.326.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 296.000 296.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 296.000 296.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 46.163.000 69.193.000 23.030.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.101.000 69.193.000 28.092.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.062.000 0 (5.062.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 620.661.350 617.661.350 (3.000.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36.440.000 36.440.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.440.000 36.440.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.440.000 36.440.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 190.849.350 187.849.350 (3.000.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 190.849.350 187.849.350 (3.000.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.849.350 187.849.350 (3.000.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 393.372.000 393.372.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 393.372.000 393.372.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 393.372.000 393.372.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 400.436.917 400.436.917 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27.232.000 27.232.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.232.000 27.232.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.232.000 27.232.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 169.971.900 169.971.900 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 169.971.900 169.971.900 0 162 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.971.900 169.971.900 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.225.000 10.225.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.225.000 10.225.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.225.000 10.225.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 54.795.000 54.795.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 54.795.000 54.795.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.795.000 54.795.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 138.213.017 138.213.017 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 138.213.017 138.213.017 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.213.017 138.213.017 0 Jumlah Belanja 34.509.083.587 35.696.350.770 1.187.267.183 Total Surplus/(Defisit) (34.471.833.587) (35.179.816.510) (707.982.923) 0 00 3.26.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 163 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.223.780.400 1.598.625.820 374.845.420 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.103.068.000 1.449.910.420 346.842.420 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 120.712.400 148.715.400 28.003.000 Jumlah Pendapatan 1.223.780.400 1.598.625.820 374.845.420 0 00 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 670.739.000 859.704.000 188.965.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 670.739.000 859.704.000 188.965.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 13 1.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 670.739.000 859.704.000 188.965.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 13 1.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 670.739.000 859.704.000 188.965.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 13 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 670.739.000 859.704.000 188.965.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 13 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.611.000 290.256.000 184.645.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 13 1.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 565.128.000 569.448.000 4.320.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.324.826.750 1.502.676.750 177.850.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.092.107.500 1.264.457.500 172.350.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 315.353.500 487.703.500 172.350.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 182.558.500 182.558.500 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 182.558.500 182.558.500 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.558.500 182.558.500 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 132.795.000 305.145.000 172.350.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 132.795.000 305.145.000 172.350.000 164 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 132.795.000 305.145.000 172.350.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.04 00 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi 776.754.000 776.754.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.04 01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 776.754.000 776.754.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 776.754.000 776.754.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 776.754.000 776.754.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 93.142.000 95.892.000 2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi 37.635.000 37.635.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota 37.635.000 37.635.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.635.000 37.635.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.635.000 37.635.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 55.507.000 58.257.000 2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 55.507.000 58.257.000 2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.507.000 58.257.000 2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.507.000 58.257.000 2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 139.577.250 142.327.250 2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 139.577.250 142.327.250 2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 40.163.500 40.163.500 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.163.500 40.163.500 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.163.500 40.163.500 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 60.595.000 60.595.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.595.000 60.595.000 0 165 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.595.000 60.595.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 38.818.750 41.568.750 2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 38.818.750 41.568.750 2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.818.750 41.568.750 2.750.000 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 5.249.000.000 4.894.144.200 (354.855.800) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 5.249.000.000 4.894.144.200 (354.855.800) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 1.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 5.249.000.000 4.894.144.200 (354.855.800) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 1.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman 5.249.000.000 4.894.144.200 (354.855.800) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.249.000.000 4.884.694.200 (364.305.800) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.906.700.000 2.814.657.000 (92.043.000) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 1.08 01 5 1 05 Belanja Hibah 2.342.300.000 2.070.037.200 (272.262.800) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 1.08 01 5 2 BELANJA MODAL 0 9.450.000 9.450.000 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 1.08 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 9.450.000 9.450.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 95.847.962.933 93.760.625.570 (2.087.337.363) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 29.143.830.000 29.325.407.000 181.577.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.01 00 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 5.165.913.000 5.325.283.000 159.370.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.01 01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 5.165.913.000 5.325.283.000 159.370.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.165.913.000 5.325.283.000 159.370.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 338.913.000 359.283.000 20.370.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 4.827.000.000 4.966.000.000 139.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 00 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 1.244.639.000 1.261.346.000 16.707.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 59.000.000 61.750.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.000.000 61.750.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.000.000 61.750.000 2.750.000 166 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 493.578.000 502.348.000 8.770.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 479.070.000 487.840.000 8.770.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 479.070.000 487.840.000 8.770.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL 14.508.000 14.508.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.508.000 14.508.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 615.759.500 618.509.500 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 615.759.500 618.509.500 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 615.759.500 618.509.500 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 76.301.500 78.738.500 2.437.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 76.301.500 76.601.500 300.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.301.500 76.601.500 300.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 04 5 2 BELANJA MODAL 0 2.137.000 2.137.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 2.137.000 2.137.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 00 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 22.733.278.000 22.738.778.000 5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 19.733.278.000 19.736.028.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.733.278.000 19.736.028.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 338.078.000 340.828.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 01 5 1 05 Belanja Hibah 19.395.200.000 19.395.200.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 3.000.000.000 3.002.750.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000.000 3.002.750.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000.000 3.002.750.000 2.750.000 167 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.064.911.250 5.258.126.064 193.214.814 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 00 Penataan Prasarana Pertanian 5.064.911.250 5.258.126.064 193.214.814 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 3.482.249.250 3.675.464.064 193.214.814 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.482.249.250 3.675.464.064 193.214.814 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.215.689.250 2.255.559.250 39.870.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.266.560.000 1.419.904.814 153.344.814 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani 1.582.662.000 1.582.662.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.582.662.000 1.582.662.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 607.662.000 607.662.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 975.000.000 975.000.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.207.762.000 1.213.262.000 5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 83.603.000 83.603.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 83.603.000 83.603.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 83.603.000 83.603.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.603.000 83.603.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 00 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 586.916.000 589.666.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 26.705.000 29.455.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.705.000 29.455.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.705.000 29.455.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 03 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi 560.211.000 560.211.000 0 168 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 560.211.000 560.211.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 560.211.000 560.211.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.03 00 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 500.000.000 502.750.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.03 03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 500.000.000 502.750.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 493.195.000 495.945.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 493.195.000 495.945.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.03 03 5 2 BELANJA MODAL 6.805.000 6.805.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.03 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.805.000 6.805.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.05 00 Kesejahteraan Hewan 37.243.000 37.243.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.05 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 37.243.000 37.243.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.243.000 37.243.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.243.000 37.243.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 60.000.000 65.500.000 5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 60.000.000 65.500.000 5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 60.000.000 65.500.000 5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 65.500.000 5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 65.500.000 5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.461.334.000 3.556.834.000 95.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.01 00 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 195.950.000 198.700.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.01 01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 195.950.000 198.700.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 195.950.000 198.700.000 2.750.000 169 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.950.000 198.700.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 00 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 3.265.384.000 3.358.134.000 92.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 3.054.797.000 3.144.797.000 90.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.817.043.000 2.817.043.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.817.043.000 2.817.043.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL 237.754.000 327.754.000 90.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 202.754.000 202.754.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.000.000 35.000.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 90.000.000 90.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 210.587.000 213.337.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 210.587.000 213.337.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 210.587.000 213.337.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 56.910.125.683 54.341.496.506 (2.568.629.177) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 92.663.000 92.663.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.304.000 46.304.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.304.000 46.304.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.304.000 46.304.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 18.723.000 18.723.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.723.000 18.723.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.723.000 18.723.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.636.000 27.636.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 27.636.000 27.636.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.636.000 27.636.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 52.094.846.840 48.726.696.213 (3.368.150.627) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 51.926.531.840 48.558.381.213 (3.368.150.627) 170 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.926.531.840 48.558.381.213 (3.368.150.627) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 51.926.531.840 48.558.381.213 (3.368.150.627) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 155.460.000 155.460.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 155.460.000 155.460.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 155.460.000 155.460.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12.855.000 12.855.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.855.000 12.855.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.855.000 12.855.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 87.120.000 87.120.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 87.120.000 87.120.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 87.120.000 87.120.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 87.120.000 87.120.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 32.214.000 32.214.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 32.214.000 32.214.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 32.214.000 32.214.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.214.000 32.214.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 197.035.000 199.138.000 2.103.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.708.000 22.708.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.708.000 22.708.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.708.000 22.708.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 2.103.000 2.103.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0 2.103.000 2.103.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 2.103.000 2.103.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.465.000 13.465.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.465.000 13.465.000 0 171 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.465.000 13.465.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 62.961.000 62.961.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 62.961.000 62.961.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.961.000 62.961.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.800.000 4.800.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93.101.000 93.101.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 93.101.000 93.101.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.101.000 93.101.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 820.000.000 820.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 675.000.000 675.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 675.000.000 675.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 675.000.000 675.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 145.000.000 145.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 0 145.000.000 145.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.07 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 145.000.000 145.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.405.900.643 3.281.319.093 (124.581.550) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 79.882.000 79.882.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 79.882.000 79.882.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.882.000 79.882.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 969.421.443 844.839.893 (124.581.550) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 969.421.443 844.839.893 (124.581.550) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 969.421.443 844.839.893 (124.581.550) 172 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.356.597.200 2.356.597.200 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.356.597.200 2.356.597.200 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.356.597.200 2.356.597.200 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.000.346.200 1.102.346.200 102.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.216.000 37.216.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.216.000 37.216.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.216.000 37.216.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 577.502.200 577.502.200 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 577.502.200 577.502.200 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 577.502.200 577.502.200 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.030.000 35.030.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 35.030.000 35.030.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.030.000 35.030.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 312.828.000 414.828.000 102.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 312.828.000 339.828.000 27.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 312.828.000 339.828.000 27.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 75.000.000 75.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 75.000.000 75.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 37.770.000 37.770.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 37.770.000 37.770.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.770.000 37.770.000 0 Jumlah Belanja 103.092.528.683 101.017.150.520 (2.075.378.163) Total Surplus/(Defisit) (101.868.748.283) (99.418.524.700) 2.450.223.583 173 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.1.03.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 0 00 3.27.2.09.1.03.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 174 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.1.03.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 307.200.000 247.200.000 (60.000.000) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 257.200.000 222.200.000 (35.000.000) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 50.000.000 25.000.000 (25.000.000) Jumlah Pendapatan 307.200.000 247.200.000 (60.000.000) 0 00 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 218.220.000 218.220.000 1 03 3.31.3.30.1.03.02.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 0 218.220.000 218.220.000 1 03 3.31.3.30.1.03.02.0000 13 1.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 0 218.220.000 218.220.000 1 03 3.31.3.30.1.03.02.0000 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 0 218.220.000 218.220.000 1 03 3.31.3.30.1.03.02.0000 13 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 205.155.000 205.155.000 1 03 3.31.3.30.1.03.02.0000 13 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 205.155.000 205.155.000 1 03 3.31.3.30.1.03.02.0000 13 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL 0 13.065.000 13.065.000 1 03 3.31.3.30.1.03.02.0000 13 1.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 13.065.000 13.065.000 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 12.379.600.000 17.067.629.500 4.688.029.500 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 12.379.600.000 17.067.629.500 4.688.029.500 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 12.379.600.000 17.067.629.500 4.688.029.500 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 03 Pengembangan Industri Kreatif 12.379.600.000 17.067.629.500 4.688.029.500 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.319.065.000 13.573.706.000 1.254.641.000 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.999.305.000 13.253.946.000 1.254.641.000 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 03 5 1 05 Belanja Hibah 319.760.000 319.760.000 0 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 03 5 2 BELANJA MODAL 60.535.000 3.493.923.500 3.433.388.500 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 2.554.313.000 2.554.313.000 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 199.075.500 199.075.500 175 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.1.03.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 60.535.000 740.535.000 680.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.248.925.000 4.410.245.800 2.161.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 28.233.000 28.233.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.04 00 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 28.233.000 28.233.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.04 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 28.233.000 28.233.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.233.000 28.233.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.233.000 28.233.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 82.487.000 1.967.807.800 1.885.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 00 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 82.487.000 1.967.807.800 1.885.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 44.557.000 44.557.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.557.000 44.557.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.557.000 44.557.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 37.930.000 1.923.250.800 1.885.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.930.000 1.923.250.800 1.885.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.930.000 1.923.250.800 1.885.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 303.580.000 487.580.000 184.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 00 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 303.580.000 487.580.000 184.000.000 176 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.1.03.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 172.566.000 172.566.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 172.566.000 172.566.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.566.000 172.566.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 131.014.000 315.014.000 184.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 131.014.000 315.014.000 184.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.014.000 315.014.000 184.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 627.969.000 719.969.000 92.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.01 00 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 320.746.000 412.746.000 92.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 320.746.000 412.746.000 92.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 320.746.000 412.746.000 92.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.746.000 412.746.000 92.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.03 00 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 307.223.000 307.223.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.03 01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 307.223.000 307.223.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 307.223.000 307.223.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 307.223.000 307.223.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1.206.656.000 1.206.656.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 07 1.02 00 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri 1.206.656.000 1.206.656.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 07 1.02 01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 1.206.656.000 1.206.656.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 07 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.206.656.000 1.206.656.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 07 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 546.656.000 546.656.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 07 1.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 660.000.000 660.000.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 24.841.247.064 23.849.450.416 (991.796.648) 177 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.1.03.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 4.271.949.600 4.951.383.400 679.433.800 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 00 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 4.271.949.600 4.951.383.400 679.433.800 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 348.851.000 348.851.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 348.851.000 348.851.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 348.851.000 348.851.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 784.552.600 830.412.600 45.860.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 784.552.600 820.412.600 35.860.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 784.552.600 820.412.600 35.860.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 04 5 2 BELANJA MODAL 0 10.000.000 10.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 10.000.000 10.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 3.138.546.000 3.772.119.800 633.573.800 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.138.546.000 3.772.119.800 633.573.800 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.974.546.000 2.413.119.800 438.573.800 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 1.164.000.000 1.359.000.000 195.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 180.116.750 235.116.750 55.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 03 1.01 00 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi 180.116.750 235.116.750 55.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 03 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi 180.116.750 235.116.750 55.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 180.116.750 235.116.750 55.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.116.750 235.116.750 55.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 20.389.180.714 18.662.950.266 (1.726.230.448) 178 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.1.03.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 141.977.000 141.977.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 102.569.000 102.569.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 102.569.000 102.569.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.569.000 102.569.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 11.715.000 11.715.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.715.000 11.715.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.715.000 11.715.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.693.000 27.693.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 27.693.000 27.693.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.693.000 27.693.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.485.393.172 15.624.458.724 (1.860.934.448) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.402.913.172 15.541.978.724 (1.860.934.448) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.402.913.172 15.541.978.724 (1.860.934.448) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 17.402.913.172 15.541.978.724 (1.860.934.448) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70.980.000 70.980.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 70.980.000 70.980.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 70.980.000 70.980.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.000.000 6.000.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.500.000 5.500.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.500.000 5.500.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000 5.500.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 40.320.000 40.320.000 0 179 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.1.03.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 40.320.000 40.320.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 40.320.000 40.320.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 35.700.000 35.700.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.620.000 4.620.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 613.050.000 613.050.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.108.000 6.108.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.108.000 6.108.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.108.000 6.108.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 52.475.000 52.475.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 52.475.000 52.475.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.475.000 52.475.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 67.598.000 67.598.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 67.598.000 67.598.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.598.000 67.598.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.303.000 6.303.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.303.000 6.303.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.303.000 6.303.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 78.879.000 78.879.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 78.879.000 78.879.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.879.000 78.879.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17.100.000 17.100.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.100.000 17.100.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000 17.100.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 264.937.000 264.937.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 264.937.000 264.937.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 264.937.000 264.937.000 0 180 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.1.03.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 119.650.000 119.650.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 119.650.000 119.650.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.650.000 119.650.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 72.068.000 72.068.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000 3.500.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 3.500.000 3.500.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.500.000 3.500.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 68.568.000 68.568.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.07 11 5 2 BELANJA MODAL 68.568.000 68.568.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.568.000 68.568.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.555.241.200 1.645.061.200 89.820.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 531.982.000 621.802.000 89.820.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 531.982.000 621.802.000 89.820.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 531.982.000 621.802.000 89.820.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.023.259.200 1.023.259.200 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.023.259.200 1.023.259.200 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.023.259.200 1.023.259.200 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 481.131.342 526.015.342 44.884.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.183.000 25.183.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.183.000 25.183.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.183.000 25.183.000 0 181 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.1.03.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 250.064.550 244.958.550 (5.106.000) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 250.064.550 244.958.550 (5.106.000) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.064.550 244.958.550 (5.106.000) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.565.000 6.565.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.565.000 6.565.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.565.000 6.565.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42.890.000 42.890.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 42.890.000 42.890.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.890.000 42.890.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 99.799.592 99.799.592 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 99.799.592 99.799.592 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.799.592 99.799.592 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 56.629.200 106.619.200 49.990.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 56.629.200 56.619.200 (10.000) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.629.200 56.619.200 (10.000) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 10 5 2 BELANJA MODAL 0 50.000.000 50.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 50.000.000 50.000.000 Jumlah Belanja 39.469.772.064 45.545.545.716 6.075.773.652 Total Surplus/(Defisit) (39.162.572.064) (45.298.345.716) (6.135.773.652) 0 00 3.31.3.30.1.03.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 182 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.742.050.000 1.768.900.000 26.850.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.668.250.000 1.576.025.000 (92.225.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 73.800.000 192.875.000 119.075.000 Jumlah Pendapatan 1.742.050.000 1.768.900.000 26.850.000 0 00 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 50.069.235.857 49.798.764.586 (270.471.271) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 200.940.000 200.940.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02 1.01 00 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 200.940.000 200.940.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 200.940.000 200.940.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.940.000 200.940.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.940.000 200.940.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 11.429.472.750 11.698.333.812 268.861.062 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 00 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 11.318.241.750 11.587.102.812 268.861.062 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 11.318.241.750 11.587.102.812 268.861.062 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.920.829.750 11.155.178.812 234.349.062 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.316.145.750 8.441.694.812 125.549.062 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 2.604.684.000 2.713.484.000 108.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 2 BELANJA MODAL 397.412.000 431.924.000 34.512.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 397.412.000 431.924.000 34.512.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 00 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 28.119.000 28.119.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 28.119.000 28.119.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.119.000 28.119.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.119.000 28.119.000 0 183 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.04 00 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 83.112.000 83.112.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.04 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 83.112.000 83.112.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 83.112.000 83.112.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.112.000 83.112.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 914.795.000 1.419.312.400 504.517.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 00 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 509.072.000 1.013.889.400 504.817.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 02 Pelayanan Antar Kerja 113.863.000 113.083.000 (780.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 113.863.000 113.083.000 (780.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.863.000 113.083.000 (780.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 60.500.500 60.500.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 60.500.500 60.500.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.500.500 60.500.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) 57.810.500 57.810.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 57.810.500 57.810.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.810.500 57.810.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 276.898.000 782.495.400 505.597.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 276.898.000 782.495.400 505.597.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.638.000 584.235.400 505.597.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 198.260.000 198.260.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 39.411.000 39.411.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 39.411.000 39.411.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.411.000 39.411.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.411.000 39.411.000 0 184 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 00 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 366.312.000 366.012.000 (300.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 44.564.000 44.564.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.564.000 44.564.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.564.000 44.564.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 321.748.000 321.448.000 (300.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 321.748.000 321.448.000 (300.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.923.000 73.623.000 (300.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 04 5 1 05 Belanja Hibah 247.825.000 247.825.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 592.636.500 592.636.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.01 00 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota 94.786.000 94.786.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 94.786.000 94.786.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 94.786.000 94.786.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.786.000 94.786.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 280.065.500 280.065.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 212.900.500 212.900.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 212.900.500 212.900.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 212.900.500 212.900.500 0 185 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi 54.271.000 54.271.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 54.271.000 54.271.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.271.000 54.271.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 12.894.000 12.894.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.894.000 12.894.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.894.000 12.894.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 00 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 217.785.000 217.785.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 104.235.000 104.235.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 104.235.000 104.235.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.235.000 104.235.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 113.550.000 113.550.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 113.550.000 113.550.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.550.000 113.550.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 1.096.970.100 1.348.170.100 251.200.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 1.096.970.100 1.348.170.100 251.200.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 428.459.000 554.859.000 126.400.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 428.459.000 554.859.000 126.400.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 428.459.000 554.859.000 126.400.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 668.511.100 793.311.100 124.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 568.511.100 663.311.100 94.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 568.511.100 663.311.100 94.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000 130.000.000 30.000.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 130.000.000 30.000.000 186 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 35.834.421.507 34.539.371.774 (1.295.049.733) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 186.081.000 180.081.000 (6.000.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 76.751.000 75.251.000 (1.500.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 76.751.000 75.251.000 (1.500.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.751.000 75.251.000 (1.500.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 51.000.000 46.500.000 (4.500.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 51.000.000 46.500.000 (4.500.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000 46.500.000 (4.500.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.330.000 58.330.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 58.330.000 58.330.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.330.000 58.330.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.477.698.129 28.088.285.866 (1.389.412.263) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.342.318.129 27.952.905.866 (1.389.412.263) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.342.318.129 27.952.905.866 (1.389.412.263) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 29.342.318.129 27.952.905.866 (1.389.412.263) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.380.000 100.380.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.380.000 100.380.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 100.380.000 100.380.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.579.000 10.579.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.579.000 10.579.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.579.000 10.579.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 24.421.000 24.421.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 24.421.000 24.421.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.421.000 24.421.000 0 187 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 53.600.000 53.600.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 11.000.000 11.000.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 11.000.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 11.000.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 42.600.000 42.600.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 42.600.000 42.600.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 42.600.000 42.600.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.301.000 8.901.000 (5.400.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 14.301.000 8.901.000 (5.400.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 14.301.000 8.901.000 (5.400.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.301.000 8.901.000 (5.400.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 662.940.000 662.940.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 46.855.000 46.855.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.855.000 46.855.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.855.000 46.855.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90.457.000 90.457.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.457.000 90.457.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.457.000 90.457.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.812.000 23.812.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.812.000 23.812.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.812.000 23.812.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.372.000 13.372.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.372.000 13.372.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.372.000 13.372.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 56.336.000 56.336.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 56.336.000 56.336.000 0 188 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.336.000 56.336.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.720.000 15.720.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.720.000 15.720.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.720.000 15.720.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 416.388.000 416.388.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 416.388.000 416.388.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 416.388.000 416.388.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 705.376.000 991.334.000 285.958.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 268.750.000 268.750.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0 268.750.000 268.750.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 268.750.000 268.750.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.000.000 60.000.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 09 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 60.000.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 60.000.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 645.376.000 662.584.000 17.208.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 645.376.000 662.584.000 17.208.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 645.376.000 662.584.000 17.208.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.384.537.578 3.215.222.108 (169.315.470) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.879.000 16.879.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.879.000 16.879.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.879.000 16.879.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 915.525.178 745.609.708 (169.915.470) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 915.525.178 745.609.708 (169.915.470) 189 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 915.525.178 745.609.708 (169.915.470) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.452.133.400 2.452.733.400 600.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.452.133.400 2.452.733.400 600.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 900.000 0 (900.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.451.233.400 2.452.733.400 1.500.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.349.887.800 1.339.007.800 (10.880.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.151.000 31.151.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.151.000 31.151.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.151.000 31.151.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 730.304.200 730.304.200 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 730.304.200 730.304.200 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 730.304.200 730.304.200 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 198.960.000 168.960.000 (30.000.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 198.960.000 168.960.000 (30.000.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 198.960.000 168.960.000 (30.000.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 314.417.600 333.537.600 19.120.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 314.417.600 333.537.600 19.120.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 680.000 0 (680.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 313.737.600 333.537.600 19.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.055.000 75.055.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 75.055.000 75.055.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.055.000 75.055.000 0 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 6.381.258.000 6.372.225.000 (9.033.000) 190 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 6.381.258.000 6.372.225.000 (9.033.000) 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 6.381.258.000 6.372.225.000 (9.033.000) 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 6.381.258.000 6.372.225.000 (9.033.000) 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 23 5 1 BELANJA OPERASI 6.307.108.000 6.298.075.000 (9.033.000) 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.607.628.000 5.598.595.000 (9.033.000) 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 23 5 1 05 Belanja Hibah 699.480.000 699.480.000 0 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 23 5 2 BELANJA MODAL 74.150.000 74.150.000 0 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 23 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.150.000 74.150.000 0 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 450.599.000 414.498.000 (36.101.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 450.599.000 414.498.000 (36.101.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 450.599.000 414.498.000 (36.101.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 450.599.000 414.498.000 (36.101.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 450.599.000 414.498.000 (36.101.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 450.599.000 414.498.000 (36.101.000) Jumlah Belanja 56.901.092.857 56.585.487.586 (315.605.271) Total Surplus/(Defisit) (55.159.042.857) (54.816.587.586) 342.455.271 0 00 3.32.2.07.2.22.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 191 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 417.000.000 481.200.000 64.200.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 417.000.000 418.500.000 1.500.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 62.700.000 62.700.000 Jumlah Pendapatan 417.000.000 481.200.000 64.200.000 0 00 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 151.182.000 278.113.400 126.931.400 1 03 4.01.2.22.2.10.01.0000 13 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 151.182.000 278.113.400 126.931.400 1 03 4.01.2.22.2.10.01.0000 13 1.02 00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 151.182.000 278.113.400 126.931.400 1 03 4.01.2.22.2.10.01.0000 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 0 144.952.600 144.952.600 1 03 4.01.2.22.2.10.01.0000 13 1.02 01 5 2 BELANJA MODAL 0 144.952.600 144.952.600 1 03 4.01.2.22.2.10.01.0000 13 1.02 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 144.952.600 144.952.600 1 03 4.01.2.22.2.10.01.0000 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 151.182.000 133.160.800 (18.021.200) 1 03 4.01.2.22.2.10.01.0000 13 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 151.182.000 133.160.800 (18.021.200) 1 03 4.01.2.22.2.10.01.0000 13 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.182.000 133.160.800 (18.021.200) 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 958.592.000 992.472.000 33.880.000 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 958.592.000 992.472.000 33.880.000 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 958.592.000 992.472.000 33.880.000 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 490.000.000 516.050.000 26.050.000 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 490.000.000 516.050.000 26.050.000 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 490.000.000 516.050.000 26.050.000 192 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 09 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 437.840.000 404.794.000 (33.046.000) 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 437.840.000 404.794.000 (33.046.000) 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 437.840.000 404.794.000 (33.046.000) 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 30.752.000 71.628.000 40.876.000 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.114.000 800.000 (314.000) 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.114.000 800.000 (314.000) 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 11 5 2 BELANJA MODAL 29.638.000 70.828.000 41.190.000 2 10 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.638.000 70.828.000 41.190.000 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 478.852.000 569.332.000 90.480.000 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 18.752.000 18.752.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.01 00 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 18.752.000 18.752.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.01 02 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi 11.668.000 11.668.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.668.000 11.668.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.668.000 11.668.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.01 04 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan 7.084.000 7.084.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.084.000 7.084.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.084.000 7.084.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 150.181.000 150.181.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil 150.181.000 150.181.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 150.181.000 150.181.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 150.181.000 150.181.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.181.000 150.181.000 0 193 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 102.971.000 193.451.000 90.480.000 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 94.177.000 184.657.000 90.480.000 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 02 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 63.196.000 153.676.000 90.480.000 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.196.000 153.676.000 90.480.000 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.196.000 153.676.000 90.480.000 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 10.167.000 10.167.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.167.000 10.167.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.167.000 10.167.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 07 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 20.814.000 20.814.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.814.000 20.814.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.814.000 20.814.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 8.794.000 8.794.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 01 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 8.794.000 8.794.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.794.000 8.794.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.794.000 8.794.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 206.948.000 206.948.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 00 Penyediaan Profil Kependudukan 206.948.000 206.948.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi 143.848.000 143.848.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 124.848.000 124.848.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.848.000 124.848.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 01 5 2 BELANJA MODAL 19.000.000 19.000.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.000.000 19.000.000 0 194 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain 63.100.000 63.100.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.100.000 63.100.000 0 2 12 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.100.000 63.100.000 0 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.491.521.300 4.129.525.388 1.638.004.088 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.491.521.300 4.129.525.388 1.638.004.088 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.01 00 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 0 323.133.000 323.133.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 0 323.133.000 323.133.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 323.133.000 323.133.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 323.133.000 323.133.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 830.000.000 1.151.392.838 321.392.838 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 200.000.000 580.265.838 380.265.838 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 41.400.000 41.400.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 41.400.000 41.400.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 02 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000 538.865.838 338.865.838 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 200.000.000 200.000.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 338.865.838 138.865.838 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 630.000.000 571.127.000 (58.873.000) 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 630.000.000 571.127.000 (58.873.000) 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 630.000.000 571.127.000 (58.873.000) 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 00 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 928.761.300 1.643.232.800 714.471.500 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0 175.873.000 175.873.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 01 5 2 BELANJA MODAL 0 175.873.000 175.873.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 175.873.000 175.873.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 03 Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan 928.761.300 1.467.359.800 538.598.500 195 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 888.672.300 1.329.059.300 440.387.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 888.672.300 1.329.059.300 440.387.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL 40.089.000 138.300.500 98.211.500 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.747.000 113.958.500 98.211.500 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.06 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 24.342.000 24.342.000 0 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 732.760.000 1.011.766.750 279.006.750 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 0 163.658.750 163.658.750 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 163.658.750 163.658.750 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 163.658.750 163.658.750 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 18 Pengembangan Kewirausahaan Desa 342.760.000 309.360.000 (33.400.000) 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 18 5 1 BELANJA OPERASI 342.760.000 309.360.000 (33.400.000) 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 342.760.000 309.360.000 (33.400.000) 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 22 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa 390.000.000 538.748.000 148.748.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 22 5 1 BELANJA OPERASI 390.000.000 527.500.000 137.500.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 390.000.000 527.500.000 137.500.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 22 5 2 BELANJA MODAL 0 11.248.000 11.248.000 2 22 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.09 22 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 11.248.000 11.248.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 160.345.570.061 157.586.436.684 (2.759.133.377) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 367.731.000 367.731.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 00 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 367.731.000 367.731.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 109.754.000 109.754.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 109.754.000 109.754.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.754.000 109.754.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 13.267.000 13.267.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.267.000 13.267.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.267.000 13.267.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 83.056.000 83.056.000 0 196 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 83.056.000 83.056.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.056.000 83.056.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 161.654.000 161.654.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 161.654.000 161.654.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.654.000 161.654.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 1.271.204.000 1.464.724.000 193.520.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 00 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 471.129.000 574.849.000 103.720.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 81.054.000 184.774.000 103.720.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 81.054.000 184.774.000 103.720.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.054.000 184.774.000 103.720.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 03 Fasilitasi Penataan Wilayah 390.075.000 390.075.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 310.075.000 310.075.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 310.075.000 310.075.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL 80.000.000 80.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 80.000.000 80.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.02 00 Pelaksanaan Otonomi Daerah 604.936.000 694.736.000 89.800.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.02 02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 203.482.000 203.482.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 203.482.000 203.482.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 203.482.000 203.482.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.02 03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 401.454.000 491.254.000 89.800.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 401.454.000 491.254.000 89.800.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 401.454.000 491.254.000 89.800.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.03 00 Fasilitasi Kerjasama Daerah 195.139.000 195.139.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.03 01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah 195.139.000 195.139.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 195.139.000 195.139.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 03 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.139.000 195.139.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 49.065.567.000 49.354.267.000 288.700.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.01 00 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 44.439.517.000 44.439.517.000 0 197 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.01 02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 44.439.517.000 44.439.517.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.439.517.000 44.439.517.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.864.517.000 10.864.517.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 33.575.000.000 33.575.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 00 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 622.181.000 722.581.000 100.400.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 39.830.000 125.950.000 86.120.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.830.000 125.950.000 86.120.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.830.000 125.950.000 86.120.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 257.800.000 257.800.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 250.608.000 250.608.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.608.000 250.608.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 02 5 2 BELANJA MODAL 7.192.000 7.192.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.192.000 7.192.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 324.551.000 338.831.000 14.280.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 324.551.000 338.831.000 14.280.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 324.551.000 338.831.000 14.280.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 00 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 4.003.869.000 4.192.169.000 188.300.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 49.340.000 49.340.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 49.340.000 49.340.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.340.000 49.340.000 0 198 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 3.954.529.000 4.142.829.000 188.300.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.954.529.000 4.142.829.000 188.300.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.729.529.000 1.917.829.000 188.300.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 04 1.03 02 5 1 05 Belanja Hibah 2.225.000.000 2.225.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 3.814.728.930 4.006.708.682 191.979.752 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 00 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 1.942.654.250 1.942.654.250 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 318.555.000 318.555.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 318.555.000 318.555.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 318.555.000 318.555.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan 27.792.000 27.792.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.792.000 27.792.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.792.000 27.792.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 1.253.089.000 1.253.089.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.253.089.000 1.253.089.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.253.089.000 1.253.089.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota 343.218.250 343.218.250 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 343.218.250 343.218.250 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 343.218.250 343.218.250 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.02 00 Fasilitasi Bantuan Hukum 1.872.074.680 2.064.054.432 191.979.752 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.02 01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 473.742.000 465.742.000 (8.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 473.742.000 465.742.000 (8.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 473.742.000 465.742.000 (8.000.000) 199 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.02 02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 1.398.332.680 1.598.312.432 199.979.752 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.398.332.680 1.598.312.432 199.979.752 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 05 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.398.332.680 1.598.312.432 199.979.752 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.702.784.550 2.279.746.000 (1.423.038.550) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.01 00 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 1.411.052.000 1.411.052.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.01 01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 1.032.537.000 1.032.537.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.032.537.000 1.032.537.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.032.537.000 1.032.537.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 378.515.000 378.515.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 378.515.000 378.515.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 378.515.000 378.515.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.02 00 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 2.119.718.550 696.680.000 (1.423.038.550) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.02 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 2.119.718.550 696.680.000 (1.423.038.550) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.119.718.550 696.680.000 (1.423.038.550) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 905.207.000 696.680.000 (208.527.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.02 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.214.511.550 0 (1.214.511.550) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.03 00 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 172.014.000 172.014.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.03 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 172.014.000 172.014.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 172.014.000 172.014.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 06 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.014.000 172.014.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 321.708.000 283.508.500 (38.199.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.01 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 237.178.000 202.711.000 (34.467.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.01 02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 237.178.000 202.711.000 (34.467.000) 200 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 237.178.000 202.711.000 (34.467.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 237.178.000 202.711.000 (34.467.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.02 00 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4.710.000 3.424.000 (1.286.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.02 01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik 4.710.000 3.424.000 (1.286.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.710.000 3.424.000 (1.286.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.710.000 3.424.000 (1.286.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.03 00 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 79.820.000 77.373.500 (2.446.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.03 03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 79.820.000 77.373.500 (2.446.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 79.820.000 77.373.500 (2.446.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 07 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.820.000 77.373.500 (2.446.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.061.751.000 947.258.500 (114.492.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.01 00 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 150.292.000 77.237.000 (73.055.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.01 03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 150.292.000 77.237.000 (73.055.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 150.292.000 77.237.000 (73.055.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 57.850.000 0 (57.850.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.442.000 77.237.000 (15.205.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.02 00 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 911.459.000 870.021.500 (41.437.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.02 03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 911.459.000 870.021.500 (41.437.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 911.459.000 870.021.500 (41.437.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 08 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 911.459.000 870.021.500 (41.437.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 7.329.930.000 5.861.940.000 (1.467.990.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 00 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewan 6.379.930.000 4.874.025.000 (1.505.905.000) 201 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 01 Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah 1.498.900.000 411.835.000 (1.087.065.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.498.900.000 411.835.000 (1.087.065.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.498.900.000 411.835.000 (1.087.065.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 09 Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota 500.000.000 264.343.000 (235.657.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 264.343.000 (235.657.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 264.343.000 (235.657.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 10 Pelaksanaan Kelembagaan Asli 1.450.000.000 1.853.478.000 403.478.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.450.000.000 1.853.478.000 403.478.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000.000 1.853.478.000 403.478.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 11 Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan 1.035.000.000 533.983.000 (501.017.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.035.000.000 533.983.000 (501.017.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.035.000.000 533.983.000 (501.017.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 12 Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan 757.360.000 846.250.000 88.890.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 757.360.000 846.250.000 88.890.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 757.360.000 846.250.000 88.890.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 13 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan 1.138.670.000 964.136.000 (174.534.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 1.138.670.000 964.136.000 (174.534.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.138.670.000 964.136.000 (174.534.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.02 00 Peningkatan Budaya Pemerintahan 950.000.000 987.915.000 37.915.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 950.000.000 987.915.000 37.915.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 950.000.000 987.915.000 37.915.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 10 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 950.000.000 987.915.000 37.915.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 89.422.763.581 89.263.092.002 (159.671.579) 202 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 235.981.000 235.981.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 152.679.000 152.679.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 152.679.000 152.679.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.679.000 152.679.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 33.910.000 33.910.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 33.910.000 33.910.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.910.000 33.910.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.392.000 49.392.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 49.392.000 49.392.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.392.000 49.392.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 64.917.337.202 61.331.465.492 (3.585.871.710) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 64.474.990.202 60.965.402.492 (3.509.587.710) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 64.474.990.202 60.965.402.492 (3.509.587.710) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 64.474.990.202 60.965.402.492 (3.509.587.710) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 370.510.000 295.510.000 (75.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 370.510.000 295.510.000 (75.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 368.460.000 293.460.000 (75.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000 2.050.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20.828.000 20.828.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.828.000 20.828.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.828.000 20.828.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 51.009.000 49.725.000 (1.284.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 51.009.000 49.725.000 (1.284.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.009.000 49.725.000 (1.284.000) 203 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 151.572.000 137.572.000 (14.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 10.000.000 10.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 141.572.000 127.572.000 (14.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 141.572.000 127.572.000 (14.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 134.400.000 120.400.000 (14.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.172.000 7.172.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 311.271.956 311.271.956 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 223.567.956 223.567.956 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 223.567.956 223.567.956 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 223.567.956 223.567.956 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 87.704.000 87.704.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 0 87.704.000 87.704.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 87.704.000 87.704.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.570.476.000 6.035.288.000 464.812.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 99.794.000 99.794.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 99.794.000 99.794.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.794.000 99.794.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 351.567.000 351.626.000 59.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 351.567.000 351.626.000 59.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 351.567.000 351.626.000 59.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 304.686.000 258.286.000 (46.400.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 304.686.000 258.286.000 (46.400.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 304.686.000 258.286.000 (46.400.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 306.270.000 311.078.000 4.808.000 204 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 306.270.000 311.078.000 4.808.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 306.270.000 311.078.000 4.808.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 90.728.000 90.728.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 82.380.000 82.380.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.380.000 82.380.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 06 5 2 BELANJA MODAL 8.348.000 8.348.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.348.000 8.348.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.130.221.000 4.601.566.000 471.345.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.130.221.000 4.601.566.000 471.345.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.130.221.000 4.601.566.000 471.345.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 200.210.000 235.210.000 35.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 200.210.000 235.210.000 35.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.210.000 235.210.000 35.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 87.000.000 87.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 87.000.000 87.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000 87.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 679.567.000 2.151.827.000 1.472.260.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 900.000.000 900.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 01 5 2 BELANJA MODAL 0 900.000.000 900.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 900.000.000 900.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 549.567.000 549.567.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0 549.567.000 549.567.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 549.567.000 549.567.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 122.046.000 122.046.000 0 205 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 122.046.000 122.046.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 122.046.000 122.046.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 450.337.000 473.030.000 22.693.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.144.000 2.144.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.144.000 2.144.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 448.193.000 470.886.000 22.693.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 408.487.000 431.180.000 22.693.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 39.706.000 39.706.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 107.184.000 107.184.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 107.184.000 107.184.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.184.000 107.184.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.926.866.400 5.019.163.900 92.297.500 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 29.520.000 28.900.000 (620.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.520.000 28.900.000 (620.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.520.000 28.900.000 (620.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.749.885.000 2.872.972.500 123.087.500 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.749.885.000 2.872.972.500 123.087.500 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.749.885.000 2.872.972.500 123.087.500 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 229.686.000 234.516.000 4.830.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 229.686.000 234.516.000 4.830.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 229.686.000 234.516.000 4.830.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.917.775.400 1.882.775.400 (35.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.917.775.400 1.882.775.400 (35.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.917.775.400 1.882.775.400 (35.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.502.199.600 4.751.404.600 249.205.000 206 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 840.075.800 834.031.800 (6.044.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 840.075.800 834.031.800 (6.044.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 840.075.800 834.031.800 (6.044.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.331.167.800 1.351.166.800 19.999.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.331.167.800 1.351.166.800 19.999.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.331.167.800 1.351.166.800 19.999.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 21.645.000 21.645.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 21.645.000 21.645.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.645.000 21.645.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 409.380.000 454.630.000 45.250.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 409.380.000 454.630.000 45.250.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 409.380.000 454.630.000 45.250.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.465.062.000 1.465.062.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.465.062.000 1.465.062.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.465.062.000 1.465.062.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 434.869.000 624.869.000 190.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 434.869.000 434.869.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 434.869.000 434.869.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 10 5 2 BELANJA MODAL 0 190.000.000 190.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.09 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 190.000.000 190.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.307.042.379 3.425.863.554 118.821.175 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 238.500.079 237.359.104 (1.140.975) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 238.500.079 237.359.104 (1.140.975) 207 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai 238.500.079 237.359.104 (1.140.975) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.068.542.300 3.188.504.450 119.962.150 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.11 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.068.542.300 3.188.504.450 119.962.150 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.11 04 5 1 01 Belanja Pegawai 3.068.542.300 3.188.504.450 119.962.150 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.007.385.000 1.007.385.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 745.455.000 745.455.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 01 5 1 BELANJA OPERASI 745.455.000 745.455.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 745.455.000 745.455.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 212.930.000 212.930.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 02 5 1 BELANJA OPERASI 212.930.000 212.930.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 212.930.000 212.930.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 49.000.000 49.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 03 5 1 BELANJA OPERASI 49.000.000 49.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000 49.000.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.13 00 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 793.340.000 1.142.382.500 349.042.500 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.13 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 49.030.000 49.030.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 49.030.000 49.030.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.030.000 49.030.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.13 03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 744.310.000 1.093.352.500 349.042.500 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 744.310.000 1.093.352.500 349.042.500 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 724.310.000 953.352.500 229.042.500 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.13 03 5 1 05 Belanja Hibah 20.000.000 140.000.000 120.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 00 Fasilitasi Keprotokolan 3.330.997.000 3.713.487.000 382.490.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.358.862.000 1.718.602.000 359.740.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.334.862.000 1.718.602.000 383.740.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.334.862.000 1.718.602.000 383.740.000 208 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 01 5 2 BELANJA MODAL 24.000.000 0 (24.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 24.000.000 0 (24.000.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.524.535.000 1.547.285.000 22.750.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.524.535.000 1.547.285.000 22.750.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.524.535.000 1.547.285.000 22.750.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 447.600.000 447.600.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 03 5 1 BELANJA OPERASI 447.600.000 447.600.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 447.600.000 447.600.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY 3.987.402.000 3.757.461.000 (229.941.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 00 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 3.987.402.000 3.757.461.000 (229.941.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 01 Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 561.250.000 399.160.000 (162.090.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 561.250.000 399.160.000 (162.090.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 561.250.000 399.160.000 (162.090.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 03 Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2.490.593.000 2.122.742.000 (367.851.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.480.093.000 2.112.242.000 (367.851.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.480.093.000 2.112.242.000 (367.851.000) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 03 5 2 BELANJA MODAL 10.500.000 10.500.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.500.000 10.500.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 04 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 935.559.000 1.235.559.000 300.000.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 735.559.000 1.016.159.000 280.600.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 735.559.000 1.016.159.000 280.600.000 209 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.22.2.10.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 04 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000 219.400.000 19.400.000 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 11 1.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 219.400.000 19.400.000 Jumlah Belanja 164.425.717.361 163.555.879.472 (869.837.889) Total Surplus/(Defisit) (164.008.717.361) (163.074.679.472) 934.037.889 0 00 4.01.2.22.2.10.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 210 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 2.101.873.000 2.679.743.000 577.870.000 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY 2.101.873.000 2.679.743.000 577.870.000 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 11 1.01 00 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2.101.873.000 2.679.743.000 577.870.000 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 11 1.01 02 Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2.101.873.000 2.679.743.000 577.870.000 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 11 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.101.873.000 2.679.743.000 577.870.000 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 11 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.101.873.000 2.679.743.000 577.870.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD 129.548.355.764 135.498.564.336 5.950.208.572 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 63.989.825.250 70.941.586.000 6.951.760.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 00 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 12.145.121.000 14.527.258.750 2.382.137.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2.702.513.500 2.635.403.500 (67.110.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.702.513.500 2.635.403.500 (67.110.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.702.513.500 2.635.403.500 (67.110.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 Pembahasan Rancangan Perda 6.004.476.000 8.517.343.750 2.512.867.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.004.476.000 8.517.343.750 2.512.867.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.004.476.000 8.517.343.750 2.512.867.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 756.112.500 1.031.192.500 275.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 756.112.500 1.031.192.500 275.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 756.112.500 1.031.192.500 275.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 2.682.019.000 2.343.319.000 (338.700.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.682.019.000 2.343.319.000 (338.700.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.682.019.000 2.343.319.000 (338.700.000) 211 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 00 Pembahasan Kebijakan Anggaran 2.161.867.500 1.666.523.500 (495.344.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 428.592.000 337.288.000 (91.304.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 428.592.000 337.288.000 (91.304.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 428.592.000 337.288.000 (91.304.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 105.262.000 55.542.000 (49.720.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 105.262.000 55.542.000 (49.720.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.262.000 55.542.000 (49.720.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pembahasan APBD 590.877.000 590.877.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 590.877.000 590.877.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 590.877.000 590.877.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pembahasan Perubahan APBD 435.791.000 358.093.000 (77.698.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 435.791.000 358.093.000 (77.698.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 435.791.000 358.093.000 (77.698.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pembahasan Laporan Semester 47.420.500 7.985.500 (39.435.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 47.420.500 7.985.500 (39.435.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.420.500 7.985.500 (39.435.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 553.925.000 316.738.000 (237.187.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 553.925.000 316.738.000 (237.187.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 553.925.000 316.738.000 (237.187.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 948.120.000 1.152.884.000 204.764.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 234.375.000 439.139.000 204.764.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 234.375.000 439.139.000 204.764.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 234.375.000 439.139.000 204.764.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 237.915.000 237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 237.915.000 237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 237.915.000 237.915.000 0 212 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 237.915.000 237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 237.915.000 237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 237.915.000 237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 237.915.000 237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 237.915.000 237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 237.915.000 237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD 18.849.352.500 20.980.361.250 2.131.008.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 02 Bimbingan Teknis DPRD 2.221.939.000 3.545.831.000 1.323.892.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.221.939.000 3.545.831.000 1.323.892.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.221.939.000 3.545.831.000 1.323.892.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 7.352.636.000 8.961.996.000 1.609.360.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.352.636.000 8.961.996.000 1.609.360.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.352.636.000 8.961.996.000 1.609.360.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 1.446.526.000 1.206.526.000 (240.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.446.526.000 1.206.526.000 (240.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.446.526.000 1.206.526.000 (240.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 799.559.000 793.265.000 (6.294.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 799.559.000 793.265.000 (6.294.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 799.559.000 793.265.000 (6.294.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 5.377.463.500 5.030.592.250 (346.871.250) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.377.463.500 5.030.592.250 (346.871.250) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.377.463.500 5.030.592.250 (346.871.250) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 1.651.229.000 1.442.151.000 (209.078.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.651.229.000 1.442.151.000 (209.078.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.651.229.000 1.442.151.000 (209.078.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6.882.849.500 6.838.849.500 (44.000.000) 213 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 191.037.000 191.037.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 191.037.000 191.037.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.037.000 191.037.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 03 Pelaksanaan Reses 6.691.812.500 6.647.812.500 (44.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.691.812.500 6.647.812.500 (44.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.691.812.500 6.647.812.500 (44.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 00 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 763.899.000 712.981.000 (50.918.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 763.899.000 712.981.000 (50.918.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 763.899.000 712.981.000 (50.918.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 763.899.000 712.981.000 (50.918.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD 22.238.615.750 25.062.728.000 2.824.112.250 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 17.989.938.500 19.782.296.750 1.792.358.250 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.989.938.500 19.782.296.750 1.792.358.250 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.989.938.500 19.782.296.750 1.792.358.250 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 27.726.000 27.726.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.726.000 27.726.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.726.000 27.726.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 4.220.951.250 5.252.705.250 1.031.754.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.220.951.250 5.252.705.250 1.031.754.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.220.951.250 5.252.705.250 1.031.754.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 65.558.530.514 64.556.978.336 (1.001.552.178) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.800.000 78.250.000 (1.550.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 41.352.000 39.802.000 (1.550.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 41.352.000 39.802.000 (1.550.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.352.000 39.802.000 (1.550.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.448.000 38.448.000 0 214 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 38.448.000 38.448.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.448.000 38.448.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.816.036.759 9.847.120.893 (968.915.866) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.699.486.259 9.734.090.393 (965.395.866) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.699.486.259 9.734.090.393 (965.395.866) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.699.486.259 9.734.090.393 (965.395.866) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.920.000 55.400.000 (3.520.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 58.920.000 55.400.000 (3.520.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 58.920.000 55.400.000 (3.520.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 28.000.000 28.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000 28.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000 28.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 29.630.500 29.630.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 29.630.500 29.630.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.630.500 29.630.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.400.000 20.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.400.000 20.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.400.000 20.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 20.400.000 20.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.431.119.000 1.463.051.000 31.932.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 32.003.000 32.003.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.003.000 32.003.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.003.000 32.003.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 294.681.000 339.981.000 45.300.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 294.681.000 339.981.000 45.300.000 215 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 294.681.000 339.981.000 45.300.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 125.418.000 125.418.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 125.418.000 125.418.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.418.000 125.418.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 979.017.000 965.649.000 (13.368.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 979.017.000 965.649.000 (13.368.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 979.017.000 965.649.000 (13.368.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.428.182.000 2.434.893.000 6.711.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 977.290.000 977.290.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 02 5 2 BELANJA MODAL 977.290.000 977.290.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 977.290.000 977.290.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 91.650.000 98.361.000 6.711.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.600.000 3.600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.600.000 3.600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 91.650.000 94.761.000 3.111.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91.650.000 94.761.000 3.111.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.304.582.000 1.304.582.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.304.582.000 1.304.582.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.304.582.000 1.304.582.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 54.660.000 54.660.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 54.660.000 54.660.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.660.000 54.660.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.112.998.800 3.035.492.300 (77.506.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.086.926.000 1.217.919.500 130.993.500 216 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.086.926.000 1.217.919.500 130.993.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.086.926.000 1.217.919.500 130.993.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.026.072.800 1.817.572.800 (208.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.026.072.800 1.817.572.800 (208.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.026.072.800 1.817.572.800 (208.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.868.015.542 2.084.118.803 216.103.261 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 334.086.400 368.023.900 33.937.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 334.086.400 368.023.900 33.937.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 334.086.400 368.023.900 33.937.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 650.486.500 669.846.500 19.360.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 650.486.500 669.846.500 19.360.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 650.486.500 669.846.500 19.360.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 283.915.000 216.915.000 (67.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 283.915.000 216.915.000 (67.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 283.915.000 216.915.000 (67.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 599.527.642 829.333.403 229.805.761 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 599.527.642 829.333.403 229.805.761 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 599.527.642 829.333.403 229.805.761 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 41.676.448.413 41.709.322.340 32.873.927 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 40.938.231.413 40.967.225.340 28.993.927 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.938.231.413 40.967.225.340 28.993.927 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai 40.938.231.413 40.967.225.340 28.993.927 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 485.448.000 485.448.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 02 5 1 BELANJA OPERASI 485.448.000 485.448.000 0 217 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 485.448.000 485.448.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 252.769.000 256.649.000 3.880.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 5 1 BELANJA OPERASI 252.312.000 256.192.000 3.880.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.312.000 256.192.000 3.880.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 5 2 BELANJA MODAL 457.000 457.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 457.000 457.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 00 Layanan Adminstrasi DPRD 4.125.530.000 3.884.330.000 (241.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 2.569.541.000 2.569.541.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.569.541.000 2.569.541.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.569.541.000 2.569.541.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.555.989.000 1.314.789.000 (241.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.555.989.000 1.314.789.000 (241.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.555.989.000 1.314.789.000 (241.200.000) Jumlah Belanja 131.650.228.764 138.178.307.336 6.528.078.572 Total Surplus/(Defisit) (131.650.228.764) (138.178.307.336) (6.528.078.572) 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 218 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 619.355.590 619.355.590 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 389.387.350 389.387.350 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 389.387.350 389.387.350 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 389.387.350 389.387.350 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 389.387.350 389.387.350 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 389.387.350 389.387.350 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 229.968.240 229.968.240 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.880.000 20.880.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 17.940.000 17.940.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.940.000 17.940.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 17.940.000 17.940.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.940.000 2.940.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.940.000 2.940.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.940.000 2.940.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.900.000 3.900.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.900.000 3.900.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.900.000 3.900.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 3.900.000 3.900.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 94.136.000 94.136.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 697.000 697.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 697.000 697.000 0 219 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 697.000 697.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.811.000 19.811.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.811.000 19.811.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.811.000 19.811.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.994.000 6.994.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.994.000 6.994.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.994.000 6.994.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.070.000 4.070.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.070.000 4.070.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.070.000 4.070.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.120.000 3.120.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.120.000 3.120.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.120.000 3.120.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.444.000 59.444.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 59.444.000 59.444.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.444.000 59.444.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.261.000 3.261.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.261.000 3.261.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 3.261.000 3.261.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.261.000 3.261.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.258.240 52.258.240 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.100.000 9.100.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.100.000 9.100.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000 9.100.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.025.840 5.025.840 0 220 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.025.840 5.025.840 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.025.840 5.025.840 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 38.132.400 38.132.400 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 38.132.400 38.132.400 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.132.400 38.132.400 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.533.000 55.533.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 16.991.000 16.991.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.991.000 16.991.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.991.000 16.991.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.740.000 8.740.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.740.000 8.740.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.740.000 8.740.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.200.000 25.200.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.200.000 25.200.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000 25.200.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.602.000 4.602.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.602.000 4.602.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.602.000 4.602.000 0 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 816.506.000 701.830.200 (114.675.800) 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY 816.506.000 701.830.200 (114.675.800) 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 11 1.01 00 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 816.506.000 701.830.200 (114.675.800) 221 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 11 1.01 02 Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 816.506.000 701.830.200 (114.675.800) 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 11 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 816.506.000 701.830.200 (114.675.800) 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 11 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 816.506.000 701.830.200 (114.675.800) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN 25.548.290.408 26.925.653.682 1.377.363.274 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 4.415.844.750 4.900.378.750 484.534.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.562.376.250 3.046.910.250 484.534.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 125.019.000 125.019.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 125.019.000 125.019.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.019.000 125.019.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 2.437.357.250 2.921.891.250 484.534.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.437.357.250 2.921.891.250 484.534.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.437.357.250 2.921.891.250 484.534.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.853.468.500 1.853.468.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi 46.825.000 46.825.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.825.000 46.825.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.825.000 46.825.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1.748.488.500 1.748.488.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.748.488.500 1.748.488.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.748.488.500 1.748.488.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 58.155.000 58.155.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 58.155.000 58.155.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.155.000 58.155.000 0 222 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.699.832.500 1.699.832.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1.257.354.500 1.257.354.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 203.020.000 203.020.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 203.020.000 203.020.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 203.020.000 203.020.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 72.174.500 72.174.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 72.174.500 72.174.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.174.500 72.174.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 185.960.000 185.960.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 185.960.000 185.960.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 185.960.000 185.960.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 796.200.000 796.200.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 796.200.000 796.200.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 796.200.000 796.200.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 216.722.000 216.722.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 139.538.000 139.538.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 139.538.000 139.538.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.538.000 139.538.000 0 223 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 77.184.000 77.184.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 77.184.000 77.184.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.184.000 77.184.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 225.756.000 225.756.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 39.000.000 39.000.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.000.000 39.000.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000 39.000.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 19.976.000 19.976.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.976.000 19.976.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.976.000 19.976.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 155.899.000 155.899.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 155.899.000 155.899.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.899.000 155.899.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 10.881.000 10.881.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.881.000 10.881.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.881.000 10.881.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.432.613.158 20.325.442.432 892.829.274 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.763.500 76.763.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.721.000 22.721.000 0 224 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.721.000 22.721.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.721.000 22.721.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 25.043.500 25.043.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.043.500 25.043.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.043.500 25.043.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.999.000 28.999.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 28.999.000 28.999.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.999.000 28.999.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.524.254.308 17.349.327.582 (174.926.726) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.455.954.308 17.281.027.582 (174.926.726) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.455.954.308 17.281.027.582 (174.926.726) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 17.455.954.308 17.281.027.582 (174.926.726) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 34.900.000 34.900.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.900.000 34.900.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 32.040.000 32.040.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.860.000 2.860.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.300.000 3.300.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000 3.300.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.300.000 3.300.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.134.000 7.134.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.134.000 7.134.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.134.000 7.134.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 22.966.000 22.966.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 22.966.000 22.966.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.966.000 22.966.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 11.400.000 0 225 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 11.400.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.400.000 11.400.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 11.400.000 11.400.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 95.714.000 95.714.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 95.714.000 95.714.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 95.714.000 95.714.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.714.000 95.714.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 880.779.150 952.245.250 71.466.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.620.000 13.620.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.620.000 13.620.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.620.000 13.620.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.412.500 50.412.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.412.500 50.412.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.412.500 50.412.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 43.774.000 43.774.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 43.774.000 43.774.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.774.000 43.774.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49.715.250 49.715.250 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 49.715.250 49.715.250 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.715.250 49.715.250 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.800.000 7.800.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.800.000 7.800.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000 7.800.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 629.654.000 701.120.100 71.466.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 629.654.000 701.120.100 71.466.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 629.654.000 701.120.100 71.466.100 226 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 85.803.400 85.803.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 85.803.400 85.803.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.803.400 85.803.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27.771.000 891.888.000 864.117.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 636.290.000 636.290.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 01 5 2 BELANJA MODAL 0 636.290.000 636.290.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 636.290.000 636.290.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 9.760.000 9.760.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 9.760.000 9.760.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.760.000 9.760.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.011.000 245.838.000 227.827.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 834.000 834.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 834.000 834.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 18.011.000 245.004.000 226.993.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.011.000 245.004.000 226.993.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 357.044.400 357.044.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 6.000.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.982.400 40.982.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.982.400 40.982.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.982.400 40.982.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.960.000 39.960.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 39.960.000 39.960.000 0 227 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.960.000 39.960.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 270.102.000 270.102.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 270.102.000 270.102.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 270.102.000 270.102.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 458.886.800 591.059.700 132.172.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.019.000 31.014.000 (5.000) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.019.000 31.014.000 (5.000) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.019.000 31.014.000 (5.000) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 224.465.000 224.457.000 (8.000) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 224.465.000 224.457.000 (8.000) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 224.465.000 224.457.000 (8.000) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 10.148.000 10.148.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.148.000 10.148.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.148.000 10.148.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 14.595.000 14.595.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 14.595.000 14.595.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.595.000 14.595.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.850.000 65.849.900 21.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 43.850.000 65.849.900 21.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.850.000 65.849.900 21.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 99.690.800 209.876.800 110.186.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 99.690.800 209.876.800 110.186.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.690.800 209.876.800 110.186.000 228 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.119.000 35.119.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 35.119.000 35.119.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.119.000 35.119.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 258.281.000 217.181.000 (41.100.000) 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 258.281.000 217.181.000 (41.100.000) 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 62.508.000 62.508.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 31.254.000 31.254.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.254.000 31.254.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.254.000 31.254.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 31.254.000 31.254.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.254.000 31.254.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.254.000 31.254.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 195.773.000 154.673.000 (41.100.000) 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 195.773.000 154.673.000 (41.100.000) 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 195.773.000 154.673.000 (41.100.000) 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.773.000 154.673.000 (41.100.000) Jumlah Belanja 27.242.432.998 28.464.020.472 1.221.587.474 Total Surplus/(Defisit) (27.242.432.998) (28.464.020.472) (1.221.587.474) 0 00 5.01.2.20.5.05.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 229 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.969.939.952.910 2.054.443.028.008 84.503.075.098 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah 1.831.695.736.270 1.865.533.536.818 33.837.800.548 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 789.740.775 874.194.575 84.453.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 104.889.783.509 106.108.775.113 1.218.991.604 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 32.564.692.356 81.926.521.502 49.361.829.146 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 3.311.199.782.490 3.237.956.557.342 (73.243.225.148) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.310.328.489.000 3.237.085.263.852 (73.243.225.148) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 871.293.490 871.293.490 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.576.500.000 7.240.500.000 (336.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 7.576.500.000 7.240.500.000 (336.000.000) Jumlah Pendapatan 5.288.716.235.400 5.299.640.085.350 10.923.849.950 0 00 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 1.491.353.314.463 1.441.470.646.536 (49.882.667.927) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.377.008.861.542 1.326.817.617.122 (50.191.244.420) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 3.894.220.000 3.724.996.000 (169.224.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 405.695.000 357.190.000 (48.505.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 405.695.000 357.190.000 (48.505.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 405.695.000 357.190.000 (48.505.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 403.144.000 357.190.000 (45.954.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 403.144.000 357.190.000 (45.954.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 403.144.000 357.190.000 (45.954.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 42.851.750 26.793.000 (16.058.750) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 42.851.750 26.793.000 (16.058.750) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.851.750 26.793.000 (16.058.750) 230 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 37.396.750 29.368.000 (8.028.750) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 37.396.750 29.368.000 (8.028.750) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.396.750 29.368.000 (8.028.750) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD 670.859.000 644.299.000 (26.560.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 670.859.000 644.299.000 (26.560.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 670.859.000 644.299.000 (26.560.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 1.047.303.500 1.160.543.000 113.239.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.047.303.500 1.160.543.000 113.239.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.047.303.500 1.160.543.000 113.239.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 1.152.660.000 1.015.303.000 (137.357.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.152.660.000 1.015.303.000 (137.357.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.152.660.000 1.015.303.000 (137.357.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 134.310.000 134.310.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 134.310.000 134.310.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.310.000 134.310.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 00 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 513.534.000 513.534.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 168.625.000 168.625.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 168.625.000 168.625.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.625.000 168.625.000 0 231 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 167.240.000 167.240.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 167.240.000 167.240.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.240.000 167.240.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 172.605.000 172.605.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 172.605.000 172.605.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.605.000 172.605.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 5.064.000 5.064.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 5.064.000 5.064.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.064.000 5.064.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 458.088.000 338.088.000 (120.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 118.090.000 98.090.000 (20.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 118.090.000 98.090.000 (20.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.090.000 98.090.000 (20.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 339.998.000 239.998.000 (100.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 339.998.000 239.998.000 (100.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 339.998.000 239.998.000 (100.000.000) 232 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 817.406.500 892.406.500 75.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 115.643.000 115.643.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 115.643.000 115.643.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.643.000 115.643.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 23.495.000 23.495.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 23.495.000 23.495.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.495.000 23.495.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 424.305.750 424.305.750 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 424.305.750 424.305.750 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 424.305.750 424.305.750 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.975.000 4.975.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.975.000 4.975.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.975.000 4.975.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 8.871.000 8.871.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.871.000 8.871.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.871.000 8.871.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 158.081.250 233.081.250 75.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 5 1 BELANJA OPERASI 139.803.250 214.803.250 75.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.803.250 214.803.250 75.000.000 233 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 5 2 BELANJA MODAL 18.278.000 18.278.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.278.000 18.278.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 48.419.000 48.419.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 11 5 1 BELANJA OPERASI 48.419.000 48.419.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.419.000 48.419.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 33.616.500 33.616.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 12 5 1 BELANJA OPERASI 33.616.500 33.616.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.616.500 33.616.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.371.325.613.042 1.321.348.592.622 (49.977.020.420) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah 1.211.028.500 1.211.028.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.211.028.500 1.211.028.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.211.028.500 1.211.028.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 531.908.734.594 475.888.278.099 (56.020.456.495) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 08 5 4 BELANJA TRANSFER 531.908.734.594 475.888.278.099 (56.020.456.495) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 08 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan 531.908.734.594 475.888.278.099 (56.020.456.495) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 94.764.494.559 46.582.052.344 (48.182.442.215) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 94.764.494.559 46.582.052.344 (48.182.442.215) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga 94.764.494.559 46.582.052.344 (48.182.442.215) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi 743.441.355.389 797.667.233.679 54.225.878.290 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 10 5 4 BELANJA TRANSFER 743.441.355.389 797.667.233.679 54.225.878.290 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 10 5 4 01 Belanja Bagi Hasil 743.441.355.389 797.667.233.679 54.225.878.290 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.798.625.500 4.545.127.500 (253.498.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.798.625.500 4.545.127.500 (253.498.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 01 Penyusunan Standar Harga 332.640.000 382.640.000 50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 332.640.000 382.640.000 50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 332.640.000 382.640.000 50.000.000 234 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 26.211.000 76.211.000 50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 26.211.000 76.211.000 50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.211.000 76.211.000 50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 283.362.000 233.362.000 (50.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 233.362.000 233.362.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 233.362.000 233.362.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 0 (50.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000 0 (50.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 2.813.489.500 2.983.439.500 169.950.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.763.489.500 2.933.439.500 169.950.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.763.489.500 2.933.439.500 169.950.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 50.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 50.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 1.099.510.000 576.062.000 (523.448.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.099.510.000 576.062.000 (523.448.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.099.510.000 576.062.000 (523.448.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 243.413.000 293.413.000 50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 243.413.000 293.413.000 50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 243.413.000 293.413.000 50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 10.096.956.400 10.576.459.336 479.502.936 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 00 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 10.096.956.400 10.576.459.336 479.502.936 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 1.931.023.000 1.957.969.000 26.946.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.867.023.000 1.911.969.000 44.946.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.867.023.000 1.911.969.000 44.946.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 5 2 BELANJA MODAL 64.000.000 46.000.000 (18.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.000.000 46.000.000 (18.000.000) 235 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 96.076.000 96.076.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 96.076.000 96.076.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.076.000 96.076.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 584.380.000 573.436.000 (10.944.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 584.380.000 573.436.000 (10.944.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 584.380.000 573.436.000 (10.944.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 2.208.673.400 2.222.333.400 13.660.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.196.173.400 2.209.833.400 13.660.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.196.173.400 2.209.833.400 13.660.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 05 5 2 BELANJA MODAL 12.500.000 12.500.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.500.000 12.500.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 5.276.804.000 5.726.644.936 449.840.936 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.191.985.000 5.641.825.936 449.840.936 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.191.985.000 5.641.825.936 449.840.936 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 5 2 BELANJA MODAL 84.819.000 84.819.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.819.000 84.819.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 99.448.871.021 99.531.442.578 82.571.557 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84.568.000 75.118.000 (9.450.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.538.000 23.138.000 (2.400.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.538.000 23.138.000 (2.400.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.538.000 23.138.000 (2.400.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 38.623.000 33.973.000 (4.650.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 38.623.000 33.973.000 (4.650.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.623.000 33.973.000 (4.650.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.407.000 18.007.000 (2.400.000) 236 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.407.000 18.007.000 (2.400.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.407.000 18.007.000 (2.400.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 81.990.345.019 80.329.186.833 (1.661.158.186) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 81.727.189.019 80.066.030.833 (1.661.158.186) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 81.727.189.019 80.066.030.833 (1.661.158.186) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 81.727.189.019 80.066.030.833 (1.661.158.186) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 235.200.000 235.200.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 235.200.000 235.200.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 235.200.000 235.200.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16.715.500 16.715.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 16.715.500 16.715.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.715.500 16.715.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11.240.500 11.240.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.240.500 11.240.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.240.500 11.240.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 94.920.000 94.920.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 94.920.000 94.920.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 94.920.000 94.920.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 94.920.000 94.920.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.817.603.000 1.816.094.000 (1.509.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 122.997.000 122.997.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 122.997.000 122.997.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.997.000 122.997.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 419.078.000 419.078.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 419.078.000 419.078.000 0 237 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 419.078.000 419.078.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 257.056.000 246.097.000 (10.959.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 254.056.000 243.097.000 (10.959.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 254.056.000 243.097.000 (10.959.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL 3.000.000 3.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000 3.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.729.200 52.729.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 52.729.200 52.729.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.729.200 52.729.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 338.970.800 308.970.800 (30.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 338.970.800 308.970.800 (30.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 338.970.800 308.970.800 (30.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 48.792.000 48.792.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 48.792.000 48.792.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.792.000 48.792.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 463.966.000 508.066.000 44.100.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 463.966.000 508.066.000 44.100.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 463.966.000 508.066.000 44.100.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 54.386.000 54.386.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 54.386.000 54.386.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.386.000 54.386.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 59.628.000 54.978.000 (4.650.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 59.628.000 54.978.000 (4.650.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.628.000 54.978.000 (4.650.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.184.839.360 4.459.636.710 1.274.797.350 238 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 636.290.000 636.290.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 01 5 2 BELANJA MODAL 0 636.290.000 636.290.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 636.290.000 636.290.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 230.000.000 230.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0 230.000.000 230.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 230.000.000 230.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 52.885.000 52.885.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 52.885.000 52.885.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.885.000 52.885.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.364.848.360 1.736.384.910 371.536.550 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 136.590.000 136.590.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.590.000 136.590.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 1.228.258.360 1.599.794.910 371.536.550 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.228.258.360 1.599.794.910 371.536.550 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 184.280.000 207.280.000 23.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 09 5 1 BELANJA OPERASI 184.280.000 207.280.000 23.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.280.000 207.280.000 23.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.532.826.000 1.546.796.800 13.970.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 1.532.826.000 1.546.796.800 13.970.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.532.826.000 1.546.796.800 13.970.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 11 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 50.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 50.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.412.861.846 8.511.668.746 98.806.900 239 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36.977.000 36.977.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.977.000 36.977.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.977.000 36.977.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.532.531.046 3.631.337.946 98.806.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.532.531.046 3.631.337.946 98.806.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.532.531.046 3.631.337.946 98.806.900 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 445.055.000 445.055.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 445.055.000 445.055.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 445.055.000 445.055.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.398.298.800 4.398.298.800 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.398.298.800 4.398.298.800 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.398.298.800 4.398.298.800 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.863.733.796 4.244.818.289 381.084.493 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 9.590.000 9.590.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.590.000 9.590.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.590.000 9.590.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 808.637.796 809.022.289 384.493 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 808.637.796 809.022.289 384.493 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 808.637.796 809.022.289 384.493 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.386.510.000 1.391.510.000 5.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.386.510.000 1.391.510.000 5.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.386.510.000 1.391.510.000 5.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.041.725.000 1.406.625.000 364.900.000 240 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.041.725.000 1.211.625.000 169.900.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.041.725.000 1.211.625.000 169.900.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 195.000.000 195.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 195.000.000 195.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 617.271.000 628.071.000 10.800.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 525.311.000 536.111.000 10.800.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 525.311.000 536.111.000 10.800.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 10 5 2 BELANJA MODAL 91.960.000 91.960.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 91.960.000 91.960.000 0 Jumlah Belanja 1.491.353.314.463 1.441.470.646.536 (49.882.667.927) Total Surplus/(Defisit) 3.797.362.920.937 3.858.169.438.814 60.806.517.877 0 00 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 570.412.054.517 564.487.394.414 (5.924.660.103) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 560.412.054.517 554.487.394.414 (5.924.660.103) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 10.000.000.000 10.000.000.000 0 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 570.412.054.517 564.487.394.414 (5.924.660.103) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 173.675.557.000 173.675.557.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah 173.675.557.000 173.675.557.000 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 173.675.557.000 173.675.557.000 0 241 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 311.700.000 668.530.000 356.830.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 311.700.000 551.050.000 239.350.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 117.480.000 117.480.000 Jumlah Pendapatan 311.700.000 668.530.000 356.830.000 0 00 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 1.614.004.000 1.082.710.000 (531.294.000) 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 1.614.004.000 1.082.710.000 (531.294.000) 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.02 00 Peningkatan Budaya Pemerintahan 296.729.000 361.729.000 65.000.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 296.729.000 361.729.000 65.000.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 296.729.000 361.729.000 65.000.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 296.729.000 361.729.000 65.000.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan 1.317.275.000 720.981.000 (596.294.000) 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 01 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur 1.317.275.000 720.981.000 (596.294.000) 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.317.275.000 720.981.000 (596.294.000) 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.317.275.000 720.981.000 (596.294.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN 30.709.037.923 30.630.767.434 (78.270.489) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 12.772.369.500 11.156.614.500 (1.615.755.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 3.842.763.000 2.498.119.000 (1.344.644.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 134.749.000 91.249.000 (43.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 134.749.000 91.249.000 (43.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.749.000 91.249.000 (43.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2.640.910.000 1.302.761.000 (1.338.149.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.640.910.000 1.302.761.000 (1.338.149.000) 242 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.640.910.000 1.302.761.000 (1.338.149.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 335.637.000 328.642.000 (6.995.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 335.637.000 328.642.000 (6.995.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 335.637.000 328.642.000 (6.995.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 420.957.500 464.957.500 44.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 420.957.500 464.957.500 44.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 420.957.500 464.957.500 44.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 310.509.500 310.509.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 310.509.500 310.509.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 310.509.500 310.509.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 1.556.516.250 1.266.333.250 (290.183.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 294.939.000 231.761.000 (63.178.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 294.939.000 231.761.000 (63.178.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 294.939.000 231.761.000 (63.178.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 291.551.500 281.261.500 (10.290.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 291.551.500 281.261.500 (10.290.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 291.551.500 281.261.500 (10.290.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 970.025.750 753.310.750 (216.715.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 970.025.750 753.310.750 (216.715.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 970.025.750 753.310.750 (216.715.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN 7.076.030.750 6.950.935.750 (125.095.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengelolaan Assessment Center 1.030.991.500 1.015.030.500 (15.961.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.030.991.500 1.015.030.500 (15.961.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.030.991.500 1.015.030.500 (15.961.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 198.815.000 236.968.000 38.153.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 198.815.000 236.968.000 38.153.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 198.815.000 236.968.000 38.153.000 243 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.554.303.000 3.546.803.000 (7.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.554.303.000 3.546.803.000 (7.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.554.303.000 3.546.803.000 (7.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 1.997.251.750 2.000.651.750 3.400.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.997.251.750 2.000.651.750 3.400.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.997.251.750 2.000.651.750 3.400.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 102.572.000 40.150.000 (62.422.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 10 5 1 BELANJA OPERASI 102.572.000 40.150.000 (62.422.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.572.000 40.150.000 (62.422.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 192.097.500 111.332.500 (80.765.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 13 5 1 BELANJA OPERASI 192.097.500 111.332.500 (80.765.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 192.097.500 111.332.500 (80.765.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 297.059.500 441.226.500 144.167.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 43.271.500 38.771.500 (4.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 43.271.500 38.771.500 (4.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.271.500 38.771.500 (4.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 86.273.500 238.690.500 152.417.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 86.273.500 238.690.500 152.417.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.273.500 238.690.500 152.417.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 21.084.500 21.084.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 21.084.500 21.084.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.084.500 21.084.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 138.826.500 135.076.500 (3.750.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 138.826.500 135.076.500 (3.750.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.826.500 135.076.500 (3.750.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 7.603.500 7.603.500 0 244 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 7.603.500 7.603.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.603.500 7.603.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17.936.668.423 19.474.152.934 1.537.484.511 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 140.680.500 126.654.500 (14.026.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 99.085.500 92.960.500 (6.125.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 99.085.500 92.960.500 (6.125.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.085.500 92.960.500 (6.125.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 9.983.000 6.703.000 (3.280.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.983.000 6.703.000 (3.280.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.983.000 6.703.000 (3.280.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.612.000 26.991.000 (4.621.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 31.612.000 26.991.000 (4.621.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.612.000 26.991.000 (4.621.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.252.126.173 15.047.521.234 795.395.061 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.186.801.173 14.982.196.234 795.395.061 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.186.801.173 14.982.196.234 795.395.061 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 14.186.801.173 14.982.196.234 795.395.061 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 46.097.000 46.097.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 46.097.000 46.097.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 42.720.000 42.720.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.377.000 3.377.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.180.000 3.180.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.180.000 3.180.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000 3.180.000 0 245 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.048.000 16.048.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.048.000 16.048.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.048.000 16.048.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.500.000 22.500.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.500.000 22.500.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 22.500.000 22.500.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 22.500.000 22.500.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.142.464.250 1.142.464.250 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 32.593.000 32.593.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.593.000 32.593.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.593.000 32.593.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56.370.000 56.370.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.956.000 55.956.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.956.000 55.956.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 2 BELANJA MODAL 414.000 414.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 414.000 414.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 59.436.000 59.436.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 59.181.000 59.181.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.181.000 59.181.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 BELANJA MODAL 255.000 255.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 255.000 255.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 87.737.250 87.737.250 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 87.737.250 87.737.250 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.737.250 87.737.250 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.480.000 6.480.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.480.000 6.480.000 0 246 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.480.000 6.480.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 899.848.000 899.848.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 899.848.000 899.848.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 899.848.000 899.848.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.398.000 84.398.000 65.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 19.398.000 84.398.000 65.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 BELANJA MODAL 19.398.000 84.398.000 65.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.398.000 84.398.000 65.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.112.461.600 1.167.067.450 54.605.850 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.342.000 26.342.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.342.000 26.342.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.342.000 26.342.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 379.808.000 434.413.850 54.605.850 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 379.808.000 434.413.850 54.605.850 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 379.808.000 434.413.850 54.605.850 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 706.311.600 706.311.600 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 706.311.600 706.311.600 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 706.311.600 706.311.600 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.247.037.900 1.883.547.500 636.509.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 10.664.000 10.848.500 184.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.664.000 10.848.500 184.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.664.000 10.848.500 184.500 247 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 167.140.000 181.444.000 14.304.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 167.140.000 181.444.000 14.304.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.140.000 181.444.000 14.304.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 250.825.900 252.967.000 2.141.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 250.825.900 252.967.000 2.141.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.825.900 252.967.000 2.141.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 618.508.000 1.238.388.000 619.880.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 618.508.000 1.238.388.000 619.880.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 618.508.000 1.238.388.000 619.880.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 199.900.000 199.900.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 199.900.000 199.900.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.900.000 199.900.000 0 Jumlah Belanja 32.323.041.923 31.713.477.434 (609.564.489) Total Surplus/(Defisit) (32.011.341.923) (31.044.947.434) 966.394.489 0 00 5.03.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 248 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.332.500.000 5.039.123.000 (293.377.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 5.332.500.000 5.039.123.000 (293.377.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 5.332.500.000 5.039.123.000 (293.377.000) 0 00 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 2.073.473.000 1.980.245.000 (93.228.000) 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 2.073.473.000 1.980.245.000 (93.228.000) 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan 2.073.473.000 1.980.245.000 (93.228.000) 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 01 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur 2.073.473.000 1.980.245.000 (93.228.000) 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.073.473.000 1.980.245.000 (93.228.000) 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.073.473.000 1.980.245.000 (93.228.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 27.724.921.956 27.487.793.717 (237.128.239) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 12.062.995.000 10.980.122.970 (1.082.872.030) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.203.093.000 1.143.297.000 (59.796.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 138.971.000 138.971.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 138.971.000 138.971.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.971.000 138.971.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1.064.122.000 1.004.326.000 (59.796.000) 249 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.064.122.000 1.004.326.000 (59.796.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.064.122.000 1.004.326.000 (59.796.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 10.859.902.000 9.836.825.970 (1.023.076.030) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional 688.290.000 674.250.000 (14.040.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 688.290.000 674.250.000 (14.040.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 688.290.000 674.250.000 (14.040.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 115.356.000 115.356.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 115.356.000 115.356.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.356.000 115.356.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga 163.689.500 146.889.500 (16.800.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 163.689.500 146.889.500 (16.800.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.689.500 146.889.500 (16.800.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 9.892.566.500 8.900.330.470 (992.236.030) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.892.566.500 8.900.330.470 (992.236.030) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.892.566.500 8.900.330.470 (992.236.030) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.661.926.956 16.507.670.747 845.743.791 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.889.750 70.889.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.329.500 31.329.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.329.500 31.329.500 0 250 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.329.500 31.329.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 18.113.750 18.113.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.113.750 18.113.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.113.750 18.113.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.446.500 21.446.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 21.446.500 21.446.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.446.500 21.446.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.957.431.356 10.479.299.397 (478.131.959) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.889.390.356 10.417.438.397 (471.951.959) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.889.390.356 10.417.438.397 (471.951.959) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.889.390.356 10.417.438.397 (471.951.959) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 49.380.000 43.200.000 (6.180.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 49.380.000 43.200.000 (6.180.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 49.380.000 43.200.000 (6.180.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.211.000 5.211.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.211.000 5.211.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.211.000 5.211.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.450.000 13.450.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.450.000 13.450.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.450.000 13.450.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 15.000.000 15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 147.341.250 147.341.250 0 251 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 42.217.000 42.217.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 42.217.000 42.217.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.217.000 42.217.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 105.124.250 105.124.250 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 105.124.250 105.124.250 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.124.250 105.124.250 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 881.993.750 881.993.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000 45.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 45.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 45.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.633.500 39.633.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.633.500 39.633.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.633.500 39.633.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000 15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 35.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 667.087.750 667.087.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 667.087.750 667.087.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 667.087.750 667.087.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 80.272.500 80.272.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 80.272.500 80.272.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.272.500 80.272.500 0 252 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 105.834.000 1.000.566.600 894.732.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 46.134.000 121.134.000 75.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 46.134.000 121.134.000 75.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.134.000 121.134.000 75.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.700.000 879.432.600 819.732.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 59.700.000 879.432.600 819.732.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.700.000 879.432.600 819.732.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.971.515.100 2.026.658.250 55.143.150 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 679.922.000 735.065.150 55.143.150 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 679.922.000 735.065.150 55.143.150 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 679.922.000 735.065.150 55.143.150 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.286.593.100 1.286.593.100 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.286.593.100 1.286.593.100 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.286.593.100 1.286.593.100 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.511.921.750 1.885.921.750 374.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 165.000.000 165.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 165.000.000 165.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000 165.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.050.000 8.050.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.050.000 8.050.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.050.000 8.050.000 0 253 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.167.921.750 1.520.921.750 353.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.167.921.750 1.520.921.750 353.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.167.921.750 1.520.921.750 353.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 170.950.000 191.950.000 21.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 170.950.000 191.950.000 21.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.950.000 191.950.000 21.000.000 Jumlah Belanja 29.798.394.956 29.468.038.717 (330.356.239) Total Surplus/(Defisit) (24.465.894.956) (24.428.915.717) 36.979.239 0 00 5.04.4.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 254 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.5.07.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 365.000.000 343.370.000 (21.630.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 365.000.000 343.370.000 (21.630.000) Jumlah Pendapatan 365.000.000 343.370.000 (21.630.000) 0 00 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.509.915.000 4.117.563.800 607.648.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 3.509.915.000 4.117.563.800 607.648.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.06 00 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 200.000.000 489.847.800 289.847.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 200.000.000 489.847.800 289.847.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 400.000.000 200.000.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 400.000.000 200.000.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.06 01 5 2 BELANJA MODAL 0 89.847.800 89.847.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 89.847.800 89.847.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 3.309.915.000 3.627.716.000 317.801.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.09 13 Gelar Seni Budaya Daerah 3.309.915.000 3.627.716.000 317.801.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.09 13 5 1 BELANJA OPERASI 3.309.915.000 3.627.716.000 317.801.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.09 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.309.915.000 3.627.716.000 317.801.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 PENGELOLAAN PERBATASAN 6.891.123.618 6.725.970.863 (165.152.755) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 6.891.123.618 6.725.970.863 (165.152.755) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.839.000 17.585.000 (254.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.775.000 10.775.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.775.000 10.775.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.775.000 10.775.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.944.000 4.690.000 (254.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.944.000 4.690.000 (254.000) 255 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.5.07.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.944.000 4.690.000 (254.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.120.000 2.120.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.120.000 2.120.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.120.000 2.120.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.819.342.618 5.349.152.763 (470.189.855) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.766.096.618 5.295.966.763 (470.129.855) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.766.096.618 5.295.966.763 (470.129.855) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.766.096.618 5.295.966.763 (470.129.855) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.717.000 44.657.000 (60.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 44.717.000 44.657.000 (60.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 36.480.000 36.480.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.237.000 8.177.000 (60.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.774.000 1.774.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.774.000 1.774.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.774.000 1.774.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6.755.000 6.755.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.755.000 6.755.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.755.000 6.755.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 13.200.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 13.200.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.200.000 13.200.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 13.200.000 13.200.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 202.734.000 280.098.000 77.364.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.330.000 3.330.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.330.000 3.330.000 0 256 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.5.07.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.330.000 3.330.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.458.000 20.458.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.458.000 20.458.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.458.000 20.458.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.601.000 8.601.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.601.000 8.601.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.601.000 8.601.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.640.000 2.640.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.640.000 2.640.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000 2.640.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 167.705.000 245.069.000 77.364.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 167.705.000 245.069.000 77.364.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.705.000 245.069.000 77.364.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 663.311.000 663.752.100 441.100 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 11.500.000 1.500.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 11.500.000 1.500.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 11.500.000 1.500.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 298.500.000 297.441.100 (1.058.900) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 298.500.000 297.441.100 (1.058.900) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 298.500.000 297.441.100 (1.058.900) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 354.811.000 354.811.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 354.811.000 354.811.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 354.811.000 354.811.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 174.697.000 402.183.000 227.486.000 257 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.5.07.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 159.697.000 197.183.000 37.486.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 159.697.000 197.183.000 37.486.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 159.697.000 197.183.000 37.486.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 190.000.000 190.000.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 190.000.000 190.000.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 190.000.000 190.000.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 673.122.000 643.322.000 (29.800.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 673.122.000 643.322.000 (29.800.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 00 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 673.122.000 643.322.000 (29.800.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 162.127.000 159.527.000 (2.600.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 162.127.000 159.527.000 (2.600.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.127.000 159.527.000 (2.600.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat 51.940.000 6.940.000 (45.000.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 51.940.000 6.940.000 (45.000.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.940.000 6.940.000 (45.000.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya 446.585.000 464.385.000 17.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 446.585.000 464.385.000 17.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 446.585.000 464.385.000 17.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 12.470.000 12.470.000 0 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.470.000 12.470.000 0 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.470.000 12.470.000 0 258 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.5.07.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Belanja 11.074.160.618 11.486.856.663 412.696.045 Total Surplus/(Defisit) (10.709.160.618) (11.143.486.663) (434.326.045) 0 00 5.06.5.07.2.22.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 259 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH 28.645.689.606 29.011.657.600 365.967.994 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.345.219.500 6.469.788.250 124.568.750 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 5.590.120.500 5.590.120.500 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 341.537.000 341.537.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 341.537.000 341.537.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 341.537.000 341.537.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3.589.698.500 3.589.698.500 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.589.698.500 3.589.698.500 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.589.698.500 3.589.698.500 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 Reviu Laporan Kinerja 692.430.000 692.430.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 692.430.000 692.430.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 692.430.000 692.430.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 Reviu Laporan Keuangan 453.138.000 453.138.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 453.138.000 453.138.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 453.138.000 453.138.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 379.129.000 379.129.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 379.129.000 379.129.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 379.129.000 379.129.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 110.874.000 110.874.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 110.874.000 110.874.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.874.000 110.874.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 23.314.000 23.314.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 23.314.000 23.314.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.314.000 23.314.000 0 260 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 755.099.000 879.667.750 124.568.750 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 36.500.000 36.500.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.500.000 36.500.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.500.000 36.500.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 718.599.000 843.167.750 124.568.750 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 718.599.000 843.167.750 124.568.750 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 718.599.000 843.167.750 124.568.750 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 856.606.000 673.122.000 (183.484.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 58.084.000 58.084.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 10.767.000 10.767.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.767.000 10.767.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.767.000 10.767.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 47.317.000 47.317.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 47.317.000 47.317.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.317.000 47.317.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 00 Pendampingan dan Asistensi 798.522.000 615.038.000 (183.484.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 6.681.000 6.681.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.681.000 6.681.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.681.000 6.681.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 9.497.000 9.497.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.497.000 9.497.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.497.000 9.497.000 0 261 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 629.358.000 598.860.000 (30.498.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 629.358.000 598.860.000 (30.498.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 629.358.000 598.860.000 (30.498.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 152.986.000 0 (152.986.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 152.986.000 0 (152.986.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.986.000 0 (152.986.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 21.443.864.106 21.868.747.350 424.883.244 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.479.000 28.479.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.836.000 11.836.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.836.000 11.836.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.836.000 11.836.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.849.000 7.849.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.849.000 7.849.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.849.000 7.849.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.794.000 8.794.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.794.000 8.794.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.794.000 8.794.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.165.319.906 15.065.772.350 (99.547.556) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.114.210.906 15.014.663.350 (99.547.556) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.114.210.906 15.014.663.350 (99.547.556) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.114.210.906 15.014.663.350 (99.547.556) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.840.000 45.840.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 45.840.000 45.840.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 45.840.000 45.840.000 0 262 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.260.000 1.260.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.260.000 1.260.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000 1.260.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.009.000 4.009.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.009.000 4.009.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.009.000 4.009.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.800.000 15.900.000 (900.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.800.000 15.900.000 (900.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.800.000 15.900.000 (900.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 16.800.000 15.900.000 (900.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 441.171.000 441.171.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5.422.000 5.422.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.422.000 5.422.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.422.000 5.422.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 435.749.000 435.749.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 435.749.000 435.749.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 435.749.000 435.749.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 375.687.000 352.251.000 (23.436.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.244.000 4.244.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.244.000 4.244.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.244.000 4.244.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.537.000 40.537.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.537.000 40.537.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.537.000 40.537.000 0 263 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.474.000 24.474.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 24.474.000 24.474.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.474.000 24.474.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 216.452.000 193.016.000 (23.436.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 216.452.000 193.016.000 (23.436.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 216.452.000 193.016.000 (23.436.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 89.980.000 89.980.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 89.980.000 89.980.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.980.000 89.980.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.660.498.000 4.282.088.000 621.590.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 636.290.000 636.290.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 01 5 2 BELANJA MODAL 0 636.290.000 636.290.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 636.290.000 636.290.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 1.977.948.000 1.977.948.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 BELANJA MODAL 1.977.948.000 1.977.948.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.977.948.000 1.977.948.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 548.795.000 534.095.000 (14.700.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 548.795.000 534.095.000 (14.700.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 548.795.000 534.095.000 (14.700.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.133.755.000 1.133.755.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 11 5 2 BELANJA MODAL 1.133.755.000 1.133.755.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.133.755.000 1.133.755.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.324.282.400 1.324.132.400 (150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.280.000 7.280.000 0 264 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.280.000 7.280.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.280.000 7.280.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 317.388.200 317.388.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 317.388.200 317.388.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 317.388.200 317.388.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 999.614.200 999.464.200 (150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 999.614.200 999.464.200 (150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 999.614.200 999.464.200 (150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 431.626.800 358.953.600 (72.673.200) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 363.371.800 279.101.800 (84.270.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 363.371.800 279.101.800 (84.270.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 363.371.800 279.101.800 (84.270.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 68.255.000 79.851.800 11.596.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 68.255.000 79.851.800 11.596.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.255.000 79.851.800 11.596.800 Jumlah Belanja 28.645.689.606 29.011.657.600 365.967.994 Total Surplus/(Defisit) (28.645.689.606) (29.011.657.600) (365.967.994) 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 265 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 8.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.937.089.000 3.237.089.000 1.300.000.000 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.937.089.000 3.237.089.000 1.300.000.000 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 1.937.089.000 3.237.089.000 1.300.000.000 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 1.937.089.000 3.237.089.000 1.300.000.000 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 23 5 1 BELANJA OPERASI 1.937.089.000 3.237.089.000 1.300.000.000 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.937.089.000 3.237.089.000 1.300.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 18.872.349.920 18.527.634.454 (344.715.466) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 177.088.500 278.205.500 101.117.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 177.088.500 278.205.500 101.117.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 177.088.500 278.205.500 101.117.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 177.088.500 278.205.500 101.117.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 177.088.500 278.205.500 101.117.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 3.594.600.000 3.817.200.000 222.600.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 3.594.600.000 3.817.200.000 222.600.000 266 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 3.192.000.000 3.573.000.000 381.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.192.000.000 3.573.000.000 381.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 711.462.000 1.092.462.000 381.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 2.480.538.000 2.480.538.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 402.600.000 244.200.000 (158.400.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 402.600.000 244.200.000 (158.400.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 402.600.000 244.200.000 (158.400.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 611.994.000 610.794.000 (1.200.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 611.994.000 610.794.000 (1.200.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 107.358.000 107.358.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 107.358.000 107.358.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.358.000 107.358.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 343.274.000 342.074.000 (1.200.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 343.274.000 342.074.000 (1.200.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.274.000 192.074.000 (1.200.000) 267 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 150.000.000 150.000.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 161.362.000 161.362.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 161.362.000 161.362.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.362.000 161.362.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.480.674.500 1.480.674.500 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.480.674.500 1.480.674.500 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 398.459.000 398.459.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 398.459.000 398.459.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 398.459.000 398.459.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 815.424.500 815.424.500 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 815.424.500 815.424.500 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 815.424.500 815.424.500 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 266.791.000 266.791.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 266.791.000 266.791.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 266.791.000 266.791.000 0 268 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 3.186.729.000 2.907.295.500 (279.433.500) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 3.186.729.000 2.907.295.500 (279.433.500) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2.433.585.000 2.131.085.000 (302.500.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.433.585.000 2.131.085.000 (302.500.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.433.585.000 2.131.085.000 (302.500.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 753.144.000 776.210.500 23.066.500 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 753.144.000 776.210.500 23.066.500 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 753.144.000 776.210.500 23.066.500 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9.821.263.920 9.433.464.954 (387.798.966) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 130.988.000 112.988.000 (18.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27.400.000 27.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.400.000 27.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.400.000 27.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 59.488.000 41.488.000 (18.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 59.488.000 41.488.000 (18.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.488.000 41.488.000 (18.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.100.000 44.100.000 0 269 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 44.100.000 44.100.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.100.000 44.100.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.683.648.020 6.918.464.554 (765.183.466) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.598.358.020 6.833.174.554 (765.183.466) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.598.358.020 6.833.174.554 (765.183.466) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.598.358.020 6.833.174.554 (765.183.466) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40.140.000 40.140.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 40.140.000 40.140.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 40.140.000 40.140.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15.750.000 15.750.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.750.000 15.750.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000 15.750.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 29.400.000 29.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 29.400.000 29.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.400.000 29.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 11.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 11.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.400.000 11.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 11.400.000 11.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 423.088.000 443.584.000 20.496.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.987.000 19.987.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.987.000 19.987.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.987.000 19.987.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000 30.000.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 270 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 53.970.000 53.970.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 53.970.000 53.970.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.970.000 53.970.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 20.000.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.072.000 9.072.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.072.000 9.072.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.072.000 9.072.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 290.059.000 310.555.000 20.496.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 290.059.000 310.555.000 20.496.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 290.059.000 310.555.000 20.496.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 80.718.000 465.794.000 385.076.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 377.950.000 377.950.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0 377.950.000 377.950.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 377.950.000 377.950.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.718.000 87.844.000 7.126.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 BELANJA MODAL 80.718.000 87.844.000 7.126.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.496.000 69.622.000 7.126.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 18.222.000 18.222.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 809.330.400 601.555.400 (207.775.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 223.480.800 210.705.800 (12.775.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 223.480.800 210.705.800 (12.775.000) 271 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.2.22.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 223.480.800 210.705.800 (12.775.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 585.849.600 390.849.600 (195.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 585.849.600 390.849.600 (195.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 585.849.600 390.849.600 (195.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 682.091.500 879.679.000 197.587.500 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 224.982.500 224.570.000 (412.500) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 224.982.500 224.570.000 (412.500) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 224.982.500 224.570.000 (412.500) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 37.880.000 37.880.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 37.880.000 37.880.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.880.000 37.880.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 130.605.000 130.605.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 130.605.000 130.605.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.605.000 130.605.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 288.624.000 486.624.000 198.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 288.624.000 486.624.000 198.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 288.624.000 486.624.000 198.000.000 Jumlah Belanja 20.809.438.920 21.764.723.454 955.284.534 Total Surplus/(Defisit) (20.809.438.920) (21.764.723.454) (955.284.534) 0 00 8.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 272 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 9.02.4.01.1.03.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 25.929.941.772 27.420.562.280 1.490.620.508 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 18.575.373.700 20.464.031.474 1.888.657.774 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 00 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 882.539.700 1.117.320.500 234.780.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 480.313.000 729.185.000 248.872.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 480.313.000 729.185.000 248.872.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 480.313.000 729.185.000 248.872.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 402.226.700 388.135.500 (14.091.200) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 402.226.700 388.135.500 (14.091.200) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 402.226.700 388.135.500 (14.091.200) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 00 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan 820.628.000 1.182.807.880 362.179.880 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan 438.584.000 802.550.000 363.966.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 438.584.000 802.550.000 363.966.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 438.584.000 802.550.000 363.966.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 382.044.000 380.257.880 (1.786.120) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 382.044.000 380.257.880 (1.786.120) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 382.044.000 380.257.880 (1.786.120) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 00 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 1.921.913.000 1.728.361.000 (193.552.000) 273 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 1.047.167.000 994.452.000 (52.715.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.047.167.000 994.452.000 (52.715.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.047.167.000 994.452.000 (52.715.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 874.746.000 733.909.000 (140.837.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 874.746.000 733.909.000 (140.837.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 874.746.000 733.909.000 (140.837.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 4.178.293.000 4.705.713.322 527.420.322 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 2.044.549.000 2.571.969.322 527.420.322 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.044.549.000 2.571.969.322 527.420.322 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.044.549.000 2.571.969.322 527.420.322 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY 2.133.744.000 2.133.744.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.133.744.000 2.133.744.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.133.744.000 2.133.744.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 00 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2.400.000.000 3.087.892.772 687.892.772 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan 2.400.000.000 3.087.892.772 687.892.772 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 482.505.250 482.505.250 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 482.505.250 482.505.250 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 01 5 2 BELANJA MODAL 2.400.000.000 2.605.387.522 205.387.522 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.769.324.000 2.082.287.522 312.963.522 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 330.676.000 279.000.000 (51.676.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 300.000.000 244.100.000 (55.900.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.08 00 Peningkatan Pelayanan Parampara Praja 1.422.000.000 711.936.000 (710.064.000) 274 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.08 01 Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan 1.422.000.000 711.936.000 (710.064.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.422.000.000 711.936.000 (710.064.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.422.000.000 711.936.000 (710.064.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.09 00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan 6.950.000.000 7.930.000.000 980.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.09 02 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 6.950.000.000 7.930.000.000 980.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.950.000.000 7.930.000.000 980.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.950.000.000 7.930.000.000 980.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 7.354.568.072 6.956.530.806 (398.037.266) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.670.000 16.670.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.302.500 7.302.500 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.302.500 7.302.500 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.302.500 7.302.500 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.337.500 6.337.500 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.337.500 6.337.500 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.337.500 6.337.500 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.030.000 3.030.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.030.000 3.030.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.030.000 3.030.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.913.112.022 6.515.074.756 (398.037.266) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.871.427.022 6.473.389.756 (398.037.266) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.871.427.022 6.473.389.756 (398.037.266) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.871.427.022 6.473.389.756 (398.037.266) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36.420.000 36.420.000 0 275 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.420.000 36.420.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 36.420.000 36.420.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.300.000 1.300.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.300.000 1.300.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000 1.300.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.965.000 3.965.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.965.000 3.965.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.965.000 3.965.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.600.000 9.600.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.600.000 9.600.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.600.000 9.600.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 9.600.000 9.600.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 179.717.250 179.717.250 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.374.000 3.374.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.374.000 3.374.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.374.000 3.374.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.288.000 13.288.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.288.000 13.288.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.288.000 13.288.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.170.000 6.170.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.170.000 6.170.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.170.000 6.170.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.111.250 17.111.250 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.111.250 17.111.250 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.111.250 17.111.250 0 276 PROVINSI DI YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.420.000 9.420.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.084.000 9.084.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.084.000 9.084.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 2 BELANJA MODAL 336.000 336.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 336.000 336.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130.354.000 130.354.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 130.354.000 130.354.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.354.000 130.354.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.000.000 10.000.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000 10.000.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 225.468.800 225.468.800 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.300.500 34.800.500 5.500.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.300.500 34.800.500 5.500.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.300.500 34.800.500 5.500.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 182.868.300 177.368.300 (5.500.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 182.868.300 177.368.300 (5.500.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.868.300 177.368.300 (5.500.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.300.000 13.300.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.300.000 13.300.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.300.000 13.300.000 0 277 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Belanja 25.929.941.772 27.420.562.280 1.490.620.508 Total Surplus/(Defisit) (25.929.941.772) (27.420.562.280) (1.490.620.508) 0 00 9.02.4.01.1.03.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 278 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.096.953.256.370 443.284.918.630 0 0 2.540.238.175.000 2.075.189.488.691 479.610.841.991 0 0 2.554.800.330.682 14.562.155.682 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.407.591.223.591 166.094.892.530 0 0 1.573.686.116.121 1.375.009.737.094 167.219.478.432 0 0 1.542.229.215.526 (31.456.900.595) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.288.968.633.597 121.495.301.837 0 0 1.410.463.935.434 1.255.679.139.734 122.478.393.739 0 0 1.378.157.533.473 (32.306.401.961) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 965.836.578.023 140.765.000 0 0 965.977.343.023 934.456.499.062 140.765.000 0 0 934.597.264.062 (31.380.078.961) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.080.878.000 0 0 0 1.080.878.000 1.049.733.000 0 0 0 1.049.733.000 (31.145.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 114.985.000 0 0 0 114.985.000 83.840.000 0 0 0 83.840.000 (31.145.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 91.485.000 0 0 0 91.485.000 91.485.000 0 0 0 91.485.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 874.408.000 0 0 0 874.408.000 874.408.000 0 0 0 874.408.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 960.391.837.923 0 0 0 960.391.837.923 929.042.912.462 0 0 0 929.042.912.462 (31.348.925.461) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 959.572.391.923 0 0 0 959.572.391.923 928.223.466.462 0 0 0 928.223.466.462 (31.348.925.461) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 147.586.000 0 0 0 147.586.000 147.586.000 0 0 0 147.586.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 183.564.000 0 0 0 183.564.000 183.564.000 0 0 0 183.564.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 488.296.000 0 0 0 488.296.000 488.296.000 0 0 0 488.296.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 126.732.000 0 0 0 126.732.000 126.732.000 0 0 0 126.732.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 126.732.000 0 0 0 126.732.000 126.732.000 0 0 0 126.732.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 211.800.000 0 0 0 211.800.000 211.800.000 0 0 0 211.800.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 160.700.000 0 0 0 160.700.000 160.700.000 0 0 0 160.700.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 51.100.000 0 0 0 51.100.000 51.100.000 0 0 0 51.100.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 714.608.000 0 0 0 714.608.000 714.608.000 0 0 0 714.608.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.025.000 0 0 0 25.025.000 25.025.000 0 0 0 25.025.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 77.708.000 0 0 0 77.708.000 77.708.000 0 0 0 77.708.000 0 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 1 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 44.734.000 0 0 0 44.734.000 44.734.000 0 0 0 44.734.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 146.815.000 0 0 0 146.815.000 146.815.000 0 0 0 146.815.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16.320.000 0 0 0 16.320.000 16.320.000 0 0 0 16.320.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 404.006.000 0 0 0 404.006.000 404.006.000 0 0 0 404.006.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 140.765.000 0 0 140.765.000 0 140.765.000 0 0 140.765.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 140.765.000 0 0 140.765.000 0 140.765.000 0 0 140.765.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.579.056.200 0 0 0 2.579.056.200 2.579.056.200 0 0 0 2.579.056.200 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.475.000 0 0 0 8.475.000 8.475.000 0 0 0 8.475.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.512.639.600 0 0 0 1.512.639.600 1.512.639.600 0 0 0 1.512.639.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.057.941.600 0 0 0 1.057.941.600 1.057.941.600 0 0 0 1.057.941.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 731.665.900 0 0 0 731.665.900 731.657.400 0 0 0 731.657.400 (8.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 314.782.900 0 0 0 314.782.900 314.782.900 0 0 0 314.782.900 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 146.905.000 0 0 0 146.905.000 146.896.500 0 0 0 146.896.500 (8.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 197.568.000 0 0 0 197.568.000 197.568.000 0 0 0 197.568.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 72.410.000 0 0 0 72.410.000 72.410.000 0 0 0 72.410.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 323.011.461.574 121.354.536.837 0 0 444.365.998.411 321.102.046.672 122.337.628.739 0 0 443.439.675.411 (926.323.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 113.634.489.320 37.236.918.680 0 0 150.871.408.000 113.145.834.247 37.930.853.753 0 0 151.076.688.000 205.280.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 460.072.000 0 0 460.072.000 0 460.072.000 0 0 460.072.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 0 411.248.000 0 0 411.248.000 0 411.248.000 0 0 411.248.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 0 246.699.000 0 0 246.699.000 0 246.699.000 0 0 246.699.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 576.318.000 0 0 576.318.000 0 576.318.000 0 0 576.318.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 321.157.000 0 0 321.157.000 0 321.157.000 0 0 321.157.000 0 2 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.212.797.000 251.699.000 0 0 1.464.496.000 1.212.797.000 251.699.000 0 0 1.464.496.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 2.264.724.000 10.320.733.000 0 0 12.585.457.000 2.264.724.000 10.320.733.000 0 0 12.585.457.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 666.577.000 635.870.000 0 0 1.302.447.000 666.577.000 635.870.000 0 0 1.302.447.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 215.307.000 1.505.083.000 0 0 1.720.390.000 215.307.000 1.505.083.000 0 0 1.720.390.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 0 1.296.888.000 0 0 1.296.888.000 0 1.296.888.000 0 0 1.296.888.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 0 555.307.000 0 0 555.307.000 0 555.307.000 0 0 555.307.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 0 142.359.000 0 0 142.359.000 0 142.359.000 0 0 142.359.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 155.938.000 0 0 155.938.000 0 155.938.000 0 0 155.938.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0 702.902.000 0 0 702.902.000 0 702.902.000 0 0 702.902.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 1.345.185.000 0 0 1.345.185.000 0 1.345.185.000 0 0 1.345.185.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36 Pengadaan Mebel Sekolah 0 215.000.000 0 0 215.000.000 0 215.000.000 0 0 215.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 500.000.000 810.000.000 0 0 1.310.000.000 500.000.000 810.000.000 0 0 1.310.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 23.271.094.000 0 0 0 23.271.094.000 23.271.094.000 0 0 0 23.271.094.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 571.184.000 0 0 0 571.184.000 571.184.000 0 0 0 571.184.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 5.001.484.000 0 0 0 5.001.484.000 6.611.764.000 0 0 0 6.611.764.000 1.610.280.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.100.922.000 0 0 0 1.100.922.000 850.922.000 0 0 0 850.922.000 (250.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 780.295.000 0 0 0 780.295.000 805.295.000 0 0 0 805.295.000 25.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 78.016.679.320 17.284.460.680 0 0 95.301.140.000 76.142.744.247 17.978.395.753 0 0 94.121.140.000 (1.180.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 33.426.000 0 0 0 33.426.000 33.426.000 0 0 0 33.426.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 162.257.277.149 80.258.526.851 0 0 242.515.804.000 160.631.679.439 80.523.124.561 0 0 241.154.804.000 (1.361.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 12.774.199.000 16.700.000.000 0 0 29.474.199.000 12.774.199.000 16.700.000.000 0 0 29.474.199.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 05 Pembangunan Ruang Laboratorium 500.000.000 1.000.000.000 0 0 1.500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 0 0 1.500.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 319.860.000 0 0 319.860.000 0 319.860.000 0 0 319.860.000 0 3 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 3.249.200.000 2.639.975.000 0 0 5.889.175.000 3.249.200.000 2.639.975.000 0 0 5.889.175.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 229.869.000 229.869.000 0 0 459.738.000 229.869.000 229.869.000 0 0 459.738.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa 2.298.690.000 2.298.690.000 0 0 4.597.380.000 2.298.690.000 2.298.690.000 0 0 4.597.380.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium 827.529.000 0 0 0 827.529.000 827.529.000 0 0 0 827.529.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 19 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah 102.164.000 0 0 0 102.164.000 102.164.000 0 0 0 102.164.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 156.630.000 0 0 0 156.630.000 156.630.000 0 0 0 156.630.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28 Pengadaan Mebel Sekolah 900.000.000 1.300.000.000 0 0 2.200.000.000 900.000.000 1.300.000.000 0 0 2.200.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 13.010.000.000 32.409.521.000 0 0 45.419.521.000 13.010.000.000 32.409.521.000 0 0 45.419.521.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 536.631.000 0 0 0 536.631.000 536.631.000 0 0 0 536.631.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.054.209.000 0 0 0 4.054.209.000 2.410.209.000 0 0 0 2.410.209.000 (1.644.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 286.918.000 0 0 0 286.918.000 389.918.000 0 0 0 389.918.000 103.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 123.289.938.149 23.360.611.851 0 0 146.650.550.000 123.205.340.439 23.625.209.561 0 0 146.830.550.000 180.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 41.300.000 0 0 0 41.300.000 41.300.000 0 0 0 41.300.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 47.119.695.105 3.859.091.306 0 0 50.978.786.411 47.324.532.986 3.883.650.425 0 0 51.208.183.411 229.397.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 0 0 0 443.438.349 0 0 443.438.349 443.438.349 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 16 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 0 443.438.349 0 0 443.438.349 0 0 0 0 0 (443.438.349) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 528.562.739 0 0 0 528.562.739 528.562.739 0 0 0 528.562.739 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 19 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 272.583.141 0 0 0 272.583.141 272.583.141 0 0 0 272.583.141 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah 164.242.645 0 0 0 164.242.645 164.242.645 0 0 0 164.242.645 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 14.714.711 0 0 0 14.714.711 283.266.778 0 0 0 283.266.778 268.552.067 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 30 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas 338.438.348 0 0 0 338.438.348 338.438.348 0 0 0 338.438.348 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 33 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 268.552.067 0 0 0 268.552.067 0 0 0 0 0 (268.552.067) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 90.000.000 290.680.000 0 0 380.680.000 90.000.000 290.680.000 0 0 380.680.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus 4.885.805.000 0 0 0 4.885.805.000 4.885.805.000 0 0 0 4.885.805.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 6.774.237.526 1.630.831.885 0 0 8.405.069.411 6.773.854.526 1.630.831.885 0 0 8.404.686.411 (383.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 2.392.486.000 0 0 0 2.392.486.000 1.556.486.000 0 0 0 1.556.486.000 (836.000.000) 4 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 8.502.550.000 0 0 0 8.502.550.000 8.502.550.000 0 0 0 8.502.550.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 2.222.052.000 59.045.000 0 0 2.281.097.000 2.287.832.000 59.045.000 0 0 2.346.877.000 65.780.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 20.657.183.928 1.435.096.072 0 0 22.092.280.000 21.632.624.809 1.459.655.191 0 0 23.092.280.000 1.000.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 8.287.000 0 0 0 8.287.000 8.287.000 0 0 0 8.287.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 106.024.000 0 0 0 106.024.000 106.024.000 0 0 0 106.024.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi 106.024.000 0 0 0 106.024.000 106.024.000 0 0 0 106.024.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 29.844.000 0 0 0 29.844.000 29.844.000 0 0 0 29.844.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 04 1.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 76.180.000 0 0 0 76.180.000 76.180.000 0 0 0 76.180.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 14.570.000 0 0 0 14.570.000 14.570.000 0 0 0 14.570.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 14.570.000 0 0 0 14.570.000 14.570.000 0 0 0 14.570.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 05 1.01 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 14.570.000 0 0 0 14.570.000 14.570.000 0 0 0 14.570.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 5.832.053.830 1.168.235.000 0 0 7.000.288.830 7.967.028.544 1.468.235.000 0 0 9.435.263.544 2.434.974.714 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 4.624.473.880 1.168.235.000 0 0 5.792.708.880 6.884.878.594 1.468.235.000 0 0 8.353.113.594 2.560.404.714 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 136.459.000 0 0 0 136.459.000 136.459.000 0 0 0 136.459.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 107.599.000 0 0 0 107.599.000 107.599.000 0 0 0 107.599.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28.860.000 0 0 0 28.860.000 28.860.000 0 0 0 28.860.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 206.115.000 0 0 0 206.115.000 206.115.000 0 0 0 206.115.000 0 5 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.872.000 0 0 0 8.872.000 8.872.000 0 0 0 8.872.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.209.000 0 0 0 43.209.000 43.209.000 0 0 0 43.209.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.739.000 0 0 0 19.739.000 19.739.000 0 0 0 19.739.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.300.000 0 0 0 24.300.000 24.300.000 0 0 0 24.300.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105.195.000 0 0 0 105.195.000 105.195.000 0 0 0 105.195.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.000.000 1.168.235.000 0 0 1.213.235.000 45.000.000 1.168.235.000 0 0 1.213.235.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 305.355.000 0 0 305.355.000 0 305.355.000 0 0 305.355.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 862.880.000 0 0 862.880.000 0 862.880.000 0 0 862.880.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 45.000.000 0 0 0 45.000.000 45.000.000 0 0 0 45.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.147.312.600 0 0 0 1.147.312.600 1.147.312.600 0 0 0 1.147.312.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.299.000 0 0 0 4.299.000 4.299.000 0 0 0 4.299.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 291.400.000 0 0 0 291.400.000 291.400.000 0 0 0 291.400.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 851.613.600 0 0 0 851.613.600 851.613.600 0 0 0 851.613.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.034.227.300 0 0 0 1.034.227.300 1.034.214.300 0 0 0 1.034.214.300 (13.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.877.300 0 0 0 38.877.300 38.864.300 0 0 0 38.864.300 (13.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 88.400.000 0 0 0 88.400.000 88.400.000 0 0 0 88.400.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 795.000.000 0 0 0 795.000.000 795.000.000 0 0 0 795.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 81.950.000 0 0 0 81.950.000 81.950.000 0 0 0 81.950.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.040.359.980 0 0 0 2.040.359.980 4.300.777.694 300.000.000 0 0 4.600.777.694 2.560.417.714 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.040.359.980 0 0 0 2.040.359.980 4.300.777.694 300.000.000 0 0 4.600.777.694 2.560.417.714 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.207.579.950 0 0 0 1.207.579.950 1.082.149.950 0 0 0 1.082.149.950 (125.430.000) 6 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.207.579.950 0 0 0 1.207.579.950 1.082.149.950 0 0 0 1.082.149.950 (125.430.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.207.579.950 0 0 0 1.207.579.950 1.082.149.950 0 0 0 1.082.149.950 (125.430.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 7.061.216.650 3.691.186.500 0 0 10.752.403.150 6.573.644.500 3.691.186.500 0 0 10.264.831.000 (487.572.150) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 7.061.216.650 3.691.186.500 0 0 10.752.403.150 6.573.644.500 3.691.186.500 0 0 10.264.831.000 (487.572.150) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 37.140.000 0 0 0 37.140.000 37.140.000 0 0 0 37.140.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37.140.000 0 0 0 37.140.000 37.140.000 0 0 0 37.140.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000 0 0 0 9.600.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000 0 0 0 9.600.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 306.972.600 0 0 0 306.972.600 306.972.600 0 0 0 306.972.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31.603.000 0 0 0 31.603.000 31.603.000 0 0 0 31.603.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.048.000 0 0 0 32.048.000 32.048.000 0 0 0 32.048.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 187.560.600 0 0 0 187.560.600 187.560.600 0 0 0 187.560.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.830.000 0 0 0 19.830.000 19.830.000 0 0 0 19.830.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.440.000 0 0 0 4.440.000 4.440.000 0 0 0 4.440.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31.491.000 0 0 0 31.491.000 31.491.000 0 0 0 31.491.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 3.691.186.500 0 0 3.691.186.500 0 3.691.186.500 0 0 3.691.186.500 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 102.366.500 0 0 102.366.500 0 102.366.500 0 0 102.366.500 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 3.588.820.000 0 0 3.588.820.000 0 3.588.820.000 0 0 3.588.820.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.979.634.050 0 0 0 4.979.634.050 4.862.174.400 0 0 0 4.862.174.400 (117.459.650) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 440.000 0 0 0 440.000 440.000 0 0 0 440.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 641.862.450 0 0 0 641.862.450 524.402.800 0 0 0 524.402.800 (117.459.650) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.337.331.600 0 0 0 4.337.331.600 4.337.331.600 0 0 0 4.337.331.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.727.870.000 0 0 0 1.727.870.000 1.357.757.500 0 0 0 1.357.757.500 (370.112.500) 7 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 57.688.000 0 0 0 57.688.000 57.680.500 0 0 0 57.680.500 (7.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000 0 0 0 18.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 96.912.000 0 0 0 96.912.000 101.286.000 0 0 0 101.286.000 4.374.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.507.070.000 0 0 0 1.507.070.000 1.132.591.000 0 0 0 1.132.591.000 (374.479.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 48.200.000 0 0 0 48.200.000 48.200.000 0 0 0 48.200.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 10.244.577.250 177.292.000 0 0 10.421.869.250 10.246.678.750 178.142.000 0 0 10.424.820.750 2.951.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8.673.207.500 177.292.000 0 0 8.850.499.500 8.675.309.000 178.142.000 0 0 8.853.451.000 2.951.500 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.600.000 0 0 0 21.600.000 21.600.000 0 0 0 21.600.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.600.000 0 0 0 21.600.000 21.600.000 0 0 0 21.600.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.820.000 0 0 0 8.820.000 8.820.000 0 0 0 8.820.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8.820.000 0 0 0 8.820.000 8.820.000 0 0 0 8.820.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 206.976.000 0 0 0 206.976.000 206.976.000 0 0 0 206.976.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23.923.000 0 0 0 23.923.000 23.923.000 0 0 0 23.923.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90.631.000 0 0 0 90.631.000 90.631.000 0 0 0 90.631.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.310.000 0 0 0 20.310.000 20.310.000 0 0 0 20.310.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.555.000 0 0 0 22.555.000 22.555.000 0 0 0 22.555.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 46.557.000 0 0 0 46.557.000 46.557.000 0 0 0 46.557.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 177.292.000 0 0 177.292.000 0 178.142.000 0 0 178.142.000 850.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 106.000.000 0 0 106.000.000 0 106.000.000 0 0 106.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 71.292.000 0 0 71.292.000 0 72.142.000 0 0 72.142.000 850.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.848.838.100 0 0 0 7.848.838.100 7.831.439.600 0 0 0 7.831.439.600 (17.398.500) 8 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 0 0 0 2.200.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.454.200.900 0 0 0 7.454.200.900 7.436.802.400 0 0 0 7.436.802.400 (17.398.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 392.437.200 0 0 0 392.437.200 392.437.200 0 0 0 392.437.200 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 586.973.400 0 0 0 586.973.400 606.473.400 0 0 0 606.473.400 19.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 43.578.400 0 0 0 43.578.400 43.578.400 0 0 0 43.578.400 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.775.000 0 0 0 6.775.000 6.775.000 0 0 0 6.775.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 133.420.000 0 0 0 133.420.000 152.920.000 0 0 0 152.920.000 19.500.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 360.200.000 0 0 0 360.200.000 360.200.000 0 0 0 360.200.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 43.000.000 0 0 0 43.000.000 43.000.000 0 0 0 43.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 1.571.369.750 0 0 0 1.571.369.750 1.571.369.750 0 0 0 1.571.369.750 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 03 1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 1.571.369.750 0 0 0 1.571.369.750 1.571.369.750 0 0 0 1.571.369.750 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 03 1.01 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah 823.375.750 0 0 0 823.375.750 823.375.750 0 0 0 823.375.750 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0003 03 1.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 747.994.000 0 0 0 747.994.000 747.994.000 0 0 0 747.994.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 18.333.049.321 6.119.531.868 0 0 24.452.581.189 18.105.359.021 6.089.666.868 0 0 24.195.025.889 (257.555.300) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 774.609.500 66.764.000 0 0 841.373.500 774.049.500 66.764.000 0 0 840.813.500 (560.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.120.000 0 0 0 42.120.000 38.760.000 0 0 0 38.760.000 (3.360.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.120.000 0 0 0 42.120.000 38.760.000 0 0 0 38.760.000 (3.360.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 96.960.000 0 0 0 96.960.000 96.960.000 0 0 0 96.960.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 96.960.000 0 0 0 96.960.000 96.960.000 0 0 0 96.960.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 81.819.000 0 0 0 81.819.000 67.519.000 0 0 0 67.519.000 (14.300.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.290.000 0 0 0 4.290.000 4.290.000 0 0 0 4.290.000 0 9 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.559.000 0 0 0 18.559.000 18.559.000 0 0 0 18.559.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.065.000 0 0 0 6.065.000 6.065.000 0 0 0 6.065.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.685.000 0 0 0 12.685.000 12.685.000 0 0 0 12.685.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.420.000 0 0 0 3.420.000 3.420.000 0 0 0 3.420.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36.800.000 0 0 0 36.800.000 22.500.000 0 0 0 22.500.000 (14.300.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 66.764.000 0 0 66.764.000 0 66.764.000 0 0 66.764.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 66.764.000 0 0 66.764.000 0 66.764.000 0 0 66.764.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 482.325.500 0 0 0 482.325.500 499.425.500 0 0 0 499.425.500 17.100.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.250.000 0 0 0 2.250.000 2.250.000 0 0 0 2.250.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 128.945.900 0 0 0 128.945.900 146.045.900 0 0 0 146.045.900 17.100.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 351.129.600 0 0 0 351.129.600 351.129.600 0 0 0 351.129.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.385.000 0 0 0 71.385.000 71.385.000 0 0 0 71.385.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 16.525.000 0 0 0 16.525.000 16.525.000 0 0 0 16.525.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.630.000 0 0 0 9.630.000 9.630.000 0 0 0 9.630.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 38.000.000 0 0 0 38.000.000 38.000.000 0 0 0 38.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.030.000 0 0 0 3.030.000 3.030.000 0 0 0 3.030.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 17.558.439.821 6.052.767.868 0 0 23.611.207.689 17.331.309.521 6.022.902.868 0 0 23.354.212.389 (256.995.300) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 8.844.522.071 1.287.170.500 0 0 10.131.692.571 8.742.448.771 1.257.305.500 0 0 9.999.754.271 (131.938.300) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 8.777.663.071 1.287.170.500 0 0 10.064.833.571 8.704.687.771 1.257.305.500 0 0 9.961.993.271 (102.840.300) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 7.125.000 0 0 0 7.125.000 7.125.000 0 0 0 7.125.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 59.734.000 0 0 0 59.734.000 30.636.000 0 0 0 30.636.000 (29.098.000) 10 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 8.713.917.750 4.765.597.368 0 0 13.479.515.118 8.588.860.750 4.765.597.368 0 0 13.354.458.118 (125.057.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 8.681.301.750 4.765.597.368 0 0 13.446.899.118 8.556.244.750 4.765.597.368 0 0 13.321.842.118 (125.057.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 8.412.000 0 0 0 8.412.000 8.412.000 0 0 0 8.412.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0004 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 24.204.000 0 0 0 24.204.000 24.204.000 0 0 0 24.204.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 24.561.144.527 6.235.995.258 0 0 30.797.139.785 24.384.488.329 6.202.490.258 0 0 30.586.978.587 (210.161.198) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.148.704.800 1.023.409.000 0 0 2.172.113.800 1.132.973.800 1.023.409.000 0 0 2.156.382.800 (15.731.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 46.500.000 0 0 0 46.500.000 42.660.000 0 0 0 42.660.000 (3.840.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 46.500.000 0 0 0 46.500.000 42.660.000 0 0 0 42.660.000 (3.840.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 135.900.000 0 0 0 135.900.000 135.900.000 0 0 0 135.900.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 135.900.000 0 0 0 135.900.000 135.900.000 0 0 0 135.900.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 111.621.000 0 0 0 111.621.000 99.730.000 0 0 0 99.730.000 (11.891.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.096.000 0 0 0 2.096.000 2.096.000 0 0 0 2.096.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.447.000 0 0 0 23.447.000 23.447.000 0 0 0 23.447.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.192.000 0 0 0 5.192.000 5.192.000 0 0 0 5.192.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.848.000 0 0 0 12.848.000 11.535.000 0 0 0 11.535.000 (1.313.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.460.000 0 0 0 2.460.000 2.460.000 0 0 0 2.460.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65.578.000 0 0 0 65.578.000 55.000.000 0 0 0 55.000.000 (10.578.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000 1.023.409.000 0 0 1.123.409.000 100.000.000 1.023.409.000 0 0 1.123.409.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 24.989.000 0 0 24.989.000 0 24.989.000 0 0 24.989.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 75.027.000 0 0 75.027.000 0 75.027.000 0 0 75.027.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 923.393.000 0 0 1.023.393.000 100.000.000 923.393.000 0 0 1.023.393.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 722.402.800 0 0 0 722.402.800 722.402.800 0 0 0 722.402.800 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 11 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 74.260.000 0 0 0 74.260.000 74.260.000 0 0 0 74.260.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 644.842.800 0 0 0 644.842.800 644.842.800 0 0 0 644.842.800 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.281.000 0 0 0 32.281.000 32.281.000 0 0 0 32.281.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17.281.000 0 0 0 17.281.000 17.281.000 0 0 0 17.281.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 23.412.439.727 5.212.586.258 0 0 28.625.025.985 23.251.514.529 5.179.081.258 0 0 28.430.595.787 (194.430.198) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 11.659.286.073 2.372.905.500 0 0 14.032.191.573 11.612.807.459 2.309.555.500 0 0 13.922.362.959 (109.828.614) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 11.549.732.073 2.372.905.500 0 0 13.922.637.573 11.532.319.459 2.309.555.500 0 0 13.841.874.959 (80.762.614) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 29.891.000 0 0 0 29.891.000 29.891.000 0 0 0 29.891.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 79.663.000 0 0 0 79.663.000 50.597.000 0 0 0 50.597.000 (29.066.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 11.753.153.654 2.839.680.758 0 0 14.592.834.412 11.638.707.070 2.869.525.758 0 0 14.508.232.828 (84.601.584) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 11.681.148.154 2.839.680.758 0 0 14.520.828.912 11.566.701.570 2.869.525.758 0 0 14.436.227.328 (84.601.584) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 19.828.500 0 0 0 19.828.500 19.828.500 0 0 0 19.828.500 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0005 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 52.177.000 0 0 0 52.177.000 52.177.000 0 0 0 52.177.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 9.526.278.880 12.388.355.803 0 0 21.914.634.683 9.482.474.880 12.402.448.803 0 0 21.884.923.683 (29.711.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 912.152.300 6.580.500.500 0 0 7.492.652.800 903.466.300 6.580.500.500 0 0 7.483.966.800 (8.686.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.600.000 0 0 0 39.600.000 39.600.000 0 0 0 39.600.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.600.000 0 0 0 39.600.000 39.600.000 0 0 0 39.600.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 99.000.000 0 0 0 99.000.000 99.000.000 0 0 0 99.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 99.000.000 0 0 0 99.000.000 99.000.000 0 0 0 99.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 152.529.000 0 0 0 152.529.000 143.843.000 0 0 0 143.843.000 (8.686.000) 12 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.851.000 0 0 0 5.851.000 5.851.000 0 0 0 5.851.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.532.000 0 0 0 35.532.000 35.532.000 0 0 0 35.532.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.324.000 0 0 0 5.324.000 5.324.000 0 0 0 5.324.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.040.000 0 0 0 28.040.000 28.040.000 0 0 0 28.040.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.096.000 0 0 0 3.096.000 3.096.000 0 0 0 3.096.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 74.686.000 0 0 0 74.686.000 66.000.000 0 0 0 66.000.000 (8.686.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 6.580.500.500 0 0 6.580.500.500 0 6.580.500.500 0 0 6.580.500.500 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 32.370.000 0 0 32.370.000 0 32.370.000 0 0 32.370.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 6.548.130.500 0 0 6.548.130.500 0 6.548.130.500 0 0 6.548.130.500 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 545.451.300 0 0 0 545.451.300 545.451.300 0 0 0 545.451.300 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 0 0 0 2.200.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 103.708.600 0 0 0 103.708.600 103.708.600 0 0 0 103.708.600 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 439.542.700 0 0 0 439.542.700 439.542.700 0 0 0 439.542.700 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.572.000 0 0 0 75.572.000 75.572.000 0 0 0 75.572.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 23.932.000 0 0 0 23.932.000 23.932.000 0 0 0 23.932.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.040.000 0 0 0 16.040.000 16.040.000 0 0 0 16.040.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.600.000 0 0 0 20.600.000 20.600.000 0 0 0 20.600.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 8.614.126.580 5.807.855.303 0 0 14.421.981.883 8.579.008.580 5.821.948.303 0 0 14.400.956.883 (21.025.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 4.260.603.200 1.124.460.000 0 0 5.385.063.200 4.239.578.200 1.124.460.000 0 0 5.364.038.200 (21.025.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 4.176.984.200 1.124.460.000 0 0 5.301.444.200 4.176.984.200 1.124.460.000 0 0 5.301.444.200 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 18.907.000 0 0 0 18.907.000 18.907.000 0 0 0 18.907.000 0 13 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 64.712.000 0 0 0 64.712.000 43.687.000 0 0 0 43.687.000 (21.025.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 4.353.523.380 4.683.395.303 0 0 9.036.918.683 4.339.430.380 4.697.488.303 0 0 9.036.918.683 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 4.287.159.380 4.683.395.303 0 0 8.970.554.683 4.273.066.380 4.697.488.303 0 0 8.970.554.683 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 26.867.000 0 0 0 26.867.000 26.867.000 0 0 0 26.867.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0006 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 39.497.000 0 0 0 39.497.000 39.497.000 0 0 0 39.497.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 16.885.490.301 5.379.930.751 0 0 22.265.421.052 16.529.075.707 5.364.722.751 0 0 21.893.798.458 (371.622.594) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.176.871.000 446.294.000 0 0 1.623.165.000 1.135.070.500 441.294.000 0 0 1.576.364.500 (46.800.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 55.860.000 0 0 0 55.860.000 40.320.000 0 0 0 40.320.000 (15.540.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 55.860.000 0 0 0 55.860.000 40.320.000 0 0 0 40.320.000 (15.540.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 144.960.000 0 0 0 144.960.000 137.460.000 0 0 0 137.460.000 (7.500.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 144.960.000 0 0 0 144.960.000 137.460.000 0 0 0 137.460.000 (7.500.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 162.439.000 0 0 0 162.439.000 151.671.000 0 0 0 151.671.000 (10.768.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.838.000 0 0 0 4.838.000 4.838.000 0 0 0 4.838.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.870.000 0 0 0 36.870.000 36.870.000 0 0 0 36.870.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.610.000 0 0 0 9.610.000 9.610.000 0 0 0 9.610.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.703.000 0 0 0 23.703.000 23.703.000 0 0 0 23.703.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85.018.000 0 0 0 85.018.000 74.250.000 0 0 0 74.250.000 (10.768.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 446.294.000 0 0 446.294.000 0 441.294.000 0 0 441.294.000 (5.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 42.092.000 0 0 42.092.000 0 42.092.000 0 0 42.092.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 230.606.000 0 0 230.606.000 0 225.606.000 0 0 225.606.000 (5.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 173.596.000 0 0 173.596.000 0 173.596.000 0 0 173.596.000 0 14 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 626.624.000 0 0 0 626.624.000 621.631.500 0 0 0 621.631.500 (4.992.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 1.100.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 116.300.000 0 0 0 116.300.000 111.307.500 0 0 0 111.307.500 (4.992.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 509.224.000 0 0 0 509.224.000 509.224.000 0 0 0 509.224.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 186.988.000 0 0 0 186.988.000 183.988.000 0 0 0 183.988.000 (3.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17.263.000 0 0 0 17.263.000 17.263.000 0 0 0 17.263.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.525.000 0 0 0 6.525.000 6.525.000 0 0 0 6.525.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 156.000.000 0 0 0 156.000.000 156.000.000 0 0 0 156.000.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.200.000 0 0 0 7.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 (3.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 15.708.619.301 4.933.636.751 0 0 20.642.256.052 15.394.005.207 4.923.428.751 0 0 20.317.433.958 (324.822.094) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 5.349.136.957 1.198.629.000 0 0 6.547.765.957 5.152.116.457 1.198.629.000 0 0 6.350.745.457 (197.020.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 5.174.923.457 1.198.629.000 0 0 6.373.552.457 5.055.712.457 1.198.629.000 0 0 6.254.341.457 (119.211.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 82.103.000 0 0 0 82.103.000 72.724.000 0 0 0 72.724.000 (9.379.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 92.110.500 0 0 0 92.110.500 23.680.000 0 0 0 23.680.000 (68.430.500) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 10.359.482.344 3.735.007.751 0 0 14.094.490.095 10.241.888.750 3.724.799.751 0 0 13.966.688.501 (127.801.594) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 10.284.972.344 3.735.007.751 0 0 14.019.980.095 10.183.578.750 3.724.799.751 0 0 13.908.378.501 (111.601.594) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 44.580.000 0 0 0 44.580.000 44.580.000 0 0 0 44.580.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0007 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 29.930.000 0 0 0 29.930.000 13.730.000 0 0 0 13.730.000 (16.200.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 19.673.540.888 7.620.817.423 0 0 27.294.358.311 19.245.705.175 7.462.465.423 0 0 26.708.170.598 (586.187.713) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.139.665.800 484.247.000 0 0 1.623.912.800 1.066.771.862 483.675.000 0 0 1.550.446.862 (73.465.938) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 46.500.000 0 0 0 46.500.000 46.500.000 0 0 0 46.500.000 0 15 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 46.500.000 0 0 0 46.500.000 46.500.000 0 0 0 46.500.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 148.320.000 0 0 0 148.320.000 148.320.000 0 0 0 148.320.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 148.320.000 0 0 0 148.320.000 148.320.000 0 0 0 148.320.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 170.601.000 0 0 0 170.601.000 170.601.000 0 0 0 170.601.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.677.000 0 0 0 6.677.000 6.677.000 0 0 0 6.677.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.643.000 0 0 0 51.643.000 51.643.000 0 0 0 51.643.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.495.000 0 0 0 4.495.000 4.495.000 0 0 0 4.495.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.610.000 0 0 0 21.610.000 21.610.000 0 0 0 21.610.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.576.000 0 0 0 3.576.000 3.576.000 0 0 0 3.576.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 82.600.000 0 0 0 82.600.000 82.600.000 0 0 0 82.600.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 225.000 484.247.000 0 0 484.472.000 225.000 483.675.000 0 0 483.900.000 (572.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 189.483.000 0 0 189.483.000 0 188.911.000 0 0 188.911.000 (572.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 225.000 294.764.000 0 0 294.989.000 225.000 294.764.000 0 0 294.989.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 631.754.800 0 0 0 631.754.800 567.860.862 0 0 0 567.860.862 (63.893.938) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 186.250.000 0 0 0 186.250.000 134.830.400 0 0 0 134.830.400 (51.419.600) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 442.204.800 0 0 0 442.204.800 429.730.462 0 0 0 429.730.462 (12.474.338) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 142.265.000 0 0 0 142.265.000 133.265.000 0 0 0 133.265.000 (9.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 23.656.000 0 0 0 23.656.000 14.656.000 0 0 0 14.656.000 (9.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.210.000 0 0 0 13.210.000 13.210.000 0 0 0 13.210.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 94.232.000 0 0 0 94.232.000 94.232.000 0 0 0 94.232.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.167.000 0 0 0 11.167.000 11.167.000 0 0 0 11.167.000 0 16 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 18.533.875.088 7.136.570.423 0 0 25.670.445.511 18.178.933.313 6.978.790.423 0 0 25.157.723.736 (512.721.775) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 8.515.079.313 2.132.022.000 0 0 10.647.101.313 8.443.636.438 2.132.022.000 0 0 10.575.658.438 (71.442.875) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 8.340.307.313 2.132.022.000 0 0 10.472.329.313 8.322.726.438 2.132.022.000 0 0 10.454.748.438 (17.580.875) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 48.597.000 0 0 0 48.597.000 30.597.000 0 0 0 30.597.000 (18.000.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 126.175.000 0 0 0 126.175.000 90.313.000 0 0 0 90.313.000 (35.862.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 10.018.795.775 5.004.548.423 0 0 15.023.344.198 9.735.296.875 4.846.768.423 0 0 14.582.065.298 (441.278.900) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 9.930.777.775 5.004.548.423 0 0 14.935.326.198 9.647.278.875 4.846.768.423 0 0 14.494.047.298 (441.278.900) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 24.900.000 0 0 0 24.900.000 24.900.000 0 0 0 24.900.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0008 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 63.118.000 0 0 0 63.118.000 63.118.000 0 0 0 63.118.000 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA 2.011.477.200 840.472.000 0 0 2.851.949.200 2.139.318.491 902.463.000 0 0 3.041.781.491 189.832.291 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 682.807.300 0 0 0 682.807.300 810.695.591 61.991.000 0 0 872.686.591 189.879.291 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 682.807.300 0 0 0 682.807.300 810.695.591 61.991.000 0 0 872.686.591 189.879.291 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 682.807.300 0 0 0 682.807.300 810.695.591 61.991.000 0 0 872.686.591 189.879.291 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.328.669.900 840.472.000 0 0 2.169.141.900 1.328.622.900 840.472.000 0 0 2.169.094.900 (47.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.328.669.900 840.472.000 0 0 2.169.141.900 1.328.622.900 840.472.000 0 0 2.169.094.900 (47.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0009 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.328.669.900 840.472.000 0 0 2.169.141.900 1.328.622.900 840.472.000 0 0 2.169.094.900 (47.000) 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI 1.417.421.065 340.574.250 0 0 1.757.995.315 1.465.186.617 342.064.250 0 0 1.807.250.867 49.255.552 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 25.000.000 0 0 0 25.000.000 72.765.552 1.490.000 0 0 74.255.552 49.255.552 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 25.000.000 0 0 0 25.000.000 72.765.552 1.490.000 0 0 74.255.552 49.255.552 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 25.000.000 0 0 0 25.000.000 72.765.552 1.490.000 0 0 74.255.552 49.255.552 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.392.421.065 340.574.250 0 0 1.732.995.315 1.392.421.065 340.574.250 0 0 1.732.995.315 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.392.421.065 340.574.250 0 0 1.732.995.315 1.392.421.065 340.574.250 0 0 1.732.995.315 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0010 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.392.421.065 340.574.250 0 0 1.732.995.315 1.392.421.065 340.574.250 0 0 1.732.995.315 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON 3.076.340.082 637.199.840 0 0 3.713.539.922 3.191.637.346 637.199.840 0 0 3.828.837.186 115.297.264 17 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 400.500.000 0 0 0 400.500.000 515.797.264 0 0 0 515.797.264 115.297.264 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 400.500.000 0 0 0 400.500.000 515.797.264 0 0 0 515.797.264 115.297.264 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 400.500.000 0 0 0 400.500.000 515.797.264 0 0 0 515.797.264 115.297.264 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.675.840.082 637.199.840 0 0 3.313.039.922 2.675.840.082 637.199.840 0 0 3.313.039.922 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 2.675.840.082 637.199.840 0 0 3.313.039.922 2.675.840.082 637.199.840 0 0 3.313.039.922 0 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0011 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 2.675.840.082 637.199.840 0 0 3.313.039.922 2.675.840.082 637.199.840 0 0 3.313.039.922 0 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 285.654.493.345 34.848.384.741 0 0 320.502.878.086 290.020.839.157 36.809.065.031 0 0 326.829.904.188 6.327.026.102 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 98.662.838.743 232.621.000 0 0 98.895.459.743 97.348.739.955 344.188.000 0 0 97.692.927.955 (1.202.531.788) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 34.166.398.243 44.974.000 0 0 34.211.372.243 35.846.472.955 30.384.000 0 0 35.876.856.955 1.665.484.712 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.931.000 0 0 0 40.931.000 40.931.000 0 0 0 40.931.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.929.000 0 0 0 31.929.000 31.929.000 0 0 0 31.929.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.281.000 0 0 0 2.281.000 2.281.000 0 0 0 2.281.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.721.000 0 0 0 6.721.000 6.721.000 0 0 0 6.721.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.888.869.228 0 0 0 31.888.869.228 33.466.683.940 0 0 0 33.466.683.940 1.577.814.712 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.812.669.228 0 0 0 31.812.669.228 33.390.483.940 0 0 0 33.390.483.940 1.577.814.712 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70.200.000 0 0 0 70.200.000 70.200.000 0 0 0 70.200.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.662.000 0 0 0 1.662.000 1.662.000 0 0 0 1.662.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.338.000 0 0 0 4.338.000 4.338.000 0 0 0 4.338.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.400.000 0 0 0 16.400.000 16.400.000 0 0 0 16.400.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 14.400.000 0 0 0 14.400.000 14.400.000 0 0 0 14.400.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.315.000 0 0 0 9.315.000 9.315.000 0 0 0 9.315.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 9.315.000 0 0 0 9.315.000 9.315.000 0 0 0 9.315.000 0 18 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 268.309.000 0 0 0 268.309.000 277.674.000 0 0 0 277.674.000 9.365.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.368.000 0 0 0 4.368.000 4.368.000 0 0 0 4.368.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.153.000 0 0 0 22.153.000 28.208.000 0 0 0 28.208.000 6.055.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.440.000 0 0 0 11.440.000 11.440.000 0 0 0 11.440.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.980.000 0 0 0 12.980.000 12.980.000 0 0 0 12.980.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.740.000 0 0 0 11.740.000 14.740.000 0 0 0 14.740.000 3.000.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.416.000 0 0 0 4.416.000 4.726.000 0 0 0 4.726.000 310.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 103.212.000 0 0 0 103.212.000 103.212.000 0 0 0 103.212.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 98.000.000 0 0 0 98.000.000 98.000.000 0 0 0 98.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 44.974.000 0 0 44.974.000 0 30.384.000 0 0 30.384.000 (14.590.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 39.350.000 0 0 39.350.000 0 24.760.000 0 0 24.760.000 (14.590.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 5.624.000 0 0 5.624.000 0 5.624.000 0 0 5.624.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.463.233.015 0 0 0 1.463.233.015 1.541.628.015 0 0 0 1.541.628.015 78.395.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 548.115.000 0 0 0 548.115.000 626.510.000 0 0 0 626.510.000 78.395.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 913.618.015 0 0 0 913.618.015 913.618.015 0 0 0 913.618.015 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 479.341.000 0 0 0 479.341.000 493.841.000 0 0 0 493.841.000 14.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 218.091.000 0 0 0 218.091.000 240.591.000 0 0 0 240.591.000 22.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 111.250.000 0 0 0 111.250.000 103.250.000 0 0 0 103.250.000 (8.000.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 64.421.352.500 187.647.000 0 0 64.608.999.500 61.433.429.000 313.804.000 0 0 61.747.233.000 (2.861.766.500) 19 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2.469.285.000 0 0 0 2.469.285.000 2.439.285.000 0 0 0 2.439.285.000 (30.000.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 194.054.000 0 0 0 194.054.000 164.054.000 0 0 0 164.054.000 (30.000.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.275.231.000 0 0 0 2.275.231.000 2.275.231.000 0 0 0 2.275.231.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 61.913.012.500 187.647.000 0 0 62.100.659.500 58.955.089.000 313.804.000 0 0 59.268.893.000 (2.831.766.500) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 53.845.739.000 647.000 0 0 53.846.386.000 53.368.892.000 126.804.000 0 0 53.495.696.000 (350.690.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 273.305.000 0 0 0 273.305.000 737.805.000 0 0 0 737.805.000 464.500.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 374.828.000 0 0 0 374.828.000 497.507.000 0 0 0 497.507.000 122.679.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 207.845.000 0 0 0 207.845.000 85.166.000 0 0 0 85.166.000 (122.679.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 22.567.000 0 0 0 22.567.000 22.567.000 0 0 0 22.567.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3.580.451.000 0 0 0 3.580.451.000 583.502.000 0 0 0 583.502.000 (2.996.949.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 67.390.000 0 0 0 67.390.000 67.390.000 0 0 0 67.390.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 67.985.000 0 0 0 67.985.000 29.935.000 0 0 0 29.935.000 (38.050.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 861.230.000 187.000.000 0 0 1.048.230.000 1.002.077.000 187.000.000 0 0 1.189.077.000 140.847.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.776.359.500 0 0 0 1.776.359.500 1.724.935.000 0 0 0 1.724.935.000 (51.424.500) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 7.430.000 0 0 0 7.430.000 7.430.000 0 0 0 7.430.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 208.740.000 0 0 0 208.740.000 208.740.000 0 0 0 208.740.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 325.443.000 0 0 0 325.443.000 316.803.000 0 0 0 316.803.000 (8.640.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 293.700.000 0 0 0 293.700.000 293.700.000 0 0 0 293.700.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 30 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 0 0 0 0 0 8.640.000 0 0 0 8.640.000 8.640.000 20 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 5.550.000 0 0 0 5.550.000 5.550.000 0 0 0 5.550.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 5.100.000 0 0 0 5.100.000 5.100.000 0 0 0 5.100.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 450.000 0 0 0 450.000 450.000 0 0 0 450.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 33.505.000 0 0 0 33.505.000 33.505.000 0 0 0 33.505.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 33.505.000 0 0 0 33.505.000 33.505.000 0 0 0 33.505.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 73.130.000 0 0 0 73.130.000 66.880.000 0 0 0 66.880.000 (6.250.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 73.130.000 0 0 0 73.130.000 66.880.000 0 0 0 66.880.000 (6.250.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 73.130.000 0 0 0 73.130.000 66.880.000 0 0 0 66.880.000 (6.250.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1.958.000 0 0 0 1.958.000 1.958.000 0 0 0 1.958.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 1.958.000 0 0 0 1.958.000 1.958.000 0 0 0 1.958.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 1.958.000 0 0 0 1.958.000 1.958.000 0 0 0 1.958.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI 12.039.400.242 27.693.298.191 0 0 39.732.698.433 17.423.396.338 28.256.313.041 0 0 45.679.709.379 5.947.010.946 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 7.265.477.850 23.577.236.591 0 0 30.842.714.441 12.649.473.946 23.619.736.591 0 0 36.269.210.537 5.426.496.096 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35.760.000 0 0 0 35.760.000 35.760.000 0 0 0 35.760.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 35.760.000 0 0 0 35.760.000 35.760.000 0 0 0 35.760.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.064.000 0 0 0 155.064.000 155.064.000 0 0 0 155.064.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 155.064.000 0 0 0 155.064.000 155.064.000 0 0 0 155.064.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 765.601.000 23.577.236.591 0 0 24.342.837.591 765.601.000 23.577.236.591 0 0 24.342.837.591 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 132.018.000 0 0 132.018.000 0 132.018.000 0 0 132.018.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 7.859.591 0 0 7.859.591 0 7.859.591 0 0 7.859.591 0 21 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 765.601.000 23.401.359.000 0 0 24.166.960.000 765.601.000 23.401.359.000 0 0 24.166.960.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 36.000.000 0 0 36.000.000 0 36.000.000 0 0 36.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.151.000.850 0 0 0 1.151.000.850 1.151.000.850 0 0 0 1.151.000.850 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 526.888.800 0 0 0 526.888.800 526.888.800 0 0 0 526.888.800 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 624.112.050 0 0 0 624.112.050 624.112.050 0 0 0 624.112.050 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 193.052.000 0 0 0 193.052.000 193.052.000 0 0 0 193.052.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 193.052.000 0 0 0 193.052.000 193.052.000 0 0 0 193.052.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.950.000.000 0 0 0 4.950.000.000 10.333.996.096 42.500.000 0 0 10.376.496.096 5.426.496.096 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.950.000.000 0 0 0 4.950.000.000 10.333.996.096 42.500.000 0 0 10.376.496.096 5.426.496.096 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.773.922.392 4.116.061.600 0 0 8.889.983.992 4.773.922.392 4.636.576.450 0 0 9.410.498.842 520.514.850 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 0 4.116.061.600 0 0 4.116.061.600 0 4.636.576.450 0 0 4.636.576.450 520.514.850 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 02 1.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat- alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 0 4.116.061.600 0 0 4.116.061.600 0 4.636.576.450 0 0 4.636.576.450 520.514.850 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 4.773.922.392 0 0 0 4.773.922.392 4.773.922.392 0 0 0 4.773.922.392 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0001 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4.773.922.392 0 0 0 4.773.922.392 4.773.922.392 0 0 0 4.773.922.392 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL 70.730.013.560 0 0 0 70.730.013.560 44.424.004.565 0 0 0 44.424.004.565 (26.306.008.995) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.211.392.600 0 0 0 1.211.392.600 1.183.289.600 0 0 0 1.183.289.600 (28.103.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.860.000 0 0 0 31.860.000 31.860.000 0 0 0 31.860.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.860.000 0 0 0 31.860.000 31.860.000 0 0 0 31.860.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.060.000 0 0 0 9.060.000 9.060.000 0 0 0 9.060.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.060.000 0 0 0 9.060.000 9.060.000 0 0 0 9.060.000 0 22 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 550.586.000 0 0 0 550.586.000 522.483.000 0 0 0 522.483.000 (28.103.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.967.000 0 0 0 6.967.000 6.967.000 0 0 0 6.967.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 134.509.000 0 0 0 134.509.000 134.509.000 0 0 0 134.509.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.142.000 0 0 0 22.142.000 22.142.000 0 0 0 22.142.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 84.216.000 0 0 0 84.216.000 84.216.000 0 0 0 84.216.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.490.000 0 0 0 40.490.000 40.490.000 0 0 0 40.490.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.580.000 0 0 0 2.580.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 (1.380.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 259.682.000 0 0 0 259.682.000 232.959.000 0 0 0 232.959.000 (26.723.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 498.337.600 0 0 0 498.337.600 498.337.600 0 0 0 498.337.600 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 103.500.400 0 0 0 103.500.400 103.500.400 0 0 0 103.500.400 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 394.837.200 0 0 0 394.837.200 394.837.200 0 0 0 394.837.200 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 91.549.000 0 0 0 91.549.000 91.549.000 0 0 0 91.549.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 57.549.000 0 0 0 57.549.000 57.549.000 0 0 0 57.549.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 69.518.620.960 0 0 0 69.518.620.960 43.240.714.965 0 0 0 43.240.714.965 (26.277.905.995) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 69.518.620.960 0 0 0 69.518.620.960 43.240.714.965 0 0 0 43.240.714.965 (26.277.905.995) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0002 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 69.518.620.960 0 0 0 69.518.620.960 43.240.714.965 0 0 0 43.240.714.965 (26.277.905.995) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 4.845.586.600 93.460.000 0 0 4.939.046.600 8.144.899.663 96.815.000 0 0 8.241.714.663 3.302.668.063 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 4.691.548.100 82.210.000 0 0 4.773.758.100 7.990.861.163 85.565.000 0 0 8.076.426.163 3.302.668.063 23 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.660.000 0 0 0 24.660.000 24.660.000 0 0 0 24.660.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.660.000 0 0 0 24.660.000 24.660.000 0 0 0 24.660.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.320.000 0 0 0 10.320.000 10.320.000 0 0 0 10.320.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.320.000 0 0 0 10.320.000 10.320.000 0 0 0 10.320.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 157.504.500 0 0 0 157.504.500 142.828.500 0 0 0 142.828.500 (14.676.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23.679.000 0 0 0 23.679.000 24.092.000 0 0 0 24.092.000 413.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 52.696.500 0 0 0 52.696.500 53.500.500 0 0 0 53.500.500 804.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 49.984.000 0 0 0 49.984.000 37.101.000 0 0 0 37.101.000 (12.883.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.756.000 0 0 0 2.756.000 1.996.000 0 0 0 1.996.000 (760.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.389.000 0 0 0 13.389.000 13.389.000 0 0 0 13.389.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 12.750.000 0 0 0 12.750.000 (2.250.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 82.210.000 0 0 82.210.000 0 85.565.000 0 0 85.565.000 3.355.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 82.210.000 0 0 82.210.000 0 85.565.000 0 0 85.565.000 3.355.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.183.755.200 0 0 0 1.183.755.200 1.179.757.200 0 0 0 1.179.757.200 (3.998.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 298.540.000 0 0 0 298.540.000 294.542.000 0 0 0 294.542.000 (3.998.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 884.215.200 0 0 0 884.215.200 884.215.200 0 0 0 884.215.200 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 315.308.400 0 0 0 315.308.400 330.627.400 0 0 0 330.627.400 15.319.000 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 90.038.400 0 0 0 90.038.400 86.947.400 0 0 0 86.947.400 (3.091.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.100.000 0 0 0 3.100.000 3.100.000 0 0 0 3.100.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.370.000 0 0 0 51.370.000 40.680.000 0 0 0 40.680.000 (10.690.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 125.500.000 0 0 0 125.500.000 169.000.000 0 0 0 169.000.000 43.500.000 24 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.300.000 0 0 0 45.300.000 30.900.000 0 0 0 30.900.000 (14.400.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.000.000.000 0 0 0 3.000.000.000 6.302.668.063 0 0 0 6.302.668.063 3.302.668.063 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.000.000.000 0 0 0 3.000.000.000 6.302.668.063 0 0 0 6.302.668.063 3.302.668.063 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 154.038.500 11.250.000 0 0 165.288.500 154.038.500 11.250.000 0 0 165.288.500 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 154.038.500 11.250.000 0 0 165.288.500 154.038.500 11.250.000 0 0 165.288.500 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0003 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 154.038.500 11.250.000 0 0 165.288.500 154.038.500 11.250.000 0 0 165.288.500 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA 58.889.451.518 5.792.167.550 0 0 64.681.619.068 70.597.089.934 6.108.181.050 0 0 76.705.270.984 12.023.651.916 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 58.130.849.618 753.500.000 0 0 58.884.349.618 69.838.488.034 1.069.513.500 0 0 70.908.001.534 12.023.651.916 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 38.384.349.618 0 0 0 38.384.349.618 39.540.842.752 0 0 0 39.540.842.752 1.156.493.134 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 38.384.349.618 0 0 0 38.384.349.618 39.540.842.752 0 0 0 39.540.842.752 1.156.493.134 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 19.746.500.000 753.500.000 0 0 20.500.000.000 30.297.645.282 1.069.513.500 0 0 31.367.158.782 10.867.158.782 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 19.746.500.000 753.500.000 0 0 20.500.000.000 30.297.645.282 1.069.513.500 0 0 31.367.158.782 10.867.158.782 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 758.601.900 5.038.667.550 0 0 5.797.269.450 758.601.900 5.038.667.550 0 0 5.797.269.450 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 94.216.200 3.917.951.800 0 0 4.012.168.000 94.216.200 3.917.951.800 0 0 4.012.168.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.01 02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 94.216.200 3.917.951.800 0 0 4.012.168.000 94.216.200 3.917.951.800 0 0 4.012.168.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 664.385.700 1.120.715.750 0 0 1.785.101.450 664.385.700 1.120.715.750 0 0 1.785.101.450 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0004 02 1.02 22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 664.385.700 1.120.715.750 0 0 1.785.101.450 664.385.700 1.120.715.750 0 0 1.785.101.450 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA 40.487.202.682 1.036.838.000 0 0 41.524.040.682 52.082.708.702 2.003.567.940 0 0 54.086.276.642 12.562.235.960 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 30.780.172.682 480.160.000 0 0 31.260.332.682 43.783.978.702 540.785.000 0 0 44.324.763.702 13.064.431.020 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.110.372.682 0 0 0 20.110.372.682 20.418.173.501 0 0 0 20.418.173.501 307.800.819 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.052.412.682 0 0 0 20.052.412.682 20.360.213.501 0 0 0 20.360.213.501 307.800.819 25 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 57.960.000 0 0 0 57.960.000 57.960.000 0 0 0 57.960.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 19.800.000 0 0 0 19.800.000 19.800.000 0 0 0 19.800.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 19.800.000 0 0 0 19.800.000 19.800.000 0 0 0 19.800.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 250.000.000 480.160.000 0 0 730.160.000 250.000.000 480.160.000 0 0 730.160.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 47.446.000 0 0 47.446.000 0 47.446.000 0 0 47.446.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 316.064.000 0 0 316.064.000 0 316.064.000 0 0 316.064.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 250.000.000 116.650.000 0 0 366.650.000 250.000.000 116.650.000 0 0 366.650.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 10.400.000.000 0 0 0 10.400.000.000 23.096.005.201 60.625.000 0 0 23.156.630.201 12.756.630.201 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 10.400.000.000 0 0 0 10.400.000.000 23.096.005.201 60.625.000 0 0 23.156.630.201 12.756.630.201 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 9.707.030.000 556.678.000 0 0 10.263.708.000 8.298.730.000 1.462.782.940 0 0 9.761.512.940 (502.195.060) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 8.212.030.000 486.100.000 0 0 8.698.130.000 6.803.730.000 1.392.204.940 0 0 8.195.934.940 (502.195.060) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 03 Pengembangan Rumah Sakit 2.659.700.000 0 0 0 2.659.700.000 1.251.400.000 0 0 0 1.251.400.000 (1.408.300.000) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0 486.100.000 0 0 486.100.000 0 1.392.204.940 0 0 1.392.204.940 906.104.940 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 5.552.330.000 0 0 0 5.552.330.000 5.552.330.000 0 0 0 5.552.330.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.495.000.000 70.578.000 0 0 1.565.578.000 1.495.000.000 70.578.000 0 0 1.565.578.000 0 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0005 02 1.02 22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1.495.000.000 70.578.000 0 0 1.565.578.000 1.495.000.000 70.578.000 0 0 1.565.578.000 0 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 146.123.832.228 224.718.734.735 0 0 370.842.566.963 148.259.663.701 258.159.079.904 0 0 406.418.743.605 35.576.176.642 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0001 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 0 0 0 0 0 190.000.000 0 0 0 190.000.000 190.000.000 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0001 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 0 0 0 0 0 190.000.000 0 0 0 190.000.000 190.000.000 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0001 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 0 0 0 0 0 190.000.000 0 0 0 190.000.000 190.000.000 26 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.01.2.19.2.22.03.0001 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 0 0 0 0 0 190.000.000 0 0 0 190.000.000 190.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 112.207.884.909 221.677.281.435 0 0 333.885.166.344 111.335.652.787 254.536.998.821 0 0 365.872.651.608 31.987.485.264 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 51.587.578.294 1.266.271.000 0 0 52.853.849.294 47.386.453.988 1.329.117.000 0 0 48.715.570.988 (4.138.278.306) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 579.061.000 0 0 0 579.061.000 678.061.000 0 0 0 678.061.000 99.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 445.061.000 0 0 0 445.061.000 544.061.000 0 0 0 544.061.000 99.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 90.000.000 0 0 0 90.000.000 90.000.000 0 0 0 90.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.000.000 0 0 0 44.000.000 44.000.000 0 0 0 44.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.333.791.694 0 0 0 44.333.791.694 40.320.423.888 0 0 0 40.320.423.888 (4.013.367.806) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 44.149.031.694 0 0 0 44.149.031.694 40.135.663.888 0 0 0 40.135.663.888 (4.013.367.806) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 74.760.000 0 0 0 74.760.000 74.760.000 0 0 0 74.760.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 70.000.000 0 0 0 70.000.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 91.740.000 0 0 0 91.740.000 91.740.000 0 0 0 91.740.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 91.740.000 0 0 0 91.740.000 91.740.000 0 0 0 91.740.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 829.531.000 0 0 0 829.531.000 866.814.000 0 0 0 866.814.000 37.283.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.654.000 0 0 0 40.654.000 40.654.000 0 0 0 40.654.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 123.752.000 0 0 0 123.752.000 125.092.000 0 0 0 125.092.000 1.340.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 170.115.000 0 0 0 170.115.000 173.298.000 0 0 0 173.298.000 3.183.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 110.750.000 0 0 0 110.750.000 103.070.000 0 0 0 103.070.000 (7.680.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.440.000 0 0 0 7.440.000 7.440.000 0 0 0 7.440.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 376.820.000 0 0 0 376.820.000 417.260.000 0 0 0 417.260.000 40.440.000 27 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 269.271.000 0 0 269.271.000 0 332.117.000 0 0 332.117.000 62.846.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 03 Pengadaan Alat Besar 0 170.020.000 0 0 170.020.000 0 170.020.000 0 0 170.020.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 65.200.000 0 0 65.200.000 0 65.200.000 0 0 65.200.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 34.051.000 0 0 34.051.000 0 96.897.000 0 0 96.897.000 62.846.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.895.047.600 0 0 0 3.895.047.600 3.479.509.100 0 0 0 3.479.509.100 (415.538.500) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.514.970.000 0 0 0 1.514.970.000 1.099.431.500 0 0 0 1.099.431.500 (415.538.500) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.375.077.600 0 0 0 2.375.077.600 2.375.077.600 0 0 0 2.375.077.600 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.858.407.000 997.000.000 0 0 2.855.407.000 1.949.906.000 997.000.000 0 0 2.946.906.000 91.499.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 903.157.000 0 0 0 903.157.000 1.003.156.000 0 0 0 1.003.156.000 99.999.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 252.250.000 0 0 0 252.250.000 243.750.000 0 0 0 243.750.000 (8.500.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 703.000.000 997.000.000 0 0 1.700.000.000 703.000.000 997.000.000 0 0 1.700.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 25.081.184.965 8.998.532.000 0 0 34.079.716.965 27.879.504.974 9.003.480.500 0 0 36.882.985.474 2.803.268.509 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 9.456.352.700 0 0 0 9.456.352.700 10.096.812.700 0 0 0 10.096.812.700 640.460.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 1.200.000.000 0 0 0 1.200.000.000 1.200.000.000 0 0 0 1.200.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 1.700.000.000 0 0 0 1.700.000.000 200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 51 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku 4.557.832.700 0 0 0 4.557.832.700 4.999.877.700 0 0 0 4.999.877.700 442.045.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 1.551.950.000 0 0 0 1.551.950.000 1.550.365.000 0 0 0 1.550.365.000 (1.585.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 646.570.000 0 0 0 646.570.000 646.570.000 0 0 0 646.570.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 15.624.832.265 8.998.532.000 0 0 24.623.364.265 17.782.692.274 9.003.480.500 0 0 26.786.172.774 2.162.808.509 28 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 750.000.000 4.000.000.000 0 0 4.750.000.000 750.000.000 4.000.000.000 0 0 4.750.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 78.641.000 4.998.532.000 0 0 5.077.173.000 73.692.500 5.003.480.500 0 0 5.077.173.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 14.796.191.265 0 0 0 14.796.191.265 16.958.999.774 0 0 0 16.958.999.774 2.162.808.509 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 413.000.000 3.190.000.000 0 0 3.603.000.000 413.000.000 3.190.000.000 0 0 3.603.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 413.000.000 3.190.000.000 0 0 3.603.000.000 413.000.000 3.190.000.000 0 0 3.603.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan 76.000.000 0 0 0 76.000.000 76.000.000 0 0 0 76.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 10 Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 337.000.000 3.190.000.000 0 0 3.527.000.000 337.000.000 3.190.000.000 0 0 3.527.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 150.000.000 49.852.958.435 0 0 50.002.958.435 450.000.000 49.852.958.435 0 0 50.302.958.435 300.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 150.000.000 49.852.958.435 0 0 50.002.958.435 450.000.000 49.852.958.435 0 0 50.302.958.435 300.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 06 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan 150.000.000 49.852.958.435 0 0 50.002.958.435 450.000.000 49.852.958.435 0 0 50.302.958.435 300.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 421.000.000 0 0 0 421.000.000 421.000.000 0 0 0 421.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 421.000.000 0 0 0 421.000.000 421.000.000 0 0 0 421.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional 421.000.000 0 0 0 421.000.000 421.000.000 0 0 0 421.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 383.677.000 0 0 0 383.677.000 383.677.000 0 0 0 383.677.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi 383.677.000 0 0 0 383.677.000 383.677.000 0 0 0 383.677.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 05 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya 383.677.000 0 0 0 383.677.000 383.677.000 0 0 0 383.677.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 23.970.318.650 29.706.776.000 0 0 53.677.094.650 24.438.318.650 30.501.776.000 0 0 54.940.094.650 1.263.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 23.970.318.650 29.706.776.000 0 0 53.677.094.650 24.438.318.650 30.501.776.000 0 0 54.940.094.650 1.263.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 614.230.100 16.190.135.000 0 0 16.804.365.100 884.230.100 16.985.135.000 0 0 17.869.365.100 1.065.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 08 Rekonstruksi Jalan 0 13.516.641.000 0 0 13.516.641.000 0 13.516.641.000 0 0 13.516.641.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 21.113.985.000 0 0 0 21.113.985.000 21.113.985.000 0 0 0 21.113.985.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 2.147.103.550 0 0 0 2.147.103.550 2.147.103.550 0 0 0 2.147.103.550 0 29 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 95.000.000 0 0 0 95.000.000 293.000.000 0 0 0 293.000.000 198.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 10.201.126.000 128.662.744.000 0 0 138.863.870.000 9.963.698.175 160.659.666.886 0 0 170.623.365.061 31.759.495.061 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 10.201.126.000 128.662.744.000 0 0 138.863.870.000 9.963.698.175 160.659.666.886 0 0 170.623.365.061 31.759.495.061 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 1.193.000.000 0 0 0 1.193.000.000 1.731.795.125 28.535.608.286 0 0 30.267.403.411 29.074.403.411 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 925.650.000 46.262.744.000 0 0 47.188.394.000 835.800.000 48.524.058.600 0 0 49.359.858.600 2.171.464.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 3.814.272.000 82.400.000.000 0 0 86.214.272.000 3.366.985.600 82.400.000.000 0 0 85.766.985.600 (447.286.400) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 2.376.626.000 0 0 0 2.376.626.000 2.349.498.050 0 0 0 2.349.498.050 (27.127.950) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 05 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja- Raja Mataram di Imogiri 1.891.578.000 0 0 0 1.891.578.000 1.679.619.400 0 0 0 1.679.619.400 (211.958.600) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 09 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede 0 0 0 0 0 0 1.200.000.000 0 0 1.200.000.000 1.200.000.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 3.266.499.400 107.475.000 0 0 3.373.974.400 3.173.668.400 107.475.000 0 0 3.281.143.400 (92.831.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.410.991.350 9.450.000 0 0 1.420.441.350 1.323.556.350 9.450.000 0 0 1.333.006.350 (87.435.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.940.000 0 0 0 32.940.000 29.220.000 0 0 0 29.220.000 (3.720.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.940.000 0 0 0 32.940.000 29.220.000 0 0 0 29.220.000 (3.720.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 208.687.000 0 0 0 208.687.000 127.667.000 0 0 0 127.667.000 (81.020.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.478.000 0 0 0 35.478.000 35.478.000 0 0 0 35.478.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.168.000 0 0 0 16.168.000 16.648.000 0 0 0 16.648.000 480.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 106.546.000 0 0 0 106.546.000 24.746.000 0 0 0 24.746.000 (81.800.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 0 0 0 900.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 300.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.595.000 0 0 0 40.595.000 40.595.000 0 0 0 40.595.000 0 30 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 9.450.000 0 0 9.450.000 0 9.450.000 0 0 9.450.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 4.850.000 0 0 4.850.000 0 4.850.000 0 0 4.850.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 4.600.000 0 0 4.600.000 0 4.600.000 0 0 4.600.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 764.459.350 0 0 0 764.459.350 761.764.350 0 0 0 761.764.350 (2.695.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.700.000 0 0 0 14.700.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 (12.700.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 155.000.950 0 0 0 155.000.950 165.005.950 0 0 0 165.005.950 10.005.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 594.758.400 0 0 0 594.758.400 594.758.400 0 0 0 594.758.400 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 393.505.000 0 0 0 393.505.000 393.505.000 0 0 0 393.505.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 145.520.000 0 0 0 145.520.000 145.520.000 0 0 0 145.520.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.985.000 0 0 0 47.985.000 47.985.000 0 0 0 47.985.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.855.508.050 98.025.000 0 0 1.953.533.050 1.850.112.050 98.025.000 0 0 1.948.137.050 (5.396.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.124.008.050 98.025.000 0 0 1.222.033.050 1.118.612.050 98.025.000 0 0 1.216.637.050 (5.396.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.01 01 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi 149.998.000 0 0 0 149.998.000 149.998.000 0 0 0 149.998.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 774.010.050 98.025.000 0 0 872.035.050 768.614.050 98.025.000 0 0 866.639.050 (5.396.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 731.500.000 0 0 0 731.500.000 731.500.000 0 0 0 731.500.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0001 11 1.02 05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 681.500.000 0 0 0 681.500.000 681.500.000 0 0 0 681.500.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN 9.389.658.050 571.841.300 0 0 9.961.499.350 9.770.523.650 571.841.300 0 0 10.342.364.950 380.865.600 31 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.447.142.600 571.841.300 0 0 3.018.983.900 2.880.753.200 571.841.300 0 0 3.452.594.500 433.610.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.580.000 0 0 0 44.580.000 44.580.000 0 0 0 44.580.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.580.000 0 0 0 44.580.000 44.580.000 0 0 0 44.580.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 0 0 0 13.200.000 16.800.000 0 0 0 16.800.000 3.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 16.800.000 0 0 0 16.800.000 3.600.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 177.234.000 0 0 0 177.234.000 178.181.000 0 0 0 178.181.000 947.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.123.000 0 0 0 45.123.000 45.123.000 0 0 0 45.123.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.243.000 0 0 0 43.243.000 43.243.000 0 0 0 43.243.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.623.000 0 0 0 16.623.000 17.570.000 0 0 0 17.570.000 947.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.366.000 0 0 0 27.366.000 27.366.000 0 0 0 27.366.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.580.000 0 0 0 2.580.000 2.580.000 0 0 0 2.580.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42.299.000 0 0 0 42.299.000 42.299.000 0 0 0 42.299.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.750.118.600 0 0 0 1.750.118.600 2.169.032.200 0 0 0 2.169.032.200 418.913.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.999.000 0 0 0 2.999.000 2.999.000 0 0 0 2.999.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.056.624.000 0 0 0 1.056.624.000 1.475.537.600 0 0 0 1.475.537.600 418.913.600 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 690.495.600 0 0 0 690.495.600 690.495.600 0 0 0 690.495.600 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 462.010.000 571.841.300 0 0 1.033.851.300 472.160.000 571.841.300 0 0 1.044.001.300 10.150.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 241.110.000 0 0 0 241.110.000 251.260.000 0 0 0 251.260.000 10.150.000 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.900.000 0 0 0 20.900.000 20.900.000 0 0 0 20.900.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 571.841.300 0 0 771.841.300 200.000.000 571.841.300 0 0 771.841.300 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 229.960.000 0 0 0 229.960.000 229.960.000 0 0 0 229.960.000 0 32 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 229.960.000 0 0 0 229.960.000 229.960.000 0 0 0 229.960.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 03 1.01 04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan 229.960.000 0 0 0 229.960.000 229.960.000 0 0 0 229.960.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 6.712.555.450 0 0 0 6.712.555.450 6.659.810.450 0 0 0 6.659.810.450 (52.745.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 05 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 6.712.555.450 0 0 0 6.712.555.450 6.659.810.450 0 0 0 6.659.810.450 (52.745.000) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 05 1.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional 21.280.000 0 0 0 21.280.000 21.280.000 0 0 0 21.280.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0002 05 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 6.691.275.450 0 0 0 6.691.275.450 6.638.530.450 0 0 0 6.638.530.450 (52.745.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 17.507.207.869 0 0 0 17.507.207.869 18.887.613.682 150.000.000 0 0 19.037.613.682 1.530.405.813 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.623.070.869 0 0 0 11.623.070.869 10.800.173.182 0 0 0 10.800.173.182 (822.897.687) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 109.672.500 0 0 0 109.672.500 105.543.500 0 0 0 105.543.500 (4.129.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 78.572.500 0 0 0 78.572.500 74.443.500 0 0 0 74.443.500 (4.129.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 1.100.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.991.772.019 0 0 0 9.991.772.019 9.168.874.332 0 0 0 9.168.874.332 (822.897.687) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.918.480.019 0 0 0 9.918.480.019 9.095.582.332 0 0 0 9.095.582.332 (822.897.687) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 49.200.000 0 0 0 49.200.000 49.200.000 0 0 0 49.200.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.898.000 0 0 0 3.898.000 3.898.000 0 0 0 3.898.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20.194.000 0 0 0 20.194.000 20.194.000 0 0 0 20.194.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 24.960.000 0 0 0 24.960.000 24.960.000 0 0 0 24.960.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24.960.000 0 0 0 24.960.000 24.960.000 0 0 0 24.960.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.826.000 0 0 0 4.826.000 4.826.000 0 0 0 4.826.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4.826.000 0 0 0 4.826.000 4.826.000 0 0 0 4.826.000 0 33 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 415.999.000 0 0 0 415.999.000 407.203.000 0 0 0 407.203.000 (8.796.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.775.000 0 0 0 15.775.000 15.775.000 0 0 0 15.775.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 72.061.000 0 0 0 72.061.000 72.061.000 0 0 0 72.061.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.035.000 0 0 0 9.035.000 9.035.000 0 0 0 9.035.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.608.500 0 0 0 43.608.500 43.608.500 0 0 0 43.608.500 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.540.000 0 0 0 9.540.000 9.540.000 0 0 0 9.540.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 193.652.000 0 0 0 193.652.000 184.856.000 0 0 0 184.856.000 (8.796.000) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 72.327.500 0 0 0 72.327.500 72.327.500 0 0 0 72.327.500 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 581.722.400 0 0 0 581.722.400 581.722.400 0 0 0 581.722.400 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.200.000 0 0 0 12.200.000 12.200.000 0 0 0 12.200.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180.260.400 0 0 0 180.260.400 180.260.400 0 0 0 180.260.400 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 389.262.000 0 0 0 389.262.000 389.262.000 0 0 0 389.262.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 494.118.950 0 0 0 494.118.950 507.043.950 0 0 0 507.043.950 12.925.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 265.076.200 0 0 0 265.076.200 278.001.200 0 0 0 278.001.200 12.925.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 106.270.000 0 0 0 106.270.000 106.270.000 0 0 0 106.270.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 122.772.750 0 0 0 122.772.750 122.772.750 0 0 0 122.772.750 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 823.164.000 0 0 0 823.164.000 988.124.000 0 0 0 988.124.000 164.960.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 164.960.000 0 0 0 164.960.000 329.920.000 0 0 0 329.920.000 164.960.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.01 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 164.960.000 0 0 0 164.960.000 329.920.000 0 0 0 329.920.000 164.960.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 309.774.000 0 0 0 309.774.000 309.774.000 0 0 0 309.774.000 0 34 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 309.774.000 0 0 0 309.774.000 309.774.000 0 0 0 309.774.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 348.430.000 0 0 0 348.430.000 348.430.000 0 0 0 348.430.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 139.840.000 0 0 0 139.840.000 139.840.000 0 0 0 139.840.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 208.590.000 0 0 0 208.590.000 208.590.000 0 0 0 208.590.000 0 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 5.060.973.000 0 0 0 5.060.973.000 7.099.316.500 150.000.000 0 0 7.249.316.500 2.188.343.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 4.550.973.000 0 0 0 4.550.973.000 6.600.739.150 0 0 0 6.600.739.150 2.049.766.150 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 03 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 977.500.000 0 0 0 977.500.000 796.743.050 0 0 0 796.743.050 (180.756.950) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 3.323.473.000 0 0 0 3.323.473.000 5.353.996.100 0 0 0 5.353.996.100 2.030.523.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 06 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang 250.000.000 0 0 0 250.000.000 450.000.000 0 0 0 450.000.000 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.03 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis 510.000.000 0 0 0 510.000.000 498.577.350 0 0 0 498.577.350 (11.422.650) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.03 01 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 510.000.000 0 0 0 510.000.000 498.577.350 0 0 0 498.577.350 (11.422.650) 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.04 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 0 0 0 0 0 0 150.000.000 0 0 150.000.000 150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.04 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang 0 0 0 0 0 0 150.000.000 0 0 150.000.000 150.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 2.925.821.000 2.241.977.000 0 0 5.167.798.000 3.699.345.382 2.514.587.183 0 0 6.213.932.565 1.046.134.565 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 2.925.821.000 2.241.977.000 0 0 5.167.798.000 3.699.345.382 2.514.587.183 0 0 6.213.932.565 1.046.134.565 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 2.925.821.000 2.241.977.000 0 0 5.167.798.000 3.699.345.382 2.514.587.183 0 0 6.213.932.565 1.046.134.565 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 2.920.000.000 0 0 0 2.920.000.000 3.693.524.382 212.636.000 0 0 3.906.160.382 986.160.382 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 5.821.000 2.241.977.000 0 0 2.247.798.000 5.821.000 2.238.624.183 0 0 2.244.445.183 (3.352.817) 1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 09 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede 0 0 0 0 0 0 63.327.000 0 0 63.327.000 63.327.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.840.000 120.160.000 0 0 125.000.000 4.840.000 120.160.000 0 0 125.000.000 0 35 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 4.840.000 120.160.000 0 0 125.000.000 4.840.000 120.160.000 0 0 125.000.000 0 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 4.840.000 120.160.000 0 0 125.000.000 4.840.000 120.160.000 0 0 125.000.000 0 1 03 3.25.2.22.1.03.01.0000 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 4.840.000 120.160.000 0 0 125.000.000 4.840.000 120.160.000 0 0 125.000.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 670.739.000 0 0 0 670.739.000 859.704.000 0 0 0 859.704.000 188.965.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 670.739.000 0 0 0 670.739.000 859.704.000 0 0 0 859.704.000 188.965.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 670.739.000 0 0 0 670.739.000 859.704.000 0 0 0 859.704.000 188.965.000 1 03 3.27.2.09.1.03.02.0000 13 1.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 670.739.000 0 0 0 670.739.000 859.704.000 0 0 0 859.704.000 188.965.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 0 0 0 0 0 205.155.000 13.065.000 0 0 218.220.000 218.220.000 1 03 3.31.3.30.2.22.02.0001 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 0 0 0 0 0 205.155.000 13.065.000 0 0 218.220.000 218.220.000 1 03 3.31.3.30.2.22.02.0001 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 0 0 0 0 0 205.155.000 13.065.000 0 0 218.220.000 218.220.000 1 03 3.31.3.30.2.22.02.0001 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 0 0 0 0 0 205.155.000 13.065.000 0 0 218.220.000 218.220.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 151.182.000 0 0 0 151.182.000 133.160.800 0 0 0 133.160.800 (18.021.200) 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0005 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 151.182.000 0 0 0 151.182.000 133.160.800 0 0 0 133.160.800 (18.021.200) 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0005 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 151.182.000 0 0 0 151.182.000 133.160.800 0 0 0 133.160.800 (18.021.200) 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0005 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 151.182.000 0 0 0 151.182.000 133.160.800 0 0 0 133.160.800 (18.021.200) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 0 0 0 0 0 0 144.952.600 0 0 144.952.600 144.952.600 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0007 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 0 0 0 0 0 0 144.952.600 0 0 144.952.600 144.952.600 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0007 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 0 0 0 0 0 0 144.952.600 0 0 144.952.600 144.952.600 1 03 4.01.2.10.1.03.01.0007 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 0 0 0 0 0 0 144.952.600 0 0 144.952.600 144.952.600 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 110.588.873.600 0 0 0 110.588.873.600 110.588.873.600 0 0 0 110.588.873.600 0 36 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 110.588.873.600 0 0 0 110.588.873.600 110.588.873.600 0 0 0 110.588.873.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 399.700.000 0 0 0 399.700.000 399.700.000 0 0 0 399.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 399.700.000 0 0 0 399.700.000 399.700.000 0 0 0 399.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 399.700.000 0 0 0 399.700.000 399.700.000 0 0 0 399.700.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 23.194.673.600 0 0 0 23.194.673.600 23.194.673.600 0 0 0 23.194.673.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 424.673.600 0 0 0 424.673.600 424.673.600 0 0 0 424.673.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 99.945.600 0 0 0 99.945.600 99.945.600 0 0 0 99.945.600 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 324.728.000 0 0 0 324.728.000 324.728.000 0 0 0 324.728.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 22.770.000.000 0 0 0 22.770.000.000 22.770.000.000 0 0 0 22.770.000.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.02 03 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 22.770.000.000 0 0 0 22.770.000.000 22.770.000.000 0 0 0 22.770.000.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 86.994.500.000 0 0 0 86.994.500.000 86.994.500.000 0 0 0 86.994.500.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 86.994.500.000 0 0 0 86.994.500.000 86.994.500.000 0 0 0 86.994.500.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 699.800.000 0 0 0 699.800.000 699.800.000 0 0 0 699.800.000 0 1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 86.294.700.000 0 0 0 86.294.700.000 86.294.700.000 0 0 0 86.294.700.000 0 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 46.306.321.900 446.660.600 0 0 46.752.982.500 46.413.155.421 370.132.600 0 0 46.783.288.021 30.305.521 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 22.465.000.860 91.596.000 0 0 22.556.596.860 21.357.025.249 91.568.000 0 0 21.448.593.249 (1.108.003.611) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 18.650.399.860 91.596.000 0 0 18.741.995.860 16.596.207.464 91.568.000 0 0 16.687.775.464 (2.054.220.396) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 133.619.000 0 0 0 133.619.000 133.619.000 0 0 0 133.619.000 0 37 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 59.368.000 0 0 0 59.368.000 59.368.000 0 0 0 59.368.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 48.729.000 0 0 0 48.729.000 48.729.000 0 0 0 48.729.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.522.000 0 0 0 25.522.000 25.522.000 0 0 0 25.522.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.224.428.710 0 0 0 15.224.428.710 13.847.846.064 0 0 0 13.847.846.064 (1.376.582.646) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.170.609.710 0 0 0 15.170.609.710 13.794.027.064 0 0 0 13.794.027.064 (1.376.582.646) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36.840.000 0 0 0 36.840.000 36.840.000 0 0 0 36.840.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.979.000 0 0 0 16.979.000 16.979.000 0 0 0 16.979.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 774.707.250 0 0 0 774.707.250 125.906.000 0 0 0 125.906.000 (648.801.250) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 115.200.000 0 0 0 115.200.000 115.200.000 0 0 0 115.200.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7.243.000 0 0 0 7.243.000 7.243.000 0 0 0 7.243.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.463.000 0 0 0 3.463.000 3.463.000 0 0 0 3.463.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 648.801.250 0 0 0 648.801.250 0 0 0 0 0 (648.801.250) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 426.720.500 0 0 0 426.720.500 419.820.500 0 0 0 419.820.500 (6.900.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.954.000 0 0 0 1.954.000 1.954.000 0 0 0 1.954.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.246.000 0 0 0 9.246.000 9.246.000 0 0 0 9.246.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.199.500 0 0 0 13.199.500 13.199.500 0 0 0 13.199.500 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.580.000 0 0 0 2.580.000 2.580.000 0 0 0 2.580.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 252.601.000 0 0 0 252.601.000 252.601.000 0 0 0 252.601.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 147.140.000 0 0 0 147.140.000 140.240.000 0 0 0 140.240.000 (6.900.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 91.596.000 0 0 91.596.000 0 91.568.000 0 0 91.568.000 (28.000) 38 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 46.237.000 0 0 46.237.000 0 46.209.000 0 0 46.209.000 (28.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 19.193.000 0 0 19.193.000 0 19.193.000 0 0 19.193.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 26.166.000 0 0 26.166.000 0 26.166.000 0 0 26.166.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 516.488.950 0 0 0 516.488.950 494.580.450 0 0 0 494.580.450 (21.908.500) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.001.000 0 0 0 10.001.000 10.001.000 0 0 0 10.001.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 164.878.350 0 0 0 164.878.350 158.569.850 0 0 0 158.569.850 (6.308.500) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 341.609.600 0 0 0 341.609.600 326.009.600 0 0 0 326.009.600 (15.600.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.563.035.450 0 0 0 1.563.035.450 1.563.035.450 0 0 0 1.563.035.450 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 654.976.200 0 0 0 654.976.200 654.976.200 0 0 0 654.976.200 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 600.000 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 600.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.789.000 0 0 0 25.789.000 25.789.000 0 0 0 25.789.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 881.670.250 0 0 0 881.670.250 881.670.250 0 0 0 881.670.250 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.814.601.000 0 0 0 3.814.601.000 4.760.817.785 0 0 0 4.760.817.785 946.216.785 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3.324.390.000 0 0 0 3.324.390.000 3.353.226.500 0 0 0 3.353.226.500 28.836.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.119.421.000 0 0 0 2.119.421.000 2.153.548.500 0 0 0 2.153.548.500 34.127.500 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 998.259.000 0 0 0 998.259.000 992.968.000 0 0 0 992.968.000 (5.291.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 156.916.000 0 0 0 156.916.000 156.916.000 0 0 0 156.916.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 06 Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 49.794.000 0 0 0 49.794.000 49.794.000 0 0 0 49.794.000 0 39 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 490.211.000 0 0 0 490.211.000 1.407.591.285 0 0 0 1.407.591.285 917.380.285 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 161.583.000 0 0 0 161.583.000 903.996.285 0 0 0 903.996.285 742.413.285 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 328.628.000 0 0 0 328.628.000 503.595.000 0 0 0 503.595.000 174.967.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 23.841.321.040 355.064.600 0 0 24.196.385.640 25.056.130.172 278.564.600 0 0 25.334.694.772 1.138.309.132 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.953.039.790 178.368.600 0 0 14.131.408.390 13.614.429.168 101.868.600 0 0 13.716.297.768 (415.110.622) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 86.098.000 0 0 0 86.098.000 86.098.000 0 0 0 86.098.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.232.000 0 0 0 46.232.000 46.232.000 0 0 0 46.232.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.866.000 0 0 0 39.866.000 39.866.000 0 0 0 39.866.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.411.030.690 0 0 0 10.411.030.690 9.995.920.068 0 0 0 9.995.920.068 (415.110.622) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.338.661.690 0 0 0 10.338.661.690 9.923.551.068 0 0 0 9.923.551.068 (415.110.622) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.600.000 0 0 0 42.600.000 42.600.000 0 0 0 42.600.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.385.000 0 0 0 9.385.000 9.385.000 0 0 0 9.385.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18.384.000 0 0 0 18.384.000 18.384.000 0 0 0 18.384.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.500.000 0 0 0 22.500.000 22.500.000 0 0 0 22.500.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.500.000 0 0 0 22.500.000 22.500.000 0 0 0 22.500.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 488.369.000 0 0 0 488.369.000 564.869.000 0 0 0 564.869.000 76.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.344.000 0 0 0 37.344.000 37.344.000 0 0 0 37.344.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.990.000 0 0 0 46.990.000 46.990.000 0 0 0 46.990.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 40 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 364.035.000 0 0 0 364.035.000 440.535.000 0 0 0 440.535.000 76.500.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.684.000 86.207.600 0 0 93.891.600 7.684.000 86.207.600 0 0 93.891.600 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.684.000 86.207.600 0 0 93.891.600 7.684.000 86.207.600 0 0 93.891.600 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.459.327.200 0 0 0 1.459.327.200 1.459.327.200 0 0 0 1.459.327.200 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 0 0 0 10.000.000 488.300 0 0 0 488.300 (9.511.700) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 665.138.900 0 0 0 665.138.900 674.650.600 0 0 0 674.650.600 9.511.700 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 784.188.300 0 0 0 784.188.300 784.188.300 0 0 0 784.188.300 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.478.030.900 92.161.000 0 0 1.570.191.900 1.478.030.900 15.661.000 0 0 1.493.691.900 (76.500.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 599.992.900 0 0 0 599.992.900 599.992.900 0 0 0 599.992.900 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.400.000 0 0 0 5.400.000 5.400.000 0 0 0 5.400.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 389.638.000 92.161.000 0 0 481.799.000 389.638.000 15.661.000 0 0 405.299.000 (76.500.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 483.000.000 0 0 0 483.000.000 483.000.000 0 0 0 483.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 9.888.281.250 176.696.000 0 0 10.064.977.250 11.441.701.004 176.696.000 0 0 11.618.397.004 1.553.419.754 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.034.947.000 0 0 0 1.034.947.000 1.034.947.000 0 0 0 1.034.947.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi 226.947.000 0 0 0 226.947.000 226.947.000 0 0 0 226.947.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 808.000.000 0 0 0 808.000.000 808.000.000 0 0 0 808.000.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 7.092.216.500 176.696.000 0 0 7.268.912.500 8.655.636.254 176.696.000 0 0 8.832.332.254 1.563.419.754 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 206.121.000 0 0 0 206.121.000 206.121.000 0 0 0 206.121.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 33.553.000 0 0 0 33.553.000 33.553.000 0 0 0 33.553.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 894.534.500 0 0 0 894.534.500 894.534.500 0 0 0 894.534.500 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 2.355.701.000 176.696.000 0 0 2.532.397.000 2.419.121.000 176.696.000 0 0 2.595.817.000 63.420.000 41 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 3.170.600.000 0 0 0 3.170.600.000 4.670.600.000 0 0 0 4.670.600.000 1.500.000.000 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 07 Penanganan Pascabencana Provinsi 171.337.000 0 0 0 171.337.000 171.337.000 0 0 0 171.337.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 260.370.000 0 0 0 260.370.000 260.369.754 0 0 0 260.369.754 (246) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.653.448.000 0 0 0 1.653.448.000 1.643.448.000 0 0 0 1.643.448.000 (10.000.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 250.194.000 0 0 0 250.194.000 250.194.000 0 0 0 250.194.000 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.403.254.000 0 0 0 1.403.254.000 1.393.254.000 0 0 0 1.393.254.000 (10.000.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 107.669.750 0 0 0 107.669.750 107.669.750 0 0 0 107.669.750 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah 69.119.750 0 0 0 69.119.750 69.119.750 0 0 0 69.119.750 0 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 03 1.04 03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 38.550.000 0 0 0 38.550.000 38.550.000 0 0 0 38.550.000 0 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 100.688.511.706 17.176.246.024 0 0 117.864.757.730 104.897.219.718 17.053.086.024 0 0 121.950.305.742 4.085.548.012 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 69.884.858.413 3.076.014.750 0 0 72.960.873.163 73.805.821.754 3.076.014.750 0 0 76.881.836.504 3.920.963.341 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 49.126.099.663 2.973.009.750 0 0 52.099.109.413 45.671.259.004 2.973.009.750 0 0 48.644.268.754 (3.454.840.659) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 185.600.000 0 0 0 185.600.000 185.600.000 0 0 0 185.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 134.903.000 0 0 0 134.903.000 134.903.000 0 0 0 134.903.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 24.247.000 0 0 0 24.247.000 24.247.000 0 0 0 24.247.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.450.000 0 0 0 26.450.000 26.450.000 0 0 0 26.450.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.166.186.463 0 0 0 44.166.186.463 40.711.345.804 0 0 0 40.711.345.804 (3.454.840.659) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 44.138.104.463 0 0 0 44.138.104.463 40.683.263.804 0 0 0 40.683.263.804 (3.454.840.659) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.090.000 0 0 0 6.090.000 6.090.000 0 0 0 6.090.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 21.992.000 0 0 0 21.992.000 21.992.000 0 0 0 21.992.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 38.200.000 0 0 0 38.200.000 38.200.000 0 0 0 38.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 38.200.000 0 0 0 38.200.000 38.200.000 0 0 0 38.200.000 0 42 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 366.592.000 0 0 0 366.592.000 366.592.000 0 0 0 366.592.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56.096.000 0 0 0 56.096.000 56.096.000 0 0 0 56.096.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.996.000 0 0 0 19.996.000 19.996.000 0 0 0 19.996.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.939.000 0 0 0 26.939.000 26.939.000 0 0 0 26.939.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.680.000 0 0 0 7.680.000 7.680.000 0 0 0 7.680.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 220.881.000 0 0 0 220.881.000 220.881.000 0 0 0 220.881.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 352.358.000 0 0 352.358.000 0 352.358.000 0 0 352.358.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 352.358.000 0 0 352.358.000 0 352.358.000 0 0 352.358.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.507.974.200 0 0 0 2.507.974.200 2.507.974.200 0 0 0 2.507.974.200 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.420.000 0 0 0 5.420.000 5.420.000 0 0 0 5.420.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 449.989.000 0 0 0 449.989.000 449.989.000 0 0 0 449.989.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.052.565.200 0 0 0 2.052.565.200 2.052.565.200 0 0 0 2.052.565.200 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.861.547.000 2.620.651.750 0 0 4.482.198.750 1.861.547.000 2.620.651.750 0 0 4.482.198.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 436.189.000 0 0 0 436.189.000 436.189.000 0 0 0 436.189.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 987.558.000 2.620.651.750 0 0 3.608.209.750 987.558.000 2.620.651.750 0 0 3.608.209.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 437.800.000 0 0 0 437.800.000 437.800.000 0 0 0 437.800.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 2.632.059.000 0 0 0 2.632.059.000 2.632.059.000 0 0 0 2.632.059.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 2.632.059.000 0 0 0 2.632.059.000 2.632.059.000 0 0 0 2.632.059.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi 1.458.740.000 0 0 0 1.458.740.000 1.458.740.000 0 0 0 1.458.740.000 0 43 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 1.173.319.000 0 0 0 1.173.319.000 1.173.319.000 0 0 0 1.173.319.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 11.134.121.750 103.005.000 0 0 11.237.126.750 11.196.999.750 103.005.000 0 0 11.300.004.750 62.878.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 1.174.536.500 43.452.000 0 0 1.217.988.500 1.200.715.500 43.452.000 0 0 1.244.167.500 26.179.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan 575.471.500 19.830.000 0 0 595.301.500 582.450.500 19.830.000 0 0 602.280.500 6.979.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Penyediaan Sandang 209.292.000 23.622.000 0 0 232.914.000 209.292.000 23.622.000 0 0 232.914.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 117.631.000 0 0 0 117.631.000 117.631.000 0 0 0 117.631.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 238.038.000 0 0 0 238.038.000 257.238.000 0 0 0 257.238.000 19.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 34.104.000 0 0 0 34.104.000 34.104.000 0 0 0 34.104.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 2.090.241.500 33.553.000 0 0 2.123.794.500 2.110.506.500 33.553.000 0 0 2.144.059.500 20.265.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 02 Penyediaan Makanan 582.942.500 21.742.000 0 0 604.684.500 584.007.500 21.742.000 0 0 605.749.500 1.065.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 03 Penyediaan Sandang 430.895.000 11.811.000 0 0 442.706.000 430.895.000 11.811.000 0 0 442.706.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 205.834.000 0 0 0 205.834.000 205.834.000 0 0 0 205.834.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 586.222.000 0 0 0 586.222.000 605.422.000 0 0 0 605.422.000 19.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 166.225.000 0 0 0 166.225.000 166.225.000 0 0 0 166.225.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 112.123.000 0 0 0 112.123.000 112.123.000 0 0 0 112.123.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 3.083.057.000 0 0 0 3.083.057.000 3.083.057.000 0 0 0 3.083.057.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 01 Penyediaan Permakanan 1.871.400.000 0 0 0 1.871.400.000 1.871.400.000 0 0 0 1.871.400.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 02 Penyediaan Sandang 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 44 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 125.000.000 0 0 0 125.000.000 125.000.000 0 0 0 125.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 829.682.000 0 0 0 829.682.000 829.682.000 0 0 0 829.682.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.03 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 231.975.000 0 0 0 231.975.000 231.975.000 0 0 0 231.975.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 4.786.286.750 26.000.000 0 0 4.812.286.750 4.802.720.750 26.000.000 0 0 4.828.720.750 16.434.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan 2.032.156.000 0 0 0 2.032.156.000 2.048.428.000 0 0 0 2.048.428.000 16.272.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 02 Penyediaan Sandang 258.050.000 26.000.000 0 0 284.050.000 258.212.000 26.000.000 0 0 284.212.000 162.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 309.557.000 0 0 0 309.557.000 309.557.000 0 0 0 309.557.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 635.599.750 0 0 0 635.599.750 635.599.750 0 0 0 635.599.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 556.464.000 0 0 0 556.464.000 556.464.000 0 0 0 556.464.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 661.995.000 0 0 0 661.995.000 661.995.000 0 0 0 661.995.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 10 Pemulangan ke Daerah Asal 332.465.000 0 0 0 332.465.000 332.465.000 0 0 0 332.465.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.072.036.000 0 0 0 4.072.036.000 7.633.456.000 0 0 0 7.633.456.000 3.561.420.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 643.599.000 0 0 0 643.599.000 643.599.000 0 0 0 643.599.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Pengangkatan Anak antar WNI 618.146.000 0 0 0 618.146.000 618.146.000 0 0 0 618.146.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 25.453.000 0 0 0 25.453.000 25.453.000 0 0 0 25.453.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 3.428.437.000 0 0 0 3.428.437.000 6.989.857.000 0 0 0 6.989.857.000 3.561.420.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 0 0 0 0 0 3.561.420.000 0 0 0 3.561.420.000 3.561.420.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.428.437.000 0 0 0 3.428.437.000 3.428.437.000 0 0 0 3.428.437.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 2.908.542.000 0 0 0 2.908.542.000 6.660.048.000 0 0 0 6.660.048.000 3.751.506.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 2.908.542.000 0 0 0 2.908.542.000 6.660.048.000 0 0 0 6.660.048.000 3.751.506.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 01 Penyediaan Permakanan 414.664.000 0 0 0 414.664.000 414.664.000 0 0 0 414.664.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 Penyediaan Sandang 33.600.000 0 0 0 33.600.000 33.600.000 0 0 0 33.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 367.671.000 0 0 0 367.671.000 4.119.177.000 0 0 0 4.119.177.000 3.751.506.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 191.570.000 0 0 0 191.570.000 191.570.000 0 0 0 191.570.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 1.901.037.000 0 0 0 1.901.037.000 1.901.037.000 0 0 0 1.901.037.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS 6.193.082.457 387.158.680 0 0 6.580.241.137 6.216.960.417 387.158.680 0 0 6.604.119.097 23.877.960 45 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.780.341.457 381.950.680 0 0 3.162.292.137 2.798.119.417 381.950.680 0 0 3.180.070.097 17.777.960 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 323.642.800 0 0 0 323.642.800 337.970.800 0 0 0 337.970.800 14.328.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 62.546.000 0 0 0 62.546.000 62.546.000 0 0 0 62.546.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.826.800 0 0 0 25.826.800 25.826.800 0 0 0 25.826.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.450.000 0 0 0 11.450.000 11.450.000 0 0 0 11.450.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 132.405.000 0 0 0 132.405.000 146.733.000 0 0 0 146.733.000 14.328.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.565.000 0 0 0 15.565.000 15.565.000 0 0 0 15.565.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.240.000 0 0 0 3.240.000 3.240.000 0 0 0 3.240.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72.610.000 0 0 0 72.610.000 72.610.000 0 0 0 72.610.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.725.000 381.950.680 0 0 412.675.680 30.725.000 381.950.680 0 0 412.675.680 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.725.000 381.950.680 0 0 412.675.680 30.725.000 381.950.680 0 0 412.675.680 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.602.084.800 0 0 0 1.602.084.800 1.602.084.800 0 0 0 1.602.084.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000 0 0 0 2.750.000 2.750.000 0 0 0 2.750.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 257.760.000 0 0 0 257.760.000 257.760.000 0 0 0 257.760.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.341.574.800 0 0 0 1.341.574.800 1.341.574.800 0 0 0 1.341.574.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 823.888.857 0 0 0 823.888.857 827.338.817 0 0 0 827.338.817 3.449.960 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 127.147.800 0 0 0 127.147.800 127.147.800 0 0 0 127.147.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 457.300.000 0 0 0 457.300.000 457.300.000 0 0 0 457.300.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 239.441.057 0 0 0 239.441.057 242.891.017 0 0 0 242.891.017 3.449.960 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.412.741.000 5.208.000 0 0 3.417.949.000 3.418.841.000 5.208.000 0 0 3.424.049.000 6.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 3.412.741.000 5.208.000 0 0 3.417.949.000 3.418.841.000 5.208.000 0 0 3.424.049.000 6.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan 1.663.670.000 0 0 0 1.663.670.000 1.663.670.000 0 0 0 1.663.670.000 0 46 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 02 Penyediaan Sandang 471.675.000 0 0 0 471.675.000 471.675.000 0 0 0 471.675.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 88.775.000 5.208.000 0 0 93.983.000 88.775.000 5.208.000 0 0 93.983.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 04 Penyediaan Alat Bantu 6.760.000 0 0 0 6.760.000 6.760.000 0 0 0 6.760.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 238.646.000 0 0 0 238.646.000 238.646.000 0 0 0 238.646.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 867.620.000 0 0 0 867.620.000 873.720.000 0 0 0 873.720.000 6.100.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 14.995.000 0 0 0 14.995.000 14.995.000 0 0 0 14.995.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 38.100.000 0 0 0 38.100.000 38.100.000 0 0 0 38.100.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0001 04 1.01 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 19.500.000 0 0 0 19.500.000 19.500.000 0 0 0 19.500.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA 3.707.938.100 2.093.617.000 0 0 5.801.555.100 3.717.745.100 2.093.617.000 0 0 5.811.362.100 9.807.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.509.812.100 2.093.617.000 0 0 3.603.429.100 1.517.467.100 2.093.617.000 0 0 3.611.084.100 7.655.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 144.042.000 0 0 0 144.042.000 151.662.000 0 0 0 151.662.000 7.620.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.080.000 0 0 0 16.080.000 16.080.000 0 0 0 16.080.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.324.000 0 0 0 33.324.000 33.324.000 0 0 0 33.324.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.948.000 0 0 0 17.948.000 17.948.000 0 0 0 17.948.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.400.000 0 0 0 35.400.000 43.020.000 0 0 0 43.020.000 7.620.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.450.000 0 0 0 19.450.000 19.450.000 0 0 0 19.450.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.540.000 0 0 0 18.540.000 18.540.000 0 0 0 18.540.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 2.093.617.000 0 0 2.093.617.000 0 2.093.617.000 0 0 2.093.617.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 1.904.360.000 0 0 1.904.360.000 0 1.904.360.000 0 0 1.904.360.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 189.257.000 0 0 189.257.000 0 189.257.000 0 0 189.257.000 0 47 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 522.657.800 0 0 0 522.657.800 522.692.800 0 0 0 522.692.800 35.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 995.000 0 0 0 995.000 1.030.000 0 0 0 1.030.000 35.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81.600.000 0 0 0 81.600.000 81.600.000 0 0 0 81.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 440.062.800 0 0 0 440.062.800 440.062.800 0 0 0 440.062.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 843.112.300 0 0 0 843.112.300 843.112.300 0 0 0 843.112.300 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 51.022.300 0 0 0 51.022.300 51.022.300 0 0 0 51.022.300 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 734.140.000 0 0 0 734.140.000 734.140.000 0 0 0 734.140.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 57.950.000 0 0 0 57.950.000 57.950.000 0 0 0 57.950.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.198.126.000 0 0 0 2.198.126.000 2.200.278.000 0 0 0 2.200.278.000 2.152.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 2.198.126.000 0 0 0 2.198.126.000 2.200.278.000 0 0 0 2.200.278.000 2.152.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan 638.750.000 0 0 0 638.750.000 638.750.000 0 0 0 638.750.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 02 Penyediaan Sandang 273.040.000 0 0 0 273.040.000 273.040.000 0 0 0 273.040.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 58.410.000 0 0 0 58.410.000 58.410.000 0 0 0 58.410.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 455.300.000 0 0 0 455.300.000 455.300.000 0 0 0 455.300.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 74.109.000 0 0 0 74.109.000 74.109.000 0 0 0 74.109.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 688.797.000 0 0 0 688.797.000 690.949.000 0 0 0 690.949.000 2.152.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2.520.000 0 0 0 2.520.000 2.520.000 0 0 0 2.520.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0002 04 1.05 10 Pemulangan ke Daerah Asal 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS 7.560.851.050 7.101.172.630 0 0 14.662.023.680 7.680.367.050 6.864.172.630 0 0 14.544.539.680 (117.484.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.190.801.250 7.101.172.630 0 0 9.291.973.880 2.283.117.250 6.864.172.630 0 0 9.147.289.880 (144.684.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 255.789.450 0 0 0 255.789.450 255.594.450 0 0 0 255.594.450 (195.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.617.000 0 0 0 25.617.000 25.617.000 0 0 0 25.617.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.186.000 0 0 0 40.186.000 40.186.000 0 0 0 40.186.000 0 48 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.952.500 0 0 0 4.952.500 4.952.500 0 0 0 4.952.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 143.144.000 0 0 0 143.144.000 142.949.000 0 0 0 142.949.000 (195.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.229.950 0 0 0 20.229.950 20.229.950 0 0 0 20.229.950 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.580.000 0 0 0 2.580.000 2.580.000 0 0 0 2.580.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.080.000 0 0 0 19.080.000 19.080.000 0 0 0 19.080.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 7.101.172.630 0 0 7.101.172.630 0 6.864.172.630 0 0 6.864.172.630 (237.000.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 6.670.470.630 0 0 6.670.470.630 0 6.433.470.630 0 0 6.433.470.630 (237.000.000) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 430.702.000 0 0 430.702.000 0 430.702.000 0 0 430.702.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.558.066.200 0 0 0 1.558.066.200 1.587.066.200 0 0 0 1.587.066.200 29.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.596.000 0 0 0 2.596.000 2.596.000 0 0 0 2.596.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 170.191.400 0 0 0 170.191.400 199.191.400 0 0 0 199.191.400 29.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.385.278.800 0 0 0 1.385.278.800 1.385.278.800 0 0 0 1.385.278.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 376.945.600 0 0 0 376.945.600 440.456.600 0 0 0 440.456.600 63.511.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 95.919.600 0 0 0 95.919.600 95.919.600 0 0 0 95.919.600 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 281.026.000 0 0 0 281.026.000 344.537.000 0 0 0 344.537.000 63.511.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 5.370.049.800 0 0 0 5.370.049.800 5.397.249.800 0 0 0 5.397.249.800 27.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 4.238.014.400 0 0 0 4.238.014.400 4.265.214.400 0 0 0 4.265.214.400 27.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan 2.368.610.000 0 0 0 2.368.610.000 2.368.610.000 0 0 0 2.368.610.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 02 Penyediaan Sandang 602.104.000 0 0 0 602.104.000 602.104.000 0 0 0 602.104.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 239.975.000 0 0 0 239.975.000 256.975.000 0 0 0 256.975.000 17.000.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 04 Penyediaan Alat Bantu 763.000 0 0 0 763.000 763.000 0 0 0 763.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 221.033.000 0 0 0 221.033.000 221.033.000 0 0 0 221.033.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 203.025.000 0 0 0 203.025.000 203.025.000 0 0 0 203.025.000 0 49 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 544.194.900 0 0 0 544.194.900 554.394.900 0 0 0 554.394.900 10.200.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 36.785.500 0 0 0 36.785.500 36.785.500 0 0 0 36.785.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 15.524.000 0 0 0 15.524.000 15.524.000 0 0 0 15.524.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.01 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 1.132.035.400 0 0 0 1.132.035.400 1.132.035.400 0 0 0 1.132.035.400 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 01 Penyediaan Permakanan 499.930.000 0 0 0 499.930.000 499.930.000 0 0 0 499.930.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 02 Penyediaan Sandang 108.270.000 0 0 0 108.270.000 108.270.000 0 0 0 108.270.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 36.145.000 0 0 0 36.145.000 36.145.000 0 0 0 36.145.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 10.874.000 0 0 0 10.874.000 10.874.000 0 0 0 10.874.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 168.102.000 0 0 0 168.102.000 168.102.000 0 0 0 168.102.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 23.493.000 0 0 0 23.493.000 23.493.000 0 0 0 23.493.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 266.801.400 0 0 0 266.801.400 266.801.400 0 0 0 266.801.400 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 7.400.000 0 0 0 7.400.000 7.400.000 0 0 0 7.400.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0003 04 1.04 10 Pemulangan ke Daerah Asal 10.020.000 0 0 0 10.020.000 10.020.000 0 0 0 10.020.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA 3.600.790.621 2.304.672.964 0 0 5.905.463.585 3.600.685.497 2.418.512.964 0 0 6.019.198.461 113.734.876 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.351.408.121 2.304.672.964 0 0 3.656.081.085 1.351.302.997 2.418.512.964 0 0 3.769.815.961 113.734.876 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.950.000 0 0 0 19.950.000 19.950.000 0 0 0 19.950.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 19.950.000 0 0 0 19.950.000 19.950.000 0 0 0 19.950.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 119.152.624 0 0 0 119.152.624 119.047.500 0 0 0 119.047.500 (105.124) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 36.512.124 0 0 0 36.512.124 36.512.000 0 0 0 36.512.000 (124) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.860.000 0 0 0 40.860.000 40.755.000 0 0 0 40.755.000 (105.000) 50 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.220.500 0 0 0 13.220.500 13.220.500 0 0 0 13.220.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.280.000 0 0 0 2.280.000 2.280.000 0 0 0 2.280.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.280.000 0 0 0 26.280.000 26.280.000 0 0 0 26.280.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27.450.000 777.310.336 0 0 804.760.336 27.450.000 777.310.336 0 0 804.760.336 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 27.450.000 777.310.336 0 0 804.760.336 27.450.000 777.310.336 0 0 804.760.336 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.030.271.600 0 0 0 1.030.271.600 1.030.271.600 0 0 0 1.030.271.600 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.375.000 0 0 0 1.375.000 1.375.000 0 0 0 1.375.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 99.000.000 0 0 0 99.000.000 99.000.000 0 0 0 99.000.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 156.763.000 0 0 0 156.763.000 156.763.000 0 0 0 156.763.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 773.133.600 0 0 0 773.133.600 773.133.600 0 0 0 773.133.600 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 154.583.897 1.527.362.628 0 0 1.681.946.525 154.583.897 1.641.202.628 0 0 1.795.786.525 113.840.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62.094.000 0 0 0 62.094.000 62.094.000 0 0 0 62.094.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.329.897 1.527.362.628 0 0 1.546.692.525 19.329.897 1.641.202.628 0 0 1.660.532.525 113.840.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 73.160.000 0 0 0 73.160.000 73.160.000 0 0 0 73.160.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.249.382.500 0 0 0 2.249.382.500 2.249.382.500 0 0 0 2.249.382.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 2.249.382.500 0 0 0 2.249.382.500 2.249.382.500 0 0 0 2.249.382.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan 761.360.000 0 0 0 761.360.000 761.360.000 0 0 0 761.360.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 02 Penyediaan Sandang 260.825.000 0 0 0 260.825.000 260.825.000 0 0 0 260.825.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 57.154.000 0 0 0 57.154.000 57.154.000 0 0 0 57.154.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 749.641.500 0 0 0 749.641.500 749.641.500 0 0 0 749.641.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 40.270.000 0 0 0 40.270.000 40.270.000 0 0 0 40.270.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 375.092.000 0 0 0 375.092.000 375.092.000 0 0 0 375.092.000 0 51 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0004 04 1.05 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 5.040.000 0 0 0 5.040.000 5.040.000 0 0 0 5.040.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK 4.047.151.615 1.835.368.000 0 0 5.882.519.615 4.076.586.450 1.835.368.000 0 0 5.911.954.450 29.434.835 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.523.623.115 1.835.368.000 0 0 3.358.991.115 1.553.057.950 1.835.368.000 0 0 3.388.425.950 29.434.835 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 295.554.315 0 0 0 295.554.315 311.289.150 0 0 0 311.289.150 15.734.835 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 26.489.165 0 0 0 26.489.165 26.489.000 0 0 0 26.489.000 (165) 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 52.822.000 0 0 0 52.822.000 52.822.000 0 0 0 52.822.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 64.807.400 0 0 0 64.807.400 64.807.400 0 0 0 64.807.400 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 78.480.000 0 0 0 78.480.000 94.215.000 0 0 0 94.215.000 15.735.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.315.750 0 0 0 43.315.750 43.315.750 0 0 0 43.315.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.920.000 0 0 0 7.920.000 7.920.000 0 0 0 7.920.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.720.000 0 0 0 21.720.000 21.720.000 0 0 0 21.720.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.800.000 595.038.000 0 0 599.838.000 4.800.000 595.038.000 0 0 599.838.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.800.000 595.038.000 0 0 599.838.000 4.800.000 595.038.000 0 0 599.838.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 805.562.200 0 0 0 805.562.200 805.562.200 0 0 0 805.562.200 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 117.241.000 0 0 0 117.241.000 117.241.000 0 0 0 117.241.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 688.321.200 0 0 0 688.321.200 688.321.200 0 0 0 688.321.200 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 417.706.600 1.240.330.000 0 0 1.658.036.600 431.406.600 1.240.330.000 0 0 1.671.736.600 13.700.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 168.097.000 0 0 0 168.097.000 168.097.000 0 0 0 168.097.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 164.321.600 1.240.330.000 0 0 1.404.651.600 164.321.600 1.240.330.000 0 0 1.404.651.600 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 85.288.000 0 0 0 85.288.000 98.988.000 0 0 0 98.988.000 13.700.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.523.528.500 0 0 0 2.523.528.500 2.523.528.500 0 0 0 2.523.528.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 2.523.528.500 0 0 0 2.523.528.500 2.523.528.500 0 0 0 2.523.528.500 0 52 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 01 Pengasuhan 48.300.000 0 0 0 48.300.000 48.300.000 0 0 0 48.300.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 02 Penyediaan Makanan 1.140.625.000 0 0 0 1.140.625.000 1.140.625.000 0 0 0 1.140.625.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 03 Penyediaan Sandang 243.989.500 0 0 0 243.989.500 243.989.500 0 0 0 243.989.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 225.679.000 0 0 0 225.679.000 225.679.000 0 0 0 225.679.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 203.400.000 0 0 0 203.400.000 203.400.000 0 0 0 203.400.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 32.739.000 0 0 0 32.739.000 32.739.000 0 0 0 32.739.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 08 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 0 0 0 2.200.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 609.796.000 0 0 0 609.796.000 609.796.000 0 0 0 609.796.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 2.800.000 0 0 0 2.800.000 2.800.000 0 0 0 2.800.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 7.400.000 0 0 0 7.400.000 7.400.000 0 0 0 7.400.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0005 04 1.02 12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000 0 0 0 6.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA 5.693.839.450 378.242.000 0 0 6.072.081.450 5.799.053.450 378.242.000 0 0 6.177.295.450 105.214.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.202.025.700 378.242.000 0 0 2.580.267.700 2.238.355.700 378.242.000 0 0 2.616.597.700 36.330.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 215.323.000 0 0 0 215.323.000 251.653.000 0 0 0 251.653.000 36.330.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 26.520.000 0 0 0 26.520.000 26.520.000 0 0 0 26.520.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.083.000 0 0 0 34.083.000 34.083.000 0 0 0 34.083.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.842.000 0 0 0 1.842.000 1.842.000 0 0 0 1.842.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 124.560.000 0 0 0 124.560.000 160.890.000 0 0 0 160.890.000 36.330.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.608.000 0 0 0 11.608.000 11.608.000 0 0 0 11.608.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.560.000 0 0 0 4.560.000 4.560.000 0 0 0 4.560.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.150.000 0 0 0 12.150.000 12.150.000 0 0 0 12.150.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.681.000 378.242.000 0 0 397.923.000 19.681.000 378.242.000 0 0 397.923.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 19.681.000 378.242.000 0 0 397.923.000 19.681.000 378.242.000 0 0 397.923.000 0 53 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.080.277.700 0 0 0 1.080.277.700 1.080.277.700 0 0 0 1.080.277.700 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.530.000 0 0 0 2.530.000 2.530.000 0 0 0 2.530.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 129.427.500 0 0 0 129.427.500 129.427.500 0 0 0 129.427.500 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 948.320.200 0 0 0 948.320.200 948.320.200 0 0 0 948.320.200 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 886.744.000 0 0 0 886.744.000 886.744.000 0 0 0 886.744.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 136.548.200 0 0 0 136.548.200 136.548.200 0 0 0 136.548.200 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 694.355.800 0 0 0 694.355.800 694.355.800 0 0 0 694.355.800 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.840.000 0 0 0 55.840.000 55.840.000 0 0 0 55.840.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.491.813.750 0 0 0 3.491.813.750 3.560.697.750 0 0 0 3.560.697.750 68.884.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 3.491.813.750 0 0 0 3.491.813.750 3.560.697.750 0 0 0 3.560.697.750 68.884.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 01 Penyediaan Permakanan 2.171.460.000 0 0 0 2.171.460.000 2.171.460.000 0 0 0 2.171.460.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 02 Penyediaan Sandang 545.020.000 0 0 0 545.020.000 545.020.000 0 0 0 545.020.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses 100.272.000 0 0 0 100.272.000 100.272.000 0 0 0 100.272.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 60.483.000 0 0 0 60.483.000 60.483.000 0 0 0 60.483.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 249.600.000 0 0 0 249.600.000 280.984.000 0 0 0 280.984.000 31.384.000 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 244.838.750 0 0 0 244.838.750 244.838.750 0 0 0 244.838.750 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 21.600.000 0 0 0 21.600.000 21.600.000 0 0 0 21.600.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 4.320.000 0 0 0 4.320.000 4.320.000 0 0 0 4.320.000 0 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0006 04 1.03 12 Pemulasaraan 94.220.000 0 0 0 94.220.000 131.720.000 0 0 0 131.720.000 37.500.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 865.861.914.343 213.371.557.345 0 0 1.079.233.471.688 897.790.200.542 224.113.323.285 0 0 1.121.903.523.827 42.670.052.139 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 48.926.447.857 1.142.788.000 0 0 50.069.235.857 48.305.506.586 1.493.258.000 0 0 49.798.764.586 (270.471.271) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 35.270.518.857 645.376.000 0 0 35.915.894.857 34.390.477.574 662.584.000 0 0 35.053.061.574 (862.833.283) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 32.621.374.357 645.376.000 0 0 33.266.750.357 31.110.415.674 662.584.000 0 0 31.772.999.674 (1.493.750.683) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 186.081.000 0 0 0 186.081.000 180.081.000 0 0 0 180.081.000 (6.000.000) 54 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 76.751.000 0 0 0 76.751.000 75.251.000 0 0 0 75.251.000 (1.500.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 51.000.000 0 0 0 51.000.000 46.500.000 0 0 0 46.500.000 (4.500.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.330.000 0 0 0 58.330.000 58.330.000 0 0 0 58.330.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.422.078.129 0 0 0 29.422.078.129 28.032.665.866 0 0 0 28.032.665.866 (1.389.412.263) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.342.318.129 0 0 0 29.342.318.129 27.952.905.866 0 0 0 27.952.905.866 (1.389.412.263) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.760.000 0 0 0 44.760.000 44.760.000 0 0 0 44.760.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.579.000 0 0 0 10.579.000 10.579.000 0 0 0 10.579.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 24.421.000 0 0 0 24.421.000 24.421.000 0 0 0 24.421.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 30.800.000 0 0 0 30.800.000 30.800.000 0 0 0 30.800.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 19.800.000 0 0 0 19.800.000 19.800.000 0 0 0 19.800.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.301.000 0 0 0 14.301.000 8.901.000 0 0 0 8.901.000 (5.400.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 14.301.000 0 0 0 14.301.000 8.901.000 0 0 0 8.901.000 (5.400.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 374.214.000 0 0 0 374.214.000 374.214.000 0 0 0 374.214.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.878.000 0 0 0 22.878.000 22.878.000 0 0 0 22.878.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54.044.000 0 0 0 54.044.000 54.044.000 0 0 0 54.044.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.711.000 0 0 0 9.711.000 9.711.000 0 0 0 9.711.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.195.000 0 0 0 6.195.000 6.195.000 0 0 0 6.195.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.382.000 0 0 0 25.382.000 25.382.000 0 0 0 25.382.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.040.000 0 0 0 8.040.000 8.040.000 0 0 0 8.040.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 247.964.000 0 0 0 247.964.000 247.964.000 0 0 0 247.964.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 645.376.000 0 0 645.376.000 0 662.584.000 0 0 662.584.000 17.208.000 55 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 645.376.000 0 0 645.376.000 0 662.584.000 0 0 662.584.000 17.208.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.767.892.728 0 0 0 1.767.892.728 1.658.426.308 0 0 0 1.658.426.308 (109.466.420) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.263.000 0 0 0 13.263.000 13.263.000 0 0 0 13.263.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 566.500.328 0 0 0 566.500.328 456.433.908 0 0 0 456.433.908 (110.066.420) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.188.129.400 0 0 0 1.188.129.400 1.188.729.400 0 0 0 1.188.729.400 600.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 826.007.500 0 0 0 826.007.500 825.327.500 0 0 0 825.327.500 (680.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.151.000 0 0 0 31.151.000 31.151.000 0 0 0 31.151.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 453.631.500 0 0 0 453.631.500 453.631.500 0 0 0 453.631.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.025.000 0 0 0 46.025.000 46.025.000 0 0 0 46.025.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 253.380.000 0 0 0 253.380.000 252.700.000 0 0 0 252.700.000 (680.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 41.820.000 0 0 0 41.820.000 41.820.000 0 0 0 41.820.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 200.940.000 0 0 0 200.940.000 200.940.000 0 0 0 200.940.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02 1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 200.940.000 0 0 0 200.940.000 200.940.000 0 0 0 200.940.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 200.940.000 0 0 0 200.940.000 200.940.000 0 0 0 200.940.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 512.314.000 0 0 0 512.314.000 512.314.000 0 0 0 512.314.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 484.195.000 0 0 0 484.195.000 484.195.000 0 0 0 484.195.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 484.195.000 0 0 0 484.195.000 484.195.000 0 0 0 484.195.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 28.119.000 0 0 0 28.119.000 28.119.000 0 0 0 28.119.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 28.119.000 0 0 0 28.119.000 28.119.000 0 0 0 28.119.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 914.795.000 0 0 0 914.795.000 1.419.312.400 0 0 0 1.419.312.400 504.517.400 56 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 509.072.000 0 0 0 509.072.000 1.013.889.400 0 0 0 1.013.889.400 504.817.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 02 Pelayanan Antar Kerja 113.863.000 0 0 0 113.863.000 113.083.000 0 0 0 113.083.000 (780.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 60.500.500 0 0 0 60.500.500 60.500.500 0 0 0 60.500.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) 57.810.500 0 0 0 57.810.500 57.810.500 0 0 0 57.810.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 276.898.000 0 0 0 276.898.000 782.495.400 0 0 0 782.495.400 505.597.400 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 39.411.000 0 0 0 39.411.000 39.411.000 0 0 0 39.411.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 39.411.000 0 0 0 39.411.000 39.411.000 0 0 0 39.411.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 366.312.000 0 0 0 366.312.000 366.012.000 0 0 0 366.012.000 (300.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 44.564.000 0 0 0 44.564.000 44.564.000 0 0 0 44.564.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 321.748.000 0 0 0 321.748.000 321.448.000 0 0 0 321.448.000 (300.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 592.636.500 0 0 0 592.636.500 592.636.500 0 0 0 592.636.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota 94.786.000 0 0 0 94.786.000 94.786.000 0 0 0 94.786.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 94.786.000 0 0 0 94.786.000 94.786.000 0 0 0 94.786.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 280.065.500 0 0 0 280.065.500 280.065.500 0 0 0 280.065.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 212.900.500 0 0 0 212.900.500 212.900.500 0 0 0 212.900.500 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi 54.271.000 0 0 0 54.271.000 54.271.000 0 0 0 54.271.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 12.894.000 0 0 0 12.894.000 12.894.000 0 0 0 12.894.000 0 57 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 217.785.000 0 0 0 217.785.000 217.785.000 0 0 0 217.785.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 104.235.000 0 0 0 104.235.000 104.235.000 0 0 0 104.235.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 113.550.000 0 0 0 113.550.000 113.550.000 0 0 0 113.550.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 428.459.000 0 0 0 428.459.000 554.859.000 0 0 0 554.859.000 126.400.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 428.459.000 0 0 0 428.459.000 554.859.000 0 0 0 554.859.000 126.400.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 428.459.000 0 0 0 428.459.000 554.859.000 0 0 0 554.859.000 126.400.000 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0001 BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS 12.043.987.200 397.412.000 0 0 12.441.399.200 12.218.487.212 431.924.000 0 0 12.650.411.212 209.012.012 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.524.240.450 0 0 0 1.524.240.450 1.464.391.400 0 0 0 1.464.391.400 (59.849.050) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30.540.000 0 0 0 30.540.000 30.540.000 0 0 0 30.540.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.540.000 0 0 0 30.540.000 30.540.000 0 0 0 30.540.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 103.624.000 0 0 0 103.624.000 103.624.000 0 0 0 103.624.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.522.000 0 0 0 11.522.000 11.522.000 0 0 0 11.522.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.617.000 0 0 0 19.617.000 19.617.000 0 0 0 19.617.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.360.000 0 0 0 8.360.000 8.360.000 0 0 0 8.360.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.575.000 0 0 0 1.575.000 1.575.000 0 0 0 1.575.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.810.000 0 0 0 18.810.000 18.810.000 0 0 0 18.810.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.640.000 0 0 0 5.640.000 5.640.000 0 0 0 5.640.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38.100.000 0 0 0 38.100.000 38.100.000 0 0 0 38.100.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.175.517.750 0 0 0 1.175.517.750 1.115.668.700 0 0 0 1.115.668.700 (59.849.050) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.752.000 0 0 0 1.752.000 1.752.000 0 0 0 1.752.000 0 58 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 227.998.950 0 0 0 227.998.950 168.149.900 0 0 0 168.149.900 (59.849.050) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 945.766.800 0 0 0 945.766.800 945.766.800 0 0 0 945.766.800 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 201.358.700 0 0 0 201.358.700 201.358.700 0 0 0 201.358.700 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 122.288.700 0 0 0 122.288.700 122.288.700 0 0 0 122.288.700 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 52.685.000 0 0 0 52.685.000 52.685.000 0 0 0 52.685.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.385.000 0 0 0 11.385.000 11.385.000 0 0 0 11.385.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 10.519.746.750 397.412.000 0 0 10.917.158.750 10.754.095.812 431.924.000 0 0 11.186.019.812 268.861.062 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 10.436.634.750 397.412.000 0 0 10.834.046.750 10.670.983.812 431.924.000 0 0 11.102.907.812 268.861.062 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 10.436.634.750 397.412.000 0 0 10.834.046.750 10.670.983.812 431.924.000 0 0 11.102.907.812 268.861.062 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 83.112.000 0 0 0 83.112.000 83.112.000 0 0 0 83.112.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0001 03 1.04 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 83.112.000 0 0 0 83.112.000 83.112.000 0 0 0 83.112.000 0 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0002 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 1.611.941.800 100.000.000 0 0 1.711.941.800 1.696.541.800 398.750.000 0 0 2.095.291.800 383.350.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.043.430.700 0 0 0 1.043.430.700 1.033.230.700 268.750.000 0 0 1.301.980.700 258.550.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.080.000 0 0 0 25.080.000 25.080.000 0 0 0 25.080.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.080.000 0 0 0 25.080.000 25.080.000 0 0 0 25.080.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000 0 0 0 9.600.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000 0 0 0 9.600.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 185.102.000 0 0 0 185.102.000 185.102.000 0 0 0 185.102.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.455.000 0 0 0 12.455.000 12.455.000 0 0 0 12.455.000 0 59 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.796.000 0 0 0 16.796.000 16.796.000 0 0 0 16.796.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.741.000 0 0 0 5.741.000 5.741.000 0 0 0 5.741.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.602.000 0 0 0 5.602.000 5.602.000 0 0 0 5.602.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.144.000 0 0 0 12.144.000 12.144.000 0 0 0 12.144.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.040.000 0 0 0 2.040.000 2.040.000 0 0 0 2.040.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130.324.000 0 0 0 130.324.000 130.324.000 0 0 0 130.324.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 268.750.000 0 0 328.750.000 268.750.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 268.750.000 0 0 268.750.000 268.750.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 441.127.100 0 0 0 441.127.100 441.127.100 0 0 0 441.127.100 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.864.000 0 0 0 1.864.000 1.864.000 0 0 0 1.864.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 121.025.900 0 0 0 121.025.900 121.025.900 0 0 0 121.025.900 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 318.237.200 0 0 0 318.237.200 318.237.200 0 0 0 318.237.200 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 322.521.600 0 0 0 322.521.600 312.321.600 0 0 0 312.321.600 (10.200.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 154.384.000 0 0 0 154.384.000 154.384.000 0 0 0 154.384.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.250.000 0 0 0 100.250.000 70.250.000 0 0 0 70.250.000 (30.000.000) 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 46.037.600 0 0 0 46.037.600 65.837.600 0 0 0 65.837.600 19.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21.850.000 0 0 0 21.850.000 21.850.000 0 0 0 21.850.000 0 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 568.511.100 100.000.000 0 0 668.511.100 663.311.100 130.000.000 0 0 793.311.100 124.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 568.511.100 100.000.000 0 0 668.511.100 663.311.100 130.000.000 0 0 793.311.100 124.800.000 2 07 3.32.2.07.2.22.02.0002 06 1.01 03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 568.511.100 100.000.000 0 0 668.511.100 663.311.100 130.000.000 0 0 793.311.100 124.800.000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 13.349.121.227 183.636.000 0 0 13.532.757.227 13.575.834.652 183.636.000 0 0 13.759.470.652 226.713.425 60 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 13.349.121.227 183.636.000 0 0 13.532.757.227 13.575.834.652 183.636.000 0 0 13.759.470.652 226.713.425 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9.992.984.227 183.636.000 0 0 10.176.620.227 10.219.697.652 183.636.000 0 0 10.403.333.652 226.713.425 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.777.000 0 0 0 58.777.000 58.777.000 0 0 0 58.777.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 34.847.000 0 0 0 34.847.000 34.847.000 0 0 0 34.847.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.524.000 0 0 0 5.524.000 5.524.000 0 0 0 5.524.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.406.000 0 0 0 18.406.000 18.406.000 0 0 0 18.406.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.114.138.977 0 0 0 8.114.138.977 8.017.329.702 0 0 0 8.017.329.702 (96.809.275) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.046.918.977 0 0 0 8.046.918.977 7.950.109.702 0 0 0 7.950.109.702 (96.809.275) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.720.000 0 0 0 39.720.000 39.720.000 0 0 0 39.720.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 27.500.000 0 0 0 27.500.000 27.500.000 0 0 0 27.500.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 216.131.750 0 0 0 216.131.750 216.131.750 0 0 0 216.131.750 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.928.000 0 0 0 11.928.000 11.928.000 0 0 0 11.928.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.372.000 0 0 0 20.372.000 20.372.000 0 0 0 20.372.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.332.750 0 0 0 28.332.750 28.332.750 0 0 0 28.332.750 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.140.000 0 0 0 7.140.000 7.140.000 0 0 0 7.140.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 148.359.000 0 0 0 148.359.000 148.359.000 0 0 0 148.359.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 183.636.000 0 0 183.636.000 0 183.636.000 0 0 183.636.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 183.636.000 0 0 183.636.000 0 183.636.000 0 0 183.636.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.005.157.900 0 0 0 1.005.157.900 1.049.948.600 0 0 0 1.049.948.600 44.790.700 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.878.000 0 0 0 13.878.000 13.878.000 0 0 0 13.878.000 0 61 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 319.577.900 0 0 0 319.577.900 362.187.400 0 0 0 362.187.400 42.609.500 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 671.702.000 0 0 0 671.702.000 673.883.200 0 0 0 673.883.200 2.181.200 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 585.578.600 0 0 0 585.578.600 864.310.600 0 0 0 864.310.600 278.732.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 265.552.600 0 0 0 265.552.600 265.552.600 0 0 0 265.552.600 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.150.000 0 0 0 40.150.000 40.150.000 0 0 0 40.150.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 191.000.000 0 0 0 191.000.000 469.732.000 0 0 0 469.732.000 278.732.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 88.876.000 0 0 0 88.876.000 88.876.000 0 0 0 88.876.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.082.909.000 0 0 0 1.082.909.000 1.082.909.000 0 0 0 1.082.909.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 139.921.000 0 0 0 139.921.000 139.921.000 0 0 0 139.921.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 128.271.000 0 0 0 128.271.000 128.271.000 0 0 0 128.271.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 11.650.000 0 0 0 11.650.000 11.650.000 0 0 0 11.650.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 801.708.000 0 0 0 801.708.000 801.708.000 0 0 0 801.708.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 241.213.000 0 0 0 241.213.000 241.213.000 0 0 0 241.213.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 560.495.000 0 0 0 560.495.000 560.495.000 0 0 0 560.495.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 141.280.000 0 0 0 141.280.000 141.280.000 0 0 0 141.280.000 0 62 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 110.215.000 0 0 0 110.215.000 110.215.000 0 0 0 110.215.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 31.065.000 0 0 0 31.065.000 31.065.000 0 0 0 31.065.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.031.514.000 0 0 0 1.031.514.000 1.004.581.000 0 0 0 1.004.581.000 (26.933.000) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 76.765.000 0 0 0 76.765.000 76.765.000 0 0 0 76.765.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 30.800.000 0 0 0 30.800.000 30.800.000 0 0 0 30.800.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 45.965.000 0 0 0 45.965.000 45.965.000 0 0 0 45.965.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 783.972.000 0 0 0 783.972.000 783.972.000 0 0 0 783.972.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 650.000.000 0 0 0 650.000.000 650.000.000 0 0 0 650.000.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 133.972.000 0 0 0 133.972.000 133.972.000 0 0 0 133.972.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 170.777.000 0 0 0 170.777.000 143.844.000 0 0 0 143.844.000 (26.933.000) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 26.933.000 0 0 0 26.933.000 0 0 0 0 0 (26.933.000) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 143.844.000 0 0 0 143.844.000 143.844.000 0 0 0 143.844.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 593.333.000 0 0 0 593.333.000 593.333.000 0 0 0 593.333.000 0 63 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 373.333.000 0 0 0 373.333.000 373.333.000 0 0 0 373.333.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 68.743.000 0 0 0 68.743.000 68.743.000 0 0 0 68.743.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi 304.590.000 0 0 0 304.590.000 304.590.000 0 0 0 304.590.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 220.000.000 0 0 0 220.000.000 220.000.000 0 0 0 220.000.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 220.000.000 0 0 0 220.000.000 220.000.000 0 0 0 220.000.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 178.601.000 0 0 0 178.601.000 178.601.000 0 0 0 178.601.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 178.601.000 0 0 0 178.601.000 178.601.000 0 0 0 178.601.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 116.042.000 0 0 0 116.042.000 116.042.000 0 0 0 116.042.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi 62.559.000 0 0 0 62.559.000 62.559.000 0 0 0 62.559.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 359.685.000 0 0 0 359.685.000 359.685.000 0 0 0 359.685.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 301.280.000 0 0 0 301.280.000 301.280.000 0 0 0 301.280.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 274.150.000 0 0 0 274.150.000 274.150.000 0 0 0 274.150.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 27.130.000 0 0 0 27.130.000 27.130.000 0 0 0 27.130.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 58.405.000 0 0 0 58.405.000 58.405.000 0 0 0 58.405.000 0 64 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 8.350.000 0 0 0 8.350.000 8.350.000 0 0 0 8.350.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 28.520.000 0 0 0 28.520.000 28.520.000 0 0 0 28.520.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 21.535.000 0 0 0 21.535.000 21.535.000 0 0 0 21.535.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 110.095.000 0 0 0 110.095.000 137.028.000 0 0 0 137.028.000 26.933.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 44.650.000 0 0 0 44.650.000 44.650.000 0 0 0 44.650.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 44.650.000 0 0 0 44.650.000 44.650.000 0 0 0 44.650.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 41.072.000 0 0 0 41.072.000 41.072.000 0 0 0 41.072.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 41.072.000 0 0 0 41.072.000 41.072.000 0 0 0 41.072.000 0 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 24.373.000 0 0 0 24.373.000 51.306.000 0 0 0 51.306.000 26.933.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 24.373.000 0 0 0 24.373.000 51.306.000 0 0 0 51.306.000 26.933.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.324.826.750 0 0 0 1.324.826.750 1.502.676.750 0 0 0 1.502.676.750 177.850.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1.324.826.750 0 0 0 1.324.826.750 1.502.676.750 0 0 0 1.502.676.750 177.850.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.092.107.500 0 0 0 1.092.107.500 1.264.457.500 0 0 0 1.264.457.500 172.350.000 65 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 315.353.500 0 0 0 315.353.500 487.703.500 0 0 0 487.703.500 172.350.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 182.558.500 0 0 0 182.558.500 182.558.500 0 0 0 182.558.500 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 132.795.000 0 0 0 132.795.000 305.145.000 0 0 0 305.145.000 172.350.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi 776.754.000 0 0 0 776.754.000 776.754.000 0 0 0 776.754.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.04 01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 776.754.000 0 0 0 776.754.000 776.754.000 0 0 0 776.754.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 93.142.000 0 0 0 93.142.000 95.892.000 0 0 0 95.892.000 2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi 37.635.000 0 0 0 37.635.000 37.635.000 0 0 0 37.635.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota 37.635.000 0 0 0 37.635.000 37.635.000 0 0 0 37.635.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 55.507.000 0 0 0 55.507.000 58.257.000 0 0 0 58.257.000 2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 55.507.000 0 0 0 55.507.000 58.257.000 0 0 0 58.257.000 2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 139.577.250 0 0 0 139.577.250 142.327.250 0 0 0 142.327.250 2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 139.577.250 0 0 0 139.577.250 142.327.250 0 0 0 142.327.250 2.750.000 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 40.163.500 0 0 0 40.163.500 40.163.500 0 0 0 40.163.500 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 60.595.000 0 0 0 60.595.000 60.595.000 0 0 0 60.595.000 0 2 09 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 38.818.750 0 0 0 38.818.750 41.568.750 0 0 0 41.568.750 2.750.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 6.750.991.000 107.920.000 0 0 6.858.911.000 7.113.887.692 1.576.125.093 0 0 8.690.012.785 1.831.101.785 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 5.537.037.000 78.282.000 0 0 5.615.319.000 5.907.243.692 1.505.297.093 0 0 7.412.540.785 1.797.221.785 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 34.400.000 0 0 0 34.400.000 34.400.000 0 0 0 34.400.000 0 66 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 34.400.000 0 0 0 34.400.000 34.400.000 0 0 0 34.400.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 34.400.000 0 0 0 34.400.000 34.400.000 0 0 0 34.400.000 0 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 5.502.637.000 78.282.000 0 0 5.580.919.000 5.872.843.692 1.505.297.093 0 0 7.378.140.785 1.797.221.785 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 5.502.637.000 78.282.000 0 0 5.580.919.000 5.872.843.692 1.505.297.093 0 0 7.378.140.785 1.797.221.785 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.006.510.000 0 0 0 1.006.510.000 1.366.596.100 0 0 0 1.366.596.100 360.086.100 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 02 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan 1.200.000.000 0 0 0 1.200.000.000 949.439.000 0 0 0 949.439.000 (250.561.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 353.020.000 0 0 0 353.020.000 219.368.000 0 0 0 219.368.000 (133.652.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan 434.653.000 0 0 0 434.653.000 962.900.800 0 0 0 962.900.800 528.247.800 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan 345.455.000 0 0 0 345.455.000 267.378.200 0 0 0 267.378.200 (78.076.800) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 07 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan 333.000.000 0 0 0 333.000.000 381.327.145 0 0 0 381.327.145 48.327.145 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 08 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 1.279.881.000 0 0 0 1.279.881.000 1.503.830.540 0 0 0 1.503.830.540 223.949.540 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 09 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 550.000.000 0 0 0 550.000.000 218.574.000 0 0 0 218.574.000 (331.426.000) 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 118.000 78.282.000 0 0 78.400.000 3.429.907 1.505.297.093 0 0 1.508.727.000 1.430.327.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 285.000.000 0 0 0 285.000.000 285.000.000 0 0 0 285.000.000 0 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 285.000.000 0 0 0 285.000.000 285.000.000 0 0 0 285.000.000 0 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 285.000.000 0 0 0 285.000.000 285.000.000 0 0 0 285.000.000 0 2 10 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 285.000.000 0 0 0 285.000.000 285.000.000 0 0 0 285.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 490.000.000 0 0 0 490.000.000 516.850.000 23.150.000 0 0 540.000.000 50.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 490.000.000 0 0 0 490.000.000 516.850.000 23.150.000 0 0 540.000.000 50.000.000 67 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 1.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 490.000.000 0 0 0 490.000.000 516.850.000 23.150.000 0 0 540.000.000 50.000.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 1.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 490.000.000 0 0 0 490.000.000 516.050.000 0 0 0 516.050.000 26.050.000 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 1.01 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 0 0 0 0 0 800.000 23.150.000 0 0 23.950.000 23.950.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 BIRO HUKUM 438.954.000 29.638.000 0 0 468.592.000 404.794.000 47.678.000 0 0 452.472.000 (16.120.000) 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 438.954.000 29.638.000 0 0 468.592.000 404.794.000 47.678.000 0 0 452.472.000 (16.120.000) 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 1.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 438.954.000 29.638.000 0 0 468.592.000 404.794.000 47.678.000 0 0 452.472.000 (16.120.000) 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 1.01 09 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 437.840.000 0 0 0 437.840.000 404.794.000 0 0 0 404.794.000 (33.046.000) 2 10 4.01.2.10.1.03.01.0002 11 1.01 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 1.114.000 29.638.000 0 0 30.752.000 0 47.678.000 0 0 47.678.000 16.926.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 63.631.928.630 872.531.400 0 0 64.504.460.030 74.061.891.125 6.612.492.840 0 0 80.674.383.965 16.169.923.935 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 62.280.124.450 764.817.900 0 0 63.044.942.350 72.615.084.409 6.504.779.340 0 0 79.119.863.749 16.074.921.399 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 47.736.549.597 512.137.900 0 0 48.248.687.497 46.221.761.581 512.137.900 0 0 46.733.899.481 (1.514.788.016) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 133.510.750 0 0 0 133.510.750 202.510.750 0 0 0 202.510.750 69.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 66.713.000 0 0 0 66.713.000 66.713.000 0 0 0 66.713.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 10.402.000 0 0 0 10.402.000 10.402.000 0 0 0 10.402.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.395.750 0 0 0 56.395.750 125.395.750 0 0 0 125.395.750 69.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 43.912.119.827 0 0 0 43.912.119.827 42.218.939.811 0 0 0 42.218.939.811 (1.693.180.016) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 43.826.779.827 0 0 0 43.826.779.827 42.133.599.811 0 0 0 42.133.599.811 (1.693.180.016) 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 56.280.000 0 0 0 56.280.000 56.280.000 0 0 0 56.280.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.090.000 0 0 0 2.090.000 2.090.000 0 0 0 2.090.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 26.970.000 0 0 0 26.970.000 26.970.000 0 0 0 26.970.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 52.800.000 0 0 0 52.800.000 52.800.000 0 0 0 52.800.000 0 68 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 52.800.000 0 0 0 52.800.000 52.800.000 0 0 0 52.800.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 626.933.600 0 0 0 626.933.600 631.325.600 0 0 0 631.325.600 4.392.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 37.515.000 0 0 0 37.515.000 37.515.000 0 0 0 37.515.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.569.000 0 0 0 100.569.000 100.569.000 0 0 0 100.569.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 144.364.000 0 0 0 144.364.000 144.364.000 0 0 0 144.364.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 82.649.600 0 0 0 82.649.600 82.649.600 0 0 0 82.649.600 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.720.000 0 0 0 6.720.000 6.720.000 0 0 0 6.720.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 255.116.000 0 0 0 255.116.000 259.508.000 0 0 0 259.508.000 4.392.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 504.637.900 0 0 504.637.900 0 504.637.900 0 0 504.637.900 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 180.246.000 0 0 180.246.000 0 180.246.000 0 0 180.246.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 324.391.900 0 0 324.391.900 0 324.391.900 0 0 324.391.900 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.090.687.000 0 0 0 2.090.687.000 2.165.687.000 0 0 0 2.165.687.000 75.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.007.000 0 0 0 7.007.000 7.007.000 0 0 0 7.007.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 670.519.200 0 0 0 670.519.200 745.519.200 0 0 0 745.519.200 75.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.413.160.800 0 0 0 1.413.160.800 1.413.160.800 0 0 0 1.413.160.800 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 920.498.420 7.500.000 0 0 927.998.420 950.498.420 7.500.000 0 0 957.998.420 30.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 17.562.000 0 0 0 17.562.000 17.562.000 0 0 0 17.562.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 495.120.420 0 0 0 495.120.420 495.120.420 0 0 0 495.120.420 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 223.816.000 0 0 0 223.816.000 223.816.000 0 0 0 223.816.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 184.000.000 7.500.000 0 0 191.500.000 214.000.000 7.500.000 0 0 221.500.000 30.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 136.600.000 0 0 0 136.600.000 137.500.000 0 0 0 137.500.000 900.000 69 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 136.600.000 0 0 0 136.600.000 137.500.000 0 0 0 137.500.000 900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 136.600.000 0 0 0 136.600.000 137.500.000 0 0 0 137.500.000 900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.963.818.990 83.597.000 0 0 2.047.415.990 2.091.318.990 83.597.000 0 0 2.174.915.990 127.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 1.963.818.990 83.597.000 0 0 2.047.415.990 2.091.318.990 83.597.000 0 0 2.174.915.990 127.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 872.486.750 0 0 0 872.486.750 947.486.750 0 0 0 947.486.750 75.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 1.091.332.240 83.597.000 0 0 1.174.929.240 1.143.832.240 83.597.000 0 0 1.227.429.240 52.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 792.169.000 5.148.000 0 0 797.317.000 792.169.000 5.148.000 0 0 797.317.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 792.169.000 5.148.000 0 0 797.317.000 792.169.000 5.148.000 0 0 797.317.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 112.872.000 0 0 0 112.872.000 112.872.000 0 0 0 112.872.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 659.047.000 5.148.000 0 0 664.195.000 659.047.000 5.148.000 0 0 664.195.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 20.250.000 0 0 0 20.250.000 20.250.000 0 0 0 20.250.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 279.439.000 0 0 0 279.439.000 303.884.000 0 0 0 303.884.000 24.445.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 279.439.000 0 0 0 279.439.000 303.884.000 0 0 0 303.884.000 24.445.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 179.965.000 0 0 0 179.965.000 192.360.000 0 0 0 192.360.000 12.395.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 74.791.000 0 0 0 74.791.000 92.791.000 0 0 0 92.791.000 18.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 24.683.000 0 0 0 24.683.000 18.733.000 0 0 0 18.733.000 (5.950.000) 70 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 441.239.000 0 0 0 441.239.000 452.009.000 0 0 0 452.009.000 10.770.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 441.239.000 0 0 0 441.239.000 452.009.000 0 0 0 452.009.000 10.770.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 441.239.000 0 0 0 441.239.000 452.009.000 0 0 0 452.009.000 10.770.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 10.930.308.863 163.935.000 0 0 11.094.243.863 22.616.441.838 5.903.896.440 0 0 28.520.338.278 17.426.094.415 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 10.930.308.863 163.935.000 0 0 11.094.243.863 22.616.441.838 5.903.896.440 0 0 28.520.338.278 17.426.094.415 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional 196.749.000 0 0 0 196.749.000 196.749.000 0 0 0 196.749.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional 10.733.559.863 0 0 0 10.733.559.863 22.419.692.838 5.739.961.440 0 0 28.159.654.278 17.426.094.415 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 0 163.935.000 0 0 163.935.000 0 163.935.000 0 0 163.935.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA 1.351.804.180 107.713.500 0 0 1.459.517.680 1.446.806.716 107.713.500 0 0 1.554.520.216 95.002.536 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.351.804.180 107.713.500 0 0 1.459.517.680 1.446.806.716 107.713.500 0 0 1.554.520.216 95.002.536 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.160.000 0 0 0 44.160.000 44.160.000 0 0 0 44.160.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.160.000 0 0 0 44.160.000 44.160.000 0 0 0 44.160.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000 0 0 0 9.600.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000 0 0 0 9.600.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 87.270.200 0 0 0 87.270.200 87.270.200 0 0 0 87.270.200 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.758.200 0 0 0 4.758.200 4.758.200 0 0 0 4.758.200 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.415.000 0 0 0 13.415.000 13.415.000 0 0 0 13.415.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.256.000 0 0 0 8.256.000 8.256.000 0 0 0 8.256.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.615.000 0 0 0 9.615.000 9.615.000 0 0 0 9.615.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 71 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.026.000 0 0 0 50.026.000 50.026.000 0 0 0 50.026.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 80.474.000 107.713.500 0 0 188.187.500 80.474.000 107.713.500 0 0 188.187.500 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.474.000 107.713.500 0 0 116.187.500 8.474.000 107.713.500 0 0 116.187.500 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 72.000.000 0 0 0 72.000.000 72.000.000 0 0 0 72.000.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 457.624.600 0 0 0 457.624.600 483.524.600 0 0 0 483.524.600 25.900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 1.100.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 141.515.000 0 0 0 141.515.000 166.015.000 0 0 0 166.015.000 24.500.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 315.009.600 0 0 0 315.009.600 316.409.600 0 0 0 316.409.600 1.400.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 672.675.380 0 0 0 672.675.380 741.777.916 0 0 0 741.777.916 69.102.536 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 338.460.000 0 0 0 338.460.000 371.360.000 0 0 0 371.360.000 32.900.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.570.000 0 0 0 11.570.000 31.462.486 0 0 0 31.462.486 19.892.486 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 314.645.380 0 0 0 314.645.380 330.955.430 0 0 0 330.955.430 16.310.050 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 459.852.000 19.000.000 0 0 478.852.000 550.332.000 19.000.000 0 0 569.332.000 90.480.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 459.852.000 19.000.000 0 0 478.852.000 550.332.000 19.000.000 0 0 569.332.000 90.480.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 18.752.000 0 0 0 18.752.000 18.752.000 0 0 0 18.752.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 18.752.000 0 0 0 18.752.000 18.752.000 0 0 0 18.752.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 1.01 02 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi 11.668.000 0 0 0 11.668.000 11.668.000 0 0 0 11.668.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 02 1.01 04 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan 7.084.000 0 0 0 7.084.000 7.084.000 0 0 0 7.084.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 150.181.000 0 0 0 150.181.000 150.181.000 0 0 0 150.181.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 150.181.000 0 0 0 150.181.000 150.181.000 0 0 0 150.181.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 150.181.000 0 0 0 150.181.000 150.181.000 0 0 0 150.181.000 0 72 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 102.971.000 0 0 0 102.971.000 193.451.000 0 0 0 193.451.000 90.480.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 94.177.000 0 0 0 94.177.000 184.657.000 0 0 0 184.657.000 90.480.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.02 02 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 63.196.000 0 0 0 63.196.000 153.676.000 0 0 0 153.676.000 90.480.000 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.02 05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 10.167.000 0 0 0 10.167.000 10.167.000 0 0 0 10.167.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.02 07 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 20.814.000 0 0 0 20.814.000 20.814.000 0 0 0 20.814.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 8.794.000 0 0 0 8.794.000 8.794.000 0 0 0 8.794.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 04 1.03 01 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 8.794.000 0 0 0 8.794.000 8.794.000 0 0 0 8.794.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 187.948.000 19.000.000 0 0 206.948.000 187.948.000 19.000.000 0 0 206.948.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 05 1.01 Penyediaan Profil Kependudukan 187.948.000 19.000.000 0 0 206.948.000 187.948.000 19.000.000 0 0 206.948.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 05 1.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi 124.848.000 19.000.000 0 0 143.848.000 124.848.000 19.000.000 0 0 143.848.000 0 2 12 4.01.2.10.1.03.01.0001 05 1.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain 63.100.000 0 0 0 63.100.000 63.100.000 0 0 0 63.100.000 0 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 597.499.000 0 0 0 597.499.000 657.499.000 0 0 0 657.499.000 60.000.000 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 597.499.000 0 0 0 597.499.000 657.499.000 0 0 0 657.499.000 60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 65.329.000 0 0 0 65.329.000 125.329.000 0 0 0 125.329.000 60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 65.329.000 0 0 0 65.329.000 125.329.000 0 0 0 125.329.000 60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 20.029.000 0 0 0 20.029.000 20.029.000 0 0 0 20.029.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03 Advokasi dan Sosialisasi GDPK 45.300.000 0 0 0 45.300.000 105.300.000 0 0 0 105.300.000 60.000.000 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 238.900.000 0 0 0 238.900.000 238.900.000 0 0 0 238.900.000 0 73 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 230.892.000 0 0 0 230.892.000 230.892.000 0 0 0 230.892.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 230.892.000 0 0 0 230.892.000 230.892.000 0 0 0 230.892.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 8.008.000 0 0 0 8.008.000 8.008.000 0 0 0 8.008.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 8.008.000 0 0 0 8.008.000 8.008.000 0 0 0 8.008.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 293.270.000 0 0 0 293.270.000 293.270.000 0 0 0 293.270.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 293.270.000 0 0 0 293.270.000 293.270.000 0 0 0 293.270.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 91.450.000 0 0 0 91.450.000 91.450.000 0 0 0 91.450.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 04 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana 92.300.000 0 0 0 92.300.000 92.300.000 0 0 0 92.300.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) 54.520.000 0 0 0 54.520.000 54.520.000 0 0 0 54.520.000 0 2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 07 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan 55.000.000 0 0 0 55.000.000 55.000.000 0 0 0 55.000.000 0 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 112.271.739.357 6.254.968.221 0 0 118.526.707.578 111.206.592.982 6.254.968.221 0 0 117.461.561.203 (1.065.146.375) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 108.123.951.557 5.345.816.971 0 0 113.469.768.528 107.058.805.182 5.345.816.971 0 0 112.404.622.153 (1.065.146.375) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 18.965.386.431 456.773.000 0 0 19.422.159.431 17.701.084.056 456.773.000 0 0 18.157.857.056 (1.264.302.375) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 322.641.000 0 0 0 322.641.000 422.041.000 0 0 0 422.041.000 99.400.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 261.267.000 0 0 0 261.267.000 360.667.000 0 0 0 360.667.000 99.400.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 16.684.000 0 0 0 16.684.000 16.684.000 0 0 0 16.684.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.690.000 0 0 0 44.690.000 44.690.000 0 0 0 44.690.000 0 74 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.499.490.981 0 0 0 15.499.490.981 14.141.444.606 0 0 0 14.141.444.606 (1.358.046.375) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.367.879.981 0 0 0 15.367.879.981 14.009.833.606 0 0 0 14.009.833.606 (1.358.046.375) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 89.995.000 0 0 0 89.995.000 89.995.000 0 0 0 89.995.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13.419.000 0 0 0 13.419.000 13.419.000 0 0 0 13.419.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 28.197.000 0 0 0 28.197.000 28.197.000 0 0 0 28.197.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.980.000 0 0 0 5.980.000 5.980.000 0 0 0 5.980.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.980.000 0 0 0 5.980.000 5.980.000 0 0 0 5.980.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 525.254.000 39.200.000 0 0 564.454.000 519.598.000 39.200.000 0 0 558.798.000 (5.656.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.450.000 0 0 0 12.450.000 12.450.000 0 0 0 12.450.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.723.000 0 0 0 60.723.000 60.723.000 0 0 0 60.723.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.500.000 39.200.000 0 0 61.700.000 22.500.000 39.200.000 0 0 61.700.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 106.166.000 0 0 0 106.166.000 106.166.000 0 0 0 106.166.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.240.000 0 0 0 3.240.000 3.240.000 0 0 0 3.240.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 320.175.000 0 0 0 320.175.000 314.519.000 0 0 0 314.519.000 (5.656.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 417.573.000 0 0 417.573.000 0 417.573.000 0 0 417.573.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 400.000.000 0 0 400.000.000 0 400.000.000 0 0 400.000.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 10.073.000 0 0 10.073.000 0 10.073.000 0 0 10.073.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 7.500.000 0 0 7.500.000 0 7.500.000 0 0 7.500.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.554.999.450 0 0 0 1.554.999.450 1.554.999.450 0 0 0 1.554.999.450 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.169.000 0 0 0 8.169.000 8.169.000 0 0 0 8.169.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 500.000.000 0 0 0 500.000.000 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 75 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.396.000 0 0 0 6.396.000 6.396.000 0 0 0 6.396.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.040.434.450 0 0 0 1.040.434.450 1.040.434.450 0 0 0 1.040.434.450 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.057.021.000 0 0 0 1.057.021.000 1.057.021.000 0 0 0 1.057.021.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 452.284.000 0 0 0 452.284.000 452.284.000 0 0 0 452.284.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.630.000 0 0 0 1.630.000 1.630.000 0 0 0 1.630.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 194.981.000 0 0 0 194.981.000 194.981.000 0 0 0 194.981.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 363.931.000 0 0 0 363.931.000 363.931.000 0 0 0 363.931.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 44.195.000 0 0 0 44.195.000 44.195.000 0 0 0 44.195.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 88.861.398.426 4.889.043.971 0 0 93.750.442.397 89.065.054.426 4.889.043.971 0 0 93.954.098.397 203.656.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 332.022.000 0 0 0 332.022.000 329.400.000 0 0 0 329.400.000 (2.622.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 332.022.000 0 0 0 332.022.000 329.400.000 0 0 0 329.400.000 (2.622.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 2.861.084.565 4.573.606.000 0 0 7.434.690.565 2.809.687.565 4.573.606.000 0 0 7.383.293.565 (51.397.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 7.770.000 4.573.606.000 0 0 4.581.376.000 7.770.000 4.573.606.000 0 0 4.581.376.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 857.467.565 0 0 0 857.467.565 857.467.565 0 0 0 857.467.565 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.995.847.000 0 0 0 1.995.847.000 1.944.450.000 0 0 0 1.944.450.000 (51.397.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 3.804.646.751 315.092.971 0 0 4.119.739.722 3.936.646.751 315.092.971 0 0 4.251.739.722 132.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi 481.235.000 0 0 0 481.235.000 481.235.000 0 0 0 481.235.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2.088.798.751 315.092.971 0 0 2.403.891.722 2.088.798.751 315.092.971 0 0 2.403.891.722 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 676.706.000 0 0 0 676.706.000 808.706.000 0 0 0 808.706.000 132.000.000 76 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 533.375.000 0 0 0 533.375.000 533.375.000 0 0 0 533.375.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 24.532.000 0 0 0 24.532.000 24.532.000 0 0 0 24.532.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 19.178.000 0 0 0 19.178.000 19.178.000 0 0 0 19.178.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.06 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 19.178.000 0 0 0 19.178.000 19.178.000 0 0 0 19.178.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 416.658.500 345.000 0 0 417.003.500 415.158.500 345.000 0 0 415.503.500 (1.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 240.435.000 0 0 0 240.435.000 240.435.000 0 0 0 240.435.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 150.343.000 0 0 0 150.343.000 150.343.000 0 0 0 150.343.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 25.880.500 345.000 0 0 26.225.500 24.380.500 345.000 0 0 24.725.500 (1.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 81.147.180.610 0 0 0 81.147.180.610 81.229.555.610 0 0 0 81.229.555.610 82.375.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 79.582.744.160 0 0 0 79.582.744.160 79.648.744.160 0 0 0 79.648.744.160 66.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi 1.564.436.450 0 0 0 1.564.436.450 1.580.811.450 0 0 0 1.580.811.450 16.375.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 280.628.000 0 0 0 280.628.000 325.428.000 0 0 0 325.428.000 44.800.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.09 01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 280.628.000 0 0 0 280.628.000 325.428.000 0 0 0 325.428.000 44.800.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 297.166.700 0 0 0 297.166.700 292.666.700 0 0 0 292.666.700 (4.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05 1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 297.166.700 0 0 0 297.166.700 292.666.700 0 0 0 292.666.700 (4.500.000) 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05 1.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian 297.166.700 0 0 0 297.166.700 292.666.700 0 0 0 292.666.700 (4.500.000) 77 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN 4.147.787.800 909.151.250 0 0 5.056.939.050 4.147.787.800 909.151.250 0 0 5.056.939.050 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 3.350.370.300 61.774.000 0 0 3.412.144.300 3.350.370.300 61.774.000 0 0 3.412.144.300 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 70.030.000 0 0 0 70.030.000 70.030.000 0 0 0 70.030.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 62.895.000 0 0 0 62.895.000 62.895.000 0 0 0 62.895.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.721.000 0 0 0 2.721.000 2.721.000 0 0 0 2.721.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.414.000 0 0 0 4.414.000 4.414.000 0 0 0 4.414.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.928.000 0 0 0 2.928.000 2.928.000 0 0 0 2.928.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.928.000 0 0 0 2.928.000 2.928.000 0 0 0 2.928.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100.966.000 51.201.000 0 0 152.167.000 100.966.000 51.201.000 0 0 152.167.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.654.000 0 0 0 15.654.000 15.654.000 0 0 0 15.654.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.094.000 40.203.000 0 0 57.297.000 17.094.000 40.203.000 0 0 57.297.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.199.000 10.998.000 0 0 28.197.000 17.199.000 10.998.000 0 0 28.197.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.532.000 0 0 0 12.532.000 12.532.000 0 0 0 12.532.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.240.000 0 0 0 3.240.000 3.240.000 0 0 0 3.240.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.247.000 0 0 0 35.247.000 35.247.000 0 0 0 35.247.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 77.000 10.573.000 0 0 10.650.000 77.000 10.573.000 0 0 10.650.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 77.000 10.573.000 0 0 10.650.000 77.000 10.573.000 0 0 10.650.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.831.159.200 0 0 0 2.831.159.200 2.831.159.200 0 0 0 2.831.159.200 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.244.000 0 0 0 2.244.000 2.244.000 0 0 0 2.244.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 245.000.000 0 0 0 245.000.000 245.000.000 0 0 0 245.000.000 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 181.926.400 0 0 0 181.926.400 181.926.400 0 0 0 181.926.400 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.401.988.800 0 0 0 2.401.988.800 2.401.988.800 0 0 0 2.401.988.800 0 78 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 345.210.100 0 0 0 345.210.100 345.210.100 0 0 0 345.210.100 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 91.264.800 0 0 0 91.264.800 91.264.800 0 0 0 91.264.800 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 253.945.300 0 0 0 253.945.300 253.945.300 0 0 0 253.945.300 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 797.417.500 847.377.250 0 0 1.644.794.750 797.417.500 847.377.250 0 0 1.644.794.750 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 02 1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 797.417.500 847.377.250 0 0 1.644.794.750 797.417.500 847.377.250 0 0 1.644.794.750 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 02 1.03 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B 385.131.500 0 0 0 385.131.500 385.131.500 0 0 0 385.131.500 0 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0001 02 1.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 412.286.000 847.377.250 0 0 1.259.663.250 412.286.000 847.377.250 0 0 1.259.663.250 0 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.907.159.442 29.197.000 0 0 13.936.356.442 13.024.671.971 29.197.000 0 0 13.053.868.971 (882.487.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.907.159.442 29.197.000 0 0 13.936.356.442 13.024.671.971 29.197.000 0 0 13.053.868.971 (882.487.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.416.594.842 29.197.000 0 0 11.445.791.842 10.199.267.371 29.197.000 0 0 10.228.464.371 (1.217.327.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.497.000 0 0 0 28.497.000 28.197.000 0 0 0 28.197.000 (300.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.570.000 0 0 0 9.570.000 9.270.000 0 0 0 9.270.000 (300.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.927.000 0 0 0 6.927.000 6.927.000 0 0 0 6.927.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.908.737.042 0 0 0 9.908.737.042 8.774.709.571 0 0 0 8.774.709.571 (1.134.027.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.844.692.042 0 0 0 9.844.692.042 8.710.664.571 0 0 0 8.710.664.571 (1.134.027.471) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.200.000 0 0 0 50.200.000 50.200.000 0 0 0 50.200.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.747.000 0 0 0 6.747.000 6.747.000 0 0 0 6.747.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.098.000 0 0 0 7.098.000 7.098.000 0 0 0 7.098.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 296.320.000 0 0 0 296.320.000 296.320.000 0 0 0 296.320.000 0 79 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.182.000 0 0 0 5.182.000 5.182.000 0 0 0 5.182.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.145.000 0 0 0 27.145.000 27.145.000 0 0 0 27.145.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.505.000 0 0 0 16.505.000 16.505.000 0 0 0 16.505.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.060.000 0 0 0 23.060.000 23.060.000 0 0 0 23.060.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 224.428.000 0 0 0 224.428.000 224.428.000 0 0 0 224.428.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 29.197.000 0 0 29.197.000 0 29.197.000 0 0 29.197.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 15.747.000 0 0 15.747.000 0 15.747.000 0 0 15.747.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 13.450.000 0 0 13.450.000 0 13.450.000 0 0 13.450.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 889.952.800 0 0 0 889.952.800 798.952.800 0 0 0 798.952.800 (91.000.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.350.000 0 0 0 6.350.000 6.350.000 0 0 0 6.350.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 379.000.000 0 0 0 379.000.000 288.000.000 0 0 0 288.000.000 (91.000.000) 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 504.602.800 0 0 0 504.602.800 504.602.800 0 0 0 504.602.800 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 293.088.000 0 0 0 293.088.000 301.088.000 0 0 0 301.088.000 8.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 126.040.000 0 0 0 126.040.000 134.040.000 0 0 0 134.040.000 8.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 125.000.000 0 0 0 125.000.000 125.000.000 0 0 0 125.000.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 42.048.000 0 0 0 42.048.000 42.048.000 0 0 0 42.048.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.815.459.000 0 0 0 1.815.459.000 2.080.299.000 0 0 0 2.080.299.000 264.840.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 1.815.459.000 0 0 0 1.815.459.000 2.080.299.000 0 0 0 2.080.299.000 264.840.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 16.398.000 0 0 0 16.398.000 16.398.000 0 0 0 16.398.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 401.376.000 0 0 0 401.376.000 401.376.000 0 0 0 401.376.000 0 80 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 37.023.000 0 0 0 37.023.000 301.863.000 0 0 0 301.863.000 264.840.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 736.605.000 0 0 0 736.605.000 736.605.000 0 0 0 736.605.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 624.057.000 0 0 0 624.057.000 624.057.000 0 0 0 624.057.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 675.105.600 0 0 0 675.105.600 745.105.600 0 0 0 745.105.600 70.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 479.595.600 0 0 0 479.595.600 479.595.600 0 0 0 479.595.600 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 479.595.600 0 0 0 479.595.600 479.595.600 0 0 0 479.595.600 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 195.510.000 0 0 0 195.510.000 265.510.000 0 0 0 265.510.000 70.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 7.612.000 0 0 0 7.612.000 7.612.000 0 0 0 7.612.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 53.366.000 0 0 0 53.366.000 53.366.000 0 0 0 53.366.000 0 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 03 1.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 134.532.000 0 0 0 134.532.000 204.532.000 0 0 0 204.532.000 70.000.000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 16.232.074.667 71.960.000 0 0 16.304.034.667 16.535.899.904 43.073.000 0 0 16.578.972.904 274.938.237 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 16.232.074.667 71.960.000 0 0 16.304.034.667 16.535.899.904 43.073.000 0 0 16.578.972.904 274.938.237 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8.772.686.667 71.960.000 0 0 8.844.646.667 8.749.732.904 43.073.000 0 0 8.792.805.904 (51.840.763) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.638.000 0 0 0 79.638.000 134.638.000 0 0 0 134.638.000 55.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 47.011.000 0 0 0 47.011.000 102.011.000 0 0 0 102.011.000 55.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 14.159.000 0 0 0 14.159.000 14.159.000 0 0 0 14.159.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.468.000 0 0 0 18.468.000 18.468.000 0 0 0 18.468.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.307.639.817 0 0 0 7.307.639.817 7.194.349.584 0 0 0 7.194.349.584 (113.290.233) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.229.396.817 0 0 0 7.229.396.817 7.116.106.584 0 0 0 7.116.106.584 (113.290.233) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 69.360.000 0 0 0 69.360.000 69.360.000 0 0 0 69.360.000 0 81 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.503.000 0 0 0 3.503.000 3.503.000 0 0 0 3.503.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.380.000 0 0 0 5.380.000 5.380.000 0 0 0 5.380.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 298.776.000 0 0 0 298.776.000 300.153.000 5.073.000 0 0 305.226.000 6.450.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.183.000 0 0 0 38.183.000 38.183.000 0 0 0 38.183.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.627.000 0 0 0 35.627.000 35.627.000 0 0 0 35.627.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.000.000 5.073.000 0 0 16.073.000 5.073.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.320.000 0 0 0 28.320.000 29.697.000 0 0 0 29.697.000 1.377.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.915.000 0 0 0 9.915.000 9.915.000 0 0 0 9.915.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 156.431.000 0 0 0 156.431.000 156.431.000 0 0 0 156.431.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 19.300.000 0 0 0 19.300.000 19.300.000 0 0 0 19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 71.960.000 0 0 71.960.000 0 38.000.000 0 0 38.000.000 (33.960.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 71.960.000 0 0 71.960.000 0 38.000.000 0 0 38.000.000 (33.960.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 774.590.050 0 0 0 774.590.050 770.888.938 0 0 0 770.888.938 (3.701.112) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 836.000 0 0 0 836.000 0 0 0 0 0 (836.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 224.799.650 0 0 0 224.799.650 221.934.538 0 0 0 221.934.538 (2.865.112) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 548.954.400 0 0 0 548.954.400 548.954.400 0 0 0 548.954.400 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 298.842.800 0 0 0 298.842.800 336.503.382 0 0 0 336.503.382 37.660.582 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.212.800 0 0 0 39.212.800 33.212.800 0 0 0 33.212.800 (6.000.000) 82 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 128.625.000 0 0 0 128.625.000 128.625.000 0 0 0 128.625.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.750.000 0 0 0 39.750.000 43.524.000 0 0 0 43.524.000 3.774.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 68.445.000 0 0 0 68.445.000 95.939.982 0 0 0 95.939.982 27.494.982 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22.810.000 0 0 0 22.810.000 31.201.600 0 0 0 31.201.600 8.391.600 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 230.461.000 0 0 0 230.461.000 227.000.000 0 0 0 227.000.000 (3.461.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 230.461.000 0 0 0 230.461.000 227.000.000 0 0 0 227.000.000 (3.461.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 230.461.000 0 0 0 230.461.000 227.000.000 0 0 0 227.000.000 (3.461.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 19.300.000 0 0 0 19.300.000 19.300.000 0 0 0 19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 19.300.000 0 0 0 19.300.000 19.300.000 0 0 0 19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 19.300.000 0 0 0 19.300.000 19.300.000 0 0 0 19.300.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 3.860.453.000 0 0 0 3.860.453.000 3.860.453.000 0 0 0 3.860.453.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.357.402.000 0 0 0 1.357.402.000 1.357.402.000 0 0 0 1.357.402.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 1.357.402.000 0 0 0 1.357.402.000 1.357.402.000 0 0 0 1.357.402.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.503.051.000 0 0 0 2.503.051.000 2.503.051.000 0 0 0 2.503.051.000 0 83 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM 2.503.051.000 0 0 0 2.503.051.000 2.503.051.000 0 0 0 2.503.051.000 0 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 793.255.000 0 0 0 793.255.000 968.755.000 0 0 0 968.755.000 175.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 793.255.000 0 0 0 793.255.000 968.755.000 0 0 0 968.755.000 175.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 793.255.000 0 0 0 793.255.000 968.755.000 0 0 0 968.755.000 175.500.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.286.953.000 0 0 0 1.286.953.000 1.448.143.000 0 0 0 1.448.143.000 161.190.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 1.286.953.000 0 0 0 1.286.953.000 1.448.143.000 0 0 0 1.448.143.000 161.190.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 1.286.953.000 0 0 0 1.286.953.000 1.448.143.000 0 0 0 1.448.143.000 161.190.000 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.268.966.000 0 0 0 1.268.966.000 1.262.516.000 0 0 0 1.262.516.000 (6.450.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 1.268.966.000 0 0 0 1.268.966.000 1.262.516.000 0 0 0 1.262.516.000 (6.450.000) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 1.268.966.000 0 0 0 1.268.966.000 1.262.516.000 0 0 0 1.262.516.000 (6.450.000) 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 13.144.237.295 53.183.000 0 0 13.197.420.295 12.654.863.615 53.183.000 0 0 12.708.046.615 (489.373.680) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL 13.144.237.295 53.183.000 0 0 13.197.420.295 12.654.863.615 53.183.000 0 0 12.708.046.615 (489.373.680) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.823.237.795 53.183.000 0 0 10.876.420.795 10.285.402.115 53.183.000 0 0 10.338.585.115 (537.835.680) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.571.000 0 0 0 46.571.000 44.071.000 0 0 0 44.071.000 (2.500.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.434.000 0 0 0 35.434.000 32.934.000 0 0 0 32.934.000 (2.500.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.280.000 0 0 0 3.280.000 3.280.000 0 0 0 3.280.000 0 84 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.857.000 0 0 0 7.857.000 7.857.000 0 0 0 7.857.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.775.997.545 0 0 0 8.775.997.545 8.243.846.165 0 0 0 8.243.846.165 (532.151.380) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.714.919.545 0 0 0 8.714.919.545 8.182.768.165 0 0 0 8.182.768.165 (532.151.380) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 41.280.000 0 0 0 41.280.000 41.280.000 0 0 0 41.280.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19.798.000 0 0 0 19.798.000 19.798.000 0 0 0 19.798.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.476.000 0 0 0 13.476.000 13.476.000 0 0 0 13.476.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.476.000 0 0 0 13.476.000 13.476.000 0 0 0 13.476.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 970.397.600 0 0 0 970.397.600 958.613.300 0 0 0 958.613.300 (11.784.300) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.287.800 0 0 0 14.287.800 14.287.800 0 0 0 14.287.800 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.690.000 0 0 0 25.690.000 25.690.000 0 0 0 25.690.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.825.500 0 0 0 36.825.500 36.825.500 0 0 0 36.825.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.882.000 0 0 0 3.882.000 3.882.000 0 0 0 3.882.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 88.122.000 0 0 0 88.122.000 88.122.000 0 0 0 88.122.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.952.000 0 0 0 10.952.000 10.952.000 0 0 0 10.952.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 676.498.000 0 0 0 676.498.000 664.713.700 0 0 0 664.713.700 (11.784.300) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 114.140.300 0 0 0 114.140.300 114.140.300 0 0 0 114.140.300 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.445.000 53.183.000 0 0 57.628.000 4.445.000 53.183.000 0 0 57.628.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 7.775.000 0 0 7.775.000 0 7.775.000 0 0 7.775.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 750.000 24.720.000 0 0 25.470.000 750.000 24.720.000 0 0 25.470.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.695.000 20.688.000 0 0 24.383.000 3.695.000 20.688.000 0 0 24.383.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 619.295.200 0 0 0 619.295.200 620.895.200 0 0 0 620.895.200 1.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 54.766.000 0 0 0 54.766.000 54.766.000 0 0 0 54.766.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 104.460.000 0 0 0 104.460.000 106.060.000 0 0 0 106.060.000 1.600.000 85 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 460.069.200 0 0 0 460.069.200 460.069.200 0 0 0 460.069.200 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 393.055.450 0 0 0 393.055.450 400.055.450 0 0 0 400.055.450 7.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.772.500 0 0 0 34.772.500 34.772.500 0 0 0 34.772.500 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 132.274.200 0 0 0 132.274.200 132.274.200 0 0 0 132.274.200 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 9.500.000 0 0 0 9.500.000 9.500.000 0 0 0 9.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.300.000 0 0 0 46.300.000 53.300.000 0 0 0 53.300.000 7.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 162.708.750 0 0 0 162.708.750 162.708.750 0 0 0 162.708.750 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 308.387.000 0 0 0 308.387.000 308.387.000 0 0 0 308.387.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 308.387.000 0 0 0 308.387.000 308.387.000 0 0 0 308.387.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 308.387.000 0 0 0 308.387.000 308.387.000 0 0 0 308.387.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 498.393.000 0 0 0 498.393.000 553.393.000 0 0 0 553.393.000 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 498.393.000 0 0 0 498.393.000 553.393.000 0 0 0 553.393.000 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 31.214.000 0 0 0 31.214.000 31.214.000 0 0 0 31.214.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 467.179.000 0 0 0 467.179.000 522.179.000 0 0 0 522.179.000 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 538.525.000 0 0 0 538.525.000 538.525.000 0 0 0 538.525.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 538.525.000 0 0 0 538.525.000 538.525.000 0 0 0 538.525.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 347.153.000 0 0 0 347.153.000 347.153.000 0 0 0 347.153.000 0 86 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 191.372.000 0 0 0 191.372.000 191.372.000 0 0 0 191.372.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 735.969.000 0 0 0 735.969.000 735.969.000 0 0 0 735.969.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 735.969.000 0 0 0 735.969.000 735.969.000 0 0 0 735.969.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 561.617.000 0 0 0 561.617.000 561.617.000 0 0 0 561.617.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 174.352.000 0 0 0 174.352.000 174.352.000 0 0 0 174.352.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 239.725.500 0 0 0 239.725.500 233.187.500 0 0 0 233.187.500 (6.538.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 239.725.500 0 0 0 239.725.500 233.187.500 0 0 0 233.187.500 (6.538.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 239.725.500 0 0 0 239.725.500 233.187.500 0 0 0 233.187.500 (6.538.000) 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 31.941.427.500 0 0 0 31.941.427.500 32.079.427.500 0 0 0 32.079.427.500 138.000.000 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0002 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 31.941.427.500 0 0 0 31.941.427.500 32.079.427.500 0 0 0 32.079.427.500 138.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 4.744.254.500 0 0 0 4.744.254.500 4.882.254.500 0 0 0 4.882.254.500 138.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 4.494.254.500 0 0 0 4.494.254.500 4.632.254.500 0 0 0 4.632.254.500 138.000.000 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi 209.984.000 0 0 0 209.984.000 209.984.000 0 0 0 209.984.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 2.497.000.000 0 0 0 2.497.000.000 2.497.000.000 0 0 0 2.497.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.01 04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.372.920.500 0 0 0 1.372.920.500 1.510.920.500 0 0 0 1.510.920.500 138.000.000 87 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.01 09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 414.350.000 0 0 0 414.350.000 414.350.000 0 0 0 414.350.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 250.000.000 0 0 0 250.000.000 250.000.000 0 0 0 250.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 02 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 250.000.000 0 0 0 250.000.000 250.000.000 0 0 0 250.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 26.197.173.000 0 0 0 26.197.173.000 26.197.173.000 0 0 0 26.197.173.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 8.697.173.000 0 0 0 8.697.173.000 8.697.173.000 0 0 0 8.697.173.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 8.697.173.000 0 0 0 8.697.173.000 8.697.173.000 0 0 0 8.697.173.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 17.500.000.000 0 0 0 17.500.000.000 17.500.000.000 0 0 0 17.500.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 03 1.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 17.500.000.000 0 0 0 17.500.000.000 17.500.000.000 0 0 0 17.500.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 04 1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 2 19 1.01.2.19.2.22.03.0002 04 1.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 616.094.590 3.261.000 0 0 619.355.590 616.094.590 3.261.000 0 0 619.355.590 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0001 BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH 616.094.590 3.261.000 0 0 619.355.590 616.094.590 3.261.000 0 0 619.355.590 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 226.707.240 3.261.000 0 0 229.968.240 226.707.240 3.261.000 0 0 229.968.240 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.880.000 0 0 0 20.880.000 20.880.000 0 0 0 20.880.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 17.940.000 0 0 0 17.940.000 17.940.000 0 0 0 17.940.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.940.000 0 0 0 2.940.000 2.940.000 0 0 0 2.940.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.900.000 0 0 0 3.900.000 3.900.000 0 0 0 3.900.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.900.000 0 0 0 3.900.000 3.900.000 0 0 0 3.900.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 94.136.000 0 0 0 94.136.000 94.136.000 0 0 0 94.136.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 697.000 0 0 0 697.000 697.000 0 0 0 697.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.811.000 0 0 0 19.811.000 19.811.000 0 0 0 19.811.000 0 88 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.994.000 0 0 0 6.994.000 6.994.000 0 0 0 6.994.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.070.000 0 0 0 4.070.000 4.070.000 0 0 0 4.070.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.120.000 0 0 0 3.120.000 3.120.000 0 0 0 3.120.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.444.000 0 0 0 59.444.000 59.444.000 0 0 0 59.444.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 3.261.000 0 0 3.261.000 0 3.261.000 0 0 3.261.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 3.261.000 0 0 3.261.000 0 3.261.000 0 0 3.261.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.258.240 0 0 0 52.258.240 52.258.240 0 0 0 52.258.240 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.100.000 0 0 0 9.100.000 9.100.000 0 0 0 9.100.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.025.840 0 0 0 5.025.840 5.025.840 0 0 0 5.025.840 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 38.132.400 0 0 0 38.132.400 38.132.400 0 0 0 38.132.400 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.533.000 0 0 0 55.533.000 55.533.000 0 0 0 55.533.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 16.991.000 0 0 0 16.991.000 16.991.000 0 0 0 16.991.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.740.000 0 0 0 8.740.000 8.740.000 0 0 0 8.740.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.200.000 0 0 0 25.200.000 25.200.000 0 0 0 25.200.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.602.000 0 0 0 4.602.000 4.602.000 0 0 0 4.602.000 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 389.387.350 0 0 0 389.387.350 389.387.350 0 0 0 389.387.350 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 389.387.350 0 0 0 389.387.350 389.387.350 0 0 0 389.387.350 0 2 20 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 389.387.350 0 0 0 389.387.350 389.387.350 0 0 0 389.387.350 0 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 846.580.000 231.160.000 0 0 1.077.740.000 858.080.000 231.160.000 0 0 1.089.240.000 11.500.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 846.580.000 231.160.000 0 0 1.077.740.000 858.080.000 231.160.000 0 0 1.089.240.000 11.500.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 846.580.000 231.160.000 0 0 1.077.740.000 858.080.000 231.160.000 0 0 1.089.240.000 11.500.000 89 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 665.919.000 0 0 0 665.919.000 677.419.000 0 0 0 677.419.000 11.500.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 170.427.000 0 0 0 170.427.000 187.427.000 0 0 0 187.427.000 17.000.000 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 155.622.000 0 0 0 155.622.000 155.622.000 0 0 0 155.622.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 339.870.000 0 0 0 339.870.000 334.370.000 0 0 0 334.370.000 (5.500.000) 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 180.661.000 231.160.000 0 0 411.821.000 180.661.000 231.160.000 0 0 411.821.000 0 2 21 2.16.0.00.2.22.01.0000 02 1.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 180.661.000 231.160.000 0 0 411.821.000 180.661.000 231.160.000 0 0 411.821.000 0 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 503.901.188.957 200.134.217.724 0 0 704.035.406.681 527.667.662.192 203.348.264.131 0 0 731.015.926.323 26.980.519.642 1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 37.845.666.000 3.343.020.000 0 0 41.188.686.000 35.542.494.394 3.401.144.006 0 0 38.943.638.400 (2.245.047.600) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 37.845.666.000 3.343.020.000 0 0 41.188.686.000 35.542.494.394 3.401.144.006 0 0 38.943.638.400 (2.245.047.600) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 Pendidikan Berbasis Budaya 37.845.666.000 3.343.020.000 0 0 41.188.686.000 35.542.494.394 3.401.144.006 0 0 38.943.638.400 (2.245.047.600) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 01 Pembinaan Muatan Lokal 33.938.686.000 0 0 0 33.938.686.000 31.959.419.000 0 0 0 31.959.419.000 (1.979.267.000) 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 02 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan 172.028.000 3.277.972.000 0 0 3.450.000.000 113.903.994 3.336.096.006 0 0 3.450.000.000 0 2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 04 Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta 3.734.952.000 65.048.000 0 0 3.800.000.000 3.469.171.400 65.048.000 0 0 3.534.219.400 (265.780.600) 1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 532.366.000 0 0 0 532.366.000 532.366.000 0 0 0 532.366.000 0 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 532.366.000 0 0 0 532.366.000 532.366.000 0 0 0 532.366.000 0 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 532.366.000 0 0 0 532.366.000 532.366.000 0 0 0 532.366.000 0 2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 532.366.000 0 0 0 532.366.000 532.366.000 0 0 0 532.366.000 0 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 350.000.000 5.650.000.000 0 0 6.000.000.000 688.375.000 4.889.987.000 0 0 5.578.362.000 (421.638.000) 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 350.000.000 5.650.000.000 0 0 6.000.000.000 688.375.000 4.889.987.000 0 0 5.578.362.000 (421.638.000) 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 350.000.000 5.650.000.000 0 0 6.000.000.000 688.375.000 4.889.987.000 0 0 5.578.362.000 (421.638.000) 90 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman 350.000.000 5.650.000.000 0 0 6.000.000.000 688.375.000 4.889.987.000 0 0 5.578.362.000 (421.638.000) 1 05 1.05.2.22.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 9.407.404.000 1.801.736.000 0 0 11.209.140.000 10.217.716.391 1.831.110.000 0 0 12.048.826.391 839.686.391 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 9.407.404.000 1.801.736.000 0 0 11.209.140.000 10.217.716.391 1.831.110.000 0 0 12.048.826.391 839.686.391 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 9.407.404.000 1.801.736.000 0 0 11.209.140.000 10.217.716.391 1.831.110.000 0 0 12.048.826.391 839.686.391 2 22 1.05.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 17 Pembinaan Jagawarga 9.407.404.000 1.801.736.000 0 0 11.209.140.000 10.217.716.391 1.831.110.000 0 0 12.048.826.391 839.686.391 1 05 1.05.2.22.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 839.000.000 0 0 0 839.000.000 971.968.800 0 0 0 971.968.800 132.968.800 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 839.000.000 0 0 0 839.000.000 971.968.800 0 0 0 971.968.800 132.968.800 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 550.000.000 0 0 0 550.000.000 482.519.000 0 0 0 482.519.000 (67.481.000) 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 550.000.000 0 0 0 550.000.000 482.519.000 0 0 0 482.519.000 (67.481.000) 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 289.000.000 0 0 0 289.000.000 489.449.800 0 0 0 489.449.800 200.449.800 2 22 1.05.2.22.0.00.04.0000 08 1.09 23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 289.000.000 0 0 0 289.000.000 489.449.800 0 0 0 489.449.800 200.449.800 1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 6.850.871.810 0 0 0 6.850.871.810 6.184.871.500 0 0 0 6.184.871.500 (666.000.310) 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 6.850.871.810 0 0 0 6.850.871.810 6.184.871.500 0 0 0 6.184.871.500 (666.000.310) 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 6.850.871.810 0 0 0 6.850.871.810 6.184.871.500 0 0 0 6.184.871.500 (666.000.310) 2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 6.850.871.810 0 0 0 6.850.871.810 6.184.871.500 0 0 0 6.184.871.500 (666.000.310) 2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 3.586.152.000 230.215.000 0 0 3.816.367.000 3.691.432.500 225.265.000 0 0 3.916.697.500 100.330.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 3.586.152.000 230.215.000 0 0 3.816.367.000 3.691.432.500 225.265.000 0 0 3.916.697.500 100.330.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 3.586.152.000 230.215.000 0 0 3.816.367.000 3.691.432.500 225.265.000 0 0 3.916.697.500 100.330.500 2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 1.09 20 Pengembangan Ekonomi Perempuan 3.586.152.000 230.215.000 0 0 3.816.367.000 3.691.432.500 225.265.000 0 0 3.916.697.500 100.330.500 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.145.952.000 351.923.000 0 0 3.497.875.000 2.895.025.750 408.399.000 0 0 3.303.424.750 (194.450.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 3.145.952.000 351.923.000 0 0 3.497.875.000 2.895.025.750 408.399.000 0 0 3.303.424.750 (194.450.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 0 0 0 0 0 0 56.476.000 0 0 56.476.000 56.476.000 91 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0 0 0 0 0 0 56.476.000 0 0 56.476.000 56.476.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 2.847.952.000 351.923.000 0 0 3.199.875.000 2.498.025.750 351.923.000 0 0 2.849.948.750 (349.926.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.08 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 2.847.952.000 351.923.000 0 0 3.199.875.000 2.498.025.750 351.923.000 0 0 2.849.948.750 (349.926.250) 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 298.000.000 0 0 0 298.000.000 397.000.000 0 0 0 397.000.000 99.000.000 2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.09 10 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 298.000.000 0 0 0 298.000.000 397.000.000 0 0 0 397.000.000 99.000.000 2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 0 0 0 0 0 98.000.000 0 0 0 98.000.000 98.000.000 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 0 0 0 0 0 98.000.000 0 0 0 98.000.000 98.000.000 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 0 0 0 0 0 98.000.000 0 0 0 98.000.000 98.000.000 2 22 2.15.1.03.0.00.01.0000 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0 0 0 0 0 98.000.000 0 0 0 98.000.000 98.000.000 2 16 2.16.0.00.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15.472.370.200 5.677.094.800 0 0 21.149.465.000 15.536.760.380 5.547.816.333 0 0 21.084.576.713 (64.888.287) 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 15.472.370.200 5.677.094.800 0 0 21.149.465.000 15.536.760.380 5.547.816.333 0 0 21.084.576.713 (64.888.287) 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 15.472.370.200 5.677.094.800 0 0 21.149.465.000 15.536.760.380 5.547.816.333 0 0 21.084.576.713 (64.888.287) 2 22 2.16.0.00.2.22.01.0000 08 1.06 02 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital 15.472.370.200 5.677.094.800 0 0 21.149.465.000 15.536.760.380 5.547.816.333 0 0 21.084.576.713 (64.888.287) 2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 25.380.199.922 52.993.655.824 0 0 78.373.855.746 32.813.654.448 61.033.585.654 0 0 93.847.240.102 15.473.384.356 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 25.380.199.922 52.993.655.824 0 0 78.373.855.746 32.813.654.448 61.033.585.654 0 0 93.847.240.102 15.473.384.356 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 4.773.371.496 52.634.942.000 0 0 57.408.313.496 8.146.225.340 60.489.362.580 0 0 68.635.587.920 11.227.274.424 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 4.773.371.496 52.634.942.000 0 0 57.408.313.496 8.146.225.340 60.489.362.580 0 0 68.635.587.920 11.227.274.424 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 20.606.828.426 358.713.824 0 0 20.965.542.250 24.667.429.108 544.223.074 0 0 25.211.652.182 4.246.109.932 2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 18 Pengembangan Kewirausahaan Desa 20.606.828.426 358.713.824 0 0 20.965.542.250 24.667.429.108 544.223.074 0 0 25.211.652.182 4.246.109.932 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN 310.568.534.075 7.028.468.000 0 0 317.597.002.075 323.254.098.261 5.201.178.500 0 0 328.455.276.761 10.858.274.686 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 26.494.924.075 0 0 0 26.494.924.075 25.666.059.736 0 0 0 25.666.059.736 (828.864.339) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.514.000 0 0 0 27.514.000 27.514.000 0 0 0 27.514.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.750.000 0 0 0 5.750.000 5.750.000 0 0 0 5.750.000 0 92 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 13.514.000 0 0 0 13.514.000 13.514.000 0 0 0 13.514.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.250.000 0 0 0 8.250.000 8.250.000 0 0 0 8.250.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.012.651.785 0 0 0 24.012.651.785 23.183.882.446 0 0 0 23.183.882.446 (828.769.339) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.893.131.785 0 0 0 23.893.131.785 23.064.362.446 0 0 0 23.064.362.446 (828.769.339) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 74.160.000 0 0 0 74.160.000 74.160.000 0 0 0 74.160.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.360.000 0 0 0 15.360.000 15.360.000 0 0 0 15.360.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.500.000 0 0 0 9.500.000 9.500.000 0 0 0 9.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20.500.000 0 0 0 20.500.000 20.500.000 0 0 0 20.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.500.000 0 0 0 22.500.000 22.500.000 0 0 0 22.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.500.000 0 0 0 22.500.000 22.500.000 0 0 0 22.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 227.765.500 0 0 0 227.765.500 227.765.500 0 0 0 227.765.500 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.405.000 0 0 0 16.405.000 16.405.000 0 0 0 16.405.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.302.500 0 0 0 65.302.500 65.302.500 0 0 0 65.302.500 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 84.578.000 0 0 0 84.578.000 84.578.000 0 0 0 84.578.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 61.480.000 0 0 0 61.480.000 61.480.000 0 0 0 61.480.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.797.305.000 0 0 0 1.797.305.000 1.791.245.000 0 0 0 1.791.245.000 (6.060.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000 0 0 0 6.600.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 547.835.000 0 0 0 547.835.000 541.775.000 0 0 0 541.775.000 (6.060.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.242.870.000 0 0 0 1.242.870.000 1.242.870.000 0 0 0 1.242.870.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 407.187.790 0 0 0 407.187.790 413.152.790 0 0 0 413.152.790 5.965.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 270.830.000 0 0 0 270.830.000 274.980.000 0 0 0 274.980.000 4.150.000 93 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.500.000 0 0 0 57.500.000 59.315.000 0 0 0 59.315.000 1.815.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 78.857.790 0 0 0 78.857.790 78.857.790 0 0 0 78.857.790 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 284.073.610.000 7.028.468.000 0 0 291.102.078.000 297.588.038.525 5.201.178.500 0 0 302.789.217.025 11.687.139.025 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 24.593.738.000 4.060.662.000 0 0 28.654.400.000 27.007.781.500 951.362.500 0 0 27.959.144.000 (695.256.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 5.044.660.000 0 0 0 5.044.660.000 44.660.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 8.800.000.000 0 0 0 8.800.000.000 11.624.648.000 0 0 0 11.624.648.000 2.824.648.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 10.793.738.000 4.060.662.000 0 0 14.854.400.000 10.338.473.500 951.362.500 0 0 11.289.836.000 (3.564.564.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 32.984.410.000 1.324.400.000 0 0 34.308.810.000 31.059.483.375 1.450.550.000 0 0 32.510.033.375 (1.798.776.625) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 01 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya 5.265.600.000 0 0 0 5.265.600.000 5.024.832.975 0 0 0 5.024.832.975 (240.767.025) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 22.718.810.000 1.324.400.000 0 0 24.043.210.000 20.723.946.400 1.447.400.000 0 0 22.171.346.400 (1.871.863.600) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 5.310.704.000 3.150.000 0 0 5.313.854.000 313.854.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 9.756.684.000 1.643.316.000 0 0 11.400.000.000 12.681.323.500 2.601.266.000 0 0 15.282.589.500 3.882.589.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 456.684.000 1.643.316.000 0 0 2.100.000.000 1.631.323.500 2.601.266.000 0 0 4.232.589.500 2.132.589.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 9.300.000.000 0 0 0 9.300.000.000 11.050.000.000 0 0 0 11.050.000.000 1.750.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan 5.349.910.000 90.000 0 0 5.350.000.000 5.768.716.350 0 0 0 5.768.716.350 418.716.350 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 01 Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 750.000.000 0 0 0 750.000.000 1.131.502.500 0 0 0 1.131.502.500 381.502.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 02 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 600.000.000 0 0 0 600.000.000 557.737.000 0 0 0 557.737.000 (42.263.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 03 Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya 3.999.910.000 90.000 0 0 4.000.000.000 4.079.476.850 0 0 0 4.079.476.850 79.476.850 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 211.388.868.000 0 0 0 211.388.868.000 221.070.733.800 198.000.000 0 0 221.268.733.800 9.879.865.800 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 18.944.800.000 0 0 0 18.944.800.000 24.200.431.000 0 0 0 24.200.431.000 5.255.631.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 03 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 8.500.000.000 0 0 0 8.500.000.000 8.426.180.000 0 0 0 8.426.180.000 (73.820.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 04 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 6.000.000.000 0 0 0 6.000.000.000 2.398.934.000 0 0 0 2.398.934.000 (3.601.066.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 05 Penghargaan Seniman dan Budayawan 2.200.000.000 0 0 0 2.200.000.000 2.222.200.000 0 0 0 2.222.200.000 22.200.000 94 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 06 Festival Kebudayaan Yogyakarta 4.500.000.000 0 0 0 4.500.000.000 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 (500.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 07 Gelar Budaya Yogyakarta 5.631.338.000 0 0 0 5.631.338.000 4.931.338.000 0 0 0 4.931.338.000 (700.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 08 Publikasi Seni dan Budaya Daerah 7.500.000.000 0 0 0 7.500.000.000 6.719.029.800 0 0 0 6.719.029.800 (780.970.200) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 09 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi 3.000.000.000 0 0 0 3.000.000.000 3.230.000.000 0 0 0 3.230.000.000 230.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 10 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 8.500.000.000 0 0 0 8.500.000.000 8.445.587.000 198.000.000 0 0 8.643.587.000 143.587.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 11 Selendang Sutera 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 2.039.500.000 0 0 0 2.039.500.000 39.500.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 12 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni 3.283.480.000 0 0 0 3.283.480.000 5.421.480.000 0 0 0 5.421.480.000 2.138.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 15 Penguatan Lembaga Pelestari Budaya 137.329.250.000 0 0 0 137.329.250.000 147.329.250.000 0 0 0 147.329.250.000 10.000.000.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 16 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 1.706.804.000 0 0 0 1.706.804.000 (2.293.196.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO 15.137.865.650 2.743.000.000 0 0 17.880.865.650 14.333.524.367 3.418.732.000 0 0 17.752.256.367 (128.609.283) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 4.177.435.300 0 0 0 4.177.435.300 4.165.962.300 11.473.000 0 0 4.177.435.300 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 37.680.000 0 0 0 37.680.000 37.770.000 0 0 0 37.770.000 90.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 34.500.000 0 0 0 34.500.000 34.590.000 0 0 0 34.590.000 90.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.180.000 0 0 0 3.180.000 3.180.000 0 0 0 3.180.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 18.600.000 0 0 0 18.600.000 19.050.000 0 0 0 19.050.000 450.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.600.000 0 0 0 18.600.000 19.050.000 0 0 0 19.050.000 450.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 316.026.750 0 0 0 316.026.750 332.509.450 0 0 0 332.509.450 16.482.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 192.097.000 0 0 0 192.097.000 192.707.000 0 0 0 192.707.000 610.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 82.295.250 0 0 0 82.295.250 92.212.950 0 0 0 92.212.950 9.917.700 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.984.500 0 0 0 24.984.500 25.689.500 0 0 0 25.689.500 705.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.650.000 0 0 0 16.650.000 21.900.000 0 0 0 21.900.000 5.250.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 11.473.000 0 0 11.473.000 11.473.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 4.083.000 0 0 4.083.000 4.083.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 7.390.000 0 0 7.390.000 7.390.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.478.801.550 0 0 0 3.478.801.550 3.457.305.850 0 0 0 3.457.305.850 (21.495.700) 95 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000 0 0 0 2.750.000 2.750.000 0 0 0 2.750.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.472.428.350 0 0 0 1.472.428.350 1.450.932.650 0 0 0 1.450.932.650 (21.495.700) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.003.623.200 0 0 0 2.003.623.200 2.003.623.200 0 0 0 2.003.623.200 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 326.327.000 0 0 0 326.327.000 319.327.000 0 0 0 319.327.000 (7.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34.302.000 0 0 0 34.302.000 34.302.000 0 0 0 34.302.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 77.400.000 0 0 0 77.400.000 77.400.000 0 0 0 77.400.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 214.625.000 0 0 0 214.625.000 207.625.000 0 0 0 207.625.000 (7.000.000) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 10.960.430.350 2.743.000.000 0 0 13.703.430.350 10.167.562.067 3.407.259.000 0 0 13.574.821.067 (128.609.283) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 08 1.03 Penguatan Museum Sonobudoyo 10.960.430.350 2.743.000.000 0 0 13.703.430.350 10.167.562.067 3.407.259.000 0 0 13.574.821.067 (128.609.283) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 08 1.03 01 Pengelolaan Museum Sonobudoyo 6.432.430.350 0 0 0 6.432.430.350 6.676.699.350 127.010.000 0 0 6.803.709.350 371.279.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0001 08 1.03 02 Pengembangan Museum Sonobudoyo 4.528.000.000 2.743.000.000 0 0 7.271.000.000 3.490.862.717 3.280.249.000 0 0 6.771.111.717 (499.888.283) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA 16.607.714.600 336.702.000 0 0 16.944.416.600 17.076.779.600 545.102.000 0 0 17.621.881.600 677.465.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.920.472.600 23.944.000 0 0 1.944.416.600 1.920.472.600 23.944.000 0 0 1.944.416.600 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 37.800.000 0 0 0 37.800.000 37.890.000 0 0 0 37.890.000 90.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 34.860.000 0 0 0 34.860.000 34.950.000 0 0 0 34.950.000 90.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.940.000 0 0 0 2.940.000 2.940.000 0 0 0 2.940.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.800.000 0 0 0 16.800.000 17.700.000 0 0 0 17.700.000 900.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.800.000 0 0 0 16.800.000 17.700.000 0 0 0 17.700.000 900.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 103.818.300 23.944.000 0 0 127.762.300 103.818.300 23.944.000 0 0 127.762.300 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 32.159.000 0 0 0 32.159.000 32.159.000 0 0 0 32.159.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.016.300 23.944.000 0 0 67.960.300 44.016.300 23.944.000 0 0 67.960.300 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.683.000 0 0 0 11.683.000 11.683.000 0 0 0 11.683.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.700.000 0 0 0 8.700.000 8.700.000 0 0 0 8.700.000 0 96 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7.260.000 0 0 0 7.260.000 7.260.000 0 0 0 7.260.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.634.471.800 0 0 0 1.634.471.800 1.626.677.300 0 0 0 1.626.677.300 (7.794.500) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 0 0 0 2.200.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 423.561.000 0 0 0 423.561.000 415.766.500 0 0 0 415.766.500 (7.794.500) 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.208.710.800 0 0 0 1.208.710.800 1.208.710.800 0 0 0 1.208.710.800 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 127.582.500 0 0 0 127.582.500 134.387.000 0 0 0 134.387.000 6.804.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.182.500 0 0 0 38.182.500 38.507.000 0 0 0 38.507.000 324.500 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.900.000 0 0 0 29.900.000 36.380.000 0 0 0 36.380.000 6.480.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.500.000 0 0 0 59.500.000 59.500.000 0 0 0 59.500.000 0 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 14.687.242.000 312.758.000 0 0 15.000.000.000 15.156.307.000 521.158.000 0 0 15.677.465.000 677.465.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 08 1.05 Pengelolaan Taman Budaya 14.687.242.000 312.758.000 0 0 15.000.000.000 15.156.307.000 521.158.000 0 0 15.677.465.000 677.465.000 2 22 2.22.9.02.0.00.01.0002 08 1.05 01 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta 14.687.242.000 312.758.000 0 0 15.000.000.000 15.156.307.000 521.158.000 0 0 15.677.465.000 677.465.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 4.642.233.400 997.029.100 0 0 5.639.262.500 5.076.850.511 695.051.500 0 0 5.771.902.011 132.639.511 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 4.642.233.400 997.029.100 0 0 5.639.262.500 5.076.850.511 695.051.500 0 0 5.771.902.011 132.639.511 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten 4.642.233.400 997.029.100 0 0 5.639.262.500 5.076.850.511 695.051.500 0 0 5.771.902.011 132.639.511 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 02 Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten 2.334.453.000 65.547.000 0 0 2.400.000.000 2.670.572.000 71.045.000 0 0 2.741.617.000 341.617.000 2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 03 Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya 2.307.780.400 931.482.100 0 0 3.239.262.500 2.406.278.511 624.006.500 0 0 3.030.285.011 (208.977.489) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.590.519.000 118.606.600.000 0 0 123.197.119.000 4.846.446.290 111.604.234.500 0 0 116.450.680.790 (6.746.438.210) 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 4.590.519.000 118.606.600.000 0 0 123.197.119.000 4.846.446.290 111.604.234.500 0 0 116.450.680.790 (6.746.438.210) 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 4.590.519.000 118.606.600.000 0 0 123.197.119.000 4.846.446.290 111.604.234.500 0 0 116.450.680.790 (6.746.438.210) 2 22 3.25.2.22.1.03.01.0000 08 1.08 05 Pengembangan Budaya Bahari 4.590.519.000 118.606.600.000 0 0 123.197.119.000 4.846.446.290 111.604.234.500 0 0 116.450.680.790 (6.746.438.210) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 17.370.731.000 0 0 0 17.370.731.000 18.620.779.750 15.000.000 0 0 18.635.779.750 1.265.048.750 97 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 17.370.731.000 0 0 0 17.370.731.000 18.620.779.750 15.000.000 0 0 18.635.779.750 1.265.048.750 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 2.264.600.000 0 0 0 2.264.600.000 2.259.093.850 0 0 0 2.259.093.850 (5.506.150) 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 2.264.600.000 0 0 0 2.264.600.000 2.259.093.850 0 0 0 2.259.093.850 (5.506.150) 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 11.321.000.000 0 0 0 11.321.000.000 12.401.119.900 0 0 0 12.401.119.900 1.080.119.900 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 11.321.000.000 0 0 0 11.321.000.000 12.401.119.900 0 0 0 12.401.119.900 1.080.119.900 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 3.785.131.000 0 0 0 3.785.131.000 3.960.566.000 15.000.000 0 0 3.975.566.000 190.435.000 2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 19 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya 3.785.131.000 0 0 0 3.785.131.000 3.960.566.000 15.000.000 0 0 3.975.566.000 190.435.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 5.249.000.000 0 0 0 5.249.000.000 4.884.694.200 9.450.000 0 0 4.894.144.200 (354.855.800) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 5.249.000.000 0 0 0 5.249.000.000 4.884.694.200 9.450.000 0 0 4.894.144.200 (354.855.800) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 5.249.000.000 0 0 0 5.249.000.000 4.884.694.200 9.450.000 0 0 4.894.144.200 (354.855.800) 2 22 3.27.2.09.1.03.02.0000 08 1.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman 5.249.000.000 0 0 0 5.249.000.000 4.884.694.200 9.450.000 0 0 4.894.144.200 (354.855.800) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 12.319.065.000 60.535.000 0 0 12.379.600.000 13.573.706.000 3.493.923.500 0 0 17.067.629.500 4.688.029.500 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 12.319.065.000 60.535.000 0 0 12.379.600.000 13.573.706.000 3.493.923.500 0 0 17.067.629.500 4.688.029.500 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 12.319.065.000 60.535.000 0 0 12.379.600.000 13.573.706.000 3.493.923.500 0 0 17.067.629.500 4.688.029.500 2 22 3.31.3.30.1.03.02.0000 08 1.08 03 Pengembangan Industri Kreatif 12.319.065.000 60.535.000 0 0 12.379.600.000 13.573.706.000 3.493.923.500 0 0 17.067.629.500 4.688.029.500 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 6.307.108.000 74.150.000 0 0 6.381.258.000 6.298.075.000 74.150.000 0 0 6.372.225.000 (9.033.000) 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 6.307.108.000 74.150.000 0 0 6.381.258.000 6.298.075.000 74.150.000 0 0 6.372.225.000 (9.033.000) 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 6.307.108.000 74.150.000 0 0 6.381.258.000 6.298.075.000 74.150.000 0 0 6.372.225.000 (9.033.000) 2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 6.307.108.000 74.150.000 0 0 6.381.258.000 6.298.075.000 74.150.000 0 0 6.372.225.000 (9.033.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 888.672.300 40.089.000 0 0 928.761.300 1.652.192.300 138.300.500 0 0 1.790.492.800 861.731.500 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 888.672.300 40.089.000 0 0 928.761.300 1.652.192.300 138.300.500 0 0 1.790.492.800 861.731.500 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 08 1.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 0 0 0 0 0 323.133.000 0 0 0 323.133.000 323.133.000 98 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 08 1.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 0 0 0 0 0 323.133.000 0 0 0 323.133.000 323.133.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 888.672.300 40.089.000 0 0 928.761.300 1.329.059.300 138.300.500 0 0 1.467.359.800 538.598.500 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0001 08 1.06 03 Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan 888.672.300 40.089.000 0 0 928.761.300 1.329.059.300 138.300.500 0 0 1.467.359.800 538.598.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 0 0 0 0 0 163.658.750 0 0 0 163.658.750 163.658.750 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 0 0 0 0 0 163.658.750 0 0 0 163.658.750 163.658.750 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 0 0 0 0 0 163.658.750 0 0 0 163.658.750 163.658.750 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0004 08 1.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 0 0 0 0 0 163.658.750 0 0 0 163.658.750 163.658.750 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 630.000.000 0 0 0 630.000.000 571.127.000 175.873.000 0 0 747.000.000 117.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 630.000.000 0 0 0 630.000.000 571.127.000 175.873.000 0 0 747.000.000 117.000.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 630.000.000 0 0 0 630.000.000 571.127.000 0 0 0 571.127.000 (58.873.000) 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 630.000.000 0 0 0 630.000.000 571.127.000 0 0 0 571.127.000 (58.873.000) 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 0 0 0 0 0 0 175.873.000 0 0 175.873.000 175.873.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0 0 0 0 0 0 175.873.000 0 0 175.873.000 175.873.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 0 200.000.000 0 0 200.000.000 41.400.000 538.865.838 0 0 580.265.838 380.265.838 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0007 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 0 200.000.000 0 0 200.000.000 41.400.000 538.865.838 0 0 580.265.838 380.265.838 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0007 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 0 200.000.000 0 0 200.000.000 41.400.000 538.865.838 0 0 580.265.838 380.265.838 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0007 08 1.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 0 200.000.000 0 0 200.000.000 41.400.000 538.865.838 0 0 580.265.838 380.265.838 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 732.760.000 0 0 0 732.760.000 836.860.000 11.248.000 0 0 848.108.000 115.348.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 732.760.000 0 0 0 732.760.000 836.860.000 11.248.000 0 0 848.108.000 115.348.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 732.760.000 0 0 0 732.760.000 836.860.000 11.248.000 0 0 848.108.000 115.348.000 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 1.09 18 Pengembangan Kewirausahaan Desa 342.760.000 0 0 0 342.760.000 309.360.000 0 0 0 309.360.000 (33.400.000) 2 22 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 1.09 22 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa 390.000.000 0 0 0 390.000.000 527.500.000 11.248.000 0 0 538.748.000 148.748.000 99 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 3.509.915.000 0 0 0 3.509.915.000 4.027.716.000 89.847.800 0 0 4.117.563.800 607.648.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 3.509.915.000 0 0 0 3.509.915.000 4.027.716.000 89.847.800 0 0 4.117.563.800 607.648.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 400.000.000 89.847.800 0 0 489.847.800 289.847.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 200.000.000 0 0 0 200.000.000 400.000.000 89.847.800 0 0 489.847.800 289.847.800 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 3.309.915.000 0 0 0 3.309.915.000 3.627.716.000 0 0 0 3.627.716.000 317.801.000 2 22 5.06.5.07.2.22.01.0000 08 1.09 13 Gelar Seni Budaya Daerah 3.309.915.000 0 0 0 3.309.915.000 3.627.716.000 0 0 0 3.627.716.000 317.801.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.937.089.000 0 0 0 1.937.089.000 3.237.089.000 0 0 0 3.237.089.000 1.300.000.000 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.937.089.000 0 0 0 1.937.089.000 3.237.089.000 0 0 0 3.237.089.000 1.300.000.000 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 1.937.089.000 0 0 0 1.937.089.000 3.237.089.000 0 0 0 3.237.089.000 1.300.000.000 2 22 8.01.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 1.937.089.000 0 0 0 1.937.089.000 3.237.089.000 0 0 0 3.237.089.000 1.300.000.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 36.566.675.071 4.267.735.000 0 0 40.834.410.071 35.938.764.983 4.265.705.000 0 0 40.204.469.983 (629.940.088) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 31.178.487.835 3.575.625.000 0 0 34.754.112.835 30.186.845.747 3.573.595.000 0 0 33.760.440.747 (993.672.088) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 24.222.766.835 2.642.982.000 0 0 26.865.748.835 22.860.259.747 2.640.952.000 0 0 25.501.211.747 (1.364.537.088) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 101.526.000 0 0 0 101.526.000 98.188.000 0 0 0 98.188.000 (3.338.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.035.000 0 0 0 13.035.000 13.035.000 0 0 0 13.035.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 56.150.000 0 0 0 56.150.000 53.150.000 0 0 0 53.150.000 (3.000.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.341.000 0 0 0 32.341.000 32.003.000 0 0 0 32.003.000 (338.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.298.607.635 0 0 0 17.298.607.635 15.564.957.047 0 0 0 15.564.957.047 (1.733.650.588) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.169.271.135 0 0 0 17.169.271.135 15.436.550.547 0 0 0 15.436.550.547 (1.732.720.588) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 60.874.500 0 0 0 60.874.500 60.874.500 0 0 0 60.874.500 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.940.000 0 0 0 44.940.000 44.010.000 0 0 0 44.010.000 (930.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.990.000 0 0 0 9.990.000 9.990.000 0 0 0 9.990.000 0 100 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.532.000 0 0 0 13.532.000 13.532.000 0 0 0 13.532.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.500.000 0 0 0 22.500.000 22.500.000 0 0 0 22.500.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.500.000 0 0 0 22.500.000 22.500.000 0 0 0 22.500.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 41.290.000 0 0 0 41.290.000 41.290.000 0 0 0 41.290.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 41.290.000 0 0 0 41.290.000 41.290.000 0 0 0 41.290.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 893.555.000 5.250.000 0 0 898.805.000 892.105.000 3.220.000 0 0 895.325.000 (3.480.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.139.000 0 0 0 40.139.000 40.139.000 0 0 0 40.139.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57.599.000 0 0 0 57.599.000 57.599.000 0 0 0 57.599.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 61.606.000 0 0 0 61.606.000 60.156.000 0 0 0 60.156.000 (1.450.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 125.756.000 0 0 0 125.756.000 125.756.000 0 0 0 125.756.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.120.000 5.250.000 0 0 8.370.000 3.120.000 3.220.000 0 0 6.340.000 (2.030.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 605.335.000 0 0 0 605.335.000 605.335.000 0 0 0 605.335.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 2.637.732.000 0 0 2.637.732.000 0 2.637.732.000 0 0 2.637.732.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 2.637.732.000 0 0 2.637.732.000 0 2.637.732.000 0 0 2.637.732.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.847.088.800 0 0 0 4.847.088.800 5.030.088.800 0 0 0 5.030.088.800 183.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.600.000 0 0 0 4.600.000 4.600.000 0 0 0 4.600.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 917.860.000 0 0 0 917.860.000 1.100.860.000 0 0 0 1.100.860.000 183.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.924.628.800 0 0 0 3.924.628.800 3.924.628.800 0 0 0 3.924.628.800 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.018.199.400 0 0 0 1.018.199.400 1.211.130.900 0 0 0 1.211.130.900 192.931.500 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 341.186.000 0 0 0 341.186.000 335.617.500 0 0 0 335.617.500 (5.568.500) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 190.740.000 0 0 0 190.740.000 390.740.000 0 0 0 390.740.000 200.000.000 101 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 486.273.400 0 0 0 486.273.400 484.773.400 0 0 0 484.773.400 (1.500.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 5.713.436.000 930.000.000 0 0 6.643.436.000 6.130.721.000 930.000.000 0 0 7.060.721.000 417.285.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 1.353.733.000 930.000.000 0 0 2.283.733.000 1.260.376.000 930.000.000 0 0 2.190.376.000 (93.357.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 378.398.000 0 0 0 378.398.000 339.739.000 0 0 0 339.739.000 (38.659.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi 61.379.000 0 0 0 61.379.000 61.379.000 0 0 0 61.379.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 61.371.000 0 0 0 61.371.000 61.371.000 0 0 0 61.371.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 35.549.000 0 0 0 35.549.000 35.549.000 0 0 0 35.549.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 817.036.000 930.000.000 0 0 1.747.036.000 762.338.000 930.000.000 0 0 1.692.338.000 (54.698.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 4.359.703.000 0 0 0 4.359.703.000 4.870.345.000 0 0 0 4.870.345.000 510.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 4.303.618.000 0 0 0 4.303.618.000 4.814.260.000 0 0 0 4.814.260.000 510.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 56.085.000 0 0 0 56.085.000 56.085.000 0 0 0 56.085.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 1.242.285.000 2.643.000 0 0 1.244.928.000 1.195.865.000 2.643.000 0 0 1.198.508.000 (46.420.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi 59.827.000 0 0 0 59.827.000 57.277.000 0 0 0 57.277.000 (2.550.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 59.827.000 0 0 0 59.827.000 57.277.000 0 0 0 57.277.000 (2.550.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah 119.010.000 0 0 0 119.010.000 87.016.000 0 0 0 87.016.000 (31.994.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 01 Penerbitan Katalog Induk Daerah 49.901.000 0 0 0 49.901.000 38.596.000 0 0 0 38.596.000 (11.305.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 02 Penerbitan Bibliografi Daerah 69.109.000 0 0 0 69.109.000 48.420.000 0 0 0 48.420.000 (20.689.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi 1.016.328.000 2.643.000 0 0 1.018.971.000 1.031.720.000 2.643.000 0 0 1.034.363.000 15.392.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 630.357.000 2.643.000 0 0 633.000.000 628.107.000 2.643.000 0 0 630.750.000 (2.250.000) 102 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 385.971.000 0 0 0 385.971.000 403.613.000 0 0 0 403.613.000 17.642.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 47.120.000 0 0 0 47.120.000 19.852.000 0 0 0 19.852.000 (27.268.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.04 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 47.120.000 0 0 0 47.120.000 19.852.000 0 0 0 19.852.000 (27.268.000) 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN 5.388.187.236 692.110.000 0 0 6.080.297.236 5.751.919.236 692.110.000 0 0 6.444.029.236 363.732.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.697.305.100 0 0 0 2.697.305.100 2.746.305.100 0 0 0 2.746.305.100 49.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 241.446.200 0 0 0 241.446.200 241.446.200 0 0 0 241.446.200 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 73.981.200 0 0 0 73.981.200 73.981.200 0 0 0 73.981.200 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.570.000 0 0 0 22.570.000 22.570.000 0 0 0 22.570.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.184.000 0 0 0 34.184.000 34.184.000 0 0 0 34.184.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.381.000 0 0 0 10.381.000 10.381.000 0 0 0 10.381.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.330.000 0 0 0 100.330.000 100.330.000 0 0 0 100.330.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.336.623.000 0 0 0 1.336.623.000 1.336.623.000 0 0 0 1.336.623.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 750.000 0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 750.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.300.053.000 0 0 0 1.300.053.000 1.300.053.000 0 0 0 1.300.053.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.820.000 0 0 0 35.820.000 35.820.000 0 0 0 35.820.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.119.235.900 0 0 0 1.119.235.900 1.168.235.900 0 0 0 1.168.235.900 49.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 206.846.300 0 0 0 206.846.300 206.846.300 0 0 0 206.846.300 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 23.750.000 0 0 0 23.750.000 23.750.000 0 0 0 23.750.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 378.567.000 0 0 0 378.567.000 378.567.000 0 0 0 378.567.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 510.072.600 0 0 0 510.072.600 559.072.600 0 0 0 559.072.600 49.000.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.690.882.136 692.110.000 0 0 3.382.992.136 3.005.614.136 692.110.000 0 0 3.697.724.136 314.732.000 103 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 2.044.242.136 513.750.000 0 0 2.557.992.136 2.358.974.136 513.750.000 0 0 2.872.724.136 314.732.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 1.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 307.470.000 0 0 0 307.470.000 307.470.000 0 0 0 307.470.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 1.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 2.730.000 513.750.000 0 0 516.480.000 2.730.000 513.750.000 0 0 516.480.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 1.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.734.042.136 0 0 0 1.734.042.136 2.048.774.136 0 0 0 2.048.774.136 314.732.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 646.640.000 178.360.000 0 0 825.000.000 646.640.000 178.360.000 0 0 825.000.000 0 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0001 02 1.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 646.640.000 178.360.000 0 0 825.000.000 646.640.000 178.360.000 0 0 825.000.000 0 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1.394.071.000 0 0 0 1.394.071.000 1.440.515.000 0 0 0 1.440.515.000 46.444.000 2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1.394.071.000 0 0 0 1.394.071.000 1.440.515.000 0 0 0 1.440.515.000 46.444.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1.394.071.000 0 0 0 1.394.071.000 1.440.515.000 0 0 0 1.440.515.000 46.444.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 600.235.000 0 0 0 600.235.000 626.037.000 0 0 0 626.037.000 25.802.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 273.555.000 0 0 0 273.555.000 273.555.000 0 0 0 273.555.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 326.680.000 0 0 0 326.680.000 352.482.000 0 0 0 352.482.000 25.802.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 363.943.000 0 0 0 363.943.000 363.943.000 0 0 0 363.943.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 363.943.000 0 0 0 363.943.000 363.943.000 0 0 0 363.943.000 0 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 429.893.000 0 0 0 429.893.000 450.535.000 0 0 0 450.535.000 20.642.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 279.636.000 0 0 0 279.636.000 300.278.000 0 0 0 300.278.000 20.642.000 2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 150.257.000 0 0 0 150.257.000 150.257.000 0 0 0 150.257.000 0 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 188.141.676.018 631.955.000 0 0 188.773.631.018 184.459.374.161 2.051.434.000 0 0 186.510.808.161 (2.262.822.857) 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 31.037.620.834 29.792.000 0 0 31.067.412.834 30.242.730.494 355.001.000 0 0 30.597.731.494 (469.681.340) 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA 4.175.534.230 20.653.000 0 0 4.196.187.230 4.186.534.230 20.653.000 0 0 4.207.187.230 11.000.000 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.491.216.000 1.432.000 0 0 1.492.648.000 1.502.216.000 1.432.000 0 0 1.503.648.000 11.000.000 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 34.582.000 0 0 0 34.582.000 34.582.000 0 0 0 34.582.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.120.000 0 0 0 27.120.000 27.120.000 0 0 0 27.120.000 0 104 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.962.000 0 0 0 1.962.000 1.962.000 0 0 0 1.962.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000 0 0 0 5.500.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.500.000 0 0 0 13.500.000 13.500.000 0 0 0 13.500.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 300.000 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 300.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.806.000 0 0 0 113.806.000 113.806.000 0 0 0 113.806.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.906.000 0 0 0 9.906.000 9.906.000 0 0 0 9.906.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.900.000 0 0 0 16.900.000 16.900.000 0 0 0 16.900.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.300.000 0 0 0 39.300.000 39.300.000 0 0 0 39.300.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 1.432.000 0 0 1.432.000 0 1.432.000 0 0 1.432.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 1.432.000 0 0 1.432.000 0 1.432.000 0 0 1.432.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.129.290.200 0 0 0 1.129.290.200 1.140.290.200 0 0 0 1.140.290.200 11.000.000 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.585.000 0 0 0 1.585.000 1.585.000 0 0 0 1.585.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 507.592.000 0 0 0 507.592.000 518.592.000 0 0 0 518.592.000 11.000.000 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 620.113.200 0 0 0 620.113.200 620.113.200 0 0 0 620.113.200 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 200.037.800 0 0 0 200.037.800 200.037.800 0 0 0 200.037.800 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 164.865.800 0 0 0 164.865.800 164.865.800 0 0 0 164.865.800 0 105 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.922.000 0 0 0 11.922.000 11.922.000 0 0 0 11.922.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.250.000 0 0 0 8.250.000 8.250.000 0 0 0 8.250.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.684.318.230 19.221.000 0 0 2.703.539.230 2.684.318.230 19.221.000 0 0 2.703.539.230 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 04 1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 2.684.318.230 19.221.000 0 0 2.703.539.230 2.684.318.230 19.221.000 0 0 2.703.539.230 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 04 1.05 05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.480.780.580 19.221.000 0 0 2.500.001.580 2.480.780.580 19.221.000 0 0 2.500.001.580 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0001 04 1.05 06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 203.537.650 0 0 0 203.537.650 203.537.650 0 0 0 203.537.650 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 1.621.006.250 3.200.000 0 0 1.624.206.250 1.656.326.300 8.200.000 0 0 1.664.526.300 40.320.050 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.527.049.250 3.200.000 0 0 1.530.249.250 1.562.369.300 8.200.000 0 0 1.570.569.300 40.320.050 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.080.000 0 0 0 32.080.000 32.080.000 0 0 0 32.080.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 26.580.000 0 0 0 26.580.000 26.580.000 0 0 0 26.580.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 877.000 0 0 0 877.000 877.000 0 0 0 877.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.623.000 0 0 0 4.623.000 4.623.000 0 0 0 4.623.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.393.000 0 0 0 104.393.000 104.393.000 0 0 0 104.393.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.082.000 0 0 0 17.082.000 17.082.000 0 0 0 17.082.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.945.000 0 0 0 27.945.000 27.945.000 0 0 0 27.945.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.604.000 0 0 0 9.604.000 9.604.000 0 0 0 9.604.000 0 106 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.487.000 0 0 0 7.487.000 7.487.000 0 0 0 7.487.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41.075.000 0 0 0 41.075.000 41.075.000 0 0 0 41.075.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 540.000 3.200.000 0 0 3.740.000 540.000 3.200.000 0 0 3.740.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 540.000 3.200.000 0 0 3.740.000 540.000 3.200.000 0 0 3.740.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.305.966.750 0 0 0 1.305.966.750 1.312.981.800 0 0 0 1.312.981.800 7.015.050 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000 0 0 0 2.750.000 2.750.000 0 0 0 2.750.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 419.999.950 0 0 0 419.999.950 427.015.000 0 0 0 427.015.000 7.015.050 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 883.216.800 0 0 0 883.216.800 883.216.800 0 0 0 883.216.800 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.069.500 0 0 0 69.069.500 97.374.500 5.000.000 0 0 102.374.500 33.305.000 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.989.500 0 0 0 49.989.500 49.989.500 0 0 0 49.989.500 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.310.000 0 0 0 12.310.000 12.310.000 0 0 0 12.310.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.770.000 0 0 0 6.770.000 35.075.000 5.000.000 0 0 40.075.000 33.305.000 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 93.957.000 0 0 0 93.957.000 93.957.000 0 0 0 93.957.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 03 1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 93.957.000 0 0 0 93.957.000 93.957.000 0 0 0 93.957.000 0 3 25 3.25.2.22.0.00.01.0002 03 1.06 03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 93.957.000 0 0 0 93.957.000 93.957.000 0 0 0 93.957.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 25.241.080.354 5.939.000 0 0 25.247.019.354 24.399.869.964 326.148.000 0 0 24.726.017.964 (521.001.390) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 20.419.078.854 5.939.000 0 0 20.425.017.854 19.543.920.464 326.148.000 0 0 19.870.068.464 (554.949.390) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 134.400.000 0 0 0 134.400.000 133.500.000 0 0 0 133.500.000 (900.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 83.957.000 0 0 0 83.957.000 83.057.000 0 0 0 83.057.000 (900.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 12.032.250 0 0 0 12.032.250 12.032.250 0 0 0 12.032.250 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.410.750 0 0 0 38.410.750 38.410.750 0 0 0 38.410.750 0 107 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.445.273.544 0 0 0 18.445.273.544 17.622.191.154 0 0 0 17.622.191.154 (823.082.390) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18.360.713.544 0 0 0 18.360.713.544 17.524.071.154 0 0 0 17.524.071.154 (836.642.390) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 55.560.000 0 0 0 55.560.000 69.120.000 0 0 0 69.120.000 13.560.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.809.750 0 0 0 4.809.750 4.809.750 0 0 0 4.809.750 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 24.190.250 0 0 0 24.190.250 24.190.250 0 0 0 24.190.250 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 352.866.000 0 0 0 352.866.000 351.690.000 0 0 0 351.690.000 (1.176.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.978.000 0 0 0 8.978.000 8.978.000 0 0 0 8.978.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.329.000 0 0 0 36.329.000 36.329.000 0 0 0 36.329.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 44.115.000 0 0 0 44.115.000 44.115.000 0 0 0 44.115.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.250.000 0 0 0 5.250.000 5.250.000 0 0 0 5.250.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.218.000 0 0 0 34.218.000 34.218.000 0 0 0 34.218.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.376.000 0 0 0 2.376.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 (1.176.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 204.554.000 0 0 0 204.554.000 204.554.000 0 0 0 204.554.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 17.046.000 0 0 0 17.046.000 17.046.000 0 0 0 17.046.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 5.939.000 0 0 5.939.000 0 326.148.000 0 0 326.148.000 320.209.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 320.209.000 0 0 320.209.000 320.209.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 5.939.000 0 0 5.939.000 0 5.939.000 0 0 5.939.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 894.294.310 0 0 0 894.294.310 844.294.310 0 0 0 844.294.310 (50.000.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.700.000 0 0 0 4.700.000 4.700.000 0 0 0 4.700.000 0 108 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 341.599.910 0 0 0 341.599.910 291.599.910 0 0 0 291.599.910 (50.000.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 547.994.400 0 0 0 547.994.400 547.994.400 0 0 0 547.994.400 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 579.045.000 0 0 0 579.045.000 579.045.000 0 0 0 579.045.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 61.915.000 0 0 0 61.915.000 61.915.000 0 0 0 61.915.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 421.710.000 0 0 0 421.710.000 421.710.000 0 0 0 421.710.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.800.000 0 0 0 36.800.000 36.800.000 0 0 0 36.800.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.120.000 0 0 0 16.120.000 16.120.000 0 0 0 16.120.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 42.500.000 0 0 0 42.500.000 42.500.000 0 0 0 42.500.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 372.629.900 0 0 0 372.629.900 386.379.900 0 0 0 386.379.900 13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 372.629.900 0 0 0 372.629.900 386.379.900 0 0 0 386.379.900 13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 02 1.01 02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 372.629.900 0 0 0 372.629.900 386.379.900 0 0 0 386.379.900 13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 54.208.000 0 0 0 54.208.000 65.506.000 0 0 0 65.506.000 11.298.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 25.616.000 0 0 0 25.616.000 39.366.000 0 0 0 39.366.000 13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.03 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT 25.616.000 0 0 0 25.616.000 39.366.000 0 0 0 39.366.000 13.750.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT 28.592.000 0 0 0 28.592.000 26.140.000 0 0 0 26.140.000 (2.452.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 03 1.09 01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT 28.592.000 0 0 0 28.592.000 26.140.000 0 0 0 26.140.000 (2.452.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.575.584.000 0 0 0 2.575.584.000 2.577.834.000 0 0 0 2.577.834.000 2.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 2.575.584.000 0 0 0 2.575.584.000 2.577.834.000 0 0 0 2.577.834.000 2.250.000 109 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 08 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.212.784.000 0 0 0 2.212.784.000 2.215.034.000 0 0 0 2.215.034.000 2.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 04 1.05 09 Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 362.800.000 0 0 0 362.800.000 362.800.000 0 0 0 362.800.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 169.924.800 0 0 0 169.924.800 169.424.800 0 0 0 169.424.800 (500.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 127.410.800 0 0 0 127.410.800 126.910.800 0 0 0 126.910.800 (500.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 66.044.800 0 0 0 66.044.800 66.044.800 0 0 0 66.044.800 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.01 04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 61.366.000 0 0 0 61.366.000 60.866.000 0 0 0 60.866.000 (500.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 42.514.000 0 0 0 42.514.000 42.514.000 0 0 0 42.514.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya 17.569.000 0 0 0 17.569.000 17.569.000 0 0 0 17.569.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 05 1.02 03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 24.945.000 0 0 0 24.945.000 24.945.000 0 0 0 24.945.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.649.654.800 0 0 0 1.649.654.800 1.656.804.800 0 0 0 1.656.804.800 7.150.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 609.952.800 0 0 0 609.952.800 603.852.800 0 0 0 603.852.800 (6.100.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.01 03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 609.952.800 0 0 0 609.952.800 603.852.800 0 0 0 603.852.800 (6.100.000) 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 1.027.834.000 0 0 0 1.027.834.000 1.041.084.000 0 0 0 1.041.084.000 13.250.000 110 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 225.620.000 0 0 0 225.620.000 225.620.000 0 0 0 225.620.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.02 02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing 802.214.000 0 0 0 802.214.000 815.464.000 0 0 0 815.464.000 13.250.000 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 11.868.000 0 0 0 11.868.000 11.868.000 0 0 0 11.868.000 0 3 25 3.25.2.22.1.03.01.0000 06 1.03 02 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 11.868.000 0 0 0 11.868.000 11.868.000 0 0 0 11.868.000 0 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 17.067.189.587 71.163.000 0 0 17.138.352.587 16.966.378.020 94.193.000 0 0 17.060.571.020 (77.781.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 17.067.189.587 71.163.000 0 0 17.138.352.587 16.966.378.020 94.193.000 0 0 17.060.571.020 (77.781.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.678.133.837 46.163.000 0 0 10.724.296.837 10.523.546.270 69.193.000 0 0 10.592.739.270 (131.557.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 166.684.000 0 0 0 166.684.000 146.287.000 0 0 0 146.287.000 (20.397.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 78.530.000 0 0 0 78.530.000 78.530.000 0 0 0 78.530.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 28.017.000 0 0 0 28.017.000 28.017.000 0 0 0 28.017.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.137.000 0 0 0 60.137.000 39.740.000 0 0 0 39.740.000 (20.397.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.770.016.320 0 0 0 8.770.016.320 8.638.529.753 0 0 0 8.638.529.753 (131.486.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.717.096.320 0 0 0 8.717.096.320 8.585.609.753 0 0 0 8.585.609.753 (131.486.567) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37.920.000 0 0 0 37.920.000 37.920.000 0 0 0 37.920.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.887.000 0 0 0 1.887.000 1.887.000 0 0 0 1.887.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.113.000 0 0 0 13.113.000 13.113.000 0 0 0 13.113.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 27.800.000 0 0 0 27.800.000 27.800.000 0 0 0 27.800.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 0 111 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.800.000 0 0 0 16.800.000 16.800.000 0 0 0 16.800.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 692.535.250 0 0 0 692.535.250 692.535.250 0 0 0 692.535.250 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.805.000 0 0 0 9.805.000 9.805.000 0 0 0 9.805.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.163.000 0 0 0 12.163.000 12.163.000 0 0 0 12.163.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.914.000 0 0 0 4.914.000 4.914.000 0 0 0 4.914.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.980.000 0 0 0 34.980.000 34.980.000 0 0 0 34.980.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 471.986.250 0 0 0 471.986.250 471.986.250 0 0 0 471.986.250 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 38.791.000 0 0 0 38.791.000 38.791.000 0 0 0 38.791.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 115.096.000 0 0 0 115.096.000 115.096.000 0 0 0 115.096.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 46.163.000 0 0 46.163.000 296.000 69.193.000 0 0 69.489.000 23.326.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 46.163.000 0 0 46.163.000 296.000 69.193.000 0 0 69.489.000 23.326.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 620.661.350 0 0 0 620.661.350 617.661.350 0 0 0 617.661.350 (3.000.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36.440.000 0 0 0 36.440.000 36.440.000 0 0 0 36.440.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 190.849.350 0 0 0 190.849.350 187.849.350 0 0 0 187.849.350 (3.000.000) 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 393.372.000 0 0 0 393.372.000 393.372.000 0 0 0 393.372.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 400.436.917 0 0 0 400.436.917 400.436.917 0 0 0 400.436.917 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27.232.000 0 0 0 27.232.000 27.232.000 0 0 0 27.232.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 169.971.900 0 0 0 169.971.900 169.971.900 0 0 0 169.971.900 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.225.000 0 0 0 10.225.000 10.225.000 0 0 0 10.225.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 54.795.000 0 0 0 54.795.000 54.795.000 0 0 0 54.795.000 0 112 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 138.213.017 0 0 0 138.213.017 138.213.017 0 0 0 138.213.017 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.721.190.000 0 0 0 2.721.190.000 2.721.190.000 0 0 0 2.721.190.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 868.161.000 0 0 0 868.161.000 868.161.000 0 0 0 868.161.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 868.161.000 0 0 0 868.161.000 868.161.000 0 0 0 868.161.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 853.029.000 0 0 0 853.029.000 853.029.000 0 0 0 853.029.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 266.971.000 0 0 0 266.971.000 266.971.000 0 0 0 266.971.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata 586.058.000 0 0 0 586.058.000 586.058.000 0 0 0 586.058.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.937.174.750 25.000.000 0 0 1.962.174.750 1.990.950.750 25.000.000 0 0 2.015.950.750 53.776.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 1.937.174.750 25.000.000 0 0 1.962.174.750 1.990.950.750 25.000.000 0 0 2.015.950.750 53.776.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 502.977.000 25.000.000 0 0 527.977.000 556.753.000 25.000.000 0 0 581.753.000 53.776.000 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 276.559.000 0 0 0 276.559.000 276.559.000 0 0 0 276.559.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri 1.034.315.000 0 0 0 1.034.315.000 1.034.315.000 0 0 0 1.034.315.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 123.323.750 0 0 0 123.323.750 123.323.750 0 0 0 123.323.750 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.730.691.000 0 0 0 1.730.691.000 1.730.691.000 0 0 0 1.730.691.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 1.730.691.000 0 0 0 1.730.691.000 1.730.691.000 0 0 0 1.730.691.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 1.351.682.000 0 0 0 1.351.682.000 1.351.682.000 0 0 0 1.351.682.000 0 113 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 89.009.000 0 0 0 89.009.000 89.009.000 0 0 0 89.009.000 0 3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 290.000.000 0 0 0 290.000.000 290.000.000 0 0 0 290.000.000 0 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 95.588.895.933 259.067.000 0 0 95.847.962.933 92.512.318.570 1.248.307.000 0 0 93.760.625.570 (2.087.337.363) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 89.514.576.540 237.754.000 0 0 89.752.330.540 86.418.509.677 1.079.857.000 0 0 87.498.366.677 (2.253.963.863) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 55.559.132.290 0 0 0 55.559.132.290 52.093.980.613 752.103.000 0 0 52.846.083.613 (2.713.048.677) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 92.663.000 0 0 0 92.663.000 92.663.000 0 0 0 92.663.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.304.000 0 0 0 46.304.000 46.304.000 0 0 0 46.304.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 18.723.000 0 0 0 18.723.000 18.723.000 0 0 0 18.723.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.636.000 0 0 0 27.636.000 27.636.000 0 0 0 27.636.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 52.040.486.840 0 0 0 52.040.486.840 48.672.336.213 0 0 0 48.672.336.213 (3.368.150.627) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 51.926.531.840 0 0 0 51.926.531.840 48.558.381.213 0 0 0 48.558.381.213 (3.368.150.627) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 101.100.000 0 0 0 101.100.000 101.100.000 0 0 0 101.100.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12.855.000 0 0 0 12.855.000 12.855.000 0 0 0 12.855.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 63.600.000 0 0 0 63.600.000 63.600.000 0 0 0 63.600.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 63.600.000 0 0 0 63.600.000 63.600.000 0 0 0 63.600.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 32.214.000 0 0 0 32.214.000 32.214.000 0 0 0 32.214.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 32.214.000 0 0 0 32.214.000 32.214.000 0 0 0 32.214.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.939.250 0 0 0 102.939.250 102.939.250 2.103.000 0 0 105.042.250 2.103.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.393.000 0 0 0 13.393.000 13.393.000 0 0 0 13.393.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 0 2.103.000 0 0 2.103.000 2.103.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.716.250 0 0 0 29.716.250 29.716.250 0 0 0 29.716.250 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 114 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 57.430.000 0 0 0 57.430.000 57.430.000 0 0 0 57.430.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 675.000.000 0 0 675.000.000 675.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 675.000.000 0 0 675.000.000 675.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.603.642.400 0 0 0 2.603.642.400 2.479.641.350 0 0 0 2.479.641.350 (124.001.050) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 38.954.000 0 0 0 38.954.000 38.954.000 0 0 0 38.954.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 681.205.600 0 0 0 681.205.600 557.204.550 0 0 0 557.204.550 (124.001.050) 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.883.482.800 0 0 0 1.883.482.800 1.883.482.800 0 0 0 1.883.482.800 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 623.586.800 0 0 0 623.586.800 650.586.800 75.000.000 0 0 725.586.800 102.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.216.000 0 0 0 37.216.000 37.216.000 0 0 0 37.216.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 276.020.800 0 0 0 276.020.800 276.020.800 0 0 0 276.020.800 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.660.000 0 0 0 22.660.000 22.660.000 0 0 0 22.660.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 267.000.000 0 0 0 267.000.000 294.000.000 75.000.000 0 0 369.000.000 102.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.690.000 0 0 0 20.690.000 20.690.000 0 0 0 20.690.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 24.899.191.000 0 0 0 24.899.191.000 25.061.311.000 0 0 0 25.061.311.000 162.120.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 5.165.913.000 0 0 0 5.165.913.000 5.325.283.000 0 0 0 5.325.283.000 159.370.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.01 01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 5.165.913.000 0 0 0 5.165.913.000 5.325.283.000 0 0 0 5.325.283.000 159.370.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 19.733.278.000 0 0 0 19.733.278.000 19.736.028.000 0 0 0 19.736.028.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 02 1.04 01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 19.733.278.000 0 0 0 19.733.278.000 19.736.028.000 0 0 0 19.736.028.000 2.750.000 115 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.064.911.250 0 0 0 5.064.911.250 5.258.126.064 0 0 0 5.258.126.064 193.214.814 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 Penataan Prasarana Pertanian 5.064.911.250 0 0 0 5.064.911.250 5.258.126.064 0 0 0 5.258.126.064 193.214.814 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 3.482.249.250 0 0 0 3.482.249.250 3.675.464.064 0 0 0 3.675.464.064 193.214.814 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 03 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani 1.582.662.000 0 0 0 1.582.662.000 1.582.662.000 0 0 0 1.582.662.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 707.762.000 0 0 0 707.762.000 710.512.000 0 0 0 710.512.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 83.603.000 0 0 0 83.603.000 83.603.000 0 0 0 83.603.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.01 01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 83.603.000 0 0 0 83.603.000 83.603.000 0 0 0 83.603.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 586.916.000 0 0 0 586.916.000 589.666.000 0 0 0 589.666.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 26.705.000 0 0 0 26.705.000 29.455.000 0 0 0 29.455.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.02 03 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi 560.211.000 0 0 0 560.211.000 560.211.000 0 0 0 560.211.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.05 Kesejahteraan Hewan 37.243.000 0 0 0 37.243.000 37.243.000 0 0 0 37.243.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 04 1.05 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 37.243.000 0 0 0 37.243.000 37.243.000 0 0 0 37.243.000 0 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 60.000.000 0 0 0 60.000.000 65.500.000 0 0 0 65.500.000 5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 60.000.000 0 0 0 60.000.000 65.500.000 0 0 0 65.500.000 5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 05 1.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 65.500.000 0 0 0 65.500.000 5.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.223.580.000 237.754.000 0 0 3.461.334.000 3.229.080.000 327.754.000 0 0 3.556.834.000 95.500.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 195.950.000 0 0 0 195.950.000 198.700.000 0 0 0 198.700.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.01 01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 195.950.000 0 0 0 195.950.000 198.700.000 0 0 0 198.700.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 3.027.630.000 237.754.000 0 0 3.265.384.000 3.030.380.000 327.754.000 0 0 3.358.134.000 92.750.000 116 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 2.817.043.000 237.754.000 0 0 3.054.797.000 2.817.043.000 327.754.000 0 0 3.144.797.000 90.000.000 3 27 3.27.2.09.1.03.02.0000 07 1.02 02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 210.587.000 0 0 0 210.587.000 213.337.000 0 0 0 213.337.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN 2.030.257.918 14.508.000 0 0 2.044.765.918 2.044.247.418 16.645.000 0 0 2.060.892.418 16.126.500 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 800.126.918 0 0 0 800.126.918 799.546.418 0 0 0 799.546.418 (580.500) 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30.600.000 0 0 0 30.600.000 30.600.000 0 0 0 30.600.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.600.000 0 0 0 30.600.000 30.600.000 0 0 0 30.600.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.320.000 0 0 0 10.320.000 10.320.000 0 0 0 10.320.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.320.000 0 0 0 10.320.000 10.320.000 0 0 0 10.320.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 52.572.750 0 0 0 52.572.750 52.572.750 0 0 0 52.572.750 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.220.000 0 0 0 7.220.000 7.220.000 0 0 0 7.220.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.476.000 0 0 0 9.476.000 9.476.000 0 0 0 9.476.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.938.750 0 0 0 18.938.750 18.938.750 0 0 0 18.938.750 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.738.000 0 0 0 15.738.000 15.738.000 0 0 0 15.738.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 550.201.368 0 0 0 550.201.368 549.620.868 0 0 0 549.620.868 (580.500) 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.628.000 0 0 0 24.628.000 24.628.000 0 0 0 24.628.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 160.716.968 0 0 0 160.716.968 160.136.468 0 0 0 160.136.468 (580.500) 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 364.856.400 0 0 0 364.856.400 364.856.400 0 0 0 364.856.400 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 156.432.800 0 0 0 156.432.800 156.432.800 0 0 0 156.432.800 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 138.752.800 0 0 0 138.752.800 138.752.800 0 0 0 138.752.800 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.310.000 0 0 0 7.310.000 7.310.000 0 0 0 7.310.000 0 117 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.370.000 0 0 0 10.370.000 10.370.000 0 0 0 10.370.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.230.131.000 14.508.000 0 0 1.244.639.000 1.244.701.000 16.645.000 0 0 1.261.346.000 16.707.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 1.230.131.000 14.508.000 0 0 1.244.639.000 1.244.701.000 16.645.000 0 0 1.261.346.000 16.707.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 59.000.000 0 0 0 59.000.000 61.750.000 0 0 0 61.750.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 479.070.000 14.508.000 0 0 493.578.000 487.840.000 14.508.000 0 0 502.348.000 8.770.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 615.759.500 0 0 0 615.759.500 618.509.500 0 0 0 618.509.500 2.750.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0001 02 1.02 04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 76.301.500 0 0 0 76.301.500 76.601.500 2.137.000 0 0 78.738.500 2.437.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN 4.044.061.475 6.805.000 0 0 4.050.866.475 4.049.561.475 151.805.000 0 0 4.201.366.475 150.500.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 550.866.475 0 0 0 550.866.475 550.866.475 145.000.000 0 0 695.866.475 145.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.760.000 0 0 0 23.760.000 23.760.000 0 0 0 23.760.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 23.760.000 0 0 0 23.760.000 23.760.000 0 0 0 23.760.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 41.523.000 0 0 0 41.523.000 41.523.000 0 0 0 41.523.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.095.000 0 0 0 2.095.000 2.095.000 0 0 0 2.095.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.989.000 0 0 0 3.989.000 3.989.000 0 0 0 3.989.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.306.000 0 0 0 14.306.000 14.306.000 0 0 0 14.306.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.933.000 0 0 0 19.933.000 19.933.000 0 0 0 19.933.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 145.000.000 0 0 145.000.000 145.000.000 118 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 145.000.000 0 0 145.000.000 145.000.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 252.056.875 0 0 0 252.056.875 252.056.875 0 0 0 252.056.875 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.300.000 0 0 0 16.300.000 16.300.000 0 0 0 16.300.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 127.498.875 0 0 0 127.498.875 127.498.875 0 0 0 127.498.875 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 108.258.000 0 0 0 108.258.000 108.258.000 0 0 0 108.258.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 220.326.600 0 0 0 220.326.600 220.326.600 0 0 0 220.326.600 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 162.728.600 0 0 0 162.728.600 162.728.600 0 0 0 162.728.600 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.060.000 0 0 0 5.060.000 5.060.000 0 0 0 5.060.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45.828.000 0 0 0 45.828.000 45.828.000 0 0 0 45.828.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.710.000 0 0 0 6.710.000 6.710.000 0 0 0 6.710.000 0 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.000.000.000 0 0 0 3.000.000.000 3.002.750.000 0 0 0 3.002.750.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 02 1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 3.000.000.000 0 0 0 3.000.000.000 3.002.750.000 0 0 0 3.002.750.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 02 1.04 02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 3.000.000.000 0 0 0 3.000.000.000 3.002.750.000 0 0 0 3.002.750.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 493.195.000 6.805.000 0 0 500.000.000 495.945.000 6.805.000 0 0 502.750.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 04 1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 493.195.000 6.805.000 0 0 500.000.000 495.945.000 6.805.000 0 0 502.750.000 2.750.000 3 27 3.27.2.09.2.22.02.0002 04 1.03 03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 493.195.000 6.805.000 0 0 500.000.000 495.945.000 6.805.000 0 0 502.750.000 2.750.000 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 10.640.595.500 199.865.000 0 0 10.840.460.500 10.916.694.861 221.865.000 0 0 11.138.559.861 298.099.361 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.296.036.000 0 0 0 2.296.036.000 2.638.849.000 0 0 0 2.638.849.000 342.813.000 119 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 937.393.000 0 0 0 937.393.000 912.206.000 0 0 0 912.206.000 (25.187.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 53.261.000 0 0 0 53.261.000 53.261.000 0 0 0 53.261.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 53.261.000 0 0 0 53.261.000 53.261.000 0 0 0 53.261.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 215.573.000 0 0 0 215.573.000 215.573.000 0 0 0 215.573.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 215.573.000 0 0 0 215.573.000 215.573.000 0 0 0 215.573.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 67.287.000 0 0 0 67.287.000 59.187.000 0 0 0 59.187.000 (8.100.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.06 03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 67.287.000 0 0 0 67.287.000 59.187.000 0 0 0 59.187.000 (8.100.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 90.282.000 0 0 0 90.282.000 73.195.000 0 0 0 73.195.000 (17.087.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 90.282.000 0 0 0 90.282.000 73.195.000 0 0 0 73.195.000 (17.087.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 510.990.000 0 0 0 510.990.000 510.990.000 0 0 0 510.990.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02 Sertifikasi Sumber Benih 58.670.000 0 0 0 58.670.000 58.670.000 0 0 0 58.670.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04 Sertifikasi Mutu Bibit 16.177.500 0 0 0 16.177.500 16.177.500 0 0 0 16.177.500 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 436.142.500 0 0 0 436.142.500 436.142.500 0 0 0 436.142.500 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 251.600.000 0 0 0 251.600.000 251.600.000 0 0 0 251.600.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 251.600.000 0 0 0 251.600.000 251.600.000 0 0 0 251.600.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA 104.832.000 0 0 0 104.832.000 104.832.000 0 0 0 104.832.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi 146.768.000 0 0 0 146.768.000 146.768.000 0 0 0 146.768.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 1.107.043.000 0 0 0 1.107.043.000 1.475.043.000 0 0 0 1.475.043.000 368.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 1.107.043.000 0 0 0 1.107.043.000 1.475.043.000 0 0 0 1.475.043.000 368.000.000 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 118.570.000 0 0 0 118.570.000 118.570.000 0 0 0 118.570.000 0 120 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 988.473.000 0 0 0 988.473.000 1.356.473.000 0 0 0 1.356.473.000 368.000.000 2 11 2.11.3.28.2.22.02.0001 BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA 8.344.559.500 199.865.000 0 0 8.544.424.500 8.277.845.861 221.865.000 0 0 8.499.710.861 (44.713.639) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 8.344.559.500 199.865.000 0 0 8.544.424.500 8.277.845.861 221.865.000 0 0 8.499.710.861 (44.713.639) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 5.793.695.500 199.865.000 0 0 5.993.560.500 5.726.981.861 221.865.000 0 0 5.948.846.861 (44.713.639) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.03 01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 1.057.669.000 0 0 0 1.057.669.000 793.669.000 0 0 0 793.669.000 (264.000.000) 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.03 08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH 4.736.026.500 199.865.000 0 0 4.935.891.500 4.933.312.861 221.865.000 0 0 5.155.177.861 219.286.361 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 925.421.000 0 0 0 925.421.000 925.421.000 0 0 0 925.421.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.05 01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 925.421.000 0 0 0 925.421.000 925.421.000 0 0 0 925.421.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 1.625.443.000 0 0 0 1.625.443.000 1.625.443.000 0 0 0 1.625.443.000 0 3 28 2.11.3.28.2.22.02.0001 03 1.06 03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 1.625.443.000 0 0 0 1.625.443.000 1.625.443.000 0 0 0 1.625.443.000 0 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 6.338.671.100 0 0 0 6.338.671.100 5.279.126.000 0 0 0 5.279.126.000 (1.059.545.100) 1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 6.338.671.100 0 0 0 6.338.671.100 5.279.126.000 0 0 0 5.279.126.000 (1.059.545.100) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 652.417.700 0 0 0 652.417.700 649.417.700 0 0 0 649.417.700 (3.000.000) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 407.417.700 0 0 0 407.417.700 404.417.700 0 0 0 404.417.700 (3.000.000) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 407.417.700 0 0 0 407.417.700 404.417.700 0 0 0 404.417.700 (3.000.000) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 245.000.000 0 0 0 245.000.000 245.000.000 0 0 0 245.000.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah 245.000.000 0 0 0 245.000.000 245.000.000 0 0 0 245.000.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 676.896.000 0 0 0 676.896.000 704.446.000 0 0 0 704.446.000 27.550.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 676.896.000 0 0 0 676.896.000 704.446.000 0 0 0 704.446.000 27.550.000 121 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 03 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 193.284.000 0 0 0 193.284.000 207.904.000 0 0 0 207.904.000 14.620.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 483.612.000 0 0 0 483.612.000 496.542.000 0 0 0 496.542.000 12.930.000 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 388.972.300 0 0 0 388.972.300 388.972.300 0 0 0 388.972.300 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 388.972.300 0 0 0 388.972.300 388.972.300 0 0 0 388.972.300 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 388.972.300 0 0 0 388.972.300 388.972.300 0 0 0 388.972.300 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 4.620.385.100 0 0 0 4.620.385.100 3.536.290.000 0 0 0 3.536.290.000 (1.084.095.100) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 241.390.000 0 0 0 241.390.000 241.390.000 0 0 0 241.390.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 47.600.000 0 0 0 47.600.000 47.600.000 0 0 0 47.600.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 193.790.000 0 0 0 193.790.000 193.790.000 0 0 0 193.790.000 0 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 4.378.995.100 0 0 0 4.378.995.100 3.294.900.000 0 0 0 3.294.900.000 (1.084.095.100) 3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 4.378.995.100 0 0 0 4.378.995.100 3.294.900.000 0 0 0 3.294.900.000 (1.084.095.100) 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.248.925.000 0 0 0 2.248.925.000 4.410.245.800 0 0 0 4.410.245.800 2.161.320.800 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.248.925.000 0 0 0 2.248.925.000 4.410.245.800 0 0 0 4.410.245.800 2.161.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 28.233.000 0 0 0 28.233.000 28.233.000 0 0 0 28.233.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 28.233.000 0 0 0 28.233.000 28.233.000 0 0 0 28.233.000 0 122 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.04 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 28.233.000 0 0 0 28.233.000 28.233.000 0 0 0 28.233.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 82.487.000 0 0 0 82.487.000 1.967.807.800 0 0 0 1.967.807.800 1.885.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 82.487.000 0 0 0 82.487.000 1.967.807.800 0 0 0 1.967.807.800 1.885.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 44.557.000 0 0 0 44.557.000 44.557.000 0 0 0 44.557.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 04 1.02 02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 37.930.000 0 0 0 37.930.000 1.923.250.800 0 0 0 1.923.250.800 1.885.320.800 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 303.580.000 0 0 0 303.580.000 487.580.000 0 0 0 487.580.000 184.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 303.580.000 0 0 0 303.580.000 487.580.000 0 0 0 487.580.000 184.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 172.566.000 0 0 0 172.566.000 172.566.000 0 0 0 172.566.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 05 1.01 05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 131.014.000 0 0 0 131.014.000 315.014.000 0 0 0 315.014.000 184.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 627.969.000 0 0 0 627.969.000 719.969.000 0 0 0 719.969.000 92.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 320.746.000 0 0 0 320.746.000 412.746.000 0 0 0 412.746.000 92.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 320.746.000 0 0 0 320.746.000 412.746.000 0 0 0 412.746.000 92.000.000 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 307.223.000 0 0 0 307.223.000 307.223.000 0 0 0 307.223.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 06 1.03 01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 307.223.000 0 0 0 307.223.000 307.223.000 0 0 0 307.223.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1.206.656.000 0 0 0 1.206.656.000 1.206.656.000 0 0 0 1.206.656.000 0 123 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 07 1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri 1.206.656.000 0 0 0 1.206.656.000 1.206.656.000 0 0 0 1.206.656.000 0 3 30 3.31.3.30.1.03.02.0000 07 1.02 01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 1.206.656.000 0 0 0 1.206.656.000 1.206.656.000 0 0 0 1.206.656.000 0 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 24.769.179.064 72.068.000 0 0 24.841.247.064 23.717.382.416 132.068.000 0 0 23.849.450.416 (991.796.648) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 23.102.845.264 68.568.000 0 0 23.171.413.264 21.930.474.616 68.568.000 0 0 21.999.042.616 (1.172.370.648) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.435.331.514 68.568.000 0 0 19.503.899.514 17.574.387.066 68.568.000 0 0 17.642.955.066 (1.860.944.448) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 141.977.000 0 0 0 141.977.000 141.977.000 0 0 0 141.977.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 102.569.000 0 0 0 102.569.000 102.569.000 0 0 0 102.569.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 11.715.000 0 0 0 11.715.000 11.715.000 0 0 0 11.715.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.693.000 0 0 0 27.693.000 27.693.000 0 0 0 27.693.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.467.213.172 0 0 0 17.467.213.172 15.606.278.724 0 0 0 15.606.278.724 (1.860.934.448) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.402.913.172 0 0 0 17.402.913.172 15.541.978.724 0 0 0 15.541.978.724 (1.860.934.448) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 52.800.000 0 0 0 52.800.000 52.800.000 0 0 0 52.800.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000 0 0 0 5.500.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 575.574.000 0 0 0 575.574.000 575.574.000 0 0 0 575.574.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.592.000 0 0 0 4.592.000 4.592.000 0 0 0 4.592.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.700.000 0 0 0 43.700.000 43.700.000 0 0 0 43.700.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 61.855.000 0 0 0 61.855.000 61.855.000 0 0 0 61.855.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.000.000 0 0 0 70.000.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 0 124 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 14.640.000 0 0 0 14.640.000 14.640.000 0 0 0 14.640.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 256.937.000 0 0 0 256.937.000 256.937.000 0 0 0 256.937.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 119.650.000 0 0 0 119.650.000 119.650.000 0 0 0 119.650.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 68.568.000 0 0 68.568.000 0 68.568.000 0 0 68.568.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 68.568.000 0 0 68.568.000 0 68.568.000 0 0 68.568.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 803.742.000 0 0 0 803.742.000 803.742.000 0 0 0 803.742.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 253.800.000 0 0 0 253.800.000 253.800.000 0 0 0 253.800.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 549.942.000 0 0 0 549.942.000 549.942.000 0 0 0 549.942.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 416.825.342 0 0 0 416.825.342 416.815.342 0 0 0 416.815.342 (10.000) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.183.000 0 0 0 25.183.000 25.183.000 0 0 0 25.183.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 195.978.550 0 0 0 195.978.550 195.978.550 0 0 0 195.978.550 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.565.000 0 0 0 6.565.000 6.565.000 0 0 0 6.565.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.990.000 0 0 0 39.990.000 39.990.000 0 0 0 39.990.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 99.799.592 0 0 0 99.799.592 99.799.592 0 0 0 99.799.592 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 49.309.200 0 0 0 49.309.200 49.299.200 0 0 0 49.299.200 (10.000) 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 3.487.397.000 0 0 0 3.487.397.000 4.120.970.800 0 0 0 4.120.970.800 633.573.800 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 3.487.397.000 0 0 0 3.487.397.000 4.120.970.800 0 0 0 4.120.970.800 633.573.800 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 348.851.000 0 0 0 348.851.000 348.851.000 0 0 0 348.851.000 0 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 02 1.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 3.138.546.000 0 0 0 3.138.546.000 3.772.119.800 0 0 0 3.772.119.800 633.573.800 125 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 180.116.750 0 0 0 180.116.750 235.116.750 0 0 0 235.116.750 55.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 03 1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi 180.116.750 0 0 0 180.116.750 235.116.750 0 0 0 235.116.750 55.000.000 3 31 3.31.3.30.1.03.02.0000 03 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi 180.116.750 0 0 0 180.116.750 235.116.750 0 0 0 235.116.750 55.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 1.666.333.800 3.500.000 0 0 1.669.833.800 1.786.907.800 63.500.000 0 0 1.850.407.800 180.574.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 881.781.200 3.500.000 0 0 885.281.200 966.495.200 53.500.000 0 0 1.019.995.200 134.714.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.180.000 0 0 0 18.180.000 18.180.000 0 0 0 18.180.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.180.000 0 0 0 18.180.000 18.180.000 0 0 0 18.180.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.320.000 0 0 0 10.320.000 10.320.000 0 0 0 10.320.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.320.000 0 0 0 10.320.000 10.320.000 0 0 0 10.320.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.476.000 0 0 0 37.476.000 37.476.000 0 0 0 37.476.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.516.000 0 0 0 1.516.000 1.516.000 0 0 0 1.516.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.775.000 0 0 0 8.775.000 8.775.000 0 0 0 8.775.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.743.000 0 0 0 5.743.000 5.743.000 0 0 0 5.743.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.103.000 0 0 0 2.103.000 2.103.000 0 0 0 2.103.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.879.000 0 0 0 8.879.000 8.879.000 0 0 0 8.879.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.460.000 0 0 0 2.460.000 2.460.000 0 0 0 2.460.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 3.500.000 0 0 3.500.000 0 3.500.000 0 0 3.500.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 3.500.000 0 0 3.500.000 0 3.500.000 0 0 3.500.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 751.499.200 0 0 0 751.499.200 841.319.200 0 0 0 841.319.200 89.820.000 126 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 278.182.000 0 0 0 278.182.000 368.002.000 0 0 0 368.002.000 89.820.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 473.317.200 0 0 0 473.317.200 473.317.200 0 0 0 473.317.200 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.306.000 0 0 0 64.306.000 59.200.000 50.000.000 0 0 109.200.000 44.894.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 54.086.000 0 0 0 54.086.000 48.980.000 0 0 0 48.980.000 (5.106.000) 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.900.000 0 0 0 2.900.000 2.900.000 0 0 0 2.900.000 0 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.320.000 0 0 0 7.320.000 7.320.000 50.000.000 0 0 57.320.000 50.000.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 784.552.600 0 0 0 784.552.600 820.412.600 10.000.000 0 0 830.412.600 45.860.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 02 1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 784.552.600 0 0 0 784.552.600 820.412.600 10.000.000 0 0 830.412.600 45.860.000 3 31 3.31.3.30.2.22.02.0001 02 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 784.552.600 0 0 0 784.552.600 820.412.600 10.000.000 0 0 830.412.600 45.860.000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 450.599.000 0 0 0 450.599.000 414.498.000 0 0 0 414.498.000 (36.101.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 450.599.000 0 0 0 450.599.000 414.498.000 0 0 0 414.498.000 (36.101.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 450.599.000 0 0 0 450.599.000 414.498.000 0 0 0 414.498.000 (36.101.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 450.599.000 0 0 0 450.599.000 414.498.000 0 0 0 414.498.000 (36.101.000) 3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 450.599.000 0 0 0 450.599.000 414.498.000 0 0 0 414.498.000 (36.101.000) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 317.897.867.597 4.531.856.000 0 0 322.429.723.597 320.552.076.978 6.398.014.522 0 0 326.950.091.500 4.520.367.903 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 189.473.568.833 3.407.799.000 0 0 192.881.367.833 186.180.680.642 5.270.846.522 0 0 191.451.527.164 (1.429.840.669) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN 3.793.802.000 85.568.000 0 0 3.879.370.000 4.657.521.956 275.568.000 0 0 4.933.089.956 1.053.719.956 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 591.348.000 5.568.000 0 0 596.916.000 1.020.159.956 195.568.000 0 0 1.215.727.956 618.811.956 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.629.000 0 0 0 24.629.000 24.629.000 0 0 0 24.629.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.454.000 0 0 0 5.454.000 5.454.000 0 0 0 5.454.000 0 127 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 6.761.000 0 0 0 6.761.000 6.761.000 0 0 0 6.761.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.414.000 0 0 0 12.414.000 12.414.000 0 0 0 12.414.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 41.215.000 0 0 0 41.215.000 41.215.000 0 0 0 41.215.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.560.000 0 0 0 31.560.000 31.560.000 0 0 0 31.560.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.889.000 0 0 0 3.889.000 3.889.000 0 0 0 3.889.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.766.000 0 0 0 5.766.000 5.766.000 0 0 0 5.766.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 311.271.956 0 0 0 311.271.956 311.271.956 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 0 0 223.567.956 0 0 0 223.567.956 223.567.956 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 87.704.000 0 0 0 87.704.000 87.704.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 350.972.000 0 0 0 350.972.000 468.512.000 0 0 0 468.512.000 117.540.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.996.000 0 0 0 7.996.000 7.996.000 0 0 0 7.996.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.621.000 0 0 0 29.621.000 29.621.000 0 0 0 29.621.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.810.000 0 0 0 26.810.000 26.810.000 0 0 0 26.810.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 260.745.000 0 0 0 260.745.000 378.285.000 0 0 0 378.285.000 117.540.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 18.800.000 0 0 0 18.800.000 18.800.000 0 0 0 18.800.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 5.568.000 0 0 5.568.000 0 5.568.000 0 0 5.568.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 5.568.000 0 0 5.568.000 0 5.568.000 0 0 5.568.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 128 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 160.732.000 0 0 0 160.732.000 160.732.000 190.000.000 0 0 350.732.000 190.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 123.797.000 0 0 0 123.797.000 123.797.000 0 0 0 123.797.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.935.000 0 0 0 36.935.000 36.935.000 0 0 0 36.935.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 190.000.000 0 0 190.000.000 190.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 1.191.204.000 80.000.000 0 0 1.271.204.000 1.384.724.000 80.000.000 0 0 1.464.724.000 193.520.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 391.129.000 80.000.000 0 0 471.129.000 494.849.000 80.000.000 0 0 574.849.000 103.720.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 81.054.000 0 0 0 81.054.000 184.774.000 0 0 0 184.774.000 103.720.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.01 03 Fasilitasi Penataan Wilayah 310.075.000 80.000.000 0 0 390.075.000 310.075.000 80.000.000 0 0 390.075.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah 604.936.000 0 0 0 604.936.000 694.736.000 0 0 0 694.736.000 89.800.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.02 02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 203.482.000 0 0 0 203.482.000 203.482.000 0 0 0 203.482.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.02 03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 401.454.000 0 0 0 401.454.000 491.254.000 0 0 0 491.254.000 89.800.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah 195.139.000 0 0 0 195.139.000 195.139.000 0 0 0 195.139.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 03 1.03 01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah 195.139.000 0 0 0 195.139.000 195.139.000 0 0 0 195.139.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 1.450.000.000 0 0 0 1.450.000.000 1.853.478.000 0 0 0 1.853.478.000 403.478.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 10 1.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewan 1.450.000.000 0 0 0 1.450.000.000 1.853.478.000 0 0 0 1.853.478.000 403.478.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 10 1.01 10 Pelaksanaan Kelembagaan Asli 1.450.000.000 0 0 0 1.450.000.000 1.853.478.000 0 0 0 1.853.478.000 403.478.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY 561.250.000 0 0 0 561.250.000 399.160.000 0 0 0 399.160.000 (162.090.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 1.01 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 561.250.000 0 0 0 561.250.000 399.160.000 0 0 0 399.160.000 (162.090.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0001 11 1.01 01 Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 561.250.000 0 0 0 561.250.000 399.160.000 0 0 0 399.160.000 (162.090.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 BIRO HUKUM 5.358.208.730 70.159.000 0 0 5.428.367.730 5.685.119.482 70.159.000 0 0 5.755.278.482 326.910.752 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 786.119.800 70.159.000 0 0 856.278.800 832.160.800 70.159.000 0 0 902.319.800 46.041.000 129 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.432.000 0 0 0 15.432.000 15.432.000 0 0 0 15.432.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.275.000 0 0 0 5.275.000 5.275.000 0 0 0 5.275.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.354.000 0 0 0 3.354.000 3.354.000 0 0 0 3.354.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.803.000 0 0 0 6.803.000 6.803.000 0 0 0 6.803.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.633.000 0 0 0 42.633.000 42.633.000 0 0 0 42.633.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36.840.000 0 0 0 36.840.000 36.840.000 0 0 0 36.840.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.131.000 0 0 0 1.131.000 1.131.000 0 0 0 1.131.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.662.000 0 0 0 4.662.000 4.662.000 0 0 0 4.662.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 292.394.000 6.000.000 0 0 298.394.000 384.006.000 6.000.000 0 0 390.006.000 91.612.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.834.000 0 0 0 4.834.000 4.834.000 0 0 0 4.834.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.510.000 0 0 0 35.510.000 35.510.000 0 0 0 35.510.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.711.000 0 0 0 9.711.000 9.711.000 0 0 0 9.711.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.085.000 0 0 0 33.085.000 33.085.000 0 0 0 33.085.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.460.000 6.000.000 0 0 8.460.000 2.460.000 6.000.000 0 0 8.460.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 206.794.000 0 0 0 206.794.000 298.406.000 0 0 0 298.406.000 91.612.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 64.159.000 0 0 64.159.000 0 64.159.000 0 0 64.159.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 58.537.000 0 0 58.537.000 0 58.537.000 0 0 58.537.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 5.622.000 0 0 5.622.000 0 5.622.000 0 0 5.622.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.800.000 0 0 0 48.800.000 5.980.000 0 0 0 5.980.000 (42.820.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 2.380.000 0 0 0 2.380.000 (620.000) 130 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.800.000 0 0 0 10.800.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 (7.200.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 0 0 0 0 (35.000.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 373.660.800 0 0 0 373.660.800 370.909.800 0 0 0 370.909.800 (2.751.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24.897.000 0 0 0 24.897.000 24.897.000 0 0 0 24.897.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 72.549.800 0 0 0 72.549.800 72.548.800 0 0 0 72.548.800 (1.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.225.000 0 0 0 34.225.000 31.475.000 0 0 0 31.475.000 (2.750.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 241.989.000 0 0 0 241.989.000 241.989.000 0 0 0 241.989.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 3.814.728.930 0 0 0 3.814.728.930 4.006.708.682 0 0 0 4.006.708.682 191.979.752 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan 1.942.654.250 0 0 0 1.942.654.250 1.942.654.250 0 0 0 1.942.654.250 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 318.555.000 0 0 0 318.555.000 318.555.000 0 0 0 318.555.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan 27.792.000 0 0 0 27.792.000 27.792.000 0 0 0 27.792.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 1.253.089.000 0 0 0 1.253.089.000 1.253.089.000 0 0 0 1.253.089.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.01 04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota 343.218.250 0 0 0 343.218.250 343.218.250 0 0 0 343.218.250 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 1.872.074.680 0 0 0 1.872.074.680 2.064.054.432 0 0 0 2.064.054.432 191.979.752 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.02 01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 473.742.000 0 0 0 473.742.000 465.742.000 0 0 0 465.742.000 (8.000.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 05 1.02 02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 1.398.332.680 0 0 0 1.398.332.680 1.598.312.432 0 0 0 1.598.312.432 199.979.752 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 757.360.000 0 0 0 757.360.000 846.250.000 0 0 0 846.250.000 88.890.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 10 1.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewan 757.360.000 0 0 0 757.360.000 846.250.000 0 0 0 846.250.000 88.890.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0002 10 1.01 12 Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan 757.360.000 0 0 0 757.360.000 846.250.000 0 0 0 846.250.000 88.890.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL 45.810.700.800 241.120.000 0 0 46.051.820.800 45.810.700.800 241.120.000 0 0 46.051.820.800 0 131 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.031.405.800 233.928.000 0 0 1.265.333.800 945.285.800 233.928.000 0 0 1.179.213.800 (86.120.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.500.000 0 0 0 65.500.000 65.500.000 0 0 0 65.500.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000 0 0 0 5.500.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 138.344.000 0 0 0 138.344.000 62.060.000 0 0 0 62.060.000 (76.284.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 115.844.000 0 0 0 115.844.000 40.844.000 0 0 0 40.844.000 (75.000.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000 0 0 0 5.500.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17.000.000 0 0 0 17.000.000 15.716.000 0 0 0 15.716.000 (1.284.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 633.917.000 2.348.000 0 0 636.265.000 630.125.000 2.348.000 0 0 632.473.000 (3.792.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000 0 0 0 45.000.000 45.000.000 0 0 0 45.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 29.058.000 0 0 0 29.058.000 (942.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.700.000 2.348.000 0 0 26.048.000 23.700.000 2.348.000 0 0 26.048.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 525.217.000 0 0 0 525.217.000 522.367.000 0 0 0 522.367.000 (2.850.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.144.000 231.580.000 0 0 233.724.000 2.144.000 231.580.000 0 0 233.724.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 9.418.000 0 0 9.418.000 0 9.418.000 0 0 9.418.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.144.000 222.162.000 0 0 224.306.000 2.144.000 222.162.000 0 0 224.306.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000 0 0 0 5.500.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000 0 0 0 5.500.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 175.000.800 0 0 0 175.000.800 168.956.800 0 0 0 168.956.800 (6.044.000) 132 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 115.000.800 0 0 0 115.000.800 108.956.800 0 0 0 108.956.800 (6.044.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 44.779.295.000 7.192.000 0 0 44.786.487.000 44.865.415.000 7.192.000 0 0 44.872.607.000 86.120.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 44.439.517.000 0 0 0 44.439.517.000 44.439.517.000 0 0 0 44.439.517.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.01 02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 44.439.517.000 0 0 0 44.439.517.000 44.439.517.000 0 0 0 44.439.517.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 290.438.000 7.192.000 0 0 297.630.000 376.558.000 7.192.000 0 0 383.750.000 86.120.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.02 01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 39.830.000 0 0 0 39.830.000 125.950.000 0 0 0 125.950.000 86.120.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.02 02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 250.608.000 7.192.000 0 0 257.800.000 250.608.000 7.192.000 0 0 257.800.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 49.340.000 0 0 0 49.340.000 49.340.000 0 0 0 49.340.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0003 04 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 49.340.000 0 0 0 49.340.000 49.340.000 0 0 0 49.340.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 4.089.826.550 0 0 0 4.089.826.550 2.666.788.000 0 0 0 2.666.788.000 (1.423.038.550) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 387.042.000 0 0 0 387.042.000 387.042.000 0 0 0 387.042.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.062.000 0 0 0 34.062.000 34.062.000 0 0 0 34.062.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28.376.000 0 0 0 28.376.000 28.376.000 0 0 0 28.376.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.996.000 0 0 0 1.996.000 1.996.000 0 0 0 1.996.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.690.000 0 0 0 3.690.000 3.690.000 0 0 0 3.690.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 38.135.000 0 0 0 38.135.000 38.135.000 0 0 0 38.135.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.760.000 0 0 0 32.760.000 32.760.000 0 0 0 32.760.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.218.000 0 0 0 2.218.000 2.218.000 0 0 0 2.218.000 0 133 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.157.000 0 0 0 3.157.000 3.157.000 0 0 0 3.157.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000 0 0 0 9.600.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000 0 0 0 9.600.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 191.245.000 0 0 0 191.245.000 191.245.000 0 0 0 191.245.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.350.000 0 0 0 2.350.000 2.350.000 0 0 0 2.350.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.674.000 0 0 0 20.674.000 20.674.000 0 0 0 20.674.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.603.000 0 0 0 8.603.000 8.603.000 0 0 0 8.603.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.160.000 0 0 0 22.160.000 22.160.000 0 0 0 22.160.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.520.000 0 0 0 8.520.000 8.520.000 0 0 0 8.520.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.938.000 0 0 0 128.938.000 128.938.000 0 0 0 128.938.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.770.000 0 0 0 6.770.000 6.770.000 0 0 0 6.770.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.170.000 0 0 0 3.170.000 3.170.000 0 0 0 3.170.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 107.230.000 0 0 0 107.230.000 107.230.000 0 0 0 107.230.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 23.430.000 0 0 0 23.430.000 23.430.000 0 0 0 23.430.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 64.445.000 0 0 0 64.445.000 64.445.000 0 0 0 64.445.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.645.000 0 0 0 1.645.000 1.645.000 0 0 0 1.645.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.830.000 0 0 0 12.830.000 12.830.000 0 0 0 12.830.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.880.000 0 0 0 4.880.000 4.880.000 0 0 0 4.880.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.702.784.550 0 0 0 3.702.784.550 2.279.746.000 0 0 0 2.279.746.000 (1.423.038.550) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 1.411.052.000 0 0 0 1.411.052.000 1.411.052.000 0 0 0 1.411.052.000 0 134 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.01 01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 1.032.537.000 0 0 0 1.032.537.000 1.032.537.000 0 0 0 1.032.537.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 378.515.000 0 0 0 378.515.000 378.515.000 0 0 0 378.515.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 2.119.718.550 0 0 0 2.119.718.550 696.680.000 0 0 0 696.680.000 (1.423.038.550) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.02 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 2.119.718.550 0 0 0 2.119.718.550 696.680.000 0 0 0 696.680.000 (1.423.038.550) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 172.014.000 0 0 0 172.014.000 172.014.000 0 0 0 172.014.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0004 06 1.03 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 172.014.000 0 0 0 172.014.000 172.014.000 0 0 0 172.014.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 1.315.959.000 14.960.000 0 0 1.330.919.000 1.204.704.500 14.960.000 0 0 1.219.664.500 (111.254.500) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 495.897.000 14.960.000 0 0 510.857.000 495.897.000 14.960.000 0 0 510.857.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.035.000 0 0 0 19.035.000 19.035.000 0 0 0 19.035.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.542.000 0 0 0 7.542.000 7.542.000 0 0 0 7.542.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.683.000 0 0 0 3.683.000 3.683.000 0 0 0 3.683.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.810.000 0 0 0 7.810.000 7.810.000 0 0 0 7.810.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 46.744.000 0 0 0 46.744.000 46.744.000 0 0 0 46.744.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.020.000 0 0 0 34.020.000 34.020.000 0 0 0 34.020.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.954.000 0 0 0 4.954.000 4.954.000 0 0 0 4.954.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.770.000 0 0 0 7.770.000 7.770.000 0 0 0 7.770.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 14.292.000 0 0 0 14.292.000 14.292.000 0 0 0 14.292.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 14.292.000 0 0 0 14.292.000 14.292.000 0 0 0 14.292.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 270.736.000 0 0 0 270.736.000 270.736.000 0 0 0 270.736.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.701.000 0 0 0 7.701.000 7.701.000 0 0 0 7.701.000 0 135 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.054.000 0 0 0 34.054.000 34.113.000 0 0 0 34.113.000 59.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.212.000 0 0 0 3.212.000 3.212.000 0 0 0 3.212.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.152.000 0 0 0 15.152.000 15.152.000 0 0 0 15.152.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 203.917.000 0 0 0 203.917.000 203.858.000 0 0 0 203.858.000 (59.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 6.700.000 0 0 0 6.700.000 6.700.000 0 0 0 6.700.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 14.960.000 0 0 14.960.000 0 14.960.000 0 0 14.960.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 8.100.000 0 0 8.100.000 0 8.100.000 0 0 8.100.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 6.860.000 0 0 6.860.000 0 6.860.000 0 0 6.860.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000 0 0 0 5.500.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000 0 0 0 5.500.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139.590.000 0 0 0 139.590.000 139.590.000 0 0 0 139.590.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24.668.000 0 0 0 24.668.000 24.668.000 0 0 0 24.668.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 91.222.000 0 0 0 91.222.000 91.222.000 0 0 0 91.222.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.730.000 0 0 0 12.730.000 12.730.000 0 0 0 12.730.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.970.000 0 0 0 10.970.000 10.970.000 0 0 0 10.970.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 321.708.000 0 0 0 321.708.000 283.508.500 0 0 0 283.508.500 (38.199.500) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 237.178.000 0 0 0 237.178.000 202.711.000 0 0 0 202.711.000 (34.467.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.01 02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 237.178.000 0 0 0 237.178.000 202.711.000 0 0 0 202.711.000 (34.467.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4.710.000 0 0 0 4.710.000 3.424.000 0 0 0 3.424.000 (1.286.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.02 01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik 4.710.000 0 0 0 4.710.000 3.424.000 0 0 0 3.424.000 (1.286.000) 136 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 79.820.000 0 0 0 79.820.000 77.373.500 0 0 0 77.373.500 (2.446.500) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 07 1.03 03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 79.820.000 0 0 0 79.820.000 77.373.500 0 0 0 77.373.500 (2.446.500) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 498.354.000 0 0 0 498.354.000 425.299.000 0 0 0 425.299.000 (73.055.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 150.292.000 0 0 0 150.292.000 77.237.000 0 0 0 77.237.000 (73.055.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.01 03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 150.292.000 0 0 0 150.292.000 77.237.000 0 0 0 77.237.000 (73.055.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 348.062.000 0 0 0 348.062.000 348.062.000 0 0 0 348.062.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0005 08 1.02 03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 348.062.000 0 0 0 348.062.000 348.062.000 0 0 0 348.062.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 BIRO ORGANISASI 6.189.524.000 112.628.000 0 0 6.302.152.000 4.229.166.000 112.628.000 0 0 4.341.794.000 (1.960.358.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 699.223.000 112.628.000 0 0 811.851.000 699.223.000 112.628.000 0 0 811.851.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.252.000 0 0 0 11.252.000 11.252.000 0 0 0 11.252.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.112.000 0 0 0 2.112.000 2.112.000 0 0 0 2.112.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.240.000 0 0 0 3.240.000 3.240.000 0 0 0 3.240.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.900.000 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.996.000 0 0 0 39.996.000 39.996.000 0 0 0 39.996.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.020.000 0 0 0 34.020.000 34.020.000 0 0 0 34.020.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 978.000 0 0 0 978.000 978.000 0 0 0 978.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.998.000 0 0 0 4.998.000 4.998.000 0 0 0 4.998.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.680.000 0 0 0 10.680.000 10.680.000 0 0 0 10.680.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.680.000 0 0 0 10.680.000 10.680.000 0 0 0 10.680.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 371.888.000 0 0 0 371.888.000 371.888.000 0 0 0 371.888.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.916.000 0 0 0 4.916.000 4.916.000 0 0 0 4.916.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.470.000 0 0 0 21.470.000 21.470.000 0 0 0 21.470.000 0 137 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 42.847.000 0 0 0 42.847.000 42.847.000 0 0 0 42.847.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.741.000 0 0 0 28.741.000 28.741.000 0 0 0 28.741.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.380.000 0 0 0 1.380.000 1.380.000 0 0 0 1.380.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 271.034.000 0 0 0 271.034.000 271.034.000 0 0 0 271.034.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 112.628.000 0 0 112.628.000 0 112.628.000 0 0 112.628.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 112.628.000 0 0 112.628.000 0 112.628.000 0 0 112.628.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.920.000 0 0 0 24.920.000 24.920.000 0 0 0 24.920.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.220.000 0 0 0 11.220.000 11.220.000 0 0 0 11.220.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 240.487.000 0 0 0 240.487.000 240.487.000 0 0 0 240.487.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.026.000 0 0 0 33.026.000 33.026.000 0 0 0 33.026.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 153.531.000 0 0 0 153.531.000 153.531.000 0 0 0 153.531.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 53.930.000 0 0 0 53.930.000 53.930.000 0 0 0 53.930.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 367.731.000 0 0 0 367.731.000 367.731.000 0 0 0 367.731.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 367.731.000 0 0 0 367.731.000 367.731.000 0 0 0 367.731.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 109.754.000 0 0 0 109.754.000 109.754.000 0 0 0 109.754.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 13.267.000 0 0 0 13.267.000 13.267.000 0 0 0 13.267.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 83.056.000 0 0 0 83.056.000 83.056.000 0 0 0 83.056.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 02 1.02 05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 161.654.000 0 0 0 161.654.000 161.654.000 0 0 0 161.654.000 0 138 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 5.122.570.000 0 0 0 5.122.570.000 3.162.212.000 0 0 0 3.162.212.000 (1.960.358.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 1.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewan 4.172.570.000 0 0 0 4.172.570.000 2.174.297.000 0 0 0 2.174.297.000 (1.998.273.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 1.01 01 Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah 1.498.900.000 0 0 0 1.498.900.000 411.835.000 0 0 0 411.835.000 (1.087.065.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 1.01 09 Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota 500.000.000 0 0 0 500.000.000 264.343.000 0 0 0 264.343.000 (235.657.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 1.01 11 Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan 1.035.000.000 0 0 0 1.035.000.000 533.983.000 0 0 0 533.983.000 (501.017.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 1.01 13 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan 1.138.670.000 0 0 0 1.138.670.000 964.136.000 0 0 0 964.136.000 (174.534.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 1.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 950.000.000 0 0 0 950.000.000 987.915.000 0 0 0 987.915.000 37.915.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0006 10 1.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 950.000.000 0 0 0 950.000.000 987.915.000 0 0 0 987.915.000 37.915.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 19.896.612.700 396.364.000 0 0 20.292.976.700 21.072.725.850 1.864.024.000 0 0 22.936.749.850 2.643.773.150 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.680.960.700 185.864.000 0 0 16.866.824.700 17.944.324.850 1.634.124.000 0 0 19.578.448.850 2.711.624.150 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.263.000 0 0 0 16.263.000 16.263.000 0 0 0 16.263.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.260.000 0 0 0 11.260.000 11.260.000 0 0 0 11.260.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.095.000 0 0 0 3.095.000 3.095.000 0 0 0 3.095.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.908.000 0 0 0 1.908.000 1.908.000 0 0 0 1.908.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 49.484.000 0 0 0 49.484.000 49.484.000 0 0 0 49.484.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.040.000 0 0 0 47.040.000 47.040.000 0 0 0 47.040.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 972.000 0 0 0 972.000 972.000 0 0 0 972.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.472.000 0 0 0 1.472.000 1.472.000 0 0 0 1.472.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000 56.000.000 0 0 0 56.000.000 (14.000.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 60.000.000 0 0 0 60.000.000 46.000.000 0 0 0 46.000.000 (14.000.000) 139 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.363.904.000 0 0 0 1.363.904.000 1.562.986.000 0 0 0 1.562.986.000 199.082.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 61.997.000 0 0 0 61.997.000 61.997.000 0 0 0 61.997.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 165.238.000 0 0 0 165.238.000 165.238.000 0 0 0 165.238.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 233.313.000 0 0 0 233.313.000 186.913.000 0 0 0 186.913.000 (46.400.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.322.000 0 0 0 150.322.000 156.072.000 0 0 0 156.072.000 5.750.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 46.320.000 0 0 0 46.320.000 46.320.000 0 0 0 46.320.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 506.504.000 0 0 0 506.504.000 711.236.000 0 0 0 711.236.000 204.732.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 200.210.000 0 0 0 200.210.000 235.210.000 0 0 0 235.210.000 35.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 161.864.000 0 0 161.864.000 0 1.634.124.000 0 0 1.634.124.000 1.472.260.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 0 900.000.000 0 0 900.000.000 900.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 549.567.000 0 0 549.567.000 549.567.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 67.162.000 0 0 67.162.000 0 89.855.000 0 0 89.855.000 22.693.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 94.702.000 0 0 94.702.000 0 94.702.000 0 0 94.702.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.796.310.400 0 0 0 4.796.310.400 4.931.097.900 0 0 0 4.931.097.900 134.787.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.450.000 0 0 0 9.450.000 9.450.000 0 0 0 9.450.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.722.285.000 0 0 0 2.722.285.000 2.852.572.500 0 0 0 2.852.572.500 130.287.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 181.800.000 0 0 0 181.800.000 186.300.000 0 0 0 186.300.000 4.500.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.882.775.400 0 0 0 1.882.775.400 1.882.775.400 0 0 0 1.882.775.400 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.216.120.000 0 0 0 3.216.120.000 3.284.120.000 0 0 0 3.284.120.000 68.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 421.218.000 0 0 0 421.218.000 421.218.000 0 0 0 421.218.000 0 140 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 949.420.000 0 0 0 949.420.000 969.420.000 0 0 0 969.420.000 20.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 257.320.000 0 0 0 257.320.000 305.320.000 0 0 0 305.320.000 48.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.465.062.000 0 0 0 1.465.062.000 1.465.062.000 0 0 0 1.465.062.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 123.100.000 0 0 0 123.100.000 123.100.000 0 0 0 123.100.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.068.542.300 0 0 0 3.068.542.300 3.188.504.450 0 0 0 3.188.504.450 119.962.150 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.068.542.300 0 0 0 3.068.542.300 3.188.504.450 0 0 0 3.188.504.450 119.962.150 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 793.340.000 0 0 0 793.340.000 1.142.382.500 0 0 0 1.142.382.500 349.042.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.13 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 49.030.000 0 0 0 49.030.000 49.030.000 0 0 0 49.030.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.13 03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 744.310.000 0 0 0 744.310.000 1.093.352.500 0 0 0 1.093.352.500 349.042.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.14 Fasilitasi Keprotokolan 3.306.997.000 24.000.000 0 0 3.330.997.000 3.713.487.000 0 0 0 3.713.487.000 382.490.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.14 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.334.862.000 24.000.000 0 0 1.358.862.000 1.718.602.000 0 0 0 1.718.602.000 359.740.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.14 02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.524.535.000 0 0 0 1.524.535.000 1.547.285.000 0 0 0 1.547.285.000 22.750.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 01 1.14 03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 447.600.000 0 0 0 447.600.000 447.600.000 0 0 0 447.600.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY 3.215.652.000 210.500.000 0 0 3.426.152.000 3.128.401.000 229.900.000 0 0 3.358.301.000 (67.851.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 11 1.01 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 3.215.652.000 210.500.000 0 0 3.426.152.000 3.128.401.000 229.900.000 0 0 3.358.301.000 (67.851.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 11 1.01 03 Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2.480.093.000 10.500.000 0 0 2.490.593.000 2.112.242.000 10.500.000 0 0 2.122.742.000 (367.851.000) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0007 11 1.01 04 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 735.559.000 200.000.000 0 0 935.559.000 1.016.159.000 219.400.000 0 0 1.235.559.000 300.000.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 5.431.989.000 86.664.000 0 0 5.518.653.000 5.653.831.500 86.664.000 0 0 5.740.495.500 221.842.500 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 589.512.000 86.664.000 0 0 676.176.000 650.212.000 86.664.000 0 0 736.876.000 60.700.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.260.000 0 0 0 43.260.000 43.260.000 0 0 0 43.260.000 0 141 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 32.660.000 0 0 0 32.660.000 32.660.000 0 0 0 32.660.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 10.600.000 0 0 0 10.600.000 10.600.000 0 0 0 10.600.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.606.000 0 0 0 32.606.000 32.606.000 0 0 0 32.606.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.606.000 0 0 0 32.606.000 32.606.000 0 0 0 32.606.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 376.201.000 0 0 0 376.201.000 436.571.000 0 0 0 436.571.000 60.370.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 316.201.000 0 0 0 316.201.000 376.571.000 0 0 0 376.571.000 60.370.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 86.664.000 0 0 86.664.000 0 86.664.000 0 0 86.664.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 86.664.000 0 0 86.664.000 0 86.664.000 0 0 86.664.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.666.000 0 0 0 36.666.000 36.996.000 0 0 0 36.996.000 330.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.666.000 0 0 0 36.666.000 36.996.000 0 0 0 36.996.000 330.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89.379.000 0 0 0 89.379.000 89.379.000 0 0 0 89.379.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 74.039.000 0 0 0 74.039.000 74.039.000 0 0 0 74.039.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.340.000 0 0 0 15.340.000 15.340.000 0 0 0 15.340.000 0 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.279.080.000 0 0 0 4.279.080.000 4.481.660.000 0 0 0 4.481.660.000 202.580.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 324.551.000 0 0 0 324.551.000 338.831.000 0 0 0 338.831.000 14.280.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 1.02 03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 324.551.000 0 0 0 324.551.000 338.831.000 0 0 0 338.831.000 14.280.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 3.954.529.000 0 0 0 3.954.529.000 4.142.829.000 0 0 0 4.142.829.000 188.300.000 142 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 04 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 3.954.529.000 0 0 0 3.954.529.000 4.142.829.000 0 0 0 4.142.829.000 188.300.000 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 563.397.000 0 0 0 563.397.000 521.959.500 0 0 0 521.959.500 (41.437.500) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 563.397.000 0 0 0 563.397.000 521.959.500 0 0 0 521.959.500 (41.437.500) 4 01 4.01.2.10.1.03.01.0008 08 1.02 03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 563.397.000 0 0 0 563.397.000 521.959.500 0 0 0 521.959.500 (41.437.500) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 67.451.484.281 0 0 0 67.451.484.281 63.940.755.596 0 0 0 63.940.755.596 (3.510.728.685) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 67.451.484.281 0 0 0 67.451.484.281 63.940.755.596 0 0 0 63.940.755.596 (3.510.728.685) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.548.000 0 0 0 6.548.000 6.548.000 0 0 0 6.548.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.181.000 0 0 0 1.181.000 1.181.000 0 0 0 1.181.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.367.000 0 0 0 5.367.000 5.367.000 0 0 0 5.367.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 64.488.180.202 0 0 0 64.488.180.202 60.978.592.492 0 0 0 60.978.592.492 (3.509.587.710) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 64.474.990.202 0 0 0 64.474.990.202 60.965.402.492 0 0 0 60.965.402.492 (3.509.587.710) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.820.000 0 0 0 5.820.000 5.820.000 0 0 0 5.820.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.186.000 0 0 0 1.186.000 1.186.000 0 0 0 1.186.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6.184.000 0 0 0 6.184.000 6.184.000 0 0 0 6.184.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.710.871.000 0 0 0 1.710.871.000 1.710.871.000 0 0 0 1.710.871.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.710.871.000 0 0 0 1.710.871.000 1.710.871.000 0 0 0 1.710.871.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 238.500.079 0 0 0 238.500.079 237.359.104 0 0 0 237.359.104 (1.140.975) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 238.500.079 0 0 0 238.500.079 237.359.104 0 0 0 237.359.104 (1.140.975) 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.007.385.000 0 0 0 1.007.385.000 1.007.385.000 0 0 0 1.007.385.000 0 143 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 745.455.000 0 0 0 745.455.000 745.455.000 0 0 0 745.455.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 212.930.000 0 0 0 212.930.000 212.930.000 0 0 0 212.930.000 0 4 01 4.01.2.22.2.10.01.0000 01 1.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 49.000.000 0 0 0 49.000.000 49.000.000 0 0 0 49.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 2.101.873.000 0 0 0 2.101.873.000 2.679.743.000 0 0 0 2.679.743.000 577.870.000 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY 2.101.873.000 0 0 0 2.101.873.000 2.679.743.000 0 0 0 2.679.743.000 577.870.000 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 11 1.01 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2.101.873.000 0 0 0 2.101.873.000 2.679.743.000 0 0 0 2.679.743.000 577.870.000 4 01 4.02.0.00.0.00.01.0000 11 1.01 02 Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2.101.873.000 0 0 0 2.101.873.000 2.679.743.000 0 0 0 2.679.743.000 577.870.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 816.506.000 0 0 0 816.506.000 701.830.200 0 0 0 701.830.200 (114.675.800) 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY 816.506.000 0 0 0 816.506.000 701.830.200 0 0 0 701.830.200 (114.675.800) 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 11 1.01 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 816.506.000 0 0 0 816.506.000 701.830.200 0 0 0 701.830.200 (114.675.800) 4 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 11 1.01 02 Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 816.506.000 0 0 0 816.506.000 701.830.200 0 0 0 701.830.200 (114.675.800) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.614.004.000 0 0 0 1.614.004.000 1.082.710.000 0 0 0 1.082.710.000 (531.294.000) 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 1.614.004.000 0 0 0 1.614.004.000 1.082.710.000 0 0 0 1.082.710.000 (531.294.000) 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 296.729.000 0 0 0 296.729.000 361.729.000 0 0 0 361.729.000 65.000.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 296.729.000 0 0 0 296.729.000 361.729.000 0 0 0 361.729.000 65.000.000 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan 1.317.275.000 0 0 0 1.317.275.000 720.981.000 0 0 0 720.981.000 (596.294.000) 4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 01 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur 1.317.275.000 0 0 0 1.317.275.000 720.981.000 0 0 0 720.981.000 (596.294.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.073.473.000 0 0 0 2.073.473.000 1.980.245.000 0 0 0 1.980.245.000 (93.228.000) 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 2.073.473.000 0 0 0 2.073.473.000 1.980.245.000 0 0 0 1.980.245.000 (93.228.000) 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan 2.073.473.000 0 0 0 2.073.473.000 1.980.245.000 0 0 0 1.980.245.000 (93.228.000) 144 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 01 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur 2.073.473.000 0 0 0 2.073.473.000 1.980.245.000 0 0 0 1.980.245.000 (93.228.000) 9 02 9.02.4.01.1.03.01.0000 PANIRADYA KAISTIMEWAN 23.529.605.772 2.400.336.000 0 0 25.929.941.772 24.814.838.758 2.605.723.522 0 0 27.420.562.280 1.490.620.508 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 7.354.232.072 336.000 0 0 7.354.568.072 6.956.194.806 336.000 0 0 6.956.530.806 (398.037.266) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.670.000 0 0 0 16.670.000 16.670.000 0 0 0 16.670.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.302.500 0 0 0 7.302.500 7.302.500 0 0 0 7.302.500 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 6.337.500 0 0 0 6.337.500 6.337.500 0 0 0 6.337.500 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.030.000 0 0 0 3.030.000 3.030.000 0 0 0 3.030.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.913.112.022 0 0 0 6.913.112.022 6.515.074.756 0 0 0 6.515.074.756 (398.037.266) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.871.427.022 0 0 0 6.871.427.022 6.473.389.756 0 0 0 6.473.389.756 (398.037.266) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36.420.000 0 0 0 36.420.000 36.420.000 0 0 0 36.420.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.300.000 0 0 0 1.300.000 1.300.000 0 0 0 1.300.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.965.000 0 0 0 3.965.000 3.965.000 0 0 0 3.965.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000 0 0 0 9.600.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000 0 0 0 9.600.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 179.381.250 336.000 0 0 179.717.250 179.381.250 336.000 0 0 179.717.250 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.374.000 0 0 0 3.374.000 3.374.000 0 0 0 3.374.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.288.000 0 0 0 13.288.000 13.288.000 0 0 0 13.288.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.170.000 0 0 0 6.170.000 6.170.000 0 0 0 6.170.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.111.250 0 0 0 17.111.250 17.111.250 0 0 0 17.111.250 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.084.000 336.000 0 0 9.420.000 9.084.000 336.000 0 0 9.420.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130.354.000 0 0 0 130.354.000 130.354.000 0 0 0 130.354.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 145 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 225.468.800 0 0 0 225.468.800 225.468.800 0 0 0 225.468.800 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.300.500 0 0 0 29.300.500 34.800.500 0 0 0 34.800.500 5.500.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 182.868.300 0 0 0 182.868.300 177.368.300 0 0 0 177.368.300 (5.500.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.300.000 0 0 0 13.300.000 13.300.000 0 0 0 13.300.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 16.175.373.700 2.400.000.000 0 0 18.575.373.700 17.858.643.952 2.605.387.522 0 0 20.464.031.474 1.888.657.774 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 882.539.700 0 0 0 882.539.700 1.117.320.500 0 0 0 1.117.320.500 234.780.800 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 480.313.000 0 0 0 480.313.000 729.185.000 0 0 0 729.185.000 248.872.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 402.226.700 0 0 0 402.226.700 388.135.500 0 0 0 388.135.500 (14.091.200) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan 820.628.000 0 0 0 820.628.000 1.182.807.880 0 0 0 1.182.807.880 362.179.880 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan 438.584.000 0 0 0 438.584.000 802.550.000 0 0 0 802.550.000 363.966.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 382.044.000 0 0 0 382.044.000 380.257.880 0 0 0 380.257.880 (1.786.120) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 1.921.913.000 0 0 0 1.921.913.000 1.728.361.000 0 0 0 1.728.361.000 (193.552.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 1.047.167.000 0 0 0 1.047.167.000 994.452.000 0 0 0 994.452.000 (52.715.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 874.746.000 0 0 0 874.746.000 733.909.000 0 0 0 733.909.000 (140.837.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 4.178.293.000 0 0 0 4.178.293.000 4.705.713.322 0 0 0 4.705.713.322 527.420.322 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 2.044.549.000 0 0 0 2.044.549.000 2.571.969.322 0 0 0 2.571.969.322 527.420.322 146 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY 2.133.744.000 0 0 0 2.133.744.000 2.133.744.000 0 0 0 2.133.744.000 0 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan 0 2.400.000.000 0 0 2.400.000.000 482.505.250 2.605.387.522 0 0 3.087.892.772 687.892.772 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan 0 2.400.000.000 0 0 2.400.000.000 482.505.250 2.605.387.522 0 0 3.087.892.772 687.892.772 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.08 Peningkatan Pelayanan Parampara Praja 1.422.000.000 0 0 0 1.422.000.000 711.936.000 0 0 0 711.936.000 (710.064.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.08 01 Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan 1.422.000.000 0 0 0 1.422.000.000 711.936.000 0 0 0 711.936.000 (710.064.000) 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan 6.950.000.000 0 0 0 6.950.000.000 7.930.000.000 0 0 0 7.930.000.000 980.000.000 4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.09 02 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 6.950.000.000 0 0 0 6.950.000.000 7.930.000.000 0 0 0 7.930.000.000 980.000.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 128.424.298.764 1.124.057.000 0 0 129.548.355.764 134.371.396.336 1.127.168.000 0 0 135.498.564.336 5.950.208.572 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 128.424.298.764 1.124.057.000 0 0 129.548.355.764 134.371.396.336 1.127.168.000 0 0 135.498.564.336 5.950.208.572 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 64.434.473.514 1.124.057.000 0 0 65.558.530.514 63.429.810.336 1.127.168.000 0 0 64.556.978.336 (1.001.552.178) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.800.000 0 0 0 79.800.000 78.250.000 0 0 0 78.250.000 (1.550.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 41.352.000 0 0 0 41.352.000 39.802.000 0 0 0 39.802.000 (1.550.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.448.000 0 0 0 38.448.000 38.448.000 0 0 0 38.448.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.816.036.759 0 0 0 10.816.036.759 9.847.120.893 0 0 0 9.847.120.893 (968.915.866) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.699.486.259 0 0 0 10.699.486.259 9.734.090.393 0 0 0 9.734.090.393 (965.395.866) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.920.000 0 0 0 58.920.000 55.400.000 0 0 0 55.400.000 (3.520.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 28.000.000 0 0 0 28.000.000 28.000.000 0 0 0 28.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 29.630.500 0 0 0 29.630.500 29.630.500 0 0 0 29.630.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.400.000 0 0 0 20.400.000 20.400.000 0 0 0 20.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.400.000 0 0 0 20.400.000 20.400.000 0 0 0 20.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.431.119.000 0 0 0 1.431.119.000 1.463.051.000 0 0 0 1.463.051.000 31.932.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 32.003.000 0 0 0 32.003.000 32.003.000 0 0 0 32.003.000 0 147 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 294.681.000 0 0 0 294.681.000 339.981.000 0 0 0 339.981.000 45.300.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 125.418.000 0 0 0 125.418.000 125.418.000 0 0 0 125.418.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 979.017.000 0 0 0 979.017.000 965.649.000 0 0 0 965.649.000 (13.368.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.304.582.000 1.123.600.000 0 0 2.428.182.000 1.308.182.000 1.126.711.000 0 0 2.434.893.000 6.711.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 977.290.000 0 0 977.290.000 0 977.290.000 0 0 977.290.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 91.650.000 0 0 91.650.000 3.600.000 94.761.000 0 0 98.361.000 6.711.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.304.582.000 0 0 0 1.304.582.000 1.304.582.000 0 0 0 1.304.582.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 54.660.000 0 0 54.660.000 0 54.660.000 0 0 54.660.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.112.998.800 0 0 0 3.112.998.800 3.035.492.300 0 0 0 3.035.492.300 (77.506.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.086.926.000 0 0 0 1.086.926.000 1.217.919.500 0 0 0 1.217.919.500 130.993.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.026.072.800 0 0 0 2.026.072.800 1.817.572.800 0 0 0 1.817.572.800 (208.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.868.015.542 0 0 0 1.868.015.542 2.084.118.803 0 0 0 2.084.118.803 216.103.261 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 334.086.400 0 0 0 334.086.400 368.023.900 0 0 0 368.023.900 33.937.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 650.486.500 0 0 0 650.486.500 669.846.500 0 0 0 669.846.500 19.360.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 283.915.000 0 0 0 283.915.000 216.915.000 0 0 0 216.915.000 (67.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 599.527.642 0 0 0 599.527.642 829.333.403 0 0 0 829.333.403 229.805.761 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 41.675.991.413 457.000 0 0 41.676.448.413 41.708.865.340 457.000 0 0 41.709.322.340 32.873.927 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 40.938.231.413 0 0 0 40.938.231.413 40.967.225.340 0 0 0 40.967.225.340 28.993.927 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 485.448.000 0 0 0 485.448.000 485.448.000 0 0 0 485.448.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 252.312.000 457.000 0 0 252.769.000 256.192.000 457.000 0 0 256.649.000 3.880.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 Layanan Adminstrasi DPRD 4.125.530.000 0 0 0 4.125.530.000 3.884.330.000 0 0 0 3.884.330.000 (241.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 2.569.541.000 0 0 0 2.569.541.000 2.569.541.000 0 0 0 2.569.541.000 0 148 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.555.989.000 0 0 0 1.555.989.000 1.314.789.000 0 0 0 1.314.789.000 (241.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 63.989.825.250 0 0 0 63.989.825.250 70.941.586.000 0 0 0 70.941.586.000 6.951.760.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 12.145.121.000 0 0 0 12.145.121.000 14.527.258.750 0 0 0 14.527.258.750 2.382.137.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2.702.513.500 0 0 0 2.702.513.500 2.635.403.500 0 0 0 2.635.403.500 (67.110.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 Pembahasan Rancangan Perda 6.004.476.000 0 0 0 6.004.476.000 8.517.343.750 0 0 0 8.517.343.750 2.512.867.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 756.112.500 0 0 0 756.112.500 1.031.192.500 0 0 0 1.031.192.500 275.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 2.682.019.000 0 0 0 2.682.019.000 2.343.319.000 0 0 0 2.343.319.000 (338.700.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 2.161.867.500 0 0 0 2.161.867.500 1.666.523.500 0 0 0 1.666.523.500 (495.344.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 428.592.000 0 0 0 428.592.000 337.288.000 0 0 0 337.288.000 (91.304.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 105.262.000 0 0 0 105.262.000 55.542.000 0 0 0 55.542.000 (49.720.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pembahasan APBD 590.877.000 0 0 0 590.877.000 590.877.000 0 0 0 590.877.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pembahasan Perubahan APBD 435.791.000 0 0 0 435.791.000 358.093.000 0 0 0 358.093.000 (77.698.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pembahasan Laporan Semester 47.420.500 0 0 0 47.420.500 7.985.500 0 0 0 7.985.500 (39.435.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 553.925.000 0 0 0 553.925.000 316.738.000 0 0 0 316.738.000 (237.187.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 948.120.000 0 0 0 948.120.000 1.152.884.000 0 0 0 1.152.884.000 204.764.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 234.375.000 0 0 0 234.375.000 439.139.000 0 0 0 439.139.000 204.764.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 237.915.000 0 0 0 237.915.000 237.915.000 0 0 0 237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 237.915.000 0 0 0 237.915.000 237.915.000 0 0 0 237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 237.915.000 0 0 0 237.915.000 237.915.000 0 0 0 237.915.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 18.849.352.500 0 0 0 18.849.352.500 20.980.361.250 0 0 0 20.980.361.250 2.131.008.750 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 02 Bimbingan Teknis DPRD 2.221.939.000 0 0 0 2.221.939.000 3.545.831.000 0 0 0 3.545.831.000 1.323.892.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 7.352.636.000 0 0 0 7.352.636.000 8.961.996.000 0 0 0 8.961.996.000 1.609.360.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 1.446.526.000 0 0 0 1.446.526.000 1.206.526.000 0 0 0 1.206.526.000 (240.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 799.559.000 0 0 0 799.559.000 793.265.000 0 0 0 793.265.000 (6.294.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 5.377.463.500 0 0 0 5.377.463.500 5.030.592.250 0 0 0 5.030.592.250 (346.871.250) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 1.651.229.000 0 0 0 1.651.229.000 1.442.151.000 0 0 0 1.442.151.000 (209.078.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6.882.849.500 0 0 0 6.882.849.500 6.838.849.500 0 0 0 6.838.849.500 (44.000.000) 149 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 191.037.000 0 0 0 191.037.000 191.037.000 0 0 0 191.037.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 03 Pelaksanaan Reses 6.691.812.500 0 0 0 6.691.812.500 6.647.812.500 0 0 0 6.647.812.500 (44.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 763.899.000 0 0 0 763.899.000 712.981.000 0 0 0 712.981.000 (50.918.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 763.899.000 0 0 0 763.899.000 712.981.000 0 0 0 712.981.000 (50.918.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 Fasilitasi Tugas DPRD 22.238.615.750 0 0 0 22.238.615.750 25.062.728.000 0 0 0 25.062.728.000 2.824.112.250 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 17.989.938.500 0 0 0 17.989.938.500 19.782.296.750 0 0 0 19.782.296.750 1.792.358.250 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 27.726.000 0 0 0 27.726.000 27.726.000 0 0 0 27.726.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 4.220.951.250 0 0 0 4.220.951.250 5.252.705.250 0 0 0 5.252.705.250 1.031.754.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 209.651.308.466 3.392.198.360 94.764.494.559 1.275.350.089.983 1.583.158.091.368 207.369.759.800 6.594.011.310 46.582.052.344 1.273.555.511.778 1.534.101.335.232 (49.056.756.136) 5 01 PERENCANAAN 25.520.519.408 27.771.000 0 0 25.548.290.408 26.034.599.682 891.054.000 0 0 26.925.653.682 1.377.363.274 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 25.520.519.408 27.771.000 0 0 25.548.290.408 26.034.599.682 891.054.000 0 0 26.925.653.682 1.377.363.274 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.404.842.158 27.771.000 0 0 19.432.613.158 19.434.388.432 891.054.000 0 0 20.325.442.432 892.829.274 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.763.500 0 0 0 76.763.500 76.763.500 0 0 0 76.763.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.721.000 0 0 0 22.721.000 22.721.000 0 0 0 22.721.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 25.043.500 0 0 0 25.043.500 25.043.500 0 0 0 25.043.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.999.000 0 0 0 28.999.000 28.999.000 0 0 0 28.999.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.524.254.308 0 0 0 17.524.254.308 17.349.327.582 0 0 0 17.349.327.582 (174.926.726) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.455.954.308 0 0 0 17.455.954.308 17.281.027.582 0 0 0 17.281.027.582 (174.926.726) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 34.900.000 0 0 0 34.900.000 34.900.000 0 0 0 34.900.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.134.000 0 0 0 7.134.000 7.134.000 0 0 0 7.134.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 22.966.000 0 0 0 22.966.000 22.966.000 0 0 0 22.966.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 95.714.000 0 0 0 95.714.000 95.714.000 0 0 0 95.714.000 0 150 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 95.714.000 0 0 0 95.714.000 95.714.000 0 0 0 95.714.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 880.779.150 0 0 0 880.779.150 952.245.250 0 0 0 952.245.250 71.466.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.620.000 0 0 0 13.620.000 13.620.000 0 0 0 13.620.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.412.500 0 0 0 50.412.500 50.412.500 0 0 0 50.412.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 43.774.000 0 0 0 43.774.000 43.774.000 0 0 0 43.774.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49.715.250 0 0 0 49.715.250 49.715.250 0 0 0 49.715.250 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.800.000 0 0 0 7.800.000 7.800.000 0 0 0 7.800.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 629.654.000 0 0 0 629.654.000 701.120.100 0 0 0 701.120.100 71.466.100 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 85.803.400 0 0 0 85.803.400 85.803.400 0 0 0 85.803.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 27.771.000 0 0 27.771.000 834.000 891.054.000 0 0 891.888.000 864.117.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 0 636.290.000 0 0 636.290.000 636.290.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 9.760.000 0 0 9.760.000 0 9.760.000 0 0 9.760.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 18.011.000 0 0 18.011.000 834.000 245.004.000 0 0 245.838.000 227.827.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 357.044.400 0 0 0 357.044.400 357.044.400 0 0 0 357.044.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.982.400 0 0 0 40.982.400 40.982.400 0 0 0 40.982.400 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.960.000 0 0 0 39.960.000 39.960.000 0 0 0 39.960.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 270.102.000 0 0 0 270.102.000 270.102.000 0 0 0 270.102.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 458.886.800 0 0 0 458.886.800 591.059.700 0 0 0 591.059.700 132.172.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.019.000 0 0 0 31.019.000 31.014.000 0 0 0 31.014.000 (5.000) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 224.465.000 0 0 0 224.465.000 224.457.000 0 0 0 224.457.000 (8.000) 151 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 10.148.000 0 0 0 10.148.000 10.148.000 0 0 0 10.148.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 14.595.000 0 0 0 14.595.000 14.595.000 0 0 0 14.595.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.850.000 0 0 0 43.850.000 65.849.900 0 0 0 65.849.900 21.999.900 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 99.690.800 0 0 0 99.690.800 209.876.800 0 0 0 209.876.800 110.186.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.119.000 0 0 0 35.119.000 35.119.000 0 0 0 35.119.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 4.415.844.750 0 0 0 4.415.844.750 4.900.378.750 0 0 0 4.900.378.750 484.534.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.562.376.250 0 0 0 2.562.376.250 3.046.910.250 0 0 0 3.046.910.250 484.534.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 125.019.000 0 0 0 125.019.000 125.019.000 0 0 0 125.019.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 2.437.357.250 0 0 0 2.437.357.250 2.921.891.250 0 0 0 2.921.891.250 484.534.000 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.853.468.500 0 0 0 1.853.468.500 1.853.468.500 0 0 0 1.853.468.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi 46.825.000 0 0 0 46.825.000 46.825.000 0 0 0 46.825.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1.748.488.500 0 0 0 1.748.488.500 1.748.488.500 0 0 0 1.748.488.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 58.155.000 0 0 0 58.155.000 58.155.000 0 0 0 58.155.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.699.832.500 0 0 0 1.699.832.500 1.699.832.500 0 0 0 1.699.832.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1.257.354.500 0 0 0 1.257.354.500 1.257.354.500 0 0 0 1.257.354.500 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 203.020.000 0 0 0 203.020.000 203.020.000 0 0 0 203.020.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 72.174.500 0 0 0 72.174.500 72.174.500 0 0 0 72.174.500 0 152 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 185.960.000 0 0 0 185.960.000 185.960.000 0 0 0 185.960.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 796.200.000 0 0 0 796.200.000 796.200.000 0 0 0 796.200.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 216.722.000 0 0 0 216.722.000 216.722.000 0 0 0 216.722.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 139.538.000 0 0 0 139.538.000 139.538.000 0 0 0 139.538.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 77.184.000 0 0 0 77.184.000 77.184.000 0 0 0 77.184.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 225.756.000 0 0 0 225.756.000 225.756.000 0 0 0 225.756.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 39.000.000 0 0 0 39.000.000 39.000.000 0 0 0 39.000.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 19.976.000 0 0 0 19.976.000 19.976.000 0 0 0 19.976.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 155.899.000 0 0 0 155.899.000 155.899.000 0 0 0 155.899.000 0 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 10.881.000 0 0 0 10.881.000 10.881.000 0 0 0 10.881.000 0 5 02 KEUANGAN 118.000.203.561 3.238.526.360 94.764.494.559 1.275.350.089.983 1.491.353.314.463 116.715.758.704 4.617.323.710 46.582.052.344 1.273.555.511.778 1.441.470.646.536 (49.882.667.927) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 98.902.694.111 348.814.360 94.764.494.559 1.275.350.089.983 1.469.366.093.013 96.940.500.518 1.117.410.610 46.582.052.344 1.273.555.511.778 1.418.195.475.250 (51.170.617.763) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84.780.590.611 166.536.360 0 0 84.947.126.971 83.202.117.018 1.003.132.610 0 0 84.205.249.628 (741.877.343) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84.568.000 0 0 0 84.568.000 75.118.000 0 0 0 75.118.000 (9.450.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.538.000 0 0 0 25.538.000 23.138.000 0 0 0 23.138.000 (2.400.000) 153 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 38.623.000 0 0 0 38.623.000 33.973.000 0 0 0 33.973.000 (4.650.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.407.000 0 0 0 20.407.000 18.007.000 0 0 0 18.007.000 (2.400.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 81.816.525.019 0 0 0 81.816.525.019 80.155.366.833 0 0 0 80.155.366.833 (1.661.158.186) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 81.727.189.019 0 0 0 81.727.189.019 80.066.030.833 0 0 0 80.066.030.833 (1.661.158.186) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 61.380.000 0 0 0 61.380.000 61.380.000 0 0 0 61.380.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16.715.500 0 0 0 16.715.500 16.715.500 0 0 0 16.715.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11.240.500 0 0 0 11.240.500 11.240.500 0 0 0 11.240.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 33.600.000 0 0 0 33.600.000 33.600.000 0 0 0 33.600.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 33.600.000 0 0 0 33.600.000 33.600.000 0 0 0 33.600.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 963.359.000 0 0 0 963.359.000 972.809.000 0 0 0 972.809.000 9.450.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.266.000 0 0 0 15.266.000 15.266.000 0 0 0 15.266.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 152.793.000 0 0 0 152.793.000 152.793.000 0 0 0 152.793.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 69.024.000 0 0 0 69.024.000 69.024.000 0 0 0 69.024.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 248.198.000 0 0 0 248.198.000 218.198.000 0 0 0 218.198.000 (30.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.820.000 0 0 0 8.820.000 8.820.000 0 0 0 8.820.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 355.244.000 0 0 0 355.244.000 399.344.000 0 0 0 399.344.000 44.100.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 54.386.000 0 0 0 54.386.000 54.386.000 0 0 0 54.386.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 59.628.000 0 0 0 59.628.000 54.978.000 0 0 0 54.978.000 (4.650.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 166.536.360 0 0 166.536.360 0 1.003.132.610 0 0 1.003.132.610 836.596.250 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 0 636.290.000 0 0 636.290.000 636.290.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 166.536.360 0 0 166.536.360 0 366.842.610 0 0 366.842.610 200.306.250 154 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.275.098.096 0 0 0 1.275.098.096 1.357.782.696 0 0 0 1.357.782.696 82.684.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.157.000 0 0 0 23.157.000 23.157.000 0 0 0 23.157.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 770.961.896 0 0 0 770.961.896 853.646.496 0 0 0 853.646.496 82.684.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56.760.000 0 0 0 56.760.000 56.760.000 0 0 0 56.760.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 424.219.200 0 0 0 424.219.200 424.219.200 0 0 0 424.219.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 607.440.496 0 0 0 607.440.496 607.440.489 0 0 0 607.440.489 (7) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 9.590.000 0 0 0 9.590.000 9.590.000 0 0 0 9.590.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 240.670.496 0 0 0 240.670.496 240.670.489 0 0 0 240.670.489 (7) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 157.180.000 0 0 0 157.180.000 157.180.000 0 0 0 157.180.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 6.875.999.000 18.278.000 94.764.494.559 1.275.350.089.983 1.377.008.861.542 6.661.775.000 18.278.000 46.582.052.344 1.273.555.511.778 1.326.817.617.122 (50.191.244.420) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 3.894.220.000 0 0 0 3.894.220.000 3.724.996.000 0 0 0 3.724.996.000 (169.224.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 405.695.000 0 0 0 405.695.000 357.190.000 0 0 0 357.190.000 (48.505.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 403.144.000 0 0 0 403.144.000 357.190.000 0 0 0 357.190.000 (45.954.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 42.851.750 0 0 0 42.851.750 26.793.000 0 0 0 26.793.000 (16.058.750) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 37.396.750 0 0 0 37.396.750 29.368.000 0 0 0 29.368.000 (8.028.750) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD 670.859.000 0 0 0 670.859.000 644.299.000 0 0 0 644.299.000 (26.560.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 1.047.303.500 0 0 0 1.047.303.500 1.160.543.000 0 0 0 1.160.543.000 113.239.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 1.152.660.000 0 0 0 1.152.660.000 1.015.303.000 0 0 0 1.015.303.000 (137.357.000) 155 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 134.310.000 0 0 0 134.310.000 134.310.000 0 0 0 134.310.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 513.534.000 0 0 0 513.534.000 513.534.000 0 0 0 513.534.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 168.625.000 0 0 0 168.625.000 168.625.000 0 0 0 168.625.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 167.240.000 0 0 0 167.240.000 167.240.000 0 0 0 167.240.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 172.605.000 0 0 0 172.605.000 172.605.000 0 0 0 172.605.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 5.064.000 0 0 0 5.064.000 5.064.000 0 0 0 5.064.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 458.088.000 0 0 0 458.088.000 338.088.000 0 0 0 338.088.000 (120.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 118.090.000 0 0 0 118.090.000 98.090.000 0 0 0 98.090.000 (20.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 339.998.000 0 0 0 339.998.000 239.998.000 0 0 0 239.998.000 (100.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 799.128.500 18.278.000 0 0 817.406.500 874.128.500 18.278.000 0 0 892.406.500 75.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 115.643.000 0 0 0 115.643.000 115.643.000 0 0 0 115.643.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 23.495.000 0 0 0 23.495.000 23.495.000 0 0 0 23.495.000 0 156 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 424.305.750 0 0 0 424.305.750 424.305.750 0 0 0 424.305.750 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.975.000 0 0 0 4.975.000 4.975.000 0 0 0 4.975.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 8.871.000 0 0 0 8.871.000 8.871.000 0 0 0 8.871.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 139.803.250 18.278.000 0 0 158.081.250 214.803.250 18.278.000 0 0 233.081.250 75.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 48.419.000 0 0 0 48.419.000 48.419.000 0 0 0 48.419.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 33.616.500 0 0 0 33.616.500 33.616.500 0 0 0 33.616.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.211.028.500 0 94.764.494.559 1.275.350.089.983 1.371.325.613.042 1.211.028.500 0 46.582.052.344 1.273.555.511.778 1.321.348.592.622 (49.977.020.420) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah 1.211.028.500 0 0 0 1.211.028.500 1.211.028.500 0 0 0 1.211.028.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0 0 0 531.908.734.594 531.908.734.594 0 0 0 475.888.278.099 475.888.278.099 (56.020.456.495) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 94.764.494.559 0 94.764.494.559 0 0 46.582.052.344 0 46.582.052.344 (48.182.442.215) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi 0 0 0 743.441.355.389 743.441.355.389 0 0 0 797.667.233.679 797.667.233.679 54.225.878.290 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.698.625.500 100.000.000 0 0 4.798.625.500 4.495.127.500 50.000.000 0 0 4.545.127.500 (253.498.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.698.625.500 100.000.000 0 0 4.798.625.500 4.495.127.500 50.000.000 0 0 4.545.127.500 (253.498.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 01 Penyusunan Standar Harga 332.640.000 0 0 0 332.640.000 382.640.000 0 0 0 382.640.000 50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 26.211.000 0 0 0 26.211.000 76.211.000 0 0 0 76.211.000 50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 233.362.000 50.000.000 0 0 283.362.000 233.362.000 0 0 0 233.362.000 (50.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 2.763.489.500 50.000.000 0 0 2.813.489.500 2.933.439.500 50.000.000 0 0 2.983.439.500 169.950.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 1.099.510.000 0 0 0 1.099.510.000 576.062.000 0 0 0 576.062.000 (523.448.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 243.413.000 0 0 0 243.413.000 293.413.000 0 0 0 293.413.000 50.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.547.479.000 64.000.000 0 0 2.611.479.000 2.581.481.000 46.000.000 0 0 2.627.481.000 16.002.000 157 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.547.479.000 64.000.000 0 0 2.611.479.000 2.581.481.000 46.000.000 0 0 2.627.481.000 16.002.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 1.867.023.000 64.000.000 0 0 1.931.023.000 1.911.969.000 46.000.000 0 0 1.957.969.000 26.946.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 96.076.000 0 0 0 96.076.000 96.076.000 0 0 0 96.076.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 584.380.000 0 0 0 584.380.000 573.436.000 0 0 0 573.436.000 (10.944.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA 3.067.612.950 249.256.000 0 0 3.316.868.950 3.251.006.886 269.245.600 0 0 3.520.252.486 203.383.536 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.856.439.950 249.256.000 0 0 2.105.695.950 1.869.416.950 269.245.600 0 0 2.138.662.550 32.966.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.120.000 0 0 0 39.120.000 39.120.000 0 0 0 39.120.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.120.000 0 0 0 39.120.000 39.120.000 0 0 0 39.120.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 87.847.000 0 0 0 87.847.000 77.824.000 0 0 0 77.824.000 (10.023.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.167.000 0 0 0 9.167.000 9.167.000 0 0 0 9.167.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.960.000 0 0 0 19.960.000 19.960.000 0 0 0 19.960.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.950.000 0 0 0 21.950.000 11.927.000 0 0 0 11.927.000 (10.023.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.752.000 0 0 0 8.752.000 8.752.000 0 0 0 8.752.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.590.000 0 0 0 9.590.000 9.590.000 0 0 0 9.590.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.120.000 0 0 0 3.120.000 3.120.000 0 0 0 3.120.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.308.000 0 0 0 15.308.000 15.308.000 0 0 0 15.308.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 217.880.000 249.256.000 0 0 467.136.000 240.880.000 269.245.600 0 0 510.125.600 42.989.600 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 25.050.000 0 0 25.050.000 0 25.050.000 0 0 25.050.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 133.600.000 102.739.000 0 0 236.339.000 133.600.000 108.757.800 0 0 242.357.800 6.018.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 84.280.000 0 0 0 84.280.000 107.280.000 0 0 0 107.280.000 23.000.000 158 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 121.467.000 0 0 121.467.000 0 135.437.800 0 0 135.437.800 13.970.800 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.084.174.750 0 0 0 1.084.174.750 1.084.174.750 0 0 0 1.084.174.750 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.570.000 0 0 0 2.570.000 2.570.000 0 0 0 2.570.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 380.305.550 0 0 0 380.305.550 380.305.550 0 0 0 380.305.550 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 76.800.000 0 0 0 76.800.000 76.800.000 0 0 0 76.800.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 624.499.200 0 0 0 624.499.200 624.499.200 0 0 0 624.499.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 412.418.200 0 0 0 412.418.200 412.418.200 0 0 0 412.418.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 86.858.200 0 0 0 86.858.200 86.858.200 0 0 0 86.858.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 214.720.000 0 0 0 214.720.000 214.720.000 0 0 0 214.720.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 110.840.000 0 0 0 110.840.000 110.840.000 0 0 0 110.840.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.211.173.000 0 0 0 1.211.173.000 1.381.589.936 0 0 0 1.381.589.936 170.416.936 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.211.173.000 0 0 0 1.211.173.000 1.381.589.936 0 0 0 1.381.589.936 170.416.936 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 410.975.000 0 0 0 410.975.000 410.975.000 0 0 0 410.975.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0001 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 800.198.000 0 0 0 800.198.000 970.614.936 0 0 0 970.614.936 170.416.936 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL 4.924.891.900 634.742.000 0 0 5.559.633.900 5.016.871.900 829.742.000 0 0 5.846.613.900 286.980.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 3.455.435.900 634.742.000 0 0 4.090.177.900 3.455.435.900 829.742.000 0 0 4.285.177.900 195.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.880.000 0 0 0 32.880.000 32.880.000 0 0 0 32.880.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.880.000 0 0 0 32.880.000 32.880.000 0 0 0 32.880.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 256.943.000 3.000.000 0 0 259.943.000 256.943.000 3.000.000 0 0 259.943.000 0 159 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.750.000 0 0 0 16.750.000 16.750.000 0 0 0 16.750.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 77.429.000 0 0 0 77.429.000 77.429.000 0 0 0 77.429.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 74.206.000 3.000.000 0 0 77.206.000 74.206.000 3.000.000 0 0 77.206.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.690.000 0 0 0 21.690.000 21.690.000 0 0 0 21.690.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.650.000 0 0 0 19.650.000 19.650.000 0 0 0 19.650.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.860.000 0 0 0 7.860.000 7.860.000 0 0 0 7.860.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.358.000 0 0 0 39.358.000 39.358.000 0 0 0 39.358.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000 631.742.000 0 0 731.742.000 100.000.000 631.742.000 0 0 731.742.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 549.442.000 0 0 549.442.000 0 549.442.000 0 0 549.442.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 82.300.000 0 0 82.300.000 0 82.300.000 0 0 82.300.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.109.605.400 0 0 0 2.109.605.400 2.109.605.400 0 0 0 2.109.605.400 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 0 0 0 2.200.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 766.513.800 0 0 0 766.513.800 766.513.800 0 0 0 766.513.800 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 121.910.000 0 0 0 121.910.000 121.910.000 0 0 0 121.910.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.218.981.600 0 0 0 1.218.981.600 1.218.981.600 0 0 0 1.218.981.600 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 944.607.500 0 0 0 944.607.500 944.607.500 195.000.000 0 0 1.139.607.500 195.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.642.500 0 0 0 130.642.500 130.642.500 0 0 0 130.642.500 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 275.000.000 0 0 0 275.000.000 275.000.000 0 0 0 275.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 404.725.000 0 0 0 404.725.000 404.725.000 195.000.000 0 0 599.725.000 195.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 134.240.000 0 0 0 134.240.000 134.240.000 0 0 0 134.240.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.469.456.000 0 0 0 1.469.456.000 1.561.436.000 0 0 0 1.561.436.000 91.980.000 160 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.469.456.000 0 0 0 1.469.456.000 1.561.436.000 0 0 0 1.561.436.000 91.980.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 383.719.000 0 0 0 383.719.000 383.719.000 0 0 0 383.719.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0002 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 1.085.737.000 0 0 0 1.085.737.000 1.177.717.000 0 0 0 1.177.717.000 91.980.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL 2.925.565.200 155.339.000 0 0 3.080.904.200 2.935.049.700 245.626.500 0 0 3.180.676.200 99.772.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.599.193.200 155.339.000 0 0 1.754.532.200 1.570.577.700 245.626.500 0 0 1.816.204.200 61.672.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 33.060.000 0 0 0 33.060.000 33.060.000 0 0 0 33.060.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 33.060.000 0 0 0 33.060.000 33.060.000 0 0 0 33.060.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.320.000 0 0 0 10.320.000 10.320.000 0 0 0 10.320.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.320.000 0 0 0 10.320.000 10.320.000 0 0 0 10.320.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.440.000 0 0 0 113.440.000 113.440.000 0 0 0 113.440.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.680.000 0 0 0 11.680.000 11.680.000 0 0 0 11.680.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.740.000 0 0 0 37.740.000 37.740.000 0 0 0 37.740.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.175.000 0 0 0 16.175.000 16.175.000 0 0 0 16.175.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.600.000 0 0 0 11.600.000 11.600.000 0 0 0 11.600.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.285.000 0 0 0 14.285.000 14.285.000 0 0 0 14.285.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.040.000 0 0 0 8.040.000 8.040.000 0 0 0 8.040.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13.920.000 0 0 0 13.920.000 13.920.000 0 0 0 13.920.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.990.000 155.339.000 0 0 158.329.000 2.990.000 245.626.500 0 0 248.616.500 90.287.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 10.730.000 0 0 10.730.000 0 10.730.000 0 0 10.730.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.990.000 94.609.000 0 0 97.599.000 2.990.000 184.896.500 0 0 187.886.500 90.287.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 909.008.400 0 0 0 909.008.400 880.008.400 0 0 0 880.008.400 (29.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.010.000 0 0 0 3.010.000 3.010.000 0 0 0 3.010.000 0 161 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 406.131.200 0 0 0 406.131.200 377.131.200 0 0 0 377.131.200 (29.000.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.960.000 0 0 0 39.960.000 39.960.000 0 0 0 39.960.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 459.907.200 0 0 0 459.907.200 459.907.200 0 0 0 459.907.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 530.374.800 0 0 0 530.374.800 530.759.300 0 0 0 530.759.300 384.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 140.603.800 0 0 0 140.603.800 140.988.300 0 0 0 140.988.300 384.500 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 214.980.000 0 0 0 214.980.000 214.980.000 0 0 0 214.980.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 142.000.000 0 0 0 142.000.000 142.000.000 0 0 0 142.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32.791.000 0 0 0 32.791.000 32.791.000 0 0 0 32.791.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.326.372.000 0 0 0 1.326.372.000 1.364.472.000 0 0 0 1.364.472.000 38.100.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.326.372.000 0 0 0 1.326.372.000 1.364.472.000 0 0 0 1.364.472.000 38.100.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 371.032.000 0 0 0 371.032.000 384.692.000 0 0 0 384.692.000 13.660.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0003 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 955.340.000 0 0 0 955.340.000 979.780.000 0 0 0 979.780.000 24.440.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO 2.753.573.800 285.027.000 0 0 3.038.600.800 2.989.584.100 535.274.000 0 0 3.524.858.100 486.257.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.837.404.800 285.027.000 0 0 2.122.431.800 1.992.391.100 535.274.000 0 0 2.527.665.100 405.233.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 34.320.000 0 0 0 34.320.000 34.320.000 0 0 0 34.320.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.320.000 0 0 0 34.320.000 34.320.000 0 0 0 34.320.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 138.866.000 0 0 0 138.866.000 137.930.000 0 0 0 137.930.000 (936.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.019.000 0 0 0 38.019.000 38.019.000 0 0 0 38.019.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.252.000 0 0 0 18.252.000 18.252.000 0 0 0 18.252.000 0 162 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 37.930.000 0 0 0 37.930.000 36.994.000 0 0 0 36.994.000 (936.000) 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.040.000 0 0 0 5.040.000 5.040.000 0 0 0 5.040.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.215.000 0 0 0 16.215.000 16.215.000 0 0 0 16.215.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.960.000 0 0 0 9.960.000 9.960.000 0 0 0 9.960.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13.450.000 0 0 0 13.450.000 13.450.000 0 0 0 13.450.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 285.027.000 0 0 285.027.000 0 535.274.000 0 0 535.274.000 250.247.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 230.000.000 0 0 230.000.000 230.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 111.543.000 0 0 111.543.000 0 131.790.000 0 0 131.790.000 20.247.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 173.484.000 0 0 173.484.000 0 173.484.000 0 0 173.484.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.069.023.800 0 0 0 1.069.023.800 1.114.146.100 0 0 0 1.114.146.100 45.122.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.860.000 0 0 0 1.860.000 1.860.000 0 0 0 1.860.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 423.417.600 0 0 0 423.417.600 468.539.900 0 0 0 468.539.900 45.122.300 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 79.625.000 0 0 0 79.625.000 79.625.000 0 0 0 79.625.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 564.121.200 0 0 0 564.121.200 564.121.200 0 0 0 564.121.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 583.795.000 0 0 0 583.795.000 694.595.000 0 0 0 694.595.000 110.800.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 110.355.000 0 0 0 110.355.000 110.355.000 0 0 0 110.355.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 155.000.000 0 0 0 155.000.000 155.000.000 0 0 0 155.000.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 195.000.000 0 0 0 195.000.000 295.000.000 0 0 0 295.000.000 100.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 123.440.000 0 0 0 123.440.000 134.240.000 0 0 0 134.240.000 10.800.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 916.169.000 0 0 0 916.169.000 997.193.000 0 0 0 997.193.000 81.024.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 916.169.000 0 0 0 916.169.000 997.193.000 0 0 0 997.193.000 81.024.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 297.423.000 0 0 0 297.423.000 297.423.000 0 0 0 297.423.000 0 163 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0004 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 618.746.000 0 0 0 618.746.000 699.770.000 0 0 0 699.770.000 81.024.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN 5.425.865.600 1.565.348.000 0 0 6.991.213.600 5.582.745.600 1.620.025.000 0 0 7.202.770.600 211.557.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.960.877.200 1.468.029.000 0 0 4.428.906.200 3.035.777.200 1.522.706.000 0 0 4.558.483.200 129.577.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 34.440.000 0 0 0 34.440.000 34.440.000 0 0 0 34.440.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.440.000 0 0 0 34.440.000 34.440.000 0 0 0 34.440.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 254.148.000 0 0 0 254.148.000 254.148.000 0 0 0 254.148.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 32.115.000 0 0 0 32.115.000 32.115.000 0 0 0 32.115.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 112.904.000 0 0 0 112.904.000 112.904.000 0 0 0 112.904.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.771.000 0 0 0 34.771.000 34.771.000 0 0 0 34.771.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.647.200 0 0 0 5.647.200 5.647.200 0 0 0 5.647.200 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.032.800 0 0 0 31.032.800 31.032.800 0 0 0 31.032.800 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.992.000 0 0 0 10.992.000 10.992.000 0 0 0 10.992.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.686.000 0 0 0 26.686.000 26.686.000 0 0 0 26.686.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 1.376.069.000 0 0 1.376.069.000 0 1.430.746.000 0 0 1.430.746.000 54.677.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 17.105.000 0 0 17.105.000 0 17.105.000 0 0 17.105.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 203.389.000 0 0 203.389.000 0 258.066.000 0 0 258.066.000 54.677.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 1.155.575.000 0 0 1.155.575.000 0 1.155.575.000 0 0 1.155.575.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.965.951.400 0 0 0 1.965.951.400 1.965.951.400 0 0 0 1.965.951.400 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.180.000 0 0 0 4.180.000 4.180.000 0 0 0 4.180.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 785.201.000 0 0 0 785.201.000 785.201.000 0 0 0 785.201.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000 0 0 0 70.000.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 0 164 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.106.570.400 0 0 0 1.106.570.400 1.106.570.400 0 0 0 1.106.570.400 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 693.137.800 91.960.000 0 0 785.097.800 768.037.800 91.960.000 0 0 859.997.800 74.900.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 99.507.800 0 0 0 99.507.800 99.507.800 0 0 0 99.507.800 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 369.630.000 0 0 0 369.630.000 374.630.000 0 0 0 374.630.000 5.000.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 169.900.000 0 0 0 169.900.000 69.900.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 124.000.000 91.960.000 0 0 215.960.000 124.000.000 91.960.000 0 0 215.960.000 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.464.988.400 97.319.000 0 0 2.562.307.400 2.546.968.400 97.319.000 0 0 2.644.287.400 81.980.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.464.988.400 97.319.000 0 0 2.562.307.400 2.546.968.400 97.319.000 0 0 2.644.287.400 81.980.000 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 733.024.400 12.500.000 0 0 745.524.400 733.024.400 12.500.000 0 0 745.524.400 0 5 02 5.02.9.02.0.00.04.0005 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 1.731.964.000 84.819.000 0 0 1.816.783.000 1.813.944.000 84.819.000 0 0 1.898.763.000 81.980.000 5 03 KEPEGAWAIAN 30.688.970.923 20.067.000 0 0 30.709.037.923 30.545.700.434 85.067.000 0 0 30.630.767.434 (78.270.489) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 30.688.970.923 20.067.000 0 0 30.709.037.923 30.545.700.434 85.067.000 0 0 30.630.767.434 (78.270.489) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17.916.601.423 20.067.000 0 0 17.936.668.423 19.389.085.934 85.067.000 0 0 19.474.152.934 1.537.484.511 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 140.680.500 0 0 0 140.680.500 126.654.500 0 0 0 126.654.500 (14.026.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 99.085.500 0 0 0 99.085.500 92.960.500 0 0 0 92.960.500 (6.125.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 9.983.000 0 0 0 9.983.000 6.703.000 0 0 0 6.703.000 (3.280.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.612.000 0 0 0 31.612.000 26.991.000 0 0 0 26.991.000 (4.621.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.252.126.173 0 0 0 14.252.126.173 15.047.521.234 0 0 0 15.047.521.234 795.395.061 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.186.801.173 0 0 0 14.186.801.173 14.982.196.234 0 0 0 14.982.196.234 795.395.061 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 46.097.000 0 0 0 46.097.000 46.097.000 0 0 0 46.097.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.180.000 0 0 0 3.180.000 3.180.000 0 0 0 3.180.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.048.000 0 0 0 16.048.000 16.048.000 0 0 0 16.048.000 0 165 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.500.000 0 0 0 22.500.000 22.500.000 0 0 0 22.500.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.500.000 0 0 0 22.500.000 22.500.000 0 0 0 22.500.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.141.795.250 669.000 0 0 1.142.464.250 1.141.795.250 669.000 0 0 1.142.464.250 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 32.593.000 0 0 0 32.593.000 32.593.000 0 0 0 32.593.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.956.000 414.000 0 0 56.370.000 55.956.000 414.000 0 0 56.370.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 59.181.000 255.000 0 0 59.436.000 59.181.000 255.000 0 0 59.436.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 87.737.250 0 0 0 87.737.250 87.737.250 0 0 0 87.737.250 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.480.000 0 0 0 6.480.000 6.480.000 0 0 0 6.480.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 899.848.000 0 0 0 899.848.000 899.848.000 0 0 0 899.848.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 19.398.000 0 0 19.398.000 0 84.398.000 0 0 84.398.000 65.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 19.398.000 0 0 19.398.000 0 84.398.000 0 0 84.398.000 65.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.112.461.600 0 0 0 1.112.461.600 1.167.067.450 0 0 0 1.167.067.450 54.605.850 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.342.000 0 0 0 26.342.000 26.342.000 0 0 0 26.342.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 379.808.000 0 0 0 379.808.000 434.413.850 0 0 0 434.413.850 54.605.850 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 706.311.600 0 0 0 706.311.600 706.311.600 0 0 0 706.311.600 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.247.037.900 0 0 0 1.247.037.900 1.883.547.500 0 0 0 1.883.547.500 636.509.600 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 10.664.000 0 0 0 10.664.000 10.848.500 0 0 0 10.848.500 184.500 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 167.140.000 0 0 0 167.140.000 181.444.000 0 0 0 181.444.000 14.304.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 250.825.900 0 0 0 250.825.900 252.967.000 0 0 0 252.967.000 2.141.100 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 618.508.000 0 0 0 618.508.000 1.238.388.000 0 0 0 1.238.388.000 619.880.000 166 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 199.900.000 0 0 0 199.900.000 199.900.000 0 0 0 199.900.000 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 12.772.369.500 0 0 0 12.772.369.500 11.156.614.500 0 0 0 11.156.614.500 (1.615.755.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 3.842.763.000 0 0 0 3.842.763.000 2.498.119.000 0 0 0 2.498.119.000 (1.344.644.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 134.749.000 0 0 0 134.749.000 91.249.000 0 0 0 91.249.000 (43.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2.640.910.000 0 0 0 2.640.910.000 1.302.761.000 0 0 0 1.302.761.000 (1.338.149.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 335.637.000 0 0 0 335.637.000 328.642.000 0 0 0 328.642.000 (6.995.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 420.957.500 0 0 0 420.957.500 464.957.500 0 0 0 464.957.500 44.000.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 310.509.500 0 0 0 310.509.500 310.509.500 0 0 0 310.509.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.556.516.250 0 0 0 1.556.516.250 1.266.333.250 0 0 0 1.266.333.250 (290.183.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 294.939.000 0 0 0 294.939.000 231.761.000 0 0 0 231.761.000 (63.178.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 291.551.500 0 0 0 291.551.500 281.261.500 0 0 0 281.261.500 (10.290.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 970.025.750 0 0 0 970.025.750 753.310.750 0 0 0 753.310.750 (216.715.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 7.076.030.750 0 0 0 7.076.030.750 6.950.935.750 0 0 0 6.950.935.750 (125.095.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 02 Pengelolaan Assessment Center 1.030.991.500 0 0 0 1.030.991.500 1.015.030.500 0 0 0 1.015.030.500 (15.961.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 198.815.000 0 0 0 198.815.000 236.968.000 0 0 0 236.968.000 38.153.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.554.303.000 0 0 0 3.554.303.000 3.546.803.000 0 0 0 3.546.803.000 (7.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 1.997.251.750 0 0 0 1.997.251.750 2.000.651.750 0 0 0 2.000.651.750 3.400.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 102.572.000 0 0 0 102.572.000 40.150.000 0 0 0 40.150.000 (62.422.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 192.097.500 0 0 0 192.097.500 111.332.500 0 0 0 111.332.500 (80.765.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 297.059.500 0 0 0 297.059.500 441.226.500 0 0 0 441.226.500 144.167.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 43.271.500 0 0 0 43.271.500 38.771.500 0 0 0 38.771.500 (4.500.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 86.273.500 0 0 0 86.273.500 238.690.500 0 0 0 238.690.500 152.417.000 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 21.084.500 0 0 0 21.084.500 21.084.500 0 0 0 21.084.500 0 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 138.826.500 0 0 0 138.826.500 135.076.500 0 0 0 135.076.500 (3.750.000) 5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 7.603.500 0 0 0 7.603.500 7.603.500 0 0 0 7.603.500 0 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 27.619.087.956 105.834.000 0 0 27.724.921.956 26.487.227.117 1.000.566.600 0 0 27.487.793.717 (237.128.239) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 27.619.087.956 105.834.000 0 0 27.724.921.956 26.487.227.117 1.000.566.600 0 0 27.487.793.717 (237.128.239) 167 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.556.092.956 105.834.000 0 0 15.661.926.956 15.507.104.147 1.000.566.600 0 0 16.507.670.747 845.743.791 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.889.750 0 0 0 70.889.750 70.889.750 0 0 0 70.889.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.329.500 0 0 0 31.329.500 31.329.500 0 0 0 31.329.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 18.113.750 0 0 0 18.113.750 18.113.750 0 0 0 18.113.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.446.500 0 0 0 21.446.500 21.446.500 0 0 0 21.446.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.957.431.356 0 0 0 10.957.431.356 10.479.299.397 0 0 0 10.479.299.397 (478.131.959) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.889.390.356 0 0 0 10.889.390.356 10.417.438.397 0 0 0 10.417.438.397 (471.951.959) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 49.380.000 0 0 0 49.380.000 43.200.000 0 0 0 43.200.000 (6.180.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.211.000 0 0 0 5.211.000 5.211.000 0 0 0 5.211.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.450.000 0 0 0 13.450.000 13.450.000 0 0 0 13.450.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 147.341.250 0 0 0 147.341.250 147.341.250 0 0 0 147.341.250 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 42.217.000 0 0 0 42.217.000 42.217.000 0 0 0 42.217.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 105.124.250 0 0 0 105.124.250 105.124.250 0 0 0 105.124.250 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 881.993.750 0 0 0 881.993.750 881.993.750 0 0 0 881.993.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000 0 0 0 45.000.000 45.000.000 0 0 0 45.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.633.500 0 0 0 39.633.500 39.633.500 0 0 0 39.633.500 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 667.087.750 0 0 0 667.087.750 667.087.750 0 0 0 667.087.750 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 80.272.500 0 0 0 80.272.500 80.272.500 0 0 0 80.272.500 0 168 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 105.834.000 0 0 105.834.000 0 1.000.566.600 0 0 1.000.566.600 894.732.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 46.134.000 0 0 46.134.000 0 121.134.000 0 0 121.134.000 75.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 59.700.000 0 0 59.700.000 0 879.432.600 0 0 879.432.600 819.732.600 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.971.515.100 0 0 0 1.971.515.100 2.026.658.250 0 0 0 2.026.658.250 55.143.150 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 679.922.000 0 0 0 679.922.000 735.065.150 0 0 0 735.065.150 55.143.150 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.286.593.100 0 0 0 1.286.593.100 1.286.593.100 0 0 0 1.286.593.100 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.511.921.750 0 0 0 1.511.921.750 1.885.921.750 0 0 0 1.885.921.750 374.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 165.000.000 0 0 0 165.000.000 165.000.000 0 0 0 165.000.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.050.000 0 0 0 8.050.000 8.050.000 0 0 0 8.050.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.167.921.750 0 0 0 1.167.921.750 1.520.921.750 0 0 0 1.520.921.750 353.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 170.950.000 0 0 0 170.950.000 191.950.000 0 0 0 191.950.000 21.000.000 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 12.062.995.000 0 0 0 12.062.995.000 10.980.122.970 0 0 0 10.980.122.970 (1.082.872.030) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.203.093.000 0 0 0 1.203.093.000 1.143.297.000 0 0 0 1.143.297.000 (59.796.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 138.971.000 0 0 0 138.971.000 138.971.000 0 0 0 138.971.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1.064.122.000 0 0 0 1.064.122.000 1.004.326.000 0 0 0 1.004.326.000 (59.796.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 10.859.902.000 0 0 0 10.859.902.000 9.836.825.970 0 0 0 9.836.825.970 (1.023.076.030) 169 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional 688.290.000 0 0 0 688.290.000 674.250.000 0 0 0 674.250.000 (14.040.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 115.356.000 0 0 0 115.356.000 115.356.000 0 0 0 115.356.000 0 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga 163.689.500 0 0 0 163.689.500 146.889.500 0 0 0 146.889.500 (16.800.000) 5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 9.892.566.500 0 0 0 9.892.566.500 8.900.330.470 0 0 0 8.900.330.470 (992.236.030) 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 258.281.000 0 0 0 258.281.000 217.181.000 0 0 0 217.181.000 (41.100.000) 5 01 5.01.2.20.5.05.01.0001 BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH 258.281.000 0 0 0 258.281.000 217.181.000 0 0 0 217.181.000 (41.100.000) 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 258.281.000 0 0 0 258.281.000 217.181.000 0 0 0 217.181.000 (41.100.000) 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 62.508.000 0 0 0 62.508.000 62.508.000 0 0 0 62.508.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 31.254.000 0 0 0 31.254.000 31.254.000 0 0 0 31.254.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.02 03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 31.254.000 0 0 0 31.254.000 31.254.000 0 0 0 31.254.000 0 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 195.773.000 0 0 0 195.773.000 154.673.000 0 0 0 154.673.000 (41.100.000) 5 05 5.01.2.20.5.05.01.0001 02 1.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan 195.773.000 0 0 0 195.773.000 154.673.000 0 0 0 154.673.000 (41.100.000) 5 06 PENGELOLAAN PERBATASAN 6.891.123.618 0 0 0 6.891.123.618 6.725.970.863 0 0 0 6.725.970.863 (165.152.755) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 6.891.123.618 0 0 0 6.891.123.618 6.725.970.863 0 0 0 6.725.970.863 (165.152.755) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 6.891.123.618 0 0 0 6.891.123.618 6.725.970.863 0 0 0 6.725.970.863 (165.152.755) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.839.000 0 0 0 17.839.000 17.585.000 0 0 0 17.585.000 (254.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.775.000 0 0 0 10.775.000 10.775.000 0 0 0 10.775.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.944.000 0 0 0 4.944.000 4.690.000 0 0 0 4.690.000 (254.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.120.000 0 0 0 2.120.000 2.120.000 0 0 0 2.120.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.819.342.618 0 0 0 5.819.342.618 5.349.152.763 0 0 0 5.349.152.763 (470.189.855) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.766.096.618 0 0 0 5.766.096.618 5.295.966.763 0 0 0 5.295.966.763 (470.129.855) 170 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.717.000 0 0 0 44.717.000 44.657.000 0 0 0 44.657.000 (60.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.774.000 0 0 0 1.774.000 1.774.000 0 0 0 1.774.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6.755.000 0 0 0 6.755.000 6.755.000 0 0 0 6.755.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 202.734.000 0 0 0 202.734.000 280.098.000 0 0 0 280.098.000 77.364.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.330.000 0 0 0 3.330.000 3.330.000 0 0 0 3.330.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.458.000 0 0 0 20.458.000 20.458.000 0 0 0 20.458.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.601.000 0 0 0 8.601.000 8.601.000 0 0 0 8.601.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.640.000 0 0 0 2.640.000 2.640.000 0 0 0 2.640.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 167.705.000 0 0 0 167.705.000 245.069.000 0 0 0 245.069.000 77.364.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 663.311.000 0 0 0 663.311.000 663.752.100 0 0 0 663.752.100 441.100 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 0 0 0 10.000.000 11.500.000 0 0 0 11.500.000 1.500.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 298.500.000 0 0 0 298.500.000 297.441.100 0 0 0 297.441.100 (1.058.900) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 354.811.000 0 0 0 354.811.000 354.811.000 0 0 0 354.811.000 0 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 174.697.000 0 0 0 174.697.000 402.183.000 0 0 0 402.183.000 227.486.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 159.697.000 0 0 0 159.697.000 197.183.000 0 0 0 197.183.000 37.486.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 190.000.000 0 0 0 190.000.000 190.000.000 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 673.122.000 0 0 0 673.122.000 643.322.000 0 0 0 643.322.000 (29.800.000) 5 06 5.06.5.07.2.22.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 673.122.000 0 0 0 673.122.000 643.322.000 0 0 0 643.322.000 (29.800.000) 171 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 673.122.000 0 0 0 673.122.000 643.322.000 0 0 0 643.322.000 (29.800.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 673.122.000 0 0 0 673.122.000 643.322.000 0 0 0 643.322.000 (29.800.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 162.127.000 0 0 0 162.127.000 159.527.000 0 0 0 159.527.000 (2.600.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat 51.940.000 0 0 0 51.940.000 6.940.000 0 0 0 6.940.000 (45.000.000) 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya 446.585.000 0 0 0 446.585.000 464.385.000 0 0 0 464.385.000 17.800.000 5 07 5.06.5.07.2.22.01.0000 02 1.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 12.470.000 0 0 0 12.470.000 12.470.000 0 0 0 12.470.000 0 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 24.985.191.606 3.660.498.000 0 0 28.645.689.606 24.729.569.600 4.282.088.000 0 0 29.011.657.600 365.967.994 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 24.985.191.606 3.660.498.000 0 0 28.645.689.606 24.729.569.600 4.282.088.000 0 0 29.011.657.600 365.967.994 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 24.985.191.606 3.660.498.000 0 0 28.645.689.606 24.729.569.600 4.282.088.000 0 0 29.011.657.600 365.967.994 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17.783.366.106 3.660.498.000 0 0 21.443.864.106 17.586.659.350 4.282.088.000 0 0 21.868.747.350 424.883.244 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.479.000 0 0 0 28.479.000 28.479.000 0 0 0 28.479.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.836.000 0 0 0 11.836.000 11.836.000 0 0 0 11.836.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 7.849.000 0 0 0 7.849.000 7.849.000 0 0 0 7.849.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.794.000 0 0 0 8.794.000 8.794.000 0 0 0 8.794.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.165.319.906 0 0 0 15.165.319.906 15.065.772.350 0 0 0 15.065.772.350 (99.547.556) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.114.210.906 0 0 0 15.114.210.906 15.014.663.350 0 0 0 15.014.663.350 (99.547.556) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.840.000 0 0 0 45.840.000 45.840.000 0 0 0 45.840.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.260.000 0 0 0 1.260.000 1.260.000 0 0 0 1.260.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.009.000 0 0 0 4.009.000 4.009.000 0 0 0 4.009.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.800.000 0 0 0 16.800.000 15.900.000 0 0 0 15.900.000 (900.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.800.000 0 0 0 16.800.000 15.900.000 0 0 0 15.900.000 (900.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 441.171.000 0 0 0 441.171.000 441.171.000 0 0 0 441.171.000 0 172 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5.422.000 0 0 0 5.422.000 5.422.000 0 0 0 5.422.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 435.749.000 0 0 0 435.749.000 435.749.000 0 0 0 435.749.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 375.687.000 0 0 0 375.687.000 352.251.000 0 0 0 352.251.000 (23.436.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.244.000 0 0 0 4.244.000 4.244.000 0 0 0 4.244.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.537.000 0 0 0 40.537.000 40.537.000 0 0 0 40.537.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.474.000 0 0 0 24.474.000 24.474.000 0 0 0 24.474.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 216.452.000 0 0 0 216.452.000 193.016.000 0 0 0 193.016.000 (23.436.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 89.980.000 0 0 0 89.980.000 89.980.000 0 0 0 89.980.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 3.660.498.000 0 0 3.660.498.000 0 4.282.088.000 0 0 4.282.088.000 621.590.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 0 636.290.000 0 0 636.290.000 636.290.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 0 1.977.948.000 0 0 1.977.948.000 0 1.977.948.000 0 0 1.977.948.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 548.795.000 0 0 548.795.000 0 534.095.000 0 0 534.095.000 (14.700.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 1.133.755.000 0 0 1.133.755.000 0 1.133.755.000 0 0 1.133.755.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.324.282.400 0 0 0 1.324.282.400 1.324.132.400 0 0 0 1.324.132.400 (150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.280.000 0 0 0 7.280.000 7.280.000 0 0 0 7.280.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 317.388.200 0 0 0 317.388.200 317.388.200 0 0 0 317.388.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 999.614.200 0 0 0 999.614.200 999.464.200 0 0 0 999.464.200 (150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 431.626.800 0 0 0 431.626.800 358.953.600 0 0 0 358.953.600 (72.673.200) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 363.371.800 0 0 0 363.371.800 279.101.800 0 0 0 279.101.800 (84.270.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 68.255.000 0 0 0 68.255.000 79.851.800 0 0 0 79.851.800 11.596.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.345.219.500 0 0 0 6.345.219.500 6.469.788.250 0 0 0 6.469.788.250 124.568.750 173 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 5.590.120.500 0 0 0 5.590.120.500 5.590.120.500 0 0 0 5.590.120.500 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 341.537.000 0 0 0 341.537.000 341.537.000 0 0 0 341.537.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3.589.698.500 0 0 0 3.589.698.500 3.589.698.500 0 0 0 3.589.698.500 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03 Reviu Laporan Kinerja 692.430.000 0 0 0 692.430.000 692.430.000 0 0 0 692.430.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04 Reviu Laporan Keuangan 453.138.000 0 0 0 453.138.000 453.138.000 0 0 0 453.138.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 379.129.000 0 0 0 379.129.000 379.129.000 0 0 0 379.129.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 110.874.000 0 0 0 110.874.000 110.874.000 0 0 0 110.874.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 23.314.000 0 0 0 23.314.000 23.314.000 0 0 0 23.314.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 755.099.000 0 0 0 755.099.000 879.667.750 0 0 0 879.667.750 124.568.750 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 36.500.000 0 0 0 36.500.000 36.500.000 0 0 0 36.500.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 718.599.000 0 0 0 718.599.000 843.167.750 0 0 0 843.167.750 124.568.750 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 856.606.000 0 0 0 856.606.000 673.122.000 0 0 0 673.122.000 (183.484.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 58.084.000 0 0 0 58.084.000 58.084.000 0 0 0 58.084.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 10.767.000 0 0 0 10.767.000 10.767.000 0 0 0 10.767.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 47.317.000 0 0 0 47.317.000 47.317.000 0 0 0 47.317.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 Pendampingan dan Asistensi 798.522.000 0 0 0 798.522.000 615.038.000 0 0 0 615.038.000 (183.484.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 6.681.000 0 0 0 6.681.000 6.681.000 0 0 0 6.681.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 9.497.000 0 0 0 9.497.000 9.497.000 0 0 0 9.497.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 629.358.000 0 0 0 629.358.000 598.860.000 0 0 0 598.860.000 (30.498.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 152.986.000 0 0 0 152.986.000 0 0 0 0 0 (152.986.000) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 18.791.631.920 80.718.000 0 0 18.872.349.920 18.061.840.454 465.794.000 0 0 18.527.634.454 (344.715.466) 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 18.791.631.920 80.718.000 0 0 18.872.349.920 18.061.840.454 465.794.000 0 0 18.527.634.454 (344.715.466) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 18.791.631.920 80.718.000 0 0 18.872.349.920 18.061.840.454 465.794.000 0 0 18.527.634.454 (344.715.466) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9.740.545.920 80.718.000 0 0 9.821.263.920 8.967.670.954 465.794.000 0 0 9.433.464.954 (387.798.966) 174 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 130.988.000 0 0 0 130.988.000 112.988.000 0 0 0 112.988.000 (18.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27.400.000 0 0 0 27.400.000 27.400.000 0 0 0 27.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 59.488.000 0 0 0 59.488.000 41.488.000 0 0 0 41.488.000 (18.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.100.000 0 0 0 44.100.000 44.100.000 0 0 0 44.100.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.683.648.020 0 0 0 7.683.648.020 6.918.464.554 0 0 0 6.918.464.554 (765.183.466) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.598.358.020 0 0 0 7.598.358.020 6.833.174.554 0 0 0 6.833.174.554 (765.183.466) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40.140.000 0 0 0 40.140.000 40.140.000 0 0 0 40.140.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15.750.000 0 0 0 15.750.000 15.750.000 0 0 0 15.750.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 29.400.000 0 0 0 29.400.000 29.400.000 0 0 0 29.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 423.088.000 0 0 0 423.088.000 443.584.000 0 0 0 443.584.000 20.496.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.987.000 0 0 0 19.987.000 19.987.000 0 0 0 19.987.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 53.970.000 0 0 0 53.970.000 53.970.000 0 0 0 53.970.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.072.000 0 0 0 9.072.000 9.072.000 0 0 0 9.072.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 290.059.000 0 0 0 290.059.000 310.555.000 0 0 0 310.555.000 20.496.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 80.718.000 0 0 80.718.000 0 465.794.000 0 0 465.794.000 385.076.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 377.950.000 0 0 377.950.000 377.950.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 80.718.000 0 0 80.718.000 0 87.844.000 0 0 87.844.000 7.126.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 809.330.400 0 0 0 809.330.400 601.555.400 0 0 0 601.555.400 (207.775.000) 175 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 223.480.800 0 0 0 223.480.800 210.705.800 0 0 0 210.705.800 (12.775.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 585.849.600 0 0 0 585.849.600 390.849.600 0 0 0 390.849.600 (195.000.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 682.091.500 0 0 0 682.091.500 879.679.000 0 0 0 879.679.000 197.587.500 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 224.982.500 0 0 0 224.982.500 224.570.000 0 0 0 224.570.000 (412.500) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 37.880.000 0 0 0 37.880.000 37.880.000 0 0 0 37.880.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 130.605.000 0 0 0 130.605.000 130.605.000 0 0 0 130.605.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 288.624.000 0 0 0 288.624.000 486.624.000 0 0 0 486.624.000 198.000.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 177.088.500 0 0 0 177.088.500 278.205.500 0 0 0 278.205.500 101.117.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 177.088.500 0 0 0 177.088.500 278.205.500 0 0 0 278.205.500 101.117.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 177.088.500 0 0 0 177.088.500 278.205.500 0 0 0 278.205.500 101.117.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 3.594.600.000 0 0 0 3.594.600.000 3.817.200.000 0 0 0 3.817.200.000 222.600.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 3.594.600.000 0 0 0 3.594.600.000 3.817.200.000 0 0 0 3.817.200.000 222.600.000 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 3.192.000.000 0 0 0 3.192.000.000 3.573.000.000 0 0 0 3.573.000.000 381.000.000 176 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 402.600.000 0 0 0 402.600.000 244.200.000 0 0 0 244.200.000 (158.400.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 611.994.000 0 0 0 611.994.000 610.794.000 0 0 0 610.794.000 (1.200.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 611.994.000 0 0 0 611.994.000 610.794.000 0 0 0 610.794.000 (1.200.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 107.358.000 0 0 0 107.358.000 107.358.000 0 0 0 107.358.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 343.274.000 0 0 0 343.274.000 342.074.000 0 0 0 342.074.000 (1.200.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 161.362.000 0 0 0 161.362.000 161.362.000 0 0 0 161.362.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.480.674.500 0 0 0 1.480.674.500 1.480.674.500 0 0 0 1.480.674.500 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.480.674.500 0 0 0 1.480.674.500 1.480.674.500 0 0 0 1.480.674.500 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 398.459.000 0 0 0 398.459.000 398.459.000 0 0 0 398.459.000 0 177 REKAPITULASI PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 815.424.500 0 0 0 815.424.500 815.424.500 0 0 0 815.424.500 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 266.791.000 0 0 0 266.791.000 266.791.000 0 0 0 266.791.000 0 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 3.186.729.000 0 0 0 3.186.729.000 2.907.295.500 0 0 0 2.907.295.500 (279.433.500) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 3.186.729.000 0 0 0 3.186.729.000 2.907.295.500 0 0 0 2.907.295.500 (279.433.500) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2.433.585.000 0 0 0 2.433.585.000 2.131.085.000 0 0 0 2.131.085.000 (302.500.000) 8 01 8.01.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 753.144.000 0 0 0 753.144.000 776.210.500 0 0 0 776.210.500 23.066.500 TOTAL 3.722.282.846.320 668.953.701.335 94.764.494.559 1.275.350.089.983 5.761.351.132.197 3.728.152.310.226 723.515.507.108 46.582.052.344 1.273.555.511.778 5.771.805.381.456 10.454.249.259 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 178 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 PELAYANAN UMUM 01 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 992.455.786.753 13.778.693.000 0 0 1.006.234.479.753 963.001.921.525 14.137.452.000 0 0 977.139.373.525 (29.095.106.228) 01 02 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 136.245.839.093 24.938.080.591 0 0 161.183.919.684 171.292.564.400 25.345.984.091 0 0 196.638.548.491 35.454.628.807 01 03 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 67.068.783.113 1.847.562.300 0 0 68.916.345.413 62.390.936.720 1.910.408.300 0 0 64.301.345.020 (4.615.000.393) 01 04 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 32.603.439.650 269.964.600 0 0 32.873.404.250 30.210.636.632 193.436.600 0 0 30.404.073.232 (2.469.331.018) 01 05 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 60.684.111.406 17.068.033.024 0 0 77.752.144.430 57.412.679.418 16.944.873.024 0 0 74.357.552.442 (3.394.591.988) 01 06 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 35.189.045.507 645.376.000 0 0 35.834.421.507 33.608.037.774 931.334.000 0 0 34.539.371.774 (1.295.049.733) 01 07 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.992.984.227 183.636.000 0 0 10.176.620.227 10.219.697.652 183.636.000 0 0 10.403.333.652 226.713.425 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 1 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 08 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 49.088.353.777 619.851.400 0 0 49.708.205.177 47.668.568.297 619.851.400 0 0 48.288.419.697 (1.419.785.480) 01 09 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 459.852.000 19.000.000 0 0 478.852.000 550.332.000 19.000.000 0 0 569.332.000 90.480.000 01 10 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 22.315.756.731 518.547.000 0 0 22.834.303.731 21.051.454.356 518.547.000 0 0 21.570.001.356 (1.264.302.375) 01 11 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.416.594.842 29.197.000 0 0 11.445.791.842 10.199.267.371 29.197.000 0 0 10.228.464.371 (1.217.327.471) 01 12 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 8.772.686.667 71.960.000 0 0 8.844.646.667 8.749.732.904 43.073.000 0 0 8.792.805.904 (51.840.763) 01 13 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 10.823.237.795 53.183.000 0 0 10.876.420.795 10.285.402.115 53.183.000 0 0 10.338.585.115 (537.835.680) 01 14 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 616.094.590 3.261.000 0 0 619.355.590 616.094.590 3.261.000 0 0 619.355.590 0 2 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 15 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 32.592.831.975 23.944.000 0 0 32.616.775.975 31.752.494.636 35.417.000 0 0 31.787.911.636 (828.864.339) 01 16 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 26.920.071.935 2.642.982.000 0 0 29.563.053.935 25.606.564.847 2.640.952.000 0 0 28.247.516.847 (1.315.537.088) 01 17 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1.394.071.000 0 0 0 1.394.071.000 1.440.515.000 0 0 0 1.440.515.000 46.444.000 01 18 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 23.437.344.104 10.571.000 0 0 23.447.915.104 22.608.505.764 335.780.000 0 0 22.944.285.764 (503.629.340) 01 19 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 10.678.133.837 46.163.000 0 0 10.724.296.837 10.523.546.270 69.193.000 0 0 10.592.739.270 (131.557.567) 01 20 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 56.910.125.683 0 0 0 56.910.125.683 53.444.393.506 897.103.000 0 0 54.341.496.506 (2.568.629.177) 01 21 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 20.317.112.714 72.068.000 0 0 20.389.180.714 18.540.882.266 122.068.000 0 0 18.662.950.266 (1.726.230.448) 01 22 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 185.658.839.903 3.407.799.000 0 0 189.066.638.903 182.173.971.960 5.270.846.522 0 0 187.444.818.482 (1.621.820.421) 01 23 4 02 SEKRETARIAT DPRD 128.424.298.764 1.124.057.000 0 0 129.548.355.764 134.371.396.336 1.127.168.000 0 0 135.498.564.336 5.950.208.572 01 24 5 01 PERENCANAAN 25.520.519.408 27.771.000 0 0 25.548.290.408 26.034.599.682 891.054.000 0 0 26.925.653.682 1.377.363.274 01 25 5 02 KEUANGAN 118.000.203.561 3.238.526.360 94.764.494.559 1.275.350.089.983 1.491.353.314.463 116.715.758.704 4.617.323.710 46.582.052.344 1.273.555.511.778 1.441.470.646.536 (49.882.667.927) 01 26 5 03 KEPEGAWAIAN 30.688.970.923 20.067.000 0 0 30.709.037.923 30.545.700.434 85.067.000 0 0 30.630.767.434 (78.270.489) 01 27 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 27.619.087.956 105.834.000 0 0 27.724.921.956 26.487.227.117 1.000.566.600 0 0 27.487.793.717 (237.128.239) 3 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 28 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 258.281.000 0 0 0 258.281.000 217.181.000 0 0 0 217.181.000 (41.100.000) 01 29 5 06 PENGELOLAAN PERBATASAN 6.891.123.618 0 0 0 6.891.123.618 6.725.970.863 0 0 0 6.725.970.863 (165.152.755) 01 30 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 673.122.000 0 0 0 673.122.000 643.322.000 0 0 0 643.322.000 (29.800.000) 01 31 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 24.985.191.606 3.660.498.000 0 0 28.645.689.606 24.729.569.600 4.282.088.000 0 0 29.011.657.600 365.967.994 01 32 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 18.791.631.920 80.718.000 0 0 18.872.349.920 18.061.840.454 465.794.000 0 0 18.527.634.454 (344.715.466) 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03 01 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 13.702.882.250 176.696.000 0 0 13.879.578.250 16.202.518.789 176.696.000 0 0 16.379.214.789 2.499.636.539 03 02 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 2.908.542.000 0 0 0 2.908.542.000 6.660.048.000 0 0 0 6.660.048.000 3.751.506.000 03 03 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 3.814.728.930 0 0 0 3.814.728.930 4.006.708.682 0 0 0 4.006.708.682 191.979.752 04 EKONOMI 04 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 51.290.688.665 38.803.333.000 0 0 90.094.021.665 54.551.612.674 39.603.281.500 0 0 94.154.894.174 4.060.872.509 04 02 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 13.737.402.350 497.412.000 0 0 14.234.814.350 14.697.468.812 561.924.000 0 0 15.259.392.812 1.024.578.462 4 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 04 03 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.324.826.750 0 0 0 1.324.826.750 1.502.676.750 0 0 0 1.502.676.750 177.850.000 04 04 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 89.955.982.626 5.736.421.221 0 0 95.692.403.847 90.155.138.626 5.736.421.221 0 0 95.891.559.847 199.156.000 04 05 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.490.564.600 0 0 0 2.490.564.600 2.825.404.600 0 0 0 2.825.404.600 334.840.000 04 06 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 7.459.388.000 0 0 0 7.459.388.000 7.786.167.000 0 0 0 7.786.167.000 326.779.000 04 07 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.320.999.500 0 0 0 2.320.999.500 2.369.461.500 0 0 0 2.369.461.500 48.462.000 04 08 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 846.580.000 231.160.000 0 0 1.077.740.000 858.080.000 231.160.000 0 0 1.089.240.000 11.500.000 04 09 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.600.276.730 19.221.000 0 0 7.619.497.730 7.634.224.730 19.221.000 0 0 7.653.445.730 33.948.000 04 10 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 38.678.770.250 259.067.000 0 0 38.937.837.250 39.067.925.064 351.204.000 0 0 39.419.129.064 481.291.814 04 11 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 10.388.995.500 199.865.000 0 0 10.588.860.500 10.665.094.861 221.865.000 0 0 10.886.959.861 298.099.361 5 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 04 12 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1.718.286.000 0 0 0 1.718.286.000 1.742.836.000 0 0 0 1.742.836.000 24.550.000 04 13 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.248.925.000 0 0 0 2.248.925.000 4.410.245.800 0 0 0 4.410.245.800 2.161.320.800 04 14 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 4.452.066.350 0 0 0 4.452.066.350 5.176.500.150 10.000.000 0 0 5.186.500.150 734.433.800 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 05 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 27.121.400.450 180.877.839.435 0 0 207.999.239.885 30.674.154.307 213.455.390.104 0 0 244.129.544.411 36.130.304.526 05 02 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 6.750.991.000 107.920.000 0 0 6.858.911.000 7.113.887.692 1.576.125.093 0 0 8.690.012.785 1.831.101.785 05 03 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 14.543.574.853 252.680.000 0 0 14.796.254.853 26.393.322.828 5.992.641.440 0 0 32.385.964.268 17.589.709.415 05 04 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 251.600.000 0 0 0 251.600.000 251.600.000 0 0 0 251.600.000 0 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 6 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 06 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 642.960.000 3.190.000.000 0 0 3.832.960.000 642.960.000 3.190.000.000 0 0 3.832.960.000 0 06 02 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 110.588.873.600 0 0 0 110.588.873.600 110.588.873.600 0 0 0 110.588.873.600 0 06 03 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 4.620.385.100 0 0 0 4.620.385.100 3.536.290.000 0 0 0 3.536.290.000 (1.084.095.100) 07 KESEHATAN 07 01 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 149.408.654.252 9.910.304.150 0 0 159.318.958.402 118.728.274.757 11.463.080.940 0 0 130.191.355.697 (29.127.602.705) 07 02 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 597.499.000 0 0 0 597.499.000 657.499.000 0 0 0 657.499.000 60.000.000 08 PARIWISATA 08 01 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 6.389.055.750 25.000.000 0 0 6.414.055.750 6.442.831.750 25.000.000 0 0 6.467.831.750 53.776.000 10 PENDIDIKAN 10 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 415.135.436.838 152.316.199.530 0 0 567.451.636.368 412.007.815.569 153.082.026.432 0 0 565.089.842.001 (2.361.794.367) 7 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 10 02 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 31.941.427.500 0 0 0 31.941.427.500 32.079.427.500 0 0 0 32.079.427.500 138.000.000 10 03 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 471.308.356.982 200.110.273.724 0 0 671.418.630.706 495.915.167.556 203.312.847.131 0 0 699.228.014.687 27.809.383.981 10 04 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 9.646.603.136 1.624.753.000 0 0 11.271.356.136 10.332.200.136 1.624.753.000 0 0 11.956.953.136 685.597.000 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11 01 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 37.095.858.300 108.213.000 0 0 37.204.071.300 40.824.492.300 108.213.000 0 0 40.932.705.300 3.728.634.000 11 02 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.356.137.000 0 0 0 3.356.137.000 3.356.137.000 0 0 0 3.356.137.000 0 11 03 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 450.599.000 0 0 0 450.599.000 414.498.000 0 0 0 414.498.000 (36.101.000) TOTAL 3.722.282.846.320 668.953.701.335 94.764.494.559 1.275.350.089.983 5.761.351.132.197 3.728.152.310.226 723.515.507.108 46.582.052.344 1.273.555.511.778 5.771.805.381.456 10.454.249.259 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 8 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) A SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Menengah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 460.072.000 460.072.000 0 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 411.248.000 411.248.000 0 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 246.699.000 246.699.000 0 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 576.318.000 576.318.000 0 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 321.157.000 321.157.000 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.464.496.000 1.464.496.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 12.585.457.000 12.585.457.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.302.447.000 1.302.447.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 1.720.390.000 1.720.390.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 1.296.888.000 1.296.888.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 555.307.000 555.307.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 142.359.000 142.359.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 155.938.000 155.938.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 702.902.000 702.902.000 0 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.345.185.000 1.345.185.000 0 Pengadaan Mebel Sekolah 215.000.000 215.000.000 0 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1.310.000.000 1.310.000.000 0 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 23.271.094.000 23.271.094.000 0 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 46.705.981.114 46.385.586.325 (320.394.789) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 5.188.107.000 6.771.008.000 1.582.901.000 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.100.922.000 850.922.000 (250.000.000) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 1.202.689.500 1.044.208.000 (158.481.500) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 95.301.140.000 94.121.140.000 (1.180.000.000) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 33.426.000 33.426.000 0 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKATA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 1 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 197.615.222.614 197.289.247.325 (325.975.289) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Praktik Siswa 29.474.199.000 29.474.199.000 0 Pembangunan Ruang Laboratorium 1.500.000.000 1.500.000.000 0 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 319.860.000 319.860.000 0 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 5.889.175.000 5.889.175.000 0 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 459.738.000 459.738.000 0 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa 4.597.380.000 4.597.380.000 0 Rehabilitasi Ruang Laboratorium 827.529.000 827.529.000 0 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah 102.164.000 102.164.000 0 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 156.630.000 156.630.000 0 Pengadaan Mebel Sekolah 2.200.000.000 2.200.000.000 0 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 45.419.521.000 45.419.521.000 0 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 74.852.977.093 73.964.961.015 (888.016.078) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.178.796.500 2.534.796.500 (1.644.000.000) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 495.844.000 582.644.000 86.800.000 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 146.650.550.000 146.830.550.000 180.000.000 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 41.300.000 41.300.000 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 317.165.663.593 314.900.447.515 (2.265.216.078) Jumlah Pendidikan Menengah 514.780.886.207 512.189.694.840 (2.591.191.367) Pendidikan Khusus Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 443.438.349 443.438.349 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 443.438.349 0 (443.438.349) Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 528.562.739 528.562.739 0 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 272.583.141 272.583.141 0 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah 164.242.645 164.242.645 0 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 14.714.711 283.266.778 268.552.067 2 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas 338.438.348 338.438.348 0 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 268.552.067 0 (268.552.067) Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 380.680.000 380.680.000 0 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus 4.885.805.000 4.885.805.000 0 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 8.405.069.411 8.404.686.411 (383.000) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 2.392.486.000 1.556.486.000 (836.000.000) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 8.502.550.000 8.502.550.000 0 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 2.281.097.000 2.346.877.000 65.780.000 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 22.092.280.000 23.092.280.000 1.000.000.000 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 8.287.000 8.287.000 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Khusus 50.978.786.411 51.208.183.411 229.397.000 Jumlah Pendidikan Khusus 50.978.786.411 51.208.183.411 229.397.000 Jumlah SPM Bidang Pendidikan 565.759.672.618 563.397.878.251 (2.361.794.367) B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 53.846.386.000 53.495.696.000 (350.690.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 53.846.386.000 53.495.696.000 (350.690.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi 53.846.386.000 53.495.696.000 (350.690.000) Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 273.305.000 737.805.000 464.500.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 273.305.000 737.805.000 464.500.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi 273.305.000 737.805.000 464.500.000 Jumlah SPM Bidang Kesehatan 54.119.691.000 54.233.501.000 113.810.000 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 3 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan 305.960.000 305.960.000 0 Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 3.527.000.000 3.527.000.000 0 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 3.832.960.000 3.832.960.000 0 Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota 3.832.960.000 3.832.960.000 0 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional 442.280.000 442.280.000 0 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 6.691.275.450 6.638.530.450 (52.745.000) Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 7.133.555.450 7.080.810.450 (52.745.000) Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota 7.133.555.450 7.080.810.450 (52.745.000) Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 10.966.515.450 10.913.770.450 (52.745.000) E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.119.421.000 2.153.548.500 34.127.500 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 998.259.000 992.968.000 (5.291.000) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 156.916.000 156.916.000 0 Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3.274.596.000 3.303.432.500 28.836.500 Jumlah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi 3.274.596.000 3.303.432.500 28.836.500 Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 3.274.596.000 3.303.432.500 28.836.500 F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti 4 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Penyediaan Permakanan 4.627.581.500 4.634.560.500 6.979.000 Penyediaan Sandang 1.306.693.000 1.306.693.000 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 333.958.000 350.958.000 17.000.000 Penyediaan Alat Bantu 7.523.000 7.523.000 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 577.310.000 577.310.000 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 1.308.683.000 1.333.983.000 25.300.000 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 559.189.900 569.389.900 10.200.000 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas 3.600.000 3.600.000 0 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 108.989.500 108.989.500 0 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 17.324.000 17.324.000 0 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 23.100.000 23.100.000 0 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 8.873.951.900 8.933.430.900 59.479.000 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti 8.873.951.900 8.933.430.900 59.479.000 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Pengasuhan 48.300.000 48.300.000 0 Penyediaan Makanan 1.745.309.500 1.746.374.500 1.065.000 Penyediaan Sandang 686.695.500 686.695.500 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 431.513.000 431.513.000 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 789.622.000 808.822.000 19.200.000 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 32.739.000 32.739.000 0 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak 2.200.000 2.200.000 0 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 776.021.000 776.021.000 0 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 8.800.000 8.800.000 0 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 119.523.000 119.523.000 0 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti 6.600.000 6.600.000 0 5 PROVINSI DI YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 4.647.323.000 4.667.588.000 20.265.000 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti 4.647.323.000 4.667.588.000 20.265.000 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Penyediaan Permakanan 4.042.860.000 4.042.860.000 0 Penyediaan Sandang 570.020.000 570.020.000 0 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses 100.272.000 100.272.000 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 185.483.000 185.483.000 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 1.079.282.000 1.110.666.000 31.384.000 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 476.813.750 476.813.750 0 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 21.600.000 21.600.000 0 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 4.320.000 4.320.000 0 Pemulasaraan 94.220.000 131.720.000 37.500.000 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 6.574.870.750 6.643.754.750 68.884.000 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti 6.574.870.750 6.643.754.750 68.884.000 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Penyediaan Permakanan 499.930.000 499.930.000 0 Penyediaan Sandang 108.270.000 108.270.000 0 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 36.145.000 36.145.000 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 10.874.000 10.874.000 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 168.102.000 168.102.000 0 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 23.493.000 23.493.000 0 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 266.801.400 266.801.400 0 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak 1.000.000 1.000.000 0 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 7.400.000 7.400.000 0 Pemulangan ke Daerah Asal 10.020.000 10.020.000 0 6 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 1.132.035.400 1.132.035.400 0 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti 1.132.035.400 1.132.035.400 0 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Penyediaan Permakanan 414.664.000 414.664.000 0 Penyediaan Sandang 33.600.000 33.600.000 0 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 367.671.000 4.119.177.000 3.751.506.000 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 191.570.000 191.570.000 0 Pelayanan Dukungan Psikososial 1.901.037.000 1.901.037.000 0 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 2.908.542.000 6.660.048.000 3.751.506.000 Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi 2.908.542.000 6.660.048.000 3.751.506.000 Jumlah SPM Bidang Sosial 24.136.723.050 28.036.857.050 3.900.134.000 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 7 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.308.823.071.113 2.540.238.175.000 2.554.800.330.682 14.562.155.682 1 % 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 660.039.622.241 1.573.686.116.121 1.542.229.215.526 (31.456.900.595) 2 % 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 1.006.234.479.753 977.139.373.525 (29.095.106.228) 3 % 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 6.561.205.240.000 565.759.672.618 563.397.878.251 (2.361.794.367) 0 % 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 3.519.098.241 1.571.369.750 1.571.369.750 0 0 % 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 400.000.000 106.024.000 106.024.000 0 0 % 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 0 14.570.000 14.570.000 0 0 % 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.573.062.600 320.502.878.086 326.829.904.188 6.327.026.102 2 % 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 161.183.919.684 196.638.548.491 35.454.628.807 22 % 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 13.625.092.800 159.078.581.902 129.957.229.197 (29.121.352.705) 18 % 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0 238.418.500 232.168.500 (6.250.000) 3 % 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1.031.365.000 1.958.000 1.958.000 0 0 % 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 480.776.190.694 370.842.566.963 406.418.743.605 35.576.176.642 10 % 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 68.916.345.413 64.301.345.020 (4.615.000.393) 7 % 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 109.505.523.500 34.079.716.965 36.882.985.474 2.803.268.509 8 % 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 128.000.000.000 3.832.960.000 3.832.960.000 0 0 % 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 25.099.200.000 50.002.958.435 50.302.958.435 300.000.000 1 % 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0 7.133.555.450 7.080.810.450 (52.745.000) 1 % LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 1 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 14.423.000.000 383.677.000 383.677.000 0 0 % 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 258.493.565.326 53.677.094.650 54.940.094.650 1.263.000.000 2 % 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 7.054.901.868 1.953.533.050 1.948.137.050 (5.396.000) 0 % 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2.200.000.000 823.164.000 988.124.000 164.960.000 20 % 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 0 150.039.562.000 185.757.651.526 35.718.089.526 24 % 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 125.384.500.000 110.588.873.600 110.588.873.600 0 0 % 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 90.884.500.000 399.700.000 399.700.000 0 0 % 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 0 23.194.673.600 23.194.673.600 0 0 % 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 34.500.000.000 86.994.500.000 86.994.500.000 0 0 % 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 15.343.331.078 46.752.982.500 46.783.288.021 30.305.521 0 % 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 32.873.404.250 30.404.073.232 (2.469.331.018) 8 % 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.774.005.400 3.814.601.000 4.760.817.785 946.216.785 25 % 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 11.569.325.678 10.064.977.250 11.618.397.004 1.553.419.754 15 % 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 21.706.364.500 117.864.757.730 121.950.305.742 4.085.548.012 3 % 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 77.752.144.430 74.357.552.442 (3.394.591.988) 4 % 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 4.507.638.000 2.632.059.000 2.632.059.000 0 0 % 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 3.689.215.000 12.000.000 12.000.000 0 0 % 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 25.824.505.000 30.487.976.300 30.655.190.300 167.214.000 1 % 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.430.688.000 4.072.036.000 7.633.456.000 3.561.420.000 87 % 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.883.549.000 2.908.542.000 6.660.048.000 3.751.506.000 129 % 2 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 274.000.796.406 1.079.233.471.688 1.121.903.523.827 42.670.052.139 4 % 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 5.549.025.000 50.069.235.857 49.798.764.586 (270.471.271) 1 % 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 35.834.421.507 34.539.371.774 (1.295.049.733) 4 % 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 1.605.254.000 200.940.000 200.940.000 0 0 % 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.269.668.000 11.429.472.750 11.698.333.812 268.861.062 2 % 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.605.254.000 914.795.000 1.419.312.400 504.517.400 55 % 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 558.438.000 592.636.500 592.636.500 0 0 % 2 07 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 1.290.490.000 1.096.970.100 1.348.170.100 251.200.000 23 % 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.298.073.000 13.532.757.227 13.759.470.652 226.713.425 2 % 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 10.176.620.227 10.403.333.652 226.713.425 2 % 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 769.343.500 1.082.909.000 1.082.909.000 0 0 % 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 621.226.500 1.031.514.000 1.004.581.000 (26.933.000) 3 % 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 516.933.000 593.333.000 593.333.000 0 0 % 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 769.343.500 178.601.000 178.601.000 0 0 % 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 621.226.500 359.685.000 359.685.000 0 0 % 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0 110.095.000 137.028.000 26.933.000 24 % 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 4.833.333.333 1.324.826.750 1.502.676.750 177.850.000 13 % 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.250.000.000 1.092.107.500 1.264.457.500 172.350.000 16 % 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 750.000.000 93.142.000 95.892.000 2.750.000 3 % 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 1.250.000.000 139.577.250 142.327.250 2.750.000 2 % 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 21.700.000.000 6.858.911.000 8.690.012.785 1.831.101.785 27 % 3 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 10 03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 700.000.000 34.400.000 34.400.000 0 0 % 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 0 6.824.511.000 8.655.612.785 1.831.101.785 27 % 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 30.420.490.592 64.504.460.030 80.674.383.965 16.169.923.935 25 % 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 49.708.205.177 48.288.419.697 (1.419.785.480) 3 % 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 1.625.000.000 136.600.000 137.500.000 900.000 1 % 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 4.999.999.998 2.047.415.990 2.174.915.990 127.500.000 6 % 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 7.170.490.594 797.317.000 797.317.000 0 0 % 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 1.625.000.000 279.439.000 303.884.000 24.445.000 9 % 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 3.000.000.000 441.239.000 452.009.000 10.770.000 2 % 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 12.000.000.000 11.094.243.863 28.520.338.278 17.426.094.415 157 % 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 478.852.000 569.332.000 90.480.000 19 % 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0 18.752.000 18.752.000 0 0 % 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 0 150.181.000 150.181.000 0 0 % 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0 102.971.000 193.451.000 90.480.000 88 % 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 0 206.948.000 206.948.000 0 0 % 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 218.762.000 597.499.000 657.499.000 60.000.000 10 % 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 109.381.000 65.329.000 125.329.000 60.000.000 92 % 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 109.381.000 238.900.000 238.900.000 0 0 % 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 0 293.270.000 293.270.000 0 0 % 4 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 168.575.000.000 118.526.707.578 117.461.561.203 (1.065.146.375) 1 % 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 22.834.303.731 21.570.001.356 (1.264.302.375) 6 % 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 297.150.000.000 95.395.237.147 95.598.893.147 203.656.000 0 % 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 20.000.000.000 297.166.700 292.666.700 (4.500.000) 2 % 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.389.761.480 13.936.356.442 13.053.868.971 (882.487.471) 6 % 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 11.445.791.842 10.228.464.371 (1.217.327.471) 11 % 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.940.900.000 1.815.459.000 2.080.299.000 264.840.000 15 % 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 11.448.861.480 675.105.600 745.105.600 70.000.000 10 % 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 7.433.333.332 16.304.034.667 16.578.972.904 274.938.237 2 % 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 8.844.646.667 8.792.805.904 (51.840.763) 1 % 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 0 230.461.000 227.000.000 (3.461.000) 2 % 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 1.700.000.000 19.300.000 19.300.000 0 0 % 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 566.666.666 3.860.453.000 3.860.453.000 0 0 % 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 866.666.666 793.255.000 968.755.000 175.500.000 22 % 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.200.000.000 1.286.953.000 1.448.143.000 161.190.000 13 % 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 2.100.000.000 1.268.966.000 1.262.516.000 (6.450.000) 1 % 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6.623.000.000 13.197.420.295 12.708.046.615 (489.373.680) 4 % 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 10.876.420.795 10.338.585.115 (537.835.680) 5 % 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 800.000.000 308.387.000 308.387.000 0 0 % 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 0 498.393.000 553.393.000 55.000.000 11 % 5 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2.200.000.000 538.525.000 538.525.000 0 0 % 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.423.000.000 735.969.000 735.969.000 0 0 % 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 2.200.000.000 239.725.500 233.187.500 (6.538.000) 3 % 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.000.000.000 31.941.427.500 32.079.427.500 138.000.000 0 % 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 4.000.000.000 4.744.254.500 4.882.254.500 138.000.000 3 % 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0 26.197.173.000 26.197.173.000 0 0 % 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 % 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 1.847.333.299 619.355.590 619.355.590 0 0 % 2 20 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 229.968.240 229.968.240 0 0 % 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1.847.333.299 389.387.350 389.387.350 0 0 % 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 1.077.740.000 1.089.240.000 11.500.000 1 % 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0 1.077.740.000 1.089.240.000 11.500.000 1 % 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 704.035.406.681 731.015.926.323 26.980.519.642 4 % 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 32.616.775.975 31.787.911.636 (828.864.339) 3 % 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 0 671.418.630.706 699.228.014.687 27.809.383.981 4 % 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.577.621.802 40.834.410.071 40.204.469.983 (629.940.088) 2 % 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 29.563.053.935 28.247.516.847 (1.315.537.088) 4 % 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.938.233.850 10.026.428.136 10.758.445.136 732.017.000 7 % 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 2.108.504.877 1.244.928.000 1.198.508.000 (46.420.000) 4 % 6 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 941.736.568 1.394.071.000 1.440.515.000 46.444.000 3 % 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 941.736.568 1.394.071.000 1.440.515.000 46.444.000 3 % 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 106.955.299.613 188.773.631.018 186.510.808.161 (2.262.822.857) 1 % 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 17.000.000.000 31.067.412.834 30.597.731.494 (469.681.340) 2 % 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 23.447.915.104 22.944.285.764 (503.629.340) 2 % 3 25 02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL 1.900.000.000 372.629.900 386.379.900 13.750.000 4 % 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 7.800.000.000 148.165.000 159.463.000 11.298.000 8 % 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 14.000.000.000 5.279.123.230 5.281.373.230 2.250.000 0 % 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.900.000.000 169.924.800 169.424.800 (500.000) 0 % 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2.300.000.000 1.649.654.800 1.656.804.800 7.150.000 0 % 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 19.800.000.000 17.138.352.587 17.060.571.020 (77.781.567) 0 % 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 10.724.296.837 10.592.739.270 (131.557.567) 1 % 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 14.000.000.000 2.721.190.000 2.721.190.000 0 0 % 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 3.500.000.000 1.962.174.750 2.015.950.750 53.776.000 3 % 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2.300.000.000 1.730.691.000 1.730.691.000 0 0 % 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 22.441.000.000 95.847.962.933 93.760.625.570 (2.087.337.363) 2 % 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 56.910.125.683 54.341.496.506 (2.568.629.177) 5 % 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 33.532.500.000 29.143.830.000 29.325.407.000 181.577.000 1 % 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 6.023.000.000 5.064.911.250 5.258.126.064 193.214.814 4 % 7 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 7.181.000.000 1.207.762.000 1.213.262.000 5.500.000 0 % 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 550.000.000 60.000.000 65.500.000 5.500.000 9 % 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.100.000.000 3.461.334.000 3.556.834.000 95.500.000 3 % 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 11.430.000.000 10.840.460.500 11.138.559.861 298.099.361 3 % 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 19.410.000.000 9.481.817.500 9.411.916.861 (69.900.639) 1 % 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 1.100.000.000 251.600.000 251.600.000 0 0 % 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 625.000.000 1.107.043.000 1.475.043.000 368.000.000 33 % 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 13.979.045.613 6.338.671.100 5.279.126.000 (1.059.545.100) 17 % 3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 6.324.912.000 652.417.700 649.417.700 (3.000.000) 0 % 3 29 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 3.349.740.000 676.896.000 704.446.000 27.550.000 4 % 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 2.477.196.800 388.972.300 388.972.300 0 0 % 3 29 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 1.827.196.813 4.620.385.100 3.536.290.000 (1.084.095.100) 23 % 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 10.200.000.000 2.248.925.000 4.410.245.800 2.161.320.800 96 % 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 3.100.000.000 28.233.000 28.233.000 0 0 % 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 1.000.000.000 82.487.000 1.967.807.800 1.885.320.800 2.286 % 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.100.000.000 303.580.000 487.580.000 184.000.000 61 % 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1.000.000.000 627.969.000 719.969.000 92.000.000 15 % 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 2.000.000.000 1.206.656.000 1.206.656.000 0 0 % 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 10.500.000.000 24.841.247.064 23.849.450.416 (991.796.648) 4 % 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 20.389.180.714 18.662.950.266 (1.726.230.448) 8 % 8 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 7.000.000.000 4.271.949.600 4.951.383.400 679.433.800 16 % 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 3.500.000.000 180.116.750 235.116.750 55.000.000 31 % 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 1.605.254.000 450.599.000 414.498.000 (36.101.000) 8 % 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1.605.254.000 450.599.000 414.498.000 (36.101.000) 8 % 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 56.961.750.270 322.429.723.597 326.950.091.500 4.520.367.903 1 % 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 17.039.125.270 192.881.367.833 191.451.527.164 (1.429.840.669) 1 % 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 57.095.730.000 96.777.331.653 96.219.622.808 (557.708.845) 1 % 4 01 02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 2.179.780.000 367.731.000 367.731.000 0 0 % 4 01 03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 582.270.000 1.271.204.000 1.464.724.000 193.520.000 15 % 4 01 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.186.652.000 49.065.567.000 49.354.267.000 288.700.000 1 % 4 01 05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 3.477.779.270 3.814.728.930 4.006.708.682 191.979.752 5 % 4 01 06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2.162.000.000 3.702.784.550 2.279.746.000 (1.423.038.550) 38 % 4 01 07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 321.708.000 283.508.500 (38.199.500) 12 % 4 01 08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.400.000.000 1.061.751.000 947.258.500 (114.492.500) 11 % 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 0 29.592.780.700 29.388.926.474 (203.854.226) 1 % 4 01 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY 0 6.905.781.000 7.139.034.200 233.253.200 3 % 4 02 SEKRETARIAT DPRD 39.922.625.000 129.548.355.764 135.498.564.336 5.950.208.572 5 % 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.572.625.000 65.558.530.514 64.556.978.336 (1.001.552.178) 2 % 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 26.350.000.000 63.989.825.250 70.941.586.000 6.951.760.750 11 % 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.782.200.721.780 1.583.158.091.368 1.534.101.335.232 (49.056.756.136) 3 % 5 01 PERENCANAAN 13.468.479.531 25.548.290.408 26.925.653.682 1.377.363.274 5 % 9 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 19.432.613.158 20.325.442.432 892.829.274 5 % 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 5.945.000.000 4.415.844.750 4.900.378.750 484.534.000 11 % 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7.523.479.531 1.699.832.500 1.699.832.500 0 0 % 5 02 KEUANGAN 16.420.858.000 1.491.353.314.463 1.441.470.646.536 (49.882.667.927) 3 % 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 99.448.871.021 99.531.442.578 82.571.557 0 % 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 9.766.170.000 1.377.008.861.542 1.326.817.617.122 (50.191.244.420) 4 % 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.289.638.000 4.798.625.500 4.545.127.500 (253.498.000) 5 % 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 20.190.300.000 10.096.956.400 10.576.459.336 479.502.936 5 % 5 03 KEPEGAWAIAN 889.427.329.562 30.709.037.923 30.630.767.434 (78.270.489) 0 % 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 17.936.668.423 19.474.152.934 1.537.484.511 9 % 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 889.427.329.562 12.772.369.500 11.156.614.500 (1.615.755.000) 13 % 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 860.965.129.312 27.724.921.956 27.487.793.717 (237.128.239) 1 % 5 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 15.661.926.956 16.507.670.747 845.743.791 5 % 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 860.965.129.312 12.062.995.000 10.980.122.970 (1.082.872.030) 9 % 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.350.475.375 258.281.000 217.181.000 (41.100.000) 16 % 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.350.475.375 258.281.000 217.181.000 (41.100.000) 16 % 5 06 PENGELOLAAN PERBATASAN 0 6.891.123.618 6.725.970.863 (165.152.755) 2 % 5 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 6.891.123.618 6.725.970.863 (165.152.755) 2 % 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 568.450.000 673.122.000 643.322.000 (29.800.000) 4 % 5 07 02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 568.450.000 673.122.000 643.322.000 (29.800.000) 4 % 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 27.519.829.881 28.645.689.606 29.011.657.600 365.967.994 1 % 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 27.519.829.881 28.645.689.606 29.011.657.600 365.967.994 1 % 10 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 21.443.864.106 21.868.747.350 424.883.244 2 % 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 21.495.058.981 6.345.219.500 6.469.788.250 124.568.750 2 % 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 6.024.770.900 856.606.000 673.122.000 (183.484.000) 21 % 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.648.644.428 18.872.349.920 18.527.634.454 (344.715.466) 2 % 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.648.644.428 18.872.349.920 18.527.634.454 (344.715.466) 2 % 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 9.821.263.920 9.433.464.954 (387.798.966) 4 % 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 2.295.069.460 177.088.500 278.205.500 101.117.000 57 % 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.856.064.754 3.594.600.000 3.817.200.000 222.600.000 6 % 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.856.064.754 611.994.000 610.794.000 (1.200.000) 0 % 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 346.376.000 1.480.674.500 1.480.674.500 0 0 % 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 2.295.069.460 3.186.729.000 2.907.295.500 (279.433.500) 9 % GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 11 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.2.22.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.621.267.387.661 1.621.267.387.661 1.613.442.281.426 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.549.438.184.161 1.549.438.184.161 1.542.419.215.526 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.549.248.184.161 1.549.248.184.161 1.542.229.215.526 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 984.020.342.160 984.020.342.160 977.139.373.525 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.049.733.000 1.049.733.000 1.049.733.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 83.840.000 83.840.000 83.840.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 91.485.000 91.485.000 91.485.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 874.408.000 874.408.000 874.408.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 936.326.920.097 936.326.920.097 929.445.951.462 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 935.104.435.097 935.104.435.097 928.223.466.462 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 107.599.000 107.599.000 107.599.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 443.026.000 443.026.000 443.026.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 183.564.000 183.564.000 183.564.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 488.296.000 488.296.000 488.296.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 777.792.000 777.792.000 777.792.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 777.792.000 777.792.000 777.792.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 211.800.000 211.800.000 211.800.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 160.700.000 160.700.000 160.700.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 51.100.000 51.100.000 51.100.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.068.035.600 2.068.035.600 2.068.035.600 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 113.175.000 113.175.000 113.175.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 409.647.000 409.647.000 409.647.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 303.029.600 303.029.600 303.029.600 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 311.073.000 311.073.000 311.073.000 1 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 43.512.000 43.512.000 43.512.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 887.599.000 887.599.000 887.599.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13.919.196.000 13.919.196.000 13.919.196.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 667.347.000 667.347.000 667.347.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.872.909.500 1.872.909.500 1.872.909.500 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.333.939.500 11.333.939.500 11.333.939.500 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.376.754.762 19.376.754.762 19.376.754.762 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.564.000 27.564.000 27.564.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.335.397.200 10.335.397.200 10.335.397.200 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.013.793.562 9.013.793.562 9.013.793.562 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.226.593.600 4.226.593.600 4.226.593.600 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 544.563.100 544.563.100 544.563.100 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 58.975.000 58.975.000 58.975.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 549.907.500 549.907.500 549.907.500 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.788.591.000 2.788.591.000 2.788.591.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 284.557.000 284.557.000 284.557.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 6.063.517.101 6.063.517.101 6.063.517.101 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 6.063.517.101 6.063.517.101 6.063.517.101 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 563.535.878.251 563.535.878.251 563.397.878.251 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 196.964.247.325 196.964.247.325 197.289.247.325 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 460.072.000 460.072.000 460.072.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 411.248.000 411.248.000 411.248.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 246.699.000 246.699.000 246.699.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 576.318.000 576.318.000 576.318.000 2 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 321.157.000 321.157.000 321.157.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.464.496.000 1.464.496.000 1.464.496.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 12.585.457.000 12.585.457.000 12.585.457.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.302.447.000 1.302.447.000 1.302.447.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 1.720.390.000 1.720.390.000 1.720.390.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 1.296.888.000 1.296.888.000 1.296.888.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 555.307.000 555.307.000 555.307.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 142.359.000 142.359.000 142.359.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 155.938.000 155.938.000 155.938.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 702.902.000 702.902.000 702.902.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.345.185.000 1.345.185.000 1.345.185.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 36 Pengadaan Mebel Sekolah 215.000.000 215.000.000 215.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1.310.000.000 1.310.000.000 1.310.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 23.271.094.000 23.271.094.000 23.271.094.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 46.385.586.325 46.385.586.325 46.385.586.325 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 6.446.008.000 6.446.008.000 6.771.008.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 850.922.000 850.922.000 850.922.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 1.044.208.000 1.044.208.000 1.044.208.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 94.121.140.000 94.121.140.000 94.121.140.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.01 54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 33.426.000 33.426.000 33.426.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 315.093.227.515 315.093.227.515 314.900.447.515 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 29.474.199.000 29.474.199.000 29.474.199.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 05 Pembangunan Ruang Laboratorium 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 319.860.000 319.860.000 319.860.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 5.889.175.000 5.889.175.000 5.889.175.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 459.738.000 459.738.000 459.738.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa 4.597.380.000 4.597.380.000 4.597.380.000 3 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium 827.529.000 827.529.000 827.529.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 19 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah 102.164.000 102.164.000 102.164.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 156.630.000 156.630.000 156.630.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 28 Pengadaan Mebel Sekolah 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 45.419.521.000 45.419.521.000 45.419.521.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 74.122.741.015 74.122.741.015 73.964.961.015 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 2.672.796.500 2.672.796.500 2.534.796.500 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 479.644.000 479.644.000 582.644.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 146.830.550.000 146.830.550.000 146.830.550.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.02 47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 41.300.000 41.300.000 41.300.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 51.478.403.411 51.478.403.411 51.208.183.411 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 443.438.349 443.438.349 443.438.349 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 16 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 0 0 0 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 528.562.739 528.562.739 528.562.739 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 19 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 272.583.141 272.583.141 272.583.141 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah 164.242.645 164.242.645 164.242.645 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 283.266.778 283.266.778 283.266.778 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 30 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas 338.438.348 338.438.348 338.438.348 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 33 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 0 0 0 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 380.680.000 380.680.000 380.680.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus 4.885.805.000 4.885.805.000 4.885.805.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 8.404.686.411 8.404.686.411 8.404.686.411 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.892.486.000 1.892.486.000 1.556.486.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 8.502.550.000 8.502.550.000 8.502.550.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 2.281.097.000 2.281.097.000 2.346.877.000 4 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 23.092.280.000 23.092.280.000 23.092.280.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 02 1.03 53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 8.287.000 8.287.000 8.287.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 1.571.369.750 1.571.369.750 1.571.369.750 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 03 1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 1.571.369.750 1.571.369.750 1.571.369.750 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 03 1.01 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah 823.375.750 823.375.750 823.375.750 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 03 1.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 747.994.000 747.994.000 747.994.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 106.024.000 106.024.000 106.024.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 04 1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi 106.024.000 106.024.000 106.024.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 04 1.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 29.844.000 29.844.000 29.844.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 04 1.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 76.180.000 76.180.000 76.180.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 14.570.000 14.570.000 14.570.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 05 1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 14.570.000 14.570.000 14.570.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 01 05 1.01 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 14.570.000 14.570.000 14.570.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 190.000.000 190.000.000 190.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 190.000.000 190.000.000 190.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 03 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 190.000.000 190.000.000 190.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 1 03 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 190.000.000 190.000.000 190.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 71.829.203.500 71.829.203.500 71.023.065.900 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 31.941.427.500 31.941.427.500 32.079.427.500 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 4.744.254.500 4.744.254.500 4.882.254.500 5 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 4.494.254.500 4.494.254.500 4.632.254.500 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi 209.984.000 209.984.000 209.984.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 2.497.000.000 2.497.000.000 2.497.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.372.920.500 1.372.920.500 1.510.920.500 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.01 09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 414.350.000 414.350.000 414.350.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 02 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 26.197.173.000 26.197.173.000 26.197.173.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 8.697.173.000 8.697.173.000 8.697.173.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 8.697.173.000 8.697.173.000 8.697.173.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 17.500.000.000 17.500.000.000 17.500.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 03 1.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 17.500.000.000 17.500.000.000 17.500.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 04 1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 19 04 1.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 39.887.776.000 39.887.776.000 38.943.638.400 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 39.887.776.000 39.887.776.000 38.943.638.400 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 1.10 Pendidikan Berbasis Budaya 39.887.776.000 39.887.776.000 38.943.638.400 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 1.10 01 Pembinaan Muatan Lokal 32.637.776.000 32.637.776.000 31.959.419.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 1.10 02 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan 3.450.000.000 3.450.000.000 3.450.000.000 1.01.2.19.2.22.03.0000 2 22 08 1.10 04 Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta 3.800.000.000 3.800.000.000 3.534.219.400 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 330.265.074.619 330.265.074.619 327.362.270.188 6 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 329.732.708.619 329.732.708.619 326.829.904.188 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 329.732.708.619 329.732.708.619 326.829.904.188 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 196.640.950.922 196.640.950.922 196.638.548.491 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.931.000 40.931.000 40.931.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.929.000 31.929.000 31.929.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.281.000 2.281.000 2.281.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.721.000 6.721.000 6.721.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 93.526.632.624 93.526.632.624 93.517.980.193 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 93.300.192.624 93.300.192.624 93.291.540.193 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 220.440.000 220.440.000 220.440.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.662.000 1.662.000 1.662.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.338.000 4.338.000 4.338.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 70.580.000 70.580.000 70.580.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 68.580.000 68.580.000 68.580.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.315.000 9.315.000 9.315.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 9.315.000 9.315.000 9.315.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.098.049.500 1.098.049.500 1.098.049.500 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.427.000 35.427.000 35.427.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 216.217.500 216.217.500 216.217.500 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 70.683.000 70.683.000 70.683.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 254.256.000 254.256.000 254.256.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 68.619.000 68.619.000 68.619.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.926.000 5.926.000 5.926.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 348.921.000 348.921.000 348.921.000 7 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 98.000.000 98.000.000 98.000.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.241.096.591 25.241.096.591 25.218.946.591 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 47.446.000 47.446.000 47.446.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 580.557.000 580.557.000 558.407.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 7.859.591 7.859.591 7.859.591 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.166.960.000 24.166.960.000 24.166.960.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 408.274.000 408.274.000 408.274.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.342.323.665 4.342.323.665 4.370.723.665 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.523.041.200 1.523.041.200 1.551.441.200 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.816.782.465 2.816.782.465 2.816.782.465 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.109.069.400 1.109.069.400 1.109.069.400 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 240.591.000 240.591.000 240.591.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 144.496.400 144.496.400 144.496.400 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.100.000 3.100.000 3.100.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 143.930.000 143.930.000 143.930.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 542.052.000 542.052.000 542.052.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34.900.000 34.900.000 34.900.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 71.202.953.142 71.202.953.142 71.202.953.142 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 71.202.953.142 71.202.953.142 71.202.953.142 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 132.851.381.197 132.851.381.197 129.957.229.197 8 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 19.283.964.390 19.283.964.390 19.283.964.390 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4.012.168.000 4.012.168.000 4.012.168.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 03 Pengembangan Rumah Sakit 1.251.400.000 1.251.400.000 1.251.400.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 1.392.204.940 1.392.204.940 1.392.204.940 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat- alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 4.636.576.450 4.636.576.450 4.636.576.450 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 164.054.000 164.054.000 164.054.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 7.827.561.000 7.827.561.000 7.827.561.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 113.528.361.807 113.528.361.807 110.634.209.807 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 53.495.696.000 53.495.696.000 53.495.696.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 737.805.000 737.805.000 737.805.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 497.507.000 497.507.000 497.507.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 85.166.000 85.166.000 85.166.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 22.567.000 22.567.000 22.567.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3.618.501.000 3.618.501.000 583.502.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 67.390.000 67.390.000 67.390.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 29.935.000 29.935.000 29.935.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.048.230.000 1.048.230.000 1.189.077.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 6.498.857.392 6.498.857.392 6.498.857.392 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 43.248.144.965 43.248.144.965 43.248.144.965 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 208.740.000 208.740.000 208.740.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 316.803.000 316.803.000 316.803.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 3.350.679.450 3.350.679.450 3.350.679.450 9 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 293.700.000 293.700.000 293.700.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 30 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 8.640.000 8.640.000 8.640.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 5.550.000 5.550.000 5.550.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 5.100.000 5.100.000 5.100.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 450.000 450.000 450.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 33.505.000 33.505.000 33.505.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 02 1.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 33.505.000 33.505.000 33.505.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 238.418.500 238.418.500 232.168.500 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 238.418.500 238.418.500 232.168.500 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 165.288.500 165.288.500 165.288.500 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 03 1.02 02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 73.130.000 73.130.000 66.880.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1.958.000 1.958.000 1.958.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 04 1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 1.958.000 1.958.000 1.958.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 1 02 04 1.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 1.958.000 1.958.000 1.958.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 532.366.000 532.366.000 532.366.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 532.366.000 532.366.000 532.366.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 532.366.000 532.366.000 532.366.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 532.366.000 532.366.000 532.366.000 1.02.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.08 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 532.366.000 532.366.000 532.366.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 462.461.161.060 462.461.161.060 500.942.521.558 10 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 450.840.215.060 450.840.215.060 490.085.033.558 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 340.251.341.460 340.251.341.460 379.496.159.958 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 53.406.414.762 53.406.414.762 53.501.171.838 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 579.061.000 579.061.000 678.061.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 445.061.000 445.061.000 544.061.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 90.000.000 90.000.000 90.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.000.000 44.000.000 44.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 40.398.466.812 40.398.466.812 40.394.223.888 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 40.139.906.812 40.139.906.812 40.135.663.888 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 148.560.000 148.560.000 148.560.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 70.000.000 70.000.000 70.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 119.940.000 119.940.000 119.940.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 119.940.000 119.940.000 119.940.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.172.662.000 1.172.662.000 1.172.662.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 94.777.000 94.777.000 94.777.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 203.813.000 203.813.000 203.813.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 207.516.000 207.516.000 207.516.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 155.182.000 155.182.000 155.182.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.220.000 11.220.000 11.220.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 500.154.000 500.154.000 500.154.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 341.567.000 341.567.000 341.567.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.07 03 Pengadaan Alat Besar 170.020.000 170.020.000 170.020.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 70.050.000 70.050.000 70.050.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 101.497.000 101.497.000 101.497.000 11 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.410.305.650 6.410.305.650 6.410.305.650 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.999.000 9.999.000 9.999.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.739.975.050 2.739.975.050 2.739.975.050 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.660.331.600 3.660.331.600 3.660.331.600 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.384.412.300 4.384.412.300 4.384.412.300 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.399.936.000 1.399.936.000 1.399.936.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 312.635.000 312.635.000 312.635.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 971.841.300 971.841.300 971.841.300 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 34.428.131.965 34.428.131.965 36.882.985.474 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 9.654.767.700 9.654.767.700 10.096.812.700 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 1.500.000.000 1.500.000.000 1.700.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 51 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku 4.757.832.700 4.757.832.700 4.999.877.700 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 1.550.365.000 1.550.365.000 1.550.365.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 646.570.000 646.570.000 646.570.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 24.773.364.265 24.773.364.265 26.786.172.774 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 4.750.000.000 4.750.000.000 4.750.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 5.077.173.000 5.077.173.000 5.077.173.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 02 1.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 14.946.191.265 14.946.191.265 16.958.999.774 12 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3.832.960.000 3.832.960.000 3.832.960.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 3.832.960.000 3.832.960.000 3.832.960.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan 305.960.000 305.960.000 305.960.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 03 1.01 10 Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 3.527.000.000 3.527.000.000 3.527.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 50.302.958.435 50.302.958.435 50.302.958.435 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 04 1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 50.302.958.435 50.302.958.435 50.302.958.435 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 04 1.01 06 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan 50.302.958.435 50.302.958.435 50.302.958.435 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 7.080.810.450 7.080.810.450 7.080.810.450 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 05 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 7.080.810.450 7.080.810.450 7.080.810.450 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 05 1.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional 442.280.000 442.280.000 442.280.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 05 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 6.638.530.450 6.638.530.450 6.638.530.450 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 383.677.000 383.677.000 383.677.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 06 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi 383.677.000 383.677.000 383.677.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 06 1.01 05 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya 383.677.000 383.677.000 383.677.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 53.967.094.650 53.967.094.650 54.940.094.650 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 53.967.094.650 53.967.094.650 54.940.094.650 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 16.974.365.100 16.974.365.100 17.869.365.100 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 08 Rekonstruksi Jalan 13.516.641.000 13.516.641.000 13.516.641.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 21.113.985.000 21.113.985.000 21.113.985.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 2.147.103.550 2.147.103.550 2.147.103.550 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 10 1.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 215.000.000 215.000.000 293.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.948.137.050 1.948.137.050 1.948.137.050 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.216.637.050 1.216.637.050 1.216.637.050 13 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 01 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi 149.998.000 149.998.000 149.998.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 866.639.050 866.639.050 866.639.050 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 731.500.000 731.500.000 731.500.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 11 1.02 05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 681.500.000 681.500.000 681.500.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 134.901.157.148 134.901.157.148 170.623.365.061 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 134.901.157.148 134.901.157.148 170.623.365.061 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 1.414.400.000 1.414.400.000 30.267.403.411 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 47.188.394.000 47.188.394.000 49.359.858.600 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 1.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 82.033.523.148 82.033.523.148 85.766.985.600 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 1.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 2.375.380.000 2.375.380.000 2.349.498.050 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 1.02 05 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri 1.889.460.000 1.889.460.000 1.679.619.400 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 1.02 06 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan- Candi Ijo 0 0 0 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 03 13 1.02 09 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede 0 0 1.200.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 110.588.873.600 110.588.873.600 110.588.873.600 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 399.700.000 399.700.000 399.700.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 399.700.000 399.700.000 399.700.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 02 1.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 399.700.000 399.700.000 399.700.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 23.194.673.600 23.194.673.600 23.194.673.600 14 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 424.673.600 424.673.600 424.673.600 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.01 08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 99.945.600 99.945.600 99.945.600 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.01 09 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 324.728.000 324.728.000 324.728.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 22.770.000.000 22.770.000.000 22.770.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 03 1.02 03 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 22.770.000.000 22.770.000.000 22.770.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 86.994.500.000 86.994.500.000 86.994.500.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 05 1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 86.994.500.000 86.994.500.000 86.994.500.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 05 1.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 699.800.000 699.800.000 699.800.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 1 04 05 1.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 86.294.700.000 86.294.700.000 86.294.700.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.285.000.000 6.285.000.000 5.578.362.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 6.285.000.000 6.285.000.000 5.578.362.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 6.285.000.000 6.285.000.000 5.578.362.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 6.285.000.000 6.285.000.000 5.578.362.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 2 22 08 1.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman 6.285.000.000 6.285.000.000 5.578.362.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.335.946.000 5.335.946.000 5.279.126.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5.335.946.000 5.335.946.000 5.279.126.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 649.417.700 649.417.700 649.417.700 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 404.417.700 404.417.700 404.417.700 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 404.417.700 404.417.700 404.417.700 15 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 245.000.000 245.000.000 245.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 02 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah 245.000.000 245.000.000 245.000.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 761.266.000 761.266.000 704.446.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 761.266.000 761.266.000 704.446.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.04 03 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 248.104.000 248.104.000 207.904.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 03 1.04 04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 513.162.000 513.162.000 496.542.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 388.972.300 388.972.300 388.972.300 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 05 1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 388.972.300 388.972.300 388.972.300 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 05 1.04 04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 388.972.300 388.972.300 388.972.300 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 3.536.290.000 3.536.290.000 3.536.290.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 241.390.000 241.390.000 241.390.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.02 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 47.600.000 47.600.000 47.600.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 193.790.000 193.790.000 193.790.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 3.294.900.000 3.294.900.000 3.294.900.000 1.03.1.04.3.29.13.0000 3 29 06 1.06 06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 3.294.900.000 3.294.900.000 3.294.900.000 16 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 24.994.158.720 24.994.158.720 26.450.154.467 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.502.797.220 18.502.797.220 19.037.613.682 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 18.502.797.220 18.502.797.220 19.037.613.682 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.795.634.720 10.795.634.720 10.800.173.182 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105.543.500 105.543.500 105.543.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 74.443.500 74.443.500 74.443.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.164.335.870 9.164.335.870 9.168.874.332 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.091.043.870 9.091.043.870 9.095.582.332 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 49.200.000 49.200.000 49.200.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.898.000 3.898.000 3.898.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20.194.000 20.194.000 20.194.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 24.960.000 24.960.000 24.960.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24.960.000 24.960.000 24.960.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.826.000 4.826.000 4.826.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4.826.000 4.826.000 4.826.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 407.203.000 407.203.000 407.203.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.775.000 15.775.000 15.775.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 72.061.000 72.061.000 72.061.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.035.000 9.035.000 9.035.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.608.500 43.608.500 43.608.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.540.000 9.540.000 9.540.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 184.856.000 184.856.000 184.856.000 17 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 72.327.500 72.327.500 72.327.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 581.722.400 581.722.400 581.722.400 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.200.000 12.200.000 12.200.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180.260.400 180.260.400 180.260.400 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 389.262.000 389.262.000 389.262.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 507.043.950 507.043.950 507.043.950 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 278.001.200 278.001.200 278.001.200 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 106.270.000 106.270.000 106.270.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 122.772.750 122.772.750 122.772.750 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 823.164.000 823.164.000 988.124.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 164.960.000 164.960.000 329.920.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 1.01 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 164.960.000 164.960.000 329.920.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 309.774.000 309.774.000 309.774.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 309.774.000 309.774.000 309.774.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 348.430.000 348.430.000 348.430.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 1.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 139.840.000 139.840.000 139.840.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 1.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 208.590.000 208.590.000 208.590.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 6.883.998.500 6.883.998.500 7.249.316.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 1.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 6.223.998.500 6.223.998.500 6.600.739.150 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 1.01 03 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 960.974.000 960.974.000 796.743.050 18 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 1.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 4.963.024.500 4.963.024.500 5.353.996.100 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 1.01 06 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang 300.000.000 300.000.000 450.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 1.03 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis 510.000.000 510.000.000 498.577.350 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 1.03 01 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 510.000.000 510.000.000 498.577.350 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 1.04 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 13 1.04 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.491.361.500 6.491.361.500 7.412.540.785 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 6.491.361.500 6.491.361.500 7.412.540.785 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 34.400.000 34.400.000 34.400.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 03 1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 34.400.000 34.400.000 34.400.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 03 1.01 01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 34.400.000 34.400.000 34.400.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 6.456.961.500 6.456.961.500 7.378.140.785 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 6.456.961.500 6.456.961.500 7.378.140.785 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.299.957.000 1.299.957.000 1.366.596.100 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 02 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan 949.439.000 949.439.000 949.439.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 219.368.000 219.368.000 219.368.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan 1.003.762.800 1.003.762.800 962.900.800 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan 274.932.200 274.932.200 267.378.200 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 07 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan 307.776.500 307.776.500 381.327.145 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 08 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 1.276.502.000 1.276.502.000 1.503.830.540 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 09 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 276.824.000 276.824.000 218.574.000 19 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 11 1.01 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 848.400.000 848.400.000 1.508.727.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 33.146.384.249 33.146.384.249 33.497.419.640 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.067.593.249 21.067.593.249 21.448.593.249 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 21.067.593.249 21.067.593.249 21.448.593.249 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.687.775.464 16.687.775.464 16.687.775.464 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 133.619.000 133.619.000 133.619.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 59.368.000 59.368.000 59.368.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 48.729.000 48.729.000 48.729.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.522.000 25.522.000 25.522.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.847.846.064 13.847.846.064 13.847.846.064 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.794.027.064 13.794.027.064 13.794.027.064 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36.840.000 36.840.000 36.840.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.979.000 16.979.000 16.979.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 11.400.000 11.400.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 11.400.000 11.400.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 125.906.000 125.906.000 125.906.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 115.200.000 115.200.000 115.200.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7.243.000 7.243.000 7.243.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.463.000 3.463.000 3.463.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 419.820.500 419.820.500 419.820.500 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.954.000 1.954.000 1.954.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.246.000 9.246.000 9.246.000 20 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.199.500 13.199.500 13.199.500 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.580.000 2.580.000 2.580.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 252.601.000 252.601.000 252.601.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 140.240.000 140.240.000 140.240.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 91.568.000 91.568.000 91.568.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 46.209.000 46.209.000 46.209.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.193.000 19.193.000 19.193.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.166.000 26.166.000 26.166.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 494.580.450 494.580.450 494.580.450 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.001.000 10.001.000 10.001.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 158.569.850 158.569.850 158.569.850 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 326.009.600 326.009.600 326.009.600 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.563.035.450 1.563.035.450 1.563.035.450 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 654.976.200 654.976.200 654.976.200 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 600.000 600.000 600.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.789.000 25.789.000 25.789.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 881.670.250 881.670.250 881.670.250 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.379.817.785 4.379.817.785 4.760.817.785 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3.353.226.500 3.353.226.500 3.353.226.500 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.153.548.500 2.153.548.500 2.153.548.500 21 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 992.968.000 992.968.000 992.968.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 156.916.000 156.916.000 156.916.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 06 Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 49.794.000 49.794.000 49.794.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 1.026.591.285 1.026.591.285 1.407.591.285 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 522.996.285 522.996.285 903.996.285 1.05.2.22.0.00.01.0000 1 05 02 1.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 503.595.000 503.595.000 503.595.000 1.05.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.078.791.000 12.078.791.000 12.048.826.391 1.05.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 12.078.791.000 12.078.791.000 12.048.826.391 1.05.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 12.078.791.000 12.078.791.000 12.048.826.391 1.05.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 12.078.791.000 12.078.791.000 12.048.826.391 1.05.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 17 Pembinaan Jagawarga 12.078.791.000 12.078.791.000 12.048.826.391 1.05.2.22.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 26.173.694.772 26.173.694.772 26.306.663.572 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 25.334.694.772 25.334.694.772 25.334.694.772 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 25.334.694.772 25.334.694.772 25.334.694.772 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.716.297.768 13.716.297.768 13.716.297.768 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 86.098.000 86.098.000 86.098.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.232.000 46.232.000 46.232.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.866.000 39.866.000 39.866.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.995.920.068 9.995.920.068 9.995.920.068 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.923.551.068 9.923.551.068 9.923.551.068 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.600.000 42.600.000 42.600.000 22 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.385.000 9.385.000 9.385.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18.384.000 18.384.000 18.384.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.500.000 22.500.000 22.500.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.500.000 22.500.000 22.500.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 564.869.000 564.869.000 564.869.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.344.000 37.344.000 37.344.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.990.000 46.990.000 46.990.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 440.535.000 440.535.000 440.535.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 93.891.600 93.891.600 93.891.600 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 93.891.600 93.891.600 93.891.600 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.459.327.200 1.459.327.200 1.459.327.200 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 488.300 488.300 488.300 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 674.650.600 674.650.600 674.650.600 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 784.188.300 784.188.300 784.188.300 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.493.691.900 1.493.691.900 1.493.691.900 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 599.992.900 599.992.900 599.992.900 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.400.000 5.400.000 5.400.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 405.299.000 405.299.000 405.299.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 483.000.000 483.000.000 483.000.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 11.618.397.004 11.618.397.004 11.618.397.004 23 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.034.947.000 1.034.947.000 1.034.947.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi 226.947.000 226.947.000 226.947.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 808.000.000 808.000.000 808.000.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 8.832.332.254 8.832.332.254 8.832.332.254 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 206.121.000 206.121.000 206.121.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 33.553.000 33.553.000 33.553.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 894.534.500 894.534.500 894.534.500 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 2.595.817.000 2.595.817.000 2.595.817.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 4.670.600.000 4.670.600.000 4.670.600.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 07 Penanganan Pascabencana Provinsi 171.337.000 171.337.000 171.337.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 260.369.754 260.369.754 260.369.754 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.643.448.000 1.643.448.000 1.643.448.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.03 02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 250.194.000 250.194.000 250.194.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.393.254.000 1.393.254.000 1.393.254.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 107.669.750 107.669.750 107.669.750 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah 69.119.750 69.119.750 69.119.750 1.05.2.22.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 38.550.000 38.550.000 38.550.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 839.000.000 839.000.000 971.968.800 1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 839.000.000 839.000.000 971.968.800 1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 839.000.000 839.000.000 971.968.800 1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 550.000.000 550.000.000 482.519.000 1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 550.000.000 550.000.000 482.519.000 24 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 289.000.000 289.000.000 489.449.800 1.05.2.22.0.00.04.0000 2 22 08 1.09 23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 289.000.000 289.000.000 489.449.800 1.06.2.22.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 125.269.222.242 125.269.222.242 128.135.177.242 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 119.347.685.742 119.347.685.742 121.950.305.742 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 119.347.685.742 119.347.685.742 121.950.305.742 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 74.357.552.442 74.357.552.442 74.357.552.442 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 185.600.000 185.600.000 185.600.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 134.903.000 134.903.000 134.903.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 24.247.000 24.247.000 24.247.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.450.000 26.450.000 26.450.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 40.711.345.804 40.711.345.804 40.711.345.804 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 40.683.263.804 40.683.263.804 40.683.263.804 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.090.000 6.090.000 6.090.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 21.992.000 21.992.000 21.992.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 58.150.000 58.150.000 58.150.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 19.950.000 19.950.000 19.950.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 38.200.000 38.200.000 38.200.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.793.808.900 1.793.808.900 1.793.808.900 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 228.764.000 228.764.000 228.764.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 242.337.800 242.337.800 242.337.800 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 120.995.900 120.995.900 120.995.900 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 628.562.000 628.562.000 628.562.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.328.200 150.328.200 150.328.200 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 31.560.000 31.560.000 31.560.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 391.261.000 391.261.000 391.261.000 25 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.525.344.646 11.525.344.646 11.525.344.646 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.337.830.630 8.337.830.630 8.337.830.630 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.187.514.016 3.187.514.016 3.187.514.016 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.135.929.500 9.135.929.500 9.135.929.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.701.000 15.701.000 15.701.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.334.208.900 1.334.208.900 1.334.208.900 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 156.763.000 156.763.000 156.763.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.629.256.600 7.629.256.600 7.629.256.600 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.947.373.592 10.947.373.592 10.947.373.592 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.077.017.900 1.077.017.900 1.077.017.900 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.559.189.675 8.559.189.675 8.559.189.675 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.311.166.017 1.311.166.017 1.311.166.017 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 2.632.059.000 2.632.059.000 2.632.059.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 02 1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 2.632.059.000 2.632.059.000 2.632.059.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 02 1.02 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi 1.458.740.000 1.458.740.000 1.458.740.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 02 1.02 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 1.173.319.000 1.173.319.000 1.173.319.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 12.000.000 12.000.000 12.000.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 03 1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 12.000.000 12.000.000 12.000.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 03 1.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 12.000.000 12.000.000 12.000.000 26 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 30.655.190.300 30.655.190.300 30.655.190.300 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 8.933.430.900 8.933.430.900 8.933.430.900 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan 4.634.560.500 4.634.560.500 4.634.560.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 02 Penyediaan Sandang 1.306.693.000 1.306.693.000 1.306.693.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 350.958.000 350.958.000 350.958.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 04 Penyediaan Alat Bantu 7.523.000 7.523.000 7.523.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 577.310.000 577.310.000 577.310.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 1.333.983.000 1.333.983.000 1.333.983.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 569.389.900 569.389.900 569.389.900 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas 3.600.000 3.600.000 3.600.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 108.989.500 108.989.500 108.989.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 17.324.000 17.324.000 17.324.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 23.100.000 23.100.000 23.100.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 4.667.588.000 4.667.588.000 4.667.588.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 01 Pengasuhan 48.300.000 48.300.000 48.300.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 02 Penyediaan Makanan 1.746.374.500 1.746.374.500 1.746.374.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 03 Penyediaan Sandang 686.695.500 686.695.500 686.695.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 431.513.000 431.513.000 431.513.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 808.822.000 808.822.000 808.822.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 32.739.000 32.739.000 32.739.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 08 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak 2.200.000 2.200.000 2.200.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 776.021.000 776.021.000 776.021.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 8.800.000 8.800.000 8.800.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 119.523.000 119.523.000 119.523.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti 6.600.000 6.600.000 6.600.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 6.643.754.750 6.643.754.750 6.643.754.750 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 01 Penyediaan Permakanan 4.042.860.000 4.042.860.000 4.042.860.000 27 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 02 Penyediaan Sandang 570.020.000 570.020.000 570.020.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses 100.272.000 100.272.000 100.272.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 185.483.000 185.483.000 185.483.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 1.110.666.000 1.110.666.000 1.110.666.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 476.813.750 476.813.750 476.813.750 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 21.600.000 21.600.000 21.600.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 4.320.000 4.320.000 4.320.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 12 Pemulasaraan 131.720.000 131.720.000 131.720.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 1.132.035.400 1.132.035.400 1.132.035.400 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 01 Penyediaan Permakanan 499.930.000 499.930.000 499.930.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 02 Penyediaan Sandang 108.270.000 108.270.000 108.270.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 36.145.000 36.145.000 36.145.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 10.874.000 10.874.000 10.874.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 168.102.000 168.102.000 168.102.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 23.493.000 23.493.000 23.493.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 266.801.400 266.801.400 266.801.400 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 7.400.000 7.400.000 7.400.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 10 Pemulangan ke Daerah Asal 10.020.000 10.020.000 10.020.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 9.278.381.250 9.278.381.250 9.278.381.250 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 01 Penyediaan Permakanan 3.448.538.000 3.448.538.000 3.448.538.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 02 Penyediaan Sandang 818.077.000 818.077.000 818.077.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 309.557.000 309.557.000 309.557.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 751.163.750 751.163.750 751.163.750 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 1.761.405.500 1.761.405.500 1.761.405.500 28 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 776.374.000 776.374.000 776.374.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 1.066.041.000 1.066.041.000 1.066.041.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 7.560.000 7.560.000 7.560.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 10 Pemulangan ke Daerah Asal 339.665.000 339.665.000 339.665.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 5.030.836.000 5.030.836.000 7.633.456.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 643.599.000 643.599.000 643.599.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.01 01 Pengangkatan Anak antar WNI 618.146.000 618.146.000 618.146.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.01 02 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 25.453.000 25.453.000 25.453.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 4.387.237.000 4.387.237.000 6.989.857.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.02 01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 958.800.000 958.800.000 3.561.420.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 05 1.02 02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.428.437.000 3.428.437.000 3.428.437.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 6.660.048.000 6.660.048.000 6.660.048.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 6.660.048.000 6.660.048.000 6.660.048.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 01 Penyediaan Permakanan 414.664.000 414.664.000 414.664.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 02 Penyediaan Sandang 33.600.000 33.600.000 33.600.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 4.119.177.000 4.119.177.000 4.119.177.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 191.570.000 191.570.000 191.570.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 1.901.037.000 1.901.037.000 1.901.037.000 1.06.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.921.536.500 5.921.536.500 6.184.871.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 5.921.536.500 5.921.536.500 6.184.871.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 5.921.536.500 5.921.536.500 6.184.871.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 5.921.536.500 5.921.536.500 6.184.871.500 1.06.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 5.921.536.500 5.921.536.500 6.184.871.500 2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 18.133.667.152 18.133.667.152 18.333.667.152 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.133.667.152 18.133.667.152 18.333.667.152 29 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 13.759.470.652 13.759.470.652 13.759.470.652 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.403.333.652 10.403.333.652 10.403.333.652 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.777.000 58.777.000 58.777.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 34.847.000 34.847.000 34.847.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.524.000 5.524.000 5.524.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.406.000 18.406.000 18.406.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.017.329.702 8.017.329.702 8.017.329.702 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.950.109.702 7.950.109.702 7.950.109.702 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.720.000 39.720.000 39.720.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 27.500.000 27.500.000 27.500.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 13.200.000 13.200.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 13.200.000 13.200.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 216.131.750 216.131.750 216.131.750 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.928.000 11.928.000 11.928.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.372.000 20.372.000 20.372.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.332.750 28.332.750 28.332.750 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.140.000 7.140.000 7.140.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 148.359.000 148.359.000 148.359.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 183.636.000 183.636.000 183.636.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 183.636.000 183.636.000 183.636.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.049.948.600 1.049.948.600 1.049.948.600 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.878.000 13.878.000 13.878.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 362.187.400 362.187.400 362.187.400 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 673.883.200 673.883.200 673.883.200 30 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 864.310.600 864.310.600 864.310.600 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 265.552.600 265.552.600 265.552.600 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.150.000 40.150.000 40.150.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 469.732.000 469.732.000 469.732.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 88.876.000 88.876.000 88.876.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.082.909.000 1.082.909.000 1.082.909.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 139.921.000 139.921.000 139.921.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 128.271.000 128.271.000 128.271.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 11.650.000 11.650.000 11.650.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 801.708.000 801.708.000 801.708.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 241.213.000 241.213.000 241.213.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 560.495.000 560.495.000 560.495.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 141.280.000 141.280.000 141.280.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 110.215.000 110.215.000 110.215.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 02 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 31.065.000 31.065.000 31.065.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.004.581.000 1.004.581.000 1.004.581.000 31 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 76.765.000 76.765.000 76.765.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 30.800.000 30.800.000 30.800.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 45.965.000 45.965.000 45.965.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 783.972.000 783.972.000 783.972.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 650.000.000 650.000.000 650.000.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 133.972.000 133.972.000 133.972.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 143.844.000 143.844.000 143.844.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 0 0 0 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 03 1.03 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 143.844.000 143.844.000 143.844.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 593.333.000 593.333.000 593.333.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 373.333.000 373.333.000 373.333.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 68.743.000 68.743.000 68.743.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi 304.590.000 304.590.000 304.590.000 32 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 220.000.000 220.000.000 220.000.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 04 1.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 220.000.000 220.000.000 220.000.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 178.601.000 178.601.000 178.601.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 05 1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 178.601.000 178.601.000 178.601.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 05 1.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 116.042.000 116.042.000 116.042.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 05 1.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi 62.559.000 62.559.000 62.559.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 359.685.000 359.685.000 359.685.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 301.280.000 301.280.000 301.280.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 274.150.000 274.150.000 274.150.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 27.130.000 27.130.000 27.130.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 58.405.000 58.405.000 58.405.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 8.350.000 8.350.000 8.350.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 28.520.000 28.520.000 28.520.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 06 1.02 04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 21.535.000 21.535.000 21.535.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 137.028.000 137.028.000 137.028.000 33 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 44.650.000 44.650.000 44.650.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 44.650.000 44.650.000 44.650.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 41.072.000 41.072.000 41.072.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 41.072.000 41.072.000 41.072.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 51.306.000 51.306.000 51.306.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 08 07 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 51.306.000 51.306.000 51.306.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 657.499.000 657.499.000 657.499.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 125.329.000 125.329.000 125.329.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 02 1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 125.329.000 125.329.000 125.329.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 02 1.01 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 20.029.000 20.029.000 20.029.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 02 1.01 03 Advokasi dan Sosialisasi GDPK 105.300.000 105.300.000 105.300.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 238.900.000 238.900.000 238.900.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 230.892.000 230.892.000 230.892.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 1.01 04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 230.892.000 230.892.000 230.892.000 34 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 8.008.000 8.008.000 8.008.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 03 1.02 02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 8.008.000 8.008.000 8.008.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 293.270.000 293.270.000 293.270.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 293.270.000 293.270.000 293.270.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 91.450.000 91.450.000 91.450.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 04 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana 92.300.000 92.300.000 92.300.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK-R) 54.520.000 54.520.000 54.520.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 14 04 1.01 07 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan 55.000.000 55.000.000 55.000.000 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.716.697.500 3.716.697.500 3.916.697.500 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 3.716.697.500 3.716.697.500 3.916.697.500 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 3.716.697.500 3.716.697.500 3.916.697.500 2.08.2.14.2.22.02.0000 2 22 08 1.09 20 Pengembangan Ekonomi Perempuan 3.716.697.500 3.716.697.500 3.916.697.500 2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 94.811.441.566 94.811.441.566 95.401.368.576 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 84.125.102.655 84.125.102.655 84.262.808.715 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 285.000.000 285.000.000 285.000.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 285.000.000 285.000.000 285.000.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 10 11 1.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 285.000.000 285.000.000 285.000.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 10 11 1.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 285.000.000 285.000.000 285.000.000 35 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 80.443.006.905 80.443.006.905 80.674.383.965 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 48.259.542.637 48.259.542.637 48.288.419.697 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 133.510.750 133.510.750 202.510.750 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 66.713.000 66.713.000 66.713.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 10.402.000 10.402.000 10.402.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.395.750 56.395.750 125.395.750 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.219.001.801 42.219.001.801 42.263.099.811 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 42.089.501.801 42.089.501.801 42.133.599.811 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.440.000 100.440.000 100.440.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 26.970.000 26.970.000 26.970.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 62.400.000 62.400.000 62.400.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 62.400.000 62.400.000 62.400.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 718.595.800 718.595.800 718.595.800 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 42.273.200 42.273.200 42.273.200 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 113.984.000 113.984.000 113.984.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 152.620.000 152.620.000 152.620.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 92.264.600 92.264.600 92.264.600 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.920.000 7.920.000 7.920.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 309.534.000 309.534.000 309.534.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 692.825.400 692.825.400 692.825.400 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 296.433.500 296.433.500 296.433.500 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 396.391.900 396.391.900 396.391.900 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.649.211.600 2.649.211.600 2.649.211.600 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.107.000 8.107.000 8.107.000 36 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 911.534.200 911.534.200 911.534.200 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.729.570.400 1.729.570.400 1.729.570.400 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.783.997.286 1.783.997.286 1.699.776.336 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 17.562.000 17.562.000 17.562.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 866.480.420 866.480.420 866.480.420 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.000.000 8.000.000 8.000.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 255.278.486 255.278.486 255.278.486 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 636.676.380 636.676.380 552.455.430 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 137.500.000 137.500.000 137.500.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 02 1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 137.500.000 137.500.000 137.500.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 02 1.02 04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 137.500.000 137.500.000 137.500.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.047.415.990 2.047.415.990 2.174.915.990 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 2.047.415.990 2.047.415.990 2.174.915.990 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 872.486.750 872.486.750 947.486.750 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 03 1.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 1.174.929.240 1.174.929.240 1.227.429.240 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 797.317.000 797.317.000 797.317.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 04 1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 797.317.000 797.317.000 797.317.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 04 1.01 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 112.872.000 112.872.000 112.872.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 04 1.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 664.195.000 664.195.000 664.195.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 04 1.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 20.250.000 20.250.000 20.250.000 37 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 258.884.000 258.884.000 303.884.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 258.884.000 258.884.000 303.884.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 169.860.000 169.860.000 192.360.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 1.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 70.291.000 70.291.000 92.791.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 06 1.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 18.733.000 18.733.000 18.733.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 422.009.000 422.009.000 452.009.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 09 1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 422.009.000 422.009.000 452.009.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 09 1.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 422.009.000 422.009.000 452.009.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 28.520.338.278 28.520.338.278 28.520.338.278 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 28.520.338.278 28.520.338.278 28.520.338.278 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional 196.749.000 196.749.000 196.749.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional 28.159.654.278 28.159.654.278 28.159.654.278 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 11 11 1.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 163.935.000 163.935.000 163.935.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.397.095.750 3.397.095.750 3.303.424.750 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 3.397.095.750 3.397.095.750 3.303.424.750 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 0 0 56.476.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0 0 56.476.000 38 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 3.099.095.750 3.099.095.750 2.849.948.750 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 1.08 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 3.099.095.750 3.099.095.750 2.849.948.750 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 298.000.000 298.000.000 397.000.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 2 22 08 1.09 10 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 298.000.000 298.000.000 397.000.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 10.686.338.911 10.686.338.911 11.138.559.861 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 10.686.338.911 10.686.338.911 11.138.559.861 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 9.327.695.911 9.327.695.911 9.411.916.861 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 5.917.886.911 5.917.886.911 6.002.107.861 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.03 01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 846.930.000 846.930.000 846.930.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.03 08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH 5.070.956.911 5.070.956.911 5.155.177.861 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 1.140.994.000 1.140.994.000 1.140.994.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.05 01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 925.421.000 925.421.000 925.421.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.05 02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 215.573.000 215.573.000 215.573.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 1.684.630.000 1.684.630.000 1.684.630.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.06 03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 1.684.630.000 1.684.630.000 1.684.630.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 73.195.000 73.195.000 73.195.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.07 02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 73.195.000 73.195.000 73.195.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 510.990.000 510.990.000 510.990.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 02 Sertifikasi Sumber Benih 58.670.000 58.670.000 58.670.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 04 Sertifikasi Mutu Bibit 16.177.500 16.177.500 16.177.500 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 03 1.09 05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 436.142.500 436.142.500 436.142.500 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 251.600.000 251.600.000 251.600.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 251.600.000 251.600.000 251.600.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.01 01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA 104.832.000 104.832.000 104.832.000 39 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 04 1.01 06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi 146.768.000 146.768.000 146.768.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 1.107.043.000 1.107.043.000 1.475.043.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 1.107.043.000 1.107.043.000 1.475.043.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 05 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 118.570.000 118.570.000 118.570.000 2.11.3.28.2.22.02.0000 3 28 05 1.01 02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 988.473.000 988.473.000 1.356.473.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 122.896.598.203 122.896.598.203 123.773.493.768 2.15.1.03.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.634.437.000 5.634.437.000 6.213.932.565 2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5.634.437.000 5.634.437.000 6.213.932.565 2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 5.634.437.000 5.634.437.000 6.213.932.565 2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 5.634.437.000 5.634.437.000 6.213.932.565 2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 3.321.679.000 3.321.679.000 3.906.160.382 2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 2.247.798.000 2.247.798.000 2.244.445.183 2.15.1.03.0.00.01.0000 1 03 13 1.02 09 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede 64.960.000 64.960.000 63.327.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 117.262.161.203 117.262.161.203 117.559.561.203 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 117.164.161.203 117.164.161.203 117.461.561.203 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 21.470.601.356 21.470.601.356 21.570.001.356 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 322.641.000 322.641.000 422.041.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 261.267.000 261.267.000 360.667.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 16.684.000 16.684.000 16.684.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.690.000 44.690.000 44.690.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.211.474.606 14.211.474.606 14.211.474.606 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.009.833.606 14.009.833.606 14.009.833.606 40 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 152.890.000 152.890.000 152.890.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16.140.000 16.140.000 16.140.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 32.611.000 32.611.000 32.611.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.908.000 8.908.000 8.908.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8.908.000 8.908.000 8.908.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 710.965.000 710.965.000 710.965.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 28.104.000 28.104.000 28.104.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 118.020.000 118.020.000 118.020.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.897.000 89.897.000 89.897.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 118.698.000 118.698.000 118.698.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.480.000 6.480.000 6.480.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 349.766.000 349.766.000 349.766.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 428.223.000 428.223.000 428.223.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.723.000 20.723.000 20.723.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.500.000 7.500.000 7.500.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.386.158.650 4.386.158.650 4.386.158.650 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.413.000 10.413.000 10.413.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 745.000.000 745.000.000 745.000.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 188.322.400 188.322.400 188.322.400 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.442.423.250 3.442.423.250 3.442.423.250 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.402.231.100 1.402.231.100 1.402.231.100 41 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 543.548.800 543.548.800 543.548.800 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.630.000 1.630.000 1.630.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 194.981.000 194.981.000 194.981.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 617.876.300 617.876.300 617.876.300 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 44.195.000 44.195.000 44.195.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 95.400.893.147 95.400.893.147 95.598.893.147 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 329.400.000 329.400.000 329.400.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 329.400.000 329.400.000 329.400.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 7.383.293.565 7.383.293.565 7.383.293.565 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 4.581.376.000 4.581.376.000 4.581.376.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 857.467.565 857.467.565 857.467.565 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.944.450.000 1.944.450.000 1.944.450.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 1.644.794.750 1.644.794.750 1.644.794.750 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.03 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B 385.131.500 385.131.500 385.131.500 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 1.259.663.250 1.259.663.250 1.259.663.250 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 4.119.739.722 4.119.739.722 4.251.739.722 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.05 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi 481.235.000 481.235.000 481.235.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.05 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2.403.891.722 2.403.891.722 2.403.891.722 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.05 03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 676.706.000 676.706.000 808.706.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.05 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 533.375.000 533.375.000 533.375.000 42 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.05 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 24.532.000 24.532.000 24.532.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 19.178.000 19.178.000 19.178.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.06 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 19.178.000 19.178.000 19.178.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 415.503.500 415.503.500 415.503.500 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.07 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 240.435.000 240.435.000 240.435.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.07 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 150.343.000 150.343.000 150.343.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.07 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 24.725.500 24.725.500 24.725.500 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 81.163.555.610 81.163.555.610 81.229.555.610 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.08 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 79.582.744.160 79.582.744.160 79.648.744.160 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.08 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi 1.580.811.450 1.580.811.450 1.580.811.450 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 325.428.000 325.428.000 325.428.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 02 1.09 01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 325.428.000 325.428.000 325.428.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 292.666.700 292.666.700 292.666.700 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 05 1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 292.666.700 292.666.700 292.666.700 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 15 05 1.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian 292.666.700 292.666.700 292.666.700 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 98.000.000 98.000.000 98.000.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 98.000.000 98.000.000 98.000.000 43 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 22 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 98.000.000 98.000.000 98.000.000 2.15.1.03.0.00.01.0000 2 22 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 98.000.000 98.000.000 98.000.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 34.613.553.209 34.613.553.209 35.227.685.684 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 34.613.553.209 34.613.553.209 35.227.685.684 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12.784.490.509 12.784.490.509 13.053.868.971 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.223.925.909 10.223.925.909 10.228.464.371 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.197.000 28.197.000 28.197.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.270.000 9.270.000 9.270.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.927.000 6.927.000 6.927.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.770.171.109 8.770.171.109 8.774.709.571 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.706.126.109 8.706.126.109 8.710.664.571 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.200.000 50.200.000 50.200.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.747.000 6.747.000 6.747.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.098.000 7.098.000 7.098.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 296.320.000 296.320.000 296.320.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.182.000 5.182.000 5.182.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.145.000 27.145.000 27.145.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.505.000 16.505.000 16.505.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.060.000 23.060.000 23.060.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 224.428.000 224.428.000 224.428.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.197.000 29.197.000 29.197.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.747.000 15.747.000 15.747.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.450.000 13.450.000 13.450.000 44 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 798.952.800 798.952.800 798.952.800 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.350.000 6.350.000 6.350.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 288.000.000 288.000.000 288.000.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 504.602.800 504.602.800 504.602.800 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 301.088.000 301.088.000 301.088.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 134.040.000 134.040.000 134.040.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 125.000.000 125.000.000 125.000.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 42.048.000 42.048.000 42.048.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.815.459.000 1.815.459.000 2.080.299.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 1.815.459.000 1.815.459.000 2.080.299.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 16.398.000 16.398.000 16.398.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 401.376.000 401.376.000 401.376.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 37.023.000 37.023.000 301.863.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 736.605.000 736.605.000 736.605.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 02 1.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 624.057.000 624.057.000 624.057.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 745.105.600 745.105.600 745.105.600 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 03 1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 479.595.600 479.595.600 479.595.600 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 03 1.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 479.595.600 479.595.600 479.595.600 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 265.510.000 265.510.000 265.510.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 7.612.000 7.612.000 7.612.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 53.366.000 53.366.000 53.366.000 45 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 16 03 1.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 204.532.000 204.532.000 204.532.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 1.089.240.000 1.089.240.000 1.089.240.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 1.089.240.000 1.089.240.000 1.089.240.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 21 02 1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 677.419.000 677.419.000 677.419.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 21 02 1.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 187.427.000 187.427.000 187.427.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 21 02 1.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 155.622.000 155.622.000 155.622.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 21 02 1.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 334.370.000 334.370.000 334.370.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 21 02 1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 411.821.000 411.821.000 411.821.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 21 02 1.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 411.821.000 411.821.000 411.821.000 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 20.739.822.700 20.739.822.700 21.084.576.713 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 0 0 0 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 22 03 1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 22 03 1.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 0 0 0 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 20.739.822.700 20.739.822.700 21.084.576.713 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 22 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 20.739.822.700 20.739.822.700 21.084.576.713 2.16.0.00.2.22.01.0000 2 22 08 1.06 02 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital 20.739.822.700 20.739.822.700 21.084.576.713 2.17.2.22.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 94.791.385.787 94.791.385.787 110.426.213.006 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 94.791.385.787 94.791.385.787 110.426.213.006 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 16.512.011.368 16.512.011.368 16.578.972.904 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8.725.844.368 8.725.844.368 8.792.805.904 46 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.638.000 79.638.000 134.638.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 47.011.000 47.011.000 102.011.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 14.159.000 14.159.000 14.159.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.468.000 18.468.000 18.468.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.182.388.048 7.182.388.048 7.194.349.584 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.104.145.048 7.104.145.048 7.116.106.584 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 69.360.000 69.360.000 69.360.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.503.000 3.503.000 3.503.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.380.000 5.380.000 5.380.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 13.200.000 13.200.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 13.200.000 13.200.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 305.226.000 305.226.000 305.226.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.183.000 38.183.000 38.183.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.627.000 35.627.000 35.627.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.073.000 16.073.000 16.073.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.697.000 29.697.000 29.697.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.915.000 9.915.000 9.915.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 156.431.000 156.431.000 156.431.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 19.300.000 19.300.000 19.300.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 38.000.000 38.000.000 38.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.000.000 38.000.000 38.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 770.888.938 770.888.938 770.888.938 47 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 221.934.538 221.934.538 221.934.538 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 548.954.400 548.954.400 548.954.400 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 336.503.382 336.503.382 336.503.382 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.212.800 33.212.800 33.212.800 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 128.625.000 128.625.000 128.625.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.524.000 43.524.000 43.524.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 95.939.982 95.939.982 95.939.982 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 31.201.600 31.201.600 31.201.600 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 227.000.000 227.000.000 227.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 03 1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 227.000.000 227.000.000 227.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 03 1.01 01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 227.000.000 227.000.000 227.000.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 19.300.000 19.300.000 19.300.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 04 1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 19.300.000 19.300.000 19.300.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 04 1.01 02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 19.300.000 19.300.000 19.300.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 3.860.453.000 3.860.453.000 3.860.453.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.357.402.000 1.357.402.000 1.357.402.000 48 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 1.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 1.357.402.000 1.357.402.000 1.357.402.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 1.02 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.503.051.000 2.503.051.000 2.503.051.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 05 1.02 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM 2.503.051.000 2.503.051.000 2.503.051.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 968.755.000 968.755.000 968.755.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 06 1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 968.755.000 968.755.000 968.755.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 06 1.01 02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 968.755.000 968.755.000 968.755.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.448.143.000 1.448.143.000 1.448.143.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 07 1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 1.448.143.000 1.448.143.000 1.448.143.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 07 1.01 01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 1.448.143.000 1.448.143.000 1.448.143.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.262.516.000 1.262.516.000 1.262.516.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 08 1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 1.262.516.000 1.262.516.000 1.262.516.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 17 08 1.01 01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 1.262.516.000 1.262.516.000 1.262.516.000 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 78.279.374.419 78.279.374.419 93.847.240.102 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 78.279.374.419 78.279.374.419 93.847.240.102 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 55.679.564.669 55.679.564.669 68.635.587.920 49 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 55.679.564.669 55.679.564.669 68.635.587.920 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 22.599.809.750 22.599.809.750 25.211.652.182 2.17.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 18 Pengembangan Kewirausahaan Desa 22.599.809.750 22.599.809.750 25.211.652.182 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL 12.660.292.453 12.660.292.453 12.708.046.615 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.660.292.453 12.660.292.453 12.708.046.615 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 12.660.292.453 12.660.292.453 12.708.046.615 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.345.830.953 10.345.830.953 10.338.585.115 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.071.000 44.071.000 44.071.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 32.934.000 32.934.000 32.934.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.280.000 3.280.000 3.280.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.857.000 7.857.000 7.857.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.239.307.703 8.239.307.703 8.243.846.165 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.178.229.703 8.178.229.703 8.182.768.165 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 41.280.000 41.280.000 41.280.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19.798.000 19.798.000 19.798.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.476.000 13.476.000 13.476.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.476.000 13.476.000 13.476.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 970.397.600 970.397.600 958.613.300 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.287.800 14.287.800 14.287.800 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.690.000 25.690.000 25.690.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.825.500 36.825.500 36.825.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.882.000 3.882.000 3.882.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 88.122.000 88.122.000 88.122.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.952.000 10.952.000 10.952.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 676.498.000 676.498.000 664.713.700 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 114.140.300 114.140.300 114.140.300 50 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 57.628.000 57.628.000 57.628.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 7.775.000 7.775.000 7.775.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.470.000 25.470.000 25.470.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.383.000 24.383.000 24.383.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 620.895.200 620.895.200 620.895.200 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 54.766.000 54.766.000 54.766.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 106.060.000 106.060.000 106.060.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 460.069.200 460.069.200 460.069.200 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 400.055.450 400.055.450 400.055.450 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.772.500 34.772.500 34.772.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 132.274.200 132.274.200 132.274.200 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 9.500.000 9.500.000 9.500.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.300.000 53.300.000 53.300.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 162.708.750 162.708.750 162.708.750 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.500.000 7.500.000 7.500.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 308.387.000 308.387.000 308.387.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 308.387.000 308.387.000 308.387.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 1.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 308.387.000 308.387.000 308.387.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 498.393.000 498.393.000 553.393.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 498.393.000 498.393.000 553.393.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 1.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 31.214.000 31.214.000 31.214.000 51 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 1.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 467.179.000 467.179.000 522.179.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 538.525.000 538.525.000 538.525.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 538.525.000 538.525.000 538.525.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 347.153.000 347.153.000 347.153.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 191.372.000 191.372.000 191.372.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 735.969.000 735.969.000 735.969.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 735.969.000 735.969.000 735.969.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 561.617.000 561.617.000 561.617.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 174.352.000 174.352.000 174.352.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 233.187.500 233.187.500 233.187.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 233.187.500 233.187.500 233.187.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 1.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 233.187.500 233.187.500 233.187.500 2.22.9.02.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN 357.849.647.524 357.849.647.524 363.829.414.728 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 357.849.647.524 357.849.647.524 363.829.414.728 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 357.849.647.524 357.849.647.524 363.829.414.728 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 31.781.873.174 31.781.873.174 31.787.911.636 52 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.514.000 27.514.000 27.514.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.750.000 5.750.000 5.750.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 13.514.000 13.514.000 13.514.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.250.000 8.250.000 8.250.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.253.503.984 23.253.503.984 23.259.542.446 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.058.323.984 23.058.323.984 23.064.362.446 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 143.700.000 143.700.000 143.700.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.480.000 21.480.000 21.480.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.500.000 9.500.000 9.500.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20.500.000 20.500.000 20.500.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 59.250.000 59.250.000 59.250.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 59.250.000 59.250.000 59.250.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 688.037.250 688.037.250 688.037.250 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 241.271.000 241.271.000 241.271.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 225.475.750 225.475.750 225.475.750 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 121.950.500 121.950.500 121.950.500 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 92.080.000 92.080.000 92.080.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7.260.000 7.260.000 7.260.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.473.000 11.473.000 11.473.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 4.083.000 4.083.000 4.083.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.390.000 7.390.000 7.390.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.875.228.150 6.875.228.150 6.875.228.150 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.550.000 11.550.000 11.550.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.408.474.150 2.408.474.150 2.408.474.150 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.455.204.000 4.455.204.000 4.455.204.000 53 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 866.866.790 866.866.790 866.866.790 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 347.789.000 347.789.000 347.789.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 173.095.000 173.095.000 173.095.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 345.982.790 345.982.790 345.982.790 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 326.067.774.350 326.067.774.350 332.041.503.092 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 28.676.232.000 28.676.232.000 27.959.144.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 4.972.900.000 4.972.900.000 5.044.660.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.01 02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 8.850.000.000 8.850.000.000 11.624.648.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.01 03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 14.853.332.000 14.853.332.000 11.289.836.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.03 Penguatan Museum Sonobudoyo 16.603.430.350 16.603.430.350 13.574.821.067 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.03 01 Pengelolaan Museum Sonobudoyo 6.432.430.350 6.432.430.350 6.803.709.350 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.03 02 Pengembangan Museum Sonobudoyo 10.171.000.000 10.171.000.000 6.771.111.717 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 34.638.810.000 34.638.810.000 32.510.033.375 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.04 01 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya 5.365.600.000 5.365.600.000 5.024.832.975 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 23.943.210.000 23.943.210.000 22.171.346.400 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 5.330.000.000 5.330.000.000 5.313.854.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.05 Pengelolaan Taman Budaya 15.000.000.000 15.000.000.000 15.677.465.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.05 01 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta 15.000.000.000 15.000.000.000 15.677.465.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 13.700.997.500 13.700.997.500 15.282.589.500 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 2.650.997.500 2.650.997.500 4.232.589.500 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.06 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 11.050.000.000 11.050.000.000 11.050.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.07 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan 5.749.140.000 5.749.140.000 5.768.716.350 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.07 01 Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 1.149.140.000 1.149.140.000 1.131.502.500 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.07 02 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 600.000.000 600.000.000 557.737.000 54 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.07 03 Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya 4.000.000.000 4.000.000.000 4.079.476.850 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 211.699.164.500 211.699.164.500 221.268.733.800 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 20.384.800.000 20.384.800.000 24.200.431.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 03 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 8.500.000.000 8.500.000.000 8.426.180.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 04 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 4.270.296.500 4.270.296.500 2.398.934.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 05 Penghargaan Seniman dan Budayawan 2.200.000.000 2.200.000.000 2.222.200.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 06 Festival Kebudayaan Yogyakarta 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 07 Gelar Budaya Yogyakarta 4.931.338.000 4.931.338.000 4.931.338.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 08 Publikasi Seni dan Budaya Daerah 7.500.000.000 7.500.000.000 6.719.029.800 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 09 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi 3.230.000.000 3.230.000.000 3.230.000.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 10 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 8.500.000.000 8.500.000.000 8.643.587.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 11 Selendang Sutera 1.770.000.000 1.770.000.000 2.039.500.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 12 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni 5.083.480.000 5.083.480.000 5.421.480.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 15 Penguatan Lembaga Pelestari Budaya 137.329.250.000 137.329.250.000 147.329.250.000 2.22.9.02.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 16 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 4.000.000.000 4.000.000.000 1.706.804.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 46.768.831.021 46.768.831.021 47.416.886.994 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 46.768.831.021 46.768.831.021 47.416.886.994 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 5.618.384.500 5.618.384.500 5.771.902.011 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 5.618.384.500 5.618.384.500 5.771.902.011 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 08 1.02 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten 5.618.384.500 5.618.384.500 5.771.902.011 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 08 1.02 02 Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten 2.391.617.000 2.391.617.000 2.741.617.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 22 08 1.02 03 Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya 3.226.767.500 3.226.767.500 3.030.285.011 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 39.709.931.521 39.709.931.521 40.204.469.983 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 28.242.978.385 28.242.978.385 28.247.516.847 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 98.188.000 98.188.000 98.188.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.035.000 13.035.000 13.035.000 55 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 53.150.000 53.150.000 53.150.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.003.000 32.003.000 32.003.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.560.418.585 15.560.418.585 15.564.957.047 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.432.012.085 15.432.012.085 15.436.550.547 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 60.874.500 60.874.500 60.874.500 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.010.000 44.010.000 44.010.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.990.000 9.990.000 9.990.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.532.000 13.532.000 13.532.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.500.000 22.500.000 22.500.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.500.000 22.500.000 22.500.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 41.290.000 41.290.000 41.290.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 41.290.000 41.290.000 41.290.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.136.771.200 1.136.771.200 1.136.771.200 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 114.120.200 114.120.200 114.120.200 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.169.000 80.169.000 80.169.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 94.340.000 94.340.000 94.340.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 136.137.000 136.137.000 136.137.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.340.000 6.340.000 6.340.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 705.665.000 705.665.000 705.665.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.637.732.000 2.637.732.000 2.637.732.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.637.732.000 2.637.732.000 2.637.732.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.366.711.800 6.366.711.800 6.366.711.800 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.350.000 5.350.000 5.350.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.400.913.000 2.400.913.000 2.400.913.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.960.448.800 3.960.448.800 3.960.448.800 56 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.379.366.800 2.379.366.800 2.379.366.800 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 542.463.800 542.463.800 542.463.800 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 23.750.000 23.750.000 23.750.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 769.307.000 769.307.000 769.307.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.043.846.000 1.043.846.000 1.043.846.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 10.268.445.136 10.268.445.136 10.758.445.136 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 5.063.100.136 5.063.100.136 5.063.100.136 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 307.470.000 307.470.000 307.470.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 516.480.000 516.480.000 516.480.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 339.739.000 339.739.000 339.739.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi 61.379.000 61.379.000 61.379.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 61.371.000 61.371.000 61.371.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2.048.774.136 2.048.774.136 2.048.774.136 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 35.549.000 35.549.000 35.549.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 1.692.338.000 1.692.338.000 1.692.338.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 5.205.345.000 5.205.345.000 5.695.345.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.02 01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 4.324.260.000 4.324.260.000 4.814.260.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 56.085.000 56.085.000 56.085.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 02 1.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 825.000.000 825.000.000 825.000.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 1.198.508.000 1.198.508.000 1.198.508.000 57 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi 57.277.000 57.277.000 57.277.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.01 01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 57.277.000 57.277.000 57.277.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah 87.016.000 87.016.000 87.016.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.02 01 Penerbitan Katalog Induk Daerah 38.596.000 38.596.000 38.596.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.02 02 Penerbitan Bibliografi Daerah 48.420.000 48.420.000 48.420.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi 1.034.363.000 1.034.363.000 1.034.363.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.03 01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 630.750.000 630.750.000 630.750.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.03 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 403.613.000 403.613.000 403.613.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 19.852.000 19.852.000 19.852.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 23 03 1.04 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 19.852.000 19.852.000 19.852.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1.440.515.000 1.440.515.000 1.440.515.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1.440.515.000 1.440.515.000 1.440.515.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 626.037.000 626.037.000 626.037.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 273.555.000 273.555.000 273.555.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 352.482.000 352.482.000 352.482.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 363.943.000 363.943.000 363.943.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.02 02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 363.943.000 363.943.000 363.943.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 450.535.000 450.535.000 450.535.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 300.278.000 300.278.000 300.278.000 2.23.2.24.2.22.02.0000 2 24 02 1.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 150.257.000 150.257.000 150.257.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 146.857.734.710 146.857.734.710 147.173.412.284 3.25.2.22.1.03.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 125.000.000 125.000.000 125.000.000 58 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.25.2.22.1.03.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 125.000.000 125.000.000 125.000.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 125.000.000 125.000.000 125.000.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 1 03 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 125.000.000 125.000.000 125.000.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 1 03 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 125.000.000 125.000.000 125.000.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 116.180.926.290 116.180.926.290 116.450.680.790 3.25.2.22.1.03.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 116.180.926.290 116.180.926.290 116.450.680.790 3.25.2.22.1.03.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 116.180.926.290 116.180.926.290 116.450.680.790 3.25.2.22.1.03.01.0000 2 22 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 116.180.926.290 116.180.926.290 116.450.680.790 3.25.2.22.1.03.01.0000 2 22 08 1.08 05 Pengembangan Budaya Bahari 116.180.926.290 116.180.926.290 116.450.680.790 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 30.551.808.420 30.551.808.420 30.597.731.494 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 30.551.808.420 30.551.808.420 30.597.731.494 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 22.953.362.690 22.953.362.690 22.944.285.764 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 133.500.000 133.500.000 133.500.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 83.057.000 83.057.000 83.057.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 12.032.250 12.032.250 12.032.250 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.410.750 38.410.750 38.410.750 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.697.930.080 17.697.930.080 17.688.853.154 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.533.148.080 17.533.148.080 17.524.071.154 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 122.820.000 122.820.000 122.820.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.648.750 7.648.750 7.648.750 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 34.313.250 34.313.250 34.313.250 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 41.700.000 41.700.000 41.700.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 300.000 300.000 300.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 41.400.000 41.400.000 41.400.000 59 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 569.889.000 569.889.000 569.889.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.966.000 35.966.000 35.966.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 89.274.000 89.274.000 89.274.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 73.719.000 73.719.000 73.719.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.750.000 6.750.000 6.750.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 58.605.000 58.605.000 58.605.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 284.929.000 284.929.000 284.929.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 17.046.000 17.046.000 17.046.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 331.320.000 331.320.000 331.320.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 320.209.000 320.209.000 320.209.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.432.000 1.432.000 1.432.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.679.000 9.679.000 9.679.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.297.566.310 3.297.566.310 3.297.566.310 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.035.000 9.035.000 9.035.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.237.206.910 1.237.206.910 1.237.206.910 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.051.324.400 2.051.324.400 2.051.324.400 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 881.457.300 881.457.300 881.457.300 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 61.915.000 61.915.000 61.915.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 636.565.300 636.565.300 636.565.300 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 61.032.000 61.032.000 61.032.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31.120.000 31.120.000 31.120.000 60 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.825.000 90.825.000 90.825.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL 372.629.900 372.629.900 386.379.900 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 02 1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 372.629.900 372.629.900 386.379.900 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 02 1.01 02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 372.629.900 372.629.900 386.379.900 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 145.713.000 145.713.000 159.463.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 25.616.000 25.616.000 39.366.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.03 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT 25.616.000 25.616.000 39.366.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 93.957.000 93.957.000 93.957.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.06 03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 93.957.000 93.957.000 93.957.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT 26.140.000 26.140.000 26.140.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 03 1.09 01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT 26.140.000 26.140.000 26.140.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 5.267.623.230 5.267.623.230 5.281.373.230 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 5.267.623.230 5.267.623.230 5.281.373.230 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.05 05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.500.001.580 2.500.001.580 2.500.001.580 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.05 06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 203.537.650 203.537.650 203.537.650 61 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.05 08 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.201.284.000 2.201.284.000 2.215.034.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 04 1.05 09 Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 362.800.000 362.800.000 362.800.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 169.424.800 169.424.800 169.424.800 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 126.910.800 126.910.800 126.910.800 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 66.044.800 66.044.800 66.044.800 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.01 04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 60.866.000 60.866.000 60.866.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 42.514.000 42.514.000 42.514.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.02 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya 17.569.000 17.569.000 17.569.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 05 1.02 03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 24.945.000 24.945.000 24.945.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.643.054.800 1.643.054.800 1.656.804.800 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 603.852.800 603.852.800 603.852.800 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.01 03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 603.852.800 603.852.800 603.852.800 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 1.027.334.000 1.027.334.000 1.041.084.000 62 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 225.620.000 225.620.000 225.620.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.02 02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing 801.714.000 801.714.000 815.464.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 11.868.000 11.868.000 11.868.000 3.25.2.22.1.03.01.0000 3 25 06 1.03 02 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 11.868.000 11.868.000 11.868.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 34.434.477.334 34.434.477.334 35.696.350.770 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 17.370.367.850 17.370.367.850 18.635.779.750 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 17.370.367.850 17.370.367.850 18.635.779.750 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 17.370.367.850 17.370.367.850 18.635.779.750 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 2.259.093.850 2.259.093.850 2.259.093.850 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 2.259.093.850 2.259.093.850 2.259.093.850 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 11.020.788.000 11.020.788.000 12.401.119.900 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.08 02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 11.020.788.000 11.020.788.000 12.401.119.900 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 4.090.486.000 4.090.486.000 3.975.566.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 19 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya 4.090.486.000 4.090.486.000 3.975.566.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 17.064.109.484 17.064.109.484 17.060.571.020 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 17.064.109.484 17.064.109.484 17.060.571.020 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.596.277.734 10.596.277.734 10.592.739.270 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 146.287.000 146.287.000 146.287.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 78.530.000 78.530.000 78.530.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 28.017.000 28.017.000 28.017.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.740.000 39.740.000 39.740.000 63 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.642.068.217 8.642.068.217 8.638.529.753 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.589.148.217 8.589.148.217 8.585.609.753 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37.920.000 37.920.000 37.920.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.887.000 1.887.000 1.887.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.113.000 13.113.000 13.113.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 27.800.000 27.800.000 27.800.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 11.000.000 11.000.000 11.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.800.000 16.800.000 16.800.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 692.535.250 692.535.250 692.535.250 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.805.000 9.805.000 9.805.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.163.000 12.163.000 12.163.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.914.000 4.914.000 4.914.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.980.000 34.980.000 34.980.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.800.000 4.800.000 4.800.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 471.986.250 471.986.250 471.986.250 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 38.791.000 38.791.000 38.791.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 115.096.000 115.096.000 115.096.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 69.489.000 69.489.000 69.489.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 69.489.000 69.489.000 69.489.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 617.661.350 617.661.350 617.661.350 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36.440.000 36.440.000 36.440.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 187.849.350 187.849.350 187.849.350 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 393.372.000 393.372.000 393.372.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 400.436.917 400.436.917 400.436.917 64 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27.232.000 27.232.000 27.232.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 169.971.900 169.971.900 169.971.900 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.225.000 10.225.000 10.225.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 54.795.000 54.795.000 54.795.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 138.213.017 138.213.017 138.213.017 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.721.190.000 2.721.190.000 2.721.190.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 868.161.000 868.161.000 868.161.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 868.161.000 868.161.000 868.161.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 0 0 0 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 853.029.000 853.029.000 853.029.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 266.971.000 266.971.000 266.971.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 02 1.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata 586.058.000 586.058.000 586.058.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.015.950.750 2.015.950.750 2.015.950.750 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 2.015.950.750 2.015.950.750 2.015.950.750 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 581.753.000 581.753.000 581.753.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 276.559.000 276.559.000 276.559.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri 1.034.315.000 1.034.315.000 1.034.315.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 123.323.750 123.323.750 123.323.750 65 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.730.691.000 1.730.691.000 1.730.691.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 1.730.691.000 1.730.691.000 1.730.691.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 1.351.682.000 1.351.682.000 1.351.682.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 89.009.000 89.009.000 89.009.000 3.26.2.22.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 290.000.000 290.000.000 290.000.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 100.905.849.708 100.905.849.708 101.017.150.520 3.27.2.09.1.03.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 659.704.000 659.704.000 859.704.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 659.704.000 659.704.000 859.704.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 659.704.000 659.704.000 859.704.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 1 03 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 659.704.000 659.704.000 859.704.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 1 03 13 1.02 03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 659.704.000 659.704.000 859.704.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.518.654.750 6.518.654.750 6.396.820.950 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.324.826.750 1.324.826.750 1.502.676.750 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.092.107.500 1.092.107.500 1.264.457.500 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 03 1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 315.353.500 315.353.500 487.703.500 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 03 1.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 182.558.500 182.558.500 182.558.500 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 03 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 132.795.000 132.795.000 305.145.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 03 1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi 776.754.000 776.754.000 776.754.000 66 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 03 1.04 01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 776.754.000 776.754.000 776.754.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 93.142.000 93.142.000 95.892.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 04 1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi 37.635.000 37.635.000 37.635.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 04 1.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota 37.635.000 37.635.000 37.635.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 04 1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 55.507.000 55.507.000 58.257.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 04 1.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 55.507.000 55.507.000 58.257.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 139.577.250 139.577.250 142.327.250 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 05 1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 139.577.250 139.577.250 142.327.250 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 05 1.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 40.163.500 40.163.500 40.163.500 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 05 1.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 60.595.000 60.595.000 60.595.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 09 05 1.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 38.818.750 38.818.750 41.568.750 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 5.193.828.000 5.193.828.000 4.894.144.200 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 5.193.828.000 5.193.828.000 4.894.144.200 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 22 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 5.193.828.000 5.193.828.000 4.894.144.200 3.27.2.09.1.03.02.0000 2 22 08 1.08 01 Pengembangan Lumbung Mataraman 5.193.828.000 5.193.828.000 4.894.144.200 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 93.727.490.958 93.727.490.958 93.760.625.570 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 93.727.490.958 93.727.490.958 93.760.625.570 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 54.355.111.894 54.355.111.894 54.341.496.506 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 92.663.000 92.663.000 92.663.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.304.000 46.304.000 46.304.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 18.723.000 18.723.000 18.723.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.636.000 27.636.000 27.636.000 67 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 48.740.311.601 48.740.311.601 48.726.696.213 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 48.571.996.601 48.571.996.601 48.558.381.213 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 155.460.000 155.460.000 155.460.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12.855.000 12.855.000 12.855.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 87.120.000 87.120.000 87.120.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 87.120.000 87.120.000 87.120.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 32.214.000 32.214.000 32.214.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 32.214.000 32.214.000 32.214.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 199.138.000 199.138.000 199.138.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.708.000 22.708.000 22.708.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.103.000 2.103.000 2.103.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.465.000 13.465.000 13.465.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 62.961.000 62.961.000 62.961.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.800.000 4.800.000 4.800.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93.101.000 93.101.000 93.101.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 820.000.000 820.000.000 820.000.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 675.000.000 675.000.000 675.000.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 145.000.000 145.000.000 145.000.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.281.319.093 3.281.319.093 3.281.319.093 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 79.882.000 79.882.000 79.882.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 844.839.893 844.839.893 844.839.893 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.356.597.200 2.356.597.200 2.356.597.200 68 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.102.346.200 1.102.346.200 1.102.346.200 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.216.000 37.216.000 37.216.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 577.502.200 577.502.200 577.502.200 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.030.000 35.030.000 35.030.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 414.828.000 414.828.000 414.828.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 37.770.000 37.770.000 37.770.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 29.314.407.000 29.314.407.000 29.325.407.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 5.325.283.000 5.325.283.000 5.325.283.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.01 01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 5.325.283.000 5.325.283.000 5.325.283.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 1.255.846.000 1.255.846.000 1.261.346.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.02 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 59.000.000 59.000.000 61.750.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.02 02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 502.348.000 502.348.000 502.348.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.02 03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 615.759.500 615.759.500 618.509.500 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.02 04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 78.738.500 78.738.500 78.738.500 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 22.733.278.000 22.733.278.000 22.738.778.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.04 01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 19.733.278.000 19.733.278.000 19.736.028.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 02 1.04 02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 3.000.000.000 3.000.000.000 3.002.750.000 69 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.238.876.064 5.238.876.064 5.258.126.064 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 03 1.01 Penataan Prasarana Pertanian 5.238.876.064 5.238.876.064 5.258.126.064 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 03 1.01 02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 3.656.214.064 3.656.214.064 3.675.464.064 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 03 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani 1.582.662.000 1.582.662.000 1.582.662.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.207.762.000 1.207.762.000 1.213.262.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 83.603.000 83.603.000 83.603.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 1.01 01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 83.603.000 83.603.000 83.603.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 586.916.000 586.916.000 589.666.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 1.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 26.705.000 26.705.000 29.455.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 1.02 03 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi 560.211.000 560.211.000 560.211.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 500.000.000 500.000.000 502.750.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 1.03 03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 500.000.000 500.000.000 502.750.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 1.05 Kesejahteraan Hewan 37.243.000 37.243.000 37.243.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 04 1.05 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 37.243.000 37.243.000 37.243.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 60.000.000 60.000.000 65.500.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 05 1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 60.000.000 60.000.000 65.500.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 05 1.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 60.000.000 60.000.000 65.500.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.551.334.000 3.551.334.000 3.556.834.000 70 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 07 1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 195.950.000 195.950.000 198.700.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 07 1.01 01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 195.950.000 195.950.000 198.700.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 07 1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 3.355.384.000 3.355.384.000 3.358.134.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 07 1.02 01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 3.144.797.000 3.144.797.000 3.144.797.000 3.27.2.09.1.03.02.0000 3 27 07 1.02 02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 210.587.000 210.587.000 213.337.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 42.531.434.954 42.531.434.954 45.545.545.716 3.31.3.30.1.03.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 200.000.000 200.000.000 218.220.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 200.000.000 200.000.000 218.220.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 200.000.000 200.000.000 218.220.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 1 03 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 200.000.000 200.000.000 218.220.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 1 03 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 200.000.000 200.000.000 218.220.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.398.598.000 16.398.598.000 17.067.629.500 3.31.3.30.1.03.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 16.398.598.000 16.398.598.000 17.067.629.500 3.31.3.30.1.03.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 16.398.598.000 16.398.598.000 17.067.629.500 3.31.3.30.1.03.02.0000 2 22 08 1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 16.398.598.000 16.398.598.000 17.067.629.500 3.31.3.30.1.03.02.0000 2 22 08 1.08 03 Pengembangan Industri Kreatif 16.398.598.000 16.398.598.000 17.067.629.500 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 25.932.836.954 25.932.836.954 28.259.696.216 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.248.925.000 2.248.925.000 4.410.245.800 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 28.233.000 28.233.000 28.233.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 02 1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 28.233.000 28.233.000 28.233.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 02 1.04 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 28.233.000 28.233.000 28.233.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 82.487.000 82.487.000 1.967.807.800 71 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 04 1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 82.487.000 82.487.000 1.967.807.800 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 04 1.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 44.557.000 44.557.000 44.557.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 04 1.02 02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 37.930.000 37.930.000 1.923.250.800 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 303.580.000 303.580.000 487.580.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 05 1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 303.580.000 303.580.000 487.580.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 05 1.01 03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 172.566.000 172.566.000 172.566.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 05 1.01 05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 131.014.000 131.014.000 315.014.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 627.969.000 627.969.000 719.969.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 06 1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 320.746.000 320.746.000 412.746.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 06 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 320.746.000 320.746.000 412.746.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 06 1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 307.223.000 307.223.000 307.223.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 06 1.03 01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 307.223.000 307.223.000 307.223.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1.206.656.000 1.206.656.000 1.206.656.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 07 1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri 1.206.656.000 1.206.656.000 1.206.656.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 30 07 1.02 01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 1.206.656.000 1.206.656.000 1.206.656.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 23.683.911.954 23.683.911.954 23.849.450.416 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 18.625.711.804 18.625.711.804 18.662.950.266 72 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 141.977.000 141.977.000 141.977.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 102.569.000 102.569.000 102.569.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 11.715.000 11.715.000 11.715.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.693.000 27.693.000 27.693.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.605.920.262 15.605.920.262 15.624.458.724 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.523.440.262 15.523.440.262 15.541.978.724 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70.980.000 70.980.000 70.980.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.000.000 6.000.000 6.000.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.500.000 5.500.000 5.500.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 40.320.000 40.320.000 40.320.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 40.320.000 40.320.000 40.320.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 613.050.000 613.050.000 613.050.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.108.000 6.108.000 6.108.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 52.475.000 52.475.000 52.475.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 67.598.000 67.598.000 67.598.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.303.000 6.303.000 6.303.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 78.879.000 78.879.000 78.879.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17.100.000 17.100.000 17.100.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 264.937.000 264.937.000 264.937.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 119.650.000 119.650.000 119.650.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 72.068.000 72.068.000 72.068.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 68.568.000 68.568.000 68.568.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.626.361.200 1.626.361.200 1.645.061.200 73 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 603.102.000 603.102.000 621.802.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.023.259.200 1.023.259.200 1.023.259.200 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 526.015.342 526.015.342 526.015.342 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.183.000 25.183.000 25.183.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 244.958.550 244.958.550 244.958.550 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.565.000 6.565.000 6.565.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42.890.000 42.890.000 42.890.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 99.799.592 99.799.592 99.799.592 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 106.619.200 106.619.200 106.619.200 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 4.878.083.400 4.878.083.400 4.951.383.400 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 02 1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 4.878.083.400 4.878.083.400 4.951.383.400 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 02 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 348.851.000 348.851.000 348.851.000 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 02 1.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 849.112.600 849.112.600 830.412.600 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 02 1.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 3.680.119.800 3.680.119.800 3.772.119.800 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 180.116.750 180.116.750 235.116.750 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 03 1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi 180.116.750 180.116.750 235.116.750 3.31.3.30.1.03.02.0000 3 31 03 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi 180.116.750 180.116.750 235.116.750 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 55.997.260.586 55.997.260.586 56.585.487.586 74 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 55.582.762.586 55.582.762.586 56.170.989.586 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 49.377.674.586 49.377.674.586 49.798.764.586 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 34.747.079.174 34.747.079.174 34.539.371.774 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 180.081.000 180.081.000 180.081.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.251.000 75.251.000 75.251.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 46.500.000 46.500.000 46.500.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.330.000 58.330.000 58.330.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.186.793.266 28.186.793.266 28.088.285.866 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.051.413.266 28.051.413.266 27.952.905.866 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.380.000 100.380.000 100.380.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.579.000 10.579.000 10.579.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 24.421.000 24.421.000 24.421.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 53.600.000 53.600.000 53.600.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 11.000.000 11.000.000 11.000.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 42.600.000 42.600.000 42.600.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.901.000 8.901.000 8.901.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 8.901.000 8.901.000 8.901.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 662.940.000 662.940.000 662.940.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 46.855.000 46.855.000 46.855.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90.457.000 90.457.000 90.457.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.812.000 23.812.000 23.812.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.372.000 13.372.000 13.372.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 56.336.000 56.336.000 56.336.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.720.000 15.720.000 15.720.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 416.388.000 416.388.000 416.388.000 75 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.100.534.000 1.100.534.000 991.334.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 377.950.000 377.950.000 268.750.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.000.000 60.000.000 60.000.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 662.584.000 662.584.000 662.584.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.215.222.108 3.215.222.108 3.215.222.108 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.879.000 16.879.000 16.879.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 745.609.708 745.609.708 745.609.708 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.452.733.400 2.452.733.400 2.452.733.400 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.339.007.800 1.339.007.800 1.339.007.800 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.151.000 31.151.000 31.151.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 730.304.200 730.304.200 730.304.200 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 168.960.000 168.960.000 168.960.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 333.537.600 333.537.600 333.537.600 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.055.000 75.055.000 75.055.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 200.940.000 200.940.000 200.940.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 02 1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 200.940.000 200.940.000 200.940.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 02 1.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 200.940.000 200.940.000 200.940.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 11.698.333.812 11.698.333.812 11.698.333.812 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 11.587.102.812 11.587.102.812 11.587.102.812 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 11.587.102.812 11.587.102.812 11.587.102.812 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 28.119.000 28.119.000 28.119.000 76 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.02 01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 28.119.000 28.119.000 28.119.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 83.112.000 83.112.000 83.112.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 03 1.04 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 83.112.000 83.112.000 83.112.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.011.715.000 1.011.715.000 1.419.312.400 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 606.292.000 606.292.000 1.013.889.400 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.01 02 Pelayanan Antar Kerja 113.083.000 113.083.000 113.083.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 60.500.500 60.500.500 60.500.500 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.01 04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) 57.810.500 57.810.500 57.810.500 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 374.898.000 374.898.000 782.495.400 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 39.411.000 39.411.000 39.411.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 39.411.000 39.411.000 39.411.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 366.012.000 366.012.000 366.012.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 44.564.000 44.564.000 44.564.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 04 1.04 04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 321.448.000 321.448.000 321.448.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 592.636.500 592.636.500 592.636.500 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota 94.786.000 94.786.000 94.786.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 94.786.000 94.786.000 94.786.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 280.065.500 280.065.500 280.065.500 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 212.900.500 212.900.500 212.900.500 77 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi 54.271.000 54.271.000 54.271.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.02 05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 12.894.000 12.894.000 12.894.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 217.785.000 217.785.000 217.785.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.03 01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 104.235.000 104.235.000 104.235.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 05 1.03 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 113.550.000 113.550.000 113.550.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 1.126.970.100 1.126.970.100 1.348.170.100 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 1.126.970.100 1.126.970.100 1.348.170.100 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 06 1.01 01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 428.459.000 428.459.000 554.859.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 07 06 1.01 03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 698.511.100 698.511.100 793.311.100 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 6.205.088.000 6.205.088.000 6.372.225.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 6.205.088.000 6.205.088.000 6.372.225.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 6.205.088.000 6.205.088.000 6.372.225.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 2 22 08 1.09 23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 6.205.088.000 6.205.088.000 6.372.225.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 414.498.000 414.498.000 414.498.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 414.498.000 414.498.000 414.498.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 414.498.000 414.498.000 414.498.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 3 32 03 1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 414.498.000 414.498.000 414.498.000 3.32.2.07.2.22.02.0000 3 32 03 1.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 414.498.000 414.498.000 414.498.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 164.512.616.322 164.512.616.322 163.555.879.472 4.01.2.22.2.10.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 196.134.600 196.134.600 278.113.400 78 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.2.22.2.10.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 196.134.600 196.134.600 278.113.400 4.01.2.22.2.10.01.0000 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 196.134.600 196.134.600 278.113.400 4.01.2.22.2.10.01.0000 1 03 13 1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 196.134.600 196.134.600 278.113.400 4.01.2.22.2.10.01.0000 1 03 13 1.02 01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 44.952.600 44.952.600 144.952.600 4.01.2.22.2.10.01.0000 1 03 13 1.02 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 151.182.000 151.182.000 133.160.800 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.586.889.888 4.586.889.888 5.691.329.388 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1.008.592.000 1.008.592.000 992.472.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 1.008.592.000 1.008.592.000 992.472.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 10 11 1.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.008.592.000 1.008.592.000 992.472.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 10 11 1.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 540.000.000 540.000.000 516.050.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 10 11 1.01 09 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 434.914.000 434.914.000 404.794.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 10 11 1.01 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 33.678.000 33.678.000 71.628.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 478.852.000 478.852.000 569.332.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 18.752.000 18.752.000 18.752.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 02 1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 18.752.000 18.752.000 18.752.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 02 1.01 02 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi 11.668.000 11.668.000 11.668.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 02 1.01 04 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan 7.084.000 7.084.000 7.084.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 150.181.000 150.181.000 150.181.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 03 1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 150.181.000 150.181.000 150.181.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 03 1.01 04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 150.181.000 150.181.000 150.181.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 102.971.000 102.971.000 193.451.000 79 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 04 1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 94.177.000 94.177.000 184.657.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 04 1.02 02 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 63.196.000 63.196.000 153.676.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 04 1.02 05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 10.167.000 10.167.000 10.167.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 04 1.02 07 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 20.814.000 20.814.000 20.814.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 04 1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 8.794.000 8.794.000 8.794.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 04 1.03 01 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 8.794.000 8.794.000 8.794.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 206.948.000 206.948.000 206.948.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 05 1.01 Penyediaan Profil Kependudukan 206.948.000 206.948.000 206.948.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 05 1.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi 143.848.000 143.848.000 143.848.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 12 05 1.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain 63.100.000 63.100.000 63.100.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.099.445.888 3.099.445.888 4.129.525.388 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 3.099.445.888 3.099.445.888 4.129.525.388 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 350.000.000 350.000.000 323.133.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 350.000.000 350.000.000 323.133.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 967.865.838 967.865.838 1.151.392.838 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.04 02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 338.865.838 338.865.838 580.265.838 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.04 03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 629.000.000 629.000.000 571.127.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 928.761.300 928.761.300 1.643.232.800 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 0 0 175.873.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.06 03 Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan 928.761.300 928.761.300 1.467.359.800 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 852.818.750 852.818.750 1.011.766.750 80 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.09 01 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 163.658.750 163.658.750 163.658.750 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.09 18 Pengembangan Kewirausahaan Desa 309.360.000 309.360.000 309.360.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 2 22 08 1.09 22 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa 379.800.000 379.800.000 538.748.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 159.729.591.834 159.729.591.834 157.586.436.684 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 159.729.591.834 159.729.591.834 157.586.436.684 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 90.800.475.652 90.800.475.652 89.263.092.002 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 235.981.000 235.981.000 235.981.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 152.679.000 152.679.000 152.679.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 33.910.000 33.910.000 33.910.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.392.000 49.392.000 49.392.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 61.313.311.642 61.313.311.642 61.331.465.492 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 60.947.248.642 60.947.248.642 60.965.402.492 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 295.510.000 295.510.000 295.510.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20.828.000 20.828.000 20.828.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 49.725.000 49.725.000 49.725.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 151.572.000 151.572.000 137.572.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 141.572.000 141.572.000 127.572.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 311.271.956 311.271.956 311.271.956 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 223.567.956 223.567.956 223.567.956 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 87.704.000 87.704.000 87.704.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.972.708.000 5.972.708.000 6.035.288.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 99.794.000 99.794.000 99.794.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 351.626.000 351.626.000 351.626.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 258.286.000 258.286.000 258.286.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 311.078.000 311.078.000 311.078.000 81 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 90.728.000 90.728.000 90.728.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.538.986.000 4.538.986.000 4.601.566.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 235.210.000 235.210.000 235.210.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 87.000.000 87.000.000 87.000.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.793.737.000 3.793.737.000 2.151.827.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.545.160.000 2.545.160.000 900.000.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 549.567.000 549.567.000 549.567.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 122.046.000 122.046.000 122.046.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 469.780.000 469.780.000 473.030.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 107.184.000 107.184.000 107.184.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.008.413.900 5.008.413.900 5.019.163.900 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 28.900.000 28.900.000 28.900.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.862.222.500 2.862.222.500 2.872.972.500 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 234.516.000 234.516.000 234.516.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.882.775.400 1.882.775.400 1.882.775.400 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.683.404.600 4.683.404.600 4.751.404.600 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 834.031.800 834.031.800 834.031.800 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.331.166.800 1.331.166.800 1.351.166.800 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 21.645.000 21.645.000 21.645.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 406.630.000 406.630.000 454.630.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.465.062.000 1.465.062.000 1.465.062.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 624.869.000 624.869.000 624.869.000 82 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.425.863.554 3.425.863.554 3.425.863.554 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 237.359.104 237.359.104 237.359.104 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.188.504.450 3.188.504.450 3.188.504.450 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.007.385.000 1.007.385.000 1.007.385.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 745.455.000 745.455.000 745.455.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 212.930.000 212.930.000 212.930.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 49.000.000 49.000.000 49.000.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 1.135.340.000 1.135.340.000 1.142.382.500 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.13 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 49.030.000 49.030.000 49.030.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.13 03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 1.086.310.000 1.086.310.000 1.093.352.500 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.14 Fasilitasi Keprotokolan 3.761.487.000 3.761.487.000 3.713.487.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.14 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.718.602.000 1.718.602.000 1.718.602.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.14 02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.595.285.000 1.595.285.000 1.547.285.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 01 1.14 03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 447.600.000 447.600.000 447.600.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 367.731.000 367.731.000 367.731.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 02 1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 367.731.000 367.731.000 367.731.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 02 1.02 01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 109.754.000 109.754.000 109.754.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 02 1.02 02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 13.267.000 13.267.000 13.267.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 02 1.02 04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 83.056.000 83.056.000 83.056.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 02 1.02 05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 161.654.000 161.654.000 161.654.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 1.271.204.000 1.271.204.000 1.464.724.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 03 1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 471.129.000 471.129.000 574.849.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 03 1.01 02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 81.054.000 81.054.000 184.774.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 03 1.01 03 Fasilitasi Penataan Wilayah 390.075.000 390.075.000 390.075.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 03 1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah 604.936.000 604.936.000 694.736.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 03 1.02 02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 203.482.000 203.482.000 203.482.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 03 1.02 03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 401.454.000 401.454.000 491.254.000 83 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 03 1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah 195.139.000 195.139.000 195.139.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 03 1.03 01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah 195.139.000 195.139.000 195.139.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 49.113.467.000 49.113.467.000 49.354.267.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 44.439.517.000 44.439.517.000 44.439.517.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 1.01 02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 44.439.517.000 44.439.517.000 44.439.517.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 722.581.000 722.581.000 722.581.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 1.02 01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 125.950.000 125.950.000 125.950.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 1.02 02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 257.800.000 257.800.000 257.800.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 1.02 03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 338.831.000 338.831.000 338.831.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 3.951.369.000 3.951.369.000 4.192.169.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 49.340.000 49.340.000 49.340.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 04 1.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 3.902.029.000 3.902.029.000 4.142.829.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 4.006.708.682 4.006.708.682 4.006.708.682 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 05 1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan 1.942.654.250 1.942.654.250 1.942.654.250 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 05 1.01 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 318.555.000 318.555.000 318.555.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 05 1.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan 27.792.000 27.792.000 27.792.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 05 1.01 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 1.253.089.000 1.253.089.000 1.253.089.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 05 1.01 04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota 343.218.250 343.218.250 343.218.250 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 05 1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 2.064.054.432 2.064.054.432 2.064.054.432 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 05 1.02 01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 465.742.000 465.742.000 465.742.000 84 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 05 1.02 02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 1.598.312.432 1.598.312.432 1.598.312.432 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2.279.746.000 2.279.746.000 2.279.746.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 06 1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 1.411.052.000 1.411.052.000 1.411.052.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 06 1.01 01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 1.032.537.000 1.032.537.000 1.032.537.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 06 1.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 378.515.000 378.515.000 378.515.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 06 1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 696.680.000 696.680.000 696.680.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 06 1.02 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 696.680.000 696.680.000 696.680.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 06 1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 172.014.000 172.014.000 172.014.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 06 1.03 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 172.014.000 172.014.000 172.014.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 321.708.000 321.708.000 283.508.500 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 07 1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 237.178.000 237.178.000 202.711.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 07 1.01 02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 237.178.000 237.178.000 202.711.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 07 1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4.710.000 4.710.000 3.424.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 07 1.02 01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik 4.710.000 4.710.000 3.424.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 07 1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 79.820.000 79.820.000 77.373.500 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 07 1.03 03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 79.820.000 79.820.000 77.373.500 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.020.313.500 1.020.313.500 947.258.500 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 08 1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 150.292.000 150.292.000 77.237.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 08 1.01 03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 150.292.000 150.292.000 77.237.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 08 1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 870.021.500 870.021.500 870.021.500 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 08 1.02 03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 870.021.500 870.021.500 870.021.500 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 6.560.836.000 6.560.836.000 5.861.940.000 85 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 1.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewan 5.853.579.000 5.853.579.000 4.874.025.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 1.01 01 Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah 1.151.330.000 1.151.330.000 411.835.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 1.01 09 Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota 332.100.000 332.100.000 264.343.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 1.01 10 Pelaksanaan Kelembagaan Asli 1.853.478.000 1.853.478.000 1.853.478.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 1.01 11 Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan 654.833.000 654.833.000 533.983.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 1.01 12 Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan 846.250.000 846.250.000 846.250.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 1.01 13 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan 1.015.588.000 1.015.588.000 964.136.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 1.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 707.257.000 707.257.000 987.915.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 10 1.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 707.257.000 707.257.000 987.915.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY 3.987.402.000 3.987.402.000 3.757.461.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 11 1.01 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 3.987.402.000 3.987.402.000 3.757.461.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 11 1.01 01 Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 561.250.000 561.250.000 399.160.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 11 1.01 03 Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2.490.593.000 2.490.593.000 2.122.742.000 4.01.2.22.2.10.01.0000 4 01 11 1.01 04 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 935.559.000 935.559.000 1.235.559.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 137.885.887.399 137.885.887.399 138.178.307.336 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 137.885.887.399 137.885.887.399 138.178.307.336 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 2.679.743.000 2.679.743.000 2.679.743.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 01 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY 2.679.743.000 2.679.743.000 2.679.743.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 01 11 1.01 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2.679.743.000 2.679.743.000 2.679.743.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 01 11 1.01 02 Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2.679.743.000 2.679.743.000 2.679.743.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 135.206.144.399 135.206.144.399 135.498.564.336 86 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 64.239.509.410 64.239.509.410 64.556.978.336 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 78.250.000 78.250.000 78.250.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39.802.000 39.802.000 39.802.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.448.000 38.448.000 38.448.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.838.043.967 9.838.043.967 9.847.120.893 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.725.013.467 9.725.013.467 9.734.090.393 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 55.400.000 55.400.000 55.400.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 28.000.000 28.000.000 28.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 29.630.500 29.630.500 29.630.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.400.000 20.400.000 20.400.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.400.000 20.400.000 20.400.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.430.819.000 1.430.819.000 1.463.051.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 32.003.000 32.003.000 32.003.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 294.381.000 294.381.000 339.981.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 125.418.000 125.418.000 125.418.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 979.017.000 979.017.000 965.649.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.359.032.000 2.359.032.000 2.434.893.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 977.290.000 977.290.000 977.290.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.500.000 22.500.000 98.361.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.304.582.000 1.304.582.000 1.304.582.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 54.660.000 54.660.000 54.660.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.035.492.300 3.035.492.300 3.035.492.300 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.217.919.500 1.217.919.500 1.217.919.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.817.572.800 1.817.572.800 1.817.572.800 87 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.883.819.803 1.883.819.803 2.084.118.803 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 368.023.900 368.023.900 368.023.900 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 669.546.500 669.546.500 669.846.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 216.915.000 216.915.000 216.915.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 629.334.403 629.334.403 829.333.403 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 41.709.322.340 41.709.322.340 41.709.322.340 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 40.967.225.340 40.967.225.340 40.967.225.340 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 485.448.000 485.448.000 485.448.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 256.649.000 256.649.000 256.649.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.16 Layanan Adminstrasi DPRD 3.884.330.000 3.884.330.000 3.884.330.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 2.569.541.000 2.569.541.000 2.569.541.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.314.789.000 1.314.789.000 1.314.789.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 70.966.634.989 70.966.634.989 70.941.586.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 14.365.204.989 14.365.204.989 14.527.258.750 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2.684.153.500 2.684.153.500 2.635.403.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 02 Pembahasan Rancangan Perda 8.036.219.989 8.036.219.989 8.517.343.750 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan 996.112.500 996.112.500 1.031.192.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 2.648.719.000 2.648.719.000 2.343.319.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.830.056.500 1.830.056.500 1.666.523.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 333.968.000 333.968.000 337.288.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 105.262.000 105.262.000 55.542.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 03 Pembahasan APBD 590.877.000 590.877.000 590.877.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 04 Pembahasan Perubahan APBD 435.791.000 435.791.000 358.093.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 05 Pembahasan Laporan Semester 47.420.500 47.420.500 7.985.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 316.738.000 316.738.000 316.738.000 88 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.133.964.000 1.133.964.000 1.152.884.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 439.139.000 439.139.000 439.139.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 237.915.000 237.915.000 237.915.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 237.915.000 237.915.000 237.915.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 218.995.000 218.995.000 237.915.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 21.101.797.250 21.101.797.250 20.980.361.250 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 02 Bimbingan Teknis DPRD 3.532.197.000 3.532.197.000 3.545.831.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 8.973.996.000 8.973.996.000 8.961.996.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 1.302.526.000 1.302.526.000 1.206.526.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 793.265.000 793.265.000 793.265.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 5.057.662.250 5.057.662.250 5.030.592.250 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 1.442.151.000 1.442.151.000 1.442.151.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6.838.849.500 6.838.849.500 6.838.849.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 191.037.000 191.037.000 191.037.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.05 03 Pelaksanaan Reses 6.647.812.500 6.647.812.500 6.647.812.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 712.981.000 712.981.000 712.981.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 712.981.000 712.981.000 712.981.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 Fasilitasi Tugas DPRD 24.983.781.750 24.983.781.750 25.062.728.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 20.482.390.500 20.482.390.500 19.782.296.750 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 27.726.000 27.726.000 27.726.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 4.473.665.250 4.473.665.250 5.252.705.250 5.01.2.20.5.05.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 28.501.196.272 28.501.196.272 28.464.020.472 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 619.355.590 619.355.590 619.355.590 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 619.355.590 619.355.590 619.355.590 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 229.968.240 229.968.240 229.968.240 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.880.000 20.880.000 20.880.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 17.940.000 17.940.000 17.940.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.940.000 2.940.000 2.940.000 89 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.900.000 3.900.000 3.900.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.900.000 3.900.000 3.900.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 94.136.000 94.136.000 94.136.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 697.000 697.000 697.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.811.000 19.811.000 19.811.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.994.000 6.994.000 6.994.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.070.000 4.070.000 4.070.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.120.000 3.120.000 3.120.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.444.000 59.444.000 59.444.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.261.000 3.261.000 3.261.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.261.000 3.261.000 3.261.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.258.240 52.258.240 52.258.240 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.100.000 9.100.000 9.100.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.025.840 5.025.840 5.025.840 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 38.132.400 38.132.400 38.132.400 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.533.000 55.533.000 55.533.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 16.991.000 16.991.000 16.991.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.740.000 8.740.000 8.740.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.200.000 25.200.000 25.200.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.602.000 4.602.000 4.602.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 389.387.350 389.387.350 389.387.350 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 02 1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 389.387.350 389.387.350 389.387.350 5.01.2.20.5.05.01.0000 2 20 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 389.387.350 389.387.350 389.387.350 90 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.2.20.5.05.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 816.506.000 816.506.000 701.830.200 5.01.2.20.5.05.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 816.506.000 816.506.000 701.830.200 5.01.2.20.5.05.01.0000 4 01 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY 816.506.000 816.506.000 701.830.200 5.01.2.20.5.05.01.0000 4 01 11 1.01 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 816.506.000 816.506.000 701.830.200 5.01.2.20.5.05.01.0000 4 01 11 1.01 02 Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 816.506.000 816.506.000 701.830.200 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 27.065.334.682 27.065.334.682 27.142.834.682 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 PERENCANAAN 26.848.153.682 26.848.153.682 26.925.653.682 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 20.313.942.432 20.313.942.432 20.325.442.432 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.763.500 76.763.500 76.763.500 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.721.000 22.721.000 22.721.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 25.043.500 25.043.500 25.043.500 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.999.000 28.999.000 28.999.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.337.827.582 17.337.827.582 17.349.327.582 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.269.527.582 17.269.527.582 17.281.027.582 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 34.900.000 34.900.000 34.900.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.300.000 3.300.000 3.300.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.134.000 7.134.000 7.134.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 22.966.000 22.966.000 22.966.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 11.400.000 11.400.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 11.400.000 11.400.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 95.714.000 95.714.000 95.714.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 95.714.000 95.714.000 95.714.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 952.245.250 952.245.250 952.245.250 91 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.620.000 13.620.000 13.620.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.412.500 50.412.500 50.412.500 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 43.774.000 43.774.000 43.774.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49.715.250 49.715.250 49.715.250 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.800.000 7.800.000 7.800.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 701.120.100 701.120.100 701.120.100 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 85.803.400 85.803.400 85.803.400 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 891.888.000 891.888.000 891.888.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 636.290.000 636.290.000 636.290.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 9.760.000 9.760.000 9.760.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 245.838.000 245.838.000 245.838.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 357.044.400 357.044.400 357.044.400 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.982.400 40.982.400 40.982.400 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.960.000 39.960.000 39.960.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 270.102.000 270.102.000 270.102.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 591.059.700 591.059.700 591.059.700 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.014.000 31.014.000 31.014.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 224.457.000 224.457.000 224.457.000 92 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 10.148.000 10.148.000 10.148.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 14.595.000 14.595.000 14.595.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.849.900 65.849.900 65.849.900 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 209.876.800 209.876.800 209.876.800 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.119.000 35.119.000 35.119.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 4.834.378.750 4.834.378.750 4.900.378.750 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.980.910.250 2.980.910.250 3.046.910.250 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 125.019.000 125.019.000 125.019.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.01 06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 2.855.891.250 2.855.891.250 2.921.891.250 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.853.468.500 1.853.468.500 1.853.468.500 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi 46.825.000 46.825.000 46.825.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1.748.488.500 1.748.488.500 1.748.488.500 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 02 1.03 04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 58.155.000 58.155.000 58.155.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.699.832.500 1.699.832.500 1.699.832.500 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1.257.354.500 1.257.354.500 1.257.354.500 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 203.020.000 203.020.000 203.020.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 72.174.500 72.174.500 72.174.500 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 185.960.000 185.960.000 185.960.000 93 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 796.200.000 796.200.000 796.200.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 216.722.000 216.722.000 216.722.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 139.538.000 139.538.000 139.538.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 77.184.000 77.184.000 77.184.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 225.756.000 225.756.000 225.756.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 39.000.000 39.000.000 39.000.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 19.976.000 19.976.000 19.976.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 155.899.000 155.899.000 155.899.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 01 03 1.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 10.881.000 10.881.000 10.881.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 217.181.000 217.181.000 217.181.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 217.181.000 217.181.000 217.181.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 62.508.000 62.508.000 62.508.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 31.254.000 31.254.000 31.254.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.02 03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 31.254.000 31.254.000 31.254.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 154.673.000 154.673.000 154.673.000 5.01.2.20.5.05.01.0000 5 05 02 1.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 154.673.000 154.673.000 154.673.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 1.492.354.556.761 1.492.354.556.761 1.441.470.646.536 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.492.354.556.761 1.492.354.556.761 1.441.470.646.536 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 KEUANGAN 1.492.354.556.761 1.492.354.556.761 1.441.470.646.536 94 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 99.177.573.862 99.177.573.862 99.531.442.578 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.118.000 75.118.000 75.118.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.138.000 23.138.000 23.138.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 33.973.000 33.973.000 33.973.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.007.000 18.007.000 18.007.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 79.970.593.217 79.970.593.217 80.329.186.833 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 79.707.437.217 79.707.437.217 80.066.030.833 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 235.200.000 235.200.000 235.200.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16.715.500 16.715.500 16.715.500 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11.240.500 11.240.500 11.240.500 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 94.920.000 94.920.000 94.920.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 94.920.000 94.920.000 94.920.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.816.094.000 1.816.094.000 1.816.094.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 122.997.000 122.997.000 122.997.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 419.078.000 419.078.000 419.078.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 246.097.000 246.097.000 246.097.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.729.200 52.729.200 52.729.200 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 338.970.800 338.970.800 308.970.800 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 48.792.000 48.792.000 48.792.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 463.966.000 463.966.000 508.066.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 68.486.000 68.486.000 54.386.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 54.978.000 54.978.000 54.978.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.464.361.610 4.464.361.610 4.459.636.710 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 636.290.000 636.290.000 636.290.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 230.000.000 230.000.000 230.000.000 95 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 52.885.000 52.885.000 52.885.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.741.109.810 1.741.109.810 1.736.384.910 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 207.280.000 207.280.000 207.280.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.546.796.800 1.546.796.800 1.546.796.800 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.511.668.746 8.511.668.746 8.511.668.746 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36.977.000 36.977.000 36.977.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.631.337.946 3.631.337.946 3.631.337.946 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 445.055.000 445.055.000 445.055.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.398.298.800 4.398.298.800 4.398.298.800 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.244.818.289 4.244.818.289 4.244.818.289 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 9.590.000 9.590.000 9.590.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 809.022.289 809.022.289 809.022.289 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.391.510.000 1.391.510.000 1.391.510.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.406.625.000 1.406.625.000 1.406.625.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 628.071.000 628.071.000 628.071.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.378.312.716.063 1.378.312.716.063 1.326.817.617.122 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 3.778.516.000 3.778.516.000 3.724.996.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 357.190.000 357.190.000 357.190.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 357.190.000 357.190.000 357.190.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 26.793.000 26.793.000 26.793.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 29.368.000 29.368.000 29.368.000 96 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD 670.859.000 670.859.000 644.299.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 1.160.543.000 1.160.543.000 1.160.543.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 1.042.263.000 1.042.263.000 1.015.303.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 134.310.000 134.310.000 134.310.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 513.534.000 513.534.000 513.534.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 168.625.000 168.625.000 168.625.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 167.240.000 167.240.000 167.240.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 172.605.000 172.605.000 172.605.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.02 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 5.064.000 5.064.000 5.064.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 458.088.000 458.088.000 338.088.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.03 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 118.090.000 118.090.000 98.090.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.03 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 339.998.000 339.998.000 239.998.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 817.406.500 817.406.500 892.406.500 97 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 115.643.000 115.643.000 115.643.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 23.495.000 23.495.000 23.495.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 424.305.750 424.305.750 424.305.750 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.975.000 4.975.000 4.975.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 8.871.000 8.871.000 8.871.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 158.081.250 158.081.250 233.081.250 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 48.419.000 48.419.000 48.419.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.04 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 33.616.500 33.616.500 33.616.500 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.372.745.171.563 1.372.745.171.563 1.321.348.592.622 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah 1.211.028.500 1.211.028.500 1.211.028.500 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 538.288.186.324 538.288.186.324 475.888.278.099 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 44.417.958.710 44.417.958.710 46.582.052.344 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 02 1.05 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi 788.827.998.029 788.827.998.029 797.667.233.679 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.500.127.500 4.500.127.500 4.545.127.500 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.500.127.500 4.500.127.500 4.545.127.500 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 01 Penyusunan Standar Harga 382.640.000 382.640.000 382.640.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 76.211.000 76.211.000 76.211.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 233.362.000 233.362.000 233.362.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 2.938.439.500 2.938.439.500 2.983.439.500 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 576.062.000 576.062.000 576.062.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 03 1.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 293.413.000 293.413.000 293.413.000 98 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 10.364.139.336 10.364.139.336 10.576.459.336 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 10.364.139.336 10.364.139.336 10.576.459.336 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 1.957.969.000 1.957.969.000 1.957.969.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 96.076.000 96.076.000 96.076.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 573.436.000 573.436.000 573.436.000 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 2.414.770.336 2.414.770.336 2.222.333.400 5.02.9.02.0.00.04.0000 5 02 04 1.01 08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 5.321.888.000 5.321.888.000 5.726.644.936 5.03.4.01.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 31.529.337.257 31.529.337.257 31.713.477.434 5.03.4.01.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.017.710.000 1.017.710.000 1.082.710.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 1.017.710.000 1.017.710.000 1.082.710.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 1.017.710.000 1.017.710.000 1.082.710.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 1.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 296.729.000 296.729.000 361.729.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 1.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 296.729.000 296.729.000 361.729.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 1.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan 720.981.000 720.981.000 720.981.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 1.09 01 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur 720.981.000 720.981.000 720.981.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 30.511.627.257 30.511.627.257 30.630.767.434 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 30.511.627.257 30.511.627.257 30.630.767.434 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.431.684.757 19.431.684.757 19.474.152.934 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 126.654.500 126.654.500 126.654.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 92.960.500 92.960.500 92.960.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 6.703.000 6.703.000 6.703.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.991.000 26.991.000 26.991.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.020.378.657 15.020.378.657 15.047.521.234 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.955.053.657 14.955.053.657 14.982.196.234 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 46.097.000 46.097.000 46.097.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.180.000 3.180.000 3.180.000 99 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.048.000 16.048.000 16.048.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.500.000 22.500.000 22.500.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 22.500.000 22.500.000 22.500.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.142.464.250 1.142.464.250 1.142.464.250 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 32.593.000 32.593.000 32.593.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56.370.000 56.370.000 56.370.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 59.436.000 59.436.000 59.436.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 87.737.250 87.737.250 87.737.250 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.480.000 6.480.000 6.480.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 899.848.000 899.848.000 899.848.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 84.398.000 84.398.000 84.398.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 84.398.000 84.398.000 84.398.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.154.067.450 1.154.067.450 1.167.067.450 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.342.000 26.342.000 26.342.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 421.413.850 421.413.850 434.413.850 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 706.311.600 706.311.600 706.311.600 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.881.221.900 1.881.221.900 1.883.547.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 10.664.000 10.664.000 10.848.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 181.444.000 181.444.000 181.444.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 250.825.900 250.825.900 252.967.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.238.388.000 1.238.388.000 1.238.388.000 100 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 199.900.000 199.900.000 199.900.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 11.079.942.500 11.079.942.500 11.156.614.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2.498.119.000 2.498.119.000 2.498.119.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 91.249.000 91.249.000 91.249.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1.302.761.000 1.302.761.000 1.302.761.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 328.642.000 328.642.000 328.642.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 464.957.500 464.957.500 464.957.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 310.509.500 310.509.500 310.509.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.266.333.250 1.266.333.250 1.266.333.250 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 231.761.000 231.761.000 231.761.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 281.261.500 281.261.500 281.261.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 753.310.750 753.310.750 753.310.750 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 6.874.263.750 6.874.263.750 6.950.935.750 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 02 Pengelolaan Assessment Center 938.358.500 938.358.500 1.015.030.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 236.968.000 236.968.000 236.968.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.546.803.000 3.546.803.000 3.546.803.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 2.000.651.750 2.000.651.750 2.000.651.750 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 40.150.000 40.150.000 40.150.000 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 111.332.500 111.332.500 111.332.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 441.226.500 441.226.500 441.226.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 38.771.500 38.771.500 38.771.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 238.690.500 238.690.500 238.690.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 21.084.500 21.084.500 21.084.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 135.076.500 135.076.500 135.076.500 5.03.4.01.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 7.603.500 7.603.500 7.603.500 5.04.4.01.0.00.01.0000 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 29.477.582.717 29.477.582.717 29.468.038.717 5.04.4.01.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.039.080.000 2.039.080.000 1.980.245.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 2.039.080.000 2.039.080.000 1.980.245.000 101 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.04.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 2.039.080.000 2.039.080.000 1.980.245.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 1.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan 2.039.080.000 2.039.080.000 1.980.245.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 4 01 10 1.09 01 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur 2.039.080.000 2.039.080.000 1.980.245.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 27.438.502.717 27.438.502.717 27.487.793.717 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 27.438.502.717 27.438.502.717 27.487.793.717 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.377.728.217 16.377.728.217 16.507.670.747 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.889.750 70.889.750 70.889.750 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.329.500 31.329.500 31.329.500 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 18.113.750 18.113.750 18.113.750 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.446.500 21.446.500 21.446.500 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.471.688.667 10.471.688.667 10.479.299.397 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.409.827.667 10.409.827.667 10.417.438.397 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 43.200.000 43.200.000 43.200.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.211.000 5.211.000 5.211.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.450.000 13.450.000 13.450.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 147.341.250 147.341.250 147.341.250 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 42.217.000 42.217.000 42.217.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 105.124.250 105.124.250 105.124.250 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 881.993.750 881.993.750 881.993.750 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000 45.000.000 45.000.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.633.500 39.633.500 39.633.500 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 102 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 667.087.750 667.087.750 667.087.750 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 80.272.500 80.272.500 80.272.500 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 857.944.800 857.944.800 1.000.566.600 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 121.134.000 121.134.000 121.134.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 736.810.800 736.810.800 879.432.600 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.026.658.250 2.026.658.250 2.026.658.250 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 735.065.150 735.065.150 735.065.150 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.286.593.100 1.286.593.100 1.286.593.100 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.906.211.750 1.906.211.750 1.885.921.750 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 165.000.000 165.000.000 165.000.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.050.000 8.050.000 8.050.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.541.211.750 1.541.211.750 1.520.921.750 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 191.950.000 191.950.000 191.950.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 11.060.774.500 11.060.774.500 10.980.122.970 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.143.297.000 1.143.297.000 1.143.297.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.01 02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 138.971.000 138.971.000 138.971.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1.004.326.000 1.004.326.000 1.004.326.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 9.917.477.500 9.917.477.500 9.836.825.970 103 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional 674.250.000 674.250.000 674.250.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 115.356.000 115.356.000 115.356.000 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga 146.889.500 146.889.500 146.889.500 5.04.4.01.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 8.980.982.000 8.980.982.000 8.900.330.470 5.06.5.07.2.22.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 11.152.313.163 11.152.313.163 11.486.856.663 5.06.5.07.2.22.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.799.762.800 3.799.762.800 4.117.563.800 5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.799.762.800 3.799.762.800 4.117.563.800 5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 3.799.762.800 3.799.762.800 4.117.563.800 5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 1.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan 489.847.800 489.847.800 489.847.800 5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 1.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 489.847.800 489.847.800 489.847.800 5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 3.309.915.000 3.309.915.000 3.627.716.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 2 22 08 1.09 13 Gelar Seni Budaya Daerah 3.309.915.000 3.309.915.000 3.627.716.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.352.550.363 7.352.550.363 7.369.292.863 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 PENGELOLAAN PERBATASAN 6.706.628.363 6.706.628.363 6.725.970.863 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 6.706.628.363 6.706.628.363 6.725.970.863 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.585.000 17.585.000 17.585.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.775.000 10.775.000 10.775.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.690.000 4.690.000 4.690.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.120.000 2.120.000 2.120.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.332.410.263 5.332.410.263 5.349.152.763 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.279.224.263 5.279.224.263 5.295.966.763 104 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.657.000 44.657.000 44.657.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.774.000 1.774.000 1.774.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6.755.000 6.755.000 6.755.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 13.200.000 13.200.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200.000 13.200.000 13.200.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 280.098.000 280.098.000 280.098.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.330.000 3.330.000 3.330.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.458.000 20.458.000 20.458.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.601.000 8.601.000 8.601.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.640.000 2.640.000 2.640.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 245.069.000 245.069.000 245.069.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 661.138.100 661.138.100 663.752.100 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.500.000 11.500.000 11.500.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 294.827.100 294.827.100 297.441.100 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 354.811.000 354.811.000 354.811.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 402.197.000 402.197.000 402.183.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 197.197.000 197.197.000 197.183.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 190.000.000 190.000.000 190.000.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 06 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 645.922.000 645.922.000 643.322.000 105 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 645.922.000 645.922.000 643.322.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 645.922.000 645.922.000 643.322.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 1.01 01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 162.127.000 162.127.000 159.527.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 1.01 02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat 6.940.000 6.940.000 6.940.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 1.01 04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya 464.385.000 464.385.000 464.385.000 5.06.5.07.2.22.01.0000 5 07 02 1.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 12.470.000 12.470.000 12.470.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 29.011.657.600 29.011.657.600 29.011.657.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 29.011.657.600 29.011.657.600 29.011.657.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 29.011.657.600 29.011.657.600 29.011.657.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 21.868.747.350 21.868.747.350 21.868.747.350 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.479.000 28.479.000 28.479.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.836.000 11.836.000 11.836.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 7.849.000 7.849.000 7.849.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.794.000 8.794.000 8.794.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.065.772.350 15.065.772.350 15.065.772.350 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.014.663.350 15.014.663.350 15.014.663.350 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.840.000 45.840.000 45.840.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.260.000 1.260.000 1.260.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.009.000 4.009.000 4.009.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.900.000 15.900.000 15.900.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.900.000 15.900.000 15.900.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 441.171.000 441.171.000 441.171.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5.422.000 5.422.000 5.422.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 435.749.000 435.749.000 435.749.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 352.251.000 352.251.000 352.251.000 106 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.244.000 4.244.000 4.244.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.537.000 40.537.000 40.537.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.474.000 24.474.000 24.474.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 193.016.000 193.016.000 193.016.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 89.980.000 89.980.000 89.980.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.282.088.000 4.282.088.000 4.282.088.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 636.290.000 636.290.000 636.290.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 1.977.948.000 1.977.948.000 1.977.948.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 534.095.000 534.095.000 534.095.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.133.755.000 1.133.755.000 1.133.755.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.324.132.400 1.324.132.400 1.324.132.400 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.280.000 7.280.000 7.280.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 317.388.200 317.388.200 317.388.200 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 999.464.200 999.464.200 999.464.200 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 358.953.600 358.953.600 358.953.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 279.101.800 279.101.800 279.101.800 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 79.851.800 79.851.800 79.851.800 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.469.788.250 6.469.788.250 6.469.788.250 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 5.590.120.500 5.590.120.500 5.590.120.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 341.537.000 341.537.000 341.537.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3.589.698.500 3.589.698.500 3.589.698.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 03 Reviu Laporan Kinerja 692.430.000 692.430.000 692.430.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 04 Reviu Laporan Keuangan 453.138.000 453.138.000 453.138.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 379.129.000 379.129.000 379.129.000 107 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 110.874.000 110.874.000 110.874.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 23.314.000 23.314.000 23.314.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 879.667.750 879.667.750 879.667.750 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 36.500.000 36.500.000 36.500.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 843.167.750 843.167.750 843.167.750 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 673.122.000 673.122.000 673.122.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 58.084.000 58.084.000 58.084.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 10.767.000 10.767.000 10.767.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 47.317.000 47.317.000 47.317.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 Pendampingan dan Asistensi 615.038.000 615.038.000 615.038.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 6.681.000 6.681.000 6.681.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 9.497.000 9.497.000 9.497.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 598.860.000 598.860.000 598.860.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 0 0 0 8.01.2.22.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 21.018.252.158 21.018.252.158 21.764.723.454 8.01.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.637.089.000 2.637.089.000 3.237.089.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.637.089.000 2.637.089.000 3.237.089.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.637.089.000 2.637.089.000 3.237.089.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2.637.089.000 2.637.089.000 3.237.089.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 08 1.09 23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 2.637.089.000 2.637.089.000 3.237.089.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 18.381.163.158 18.381.163.158 18.527.634.454 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 18.381.163.158 18.381.163.158 18.527.634.454 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9.737.193.158 9.737.193.158 9.433.464.954 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 112.988.000 112.988.000 112.988.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27.400.000 27.400.000 27.400.000 108 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 41.488.000 41.488.000 41.488.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.100.000 44.100.000 44.100.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.912.192.758 6.912.192.758 6.918.464.554 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.826.902.758 6.826.902.758 6.833.174.554 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40.140.000 40.140.000 40.140.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15.750.000 15.750.000 15.750.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 29.400.000 29.400.000 29.400.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 11.400.000 11.400.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 11.400.000 11.400.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 443.584.000 443.584.000 443.584.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.987.000 19.987.000 19.987.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000 30.000.000 30.000.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 53.970.000 53.970.000 53.970.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.072.000 9.072.000 9.072.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 310.555.000 310.555.000 310.555.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 465.794.000 465.794.000 465.794.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 377.950.000 377.950.000 377.950.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 87.844.000 87.844.000 87.844.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 601.555.400 601.555.400 601.555.400 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 210.705.800 210.705.800 210.705.800 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 390.849.600 390.849.600 390.849.600 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.189.679.000 1.189.679.000 879.679.000 109 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 224.570.000 224.570.000 224.570.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel 37.880.000 37.880.000 37.880.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 130.605.000 130.605.000 130.605.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 796.624.000 796.624.000 486.624.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 232.072.500 232.072.500 278.205.500 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 02 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 232.072.500 232.072.500 278.205.500 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 02 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 232.072.500 232.072.500 278.205.500 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 3.436.200.000 3.436.200.000 3.817.200.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 3.436.200.000 3.436.200.000 3.817.200.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 03 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 3.192.000.000 3.192.000.000 3.573.000.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 03 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 244.200.000 244.200.000 244.200.000 110 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 610.794.000 610.794.000 610.794.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 610.794.000 610.794.000 610.794.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 107.358.000 107.358.000 107.358.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 342.074.000 342.074.000 342.074.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 161.362.000 161.362.000 161.362.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.480.674.500 1.480.674.500 1.480.674.500 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.480.674.500 1.480.674.500 1.480.674.500 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 398.459.000 398.459.000 398.459.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 815.424.500 815.424.500 815.424.500 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 266.791.000 266.791.000 266.791.000 111 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 2.884.229.000 2.884.229.000 2.907.295.500 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 2.884.229.000 2.884.229.000 2.907.295.500 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2.131.085.000 2.131.085.000 2.131.085.000 8.01.2.22.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 753.144.000 753.144.000 776.210.500 9.02.4.01.1.03.01.0000 PANIRADYA KAISTIMEWAN 26.727.799.034 26.727.799.034 27.420.562.280 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 26.727.799.034 26.727.799.034 27.420.562.280 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 26.727.799.034 26.727.799.034 27.420.562.280 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 6.947.453.882 6.947.453.882 6.956.530.806 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.670.000 16.670.000 16.670.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.302.500 7.302.500 7.302.500 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 6.337.500 6.337.500 6.337.500 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.030.000 3.030.000 3.030.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.505.997.832 6.505.997.832 6.515.074.756 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.464.312.832 6.464.312.832 6.473.389.756 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36.420.000 36.420.000 36.420.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.300.000 1.300.000 1.300.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.965.000 3.965.000 3.965.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.600.000 9.600.000 9.600.000 112 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 179.717.250 179.717.250 179.717.250 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.374.000 3.374.000 3.374.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.288.000 13.288.000 13.288.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.170.000 6.170.000 6.170.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.111.250 17.111.250 17.111.250 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.420.000 9.420.000 9.420.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130.354.000 130.354.000 130.354.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000 10.000.000 10.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 225.468.800 225.468.800 225.468.800 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.800.500 34.800.500 34.800.500 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 177.368.300 177.368.300 177.368.300 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.300.000 13.300.000 13.300.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 19.780.345.152 19.780.345.152 20.464.031.474 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.03 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 1.084.252.500 1.084.252.500 1.117.320.500 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.03 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 669.185.000 669.185.000 729.185.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.03 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 415.067.500 415.067.500 388.135.500 113 PROVINSI DI YOGYAKARTA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.04 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan 1.072.895.880 1.072.895.880 1.182.807.880 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.04 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan 644.410.000 644.410.000 802.550.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.04 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 428.485.880 428.485.880 380.257.880 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.05 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 1.728.361.000 1.728.361.000 1.728.361.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.05 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 1.055.173.000 1.055.173.000 994.452.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.05 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 673.188.000 673.188.000 733.909.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 4.584.411.000 4.584.411.000 4.705.713.322 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.06 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 2.450.667.000 2.450.667.000 2.571.969.322 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.06 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY 2.133.744.000 2.133.744.000 2.133.744.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.07 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan 3.087.892.772 3.087.892.772 3.087.892.772 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.07 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan 3.087.892.772 3.087.892.772 3.087.892.772 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.08 Peningkatan Pelayanan Parampara Praja 972.532.000 972.532.000 711.936.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.08 01 Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan 972.532.000 972.532.000 711.936.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan 7.250.000.000 7.250.000.000 7.930.000.000 9.02.4.01.1.03.01.0000 4 01 10 1.09 02 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 7.250.000.000 7.250.000.000 7.930.000.000 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X 114 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 LAMPIRAN VI : Golongan IV/e 1 - - - 3 Golongan IV/d - - 8 2 20 Golongan IV/c - 26 3 - 86 Golongan IV/b - 4 117 - - 249 2 372 Golongan IV/a - - 57 77 - 1.903 41 2.078 JUMLAH GOLONGAN IV 1 40 177 77 - 2.219 45 2.559 Golongan III/d - - 29 242 - 1.371 347 1.989 Golongan III/c - - 1.191 701 1.943 Golongan III/b - - 787 648 1.465 Golongan III/a - - 245 1.153 1.399 JUMLAH GOLONGAN III - - 29 324 - 3.594 2.849 6.796 Golongan II/d - - - - - 25 352 377 Golongan II/c - - - - - 17 103 120 Golongan II/b - - - - - - 174 174 Golongan II/a - - - - - - 39 39 JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 42 668 710 Golongan I/d - - - - - - 53 53 Golongan I/c - - - - - - 30 30 Golongan I/b - - - - - - 4 4 Golongan I/a - - - - - - - - JUMLAH GOLONGAN I - - - - - - 87 87 TOTAL 1 40 206 401 - 5.855 3.649 10.152 II III NON ESELON IV FUNGSIONAL PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2022 GOLONGAN/RUANG ESELON I JUMLAH CPNS STAF 1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 Jumlah piutang Perkiraan Perkiraan Perkiraan sampai dengan Penambahan Pengurangan Saldo Akhir tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2022 Tahun 2022 (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 A Piutang Pendapatan Daerah 9.225.777.699,56 32.317.586.284,85 36.301.424.986,18 5.241.938.998,22 Piutang Pajak 129.631.200,00 - 30.928.402,00 98.702.798,00 1 Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2011-2020 89.978.200,00 - 23.394.332,00 66.583.868,00 2 Tagihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2011-2020 39.653.000,00 - 7.534.070,00 32.118.930,00 Piutang Retribusi 452.715.990,00 - 40.271.939,10 412.444.050,90 1 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah milik Dinas Pariwisata 2006 5.250.000,00 - - 5.250.000,00 2 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 447.465.990,00 - 40.271.939,10 407.194.050,90 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah 8.643.430.509,56 32.317.586.284,85 36.230.224.645,08 4.730.792.149,32 1 Piutang Hasil dari Pemanfaat Kekayaan Daerah (Sewa Tanah di Jangkang, Wredomartani, Ngemplak, Sleman) 2014 2.050.000,00 - - 2.050.000,00 2 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 2009-2019 213.498.281,55 - 4.269.965,63 209.228.315,92 3 Piutang Pendapatan BLUD RS Grhasia 2001-2019 1.590.243.600,01 16.872.484.596,11 16.888.387.032,11 1.574.341.164,01 4 Piutang Pendapatan BLUD BLPT 2015-2019 82.080.359,00 - 31.190.536,42 50.889.822,58 5 Piutang Pendapatan BLUD RS Respira 2018-2019 4.219.973.139,00 15.445.101.688,74 19.306.377.110,93 358.697.716,81 6 Piutang Denda Pajak 2016-2019 33.793.850,00 - - 33.793.850,00 7 Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir ( DPM dan LPDM) 2021 142.914.000,00 - - 142.914.000,00 8 Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir BUKP 2021 124.960.000,00 - - 124.960.000,00 9 Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir 2021 2.233.281.482,00 - - 2.233.281.482,00 10 Piutang Hasil dari Pemanfaat BMD yang tidak dipisahkan 2021 635.798,00 - - 635.798,00 No. Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 1 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Jumlah piutang Perkiraan Perkiraan Perkiraan sampai dengan Penambahan Pengurangan Saldo Akhir tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2022 Tahun 2022 (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 No. Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang B Piutang Lainnya 2020 1.635.674.799,30 - - 1.635.674.799,30 C Beban Dibayar Dimuka 918.852.261,84 736.997.182,69 773.018.928,63 864.955.515,90 1 Sewa tanah Magersari milik Sultan Ground pada RS GHRASIA 2020 62.333.333,33 54.230.000,00 62.333.333,33 54.230.000,00 2 Sewa tanah untuk tower antena repiter pada Dinas Kesehatan 20.000.000,00 16.000.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 3 Sewa ruangan kantor milik Pemdes Palihan Kec. Temon Kulon Progo pada DPPKA 2020 986.301,37 986.301,37 986.301,37 986.301,37 4 Sewa ruangan kantor milik Pemdes Argomulyo Kec. Sedayu Bantul pada BPKA 14.641.095,89 14.641.095,89 14.641.095,89 14.641.095,89 5 Asuransi pada DPPKA 2020 656.724.864,73 637.023.118,79 656.724.864,73 637.023.118,79 6 Sewa tanah milik kas desa pada SMKN 1 Tanjungsari (Dikmen GK-Dikpora) 18.333.333,30 14.116.666,64 18.333.333,30 14.116.666,64 7 Sewa Tanah Warga Palbapang (Dinkes RS Respira) 2021 17.875.000,00 8 Sewa tanah lapangan parkir telukan Maguwoharjo 2021 127.958.333,21 - - 127.958.333,21 11.780.304.760,70 33.054.583.467,54 37.074.443.914,81 7.742.569.313,43 Jumlah 2 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 ( Rp.) ( Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7+8 10 = 6-9 11 12 13 = 9-12 - Perda Prov. DIY No. 8 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov. DIY No. 3 Tahun 1995 Uang 49.999.500.000,00 49.999.500.000,00 - 49.999.500.000,00 - - - 49.999.500.000,00 - Perda DIY No. 5 Tahun 2013 - Perda DIY No. 2 Tahun 2016 - Perda Prov. DIY No. 1 Tahun 1989 Uang 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 - 20.000.000.000,00 - - - 20.000.000.000,00 - Perda DIY No. 5 Tahun 2013 - Kep. Menkeu No. Kep - 192/KM. 13/1990 Uang 3.900.000.000,00 1.190.000.000,00 - 1.190.000.000,00 2.710.000.000,00 - - 1.190.000.000,00 - Perda DIY No. 5 Tahun 2013 - Perda DIY No. 2 Tahun 2016 - Perda Prov. DIY No. 2 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov. DIY No. 4 Tahun 2005 Uang 2.040.000.000.000,00 907.500.000.000 173.675.557.000,00 1.081.175.557.000,00 958.824.443.000,00 - - 1.081.175.557.000,00 - Perda DIY No. 5 Tahun 2013 - Perda DIY No. 2 Tahun 2016 - Perda DIY No. 14 Tahun 2018 - SK Gubernur No. 201.A/KEP/2005 Uang dan Barang 49.990.000.000,00 31.144.910.000,00 - 31.144.910.000,00 18.845.090.000,00 - - 31.144.910.000,00 - Perda DIY No. 12 Tahun 2012 6. 2020 PD Air Bersih - Perda DIY No. 10 Tahun 2020 Uang dan Barang 469.028.716.201,00 176.396.691.000,00 - 176.396.691.000,00 292.632.025.201,00 - - 176.396.691.000,00 2.632.918.216.201,00 1.186.231.101.000,00 173.675.557.000,00 1.359.906.658.000,00 1.273.011.558.201,00 - - 1.359.906.658.000,00 Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2022 No. Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah) Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah) Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu Penyertaan Modal Tahun ini Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini Sisa Modal yang belum disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tahun ini Jumlah Modal (Investasi) yang akan diterima kembali tahun ini 1. 1985 PT. Taru Martani 2. 1989 Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) 3. 1995 PT. Asuransi Bangun Askrida 4. 1993 Bank Pembangunan Daerah (BPD) HAMENGKU BUWONO X 5. 2005 PT. Anindya Mitra Internasional Jumlah GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 NOMOR TANGGAL (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 = 3+4-5 1 Tanah 4.574.164.906.208,00 117.868.757.935,00 - 4.692.033.664.143,00 2 Peralatan dan Mesin 1.709.712.271.491,82 175.453.229.005,00 22.672.138.378,36 1.862.493.362.118,46 3 Gedung dan Bangunan 2.911.445.504.376,58 274.947.753.829,00 62.035.600.447,00 3.124.357.657.758,58 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.899.141.256.584,91 159.325.952.038,00 225.601.991,00 4.058.241.606.631,91 5 Aset Tetap Lainnya 369.190.427.280,26 16.291.234.962,00 136.430.190,00 385.345.232.052,26 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 65.514.973.384,40 - 8.155.174.414,35 57.359.798.970,05 13.529.169.339.326,00 743.886.927.769,00 93.224.945.420,71 14.179.831.321.674,30 Jumlah PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 No. Jenis Aset Tetap Daerah Saldo pada akhir tahun 2021 Perkiraan penambahan 2022 Perkiraan pengurangan 2022 Perkiraan saldo akhir 2022 1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X LAMPIRAN XII.1 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 = 3+4-5 1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 139.193.552.185,00 70.595.109.000,00 3.518.000.000,00 206.270.661.185,00 2 Aset Tidak Berwujud 87.896.425.719,00 464.165.650,00 464.165.650,00 87.896.425.719,00 3 Aset Lain-lain 58.999.066.685,37 8.155.174.414,35 8.155.174.414,35 58.999.066.685,37 4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (30.694.949.118,52) (1.164.073.891,44) (31.859.023.009,96) 255.394.095.470,85 78.050.375.172,91 12.137.340.064,35 321.307.130.579,41 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2022 No. Jenis Aset Lainnya Jumlah Saldo pada akhir tahun 2021 Perkiraan penambahan 2022 Perkiraan pengurangan 2022 Perkiraan saldo akhir 2022 2 LAMPIRAN XII.2 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 1. TAHUN PERTAMA Nomor : Tanggal : APBD TA 2021 Perubahan APBD TA 2021 APBD TA 2022 Perubahan APBD TA 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - Nama Sub Kegiatan Rp - PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2022 - Rp - No Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp) Nama SKPD Rp - JUMLAH Jumlah Anggaran 2021 (Rp) Rp - Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2021 (Rp) Lokasi Sub Kegiatan Rp - 1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X LAMPIRAN XIII.1 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 2. TAHUN KEDUA APBD TA 2020 Perubahan APBD TA 2020 APBD TA 2021 Perubahan APBD TA 2021 APBD TA 2022 Perubahan APBD TA 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - - - - DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - - Lokasi Sub Kegiatan Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2020 (Rp) Rp - Rp - Rp - No. Jumlah Anggaran Tahun 2021 (Rp) Nama SKPD Nama Sub Kegiatan Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2021 (Rp) Rp - JUMLAH Rp - Rp - Rp - Rp - 2 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X LAMPIRAN XIII.2 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - No Tujuan pembentukan dana cadangan Dasar Hukum pembentukan dana cadangan Jumlah dana cadangan yang direncanakan - - - - - Saldo Awal Transfer dari kas daerah Transfer ke kas daerah Saldo Akhir Sisa dana yang belum dicadangkan - PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 Jumlah 1 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 (Rp) (tahun) (%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - - - - - - Jumlah Pokok Pinjaman Daerah Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi Sumber Pinjaman/Obligasi Daerah Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi Persentase bunga pinjaman PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 No. Tujuan Pengunaan Pinjaman Pokok Pinjaman Daerah Jumlah sisa pembayaran Dasar hukum Pinjaman/Obligasi Jumlah pembayaran Tahun ini Bunga Jangka waktu Pinjaman Bunga 1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006 1) Laporan Realisasi Anggaran Anggaran Setelah Perubahan Realisasi (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 4. PENDAPATAN 5.674.896.535.689,00 5.703.100.309.342,23 28.203.773.653,23 100,50 4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.861.579.698.446,00 1.900.923.074.881,46 39.343.376.435,46 102,11 4.1.1. Pajak Daerah 1.668.485.236.037,00 1.688.443.843.923,00 19.958.607.886,00 101,20 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 34.367.915.101,00 38.512.949.895,00 4.145.034.794,00 112,06 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 93.923.341.444,00 96.338.516.913,54 2.415.175.469,54 102,57 4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 64.803.205.864,00 77.627.764.149,92 12.824.558.285,92 119,79 4.2. Pendapatan Transfer 3.805.740.337.243,00 3.794.855.660.531,00 -10.884.676.712,00 99,71 4.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.804.935.291.933,00 3.794.050.615.221,00 -10.884.676.712,00 99,71 4.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah 805.045.310,00 805.045.310,00 0,00 100,00 4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 7.576.500.000,00 7.321.573.929,77 -254.926.070,23 96,64 4.3.1. Pendapatan Hibah 7.576.500.000,00 7.141.630.000,00 -434.870.000,00 94,26 4.3.2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 - 4.3.3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 179.943.929,77 - JUMLAH 5.674.896.535.689,00 5.703.100.309.342,23 28.203.773.653,23 100,50 5. BELANJA 6.046.849.748.828,00 5.530.173.461.667,19 -516.676.287.160,81 91,46 5.1. Belanja Operasi 3.968.292.407.780,00 3.575.258.030.927,29 -393.034.376.852,71 90,10 5.1.1. Belanja Pegawai 1.678.299.261.750,00 1.561.540.552.725,00 -116.758.709.025,00 93,04 5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 1.266.990.234.707,00 1.039.417.892.655,29 -227.572.342.051,71 82,04 5.1.3. Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 - 5.1.4. Belanja Subsidi 73.414.802.510,00 73.315.381.521,00 -99.420.989,00 99,86 5.1.5. Belanja Hibah 920.256.898.813,00 878.407.044.213,00 -41.849.854.600,00 95,45 5.1.6. Belanja Bantuan Sosial 29.331.210.000,00 22.577.159.813,00 -6.754.050.187,00 76,97 5.2. Belanja Modal 723.326.438.796,00 654.839.728.747,39 -68.486.710.048,61 90,53 5.2.1. Belanja Modal Tanah 195.827.455.687,00 185.263.842.550,00 -10.563.613.137,00 94,61 5.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 186.750.430.670,00 153.066.731.565,00 -33.683.699.105,00 81,96 5.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 79.353.042.040,00 66.855.285.344,54 -12.497.756.695,46 84,25 5.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 225.341.014.425,00 214.309.752.467,85 -11.031.261.957,15 95,10 5.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 36.054.495.974,00 35.344.116.820,00 -710.379.154,00 98,03 5.3. Belanja Tidak Terduga 90.726.238.027,00 53.316.587.701,00 -37.409.650.326,00 58,77 5.3.1 Belanja Tidak Terduga 90.726.238.027,00 53.316.587.701,00 -37.409.650.326,00 58,77 5.4. Belanja Transfer 1.264.504.664.225,00 1.246.759.114.291,51 -17.745.549.933,49 98,60 5.4.1 Belanja Bagi Hasil 713.118.316.167,00 713.118.316.167,00 0,00 100,00 5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 551.386.348.058,00 533.640.798.124,51 -17.745.549.933,49 96,78 JUMLAH 6.046.849.748.828,00 5.530.173.461.667,19 -516.676.287.160,81 91,46 SURPLUS/(DEFISIT) -371.953.213.139,00 172.926.847.675,04 544.880.060.814,04 (46,49) 6. PEMBIAYAAN 371.953.213.139,00 381.560.546.739,46 9.607.333.600,46 100,94 6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 489.453.213.139,00 494.060.546.739,46 4.607.333.600,46 100,94 6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 484.453.213.139,00 484.453.213.139,46 0,00 100,00 6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 5.000.000.000,00 9.607.333.600,00 4.607.333.600,00 192,15 JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN 489.453.213.139,00 494.060.546.739,46 4.607.333.600,46 100,94 6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 117.500.000.000,00 112.500.000.000,00 -5.000.000.000,00 95,74 6.2.2. Penyertaan Modal Daerah 112.500.000.000,00 112.500.000.000,00 0,00 100,00 6.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah 5.000.000.000,00 0,00 -5.000.000.000,00 - JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN 117.500.000.000,00 112.500.000.000,00 4.607.333.600,46 95,74 PEMBIAYAAN NETTO 371.953.213.139,00 381.560.546.739,46 9.607.333.600,46 102,58 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 554.487.394.414,50 554.487.394.414,50 - PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 Jumlah Lebih/(Kurang) Uraian Kode (Dalam Rupiah) 1 LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 2) Neraca (Dalam Rupiah) U r a i a n 2021 2020 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas 574.168.719.904,44 503.545.195.680,40 Kas di Kas Daerah 513.471.984.112,22 441.671.236.637,40 Kas di Bendahara Penerimaan 38.000.970,00 52.675.210,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 293.567.198,00 6.518.460,00 Kas di BLUD 36.196.141.717,28 32.677.963.006,06 Kas Dana BOS 4.488.067.667,00 10.044.731.811,00 Kas Lainnya 19.680.958.239,94 19.092.070.555,94 Investasi Jangka Pendek - - Piutang Pajak Daerah 129.631.200,00 171.173.000,00 Piutang Retribusi Daerah 452.715.990,00 1.847.960.188,00 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 8.643.430.509,56 3.320.144.809,85 Piutang Lainnya 1.635.674.799,30 1.635.674.799,30 Penyisihan Piutang Pendapatan (3.066.973.529,52) (1.343.159.110,48) Beban Dibayar Dimuka 918.852.261,84 815.983.222,54 Persediaan 122.928.367.222,57 181.099.569.022,41 Jumlah Aset Lancar 705.810.418.358,19 691.092.541.612,02 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Jangka Panjang Nonpermanen 5.054.340.970,10 14.688.995.860,10 Investasi Jangka Panjang Permanen 1.696.428.576.600,55 1.640.658.177.122,57 Jumlah Investasi Jangka Panjang 1.701.482.917.570,65 1.655.347.172.982,67 ASET TETAP Tanah 4.574.164.906.208,00 4.238.954.451.307,00 Peralatan dan Mesin 1.709.712.271.491,82 1.512.711.423.026,27 Gedung dan Bangunan 2.911.445.504.376,58 2.854.877.023.082,53 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 3.899.141.256.584,91 3.159.549.339.267,57 Aset Tetap Lainnya 369.190.427.280,26 241.819.072.793,33 Konstruksi Dalam Pengerjaan 65.514.973.384,40 72.397.801.549,65 Akumulasi Penyusutan (4.192.591.793.621,47) (3.601.196.628.480,27) Jumlah Aset Tetap 9.336.577.545.704,50 8.479.112.482.546,08 DANA CADANGAN Dana Cadangan - - Jumlah Dana Cadangan - - ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga 139.193.552.185,00 257.752.887.426,96 Aset Tidak Berwujud 87.896.425.719,00 82.178.412.601,00 Aset Lain-lain 58.999.066.685,37 170.052.579.232,24 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (30.694.949.118,52) - Jumlah Aset Lainnya 255.394.095.470,85 509.983.879.260,20 JUMLAH ASET 11.999.264.977.104,20 11.335.536.076.401,00 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 19.681.325.489,94 19.091.982.540,94 Pendapatan Diterima Dimuka 1.636.017.146,47 1.623.129.778,68 Utang Belanja 2.661.564.418,15 2.413.635.867,00 Utang Jangka Pendek Lainnya 24.708.473.706,00 21.721.050.942,00 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 48.687.380.760,56 44.849.799.128,62 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - - Utang Jangka Panjang Lainnya - - Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - - JUMLAH KEWAJIBAN 48.687.380.760,56 44.849.799.128,62 EKUITAS Ekuitas 11.950.577.596.343,60 11.290.686.277.272,30 JUMLAH EKUITAS 11.950.577.596.343,60 11.290.686.277.272,30 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 11.999.264.977.104,20 11.335.536.076.401,00 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 2 3) Laporan Arus Kas (Dalam Rupiah) Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas: Penerimaan Pajak Daerah 1.688.443.843.923,00 1.646.559.198.863,00 Penerimaan Retribusi Daerah 38.512.949.895,00 36.546.077.142,71 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 96.338.516.913,54 101.460.382.151,46 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 76.228.184.713,92 90.959.267.630,54 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 132.461.145.334,00 114.252.471.928,00 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 154.375.404,00 24.870.747,00 Penerimaan Dana Alokasi Umum 1.224.852.487.000,00 1.227.647.676.000,00 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 1.079.416.445.404,00 1.029.119.335.346,00 Penerimaan Dana Otonomi Khusus 1.279.572.655.079,00 1.286.576.228.221,00 Penerimaan Dana Penyesuaian 77.593.507.000,00 68.053.994.000,00 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak - - Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya 805.045.310,00 780.019.190,00 Penerimaan Hibah 7.141.630.000,00 8.349.499.513,00 Penerimaan Dana Darurat - - Penerimaan Lainnya 179.943.929,77 - Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa - - Jumlah Arus Masuk Kas Masuk 5.701.700.729.906,23 5.610.329.020.732,71 Arus Keluar Kas: Pembayaran Pegawai 1.561.540.552.725,00 1.562.236.884.707,39 Pembayaran Barang dan Jasa 1.039.417.892.655,29 707.629.279.470,01 Pembayaran Bunga - - Pembayaran Subsidi 73.315.381.521,00 78.044.846.317,00 Pembayaran Hibah 878.407.044.213,00 744.149.764.252,00 Pembayaran Bantuan Sosial 22.577.159.813,00 9.009.947.911,00 Pembayaran Bantuan Keuangan 533.640.798.124,51 391.944.778.392,63 Pembayaran Tidak Terduga 53.316.587.701,00 305.639.352.770,00 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 713.118.316.167,00 693.891.920.604,00 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi - - Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - Pembayaran Kejadian Luar Biasa - - Jumlah Arus Keluar Kas 4.875.333.732.919,80 4.492.546.774.424,03 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 826.366.996.986,43 1.117.782.246.308,68 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Masuk Kas: Pencairan Dana Cadangan - - Penjualan atas Tanah - - Penjualan atas Peralatan dan Mesin 136.200.000,00 525.929.467,00 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 330.534.999,00 61.302.989,00 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - - Penjualan Aset Tetap Lainnya 154.940.400,00 585.730.111,00 Penjualan Aset Lainnya 777.904.037,00 8.941.000,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 9.607.333.600,00 3.145.029.200,00 Jumlah Arus Masuk Kas 11.006.913.036,00 4.326.932.767,00 Arus Keluar Kas: Pembentukan Dana Cadangan - - Perolehan atas Tanah 185.263.842.550,00 696.800.024.901,00 Perolehan atas Peralatan dan Mesin 153.066.731.565,00 137.484.204.942,00 Perolehan atas Gedung dan Bangunan 66.855.285.344,54 52.613.388.365,00 Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 214.309.752.467,85 38.021.109.346,64 Perolehan atas Aset Tetap Lainnya 35.344.116.820,00 15.382.208.041,00 Perolehan atas Aset Lainnya - 332.989.336,00 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 112.500.000.000,00 113.590.000.000,00 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen - 4.000.000.000,00 Jumlah Arus Keluar Kas 767.339.728.747,39 1.058.223.924.931,64 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (756.332.815.711,39) (1.053.896.992.164,64) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Masuk Kas: Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - - Jumlah Arus Masuk Kas - - PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 2020 2021 Uraian 3 Uraian Arus Keluar Kas: Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - - Jumlah Arus Keluar Kas - - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan - - Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Masuk Kas: Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 205.414.319.183,62 116.756.838.799,00 Pengembalian UP/TU/GU 32.602.763.836,00 74.140.737.793,37 Pengesahan SPJ UP/TU/GU 652.114.993.038,00 1.460.627.772.698,63 Sisa uang persediaan 234.626.413,00 - Jumlah Arus Masuk Kas 890.366.702.470,62 1.651.525.349.291,00 Arus Keluar Kas: Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 205.414.319.183,62 116.756.838.799,00 Penerbitan SP2D UP/TU/GU 684.952.383.287,00 1.534.768.510.492,00 Jumlah Arus Keluar Kas 890.366.702.470,62 1.651.525.349.291,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris - - Kenaikan/Penurunan Kas 70.034.181.275,04 63.885.254.144,04 Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran 484.453.213.139,46 420.567.958.995,42 Saldo akhir kas di BUD 513.471.984.112,22 441.671.236.637,40 Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran 293.199.948,00 6.518.460,00 Saldo akhir kas di bendahara penerimaan 38.000.970,00 52.675.210,00 Saldo akhir kas di BLUD 36.196.141.717,28 32.677.963.006,06 Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS 4.488.067.667,00 10.044.731.811,00 Saldo Akhir Kas Lainnya di Rekening Sumbangan - 88.015,00 Saldo Akhir Kas - SILPA 554.487.394.414,50 484.453.213.139,46 Kas di Bendahara Pengeluaran - Hutang Pajak - - Kas di Bendahara Pengeluaran - Hutang Pajak 367.250,00 - Kas Lainnya 19.680.958.239,94 19.091.982.540,94 Saldo Akhir Kas - Neraca 574.168.719.904,44 503.545.195.680,40 4 4) Catatan Atas Laporan Keuangan PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara: 1. Menyediakan informasi tentangsumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keunagan daerah; 2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimanaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelapaoran serta hasil-hasil yang dicapai; 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi entitas pela berkaitan dengan sumber- sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas, suatu entitas pelaporan. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: 1. UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 827); 5 2. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4286); 3. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4355); 4. UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4438); 5. UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5339); 6. UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 245); 7. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6322); 8. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5165); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1425); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 547); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 2083); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1447); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1781); 14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11); 15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 12); 17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 7); 18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123); 6 19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100); 20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 32); 21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85); 22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56); 23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57); 24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 114) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 69); 25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33); 26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71); 27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 100); 28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104). 1.1 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi Secara astronomis, DIY terletak diantara 7o33’-8o12’ Lintang Selatan dan 110o00’-110o50’ Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas INDONESIA (1.860.359,67 km²). Secara geografis DIY terletak di bagian tengah Pulau Jawa sisi selatan yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dengan perbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, sementara sebelah selatan DIY berbatasan dengan Samudra Hindia. DIY terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/ kelurahan, dengan perincian: 1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/ desa; 2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/ desa; 3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/ desa; 7 4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/ desa; 5. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/ desa. Sumber: Bappeda DIY,2020 Gambar 1. Peta Administrasi DIY Pemda DIY menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemda DIY meliputi urusan wajib Pelayanan Dasar, urusan pilihan dan urusan keistimewaan dengan masing-masing urusan sebagai berikut: 1. Urusan wajib meliputi: a. Pendidikan b. Kesehatan c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Perumahan Rakyat Dan Permukiman e. Ketentramman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat f. Sosial 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar a. Tenaga Kerja b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Pangan d. Pertanahan e. Lingkungan Hidup f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana i. perhubungan j. Komuminkasi dan Informatika k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah l. Penanaman Modal m. Kepemudaan dan Olahraga n. Statistic 8 o. Persandian p. Kebudayaan q. Perpustakaan r. Kearsipan 3. Urusan Pemerintahan Pilihan a. Kelautan dan Perikanan b. Pariwisata c. Pertanian d. Kehutanan e. Energy dan Sumber Daya Mineral f. Perdagangan g. Perindustrian h. Ketransmigrasian 4. Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta Fungsi Penunjang a. Sekretaris Daerah b. Sekretariat DPRD c. Inspektorat d. Perencanaan e. Keuangan f. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan g. Penelitian dan Pengembangan 5. Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Otonomi Khusus) a. Kelembagaan b. Kebudayaan c. Tata Ruang d. Pertanahan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY Tahun 2021 mengacu pada Perda Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Entitas akuntansi pada Pemda DIY Tahun 2021 sebanyak 73 akuntansi terdiri dari 30 Pengguna Anggaran dan 49 Kuasa Pengguna Anggaran. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda DIY dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang berfungsi sebagai entitas pelaporan. Adapun rincian entitas akuntansi Pemda DIY adalah sebagai berikut: Tabel 1.1 Entitas Akuntansi di DIY 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan 11 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi 2. Dinas Kesehatan dengan 5 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi 3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi 5. Satuan Polisi Pamong Praja 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Dinas Sosial dengan 6 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi 10. Dinas Perhubungan dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi 11. Dinas Komunikasi dan Informatika 12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 13. Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 14. Dinas Kebudayaan dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi 9 15. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi 16. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi 17. Dinas Pariwisata 18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi 19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi 20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi 21. Sekretariat Daerah dengan 8 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi 22. Sekretariat DPRD 23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi 24. Badan Pengelola Keuangan dan Aset dengan 5 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi 25. Badan Kepegawaian Daerah 26. Badan Pendidikan dan Pelatihan 27. Badan Penghubung Daerah 28. Inspektorat 29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 30. Paniradya Kaistimewan Setiap entitas akuntansi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola dalam bentuk laporan keuangan. Entitas akuntansi pada Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk mengkonsolidasikan semua laporan keuangan entitas akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran di bawahnya. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset akan melakukan konsolitasi semua laporan keuangan entitas akuntansi pada Pengguna Anggaran dan PPKD. 1.2 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: Bab 1. Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Bab 2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Bab 3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3.2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Bab 4. Kebijakan Akuntansi 4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Kententuan Yang Ada Dalam SAP pada SKPD Bab 5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 5.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran 5.1.1. Pendapatan-LRA 5.1.2. Belanja 5.1..3. Transfer 5.1.4. Pembiayaan Netto 10 5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan SAL 5.3. Rincian dan Penjelasan Neraca 5.1.1. Aset 5.3.2. Kewajiban 5.3..3. Ekuitas 5.4. Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional 5.4.1. Pendapatan-LO 5.4.2. Beban 5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas 5.6. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas 5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan 5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan 5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran 5.7. Peristiwa Setelah Laporan Keuangan Bab 6. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Bab 7. Penutup 11 BAB 1 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1 Kondisi Ekonomi Daerah Kondisi ekonomi daerah memperlihatkan kinerja sektor-sektor ekonomi masyarakat yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara lebih luas. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dapat dicerminkan dari tingkat kondisi perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi DIY selama periode 2016-2019 menunjukkan tren meningkat, sementara itu pada tahun 2020 tingkat pertumbuhannya menurun. Tingkat pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2016 selalu di atas 5 % tiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 6,6 %, sedangkan pertumbuhan tahun 2020 adalah -2,69 %. Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 Gambar 2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY Tahun 2016-2020 (%) Akan tetapi apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi per sektor tahun 2020, terdapat enam sektor dalam perekonomian yang tumbuh positif. Pertumbuhan tinggi salah satunya terjadi pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan sebesar 19,18 %. Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 Gambar 3. Pertumbuhan Sektor dalam PDRB menurut Sektor (%), 2020 5,17 4,95 5,05 5,26 6,20 - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 2014 2015 2016 2017 2018 LPE Tahun 12 2.1.1 Inflasi Perhitungan PDRB selalu dikaitkan dengan besarnya inflasi yang merupakan ukuran perubahan hargasecara terus menerus. Gambar 4. menunjukkan perkembangan besarnya inflasi di DIY. Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021 Gambar 4. Laju Inflasi IHK DIY (%), 2016 - 2020 Untuk tahun kalender 2020, inflasi IHK tahun 2020 merupakan tingkat perubahan IHK secara umum pada posisi bulan Desember. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Desember 2019, inflasi tahun 2020 merupakan perubahan harga rata-rata di tingkat konsumen pada tahun 2020, dibandingkan dengan rata-rata harga konsumen pada tahun 2019. Besaran inflasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kecenderungannya mengalami fluktuasi, tertinggi dicapai pada tahun 2017 dengan angka inflasi sebesar 4,10%. Setelah mengalami penurunan dan kenaikan di tahun 2018 dan 2019, maka tahun 2020 pencapaian tingkat inflasi berada pada tingkat 1,4%. Angka inflasi yang relatif rendah ini dimungkinkan bukan karena perekonomian telah berjalan dengan baik, tetapi mungkin lebih ke permintaan domestik yang menurun karena adanya pandemi. 2.1.2 ICOR Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi daerah sangat diperlukan investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Perkembangan investasi di daerah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk tercapainya tujuan pembangunan yang dicita-citakan. Dalam kurun waktu 2016- 2020, baik inventori maupun komponen investasi fisik (Pembentukan Modal tetap Bruto/PMTB) mengalami peningkatan. Pertumbuhan PMTB merupakan indikator peningkatan investasi di DIY. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi diperlukan ada upaya yang cukup keras untuk meningkatkan laju pertumbuhan PMTB pada level 6-7%. Tabel 1.1 Besarnya Investasi dan ICOR Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1. PMTB (juta rupiah) 23.616.947,80 24.791.861,80 27.313.862,50 29.973.484,00 25.995.230,74 Share thd. PDRB (%) 26,93 26,86 27,86 28,69 25,57 2. Perubahan Inventori (juta rupiah) 1.045.164,30 1.066.313,90 1.104.088,40 1.137.665,50 1.208.612,01 Share thd. PDRB (%) 1,19 1,16 1,13 1,09 1,19 3. PMTB + Perubahan Inventori (juta rupiah) 24.662.112,10 25.858.175,70 28.417.950,90 31.111.149,50 27.203.842,75 persentase 28,13 28,02 28,99 29,77 26,75 4. ICOR, Investasi = PMTB (lag 0) 5,61 5,37 4,77 4,64 -9,25 5. ICOR, Investasi = PMTB + Perubahan Inventori (lag 0) 5,86 5,60 4,96 4,81 -9,68 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021 13 Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan yang terkait dengan investasi adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Nilai ICOR menunjukkan jumlah investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan tambahan kapital dengan tambahan output. ICOR tersebut digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu investasi. Jika koefisien ICOR bernilai negatif atau nilainya relatif besar dapat dikatakan bahwa terjadi inefficiency dalam investasi. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil. Namun demikian, untuk menilai tingkat efisiensi suatu investasi juga mempertimbangkan karakteristik perekonomian suatu wilayah apakah bersifat capital intensive atau labor intensive. Semakin tinggi nilai ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Efisiensi terjadi akibat adanya perbaikan teknologi, sehingga semakin rendah ICOR maka penggunaan modal semakin efisien dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Widodo (2006) menyatakan bahwa, produktivitas investasi dapat dikatakan baik apabila nilai ICOR berada pada kisaran 3 - 4. Gambar 5 adalah perkembangan besarnya ICOR di DIY tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Angka ICOR DIY dalam periode tahun 2016–2019 mengindikasikan bahwa produktivitas dari investasi yang ditanamkan sudah mulai menunjukkan kemajuan, meskipun masih kurang efisien. ICOR ini merupakan hasil penghitungan dengan time-lag 0, artinya hanya dilihat dampak investasi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama. Padahal, dilihat dari sifat investasi yang digunakan dalam menggerakkan perekonomian adalah investasi jangka panjang. Sumber: BPS DIY (2021), diolah. Gambar 5. Perkembangan Angka ICOR DIY 2016-2020 Angka ICOR tahun 2020 bernilai negatif, ini menunjukkan bahwa perekonomian mengalami kondisi tidak efisien. Hal ini dikarenakan nilai perubahan PDRB yang menurun (negatif), sehingga meskipun nilai investasinya (PMTB dan Perubahan Inventori) mengalami peningkatan, tetapi angka penyebutnya negatif (perubahan PDRB) maka hasil perhitungan angka ICOR menjadi negatif. 2.1.3 Ketenagakerjaan Kondisi ketenagakerjaan DIY tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja menurun di tahun 2020. Jumlah pengangguran terbuka menunjukan tren meningkat selama 2016-2020 namun sempat menurun di tahun 2018. Indikator ketenagakerjaan DIY tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut: 14 Tabel 1.2 Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2016-2020 Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa) 2.099.440 2.117.190 2.226.280 2.246.190 2.228.160 Jumlah Penganggur Terbuka (Jiwa) 57.036 64.019 75.030 71.480 101.850 TPT (%) 2,72 3,02 3,37 3,18 4,57 Angkatan kerja di tahun 2020 berjumlah 2.228.160 orang dan turun sebanyak 18.030 orang dari 2.246.190 orang dari tahun 2019. Penurunan jumlah angkatan kerja ini seiring dengan peningkatan jumlah yang menganggur menjadi 101.850 orang pada tahun 2020 orang dari tahun 2019 . 2.1.4 Kemiskinan Angka kemiskinan diukur oleh BPS dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran perkapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Jika dilihat dari datanya, tingkat kemiskinan di DIY pada periode 2016 sampai dengan Maret 2019 cenderung mengalami penurunan, tetapi tahun 2020 terjadi peningkatan kembali menjadi 12,28%. Gambar II-5. menunjukkan tren perkembangan kemiskinan di DIY. Selama periode waktu 2016-2019 jumlah penduduk miskin DIY mampu ditekan dengan tingkat penurunan rata-rata 0, 55% per tahun, dan di tahun 2020 angka ini tidaklah menurun tetapi malah meningkat sebesar 0,58%. Kondisi kemiskinan di DIY yang meningkat di bulan Maret 2020 memang bisa dipahami dan mungkin sudah diprediksi sejak pemerintah pusat mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lebih kurang sebulan setelah kasus Covid-19 pertama ditemukan di INDONESIA. Penerapan kebijakan ini jelas sangat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian DIY. Salah satunya adalah dari sisi tenaga kerja. Penurunan jumlah pekerja di beberapa sektor akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Berikut adalah perkembangan besarnya angka kemiskinan Provinsi DIY tahun 2016-2020. Sumber: BPS DIY (2021), diolah. Gambar 6. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di DIY (%) 15 Sumber: BPS DIY (2021), diolah. Gambar 7. Tingkat Kemiskinan di Perdesaan dan Perkotaan (%) Apabila dilihat angka kemiskinan di pedesaan dan perkotaan, tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah perdesaan terlihat masih lebih tinggi. Gambar II-6 menyajikan angka kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan, beserta angka kemiskinan di Provinsi DIY. Angka kemiskinan di pedesaan selalu berada di atas angka kemiskinan di perkotaan. Hal ini dapat dimaklumi karena penduduk yang tinggal di pedesaan relatif lebih banyak dibanding penduduk yang tinggal di perkotaan. Di samping itu meningkatnya industrialisasi banyak menciptakan lapangan pekerjaan di perkotaan dibanding di perdesaan. Apabila dicermati lebih jauh peningkatan angka kemiskinan dari tahun 2019 ke tahun 2020 kenaikan persentase penduduk miskin lebih besar di perkotaan daripada di pedesaan. Dari pembahasan di atas, beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yang cukup besar adalah sektor-sektor yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan (di antaranya sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum, sektor jasa-jasa lainnya, sektor konstruksi dan sektor jasa perusahaan). Sehingga cukup beralasan mengapa angka kemiskinan perkotaan lebih tinggi kenaikannya dibanding dengan angka kemiskinan di desa. Dengan demikian perlu usaha yang terpadu dan tepat sasaran serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Karakteristik antara perdesaan dan perkotaan dapat menjadi landasan dalam menyusun program pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. 2.1.5 Ketimpangan Antar Wilayah Indeks Williamson merupakan ukuran untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah. Angka ini sering disebut sebagai indeks ketimpangan daerah dan dianggap cukup representatif untuk 16 mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah (regional). Indeks ini pertama kali dikenalkan oleh Jeffry G. Williamson (1965). Indeks Williamson nilainya antara nol dan satu (0<IW<1), di mana semakin mendekati nilai nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Apabila mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang. Ketimpangan atau kesenjangan tersebut terjadi di daerah tingkat di bawahnya. Misalnya, Indeks Williamson provinsi menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antara kabupaten/kota di provinsi tersebut. Gambar II-7 menunjukkan perkembangan besarnya Indeks Williamson di Provinsi DIY. Sumber: BPS DIY (2021), diolah. Gambar 8. Perkembangan Indeks Williamson Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, besarnya Indeks Williamson di DIY mengalami penurunan secara gradual, meskipun penurunan ini tidak menunjukkan angka yang berarti. Angka Indeks Williamson yang berada di atas 0,45 masih berada di tingkat ketimpangan sedang (masih di bawah 0,5). Alokasi penganggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi ini di masa yang akan datang, tampaknya perlu mendapat perhatian khusus. Strategi alokasi anggaran harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi provinsi, di sisi lain juga menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan wilayah di bawahnya. 2.1.6 Ketimpangan Distribusi Pendapatan Koefisien Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan. Untuk mendapatkan nilai koefisien gini digunakan cara dengan menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang mereka terima. Perbandingan antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Rasio Gini. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Gambar II 8 di bawah menunjukkan perkembangan besarnya nilai koefisien Gini Provinsi DIY tahun 2016-2020. Sumber: BPS DIY (2021), diolah. Gambar 9. Perkembangan Indeks Gini 17 Gambar II-8 menunjukkan bahwa besarnya koefisien Gini mengalami fluktuasi yeng tidak berarti. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Provinsi DIY tetap konsisten berada pada kategori ketimpangan “moderat”. Dengan melihat perkembangan kondisi terkini, di mana indikator-indikator besaran ekonomi Gambar 4.12 menunjukkan bahwa besarnya koefisien Gini mengalami fluktuasi yeng tidak berarti. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Provinsi DIY tetap konsisten berada pada kategori ketimpangan “moderat”. Dengan melihat perkembangan kondisi terkini, di mana indikator-indikator besaran ekonomi yang angkanya kurang menggembirakan, perlu kerja keras dari pemerintah untuk menahan laju besarnya indeks Gini supaya tidak meningkat. Kesenjangan pertumbuhan antar sektor ekonomi dapat menjadi salah satu pemicu besarnya ketimpangan pendapatan yang semakin melebar. 2.2 Kebijakan Keuangan, Strategi dan Prioritas APBD 2.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam paparan visi dan misi pada tanggal 2 Agustus 2017 sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022 menyampaikan visi “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja,” dan misi Panca Mulia yakni: 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing; 2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan; 3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan; 4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan 5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tema visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah DIY pada tahun 2017–2022 yakni memanfaatkan momentum Abad Samudera Hindia untuk meningkatkan pemanfaatan potensi kelautan di sisi selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan. Tema visi Abad Samudera Hindia tersebut dilandasi dengan aspek kesejarahan, fenomena-fenomena Indian Ocean Rim Association (IORA), Kra-Canal/ Thai Canal Project serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan. Selain itu terdapat ketimpangan antar wilayah dimana PDRB Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menguasai 60% total PDRB DIY, sementara itu Kulon Progo dan Gunungkidul yang mencakup 65 persen dari luas wilayah DIY, hanya memiliki pangsa distribusi ekonomi sekitar 21%. Dua wilayah ini letaknya jauh dari pusat kota Yogyakarta dan belum adanya pusat kegiatan ekonomi yang besar di wilayah tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut masih lambat. Berkenaan dengan potensi kelautan kawasan selatan sebagai pengungkit kesejahteraan dapat dideskripsikan potensi sebagai berikut: 1. Perikanan tangkap laut, dimana terdapat nilai potensi lestari sebesar 320.000 ton/tahun. 2. Ekosistem terumbu karang pada 7 lokasi di Kabupaten Gunungkidul 3. Ekosistem Mangrove seluas 61 Ha (2012) yang menjadi habitat berbagai satwa dan biota perairan. 4. Ekosistem Gumuk Pasir tipe Barkhan di pesisir Parangtritis 5. Pariwisata di pesisir dan pulau-pulau kecil di DIY sejumlah 70 wisata pantai di DIY. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan DIY Tahun 2012-2025 ditetapkan perwilayahan 18 pembangunan destinasi wisata pesisir, yaitu Kawasan Glagah-Trisik dan sekitarnya; Kawasan Parangtritis-Depok dan sekitarnya; Kawasan Baron-Sundak dan sekitarnya; serta Kawasan Siung-Wediombo-Sadeng dan sekitarnya. 6. Potensi energi baru terbarukan di kawasan pesisir antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) mencapai 763,6 Kw, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 4,5kWh/m2, serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 10 hingga 100 MW dengan kecepatan angin sebesar m/s. Adapun tema misi “Panca Mulia” tersebut di atas, manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan sebagai individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Manusia Jogja yang bermartabat mulia merupakan subtansi penting dari visi Gubernur DIY 2017-2022 yang mengambarkan adanya tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab. Untuk itu strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat Yogyakarta serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan di wilayah Yogyakarta dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja sangat perlu dikedepankan. Pembangunan ekonomi di wilayah Yogyakarta yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung. Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja meniscayakan perlunya kemantapan tatakelola pemerintahan yang demokratis dan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memiliki etos, etika dan kualitas sebagai “Trilogi SDM-DIY”. Etos menyandang pesan perubahan persepsi (mind set) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban". Karya Peradaban yang dimaksudkan adalah bahwa birokrasi tidak hanya menjalankan fungsinya sebagaimana adanya, namun mempunyai rasa memiliki atas apa yang dilaksanakan. Menjalankan fungsinya merupakan bagian dari pengembangan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut. Merubah mind set dari business as usual menjadi sebuah karya yang mempunyai dampak pada peningkatan layanan kepada masyarakat, penciptaan inovasi yang berguna untuk birokrasi dan pembangunan serta pengembangan kemampuan diri atas potensi yang dimiliki. Etika, menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, menyandang pesan adanya pergeseran mind set, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsikan hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi- birokrasi dan lembaga-lembaga lain diluar DIY (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi “karya berkualitas tinggi". Berangkat dari uraian diatas Tema Visi “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” kemudian dirumuskan Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta khususnya dan Daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya dengan visi “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” Visi politis tersebut kemudian diselaraskan dengan data-data maupun analisa teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya-upaya yang tergambarkan dalam misi untuk memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka: 1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2. memajukan daerah; 3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 4. menyelesaikan persoalan daerah; 5. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan 6. provinsi dengan nasional; dan 19 7. memperkokoh Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan kebangsaan. Sehingga Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY telah diejawantahkan dalam dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut: 29. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban. Rumusan ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1,2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup- kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek : a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Gini Index), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (index williamson). d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga. 30. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis; Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya dengan, a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD). b. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman- pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Tujuan dan Sasaran Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan akan mempresentasikan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukanuntuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran akan menjabarkan tujuan dalam bentuk hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional (specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continously improve (SMART-C)), Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2017-2022 yang telah dirancang beserta target sebagai berikut: Tabel 1.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” No. Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 2017 (baseline) 2022 (akhir periode) 1. Meningkat- kan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan 1.Meningkat-nya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat Angka IGI (5,59) (2016) menjadi 6,2 (2022) 1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM Indeks Pembangun-an Manusia (IPM) 79,73 81,68 Indeks Pemberdayaan 69,8 70,32 20 Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” No. Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 2017 (baseline) 2022 (akhir periode) Penghidup-an Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke- bhineka-tunggal- ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta Gender (IDG) 1.2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat. Indeks Gini 0,4400 0.3635 Persentase Angka Kemiskinan 12,36 7,0 1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi 10,98 12,04 1.4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan Pertumbuhan Ekonomi. 5.21 5.34 IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) 56.65 66.15 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 75 82.5 Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan 11.11 54.44 1.5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah Indeks Williamson 0.4577 0.4489 2. Mewujudkan Tata Pemerintah- an yang Demokratis; Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance Indikator Reformasi Birokrasi dari 73,07 (bb) (2016) menjadi 76 (a) (2022) 2.1 Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan Opini BPK WTP WTP Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) A A 2.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan N/A 91,30 2.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan 5.369 21.877 2.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan DIY 2021 Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik. 21 Pada masa pandemi Covid-19 ini, Pendapatan Daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer mengalami dampaknya. Terkait Pendapatan Transfer, Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. Terbitnya PMK tersebut selain berpengaruh pada pendapatan daerah juga berpengaruh pada belanja daerah, karena PMK tersebut mengatur mengenai penggunaan Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus dan Dana Insentif Daerah. Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah 2.2.2.1 Pendapatan Daerah menurut UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari: 31. Pendapatan Asli Daerah; 32. Dana Perimbangan; 33. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui : 1. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasioanl alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; 2. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata. Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut: 1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; 2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah; 3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah; 4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah; 22 5. Peningkatan pelayanan pajak dan nonpajak kepada masyarakat; 6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhadanaan prosedur pajak dan nonpajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah 2.2.2.1.1 Kebijakan pendapatan asli daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2021 adalah: 1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan; 2. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah; 3. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah; 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi; 5. Mendorong pembentukan sistem digitalisasi transaksi pembayaran pendapatan daerah; 6. Meningkatkan koordinasi, kerja sama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah; 7. Meningkatkan evaluasi, monitoring, dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah; 8. Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan daerah; 9. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui: a. Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak; b. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas online pembayaran pajak, one-stop service, samsat keliling, peningkatan efektivitas drive thru, serta penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak; c. Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi infopkbdiy yang dapat diunduh melalui playstore dan informasi perpajakan melalui website; d. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah; e. Membentuk sistem pembayaran pajak melalui electronic payment (e-payment) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak metode face to face; f. Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak. Kebijakan Pendapatan Transfer 2.2.2.1.2 Pada perubahan RKPD Tahun 2021 Kebijakan dana yang bersumber dari pusat mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan 23 Dampaknya, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. A. Dana Transfer Umum Diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). a) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat dua jenis DBH, yakni DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berdasarkan prinsip by origin, yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan. Arah Kebijakan DBH Tahun 2021 antara lain: 1. mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan DBH bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan. 2. menggunakan minimal 50 persen DBH cukai hasil tembakau (CHT) untuk mendukung program JKN melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan; 3. memperluas penggunaan dana reboisasi (DR) untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, mendukung program perhutanan sosial, dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; 4. memperkuat implementasi penggunaan 25 persen DBH dan DAU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk belanja infrastruktur publik. b) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Arah kebijakan DAU Tahun 2021 adalah untuk menganggarkan dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) minimal sebesar 8% dari alokasi DAU yang dapat berupa: 1. memprioritaskan alokasi dan pemanfaatan DAU untuk penanganan wabah Covid-19 pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (social safety net), dan stimulus pada pemulihan (recovery) perekonomian pasca bencana dampak Covid-19 di daerah 2. pengalokasian DAU untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik di daerah untuk pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik, konektivitas antar daerah, peningkatan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dengan mengarahkan pengalokasian sekurang kurangnya 25 persen dari DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk membiayai belanja infrastruktur. 3. memperhitungkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) serta formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dalam formulasi DAU 24 B. Dana transfer Khusus Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah. DTK dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonFisik. Arah Kebijakan Penggunaan DTK Tahun 2021 antara lain: 1. memperkuat penanganan wabah Covid-19 pada aspek medis, pembiayaan jarring pengaman sosial (social safety net), dan stimulus pada perekonomian pascabencana di daerah; 2. meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat (skema reguler) yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan konektivitas C. Dana Insentif Daerah (DID) DID merupakan bagian dari dana transfer ke daerah yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. DID digunakan untuk: 1. bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan; 2. bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan; 3. penguatan perekonomian Daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau 4. perlindungan sosial. D. Dana Keistimewaan Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang. Arah kebijakan Dana Keistimewaan Tahun 2021 adalah: 1. meningkatkan pemanfaatan dana untuk penguatan dan pemberdayaan rakyat berlandaskan budaya dan adat; penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; penguatan ketahanan sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; dan peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja; 2. memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana; serta mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja. 3. Percepatan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai pencegahan dan/atau penanganan pandemi Covid-19 termasuk namun tidak terbatas untuk: 25 4. Penyediaan fasilitas kebutuhan medis penanganan pandemi Covid- 19; 5. Pembiayaan relawan penganangan penanganan pandemi Covid-19; 6. Penyediaan sarana prasarana penanganan pandemi Covid-19 termasuk penyediaan mobil ambulan; 7. Pemberian jaminan hidup bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah; dan/atau; 8. Mendorong penyediaan plasma konvalesen untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan Belanja Daerah 2.2.2.2 Belanja pembangunan daerah tidak hanya memperhatikan alokasi dari APBD, namun juga memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerja sama pemerintah dan swasta, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut: 1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19 Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 bagi dari sisi kesehatan, jaring pengaman sosial maupun upaya penguatan perekonomian daerah. 2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatankegiatan di bidang kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, pengendalian dan penegakan hukum serta penanggulangan bencana dalam upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19. 3. Tolok ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 4. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil. Arah kebijakan belanja daerah APBD 2021 disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penggunaan DAU dan DBH yang diarahkan pada pemulihan ekonomi dan belanja kesehatan untuk penanganan Covid-19. Penyesuaian dilakukan melalui perubahan alokasi dan penggunaan belanja. Selain itu belanja daerah diutamakan untuk memenuhi mandatory spending yaitu belanja yang sudah diatur oleh UNDANG-UNDANG. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal- hal sebagai berikut: 34. Dana pendidikan minimal sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UNDANG-UNDANG Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). 35. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sesuai amanat UNDANG-UNDANG Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 171 ayat (2). Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan money follow program priority yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/ kegiatan 26 prioritas yang mendukung fokus tematik antara lain: (1) Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan; (2) Penurunan Ketimpangan Wilayah; (3) Kerjasama dan Kemitraan; dan (4) Pemulihan Sosial Pasca Pandemi Covid-19. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi. Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan khususnya pada masing- masing kabupaten/kota secara administratif. Struktur belanja dalam APBD Tahun 2021 mengacu pada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 mendagri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut: Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut: Belanja Operasi 2.2.2.2.1 Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja: 1. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah 3. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman 4. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat 5. Belanja Hibah digunakan menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat 6. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja Modal 2.2.2.2.2 Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut: 1. Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 2. Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang 27 nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; 3. Belanja Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai 4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai 5. Belanja Aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai 6. Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Belanja Tidak terduga 2.2.2.2.3 Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya Belanja Transfer 2.2.2.2.4 Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja: 1. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki. 2. Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. Kebijakan Pembiayaan Daerah 2.2.2.3 Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah. 28 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 2.2.2.3.1 Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 2.2.2.3.2 Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA). 2.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Indikator Kinerja Utama 2.2.3.1 Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik. Tabel 1.4 Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta No Indikator Target Kinerja Tahun 2021 Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022) Target Kinerja RKPD Tahun 2022 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 81,40 81,68 81,30 2 Indeks Gini 0,3705 0,3635 0,4382 3 Persentase Angka Kemiskinan 8,07 % 7,00% 11,00 % 4 Indeks Pemberdayaan gender 70,22 70,32 70,32 5 Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi 11.99% 12.04% 12.04% 6 Pertumbuhan Ekonomi 5,31% 5,34% 5,40% 7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 64,18 66,15 66,15 8 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 81% 82.5% 82.5% 9 Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan 49,03% 54,44% 54,44% 10 Indeks Williamson 0,4506 0,4489 0,4575 11 Opini BPK WTP WTP WTP 12 Nilai Akuntabilitas Pemerintah A A A 13 Persentase capaian program urusan keistimewaan 86,96 91,30 91,30 14 Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan 17.619 21.877 21.877 29 Target Kinerja Pendapatan APBD 2021 2.2.3.2 Rencana Pendapatan Asli Daerah 2021 2.2.3.2.1 Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.849.837.899.685,00 dan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 bertambah sebesar Rp11.741.798.761,00 menjadi sebesar Rp1.861.579.698.446,00. Rincian pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut: 36. Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.672.730.084.548,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.668.485.236.037,00 atau turun sebesar Rp4.244.848.511,00; 37. Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp30.776.089.575,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp34.367.915.101,00 atau naik sebesar Rp3.591.825.526,00; 38. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp86.558.389.843,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp93.923.341.444,00 atau naik sebesar Rp7.364.951.601,00; dan 39. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp59.773.335.719,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp64.803.205.864,00 atau naik sebesar Rp5.029.870.145,00. Pendapatan Transfer 2.2.3.2.2 Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah,komponen pendapatan transfer, khususnya pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting karena pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Salah satu komponen dari pendapatan transfer pemerintah pusat adalah dana perimbangan. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK). DTU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan DTK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang menjadi urusan Daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Target penerimaan Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.827.348.544.190,00 dan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 berkurang sebesar Rp21.608.206.947,00 menjadi sebesar Rp3.805.740.337.243,00. A. Transfer Pemerintah Pusat Target penerimaan dari transfer pemerintah pusat pada APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp3.826.568.525.000,00) sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.804.935.291.933,00 atau turun sebesar Rp21.633.233.067,00. B. Transfer Antar Daerah Target penerimaan dari transfer antar daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp780.019.190.00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp805.045.310,00 atau naik sebesar Rp25.026.120,00. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 2.2.3.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp7.576.500.000,00, dan tidak mengalami perubahan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021. 30 Target Kinerja Belanja APBD 2021 2.2.3.3 Belanja Operasi 2.2.3.3.1 Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.989.134.941.729,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.968.292.407.780,00 atau turun sebesar Rp20.842.533.949,00. Rincian perubahan belanja operasi tersebut diuraikan sebagai berikut: 40. Belanja Pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.721.204.053.702,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.678.299.261.750,00 atau turun sebesar Rp42.904.791.952,00; 41. Belanja Barang dan Jasa pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.260.538.767.063,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.266.990.234.707,00 atau naik sebesar Rp6.451.467.644,00; 42. Belanja Subsidi pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp73.414.802.510,00 tidak mengalami perubahan anggaran dari anggaran murni; 43. Belanja Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp905.189.513.454,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp920.256.898.813,00 atau naik sebesar Rp15.067.385.359,00; dan 44. Belanja Bantuan Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp28.787.805.000,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp29.331.210.000,00 atau naik sebesar Rp543.405.000,00. Belanja Modal 2.2.3.3.2 Jumlah belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp683.850.195.326,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar Rp723.326.438.796,00 atau naik sebesar Rp39.476.243.470,00. Rincian perubahan belanja modal diuraikan sebagai berikut: 45. Belanja Modal Tanah pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp179.022.485.500,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp195.827.455.687,00 atau naik sebesar Rp16.804.970.187,00; 46. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp160.763.711.156,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp186.750.430.670,00 atau naik sebesar Rp25.986.719.514,00; 47. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp85.747.233.615,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp79.353.042.040,00 atau turun sebesar Rp6.394.191.575,00; 48. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp223.948.039.034,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp225.341.014.425,00 atau naik sebesar Rp1.392.975.391,00; dan 49. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp34.368.726.021,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp36.054.495.974,00 atau naik sebesar Rp1.685.769.953,00. Belanja Tidak Terduga 2.2.3.3.3 Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp98.197.931.056,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp90.726.238.027,00 atau turun sebesar Rp7.471.693.029,00. Belanja Transfer 2.2.3.3.4 Jumlah belanja transfer pada APBD Tahun 2021 sebesar Rp1.282.382.641.585,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 turun sebesar Rp17.877.977.360,00 menjadi Rp1.264.504.664.225,00. Rincian dari perubahan belanja transfer tersebut adalah sebagai berikut: 31 1. Belanja Bagi Hasil pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp684.276.997.183,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp713.118.316.167,00 atau naik sebesar Rp28.841.318.984,00; dan 2. Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp598.105.644.402,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp551.386.348.058,00 atau turun sebesar Rp46.719.296.344,00. Target Kinerja Pembiayaan APBD 2021 2.2.3.4 Penerimaan Pembiayaan 2.2.3.4.1 Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pada APBD Tahun Anggaran 2021 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) adalah sebesar Rp481.302.765.821,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00. Pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp489.453.213.139,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.150.447.318,00. Pengeluaran Pembiayaan 2.2.3.4.2 Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jauh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada APBD tahun 2021 Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp117.500.000.000,00 yang bersumber dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp112.500.000.000,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah Rp5.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan tidak mengalami perubahan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021. 32 BAB 2 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp5.674.896.535.689,00 terdiri Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.861.579.698.446,00, Anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp3.805.740.337.243,00, dan Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp7.576.500.000,00. Untuk Anggaran Belanja dan Transfer ditetapkan sebesar Rp6.046.849.748.828,00 dengan rincian Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp3.968.292.407.780,00, Anggaran Belanja Modal sebesar Rp723.326.438.796,00, Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp90.726.238.027,00, dan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp1.264.504.664.225,00. Untuk perubahan kebijakan belanja dalam APBD Perubahan 2021 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat; 2. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan; 3. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak daerah; 4. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi gaji bulan Juni 2021 dan prognosis; 5. Adanya kegiatan yang bertujuan untuk penanganan dan pencegahan dampak Pandemi Covid-19; 6. Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik; dan 7. Dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2021. Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp6.046.849.748.828,00, naik sebesar Rp181.244.784.739,65 dibandingkan anggaran belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.865.604.964.088,35. Kinerja keuangan Tahun Anggaran 2021 dari sisi Pendapatan dianggarkan sebesar Rp5.674.896.535.689, dapat direalisasikan sebesar Rp5.703.100.309.342,23 atau 100,50% dibandingkan dengan target pendapatan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.876.706.829.354,71 atau 104,27% dari target setelah perubahan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp3.726.454.595.432,00 atau 99,35% dari target setelah perubahan, dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp8.349.499.513,00 atau 110,83% dari target setelah perubahan. Kinerja keuangan Tahun Anggaran 2021 dari sisi belanja dianggarkan sebesar Rp6.046.849.748.828,00 dapat direalisasikan sebesar Rp5.530.173.461.667,19 atau 91,46% dibandingkan dengan target belanja setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.575.258.030.927,29 atau 90,10% dibandingkan dengan target belanja setelah perubahan, realisasi Belanja Modal sebesar Rp654.839.728.747,39 atau 90,53% dari target belanja setelah perubahan, realisasi belanja Tak Terduga sebesar Rp53.316.587.701,00 atau 58,77% dari target belanja setelah perubahan, dan belanja Transfer sebesar Rp1.246.759.114.291,51 dari target belanja setelah perubahan. Kinerja keuangan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp489.453.213.139,00 dan realisasi sebesar Rp494.060.546.739,46 atau 100,94% dengan rincian realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp484.453.213.139,46 atau 100% dari target setelah perubahan dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp9.607.333.600,00 atau 192,15% . Untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 33 Rp117.590.000.000,00 dan realisasi sebesarRp112.500.000.000,00 atau 95,74% dengan rincian Penyertaan Modal Ke BPD sebesar Rp112.060.000.000,00 , Penyertaan Modal Ke ASKRIDA sebesar Rp440.000.000,00 , dan Pemberian Pinjaman kepada Koperasi sebesar Rp5.000.000.000,00 melalui BUKP. Berdasarkan kinerja keuangan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp553.487.394.414,50 dan secara rinci realisasi APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan NO. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PENDAPATAN DAERAH 3.329.079.000,00 3.584.124.414,00 255.045.414,00 107,66 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.329.079.000,00 3.584.124.414,00 255.045.414,00 107,66 Retribusi Daerah 539.435.000,00 870.127.183,00 330.692.183,00 161,30 Lain-lain PAD yang Sah 2.789.644.000,00 2.713.997.231,00 (75.646.769,00) 97,29 BELANJA DAERAH 1.981.006.857.742,00 1.831.956.017.251,25 (149.050.840.490,75) 92,48 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 971.658.525.659,00 971.629.234.115,25 (29.291.543,75) 99,99 Program Pengelolaan Pendidikan 936.210.209.583,00 788.851.094.528,00 (147.359.115.055,00) 84,26 Program Pengembangan Kurikulum 1.337.090.000,00 1.337.090.000,00 - 100,00 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 312.123.000,00 310.157.000,00 (1.966.000,00) 99,37 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 4.638.992.000,00 4.638.992.000,00 - 100,00 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 55.113.758.000,00 55.113.758.000,00 - 100,00 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 11.736.159.500,00 10.075.691.608,00 (1.660.467.892,00) 85,85 KESEHATAN 2 DINAS KESEHATAN PENDAPATAN DAERAH 32.530.305.200,00 38.741.796.742,22 6.211.491.542,22 119,09 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 32.530.305.200,00 38.741.796.742,22 6.211.491.542,22 119,09 Lain-lain PAD yang Sah 32.530.305.200,00 38.741.796.742,22 6.211.491.542,22 119,09 BELANJA DAERAH 342.481.747.911,00 235.414.174.002,00 (107.067.573.909,00) 68,73 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 149.907.677.628,00 149.907.677.628,00 - 100,00 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 187.793.709.299,00 83.234.897.208,00 (104.558.812.091,00) 44,32 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3.741.347.184,00 1.585.853.482,00 (2.155.493.702,00) 42,39 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman 3.752.000,00 3.228.500,00 (523.500,00) 86,05 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 1.035.261.800,00 682.517.184,00 (352.744.616,00) 65,93 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG BELANJA DAERAH 23.138.596.469,00 21.648.898.986,00 (1.489.697.483,00) 93,56 34 NO. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 9.506.227.745,00 9.003.076.169,00 (503.151.576,00) 94,71 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2.779.013.900,00 2.622.241.650,00 (156.772.250,00) 94,36 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 5.401.345.258,00 5.130.106.176,00 (271.239.082,00) 94,98 Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 34.400.000,00 34.400.000,00 - 100,00 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan 5.167.742.466,00 4.647.480.711,00 (520.261.755,00) 89,93 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 249.867.100,00 211.594.280,00 (38.272.820,00) 84,68 4 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PENDAPATAN DAERAH 2.579.986.350,00 2.748.972.350,00 168.986.000,00 106,55 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.579.986.350,00 2.748.972.350,00 168.986.000,00 106,55 Retribusi Daerah 2.511.931.350,00 2.680.917.350,00 168.986.000,00 106,73 Lain-lain PAD yang Sah 68.055.000,00 68.055.000,00 - 100,00 BELANJA DAERAH 585.538.092.429,00 527.037.837.570,85 (58.500.254.858,15) 90,01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 53.775.096.260,00 50.467.848.353,00 (3.307.247.907,00) 93,85 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 58.459.816.500,00 47.459.478.697,00 (11.000.337.803,00) 81,18 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4.169.270.000,00 3.181.759.060,00 (987.510.940,00) 76,31 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 14.448.265.000,00 2.898.027.850,00 (11.550.237.150,00) 20,06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 7.084.260.460,00 227.354.000,00 (6.856.906.460,00) 3,21 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 951.598.500,00 848.458.250,00 (103.140.250,00) 89,16 Program Penyelenggaraan Jalan 114.500.797.334,00 110.043.790.020,85 (4.457.007.313,15) 96,11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 1.260.160.798,00 1.260.160.798,00 - 100,00 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 249.230.662.577,00 248.374.707.025,00 (855.955.552,00) 99,66 Program Pengembangan Perumahan 21.516.185.000,00 16.446.360.633,00 (5.069.824.367,00) 76,44 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 52.840.000.000,00 40.435.693.275,00 (12.404.306.725,00) 76,52 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 109.464.000,00 107.483.324,00 (1.980.676,00) 98,19 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 1.364.019.000,00 1.291.373.324,00 (72.645.676,00) 94,67 Program Pengelolaan Mineral dan Batubara 1.552.777.000,00 1.467.879.629,00 (84.897.371,00) 94,53 Program Pengelolaan Eneri Terbarukan 627.105.000,00 586.498.000,00 (40.607.000,00) 93,52 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 3.648.615.000,00 1.940.965.332,00 (1.707.649.668,00) 53,20 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PENDAPATAN DAERAH 43.744.000,00 50.204.000,00 6.460.000,00 114,77 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 43.744.000,00 50.204.000,00 6.460.000,00 114,77 Lain-lain PAD yang Sah 43.744.000,00 50.204.000,00 6.460.000,00 114,77 BELANJA DAERAH 35.410.478.299,00 32.150.459.996,00 (3.260.018.303,00) 90,79 Program Penunjang Urusan 16.092.232.649,00 14.814.425.643,00 (1.277.807.006,00) 92,06 35 NO. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 Pemerintahan Daerah Provinsi Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5.282.938.050,00 4.961.441.443,00 (321.496.607,00) 93,91 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 14.035.307.600,00 12.374.592.910,00 (1.660.714.690,00) 88,17 6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BELANJA DAERAH 38.079.990.529,00 31.866.871.558,00 (6.213.118.971,00) 83,68 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 13.206.940.529,00 11.986.849.154,00 (1.220.091.375,00) 90,76 Program Penanggulangan Bencana 22.661.245.000,00 18.261.745.473,00 (4.399.499.527,00) 80,59 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 2.211.805.000,00 1.618.276.931,00 (593.528.069,00) 73,17 SOSIAL 7 DINAS SOSIAL PENDAPATAN DAERAH 388.200.000,00 388.200.000,00 - 100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 388.200.000,00 388.200.000,00 - 100,00 Retribusi Daerah 388.200.000,00 388.200.000,00 - 100,00 BELANJA DAERAH 103.085.207.542,00 89.699.907.923,04 (13.385.299.618,96) 87,02 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 56.304.067.617,00 56.304.067.617,00 - 100,00 Program Pemberdayaan Sosial 4.010.043.200,00 3.915.038.200,00 (95.005.000,00) 97,63 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 2.911.000,00 2.911.000,00 - 100,00 Program Rehabilitasi Sosial 24.169.414.725,00 15.827.180.095,00 (8.342.234.630,00) 65,48 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 10.435.636.000,00 6.367.513.300,00 (4.068.122.700,00) 61,02 Program Penanganan Bencana 1.867.038.000,00 1.383.330.900,00 (483.707.100,00) 74,09 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 381.450.000,00 373.173.337,20 (8.276.662,80) 97,83 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 5.914.647.000,00 5.526.693.473,84 (387.953.526,16) 93,44 B URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK BELANJA DAERAH 15.666.469.099,00 14.774.445.070,00 (892.024.029,00) 94,31 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 8.284.010.849,00 7.896.377.907,00 (387.632.942,00) 95,32 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 1.394.005.500,00 1.292.950.353,00 (101.055.147,00) 92,75 Program Perlindungan Perempuan 1.057.724.000,00 1.038.475.000,00 (19.249.000,00) 98,18 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 819.493.750,00 776.864.250,00 (42.629.500,00) 94,80 Program Pengelolaan sistem Data Gender dan Anak 154.198.500,00 152.121.250,00 (2.077.250,00) 98,65 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 296.048.000,00 232.278.500,00 (63.769.500,00) 78,46 Program Perlindungan Khusus Anak 67.790.000,00 60.550.000,00 (7.240.000,00) 89,32 Program Pengendalian Penduduk 112.269.750,00 111.033.750,00 (1.236.000,00) 98,90 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 77.213.250,00 62.542.876,00 (14.670.374,00) 81,00 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Berencana (KS) 432.194.500,00 402.339.450,00 (29.855.050,00) 93,09 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan 2.971.521.000,00 2.748.911.734,00 (222.609.266,00) 92,51 36 NO. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 Kebudayaan LINGKUNGAN HIDUP 9 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PENDAPATAN DAERAH 18.334.140.250,00 20.139.130.683,00 1.804.990.433,00 109,84 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 18.334.140.250,00 20.139.130.683,00 1.804.990.433,00 109,84 Retribusi Daerah 17.401.295.650,00 19.095.793.308,00 1.694.497.658,00 109,74 Lain-lain PAD yang Sah 932.844.600,00 1.043.337.375,00 110.492.775,00 111,84 BELANJA DAERAH 82.682.830.180,00 75.063.968.347,00 (7.618.861.833,00) 90,79 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 42.793.999.283,00 42.793.999.283,00 - 100,00 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 411.944.250,00 370.603.750,00 (41.340.500,00) 89,96 Program Pengendalian Pencermatan dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3.228.935.000,00 1.072.962.150,00 (2.155.972.850,00) 33,23 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 1.737.031.500,00 1.504.721.300,00 (232.310.200,00) 86,63 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 196.818.000,00 175.213.500,00 (21.604.500,00) 89,02 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 420.279.000,00 387.584.250,00 (32.694.750,00) 92,22 Program Pengelolaan Persampahan 16.953.935.847,00 15.332.217.068,00 (1.621.718.779,00) 90,43 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 3.679.767.000,00 3.359.029.472,00 (320.737.528,00) 91,28 Program Pengelolaan Hutan 9.688.351.300,00 6.698.213.874,00 (2.990.137.426,00) 69,14 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 367.615.000,00 366.731.700,00 (883.300,00) 99,76 Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 3.204.154.000,00 3.002.692.000,00 (201.462.000,00) 93,71 PERHUBUNGAN 10 DINAS PERHUBUNGAN PENDAPATAN DAERAH 889.306.800,00 1.434.696.800,00 545.390.000,00 161,33 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 889.306.800,00 1.434.696.800,00 545.390.000,00 161,33 Retribusi Daerah 889.306.800,00 1.432.434.800,00 543.128.000,00 161,07 Lain-lain PAD yang Sah - 2.262.000,00 2.262.000,00 - BELANJA DAERAH 114.672.916.996,00 111.471.858.278,00 (3.201.058.718,00) 97,21 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 20.095.952.728,00 19.903.083.576,00 (192.869.152,00) 99,04 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 91.640.517.260,00 88.680.716.259,00 (2.959.801.001,00) 96,77 Program Pengelolaan Perkeretaapian 8.200.000,00 8.200.000,00 - 100,00 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 2.928.247.008,00 2.879.858.443,00 (48.388.565,00) 98,35 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENDAPATAN DAERAH 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 Retribusi Daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 BELANJA DAERAH 34.750.247.276,00 33.509.159.808,00 (1.241.087.468,00) 96,43 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 9.925.836.376,00 9.287.133.844,00 (638.702.532,00) 93,57 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 3.661.725.000,00 3.520.151.350,00 (141.573.650,00) 96,13 37 NO. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 1.098.042.000,00 1.091.868.600,00 (6.173.400,00) 99,44 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 1.730.242.000,00 1.648.792.862,00 (81.449.138,00) 95,29 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 18.334.401.900,00 17.961.213.152,00 (373.188.748,00) 97,96 KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 12 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PENDAPATAN DAERAH 29.500.000,00 538.843.392,00 409.343.392,00 416,10 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 129.500.000,00 538.843.392,00 409.343.392,00 416,10 Retribusi Daerah 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 Lain-lain PAD yang Sah 125.300.000,00 534.643.392,00 409.343.392,00 426,69 BELANJA DAERAH 57.379.305.400,00 54.531.653.169,00 (2.847.652.231,00) 95,04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 8.724.527.759,00 8.343.631.018,00 (380.896.741,00) 95,63 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 624.880.000,00 611.452.600,00 (13.427.400,00) 97,85 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 19.182.000,00 19.182.000,00 - 100,00 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 3.723.300.000,00 3.569.404.715,00 (153.895.285,00) 95,87 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 854.119.000,00 841.173.650,00 (12.945.350,00) 98,48 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 3.137.558.400,00 3.102.537.121,00 (35.021.279,00) 98,88 Program Pengembangan UMKM 8.305.743.800,00 7.599.136.922,00 (706.606.878,00) 91,49 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 31.989.994.441,00 30.445.135.143,00 (1.544.859.298,00) 95,17 PENANAMAN MODAL 13 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL PENDAPATAN DAERAH 388.210.000,00 215.161.000,00 (173.049.000,00) 55,42 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 388.210.000,00 215.161.000,00 (173.049.000,00) 55,42 Retribusi Daerah 387.670.000,00 214.625.000,00 (173.045.000,00) 55,36 Lain-lain PAD yang Sah 540.000,00 536.000,00 (4.000,00) 99,26 BELANJA DAERAH 11.741.649.555,00 11.154.975.685,60 (586.673.869,40) 95,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 8.991.022.555,00 8.688.647.515,60 (302.375.039,40) 96,64 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 472.863.000,00 447.443.000,00 (25.420.000,00) 94,62 Program Promosi Penanaman Modal 758.573.000,00 612.512.730,00 (146.060.270,00) 80,75 Program Pelayanan Penanaman Modal 697.365.000,00 635.737.500,00 (61.627.500,00) 91,16 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 500.021.000,00 456.098.440,00 (43.922.560,00) 91,22 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 321.805.000,00 314.536.500,00 (7.268.500,00) 97,74 KEBUDAYAAN 14 DINAS KEBUDAYAAN PENDAPATAN DAERAH 183.192.500,00 276.023.500,00 92.831.000,00 150,67 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 183.192.500,00 276.023.500,00 92.831.000,00 150,67 Retribusi Daerah 170.292.500,00 241.033.500,00 70.741.000,00 141,54 Lain-lain PAD yang Sah 12.900.000,00 34.990.000,00 22.090.000,00 271,24 BELANJA DAERAH 337.363.749.575,00 313.883.021.458,00 (23.480.728.117,00) 93,04 38 NO. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 26.876.430.906,00 16.372.419.999,00 (10.504.010.907,00) 60,92 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 310.487.318.669,00 297.510.601.459,00 (12.976.717.210,00) 95,82 PERPUSTAKAAN 15 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PENDAPATAN DAERAH 137.600.000,00 129.395.338,00 (8.204.662,00) 94,04 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 137.600.000,00 129.395.338,00 (8.204.662,00) 94,04 Retribusi Daerah 137.600.000,00 128.930.600,00 (8.669.400,00) 93,70 Lain-lain PAD yang Sah - 464.738,00 464.738,00 - BELANJA DAERAH 57.891.052.131,00 54.355.900.057,00 (3.535.152.074,00) 93,89 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 30.272.426.431,00 30.272.426.431,00 - 100,00 Program Pembinaan Perpustakaan 5.941.469.250,00 2.711.695.316,00 (3.229.773.934,00) 45,64 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 407.223.750,00 397.257.950,00 (9.965.800,00) 97,55 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 20.587.823.600,00 20.306.572.066,00 (281.251.534,00) 98,63 Program Pengelolaan Arsip 682.109.100,00 667.948.294,00 (14.160.806,00) 97,92 C URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 16 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PENDAPATAN DAERAH 1.608.919.100,00 1.613.677.450,00 4.758.350,00 100,30 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.608.919.100,00 1.613.677.450,00 4.758.350,00 100,30 Retribusi Daerah 1.603.919.100,00 1.611.102.200,00 7.183.100,00 100,45 Lain-lain PAD yang Sah 5.000.000,00 2.575.250,00 (2.424.750,00) 51,51 BELANJA DAERAH 66.762.350.562,00 64.336.313.019,74 (2.426.037.542,26) 96,37 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 21.241.730.562,00 26.062.445.138,74 4.820.714.576,74 122,69 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.218.353.500,00 1.137.229.314,00 (81.124.186,00) 93,34 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3.459.669.500,00 1.290.147.793,00 (2.169.521.707,00) 37,29 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 7.773.944.000,00 3.162.715.025,00 (4.611.228.975,00) 40,68 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 265.614.000,00 244.023.196,00 (21.590.804,00) 91,87 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 2.151.373.000,00 2.048.430.630,00 (102.942.370,00) 95,22 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 198.792.500,00 175.076.256,00 (23.716.244,00) 88,07 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 30.452.873.500,00 30.216.245.667,00 (236.627.833,00) 99,22 PARIWISATA 17 DINAS PARIWISATA PENDAPATAN DAERAH 35.250.000,00 53.836.220,00 18.586.220,000 152,72 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35.250.000,00 53.836.220,00 18.586.220,00 152,72 Lain-lain PAD yang Sah 35.250.000,00 53.836.220,00 18.586.220,00 152,72 BELANJA DAERAH 37.339.761.132,00 33.492.035.119,00 (3.847.726.013,00) 89,70 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 9.266.212.632,00 8.816.508.127,00 (449.704.505,00) 95,15 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2.664.845.000,00 2.545.322.550,00 (119.522.450,00) 95,51 39 NO. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 Program Pemasaran Pariwisata 1.674.843.000,00 1.550.347.698,00 (124.495.302,00) 92,57 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2.483.910.000,00 2.283.465.400,00 (200.444.600,00) 91,93 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 21.249.950.500,00 18.296.391.344,00 (2.953.559.156,00) 86,10 PERTANIAN 18 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PENDAPATAN DAERAH 1.643.414.926,00 2.297.436.718,00 654.021.792,00 139,80 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.643.414.926,00 2.297.436.718,00 654.021.792,00 139,80 Retribusi Daerah 1.530.689.926,00 2.142.496.318,00 611.806.392,00 139,97 Lain-lain PAD yang Sah 112.725.000,00 154.940.400,00 42.215.400,00 137,45 BELANJA DAERAH 88.380.600.867,00 81.934.018.430,00 (6.446.582.437,00) 92,71 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 49.253.612.104,00 49.246.865.029,00 (6.747.075,00) 99,99 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 21.631.140.000,00 16.839.999.686,00 (4.791.140.314,00) 77,85 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 6.461.338.750,00 6.181.008.059,00 (280.330.691,00) 95,66 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1.760.307.000,00 831.640.750,00 (928.666.250,00) 47,24 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 696.028.000,00 688.638.275,00 (7.389.725,00) 98,94 Program Penyuluhan Pertanian 3.521.849.700,00 3.126.183.422,00 (395.666.278,00) 88,77 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 309.615.500,00 309.490.500,00 (125.000,00) 99,96 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 726.138.000,00 722.827.750,00 (3.310.250,00) 99,54 Program Penanganan Kerawanan Pangan 497.747.500,00 490.387.000,00 (7.360.500,00) 98,52 Program Pengawasan Keamanan Pangan 137.633.250,00 131.545.750,00 (6.087.500,00) 95,58 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 3.385.191.063,00 3.365.432.209,00 (19.758.854,00) 99,42 PERINDUSTRIAN 19 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PENDAPATAN DAERAH 197.200.000,00 214.422.149,00 17.222.149,00 108,73 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 197.200.000,00 214.422.149,00 17.222.149,00 108,73 Retribusi Daerah 177.200.000,00 190.435.966,00 13.235.966,00 107,47 Lain-lain PAD yang Sah 20.000.000,00 23.986.183,00 3.986.183,00 119,93 BELANJA DAERAH 44.297.960.103,00 41.438.672.211,00 (2.859.287.892,00) 93,55 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 18.393.462.853,00 17.570.548.614,00 (822.914.239,00) 95,53 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 8.551.519.075,00 7.544.614.950,00 (1.006.904.125,00) 88,23 Program Pengendalian Izin Usaha Industri 180.349.000,00 177.757.000,00 (2.592.000,00) 98,56 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 15.148.691.425,00 14.345.234.497,00 (803.456.928,00) 94,70 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 124.259.000,00 122.429.000,00 (1.830.000,00) 98,53 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 120.538.000,00 120.538.000,00 - 100,00 Program Pengembangan ekspor 658.091.500,00 654.264.500,00 (3.827.000,00) 99,42 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 249.776.000,00 249.576.000,00 (200.000,00) 99,92 40 NO. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 871.273.250,00 653.709.650,00 (217.563.600,00) 75,03 TRANSMIGRASI 20 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PENDAPATAN DAERAH 1.410.806.000,00 1.889.646.555,00 478.840.555,00 133,94 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.410.806.000,00 1.889.646.555,00 478.840.555,00 133,94 Retribusi Daerah 1.410.806.000,00 1.889.646.555,00 478.840.555,00 133,94 BELANJA DAERAH 51.236.111.669,00 47.438.498.800,00 (3.797.612.869,00) 92,59 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 31.458.491.369,00 21.282.933.499,00 (10.175.557.870,00) 67,65 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 445.231.000,00 376.317.300,00 (68.913.700,00) 84,52 Program Perencanaan Tenaga Kerja 506.447.000,00 496.359.000,00 (10.088.000,00) 98,01 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 7.868.780.000,00 15.881.470.176,00 8.012.690.176,00 201,83 Program Penempatan Tenaga Kerja 3.940.041.000,00 3.262.880.600,00 (677.160.400,00) 82,81 Program Hubungan Industrial 693.048.000,00 661.847.000,00 (31.201.000,00) 95,50 Program Pengawasan Ketenagakerjaan 1.216.477.500,00 587.960.000,00 (628.517.500,00) 48,33 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 5.107.595.800,00 4.888.731.225,00 (218.864.575,00) 95,71 D UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DAERAH 21 SEKRETARIAT DAERAH PENDAPATAN DAERAH 41.700.000,00 51.591.510,00 9.891.510,00 123,72 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 41.700.000,00 51.591.510,00 9.891.510,00 123,72 Retribusi Daerah 41.700.000,00 42.000.000,00 300.000,00 100,72 Lain-lain PAD yang Sah - 9.591.510,00 9.591.510,00 - BELANJA DAERAH 131.405.531.192,00 119.255.286.737,00 (12.150.244.455,00) 90,75 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 78.102.196.177,00 72.385.451.647,00 (5.716.744.530,00) 92,68 Program Penataan Organisasi 799.739.000,00 656.302.748,00 (143.436.252,00) 82,06 Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1.810.168.500,00 774.249.500,00 (1.035.919.000,00) 42,77 Program Kesejahteraan Rakyat 21.108.506.500,00 18.742.111.175,00 (2.366.395.325,00) 88,79 Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 3.677.603.400,00 3.575.242.065,00 (102.361.335,00) 97,22 Program Perekonomian dan Pembangunan 3.131.425.000,00 2.732.472.400,00 (398.952.600,00) 87,26 Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 346.179.500,00 331.232.730,00 (14.946.770,00) 95,68 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 1.795.452.500,00 1.624.715.979,00 (170.736.521,00) 90,49 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 8.264.225.400,00 6.300.471.923,00 (1.963.753.477,00) 76,24 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Ruang 10.239.743.465,00 10.202.081.946,00 (37.661.519,00) 99,63 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Pertanahan 353.162.000,00 343.540.900,00 (9.621.100,00) 97,28 Program Pendaftaran Penduduk 49.518.000,00 44.128.000,00 (5.390.000,00) 89,12 Program Pencatatan Sipil 139.142.000,00 116.782.000,00 (22.360.000,00) 83,93 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 236.161.000,00 202.604.000,00 (33.557.000,00) 85,79 Program Pengelolaan Profil Kependudukan 173.900.000,00 159.484.974,00 (14.415.026,00) 91,71 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 1.178.408.750,00 1.064.414.750,00 (113.994.000,00) 90,33 41 NO. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 SEKRETARIAT DPRD 22 SEKRETARIAT DPRD BELANJA DAERAH 113.530.437.821,00 94.528.891.366,00 (19.001.546.455,00) 83,26 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 63.349.968.821,00 59.136.853.936,00 (4.213.114.885,00) 93,35 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 50.180.469.000,00 35.392.037.430,00 (14.788.431.570,00) 70,53 E UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN 23 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA DAERAH 22.503.094.670,00 21.157.843.246,00 (1.345.251.424,00) 94,02 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 16.762.790.700,00 15.971.724.286,00 (791.066.414,00) 95,28 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3.813.840.500,00 3.285.277.130,00 (528.563.370,00) 86,14 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.155.571.700,00 1.129.950.060,00 (25.621.640,00) 97,78 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 442.382.000,00 442.382.000,00 - 100,00 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 328.509.770,00 328.509.770,00 - 100,00 KEUANGAN 24 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET PENDAPATAN DAERAH 5.604.650.653.563,00 5.622.166.227.521,01 17.515.573.958,01 100,31 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.791.333.816.320,00 1.819.988.993.060,24 28.655.176.740,24 101,60 Pajak Daerah 1.668.485.236.037,00 1.688.443.843.923,00 19.958.607.886,00 101,20 Retribusi Daerah 805.090.775,00 1.020.834.115,00 215.743.340,00 126,80 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 93.923.341.444,00 96.338.516.913,54 2.415.175.469,54 102,57 Lain-lain PAD yang Sah 28.120.148.064,00 34.185.798.108,70 6.065.650.044,70 121,57 PENDAPATAN TRANSFER 3.805.740.337.243,00 3.794.855.660.531,00 (10.884.676.712,00) 99,71 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.804.935.291.933,00 3.794.050.615.221,00 (10.884.676.712,00) 99,71 Pendapatan Transfer Antar Daerah 805.045.310,00 805.045.310,00 - 100,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.576.500.000,00 7.321.573.929,77 (254.926.070,23) 96,64 Pendapatan Hibah 7.576.500.000,00 7.141.630.000,00 (434.870.000,00) 94,26 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan - 179.943.929,77 179.943.929,77 - BELANJA DAERAH 1.527.363.558.582,00 1.460.497.516.112,71 (66.866.042.469,29) 95,62 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 154.420.179.648,00 123.267.134.304,20 (31.153.045.343,80) 79,83 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1.360.455.673.934,00 1.333.219.030.348,51 (27.236.643.585,49) 98,00 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.762.672.000,00 1.598.354.420,00 (164.317.580,00) 90,68 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 10.725.033.000,00 2.412.997.040,00 (8.312.035.960,00) 22,50 KEPEGAWAIAN 25 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDAPATAN DAERAH 610.300.000,00 638.400.000,00 28.100.000,00 104,60 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 610.300.000,00 638.400.000,00 28.100.000,00 104,60 Retribusi Daerah 610.300.000,00 638.400.000,00 28.100.000,00 104,60 BELANJA DAERAH 31.053.890.479,00 28.162.354.731,00 (2.891.535.748,00) 90,69 42 NO. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 19.711.489.229,00 18.973.910.779,00 (737.578.450,00) 96,26 Program Kepegawaian Daerah 11.012.325.250,00 8.906.408.902,00 (2.105.916.348,00) 80,88 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 330.076.000,00 282.035.050,00 (48.040.950,00) 85,45 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 26 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDAPATAN DAERAH 5.492.208.000,00 5.584.008.000,00 91.800.000,00 101,67 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.492.208.000,00 5.584.008.000,00 91.800.000,00 101,67 Retribusi Daerah 5.485.458.000,00 5.577.258.000,00 91.800.000,00 101,67 Lain-lain PAD yang Sah 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 BELANJA DAERAH 22.460.697.634,00 16.389.328.345,00 (6.071.369.289,00) 72,97 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 12.860.655.414,00 11.881.209.178,00 (979.446.236,00) 92,38 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 8.003.731.000,00 3.121.519.267,00 (4.882.211.733,00) 39,00 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.596.311.220,00 1.386.599.900,00 (209.711.320,00) 86,86 PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH 27 BADAN PENGHUBUNG DAERAH PENDAPATAN DAERAH 271.020.000,00 342.715.000,00 71.695.000,00 126,45 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 271.020.000,00 342.715.000,00 71.695.000,00 126,45 Retribusi Daerah 271.020.000,00 342.715.000,00 71.695.000,00 126,45 BELANJA DAERAH 8.835.355.247,00 8.419.862.845,00 (415.492.402,00) 95,30 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 6.187.975.247,00 5.967.637.128,00 (220.338.119,00) 96,44 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 2.246.300.000,00 2.143.793.800,00 (102.506.200,00) 95,44 Program Pelayanan Penghubung 401.080.000,00 308.431.917,00 (92.648.083,00) 76,90 F UNSUR PENGAWAS INSPEKTORAT 28 INSPEKTORAT BELANJA DAERAH 39.734.364.969,00 37.188.614.109,00 (2.545.750.860,00) 93,59 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 34.016.446.969,00 31.778.192.609,00 (2.238.254.360,00) 93,42 Program Penyelenggaraan Pengawasan 5.450.729.000,00 5.162.485.600,00 (288.243.400,00) 94,71 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 267.189.000,00 247.935.900,00 (19.253.100,00) 92,79 G UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 29 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BELANJA DAERAH 18.160.410.392,00 16.230.149.020,00 (1.930.261.372,00) 89,37 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 7.713.327.392,00 7.200.668.476,00 (512.658.916,00) 93,35 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2.491.005.500,00 1.702.810.864,00 (788.194.636,00) 68,36 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 2.846.450.000,00 2.809.698.500,00 (36.751.500,00) 98,71 43 NO. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN BERLEBIH/(BERKURANG) PERUBAHAN (Rp) REALISASI (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 313.695.000,00 285.068.600,00 (28.626.400,00) 90,87 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 798.938.500,00 707.414.500,00 (91.524.000,00) 88,54 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 2.765.803.000,00 2.686.328.000,00 (79.475.000,00) 97,13 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 1.231.191.000,00 838.160.080,00 (393.030.920,00) 68,08 H UNSUR KEKHUSUSAN KEISTIMEWAAN DIY 30 PANIRADYA KAISTIMEWAN BELANJA DAERAH 22.896.432.376,00 21.184.928.416,00 (1.711.503.960,00) 92,53 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 6.761.628.976,00 6.216.296.591,00 (545.332.385,00) 91,93 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 120.000.000,00 118.730.000,00 (1.270.000,00) 98,94 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 16.014.803.400,00 14.849.901.825,00 (1.164.901.575,00) 92,73 JUMLAH PENDAPATAN 5.674.896.535.689,00 5.703.100.309.342,23 28.203.773.653,23 100,50 JUMLAH BELANJA 6.046.849.748.828,00 5.530.173.461.667,19 (516.676.287.160,81) 91,46 SURPLUS/(DEFISIT) (371.953.213.139,00) 172.926.847.675,04 544.880.060.814,04 (46,49) 44 BAB 3 KEBIJAKAN AKUNTANSI Pelaporan Keuangan Tahun 2021 mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemda DIY yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat perubahan kebijakan akuntansi sebagai dampak diterbitkannya peraturan baru oleh Pemerintah maka dalam pelaksanaannya mengikuti aturan yang lebih tinggi sepanjang perubahan tersebut belum diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021. Perubahan tersebut antara lain klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta penatausahaan dan pelaporan Pendapatan dan Belanja BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020. Berkaitan adanya pandemi Covid-19 yang masih berlanjut hingga Tahun 2021 dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemda DIY mengacu juga Surat Keputusan Gubernur Nomor 427/KEP/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tak Terduga dan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dalam Rangka Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan. Secara rinci kebijakan akuntansi Pemda DIY dapat dijelaskan sebagai berikut : 4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah DIY atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah DIY atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. b. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY. c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Daerah DIY terdapat 34 SKPD yang merupakan entitas akuntansi. 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan pada basis kas yaitu Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah atau entitas pemerintah daerah sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah a. Pendapatan-LRA 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 45 2) Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan diakui pada saat: a) Diterima oleh BUD di rekening Kas Daerah b) Diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD c) Diterima oleh entitas lain di luar Pemda DIY atas nama BUD. d) Pengakuan Pendapatan Pengelolaan BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran mendasarkan pada SP2D Nihil yang telah disahkan oleh BUD atas realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD pada periode berjalan. e) Pengakuan Pendapatan Transfer BOS dilakukan saat pengesahan SP2T (Surat Pengesahan Pendapatan Transfer) oleh BUD yang berasal dari Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta. f) Pengakuan Pendapatan Hibah yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam penanganan pandemi Covid-19 dilakukan saat Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja disahkan oleh BUD. 3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 4) Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. b. Belanja 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau Rekening BLUD atau Rekening BOS atau Rekening Sumbangan Masyarakat Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 2) Belanja diakui pada saat: a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah untuk seluruh transaksi baik di SKPD maupun SKPKD setelah dilakukan pengesahan secara definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi. b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. d) Untuk pengeluaran belanja yang sumber dananya dari BOS maka pengakuan belanja dilakukan saat Surat Pengesahan Belanja BOS dan Surat Pengesahan Belanja Hibah disahkan oleh BUD. e) Untuk pengeluaran belanja yang sumber dananya dari Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis, maka pengakuan belanja dilakukan saat Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja disahkan oleh BUD. 3) Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. 4) Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dan sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran, sedangkan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. c. Transfer 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 2) Transfer masuk diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. 3) Transfer Masuk diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan penerimaan kas di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah. 46 4) Transfer disajikan berdasarkan jenis Transfer masuk dan jenis Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. d. Pembiayaan 1) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran 2) Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak Ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 3) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah antara lain untuk pemberian pinjaman kepada Pihak Ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. 4) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah danPengeluaran pembiayaan diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. 5) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan sedangkan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank INDONESIA) pada tanggal transaksi pembiayaan. 6) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. e. Pendapatan-LO 1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. 3) Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 4) Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis Pendapatan-LO dalam Laporan Opersional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. f. Beban 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 2) Beban diakui pada saat: a) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik. b) Terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi. 3) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. 4) Beban disajikan berdasarkan jenis Beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 47 g. Kas dan Setara Kas 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas memiliki sifat sangat likuid dan bebas dari perubahan nilai. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan dalam neraca dan laporan arus kas. Kas tersebut meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Lainnya. 2) Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. 3) Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara /Rekening Kas Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Daerah. 4) Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. h. Piutang 1) Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 2) Piutang timbul karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan, dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan rincian sebagai berikut: a) Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang sah. b) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan meliputi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas. c) Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara. 3) Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya dan Biaya Dibayar Dimuka. 4) Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, dan Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer Antar Daerah. 5) Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka. 6) Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 7) Pengukuran piutang sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan dengan SKPD/SKRD/SK Pembebanan/SKTJM/Surat Penagihan/Dokumen yang dipersamakan atau disajikan sebesar manfaat atas barang atau jasa yang belum dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan (Biaya Dibayar Dimuka). 8) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. 9) Penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. 48 10) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan berdasarkan jenis piutang dengan rincian sebagai berikut: a) Kualitas Piutang Pajak: (1) Lancar (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau (c) Wajib pajak kooperatif, dan/atau (d) Wajib pajak likuid, dan/atau (e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding. (2) Kurang Lancar (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dan/atau (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau (d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding. (3) Diragukan (a) Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun, dan/atau (b) Wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau (c) Wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau (d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas (4) Macet (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun, dan/atau (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau (c) Wajib pajak diketahui keberadaannya, dan/atau (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/atau (e) Wajib pajak mengalami musibah (force majeur). b) Kualitas Piutang Retribusi: (1) Lancar (a) Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan, dan/atau (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. (2) Kurang Lancar (a) Umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan atau (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan. (3) Diragukan (a) Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan, dan atau (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan. (4) Macet (a) Umur piutang lebih 12 bulan, dan atau (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. c) Kualitas Piutang Lainnya: (1) Lancar Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. (2) Kurang Lancar Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan. (3) Diragukan 49 Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan. (4) Macet Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. 11) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut: No Kualitas Piutang Persentase Penyisihan Piutang 1. Lancar 0,5% (nol koma lima persen) 2. Kurang Lancar 10% (sepuluh persen) 3. Diragukan 50% (lima puluh persen) 4. Macet 100% (seratus persen) 12) Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan. i. Persediaan 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan dicatat pada saat direalisasikan obyek belanja sebagai berikut: a) Belanja Bahan b) Belanja Suku Cadang c) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor d) Belanja Obat-obatan e) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan f) Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga g) Belanja Natura dan Pakan h) Belanja Persediaan Penelitian i) Belanja Persediaan dalam Proses j) Belanja Komponen k) Belanja Pipa l) Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas 3) Pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik dan dibuat Berita Acara Opname Persediaan. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir periode pelaporan. Hasil inventarisasi persediaan akhir periode pelaporan sebagai dasar untuk menguji saldo persediaan pada catatan apakah sesuai dengan kuantitas fisik persediaan. Selisih persediaan yang disebabkan karena persediaan usang, daluwarsa atau rusak diperlakukan sebagai beban, sedangkan selisih persediaan yang disebabkan hilang dan kelalaian Penyimpan/Pengurus Barang maka diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan yang sudah rusak dan kedaluwarsa dapat dimusnahkan dan selanjutnya dihapuskan dengan persetujuan Pengelola Barang. 4) Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset yaitu beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi dan dicatat maksimal setiap semester. 5) Persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode FIFO (First In First Out). 6) Persediaan diukur sebagai berikut: a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. 50 b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. d) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara dikembangbiakkan e) Harga Jual yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur tentang penetapan Tarif Harga Jual untuk produk/ hewan/ tanaman yang dijual kepada masyarakat. 7) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO. 8) Persediaan yang dititipkan pada pihak ketiga seperti Persediaan Untuk Tujuan Strategis yang meliputi Persediaan Cadangan Energi, Cadangan Pangan dan Cadangan Lainnya dinilai berdasarkan Berita Acara Penitipan Persediaan dan didukung dengan Berita Acara Opname Persediaan akhir periode pelaporan. perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terdapat selisih kurang antara Berita Acara Penitipan Persediaan dengan Berita Acara Opname Persediaan maka dicatat sebagai Piutang Lainnya. j. Investasi 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 2) Investasi diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang. 3) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhanakan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. 4) Investasi jangka panjang adalah investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan meliputi Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen. 5) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali antara lain meliputi pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dan investasi non permanen lainnya. 6) Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali antara lain Penyertaan Modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 7) Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). 8) Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka panjang dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan. 9) Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah diakui setelah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan Pihak BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal terkait. Tata cara dan teknis pelaksanaan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 10) Pengukuran Investasi untuk beberapa jenis investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. 51 11) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metoda yaitu Metoda Biaya, Metoda Ekuitas dan Metoda nilai bersih yang direalisasikan. a) Penilaian Investasi menggunakan metode biaya apabila kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20% dan investasi dicatat sebesar biaya perolehan. b) Penilaian investasi menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan investasi pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metoda ekuitas. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. c) Penilaian investasi dengan metode nilai bersih yang direalisasikan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat nonpermanen. Metoda nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. 12) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu harga perolehan dana bergulir dikurangi penerimaan pelunasan dana bergulir pada tahun yang bersangkutan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih. 13) Mekanisme Pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dikelola sendiri/langsung, executing agency dan chanelling agency dengan penjelasan sebagai berikut: a) Dana bergulir dikelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah melalui SKPD Teknis yang ditunjuk mulai dari proses menyeleksi, MENETAPKAN penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir. b) Dana bergulir dengan executing agency adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, MENETAPKAN penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian. c) Dana bergulir dengan chanelling agency adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir. 14) Kualitas dana bergulir adalah perkiraan atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor. 15) Penilaian kualitas dana bergulir yang dikelola sendiri oleh Pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kondisi sebagai berikut: Kualitas Piutang Keterangan Lancar Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun, dan/atau Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan, dan/atau Penerima dana bergulir kooperatif. Kurang Lancar Umur dana bergulir 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan/atau Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau Penerima dana bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau Penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan. Diragukan Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau 52 Kualitas Piutang Keterangan Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau Penerima dana bergulir tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan. Macet Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun, dan/atau Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya, dan/atau Penerima dana bergulir mengalami kesulitan, bangkrut dan/atau meninggal dunia, dan/atau Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeur). 16) Dana Bergulir Diragukan Tertagih ditetapkan sesuai dengan kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut: Kualitas Dana Bergulir Persentase Dana Bergulir Diragukan Tertagih Lancar 0,5% (nol koma lima persen) Kurang Lancar 10% (sepuluh persen) Diragukan 50% (lima puluh persen) Macet 100% (seratus persen) 17) Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada akhir periode pelaporan. 18) Penilaian investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan yang nilai perolehannya di atas atau di bawah nilai nominalnya maka premium atau diskonto yang terjadi harus diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan. Pada akhir periode pelaporan amortisasi premium atau diskonto tersebut akan menambah atau mengurangi nilai investasi dan akan menambah atau mengurangi Pendapatan Bunga Obligasi pada periode pelaporan. 19) Pengakuan hasil investasi ditentukan sebagai berikut: a) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. b) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metoda biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Pendapatan Investasi dalam periode pelaporan dicatat sebesar realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh rekening Kas Daerah baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun dalam Laporan Operasional. c) Untuk investasi yang penilaiannya menggunakan metode ekuitas maka pengakuan Pendapatan/Rugi Investasi dicatat sebagai berikut: (1) Pada akhir periode pelaporan Pendapatan Investasi dicatat sebesar bagian laba/rugi pemerintah daerah sesuai dengan prosentase kepemilikan (berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Berjalan) yang menambah/mengurangi nilai Investasi di sisi debit dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di sisi kredit. (2) Pada saat bagian laba dibayarkan kepada Pemerintah Daerah tahun berikutnya maka dicatat sebesar kas yang diterima di sisi debit dan mengurangi investasi di sisi kredit. (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dicatat sebesar realisasi kas yang diterima oleh rekening kas daerah. 20) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena PERATURAN PEMERINTAH, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional. 53 21) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar,sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dariInvestasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam InvestasiNonpermanen dan Investasi Permanen. k. Aset Tetap 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 2) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya/ nilai buku. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya. 3) Aset Tetap-Renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 5) Kriteria pengakuan aset tetap yaitu: a) Berwujud. b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal SKPD. e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh SKPD. f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara. g) Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasiaset tetap yang telah ditetapkan yaitu: Jenis Aset Tetap Batas Minimal Kapitalisasi Tanah Tidak ada Peralatan dan Mesin Rp500.000,00 / unit Gedung dan Bangunan Rp10.000.000,00 / unit Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tidak ada Aset Tetap Lainnya Tidak ada 6) Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan dicatat sebagai aset tetap ekstrakomtabel. 7) Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap tersebut, maka tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset tetap dengan rincian antara lain sebagai berikut: a) Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap yang peruntukkannya akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat maka aset tetap tersebut dicatat sebagai persediaan sampai dengan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat. b) Belanja Modal yang menghasilkan dokumen perencanaan (DED) dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila Belanja Modal tersebut telah dianggarkan keseluruhan aktivitas yang meliputi biaya perencanaan, pengawasan, konstruksi dan penunjang namun sampai dengan akhir tahun anggaran baru terealisasi dokumen perencanaannya saja. 8) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 9) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 54 10) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. 11) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: a) Biaya persiapan tempat. b) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat. c) Biaya pemasangan. d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur. e) Biaya konstruksi. 12) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. 13) Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. 14) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah 15) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. 16) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). 17) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. 18) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tata cara dan mekanisme penghapusan diatur dalam peraturan kepala daerah tersendiri. 19) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 20) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. 21) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas. 22) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeologicalsites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah: a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar; b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual; 55 c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. l. Konstruksi Dalam Pengerjaan 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. 2) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika memenuhi kriteria: a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. 4) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. 5) DED yang merupakan bagian dari Belanja Modal dan sudah terealisasi sedangkan konstruksi aset tetap belum terealisasi maka DED dicatat dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan. Sedangkan jika DED dihasilkan dari Belanja Jasa Konsultasi, dan konstruksinya dari Belanja Modal namun belum terealisasi maka DED dicatat dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan. 6) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya. b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya. c) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah namunBerita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan. e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeur) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset, dalam hal ini Pengguna Anggaran membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeur dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f) Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, maka diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan. g) Apabila dalam konstruksi aset tetap, pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan seperti biaya perencanaan maka biaya tersebut harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan aset yang bersangkutan. 56 h) Apabila dalam konstruksi aset tetap, biaya penunjang untuk kegiatan pengadaan (lelang) sudah dilaksanakan, namun proses pengadaan (lelang) gagal maka biaya penunjang tersebut diakui sebagai beban tahun anggaran berjalan dan disajikan dalam Laporan Operasional. i) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. j) Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dihapuskan dari neraca sesuai ketentuan yang berlaku dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebelum dilakukan usulan penghapusan atas Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tidak bisa dilanjutkan pembangunan konstruksinya, perlu dilakukan kajian atas Konstruksi Dalam Pengerjaan oleh SKPD yang mengusulkan. m. Dana Cadangan 1) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup: a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri; d) Sumber dana cadangan; dan e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 2) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. 3) Dana cadangan diakui pada saat penerbitan SP2D LS dan terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. 4) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dapat diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan atau dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. 5) Pengukuran Dana Cadangan sebesar nilai nominal Dana Cadangan ditambah dengan pendapatan jasa giro rekening Dana Cadangan. n. Aset Lainnya 1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. 2) Aset Lainnya meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain. 3) Pengakuan Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut: a) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat kontrak penjualan angsuran antara pemerintah daerah dengan pegawai daerah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui saat pemerintah daerah menerima angsuran dari pegawai. 57 b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak/dokumen yang dipersamakan untuk penyelesaian yang dilakukan secara damai (di luar pengadilan). Untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan setelah adanya perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa. d) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya penetapan perubahan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP). e) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. f) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. g) Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, sebagai dasar mereklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diserahkan kembali, selanjutnya Pengelola Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh Kepala Daerah. h) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang setelah pengajuan Surat Permohonan Penghapusan Barang Daerah kepada Pembantu Pengelola Barang Daerah. 4) Pengukuran Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut: a) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal darikontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan. b) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM). c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Sewa diukur sebesar nilai perolehan dari aset yang disewakan. d) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan diukur sebesar nilai perolehan aset yang dikerjasamakan. e) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut. f) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. 58 o. Aset Tak Berwujud 1) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. 2) Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life). 3) ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life) adalah umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Umur manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB. ATB dengan umur manfaat terbatas tesebut meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten. 4) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life) yaituATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat. ATB yang dikategorikan memiliki umur manfaat tak terbatas meliputi software dan kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang. 5) Aset Tak Berwujud diklasifikasikan menjadi Goodwill, Lisensi dan frenchise, Hak Cipta, Paten, Software, Kajian, Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya, Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan, dan Aset Tidak Berwujud Lainnya. 6) Pengakuan ATB ditetapkan sebagai berikut: a) ATB yang diperoleh secara internal yang tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset. b) ATB yang diperoleh secara internal yang dapat dibedakan menjadi tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka: (1) Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi. (2) Pengeluaran-pengeluaran dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB diakui apabila memenuhi kriteria: (a) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan; (b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut; (c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut; (d) Manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa datang; (e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan ATB tersebut; (f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan. (3) Untuk MENETAPKAN apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai: (a) Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut; (b) Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut; (c) Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain; (d) Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh. 59 c) ATB yang dibiayai oleh instansi lain di luar pemerintah daerah maka ATB diakui sebagai aset pihak yang memberikan dana penelitian dan pengembangan. d) Software diakui sebagai ATB adalah software yang dibangun sendiri dengan cara dikontrakkan kepada pihak ketiga. e) Software program yang dibeli tersendiri dan penggunaannya tidak terkait dengan hardware tertentu harus dikapitalisasi sebagai ATB, namun apabila software yang dibeli tersebut merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. f) Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya dan ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). g) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan diakui apabila sampai dengan tanggal pelaporan ATB belum selesai sebesar pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan. 7) Pengukuran Aset Tak Berwujud a) ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, maka harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitudengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajarmasing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan tersebut terdiri dari harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: (1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; (2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; (3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik. b) ATB yang diperoleh melalui pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan. c) ATB yang diperoleh dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku. d) ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya naskah perjanjian hibah. e) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya. f) ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya. 60 8) Secara umum sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Sebagian besar pengeluaran setelah perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensialyang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadapsuatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapatdiatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapatdikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software computerharus memenuhi salah satu kriteria yaitu meningkatkan fungsi software dan meningkatkan efisiensi software. 9) Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasionalselama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak dengan ketentuan sebagai berikut: a) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas b) Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dalam hal ini meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten) selama masa manfaat. Umur masa manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB yang bersangkutan. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas bernilai nihil. c) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas d) ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dalam hal ini goodwill, software dan hasil kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. 10) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus,Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB. 11) ATB dapat mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 12) Penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB 61 dilakukan pada saatdilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yangdiharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal daerah. 13) Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto. 14) Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK. p. Kewajiban 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yangpenyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. 2) Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan ketentuan: a) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Pinjaman Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang meliputi Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB), Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Utang kepada Masyarakat. 3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dengan ketentuan sebagai berikut: a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu yang harus dipungut potongan Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Uang Jaminan dan pajak. b) Utang Bunga diakui berdasarkan akumulasi berjalannya waktu, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan. c) Utang Pinjaman Jangka Pendek diakui pada saat Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan perjanjian Pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak. d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yangakan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neracapada setiap akhir periode akuntansi. 62 e) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah. f) Utang Belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah. g) Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Jamkessos diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi. h) Utang kepada Pemerintah Pusat diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman i) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman j) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman k) Utang kepada Masyarakat dalam bentuk Obligasi diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi. 4) Pengukuran kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang ditentukan sebagai berikut: a) Utang PFK diukur sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan belum disetorkan kepada yang pihak berkepentingan. b) Utang Bunga diukur sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak. c) Utang Pinjaman Jangka Pendek diukur sebesar pinjaman yang diterima di Kas Daerah. d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diukur jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian. e) Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca. f) Utang Belanja diukur sebesar sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca. g) Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Jamkessos diukur sebesar nilai tagihan klaim yang diajukan oleh pihak pemberi layanan kesehatan dan telah diverifikasi oleh SKPD. h) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diukur sebesar nilai transfer yang tercantum dalam Surat Keputusan tentang kekurangan transfer bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota i) Utang Kepada Pemerintah Pusat diukur sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan. j) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) diukur sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan. k) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diukur sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan. l) Utang kepada Masyarakat dalam bentuk Obligasi diukur sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. 5) Amortisasi Utang adalah alokasi sistematis dari premium diskonto selama umur utang pemerintah daerah. Premiun adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga 63 nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. Amortisasi atas premium atau diskonto menggunakan metode garis lurus. 6) Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasi daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo maka selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai bukunya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai buku maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal yaitu dengan menyesuaiakan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan. b) Apabila harga perolehan kembali adalah tidak sama dengan nilai buku maka penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. q. Koreksi Kesalahan 1) Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Koreksi kesalahan meliputi koreksi atas kesalahan yang sifatnya tidak berulang dan koreksi kesalahan berulang. a) Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban. c) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya maka perlakuan akuntansi ditetapkan sebagai berikut: (1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. (2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan (a) Koreksi kesalahan yang menambah posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain Lain-LRA dalam hal mengurangi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. (b) Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun asset yang bersangkutan. (c) Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan adanya pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi asset selain kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas. (d) Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. (e) Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang menambah mauun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas. 64 (f) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. (g) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan Kewajiban yang bersangkutan. (h) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi kas pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. (i) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. d) Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya antara lain penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak dan Piutang Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kesehatan seringkali penerimaan klaim berbeda dengan nilai piutang yang dicatat.Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan- LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. r. Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yan berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. s. Perubahan Estimasi Akuntansi Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,atau perkembangan lain. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu. 65 t. Operasi Tidak Dilanjutkan Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. u. Laporan Keuangan Konsolidasian 1) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. 2) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut disajikan oleh entitas pelaporan kecuali Laporan Arus Kas disajikan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 3) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan serta berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. 4) Konsolidasi di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas pelaporan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik (reciprocal accounts) antara lain akun Piutang dan Hutang antar entitas akuntansi serta RK PPKD dan RK SKPD. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 5) Konsolidasi di tingkat SKPD bagi SKPD yang mempunyai beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) dilaksanakan oleh Unit Kerja (Induk) dengan cara cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi (KPA/KPB). 6) Konsolidasi untuk SKPD atau Unit Kerja yang ditetapkan sebagai BLUD dilakukan dengan cara mencara menggabungkan semua realisasi pendapatan dan belanja BLUD dengan belanja yang dibiayai dari rekening Kas Daerah (APBD). Konsolidasi realisasi pendapatan dan belanja BLUD dilakukan berdasarkan SP2D Pengesahan/Nihil yang ditetapkan secara periodik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang terkait. 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah a. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah 1) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. 2) Pengeluaran Belanja Modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, harus dikapitalisasi. 66 3) Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah harus dilakukan kapitalisasi. 4) Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas: a) Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual yang meliputi: (1) Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan. (2) Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan. b) Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki. (2) Nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap. c) Pengeluaran yang digunakan untuk: (1) Pengadaan tanah (2) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan (3) Pembelian/pembuatan Aset Tetap Lainnya 5) Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut: a) Pembelian peralatan dan mesin meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan. b) Pembuatan peralatan, mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan jasa konsultan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan. c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan. d) Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai. e) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan. f) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama serta biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan. g) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan. h) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan. i) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurugan dan biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan. 67 j) Pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan. k) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan. l) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan. m) Pembelian Aset Tetap lainnya meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan. n) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan. o) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan belanja yang terkait dengan pembuatan/pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan. 6) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari: a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. b) Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap. c) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan. 7) Batas minimum Kapitalisasi Aset Tetap ditetapkan sebagai berikut: a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00. b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan. 8) Batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk: a) Pengadaan/pembelian tanah b) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan c) Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan. b. Pedoman Pencatatan Barang Milik Daerah 1) Barang Milik Daerah dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris. 2) Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak. 3) Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada pihak lain. 4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel). 68 5) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel). 6) Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel). c. Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap 1) Penyusutan BMD berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola dan Pengguna. Penyusutan ditetapkan atas ase tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa alat olah raga, alat musik/band dan aset renovasi serta aset tetap yang direklasifikasikans sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga. 2) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut: a) Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 disusutkan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap tahun selama masa manfaat. b) Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap triwulan selama masa manfaat. 3) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 maka nilai yang disusutkan merupakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai sisa. 4) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. 5) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. 6) Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 7) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 8) Nilai buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. 9) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. 4.5 Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tak Terduga dan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Terduga diakui pada saat SP2D LS dicairkan oleh PPKD atau saat pengesahan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk pencairan SP2D TU. Belanja Tidak Terduga diukur sebesar nilai SP2D LS atau sebesar nilai SP2D TU dikurangi dengan nilai setoran 69 pengembalian yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran BPBD. Pengungkapan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan pandemi Covid-19 mengungkapkan informasi-informasi berkaitan dengan penetapan status tanggap darurat Bencana Covid-19, mekanisme kerja Gugus Tugas Penanganan Covid-19, penganggaran, penggunaan dan pelaporan Belanja Tidak Terduga. b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran, Output Belanja Tidak Terduga dan Beban Tidak Terduga atas Realisasi Belanja Tidak Terduga 1) Pengukuran Beban Tidak Terduga sebesar realisasi Belanja Tidak Terduga dikurangi dengan saldo akhir out put Belanja Tidak Terduga berupa persediaan dan asset tetap/asset lainnya. 2) Persediaan dan asset tetap/lainnya disajikan dalam Neraca BPBD yang merupakan kompilasi dari output Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan oleh Sekretariat Pelaksana dan Bidang-Bidang dalam Gugus Tugas COVID-19 c. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Bentuk Uang untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Pendapatan dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang dicatat sebagai Pendapatan Hibah-LRA dan Pendapatan LO. Pendapatan dan belanja daerah dari sumbangan masyarakat atau pihak/sejenis dalam bentuk uang diakui pada saat diterbitkan SP2B oleh BUD. Pendapatan Hibah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran BPBD Pendapatan sumbangan dalam bentuk uang disajikan dalam Laporan Operasional BPBD Persediaan dan Aset Tetap/Aset Lainnya yang berasal dari Belanja yang bersumber dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis disajikan dalam Neraca BPBD. d. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Bentuk Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Pendapatan yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang diakui setelah SPSB disahkan oleh BUD. Pengukuran sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang diukur sebesar nilai perolehan yang dimuat dalam BAST atau dokumen lain yang dipersamakan atau jika nilai perolehan tidak dapat diperoleh maka persediaan dan asset tetap dicatat berdasarkan estimasi nilai wajar saat diperoleh. Pendapatan yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang disajikan dalam Laporan Operasional BPBD. Saldo Persediaan dan Aset Tetap pada akhir periode pelaporan yang berasal dari penerimaan sumbangan masyakarat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang untuk penanganan pandemi Covid-19 disajikan dalam Neraca BPBD. 70 BAB 4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 2021 2020 4.1.1 Pendapatan Rp5.703.100.309.342,2 Rp5.611.510.924.299,71 Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp5.674.896.535.689,00 realisasi sebesar Rp5.703.100.309.342,23 atau 100,50%. Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp91.589.385.042,52 atau 1,63% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp5.611.510.924.299,71. Kenaikan realisasi tersebut karena dampak dari perekonomian yang membaik setelah terjadinya Pandemi Covid-19, terutama kenaikan realisasi pajak daerah serta Dana Transfer. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah adalah sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah Rp1.900.923.074.881,46 Rp1.876.706.829.354,71 4.1.1.1 Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp1.861.579.698.446,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diakui secara kas sebesar Rp1.900.923.074.881,46 atau 102,11%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp24.216.245.526,75 atau 1,29% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.876.706.829.354,71 dengan rincian sebagai berikut: Pajak Daerah Rp1.688.443.843.923,00 Rp1.646.559.198.863,00 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.668.485.236.037,00 dan realisasi sebesar Rp1.688.443.843,923,00 atau 101,20%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp41.884.645.060,00 atau 2,54% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.646.559.198.863,00. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) 1 Pajak Daerah a Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 845.334.000.000,00 874.731.430.750,00 103,48 846.892.566.900,00 b Bea Baliknama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 345.420.000.000,00 362.977.665.400,00 105,08 333.512.489.000,00 c Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 223.000.000.000,00 232.244.843.244,00 104,15 225.462.302.459,00 d Pajak Air Permukaan 1.204.000.000,00 1.301.742.775,00 108,12 1.328.837.075,00 e Pajak rokok 253.527.236.037,00 217.188.161.754,00 85,67 239.363.003.429,00 Jumlah 1.668.485.236.037,00 1.688.443.843.923,00 101,20 1.646.559.198.863,00 Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dari total realisasi Pendapatan Pajak Daerah telah mencapai target yaitu 101,20%, namun Pendapatan Pajak Rokok hanya terealisasi sebesar Rp217.188.161.754,00 atau 85,67%. Target Pendapatan Pajak Rokok tidak tercapai karena adanya pemotongan dari Pemerintah Pusat dari penerimaan yang seharusnya diterima oleh Pemda DIY terkait peran Pemda DIY dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional. Retribusi Daerah Rp38.512.949.895,00 Rp36.546.077.142,71 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp34.367.915.101,00 dan realisasi sebesar Rp38.512.949.895,00 atau 112,06%. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2021 71 mengalami kenaikan sebesar Rp1.966.872.752,29 atau 5,38% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp36.564.077.142,71. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:: Tabel 4.2 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) 2 Retribusi Daerah a Retribusi Jasa Umum 11.875.692.550,00 13.410.600.459,00 112,92 8.664.796.884,71 b Retribusi Jasa Usaha 22.104.552.551,00 24.887.724.436,00 112,59 27.371.265.258,00 c Retribusi Perijinan Tertentu 387.670.000,00 214.625.000,00 55,36 510.015.000,00 Jumlah 34.367.915.101,00 38.512.949.895,00 112,06 36.546.077.142,71 A. Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp11.875.692.550,00 dan realisasi sebesar Rp13.410.600.459,00 atau 112,92% terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Pendidikan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) a Retribusi Jasa Umum a Retribusi Pelayanan Kesehatan 31.141.000,00 25.713.000,00 82,57 72.875.000,00 b Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 4.799.793.550,00 6.259.415.459,00 130,41 4.997.280.884,71 c Retribusi Pengolahan Limbah Cair 835.200.000,00 866.984.000,00 103,81 839.782.000,00 d Retribusi Pelayanan Pendidikan 6.209.558.000,00 6.258.488.000,00 100,79 2.754.859.000,00 Jumlah 11.875.692.550,00 13.410.600.459,00 112,92 8.664.796.884,71 Penjelasan: Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp31.141.000,00 dan realisasi sebesar Rp25.713.000,00 atau 82,57% merupakan pendapatan dari pelayanan cek laboratorium untuk tenaga kerja perusahaan yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja (Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan sebesar Rp4.799.793.550,00 dan realisasi sebesar Rp6.259.415.459,00 atau 130,41% merupakan pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.262.134.574,29 atau 25,26% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp4.997.280.884,71. Hal ini disebabkan karena banyaknya aktivitas di DIY yang mengakibatkan produksi sampah meningkat dan penambahan layanan yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Retribusi Pengolahan Limbah Cair dianggarkan sebesar Rp835.200.00,00 dan realisasi sebesar Rp.866.984.000,00 atau 103,81% merupakan pendapatan pada Dinas Pekerjaan Umum Energi Sumber Daya Mineral yang melebihi anggaran dikarenakan adanya penambahan pelanggan yang dikelola oleh swasta atau non pemerintah. Realisasi Retribusi Pengolahan Limbah Cair Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 27.202.000,00 atau 3,24% dibanding Tahun 2020 yaitu sebesar Rp839.782.000,00. Retribusi Pelayanan Pendidikan dianggarkan sebesar Rp6.209.558.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.258.488.000,00 atau100,79%. Retribusi Pelayanan Pendidikan berasal dari Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian Daerah, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.503.629.000,00 atau 127,18% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.754.859.000,00. Kenaikan ini disebabkan realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Diklat berupa kemitraan pelaksanaan pelatihan dasar sebanyak 15 (Lima Belas) angkatan yang berasal dari Kabupaten Sleman, 4 (Empat) Angkatan dari Kabupaten Bantul, selain itu terdapat kemitraan diklat bendahara sebanyak 1 (Satu) Angkatan berasal dari Kabupaten Sleman dan 4 (Empat) angkatan dari Kabupaten Bantul, sehingga realisasi pendapatan 72 dari retribusi pelayanan pendidikan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.538.559.000,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020. B. Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp22.104.552.551,00 dan realisasi sebesar Rp24.887.724.436,00 atau 112,59% terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retrebusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) b Retribusi Jasa Usaha a Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4.406.119.001,00 5.746.160.687,00 130,41 5.447.360.848,00 b Retribusi Terminal 366.514.000,00 670.109.000,00 182,83 445.917.000,00 c Retribusi Tempat Khusus Parkir 437.876.000,00 681.189.000,00 155,57 372.127.000,00 d Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 227.210.000,00 340.880.000,00 150,03 191.675.000,00 e Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 93.290.000,00 98.709.200,00 105,81 81.191.500,00 f Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 34.340.500,00 74.130.500,00 215,87 100.645.500,00 d Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 16.539.203.050,00 17.276.546.049,00 104,46 20.732.348.410,00 Jumlah 22.104.552.551,00 24.887.724.436,00 112,59 27.371.265.258,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp4.406.119.001,00 dan realisasi sebesar Rp5.746.160.687,00 atau 130,41%. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp298.799.839,00 atau 5,48% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp5.447.360.848,00. Rincian realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp5.746.160.687,00 berada pada beberapa OPD sebagai berikut: 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp857.752.183,00 atau 161,89% dari anggaran sebesar Rp529.850.000,00; 2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp437.576.500,00 atau 138,91% dari anggaran sebesar Rp315.014.500,00; 3) Dinas Sosial sebesar Rp388.200.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp388.200.000,00; 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp1.750.283.555,00 atau 139,17% dari anggaran sebesar Rp1.257.660.000,00; 5) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp237.561.500,00 atau 107,90% dari anggaran sebesar Rp220.177.000,00; 6) Dinas Perhubungan sebesar Rp81.136.800,00 atau 95,55% dari anggaran sebesar Rp84.916.800,00; 7) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.800.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.800.000,00; 8) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp4.200.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp4.200.000,00; 9) Dinas Kebudayaan sebesar Rp180.000.000,00 atau 123,29% dari anggaran sebesar Rp146.000.000,00; 10) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp128.930.600,00 atau 93,70% dari anggaran sebesar Rp137.600.000,00; 11) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp30.400.000,00 atau 93,74% dari anggaran sebesar Rp32.430.000,00; 12) Sekretrariat Daerah (Biro Umum) sebesar Rp42.000.000,00 atau 100,72% dari anggaran sebesar Rp41.700.000,00; 13) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp312.079.468,00 atau 140,21% dari anggaran sebesar Rp222.579.926,00; 73 14) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp158.535.966,00 atau 107,70% dari anggaran sebesar Rp147.200.000,00; 15) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp49.000.000,00 atau 73,24% dari anggaran sebesar Rp66.900.000,00. 16) Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp1.020.834.115,00 atau 126,80% dari anggaran sebesar Rp805.090.775,00; 17) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp4.650.000,00 atau 96,88% dari anggaran sebesar Rp4.800.000,00; 18) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp62.220.000,00. Realisasi tersebut tidak di targetkan sebelumnya, namun di tengah perjalanan pada triwulan IV terdapat penerimaan dari sewa ruang kelas, ruang Menza, dan ruang asrama. Retribusi Terminal dianggarkan sebesar Rp366.514.000,00 dan realisasi sebesar Rp670.109.000,00 atau 182,83%. Realisasi Retribusi Terminal Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp224.192.000,00 atau 50,27% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp445.917.000,00 yang di karenakan adanya pelonggaran melakukan perjalanan pasca pandemi Covid-19. Retribusi Terminal merupakan penerimaan dari pengelolaan terminal Jombor dan terminal Wates pada Dinas Perhubungan (Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran). Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas setiap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggarkan sebesar Rp437.876.000,00 dan realisasi sebesar Rp681.189.000,00 atau 155,57%. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp309.062.000,00 atau 83,05% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp372.127.000,00. Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Perhubungan (Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran). Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dianggarkan sebesar Rp227.210.00,00 dan realisasi sebesar Rp340.880.000,00 atau 150,03%. Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp149.205.000,00 atau 77,84% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp191.675.000,00. Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa sebesar Rp340.880.000,00 dilaksanakan oleh beberapa OPD sebagai berikut: 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp12.375.000,00 atau 129,11% dari anggaran sebesar Rp9.585.000,00; 2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp22.940.000,00 atau 276,39% dari anggaran sebesar Rp8.300.000,00; 3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp4.950.000,00 atau 145,37% dari anggaran sebesar Rp3.405.000,00; 4) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp6.900.000,00 atau 383,33% dari anggaran sebesar Rp1.800.000,00; 5) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp293.715.000,00 atau 143,89% dari anggaran sebesar Rp204.120.000,00. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dianggarkan sebesar Rp93.290.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.709.200,00 atau 105,81% merupakan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Pelabuhan Perikanan Pantai). Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp17.517.700,00 atau 21,58% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp81.191.500,00. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp34.340.500,00 dan realisasi sebesar Rp74.130.500,00 atau 215,87%. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp26.515.000,00 atau 26,34% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp100.645.500,00. Rincian realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilakukan oleh: 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp13.097.000,00 atau 130,24% dari anggaran sebesar Rp10.048.000,00; 2) Dinas Kebudayaan (Museum Negeri Sonobudoyo) sebesar Rp61.033.500,00 atau 251,19% dari anggaran sebesar Rp24.292.500,00. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan sebesar Rp16.539.203.050,00 dan realisasi sebesar Rp17.276.546.049,00 atau 104,46% terdiri dari: 74 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp.1.353.416.850,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.353.416.850,00; 2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp12.578.819.349,00 atau 101,69% dari anggaran sebesar Rp12.369.477.100,00; 3) Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp1.481.993.000,00 atau 100,26% dari anggaran sebesar Rp1.478.199.100,00; 4) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.830.416.850,00 atau 139,93% dari anggaran sebesar Rp1.308.110.000,00; 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp31.900.000,00 atau 106,33% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. C. Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Perijinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp387.670.000,00 dan realisasi sebesar Rp214.625.000,00 atau 55,36% terdiri dari Retribusi Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan dan Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) c Retribusi Perijinan Tertentu a Retribusi Ijin Trayek 49.920.000,00 27.260.000,00 54,61 77.580.000,00 b Retribusi Ijin Usaha Perikanan 1.750.000,00 525.000,00 30,00 825.000,00 c Retribusi Perpanjangan IMTA 336.000.000,00 186.840.000,00 55,61 431.610.000,00 Jumlah 387.670.000,00 214.625.000,00 55,36 510.015.000,00 Rincian penerimaan Retribusi Perijinan Tertentu lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: 1) Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp49.920.000,00 dan realisasi sebesar Rp27.260.000,00 atau 54,61%. Hal dikarenakan dampak Covid-19 sehingga tidak banyak yang mengajukan izin trayek baru maupun perpanjangan termasuk angkutan sewa khusus. Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp50.320.000,00 atau sebesar 64,86% dibanding tahun 2020 sebesar Rp77.580.000,00. 2) Retribusi Izin Usaha Perikanan dianggarkan sebesar Rp1.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp525.000,00 atau sebesar 30%. Hal ini dikarenakan mobilitas yang di batasi akibat dampak Covid-19 yang mengakibatkan penggunaan izin dibidang/kegiatan usaha penangkapan ikan masih rendah (pengadaan kapal baru maupun perpanjangannya). 3) Retribusi Perpanjangan IMTA dianggarkan sebesar Rp336.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp186.840.000,00 atau 55,61%. Realisasi penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA Tahun 2021 sebesar Rp186.840.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp244.770.000,00 atau 56,71% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp431.610.000,00. Realisasi Tahun 2021 tidak mencapai target karena terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERATURAN PEMERINTAH No. 34 Tahun 2021 maka Perpres No. 20 Tahun 2018 tidak berlaku. Sebagai tindak lanjutnya terbit SE Menteri Ketenagakerjaan No. M/8/HK.04/VI/2021 sehingga harus segera dilakukan perubahan/peninjauan terhadap materi, muatan dan ketentuan yang ada dalam Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dikarenakan Perda masih dalam proses perubahan maka untuk sementara Pemda DIY tidak dapat memungut retribusi IMTA dan dimulai tanggal 27 Oktober 2021 rekening pembayaran di aplikasi TKA sudah dialihkan ke rekening pusat. Hasil Pengelolaan Rp96.338.516.913,54 Rp101.460.382.151,46 5.1.1.1.3 Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp93.923.341.444,00 dan realisasi sebesar Rp96.338.516.913,54 atau 102,57% meliputi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMN, Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD, dan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas 75 Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta. Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.121.865.237,92 atau 5,04% dari realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp101.460.382.151,46. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagai berikut: Tabel 4.6 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) d Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan a Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 110.733.653,00 110.733.653,00 100,00 99.318.011,00 b Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 89.837.573.863,00 89.837.573.863,22 100,00 95.336.062.572,26 c Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 3.975.033.928,00 6.390.209.397,32 160,76 6.025.001.568,20 Jumlah 93.923.341.444,00 96.338.516.913,54 102,57 101.460.382.151,46 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp110.733.653,00 dan realisasi sebesar 100% merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA). Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp89.837.573.863,00 dan realisasi sebesar Rp89.837.573.863,22 atau 100,00%. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: 1) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (lembaga Keuangan) yang berasal dari PT. Bank BPD DIY dianggarkan sebesar Rp84.955.839.874,00 dan terealisasi sebesar Rp84.955.839.874,00 atau 100,00%. 2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) meliputi PT. Anindya Mitra Internasional dan PT. Tarumartani dianggarkan sebesar Rp4.881.733.989,00 dan terealisasi sebesar Rp4.881.733.989,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.7 Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) a Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT Bank BPD DIY 84.955.839.874,00 84.955.839.874,00 100,00 94.001.713.614,26 b (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT AMI 1.044.171.700,00 1.044.171.700,00 100,00 1.185.651.326,00 c Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT Tarumartani 3.837.562.289,00 3.837.562.289,00 100,00 148.697.632,00 Jumlah 89.837.573.863,00 89.837.573.863,00 100,00 95.336.062.572,26 Realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.498.488.709,26 atau 5,77% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp95.336.062.572,26. Bagian Laba yang di bagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada perusahaan milik swasta melalui Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dianggarkan sebesar Rp3.975.033.928,00 dan terealisasi sebesar Rp6.390.209.397,32 atau 160,76% merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada 75 BUKP yang ada di setiap kecamatan. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik swasta melalui Badan Usaha Kredit 76 Pedesaan (BUKP) sebesar Rp6.390.209.397,32 mengalami kenaikan sebesar Rp365.207.829,12 atau 6,06% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp6.025.001.568,20. Lain-lain Pendapatan Rp77.627.764.149,92 Rp92.141.171.197,54 5.1.1.1.4 Asli Daerah Yang Sah Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp64.803.205.864,00 dan realisasi sebesar Rp77.627.764.149,92 atau 119,79%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp14.513.407.047,62 atau 15,75% dibandingkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 sebesar Rp92.141.171.197,54. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 Pemda DIY masih menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sehingga tidak ada realisasi dari pendapatan denda pajak daerah. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Tabel 4.8 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah a Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan 575.959.999,00 1.399.579.436,00 243,00 1.018.834.156,00 b Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 5.588.814.600,00 6.585.610.680,00 117,84 3.732.011.592,00 c Jasa Giro 18.000.000.000,00 20.126.803.195,96 111,82 21.541.249.683,40 d Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 334.168.183,00 590.688.235,01 176,76 672.137.676,86 e Pendapatan Bunga 2.500.000.000,00 3.214.611.877,48 128,58 4.301.268.283,62 f Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - 3.500.000,00 - 10.475.000,00 g Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 760.577.134,00 - 452.947.912,00 h Pendapatan Denda Pajak Daerah 15.922.682.700,00 i Pendapatan Denda Retribusi Daerah 86.674.000,00 86.793.688,00 100,14 45.014.130,00 j Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - 103.297.987,00 - 68.000.000,00 k Pendapatan dari Pengembalian 2.373.895.882,00 3.321.753.943,25 139,93 4.754.393.256,66 l Pendapatan BLUD 35.299.949.200,00 41.384.343.973,22 117,24 38.945.105.715,00 m Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 43.744.000,00 50.204.000,00 114,77 677.051.092,00 Jumlah 64.803.205.864,00 77.627.764.149,92 119,79 92.141.171.197,54 A. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp575.959.999,00 dan realisasi sebesar Rp1.399.579.436,00 atau 243% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.9 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) a Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 136.200.000,00 136.200.000,00 100,00 525.929.467,00 b Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 249.134.999,00 330.534.999,00 132,67 61.302.989,00 c Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya 112.725.000,00 154.940.400,00 137,45 419.815.700,00 d Hasil Penjualan Aset Lainya 77.900.000,00 777.904.037,00 998,59 11.786.000,00 Jumlah 575.959.999,00 1.399.579.436,00 243,00 1.018.834.156,00 Penjelasan: a. Realisasi Tahun 2020 semula sebesar Rp1.007.048.156,00 menjadi Rp 1.018.834.156,00, disebabkan karena hasil mapping sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian tambah berasal dari pencatatan tahun 2020 pada hasil penjualan aset lainya Rp8.941.000,00, dan Lain-lain PAD Yang Sah lainya sebesar Rp2.845.000,00. 77 b. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp136.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp136.200.000,00 atau 100,00% dari target, merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat atau usang. Lelang tersebut dilakukan oleh BPKA. c. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp294.134.999,00 dan realisasi sebesar Rp330.534.999,00 atau 132,67% merupakan hasil lelang bekas bongkaran bangunan semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat. Lelang tersebut dilakukan oleh BPKA. d. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp112.725.000,00 dan terealisasi sebesar Rp154.940.400,00 atau 137,45% merupakan hasil lelang penjualan hewan dan tanaman pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. e. Hasil Penjualan Aset Lainya dianggarkan sebesar Rp77.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 777.904.037,00 merupakan hasil penjualan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang yang dilakukan proses pelelangan oleh BPKA, Penjualan tiket pertunjukan kesenian oleh Dinas Kebudayaan, penjualan barang yang tidak dipakai oleh Dinas Perhubungan dan pembuatan surat keterangan asal ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. B. Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp5.588.814.600,00 dan realisasi sebesar Rp6.585.610.680,00 atau 117,84%. Pemanfaatan kekayaan daerah tersebut dalam bentuk sewa dengan rincian: Tabel 4.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) a Hasil Sewa BMD 3.787.720.000,00 4.283.551.729,00 113,09 2.457.529.473,00 b Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD 968.094.600,00 1.468.658.951,00 151,71 441.482.119,00 c Hasil dari Bangun Guna Serah 833.000.000,00 833.400.000,00 100,05 833.000.000,00 Jumlah 5.588.814.600,00 6.585.610.680,00 117,84 3.732.011.592,00 Penjelasan: Realisasi Tahun 2020 semula sebesar Rp0,00 menjadi Rp3.732.011.592,00, disebabkan karena hasil mapping sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian tambah berasal dari pencatatan tahun 2020 pada hasil pemanfaatan kekayaan daerah sebesar Rp3.138.662.119,00, dan Lain-lain PAD Yang Sah lainya sebesar Rp593.349.473,00. C. Pendapatan Jasa Giro Pendapatan dari Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp18.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp20.126.803.195,96 atau 111,82% meliputi penerimaan jasa giro Rekening Kas Daerah pada Bank BPD DIY sebesar Rp19.213.205.408,00, jasa giro Rekening Bendahara Pengeluaran OPD yang sudah dilimpahkan ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp902.945.333,00, dan jasa giro pada rekening dana BOS sebesar Rp 10.652.454,96. D. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dianggarkan sebesar Rp334.168.183 dan realisasinya sebesar Rp590.688.235,01. Realisasi Tahun 2020 semula sebesar Rp0,00 menjadi Rp552.551.676,00, disebabkan karena hasil mapping sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian tambah berasal dari pencatatan tahun 2020 pada Lain-lain PAD Yang Sah Lainya sebesar Rp552.551.676,86. 78 E. Pendapatan Bunga Pendapatan Bunga Deposito dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 realisasi sebesar Rp3.214.611.877,48 atau 128,58% adalah merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah di PT Bank BPD DIY. F. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2021 terdapat realisasi sebesar Rp3.500.000,00 merupakan penerimaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Pembebanan kepada Pengawai Negeri Sipil atas kelalaian yang dilakukan. G. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan direalisasikan sebesar Rp760.577.134,00. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direalisasikan pada BPKA dan merupakan penerimaan dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada semua OPD baik berupa pekerjaan fisik maupun non fisik. H. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp86.674.000,00 dan realisasi sebesar Rp86.793.688,00 atau 100,14%. Realisasi tahun 2020 semula Rp5.355.130,00 menjadi sebesar Rp45.014.130,00 disebabkan karena hasil mapping sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pem bangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian tambah berasal dari pencatatan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp32.459.000,00, dan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp.7.200.000,00. Pendapatan Denda Retribusi direalisasikan pada DPUP- ESDM, DPAD, dan BPKA. Pendapatan Denda Retribusi berupa Denda Retrebusi Jasa Usaha Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp41.779.558,00 atau 92,81% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp45.014.130,00. I. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan direalisasikan sebesar Rp103.297.987,00. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan direalisasikan pada BPKA dan merupakan penerimaan dari jaminan atas pelaksanaan pekerjaan pada semua OPD baik fisik maupun non fisik. J. Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan dari Pengembalian merupakan penerimaan pengembalian belanja periode tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan pendapatan. Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan sebesar Rp2.373.895.882,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.321.753.943,25 atau 139,93%. Realisasi tahun 2020 semula Rp552.597.840,00 menjadi sebesar Rp4.754.393.256,66 disebabkan karena hasil mapping sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian tambah berasal dari pencatatan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp4.201.795.416,66. Pendapatan dari Pengembalian meliputi: 1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan sebesar Rp3.292.903.943,25, dengan rincian sebagai berikut: 79 Tabel 4.11 Rincian Realisasi Pengembalian Gaji dan Tunjangan No Uraian Realisasi Tahun 2021 (Rp) a Hasil Temuan Inspektorat 753.772.194,50 b Hasil Temuan BPK 2.122.289.811,00 c Lain-lain 229.498.613,75 e Pengembalian Gaji dan Tunjangan 187.343.324,00 Jumlah 3.292.903.943,25 2) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp28.850.000,00. K. Pendapatan BLUD Pendapatan BLUD dianggarkan sebesar Rp35.299.949.200,00 dan realisasi sebesar Rp41.384.343.973,00 atau 117,24%. Pendapatan dari Pengelolaan BLUD Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.439.238.258,22 atau 6,26% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD Tahun 2020 yaitu sebesar 38.945.105.715,00. Adapun penerimaan Pendapatan dari Pengelolaan BLUD Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Tabel 4.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BLUD No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 1 Balai Latihan Pendidikan Tehnik 1.860.000.000,00 1.520.463.776,00 81,75 2 Jaminan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 45.000.000,00 73.627.830,00 163,62 3 Balai Pelatihan Kesehatan 1.566.250.000,00 1.984.688.386,00 126,72 4 RS Jiwa Grhasia 18.076.760.000,00 21.097.212.549,22 116,71 5 RS Paru Respira 8.200.000.000,00 10.079.115.317,00 122,92 6 Balai Laboratorium Kesehatan 4.642.295.200,00 5.502.952.660,00 118,54 7 SMKN 6 Yogyakarta 582.444.000,00 771.523.291,00 132,46 8 SMKN 1 Sewon Bantul 302.200.000,00 328.254.612,00 108,62 9 SMKN 3 Wonosari 25.000.000,00 26.505.552,00 106,02 Jumlah 35.299.949.200,00 41.384.343.973,22 117,24 Pendapatan dari Pengelolaan BLUD pada Balai Latihan Pendidikan Tehnik dianggarkan sebesar Rp1.860.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.520.463.776,00 atau sebesar 81,75% dari anggaran, tidak mencapai target karena penurunan jumlah pelatihan yang diselenggarakan sebagai dampak terjadinya Pandemi Covid-19. L. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah dianggarkan sebesar Rp43.744.000,00 dan realisasi sebesar Rp50.204.000,00 atau 114,77%. Pendapatan dari Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2021 mengalami Penurunan sebesar Rp646.508.092,00 atau 92,79% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp696.712.092,00. Realisasi tahun 2020 semula Rp34.978.000,00 menjadi sebesar Rp696.712.092,00 disebabkan karena hasil mapping sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian tambah berasal dari pencatatan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp661.734.092,00. Pendapatan Transfer Rp3.794.855.660.531,00 Rp3.726.454.595.432,00 4.1.1.2 Anggaran Pendapatan Transfer Tahun 2021 sebesar Rp3.805.740.337.243,00 dan realisasi yang diterima secara kas sebesar Rp3.794.855.660.531,00 atau 99,71%. Meskipun tidak mencapai target tetapi realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 sebesar Rp3.794.855.660.531,00 mengalami kenaikan sebesar Rp68.401.065.099,00 atau sebesar 1,84% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 sebesar Rp3.726.454.595.432,00. Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut: 80 Tabel 4.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat a Dana Bagi Hasil 107.591.375.932,00 132.615.520.738,00 123,26 114.277.342.675,00 b Dana Alokasi Umum (DAU) 1.224.852.487.000,00 1.224.852.487.000,00 100,00 1.227.647.676.000,00 c Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) 161.117.379.000,00 135.901.240.001,00 84,35 121.052.748.710,00 d Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) 954.207.887.921,00 943.515.205.403,00 98,88 908.066.586.636,00 e Dana Insentif Daerah (DID) 77.593.507.000,00 77.593.507.000,00 100,00 68.053.994.000,00 f Dana Keistimewaan 1.279.572.655.080,00 1.279.572.655.079,00 100,00 1.286.576.228.221,00 Jumlah 3.804.935.291.933,00 3.794.050.615.221,00 99,71 3.725.674.576.242,00 2 Pendapatan Transfer Antar Daerah a Bantuan Keuangan 805.045.310,00 805.045.310,00 100,00 780.019.190,00 Jumlah 805.045.310,00 805.045.310,00 100,00 780.019.190,00 Jumlah 3.805.740.337.243,00 3.794.855.660.531,00 99,71 3.726.454.595.432,00 A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp3.804.935.291.933,00 dan realisasi sebesar Rp3.794.050.615.221,00 atau 99,71%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp68.376.038.979,00 atau 1,84% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp3.725.674.576.242,00. Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp107.591.375.932,00 dan realisasi sebesar Rp132.615.520.738,00 atau 123,26%. Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp18.338.178.063,00 atau 16,05% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 yaitu sebesar Rp114.277.342.675,00. Rincian Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut: Tabel 4.14 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) a DBH Pajak Bumi dan Bangunan 1.724.518.526,00 2.004.593.113,00 116,24 1.680.994.694,00 b DBH PPh Pasal 21 91.902.189.768,00 111.564.934.565,00 121,40 94.027.082.988,00 c DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 10.352.399.200,00 15.258.212.745,00 147,39 14.952.831.515,00 d DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 3.512.756.180,00 3.633.404.911,00 103,43 3.591.562.731,00 e DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi - - - 2.090,00 f DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent - - - 8.991.100,00 g Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 22.791.375,00 48.890.004,00 214,51 1.576.150,00 h DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 76.720.883,00 105.485.400,00 137,49 14.301.407,00 Jumlah 107.591.375.932,00 132.615.520.738,00 123,26 114.277.342.675,00 Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp 1.724.518.526 dan realisasinya sebesar Rp2.004.593.113,00 atau 116,24%. Pendapatan DBH PPh Pasal 21 dianggarkan sebesar Rp91.902.189.768,00 dan realisasinya sebesar Rp111.564.934.565,00 atau 121,40%. Pendapatan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dianggarkan sebesar Rp10.352.399.200,00 dan realisasinya sebesar Rp15.258.212.745,00 atau 147,39%. Pendapatan DBH Cukai Hasil Tembakau dianggarkan sebesar Rp3.512.756.180,00 dan realisasinya sebesar Rp3.633.404.911,00 atau 103,43%. Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minerba dan Batubara-Royalty dianggarkan sebesar Rp22.791.375,00 dan realisasi sebesar Rp48.890.004,00 atau 214,51%. Pendapatan dari Bagi Hasil 81 Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dianggarkan sebesar Rp76.720.883,00 dan realisasi sebesar Rp105.485.400,00 atau sebesar 137,49%. Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp1.224.852.487.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.224.852.487.000,00 atau 100,00%. Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.795.189.000,00 atau 0,23% dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.227.647.676.000,00. Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan alokasi sebesar Rp161.117.379.000,00 dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah dengan alokasi sebesar Rp954.207.887.921,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp135.901.240.001,00 atau 84,35%. Realisasi penyaluran adalah sebesar nilai kontrak yang dilakukan oleh satuan kerja teknis terkait. Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Tabel 4.15 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) 1 Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA 15.195.182.000,00 12.412.346.386,00 81,69 31.663.041.340,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB 2.201.820.000,00 1.871.668.820,00 85,01 1.581.378.000,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK - - - 72.824.478.533,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah 300.000.000,00 265.100.000,00 88,37 - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan 7.959.330.000,00 6.327.091.552,00 79,49 4.045.811.287,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting 2.452.634.000,00 2.095.280.786,00 85,43 1.814.985.000,00 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan - - - 1.887.696.000,00 Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian - DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan 2.472.332.000,00 1.988.950.000,00 80,45 547.052.500,00 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan - - - 4.035.909.050,00 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 10.540.678.000,00 10.490.542.500,00 99,52 - DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 24.915.874.000,00 23.303.194.900,00 93,53 - DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 18.163.988.000,00 13.483.387.000,00 74,23 2.652.397.000,00 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup 2.413.400.000,00 1.930.720.000,00 80,00 - DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan 3.175.342.000,00 2.895.054.163,00 91,17 - DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan 68.063.624.000,00 56.477.533.894,00 82,98 - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan 3.263.175.000,00 2.360.370.000,00 72,33 - Jumlah 161.117.379.000,00 135.901.240.001,00 84,35 121.052.748.710,00 82 Tabel 4.16 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) 1 Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) DAK Non Fisik-BOS Reguler 676,395,400,000.00 666,583,167,000.00 98.55 651,878,420,000.00 DAK Non Fisik-BOS Afirmasi 60,000,000.00 - - - DAK Non Fisik-BOS Kinerja 6,780,000,000.00 5,970,000,000.00 - - DAK Non Fisik-TPG PNSD 262,327,807,000.00 262,327,807,000.00 100.00 242,470,349,000.00 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 609,000,000.00 609,000,000.00 100.00 - DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 1,820,863,043.00 1,820,863,043.00 100.00 10,031,153,339.00 DAK Non Fisik-PK2UKM 3,556,274,059.00 3,556,274,059.00 100.00 3,570,646,297.00 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi 920,492,819.00 910,043,301.00 98.86 116,018,000.00 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 962,578,000.00 962,578,000.00 100.00 - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal 500,021,000.00 500,021,000.00 100.00 - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 275,452,000.00 275,452,000.00 100.00 - Jumlah 954,207,887,921.00 943,515,205,403.00 98.88 908,066,586,636.00 Dana Alokasi Khusus Non Fisik dianggarkan sebesar Rp954.207.887.921,00 dan realisasi sebesar Rp943.515.205.403,00 atau 98,88% antara lain Bantuan Operasional Sekolah yang terdiri dari BOS Reguler dianggaran sebesar Rp676.395.400.000,00, dan realisasi sebesar Rp666.583.167.000,00 , BOS Afirmasi dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 dan tidak terdapat realisasi, dan BOS Kinerja dengan anggaran sebesar Rp6.780.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.970.000.000,00. Realisasi Dana BOS disalurkan langsung ke sekolah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik BOS sebesar Rp672.553.167.000,00 diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer BOS yang disampaikan oleh sekolah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dan Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.17 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOS NO URAIAN TOTAL SETAHUN 1 PROVINSI DIY SMAN 65,551,061,000.00 SMKN 80,850,758,000.00 SLBN 5,295,504,000.00 Jumlah Negeri 151,697,323,000.00 SMA SWASTA 24,765,546,000.00 SMK SWASTA 62,392,709,000.00 SLB SWASTA 16,618,565,000.00 Jumlah Swasta 103,776,820,000.00 Jumlah 255,474,143,000.00 2 KOTA YOGYAKARTA SDN 18,304,700,000.00 SMPN 11,875,032,000.00 SD SWASTA 19,255,786,000.00 SMP SWASTA 11,596,914,000.00 Jumlah 61,032,432,000.00 83 NO URAIAN TOTAL SETAHUN 3 KAB BANTUL- - SDN 50,308,626,000.00 SMPN 28,929,845,000.00 SD SWASTA - 18,528,662,000.00 SMP SWASTA- 8,037,810,000.00 Jumlah 105,804,943,000.00 4 KAB KULON PROGO - SDN 25,927,230,000.00 SMPN 15,271,773,000.00 SD SWASTA 6,660,114,000.00 SMP SWASTA 2,971,695,000.00 Jumlah 50,830,812,000.00 5 KAB GUNUNGKIDUL - SDN 41,034,665,000.00 SMPN 23,156,492,000.00 SD SWASTA 6,387,310,000.00 SMP SWASTA 5,726,080,000.00 Jumlah 76,304,547,000.00 6 KAB SLEMAN SDN 52,836,960,000.00 SMPN 26,581,050,000.00 SD SWASTA 27,274,740,000.00 SMP SWASTA 16,413,540,000.00 Jumlah 123,106,290,000.00 Jumlah Total 672,553,167,000.00 Dana Keistimewaan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.279.572.655.079,00 berasal dari alokasi sesuai dengan Peraturan Nomor 113 Tahun 2020 (Lampiran V) sebesar Rp1.320.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2020 sebesar Rp40.427.344.921,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.279.572.655.079,00. Adapun realisasi penerimaan Dana Keistimewaan Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.279.572.655.079,00 atau sebesar 100% dari anggaran. Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp77.593.507.000,00 dan realisasi sebesar Rp77.593.507.000,00 atau 100% merupakan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID). Penerimaan Dana Penyesuaian Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp9.539.513.000,00 atau 14,02% dibandingkan dengan realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2020 yaitu sebesar Rp68.053.994.000,00. B. Pendapatan Transfer Antar Daerah Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp805.045.310,00 dan realisasi sebesar 100%. Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp25.026.120,00 atau 3,21 % dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp780.019.190,00. Bantuan Keuangan tersebut berasal dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta dengan peruntukkan sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 119/6646/2020 dan Nomor 12/PK/Bt/2020 dan Nomor 30/PK.KDH/a/2020 dan Nomor 14.PERJ.YK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat. Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan sebesar Rp805.045.310,00 terdiri dari Bantuan Keuangan dari Pemda Kabupaten Bantul sebesar Rp92.316.840,00 (100%), Pemda Kabupaten Sleman sebesar Rp119.957.190,00 (100%), dan Pemda Kota Yogyakarta sebesar Rp592.771.280,00 (100%)). 84 Lain-lain Pendapatan Daerah Rp7.321.573.929,77 Rp8.349.499.513,00 4.1.1.3 Yang Sah Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 merupakan pendapatan dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pendapatan atas pengembalian hibah tahun lalu. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditetapkan sebesar Rp7.576.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.321.573.929,77 atau 96,64%, yang terdiri dari pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta dalam negeri dianggarkan sebesar Rp7.576.500.000,00, realisasi sebesar Rp7.141.630.000,00 atau 94,26%, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pendapatan atas pengembalian hibah tahun lalu realisasi sebesar Rp179.943.929,77. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.027.925.583,23 atau 12,31% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 yaitu sebesar Rp8.349.499.513,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Tabel 4.18 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) Pendapatan Hibah 1 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - - - 1,390,856,513.00 a Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri - - - 1,390,856,513.00 2 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 7.576.500.000,00 7.141.630.000,00 94,26 6.958.643.000,00 a Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri - - - 3.924.000.000,00 b Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri 7.576.500.000,00 7.141.630.000,00 94,26 3.034.643.000,00 3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan - 179.943.929,77 - - a Pendapatan atas Pengembalian Hibah - 179.943.929,77 - - Jumlah 7.576.500.000,00 7.321.573.929,77 96,64 8.349.499.513,00 4.1.2 Belanja Rp5.530.173.461.667,19 Rp5.433.180.699.355,67 APBD DIY Tahun Anggaran 2021 mengalami beberapa kali refocusing dan realokasi anggaran sesuai dengan arahan Pemerintah untuk percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19 yang selanjutnya ditetapkan dalam APBD Perubahan 2021. Anggaran Belanja Perubahan Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp6.046.849.748.828,00. Sampai dengan akhir Tahun 2021, anggaran belanja tersebut telah terserap sebesar Rp5.530.173.461.667,19 atau 91,46%. Realisasi Belanja Tahun 2021 sebesar Rp5.530.173.461.667,19 mengalami kenaikan sebesar Rp96.992.762.311,52 atau 1,79% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2020 yaitu sebesar Rp5.433.180.699.355,67. Penurunan realisasi belanja disebabkan adanya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya 85 program dan kegiatan yang dilaksanakan diprioritaskan untuk urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, bidang kesehatan dalam penangangan Covid-19, penyediaan jaring pengaman sosial dan pemulihan dampak ekonomi. Adapun rincian anggaran dan belanja adalah sebagai berikut: Belanja Operasi Rp3.575.258.030.927,29 Rp3.101.070.722.657,40 4.1.2.1 Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp3.968.292.407.780,00 dan realisasi sebesar Rp3.575.258.030.927,29 atau 90,10%. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 sebesar Rp3.575.258.030.927,29 mengalami kenaikan sebesar Rp474.187.308.269,89 atau 15,29% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.101.070.722.657,40. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Belanja Pegawai Rp1.561.540.552.725,00 Rp1.562.236.884.707,39 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.678.299.261.750,00 dan realisasi sebesar Rp1.561.540.552.725,00 atau 93,04%. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp1.561.540.552.725,00 mengalami penurunan sebesar Rp696.331.982,39 atau 0,04% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.562.236.884.707,39. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.561.540.552.725,00 atau 93,04% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian I Belanja Gaji dan Tunjangan ASN a Belanja Gaji Pokok ASN 749,293,633,072.00 673,948,915,314.00 75,344,717,758.00 89.94 b Belanja Tunjangan Keluarga ASN 54,503,454,681.00 50,751,991,757.00 3,751,462,924.00 93.12 c Belanja Tunjangan Jabatan ASN 10,892,617,816.00 10,010,849,220.00 881,768,596.00 91.90 d Belanja Tunjangan Fungsional ASN 36,425,501,372.00 33,487,914,080.00 2,937,587,292.00 91.94 e Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 11,063,266,246.00 9,998,225,540.00 1,065,040,706.00 90.37 f Belanja Tunjangan Beras ASN 30,191,749,461.00 29,191,223,981.00 1,000,525,480.00 96.69 g Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2,593,644,041.00 2,065,358,479.00 528,285,562.00 79.63 h Belanja Pembulatan Gaji ASN 19,688,299.00 7,644,555.00 12,043,744.00 38.83 i Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 48,416,696,775.00 46,959,622,450.00 1,457,074,325.00 96.99 j Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5,022,250,469.00 4,977,300,856.00 44,949,613.00 99.10 k Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4,238,279,761.00 - 4,238,279,761.00 - Jumlah 952,660,781,993.00 861,399,046,232.00 91,261,735,761.00 90.42 II Belanja Tambahan Penghasilan ASN a Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 847,200,000.00 703,240,000.00 143,960,000.00 83.01 b Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 6,062,413,013.00 4,170,893,164.00 1,891,519,849.00 68.80 c Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 56,400,000.00 55,200,000.00 1,200,000.00 97.87 d Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 348,151,086,205.00 344,520,002,597.00 3,631,083,608.00 98.96 Jumlah 355,117,099,218.00 349,449,335,761.00 5,667,763,457.00 98.40 III Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN a Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 42,448,740,000.00 42,412,620,000.00 36,120,000.00 99.91 b Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,031,037,446.00 992,684,050.00 38,353,396.00 96.28 c Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 262,519,899,234.00 245,292,824,030.00 17,227,075,204.00 93.44 d Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 973,777,000.00 973,500,000.00 277,000.00 99.97 86 No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian c Belanja Honorarium 2,985,360,000.00 2,854,504,250.00 130,855,750.00 95.62 d Belanja Jasa Pengelolaan BMD 1,762,620,000.00 1,713,880,000.00 48,740,000.00 97.23 Jumlah 311,721,433,680.00 294,240,012,330.00 17,481,421,350.00 94.39 IV Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD a Belanja Uang Representasi DPRD 1,749,300,000.00 1,735,800,000.00 13,500,000.00 99.23 b Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 225,792,000.00 167,685,000.00 58,107,000.00 74.27 c Belanja Tunjangan Beras DPRD 191,188,800.00 148,678,260.00 42,510,540.00 77.77 d Belanja Uang Paket DPRD 149,940,000.00 148,590,000.00 1,350,000.00 99.10 e Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 2,536,485,000.00 2,516,910,000.00 19,575,000.00 99.23 f Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 234,378,000.00 230,180,250.00 4,197,750.00 98.21 g Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 94,090,500.00 30,885,000.00 63,205,500.00 32.82 h Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 9,900,000,000.00 9,810,000,000.00 90,000,000.00 99.09 i Belanja Tunjangan Reses DPRD 2,475,000,000.00 2,445,000,000.00 30,000,000.00 98.79 j Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 277,269,900.00 74,505,689.00 202,764,211.00 26.87 k Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 14,092,794,240.00 13,786,869,540.00 305,924,700.00 97.83 l Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 8,586,360,000.00 8,502,180,000.00 84,180,000.00 99.02 m Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 22,950,000.00 6,750,000.00 16,200,000.00 29.41 Jumlah 40,535,548,440.00 39,604,033,739.00 931,514,701.00 97.70 V Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH a Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 75,600,000.00 75,600,000.00 - 100.00 b Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7,560,000.00 7,560,000.00 - 100.00 c Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 136,080,000.00 136,080,000.00 - 100.00 d Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 4,055,520.00 4,055,520.00 - 100.00 e Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 8,239,379.00 4,489,036.00 3,750,343.00 54.48 f Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1,680.00 1,680.00 - 100.00 g Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 9,261,463.00 7,516,800.00 1,744,663.00 81.16 h Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 2,222,751.00 622,080.00 1,600,671.00 27.99 Jumlah 243,020,793.00 235,925,116.00 7,095,677.00 97.08 VI Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH a Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 360,000,000.00 360,000,000.00 - 100.00 b Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 2,760,000,000.00 2,760,000,000.00 - 100.00 Jumlah 3,120,000,000.00 3,120,000,000.00 - 100.00 VII Belanja Pegawai BOS a Belanja Pegawai BOS - - - - Jumlah - - - - VIII Belanja Pegawai BLUD a Belanja Pegawai BLUD 14,901,377,626.00 13,492,199,547.00 1,409,178,079.00 90.54 Jumlah 14,901,377,626.00 13,492,199,547.00 1,409,178,079.00 90.54 Jumlah 1,678,299,261,750.00 1,561,540,552,725.00 116,758,709,025.00 93.04 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 per OPD adalah sebagai berikut: 87 Tabel 4.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per OPD No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian I Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 943,260,216,920.00 858,712,815,101.00 84,547,401,819.00 91.04 2 Dinas Kesehatan 98,094,858,387.00 93,184,380,617.00 4,910,477,770.00 94.99 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral 37,689,182,450.00 35,315,548,685.00 2,373,633,765.00 93.70 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 7,748,443,295.00 7,572,057,321.00 176,385,974.00 97.72 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6,110,961,942.00 5,846,568,458.00 264,393,484.00 95.67 6 Satuan Polisi Pamong Praja 12,614,378,849.00 11,806,763,428.00 807,615,421.00 93.60 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8,348,173,901.00 7,876,699,336.00 471,474,565.00 94.35 8 Dinas Sosial 38,339,993,759.00 35,638,179,721.00 2,701,814,038.00 92.95 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 6,252,776,149.00 6,110,195,450.00 142,580,699.00 97.72 10 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 37,814,744,391.00 36,295,054,538.00 1,519,689,853.00 95.98 11 Dinas Perhubungan 13,085,606,328.00 12,609,010,248.00 476,596,080.00 96.36 12 Dinas Komunikasi dan Informatika 8,235,020,876.00 7,906,838,314.00 328,182,562.00 96.01 13 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6,252,719,603.00 5,998,259,589.00 254,460,014.00 95.93 14 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 7,261,658,055.00 7,071,087,287.00 190,570,768.00 97.38 15 Dinas Kebudayaan 19,360,051,802.00 18,956,786,076.00 403,265,726.00 97.92 16 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 14,437,178,231.00 13,876,416,549.00 560,761,682.00 96.12 17 Dinas Kelautan dan Perikanan 15,213,574,152.00 14,761,164,290.00 452,409,862.00 97.03 18 Dinas Pariwisata 7,672,138,882.00 7,352,161,330.00 319,977,552.00 95.83 19 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 44,611,774,054.00 43,098,461,504.00 1,513,312,550.00 96.61 20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 14,508,985,953.00 13,809,925,115.00 699,060,838.00 95.18 21 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi 25,004,337,519.00 24,178,743,500.00 825,594,019.00 96.70 22 Sekretariat Daerah 56,992,965,279.00 54,903,839,208.00 2,089,126,071.00 96.33 23 Sekretariat DPRD 50,312,310,871.00 48,813,452,735.00 1,498,858,136.00 97.02 24 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 14,857,553,850.00 14,504,850,109.00 352,703,741.00 97.63 25 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 136,601,510,770.00 129,044,649,565.00 7,556,861,205.00 94.47 26 Badan Kepegawaian Daerah 14,639,149,651.00 14,399,164,239.00 239,985,412.00 98.36 27 Badan Pendidikan dan Pelatihan 9,266,465,314.00 9,000,787,004.00 265,678,310.00 97.13 28 Badan Penghubung Daerah 4,827,308,747.00 4,636,128,152.00 191,180,595.00 96.04 29 Inspektorat 12,730,568,294.00 12,528,294,824.00 202,273,470.00 98.41 30 Paniradya Kaistimewan 6,154,653,476.00 5,732,270,432.00 422,383,044.00 93.14 Jumlah 1,678,299,261,750.00 1,561,540,552,725.00 116,758,709,025.00 93.04 Belanja Barang dan Jasa Rp1.039.417.892.655,29 5.1.2.1.2 Rp707.629.279.470,01 Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.266.990.234.707,00 dan realisasi sebesar Rp1.039.417.892.655,29 atau 82,04%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp1.039.417.892.655,29 mengalami kenaikan sebesar Rp331.788.613.185,28 atau 46,88% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 yaitu sebesar Rp707.629.279.470,01. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 88 Tabel 4.21 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian I Belanja Barang Pakai Habis 274,558,993,770.00 204,391,505,949.00 70,167,487,821.00 74.44 2 Belanja Barang Tak Habis Pakai 459,076,650.00 419,614,552.00 39,462,098.00 91.40 3 Belanja Jasa Kantor 413,645,441,786.00 365,272,517,550.00 48,372,924,236.00 88.31 4 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 76,403,226,360.00 50,566,371,339.00 25,836,855,021.00 66.18 5 Belanja Sewa Tanah 4,490,287,327.00 1,411,563,539.00 3,078,723,788.00 31.44 6 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21,384,888,500.00 16,396,748,026.00 4,988,140,474.00 76.67 7 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 21,051,915,000.00 17,305,297,582.00 3,746,617,418.00 82.20 9 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 2,477,230,000.00 2,108,510,900.00 368,719,100.00 85.12 10 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 22,010,469,620.00 20,305,640,759.00 1,704,828,861.00 92.25 11 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 40,528,291,681.00 38,053,870,229.00 2,474,421,452.00 93.89 13 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 3,475,156,000.00 3,114,000,800.00 361,155,200.00 89.61 14 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5,044,147,450.00 3,764,769,630.00 1,279,377,820.00 74.64 16 Belanja Pemeliharaan Tanah 1,071,548,000.00 826,882,340.00 244,665,660.00 77.17 17 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18,683,574,800.00 17,138,789,996.00 1,544,784,804.00 91.73 18 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 36,431,726,817.00 34,189,542,217.29 2,242,184,599.71 93.85 19 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 33,628,142,750.00 30,002,369,804.00 3,625,772,946.00 89.22 20 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1,669,563,000.00 1,488,017,680.00 181,545,320.00 89.13 21 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79,305,067,000.00 55,224,023,177.00 24,081,043,823.00 69.63 22 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 4,561,791,200.00 3,211,642,796.00 1,350,148,404.00 70.40 23 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 43,332,047,000.00 43,009,202,640.00 322,844,360.00 99.25 24 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 71,726,100.00 66,495,500.00 5,230,600.00 92.71 25 Belanja Barang dan Jasa BOS 114,205,947,066.00 110,577,958,025.00 3,627,989,041.00 96.82 26 Belanja Barang dan Jasa BLUD 48,499,976,830.00 20,572,557,625.00 27,927,419,205.00 42.42 Jumlah 1,266,990,234,707.00 1,039,417,892,655.29 227,572,342,051.71 82.04 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 per OPD adalah sebagai berikut: Tabel 4.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per OPD No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian I Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 274,038,216,202.00 257,706,837,884.25 16,331,378,317.75 94.04 2 Dinas Kesehatan 217,022,881,234.00 121,556,476,124.00 95,466,405,110.00 56.01 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral 14,532,430,174.00 13,334,528,685.00 1,197,901,489.00 91.76 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 80,421,694,047.00 64,506,430,987.00 15,915,263,060.00 80.21 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9,493,910,450.00 7,828,042,562.00 1,665,867,888.00 82.45 6 Satuan Polisi Pamong Praja 17,121,830,850.00 16,407,779,793.00 714,051,057.00 95.83 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 24,333,328,628.00 19,660,384,511.00 4,672,944,117.00 80.80 8 Dinas Sosial 55,118,208,266.00 44,935,913,478.04 10,182,294,787.96 81.53 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 8,219,175,950.00 7,519,154,460.00 700,021,490.00 91.48 10 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 29,472,307,539.00 26,353,885,002.00 3,118,422,537.00 89.42 89 No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian 11 Dinas Perhubungan 20,476,543,158.00 19,310,272,968.00 1,166,270,190.00 94.30 12 Dinas Komunikasi dan Informatika 19,849,309,300.00 19,106,531,243.00 742,778,057.00 96.26 13 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 36,213,588,156.00 33,870,045,429.00 2,343,542,727.00 93.53 14 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 4,233,534,900.00 3,840,567,198.60 392,967,701.40 90.72 15 Dinas Kebudayaan 127,926,503,585.00 109,860,437,486.00 18,066,066,099.00 85.88 16 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 18,694,763,900.00 15,997,779,605.00 2,696,984,295.00 85.57 17 Dinas Kelautan dan Perikanan 18,621,482,410.00 17,553,515,737.20 1,067,966,672.80 94.26 18 Dinas Pariwisata 23,678,338,250.00 20,518,587,721.00 3,159,750,529.00 86.66 19 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 22,046,341,350.00 20,368,046,660.00 1,678,294,690.00 92.39 20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 23,531,019,125.00 21,901,379,146.00 1,629,639,979.00 93.07 21 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi 19,999,061,150.00 17,987,437,475.00 2,011,623,675.00 89.94 22 Sekretariat Daerah 45,388,251,150.00 35,557,396,641.00 9,830,854,509.00 78.34 23 Sekretariat DPRD 62,941,916,950.00 45,481,661,631.00 17,460,255,319.00 72.26 24 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7,347,543,820.00 6,369,223,137.00 978,320,683.00 86.69 25 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 32,851,001,560.00 28,828,044,525.20 4,022,957,034.80 87.75 26 Badan Kepegawaian Daerah 15,135,721,828.00 12,601,159,692.00 2,534,562,136.00 83.25 27 Badan Pendidikan dan Pelatihan 12,665,165,100.00 6,867,436,421.00 5,797,728,679.00 54.22 28 Badan Penghubung Daerah 3,849,674,500.00 3,628,394,693.00 221,279,807.00 94.25 29 Inspektorat 7,524,866,675.00 6,895,088,685.00 629,777,990.00 91.63 30 Paniradya Kaistimewan 14,241,624,500.00 13,065,453,075.00 1,176,171,425.00 91.74 Jumlah 1,266,990,234,707.00 1,039,417,892,655.29 227,572,342,051.71 82.04 Belanja Bunga Rp0,00 Rp0,00 5.1.2.1.3 Belanja Bunga pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00. Belanja Subsidi Rp73.315.381.521,00 Rp78.044.846.317,00 5.1.2.1.4 Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp73.414.802.510,00 dan realisasi sebesar Rp73.315.381.521,00 atau sebesar 99,86%. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation). Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi. Belanja Subsidi pada Pemda DIY merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT. Anindya Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang- undangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem Buy The Service kepada PT. Anindya Mitra Internasional. Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT. AMI berhak atas subsidi, pendapatan dari tiket dan pendapatan lain-lain, dan mengusulkan tarif layanan angkutan. Secara rinci ketentuan tentang Subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2019 tentang Subsidi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem Buy The Servise. 90 Belanja Hibah Rp878.407.044.213,00 Rp744.149.764.252,00 5.1.2.1.5 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 sebesar Rp878.407.044.213,00 terdiri dari Belanja Hibah dalam bentuk uang sebesar Rp757.901.177.541,00 dan Belanja Hibah dalam bentuk barang/jasa sebesar Rp120.505.866.672,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 sebesar Rp878.407.044.213,00 mengalami peningkatan sebesar Rp134.257.279.961,00 atau 18,04% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 yaitu sebesar Rp744.149.764.252,00. Belanja Hibah dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2020 dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung PPKD dan Belanja Hibah dalam bentuk barang direalisasikan melalui Belanja Hibah Barang/Jasa obyek Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada OPD. Untuk Tahun Anggaran 2021 Belanja hibah baik yang berbentuk uang maupun barang dianggarkan pada OPD. Belanja Hibah dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pada OPD sebesar Rp776.075.567.000,00 dan realisasi sebesar Rp757.901.177.541,00 atau 97,66% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang No Uraian Tahun 2021 % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Lebih/Kurang 1 Dinas Pendidikan dan Olahraga 595,797,854,000.00 578,093,587,800.00 17,704,266,200.00 97.03 2 Dinas Kesehatan 1,000,000,000.00 884,008,698.00 115,991,302.00 88.40 3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 300,000,000.00 300,000,000.00 - 100.00 4 Dinas Sosial 508,600,000.00 508,600,000.00 - 100.00 5 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 714,000,000.00 714,000,000.00 - 100.00 6 Dinas Komunikasi dan Informatika 738,375,000.00 738,266,550.00 108,450.00 99.99 7 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6,870,000,000.00 6,861,600,000.00 8,400,000.00 99.88 8 Dinas Kebudayaan 146,601,200,000.00 146,601,200,000.00 - 100.00 9 Dinas Pariwisata 5,075,000,000.00 4,854,376,493.00 220,623,507.00 95.65 10 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 330,000,000.00 330,000,000.00 - 100.00 11 Sekretariat Daerah 15,585,000,000.00 15,460,000,000.00 125,000,000.00 99.20 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2,555,538,000.00 2,555,538,000.00 - 100.00 Jumlah 776,075,567,000.00 757,901,177,541.00 18,174,389,459.00 97.66 Penjelasan Belanja Hibah (Uang) Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 1) Hibah oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Hibah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebagai OPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp595.797.854.000,00 dan realisasi sebesar Rp578.093.587.800,00 atau 97,03% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga No. Uraian Anggaran Realisasi Sisa Anggaran % 1 BOSNAS DiKDAS/SM 531,473,649,000.00 520,855,844,000.00 10,617,805,000.00 98.00 2 BOSDA SM SWASTA (Sekolah) 22,220,115,000.00 15,556,598,800.00 6,663,516,200.00 70.01 3 BOSDA SLB (Sekolah 3,439,090,000.00 3,266,145,000.00 172,945,000.00 94.97 4 Hibah untuk KONI DIY 25,600,000,000.00 25,600,000,000.00 - 100.00 5 Hibah untuk NPC DIY 11,400,000,000.00 11,400,000,000.00 - 100.00 6 Hibah untuk KWARDA DIY 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 - 100.00 7 PGRI 25,000,000.00 25,000,000.00 - 100.00 8 DEWAN PENGAWAS 350,000,000.00 350,000,000.00 - 100.00 9 LOTA 40,000,000.00 40,000,000.00 - 100.00 10 KNPI 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - Jumlah 595,797,854,000.00 578,093,587,800.00 17,704,266,200.00 97.03 91 Penjelasan: Hibah Urusan Pendidikan BOSNAS DIKDAS/SM merupakan hibah BOSNAS dari Pemerintah yang disalurkan langsung kepada Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Swasta serta Satuan Pendidikan Dasar baik negeri maupun swasta. Mekanisme penyaluran BOSNAS Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah disalurkan langsung dari rekening Kas Negara ke Rekening BOS di sekolah. Realisasi Belanja Hibah BOSNAS dilakukan berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah oleh PPKD Provinsi berdasarkan Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Hibah dari sekolah. BOSNAS DIKDAS/SM dianggarkan sebesar Rp531.473.649.000,00 dan realisasi sebesar Rp520.855.844.000,00 atau 98,00% dengan rincian sebagai berikut: NO URAIAN TOTAL 1 PROVINSI DIY SMA SWASTA 24,765,546,000.00 SMK SWASTA 62,392,709,000.00 SLB SWASTA 16,618,565,000.00 JUMLAH 103,776,820,000.00 2 KOTA YOGYAKARTA SDN 18,304,700,000.00 SMPN 11,875,032,000.00 SD SWASTA 19,255,786,000.00 SMP SWASTA 11,596,914,000.00 JUMLAH 61,032,432,000.00 3 KAB BANTUL- - SDN 50,308,626,000.00 SMPN 28,929,845,000.00 SD SWASTA - 18,528,662,000.00 SMP SWASTA- 8,037,810,000.00 JUMLAH 105,804,943,000.00 4 KAB KULON PROGO - SDN 25,927,230,000.00 SMPN 15,271,773,000.00 SD SWASTA 6,660,114,000.00 SMP SWASTA 2,971,695,000.00 JUMLAH 50,830,812,000.00 5 KAB GUNUNGKIDUL - SDN 41,034,665,000.00 SMPN 23,156,492,000.00 SD SWASTA 6,387,310,000.00 SMP SWASTA 5,726,080,000.00 JUMLAH 76,304,547,000.00 6 KAB SLEMAN SDN 52,836,960,000.00 SMPN 26,581,050,000.00 SD SWASTA 27,274,740,000.00 SMP SWASTA 16,413,540,000.00 JUMLAH 123,106,290,000.00 TOTAL 520,855,844,000.00 Hibah BOSDA SM Swasta merupakan hibah BOSDA yang bersumber dari APBD DIY yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Menengah Swasta dengan anggaran sebesar Rp22.220.115.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.556.598.800,00 atau 70,01%. 92 Hibah BOS SLB dianggarkan sebesar Rp3.439.090.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.266.145.000,00 atau 94,97% diberikan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh swasta. Sisa anggaran disebabkan karena data siswa yang digunakan pada saat perencanaan dan pencairan berbeda. Perbedaan data siswa disebabkan adanya perbedaan tahun ajaran sekolah dan tahun anggaran Hibah untuk Pembinaan Kelembagaan dianggarkan sebesar Rp38.665.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp38.415.000.000,00 untuk Lembaga Kwarda DIY, KONI DIY, NPC DIY, PGRI, Dewan Pengawas, LOTA, dan KNPI. Sedangkan untuk hibah ke KNPI tidak terealisir. 2) Hibah oleh Dinas Kesehatan Hibah yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sebagai OPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp884.008.698,00 atau 88,40% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.25 Rincian Penerima Hibah pada Dinas Kesehatan No Uraian Pagu Realisasi Sisa Keterangan 1 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 500,000,000.00 414,604,128.00 85,395,872.00 PMI 2 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 500,000,000.00 469,404,570.00 30,595,430.00 KPAIDS JUMLAH 1,000,000,000.00 884,008,698.00 115,991,302.00 3) Hibah Oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Hibah yang dikelola oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.26 Rincian Penerima Hibah Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang No. NOMENKLATUR BELANJA ANGGARAN REALISASI PERUNTUKAN 1 Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 300.000.000,00 300.000.000,00 Pendampingan Pelayanan Operasional Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten : 1. Belanja Hibah Kepada Kadipaten sebesar Rp. 150.000.000,- dan 2. Belanja Hibah Kepada Kasultanan sebesar Rp. 150.000.000,- JUMLAH 300.000.000,00 300.000.000,00 4) Hibah Oleh Dinas Sosial Hibah yang dikelola oleh Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp508.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp508.600.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.27 Rincian Penerima Hibah Pada Dinas Sosial No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 1 Yayasan Panti Asuhan Anak Balita Gotong Royong - Jaranan RT 06 Panggungharjo Sewon Bantul 20,000,000.00 20,000,000.00 100 2 Komisi Daerah Lanjut Usia DIY - Gedhong Indische, Kepatihan Yogyakarta 100,000,000.00 100,000,000.00 100 3 LKS Lembaga Orang Tua Asuh DIY - Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta 20,000,000.00 20,000,000.00 100 93 No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 4 LKSA Yayasan Realino Seksi Pengabdian Masyarakat -Jl mataram No. 66 Yogyakarta 6,000,000.00 6,000,000.00 100 5 Rumah Anak INDONESIA - Kaliajir Lor Rt. 07 Rw 13 Kalitirto Berbah Sleman 6,000,000.00 6,000,000.00 100 6 Rumah Singgah Ahmad Dahlan - Jl. Sidobali UH II/396 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta 6,000,000.00 6,000,000.00 100 7 Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro - Tapanrejo Denokan Rt. 10 Rw 33 Tajem Maguwoharjo Depok Sleman 6,000,000.00 6,000,000.00 100 8 Rumah Singgah Hafara - Gonjen RT 05 Tamantirto Kasihan Bantul 6,000,000.00 6,000,000.00 100 9 Yayasan Lembaga Perlindungan Anak - Jl Kapas No. 11 Kledokan Caturtunggal depok Sleman Yogyakarta 45,000,000.00 45,000,000.00 100 10 Yayasan Rumah Impian - Jl. Kenanga No. 1 No. 30 Rt. 04 Rw. 01, Juwangen, Purwomartani, Kalasan, Sleman 6,000,000.00 6,000,000.00 100 11 Yayasan Satunama - Jl. Sambisari No.99 Duwet Sendangadi Mlati Sleman 6,000,000.00 6,000,000.00 100 12 Yayasan Indriya-Nati - Jl Ireda Gg. Sidoasih, Pujokusuman MG I/382 Yogyakarta 6,000,000.00 6,000,000.00 100 13 Rumah Singgah Anak Mandiri - Jl Perintis Kemerdekaan No.33B, Umbulharjo, Yogyakarta 6,000,000.00 6,000,000.00 100 14 Komite Perlindungan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY 176,600,000.00 176,600,000.00 100 15 Yayasan Sayap Ibu - Jl Rajawali No. 3 Pringwulung Condingcatur 20,000,000.00 20,000,000.00 100 16 Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat D. I. Yogyakarta 18,000,000.00 18,000,000.00 100 17 LK3 "Teratai" Propinsi D. I. Yogyakarta - Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta 12,000,000.00 12,000,000.00 100 18 LKKS "BK3S" Provinsi D. I Yogyakarta - Badran Gg. Melati JT I/704 Bumijo Jetis Yogyakarta 25,000,000.00 25,000,000.00 100 19 Karang Taruna Propinsi DIY - Jl. Timoho Regency Kav.A-3 Muja Muju Yogyakarta 18,000,000.00 18,000,000.00 100 Jumlah 508,600,000.00 508,600,000.00 100 5) Hibah Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hibah yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebagai OPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp714.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp714.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.28 Rincian Penerima Hibah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No Program Kegiatan Anggaran Realisasi Penerima 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi/ 2.08.02.1.02.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi/2.08.02.1.02 74.000.000,00 74.000.000,00 Desa PRIMA : - Putat, Patuk, Gunungkidul - Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo 2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Tingkat Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan lintas daerah 2.08.03.1.02.01 640.000.000,00 640.000.000,00 P2TPAKK "Rekso Diah Utami" JUMLAH 714.000.000,00 714.000.000,00 6) Hibah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Hibah yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp330.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp330.000.000,00 atau 100%. 94 7) Hibah Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Hibah yang dikelola oleh OPD Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika dianggarkan sebesar Rp738.375.000,00 dan realisasi sebesar Rp738.266.550,00 atau 99,99% diberikan kepada Komisi Penyiaran INDONESIA Daerah (KPID) DIY dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.29 Rincian Hibah uang pada Dinas Komunikasi dan Informatika No. Uraian Anggaran Realisasi Sisa Anggaran % 1 Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangn - Pembinaan Lembaga Penyiaran 31,150,000.00 31,150,000.00 - 100.00 Talkshow Televisi 8,200,000.00 8,200,000.00 - 100.00 Talkshow Radio 8,200,000.00 8,200,000.00 - 100.00 ILM di Televisi 10,400,000.00 10,400,000.00 - 100.00 ILM di Radio 6,050,000.00 6,050,000.00 - 100.00 Belanja Perjalanan Dinas 66,022,000.00 66,022,000.00 - 100.00 Honor Komisioner KPID 513,000,000.00 513,000,000.00 - 100.00 Cetak 21,505,000.00 21,505,000.00 - 100.00 Operasional KPID DIY 73,848,000.00 73,848,000.00 - 100.00 Total 738,375,000.00 738,375,000.00 - 100.00 8) Hibah Oleh Dinas Pariwisata Hibah yang dikelola oleh OPD Teknis Dinas Pariwisata dianggarkan sebesar Rp5.075.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.854.376.493,00 atau 95,65%. Diberikan kepada 169 Kelompok Sadar Wisata. 9) Hibah Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Hibah yang dikelola oleh OPD Teknis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dianggarkan sebesar Rp6.870.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.861.600.000,00 atau 99.88% diberikan kepada sentra, Forkom, dan asosiasi. 10) Hibah oleh Sekretariat Daerah Hibah Oleh Sekretariat Daerah dikelola oleh OPD Biro Bina Mental dan Spiritual, Biro Pemberdayaan Masyarakat. Hibah dianggarkan sebesar Rp15.585.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.460.000.000,00 atau 99,20% dengan rincian sebagai berikut: a) Realisasi Hibah uang oleh Biro Bina Mental Spiritual sebesar Rp13.325.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.30 Rincian Hibah uang oleh Biro Bina Mental Spiritual No Keterangan Anggaran Realisasi % 1 Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial kemasyarakatan. Hibah untuk Tempat Ibadah. Hibah Kepada masjid Al Muttaqin Pete, dkk (105 tempat Ibadah daftar terlampir) 2,625,000,000.00 2,625,000,000.00 100,00 2 Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan. Hibah untuk Tempat Ibadah. Hibah Kepada Masjid Al Muslimun, dkk (105 tempat Ibadah) No.106 s/d 210 daftar terlampir 2,625,000,000.00 2,625,000,000.00 100,00 3 Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan. Hibah untuk Tempat Ibadah. Hibah Kepada Masjid Al Khairaat, dkk (100 tempat ibadah) No. 211 s/d 310 daftar terlampir 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 100,00 4 Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan. Hibah untuk 5,000,000,000.00 4,875,000,000.00 98,00 95 No Keterangan Anggaran Realisasi % Tempat Ibadah. Hibah Kepada Masjid Nurul Yaqin, dkk (195 tempat Ibadah No. 311 s/d 505 daftar terlampir) 5 Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Hibah Keagamaan No. 19/SRT/PHDI-DIY/IV/2021 tgl 22 April 2021 200,000,000.00 200,000,000.00 100,00 6 Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Hibah untuk Tempat Ibadah, Hibah Kepada BAZNAS dan MUI DIY 300,000,000.00 300,000,000.00 100,00 7 Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Hibah Tempat Ibadah, Hibah PW NU DIY, Hibah PW Muhammadiyah DIY 200,000,000.00 200,000,000.00 100,00 Jumlah 13,450,000,000.00 13,325,000,000.00 174,00 b) Realisasi Hibah Uang oleh Biro Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp2.315.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.31 Rincian Hibah uang oleh Biro Pemberdayaan Masyarakat No Uraian Realisasi 1 TP PKK DIY TIM PENGGERAK PKK DIY 960.000.000,00 2 LPMK Kel. Klitren Suwartohadi QQ LPMK Kel. Klitren Yk 75.000.000,00 LPMD Desa Tancep Pono N QQ LPMD Desa Tancep 75.000.000,00 LPMD Kalurahan Sukoreno LPMD Kalurahan Sukoreno 75.000.000,00 LPMD Desa Sambirejo LPMD Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan Sleman 75.000.000,00 LPMD Desa Wonokromo Ismawan QQ LPMKAL Kalurahan Wonokromo 75.000.000,00 3 LPMK Pakuncen LPMK Kel. Pakuncen Yk 125.000.000,00 LPMK Banjarsari Petrus Heriatmaka QQ LPMKAL 75.000.000,00 LPMD Desa Gadingsari LPMK Gadingsari 75.000.000,00 LPMD Sinduharjo LPMD Desa Sinduharjo 75.000.000,00 LPMD Pringombo Mugito QQ LPMK Kalurahan 75.000.000,00 4 LPMK Kel. Warungboto LPMK Kel. Warungboto 75.000.000,00 LPMK Ngentakrejo Marga QQ LPMK Ngentakrejo 75.000.000,00 LPMK Argodadi LPMK Argodadi 75.000.000,00 LPMK Tambak Kromo LPMK Kalurahan Tambakromo 75.000.000,00 LPMK Margomulyo LPMK MargomuLyo 75.000.000,00 Jumlah 2.135.000.000,00 11) Hibah Oleh Dinas Kebudayaan Hibah yang dikelola oleh OPD Teknis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dianggarkan sebesar Rp6.870.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.861.600.000,00 atau 99.88% diberikan kepada sentra, Forkom, dan asosiasi. 12) Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Belanja Hibah yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.555.538.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.555.538.000,00 atau 100%. Belanja Hibah tersebut terdiri dari Belanja Hibah uang kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Belanja Hibah kepada Partai Politik Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp2.480.538.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.480.538.000,00 atau 100%. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00 realisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut: 96 Tabel 4.32 Rincian Penerima Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Hibah Kepada Partai Politik 1 Partai Kebangkitan Bangsa 253,759,200.00 253,759,200.00 100.00 2 Partai Nasional Demokrat 161,514,000.00 161,514,000.00 100.00 3 Partai Keadilan Sejahtera 283,305,600.00 283,305,600.00 100.00 4 Partai Demokrasi INDONESIA Perjuangan 785,576,400.00 785,576,400.00 100.00 5 Partai Golongan Karya 227,136,000.00 227,136,000.00 100.00 6 Partai Gerakan INDONESIA Raya 269,019,600.00 269,019,600.00 100.00 7 Partai Demokrat 94,432,800.00 94,432,800.00 100.00 8 Partai Amanat Nasional 279,979,200.00 279,979,200.00 100.00 9 Partai Persatuan Pembangunan 74,612,400.00 74,612,400.00 100.00 10 Partai Solidaritas INDONESIA 51,202,800.00 51,202,800.00 100.00 Jumlah 2,480,538,000.00 2,480,538,000.00 100.00 Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan 1 Hibah Kepada HIMNI DIY 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 2 Hibah Kepada FKPM Paksi Kraton DIY 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 3 Hibah Kepada MUKI DIY 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 4 Hibah Kepada JULEHA DIY 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 5 Hibah Kepada PWRI DIY 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 Jumlah 75,000,000.00 75,000,000.00 100.00 Total 2,555,538,000.00 2,555,538,000.00 100.00 Anggaran Belanja Hibah dalam bentuk barang pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pada OPD sebesar Rp144.181.331.813,00 dan direalisasikan sebesar Rp120.505.866.672,00 atau 83,58% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.33 Rincian Belanja Hibah Barang No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Lebih/Kurang % 1 Dinas Pendidikan dan Olahraga 19,687,338,000.00 16,635,814,129.00 3,051,523,871.00 84.50 2 Dinas Kesehatan 199,638,000.00 181,578,000.00 18,060,000.00 90.95 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 67,010,000,000.00 52,257,895,025.00 14,752,104,975.00 77.99 4 Dinas Sosial 320,000,000.00 303,825,665.00 16,174,335.00 94.95 5 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 195,000,000.00 193,239,000.00 1,761,000.00 99.10 6 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3,002,878,250.00 2,760,320,500.00 242,557,750.00 91.92 7 Dinas Perhubungan 3,830,540,000.00 3,208,903,470.00 621,636,530.00 83.77 8 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1,406,944,000.00 1,406,187,640.00 756,360.00 99.95 9 Dinas Kebudayaan 15,617,387,000.00 15,364,494,745.00 252,892,255.00 98.38 10 Dinas Kelautan dan Perikanan 4,028,625,000.00 3,696,642,600.00 331,982,400.00 91.76 11 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 20,040,041,563.00 16,852,794,048.00 3,187,247,515.00 84.10 12 Dinas Perindustrian dan perdagangan 4,069,800,000.00 3,728,845,950.00 340,954,050.00 91.62 13 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi 4,773,140,000.00 3,915,325,900.00 857,814,100.00 82.03 Jumlah 144,181,331,813.00 120,505,866,672.00 23,675,465,141.00 83.58 Penjelasan : • Rincian Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga sebagai berikut : 97 Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga dianggarkan sebesar Rp19.687.338.000,00 direalisasikan sebesar Rp16.635.814.129,00, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp3.051.523.871,00 atau 84,50%. • Rincian Hibah Barang pada Dinas Kesehatan sebagai berikut : Tabel 4.34 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Kesehatan No Uraian Anggaran Realisasi Sisa Keterangan 1 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 199,638,000.00 181,578,000.00 18,060,000.00 RSPAU Hardjolukito Total 199,638,000.00 181,578,000.00 18,060,000.00 • Rincian Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp3.915.325.900,00 sebagai berikut : Tabel 4.35 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO Uraian Anggaran Realisasi Sisa % 1 Bantuan Peralatan Usaha untuk 35 Kelompok 1,885,100,000.00 1,614,787,900.00 270,312,100.00 85.66 2 Bantuan Peralatan Usaha untuk 68 Kelompok 2,775,000,000.00 2,188,173,000.00 586,827,000.00 78.85 3 Bantuan Peralatan Usaha untuk 4 Kelompok 113,040,000.00 112,365,000.00 675,000.00 99.40 Jumlah 4,773,140,000.00 3,915,325,900.00 857,814,100.00 82.03 • Hibah Barang pada Dinas Sosial yang dianggarkan sebesar Rp320.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp303.825.665,00 merupakan hibah yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.36 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Sosial No Uraian Realisasi (Rp) II Hibah Barang (Dana Keistimewaan) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya 1 KUBE Batik Shibori - Bokoharjo, Prambanan, Sleman 27,872,350.00 2 KUBE Batik Tulis Pajimatan - Pajimatan, Imogiri, Bantul 30,521,700.00 3 KUBE Blangkon - Wirobrajan, Yogyakarta 28,917,350.00 4 KUBE Jemparingan - Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta 33,782,100.00 5 KUBE Kerajinan Siwur - Kedungpoh, Nglipar, Gunung Kidul 33,870,815.00 6 KUBE Ukir Kayu - Tegaltirto, Berbah, Sleman 31,223,500.00 7 KUBE Sangkar Burung - Selang, Paliyan, Gunungkidul 29,108,750.00 8 KUBE Kerajinan Perak - Sodo, Paliyan, Gunungkidul 30,710,900.00 9 KUBE Batik Tulis Gulurejo - Gulurejo, Lendah, Kulon Progo 30,675,700.00 10 KUBE Kerajinan Batik Kayu Bobung - Bobung, Putat, Patuk, Gunungkidul 27,142,500.00 Jumlah 303,825,665.00 • Rincian Hibah Barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar Rp193.239.000,00 merupakan Kegiatan Adat,Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya dengan hibah Desa Prima Mandiri Budaya sebagai berikut: 98 Tabel 4.37 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk No Program Kegiatan Anggaran Realisasi Penerima 1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan / 2.22.08 Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya 195,000,000 193,239,000 Desa PRIMA Mandiri Budaya : - Wedomartani, Ngemplak, Sleman - Girikerto, Turi, Sleman - Bangunkerto, Turi, Sleman - Pandowoharjo, Sleman, Sleman - Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo Jumlah 195,000,000.00 193,239,000.00 • Rincian Hibah Barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut: Tabel 4.38 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Anggaran Keterangan 1 Kegiatan DAK KUP Tahun 2021 2.383.450.250,00 2.225.776.500,00 157.673.750,00 Kelompok Tani 2 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 174.060.000,00 169.444.000,00 4,.16,.00,00 Kelompok Tani 3 Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 445.368.000,00 362.900.000,00 82.468.000,00 Kelompok Tani Jumlah 3.002.878.250,00 2.758.120.500,00 244.757.750,00 • Rincian Hibah Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut: Tabel 4.39 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Keterangan 1 Pengembangan Industri Kreatif 248,750,000.00 201,535,950.00 Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Hibah (Kelompok IKM Batik) 2 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 540,000,000.00 337,590,000.00 Faasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam negeri tingkat Prov 3 Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya Industri 3,281,050,000.00 3,189,720,000.00 Koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan Pemb sumberdaya Industri Kelembagaan: Jumlah 4,069,800,000.00 3,728,845,950.00 - • Rincian Hibah barang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut: Tabel 4.40 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah No Uraian Penerima Anggaran Realisasi Selisih 1 Hibah Bahan Baku Abon Ayam dan Abon Ikan Koperasi Mandiri Maju Makmur 243,360,000.00 243,000,000.00 360,000.00 2 Hibah Bahan Baku Brambang Goreng Koperasi Produsen Nawaguna Seknas Jokowi 166,250,000.00 166,250,000.00 - 3 Hibah Bahan Baku Jahe Merah Bubuk dan Olahan Singkong Koperasi Konsumen Pandu UsahaSejahtera 69,440,000.00 69,440,000.00 - 4 Hibah Bahan Baku Masker, Tempat Tisu, Tas, dan Konektor Masker Kowapi Srikandi 109,304,000.00 109,055,000.00 249,000.00 5 Hibah Bahan Baku Nila Bumbu dan Nila Crispy Koperasi Bina Insan Berdikari 143,100,000.00 143,094,700.00 5,300.00 6 Hibah Bahan Baku Olahan Salak Koperasi KompakDinamis Amanah 39,000,000.00 39,000,000.00 - 7 Hibah Bahan Baku Sajadah dan Pakaian Rumah Tangga Koperasi Pemasaran Java Parama Niaga 240,350,000.00 240,210,000.00 140,000.00 8 Hibah Bahan Baku Sambal Botol KoperasiKaryawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UM 45,100,000.00 45,100,000.00 - 9 Hibah Bahan Baku Telur Asin dan Koperasi Serba Usaha Ikatan 143,725,000.00 143,722,940.00 2,060.00 99 No Uraian Penerima Anggaran Realisasi Selisih Sambal Pecel Pengrajin Sleman 10 Hibah Bahan Baku Wedang Uwuh Koperasi Agro Mirasa Boga Yogyakarta AMBOY 27,350,000.00 27,350,000.00 - 11 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Bantarjo (Bantarjo RT.018/RW.009 Banguncipto Sentolo Kulon Progo) 1,730,000.00 1,730,000.00 - 12 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Bejo Bejan (Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul) 1,539,000.00 1,539,000.00 - 13 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Berkah Lestari (Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul) 14,400,000.00 14,400,000.00 - 14 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Logam Mandiri (Kalurahan Planjan Kapanewon Saptosari Kabupaten Kulon Progo) 10,231,000.00 10,231,000.00 - 15 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Manunggal Asih (Legundi Planjan Saptosari Kulon Progo) 24,720,000.00 24,720,000.00 - 16 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Posdaya Srikandi (Kalurahan Banguncipto Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo) 37,330,000.00 37,330,000.00 - 17 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Rejo Batik (Kalurahan Tegalrejo Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul) 14,400,000.00 14,400,000.00 - 18 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Tiwi Manunggal (Kalurahan Hargowilis Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo) 15,179,000.00 15,179,000.00 - 19 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Usaha Bersama (Pule Ngelo RT.01/RW.08 Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunung Kidul) 15,678,000.00 15,678,000.00 - 20 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Usaha Mandiri (Bengle II RT.04/RW.06 Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunung Kidul) 15,179,000.00 15,179,000.00 - 21 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Wahyu Batik (Kalurahan Tegalrejo Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul) 14,400,000.00 14,400,000.00 - 22 Hibah Peralatan yang Diberikan kepada Kelompok/Masyarakat Kelompok Wilis Sejati (Kalurahan Hargowilis Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo) 15,179,000.00 15,179,000.00 - Jumlah 1,406,944,000.00 1,406,187,640.00 756,360.00 • Rincian Hibah Barang pada Dinas Perhubungan sebagai berikut: Tabel 4.41 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Perhubungan No Uraian Anggaran Realisasi Keterangan 1 Hibah Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik jalan Lingkungan 269 unit. 2,764,755,000.00 2,302,368,300.00 Hibah ke Masyarakat 2 Hibah Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik di Jalan Lingkungan 65 unit. 668,700,000.00 590,617,775.00 Hibah ke Masyarakat 3 Hibah Pengadaan dan pemasangan Cermin Tikungan 62 unit 317,225,000.00 236,711,900.00 Hibah ke Masyarakat 4 Hibah Pengadaan dan Pemasangan Rambu LaluLintas 13 unit. 17,160,000.00 17,160,000.00 Hibah ke Masyarakat. 5 Hibah Pngadaan dan Pemasangan Warning Light 2 unit. 62,700,000.00 62,045,495.00 Hibah ke Masyarakat. Jumlah 3,830,540,000.00 3,208,903,470.00 • Rincian Hibah Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumberdaya Mineral sebagai berikut: 100 Tabel 4.42 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi Sumberdaya Mineral No. Nomenklatur Belanja Anggaran Realisasi Kegiatan Bidang Peruntukan 1 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200,000,000.00 199,264,000.00 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya SDA LPMD 2 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 8,325,000,000.00 6,528,696,000.00 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku SDA LPMD 3 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 600,000,000.00 599,075,000.00 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan SDA LPMD 4 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1,200,000,000.00 772,940,000.00 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan CK PU 5 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 4,620,000,000.00 4,364,810,300.00 Penggantian Jembatan BM LPMD 6 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 52,065,000,000.00 39,793,109,725.00 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Perumahan Masyarakat di 4 Kabupaten Jumlah 67,010,000,000.00 52,257,895,025.00 Belanja Bantuan Sosial Rp22.577.159.813,00 Rp9.009.947.911,00 5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp29.331.210.000,00 dengan rincian anggaran Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebesar Rp4.396.000.000,00 dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang sebesar Rp24.935.210.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp22.577.159.813,00 terdiri dari realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebesar Rp4.396.000.000,00 dan realisasi Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang sebesar Rp18.181.159.813,00. Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan di Dinas Sosial sebesar Rp4.396.000.000,00 terdiri dari Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp1.200.000.000,00 dan Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp3.196.000.000,00, dengan realisasi sebesar 100%. Tabel 4.43 Belanja Bantuan Sosial Uang pada Dinas Sosial No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian I Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 100,00 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 100,00 II Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan) 3.196.000.000,00 3.196.000.000,00 100,00 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan 3.196.000.000,00 3.196.000.000,00 100,00 Jumlah 4.396.000.000,00 4.396.000.000,00 100,00 Tabel 4.44 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang pada Dinas Sosial No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian I Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 1 LKSA Krida Mulya 13,000,000.00 13,000,000.00 100,00 2 LKSA Wiyata Darma 1 13,000,000.00 13,000,000.00 100,00 3 LKSA Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam 16,000,000.00 16,000,000.00 100,00 4 Marsudi Putra II 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 101 No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Jumlah 50,000,000.00 50,000,000.00 100,00 II Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 1 LKS ABH Prawoto 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 2 LKSA Mustika Tama 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 3 LKSA Rumah Alesha Panti Qurani 20,000,000.00 20,000,000.00 100,00 4 TAS Annisa 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 5 TAS An Nur Cahaya Umat 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 6 TAS Assalam 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 7 TAS Qonita 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 8 TAS Syifaul Qulub 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 9 TPA Beringharjo 20,000,000.00 20,000,000.00 100,00 10 Yayasan Sahabat Manusia Pembutuh Cinta 15,000,000.00 15,000,000.00 100,00 11 LKSA Ash Siddiqiyah 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 12 LKSA Bintan Sa'adilah Arrosyid 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 13 LKSA Abdul Alim 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 14 LKSA Al Barokah Sleman 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 15 LKSA Al Ghifari 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 16 LKSA Al Hikmah 20,000,000.00 20,000,000.00 100,00 17 LKSA Al Ikhlas 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 18 LKSA Al Islam 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 19 LKSA Amanah 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 20 LKSA Bina Insani 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 21 LKSA Bina Putra 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 22 LKSA Binnausaadah 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 23 LKSA Darul Aitam 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 24 LKSA Darussubusi 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 25 LKSA Islam Playen 20,000,000.00 20,000,000.00 100,00 26 LKSA Muhammadiyah Nanggulan 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 27 LKSA Muhammadiyah Wates 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 28 LKSA Nur Fadhilah 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 29 LKSA Nurul Haq Madhania 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 30 LKSA Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 31 LKSA Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 32 LKSA PAY Putra Islam Giwangan 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 33 LKSA PAY Putra Muhammadiyah Yogyakarta 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 34 LKSA Santa Maria 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 35 LKSA Santo Thomas 20,000,000.00 20,000,000.00 100,00 36 LKSA Tunas Harapan Bala Keselamatan 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 37 LKSA Yapitu Al Huda Pucung 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 38 LKSA Yayasan Panti Asuhan Islam Ibadah Bunda 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 39 LKSA Yayasan Panti Asuhan Yatim Putri Islam RM Suryowinoto 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 40 LKSA Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 41 LKSA Zuhriyah 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 42 LKSA Diponegoro 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 43 LKSA Mambaul Hisan 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 44 LKSA Sang Timur 8,000,000.00 8,000,000.00 100,00 45 LKSA Al Barokah Prambanan 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 46 LKSA Darul Ilmi 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 47 LKSA Mekar Melati 10,000,000.00 10,000,000.00 100,00 48 LKSA Rumah Sejahtera 20,000,000.00 20,000,000.00 100,00 Jumlah 545,000,000.00 545,000,000.00 100,00 III Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 1 LKS Budhi Mulya 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 2 Orsos Adhi Yuswo 24,000,000.00 24,000,000.00 100,00 3 Klp. LU Setaman 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 4 Klp. LU Mulya Abadi 24,000,000.00 24,000,000.00 100,00 102 No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 5 LKS. Cempaka 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 6 LKS Sekaringtyas 42,000,000.00 42,000,000.00 100,00 7 Posyandu LU Khusnul Khotimah 24,000,000.00 24,000,000.00 100,00 8 Kelompok Lansia Ismoyo 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 9 Orsos Melati 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 10 Klp. Lansia Sedyo Rahayu 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 11 Komdes Wukirsari 24,000,000.00 24,000,000.00 100,00 12 Orsos As-Salaam 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 13 Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa MADANIA 60,000,000.00 60,000,000.00 100,00 14 LKS. Maju Sejahtera 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 15 Klp. LU Pendowo Maju 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 16 Klp. LU Tresno Mulya 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 17 Orsos Langgeng 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 18 LKS. Baitunnajah 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 19 Klp. Lansia Sedulur 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 20 Yysn. Bina Insan Madani 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 21 Lembaga Pemerhati Lingkungan Yogyakarta 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 22 Klp. LU Mulya Sejati 24,000,000.00 24,000,000.00 100,00 23 Klp. LU Sari Manunggal 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 24 LKS Kinasih 42,000,000.00 42,000,000.00 100,00 25 Orsos Ngudi Mulyo 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 26 LKS Laku Utomo 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 27 Orsos Guyub 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 28 Orsos Setyo Manunggal 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 29 Orsos Mekar Sari 54,000,000.00 54,000,000.00 100,00 30 LKS An Nur Srimpi 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 31 LKS. Raharja Kedungkeris 24,000,000.00 24,000,000.00 100,00 32 Orsos Melati 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 33 Orsos Pelita Kasih 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 34 LKS Suko Manunggal 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 35 BKM Taman Sejahtera 30,000,000.00 30,000,000.00 100,00 36 LKS. Tirtowening 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 Jumlah 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 100,00 IV Dana Keistimewaan 1 LKSA Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza 445,500,000.00 445,500,000.00 100,00 2 LKSA Al Dzikro 742,500,000.00 742,500,000.00 100,00 3 LKSA Al Ikhlas 301,500,000.00 301,500,000.00 100,00 4 LKSA Almarina 433,500,000.00 433,500,000.00 100,00 5 LKSA Daarul 'Ilmi 678,000,000.00 678,000,000.00 100,00 Jumlah 2,601,000,000.00 2,601,000,000.00 100,00 Jumlah 4,396,000,000.00 4,396,000,000.00 100,00 Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pada OPD sebesar Rp24.935.210.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp18.181.159.813,00 atau 72,91% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.45 Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang No Uraian Tahun 2021 % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Lebih/Kurang 1 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 23,782,500,000.00 17,129,025,033.00 6,653,474,967.00 72.02 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,152,710,000.00 1,052,134,780.00 100,575,220.00 91.27 Jumlah 24,935,210,000.00 18,181,159,813.00 6,754,050,187.00 72.91 103 Penjelasan: Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dianggarkan sebesar Rp23.782.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp17.129.025.033,00 atau 72,02% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.46 Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang pada Dinas PU-ESDM No Nomenklatur Belanja Anggaran Realisasi Kegiatan Bidang Peruntukan 1 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 20,965,000,000.00 15,955,575,033.00 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Perumahan Masyarakat di 4 Kabupaten 2 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 2,817,500,000.00 1,173,450,000.00 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan ESDM Masyarakat (keluarga) Jumlah 23,782,500,000.00 17,129,025,033.00 Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dianggarkan sebesar Rp1.152.710.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.052.134.780,00 atau 91,27%. Belanja Modal Rp654.839.728.747,39 Rp940.633.924.931,64 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp654.839.728.747,39 atau 90,53% dari anggaran sebesar Rp723.326.438.796,00. Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp285.794.196.184,25 atau 30,38% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2020 yaitu sebesar Rp940.633.924.931,64. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Belanja Modal Tanah Rp185.263.842.550,00 Rp696.800.024.901,00 5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp195.827.455.687,00 dan realisasi sebesar Rp185.263.842.550,00 atau 94,61% dengan rincian SKPD sebagai berikut: Tabel 4.47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian 1 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral 155,214,101,927.00 146,675,007,770.00 8,539,094,157.00 94.50 2 Dinas Kelautan dan Perikanan 25,606,191,000.00 25,527,996,580.00 78,194,420.00 99.69 3 Dinas kebudayaan 8,960,362,000.00 7,050,400,000.00 1,909,962,000.00 78.68 4 Sekretariat Daerah 6,046,800,760.00 6,010,438,200.00 36,362,560.00 99.40 Jumlah 195,827,455,687.00 185,263,842,550.00 10,527,250,577.00 94.61 Penjelasan: Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp195.827.455.687,00 dan realisasi sebesar Rp185.263.842.550,00 atau 94,61%. Belanja Modal Tanah direalisasikan pada beberapa OPD berikut: 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp155.214.101.927,00 dan realisasi sebesar Rp146.675.007.770,00 atau sebesar 94,50%, merupakan pengadaan tanah di desa Plered, desa Garongan, dan desa Karangwuni Kabupaten Kulon Progo, serta untuk penilaian (Appraisal) di desa Watugajah Gunung Kidul. 104 2) Dinas Kelautan dan Perikanan menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp25.606.191.000,00 dan realisasi sebesar Rp25.527.996.580,00 atau sebesar 99,69%, yaitu pembelian tanah di Gesing yang diperuntukan untuk pembangunan Pelabuhan perikanan 3) Dinas Kebudayaan menganggarkan Belanja Modal pengadaan tanah sebesar Rp8.960.362.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.050.400.000,00 atau sebesar 78,68% merupakan Pengadaan Tanah untuk pengembangan Museum Sejarah Purbakala Pleret sebesar Rp912.400.000,00 dan pengadaan tanah untuk lahan parkir Museum Kota Gede Rp6.138.000.000,00 4) Belanja Modal Tanah pada Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp6.046.800.760,00 dan realisasi sebesar Rp6.010.438.200,00 atau 99,40% berupa pengadaan tanah di Jl Suryatmajan dengan Luas tanah 191 m2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp153.066.731.565,00 Rp137.484.204.942,00 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp186.750.430.670,00 dan realisasi sebesar Rp153.066.731.565,00 atau 81,96%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp15.582.526.623,00 atau 11,33% dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 yaitu sebesar Rp137.484.204.942,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Tabel 4.48 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian 1 Belanja Modal Alat Besar Darat 6,062,133,000.00 5,741,745,652.00 320,387,348.00 94.71 2 Belanja Modal Alat Bantu 2,284,736,000.00 2,014,810,190.00 269,925,810.00 88.19 3 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 12,478,488,900.00 9,823,532,931.00 2,654,955,969.00 78.72 4 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 126,355,000.00 123,892,160.00 2,462,840.00 98.05 5 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor 78,844,000.00 63,305,000.00 15,539,000.00 80.29 6 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 1,088,263,000.00 980,787,500.00 107,475,500.00 90.12 7 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 179,953,000.00 175,584,150.00 4,368,850.00 97.57 9 Belanja Modal Alat Ukur 767,770,948.00 714,872,544.00 52,898,404.00 93.11 10 Belanja Modal Alat Pengolahan 243,446,000.00 216,683,750.00 26,762,250.00 89.01 11 Belanja Modal Alat Kantor 3,543,618,340.00 3,158,792,506.00 384,825,834.00 89.14 13 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 23,521,170,298.00 22,313,547,106.00 1,207,623,192.00 94.87 14 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 995,874,000.00 864,183,600.00 131,690,400.00 86.78 16 Belanja Modal Alat Studio 4,632,624,000.00 3,934,784,485.00 697,839,515.00 84.94 17 Belanja Modal Alat Komunikasi 652,771,000.00 475,776,850.00 176,994,150.00 72.89 18 Belanja Modal Peralatan Pemancar 699,250,000.00 625,321,500.00 73,928,500.00 89.43 19 Belanja Modal Alat Kedokteran 4,514,408,740.00 3,274,169,743.00 1,240,238,997.00 72.53 20 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 2,260,980,000.00 1,261,946,616.00 999,033,384.00 55.81 21 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 11,953,334,325.00 8,338,464,955.00 3,614,869,370.00 69.76 22 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 489,474,000.00 419,397,900.00 70,076,100.00 85.68 23 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 37,965,234,500.00 20,969,526,377.00 16,995,708,123.00 55.23 24 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 583,515,000.00 381,861,000.00 201,654,000.00 65.44 25 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 46,408,000.00 46,200,000.00 208,000.00 99.55 26 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 543,430,000.00 458,859,900.00 84,570,100.00 84.44 27 Belanja Modal Komputer Unit 21,722,614,000.00 20,763,956,521.00 958,657,479.00 95.59 28 Belanja Modal Peralatan Komputer 7,002,958,598.00 5,679,554,763.00 1,323,403,835.00 81.10 29 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 231,665,000.00 210,248,000.00 21,417,000.00 90.76 105 No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian 30 Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin 12,000,000.00 11,718,000.00 282,000.00 97.65 31 Belanja Modal Sumur 1,049,000,000.00 856,634,100.00 192,365,900.00 81.66 32 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 125,705,000.00 124,225,000.00 1,480,000.00 98.82 33 Belanja Modal Alat Deteksi 2,429,000,000.00 1,967,741,387.00 461,258,613.00 81.01 34 Belanja Modal Alat Pelindung 34,167,500.00 34,167,500.00 - 100.00 35 Belanja Modal Alat SAR 751,600,000.00 736,730,000.00 14,870,000.00 98.02 36 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 81,128,000.00 80,622,825.00 505,175.00 99.38 37 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi 4,641,000.00 4,470,600.00 170,400.00 96.33 38 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 179,013,000.00 177,556,873.00 1,456,127.00 99.19 39 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 58,840,000.00 49,548,232.00 9,291,768.00 84.21 40 Belanja Modal Peralatan Olahraga 59,540,000.00 54,566,250.00 4,973,750.00 91.65 41 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 33,661,432,271.00 32,906,384,586.00 755,047,685.00 97.76 42 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3,635,044,250.00 3,030,560,513.00 604,483,737.00 83.37 Jumlah 186,750,430,670.00 153,066,731,565.00 33,683,699,105.00 81.96 Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut: Tabel 4.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per OPD No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian I Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 100,785,864,096.00 80,324,285,140.00 20,461,578,956.00 79.70 2 Dinas Kesehatan 17,448,063,990.00 12,864,728,314.00 4,583,335,676.00 73.73 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral 559,608,948.00 509,176,880.00 50,432,068.00 90.99 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 322,223,000.00 243,285,800.00 78,937,200.00 75.50 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 6 Satuan Polisi Pamong Praja 4,597,655,000.00 3,060,441,000.00 1,537,214,000.00 66.57 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4,225,778,000.00 3,257,652,931.00 968,125,069.00 77.09 8 Dinas Sosial 679,293,640.00 676,437,400.00 2,856,240.00 99.58 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 275,517,000.00 231,806,160.00 43,710,840.00 84.13 10 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11,444,635,000.00 8,715,798,966.00 2,728,836,034.00 76.16 11 Dinas Perhubungan 751,008,000.00 676,640,573.00 74,367,427.00 90.10 12 Dinas Komunikasi dan Informatika 5,165,442,100.00 5,059,023,701.00 106,418,399.00 97.94 13 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6,078,684,000.00 5,892,833,600.00 185,850,400.00 96.94 14 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 136,456,600.00 133,971,500.00 2,485,100.00 98.18 15 Dinas Kebudayaan 15,081,234,378.00 13,011,540,259.00 2,069,694,119.00 86.28 16 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5,921,823,500.00 5,857,924,000.00 63,899,500.00 98.92 17 Dinas Kelautan dan Perikanan 456,631,000.00 454,718,000.00 1,913,000.00 99.58 18 Dinas Pariwisata 914,284,000.00 766,909,575.00 147,374,425.00 83.88 19 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 852,953,900.00 798,354,432.00 54,599,468.00 93.60 20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 131,111,000.00 124,097,000.00 7,014,000.00 94.65 21 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi 1,459,348,000.00 1,356,766,925.00 102,581,075.00 92.97 22 Sekretariat Daerah 2,941,596,298.00 2,876,140,750.00 65,455,548.00 97.77 23 Sekretariat DPRD 276,210,000.00 233,777,000.00 42,433,000.00 84.64 24 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 297,997,000.00 283,770,000.00 14,227,000.00 95.23 25 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 1,579,619,000.00 1,522,408,530.00 57,210,470.00 96.38 106 No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian 26 Badan Kepegawaian Daerah 1,279,019,000.00 1,162,030,800.00 116,988,200.00 90.85 27 Badan Pendidikan dan Pelatihan 529,067,220.00 521,104,920.00 7,962,300.00 98.50 28 Badan Penghubung Daerah 147,872,000.00 144,840,000.00 3,032,000.00 97.95 29 Inspektorat 10,266,000.00 9,350,000.00 916,000.00 91.08 30 Paniradya Kaistimewan 2,401,169,000.00 2,296,917,409.00 104,251,591.00 95.66 Jumlah 186,750,430,670.00 153,066,731,565.00 33,683,699,105.00 81.96 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp66.855.285.344,54 Rp52.613.388.365,00 5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp79.353.042.040,00 dan realisasi sebesar Rp66.855.285.344,54 atau 84,25%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp14.241.896.979,54 atau 27,07% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp52.613.388.365,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut: Tabel 4.50 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian 1 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 73,041,793,663.00 61,472,906,120.54 11,568,887,542.46 84.16 2 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 3,969,271,877.00 3,487,557,091.00 481,714,786.00 87.86 3 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 1,445,463,000.00 1,123,974,556.00 321,488,444.00 77.76 4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 896,513,500.00 770,847,577.00 125,665,923.00 85.98 Jumlah 79,353,042,040.00 66,855,285,344.54 12,497,756,695.46 84.25 Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut: Tabel 4.51 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 32,903,984,050.00 26,140,651,892.00 6,763,332,158.00 79.45 2 Dinas Kesehatan 7,623,227,300.00 5,799,492,249.00 1,823,735,051.00 76.08 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral 497,206,273.00 462,087,740.00 35,118,533.00 92.94 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 235,500,000.00 199,027,180.00 36,472,820.00 84.51 5 Satuan Polisi Pamong Praja 1,076,613,600.00 875,475,775.00 201,137,825.00 81.32 6 Dinas Sosial 3,701,827,877.00 3,220,290,859.00 481,537,018.00 86.99 7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 187,700,000.00 181,058,730.00 6,641,270.00 96.46 8 Dinas Perhubungan 91,406,000.00 91,277,498.00 128,502.00 99.86 9 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 345,000,000.00 290,560,547.00 54,439,453.00 84.22 10 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 110,000,000.00 109,349,700.00 650,300.00 99.41 11 Dinas Kebudayaan 3,327,815,810.00 2,640,252,080.00 687,563,730.00 79.34 12 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 135,000,000.00 134,570,000.00 430,000.00 99.68 13 Dinas Kelautan dan Perikanan 2,635,857,000.00 2,143,084,812.54 492,772,187.46 81.31 14 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 273,730,000.00 269,994,744.00 3,735,256.00 98.64 15 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2,057,044,025.00 1,874,425,000.00 182,619,025.00 91.12 16 Sekretariat Daerah 4,447,267,705.00 4,443,821,938.00 3,445,767.00 99.92 17 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 143,600,000.00 140,984,000.00 2,616,000.00 98.18 18 Inspektorat 19,468,664,000.00 17,755,880,600.00 1,712,783,400.00 91.20 19 Paniradya Kaistimewan 91,598,400.00 83,000,000.00 8,598,400.00 90.61 Jumlah 79,353,042,040.00 66,855,285,344.54 12,497,756,695.46 84.25 107 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi Rp214.309.752.467,85 Rp38.021.109.346,64 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp225.341.014.425,00 dan realisasi sebesar Rp214.309.752.467,85 atau 95,10%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2021 sebesar Rp 214.309.752.467,85 mengalami kenaikan sebesar Rp176.288.643.121,21 atau 463,65% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp38.021.109.346,64. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 adalah sebagai berikut: Tabel 4.52 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian I Belanja Modal Jalan 171,372,721,750.00 169,227,267,568.85 2,145,454,181.15 98.75 2 Belanja Modal Jembatan 18,573,258,034.00 17,903,433,260.00 669,824,774.00 96.39 3 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 28,358,584,000.00 21,486,694,000.00 6,871,890,000.00 75.77 4 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30,000,000.00 29,762,111.00 237,889.00 99.21 5 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 200,865,000.00 200,066,000.00 799,000.00 99.60 6 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 2,098,265,000.00 1,603,365,300.00 494,899,700.00 76.41 7 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 24,500,000.00 24,418,572.00 81,428.00 99.67 8 Belanja Modal Instalasi Pengaman 61,850,000.00 43,857,000.00 17,993,000.00 70.91 9 Belanja Modal Jaringan Air Minum 105,900,000.00 104,513,542.00 1,386,458.00 98.69 10 Belanja Modal Jaringan Listrik 3,743,110,641.00 2,978,878,614.00 764,232,027.00 79.58 11 Belanja Modal Jaringan Telepon 771,960,000.00 707,496,500.00 64,463,500.00 91.65 Jumlah 225,341,014,425.00 214,309,752,467.85 11,031,261,957.15 95.10 Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut: Tabel 4.53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per OPD No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian I Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 11,850,000.00 - 11,850,000.00 - 2 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral 220,363,798,784.00 210,182,665,450.85 10,181,133,333.15 95.38 3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 615,405,000.00 612,760,611.00 2,644,389.00 99.57 4 Dinas Perhubungan 3,023,011,000.00 2,260,372,000.00 762,639,000.00 74.77 5 Dinas Komunikasi dan Informatika 762,100,000.00 698,500,000.00 63,600,000.00 91.65 6 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 199,099,641.00 198,896,364.00 203,277.00 99.90 7 Dinas Kelautan dan Perikanan 199,990,000.00 199,191,000.00 799,000.00 99.60 8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 165,760,000.00 157,367,042.00 8,392,958.00 94.94 Jumlah 225,341,014,425.00 214,309,752,467.85 11,031,261,957.15 95.10 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp35.344.116.820,00 Rp15.715.197.377,00 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp36.054.495.974,00 dan realisasi sebesar Rp35.344.116.820,00 atau 98,03%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp19.628.919.443,00 atau 124,90% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 yaitu sebesar Rp15.715.197.377,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 108 Tabel 4.54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian 1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 114,644,500.00 112,969,500.00 1,675,000.00 98.54 2 Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan 40,000,000.00 39,930,000.00 70,000.00 99.83 3 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 911,827,000.00 896,192,884.00 15,634,116.00 98.29 4 Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan 18,909,492,000.00 18,611,589,403.00 297,902,597.00 98.42 5 Belanja Modal Ternak 60,000,000.00 59,000,000.00 1,000,000.00 98.33 6 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 2,079,429,000.00 1,854,790,500.00 224,638,500.00 89.20 7 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 13,939,103,474.00 13,769,644,533.00 169,458,941.00 98.78 Jumlah 36,054,495,974.00 35,344,116,820.00 710,379,154.00 98.03 Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut: Tabel 4.55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD No Uraian Tahun 2021 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Capaian I Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 14,521,534,474.00 14,342,025,305.00 179,509,169.00 98.76 2 Dinas Kesehatan 1,093,079,000.00 943,510,000.00 149,569,000.00 86.32 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20,000,000.00 20,000,000.00 - 100.00 4 Dinas Sosial 21,284,000.00 20,660,800.00 623,200.00 97.07 5 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 10,000,000.00 6,050,000.00 3,950,000.00 60.50 6 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 145,160,000.00 145,090,000.00 70,000.00 99.95 7 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 13,270,000.00 13,270,000.00 - 100.00 8 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 18,702,286,500.00 18,489,209,903.00 213,076,597.00 98.86 9 Dinas Kebudayaan 489,195,000.00 397,910,812.00 91,284,188.00 81.34 10 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 60,000,000.00 59,000,000.00 1,000,000.00 98.33 11 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi 225,000.00 225,000.00 - 100.00 12 Sekretariat Daerah 3,650,000.00 3,650,000.00 - 100.00 13 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 956,925,000.00 885,727,500.00 71,197,500.00 92.56 14 Badan Penghubung Daerah 10,500,000.00 10,500,000.00 - 100.00 15 Paniradya Kaistimewan 7,387,000.00 7,287,500.00 99,500.00 98.65 Jumlah 36,054,495,974.00 35,344,116,820.00 710,379,154.00 98.03 Belanja Modal Aset Lainnya Rp0,0 Rp332.989.336,00 5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Aset Lainya pada tahun 2021 sesuai dengan penganggaran yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dikelompokan dalam belanja modal asset tetap lainya. Belanja Tak Terduga Rp53.316.587.701,00 Rp3,639.352.770,00 4.1.2.2 Anggaran Belanja Tak Terduga ditetapkan sebesar Rp90.726.238.027,00 dengan realisasi sebesar Rp53.316.587.701,00 atau 58,77%. Realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 sebesar Rp49.324.967.851,00 digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 melalui Satuan Tugas 109 Penanganan Corona Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur DIY dengan Keputusan Gubernur Nomor 3/KEP/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta dan terakhir dirubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 32/KEP/2021. Selanjutnya mekanisme kerja Satuan Tugas mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Mekanisme Kerja Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-12/MK.7/PK.3/2020 Tanggal 29 Desember 2020 Perihal perpanjangan waktu kedua pelaksanaan kegiatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2018, ijin perpanjangan waktu kedua tidak diberikan, sehingga sisa dana sebesar Rp. 3.991.619.850,00 tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 bahwa sisa dana Hibah Tahun Anggaran 2018 harus disetorkan ke Kas Negara. Rincian SP2D dan SPJ Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Tabel 4.56 Rincian SP2D Belanja Tidak Terduga Uraian No/Tanggal SP2D SP2D Realisasi Sisa Capaian (%) Tahap 3 Phase 1 00050/TU/5.02.04/IV/02/2021 03-Feb-2021 3,487,802,000.00 3,392,350,273.00 95,451,727.00 97.26 Tahap 3 Phase 2 00440/TU/5.02.04/03/2021 12-Mar-2021 1,877,983,000.00 1,799,547,406.00 78,435,594.00 95.82 Tahap 3 Phase 3 03456/TU/5.02.04/07/2021 23-Jul-2021 3,387,662,000.00 3,063,636,364.00 324,025,636.00 90.44 Tahap 3 Phase 4 03528/TU/5.02.04/07/2021 27-Jul-2021 20,479,617,995.00 17,974,792,800.00 2,504,825,195.00 87.77 Tahap 3 Phase 5 03745/TU/5.02.04/08/2021 2-Agst-2021 16,450,000,000.00 15,975,000,000.00 475,000,000.00 97.11 Tahap 3 Phase 6 03905/TU/5.02.04/08/2021 10-Agst-2021 589,874,500.00 561,967,273.00 27,907,227.00 95.27 Tahap 3 Phase 7 04842/TU/5.02.04/09/2021 2 -Sept-2021 65,900,000.00 58,363,636.00 7,536,364.00 88.56 Tahap 3 Phase 7 04841/TU/5.02.04/09/2021 2 -Sept-2021 269,808,000.00 191,179,800.00 78,628,200.00 70.86 Tahap 3 Phase 8 05131/TU/5.02.04/09/2021 10-Sept-2021 1,439,411,000.00 1,277,882,605.00 161,528,395.00 88.78 Tahap 3 Phase 8 05132/TU/5.02.04/09/2021 10-Sept-2021 32,175,000.00 29,250,000.00 2,925,000.00 90.91 Tahap 3 Phase 9 05406/TU/5.02.04/09/2021 20-Sept-2021 42,540,000.00 42,540,000.00 - 100.00 Tahap 3 Phase10 05450/TU/5.02.04/09/2021 22-Sept-2021 85,220,000.00 75,442,272.00 9,777,728.00 88.53 Pengembalian sisa dana Hibah 05662/LS/5.02.04/09/2021 28-Sept-2021 3,991,619,850.00 3,991,619,850.00 - 100.00 Tahap 3 Phase11 05865/TU/5.02.04/10/2021 05-Okt-2021 405,810,000.00 310,218,000.00 95,592,000.00 76.44 Tahap 3 Phase11 05864/TU/5.02.04/10/2021 05-Okt-2021 86,000,000.00 77,038,300.00 8,961,700.00 89.58 Tahap 3 Phase12 06287/TU/5.02.04/10/2021 18-Okt-2021 685,592,000.00 682,417,200.00 3,174,800.00 99.54 Tahap 3 Phase13 06519/TU/5.02.04/10/2021 26-Okt-2021 2,554,140,000.00 2,339,836,457.00 214,303,543.00 91.61 Tahap 3 Phase14 06733/TU/5.02.04/11/2021 01-Nov-2021 1,147,800,000.00 931,478,192.00 216,321,808.00 81.15 Tahap 3 Phase15 07505/TU/5.02.04/11/2021 28-Nov-2021 57,600,000.00 57,600,000.00 - 100.00 Tahap 3 Phase16 08239/TU/5.02.04/12/2021 17-Des-2021 193,200,000.00 184,272,727.00 8,927,273.00 95.38 Tahap 3 Phase17 08713/TU/5.02.04/12/2021 23-Des-2021 302,635,000.00 300,154,546.00 2,480,454.00 99.18 JUMLAH 57,632,390,345.00 53,316,587,701.00 4,315,802,644.00 92.51 Dasar pengeluaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 dalam rangka penanganan covid-19 adalah Keputusan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur DIY berikut: 50. Keputusan Gubernur Nomor 388/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Januari 2021 – 31 Januari 2021. 51. Keputusan Gubernur Nomor 28/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kesembilan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Februari 2021 – 28 Februari 2021. 110 52. Keputusan Gubernur Nomor 45/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kesepuluh Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Maret 2021 – 31 Maret 2021. 53. Keputusan Gubernur Nomor 77/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kesebelas Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku mulai 1 April 2021- 30 April 2021. 54. Keputusan Gubernur Nomor 99/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua belas Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Mei 2021- 31 Mei 2021. 55. Keputusan Gubernur Nomor 136/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga belas Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Juni 2021- 30 Juni 2021. 56. Keputusan Gubernur Nomor 170/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Keempat belas Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Juli 2021- 31 Juli 2021. 57. Keputusan Gubernur Nomor 227/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kelima belas Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Agustus 2021- 31 Agustus 2021. 58. Keputusan Gubernur Nomor 272/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Keenam belas Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 September 2021- 30 September 2021. 59. Keputusan Gubernur Nomor 297/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Ketujuh belas Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Oktober 2021- 31 Oktober 2021. 60. Keputusan Gubernur Nomor 342/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kedelapan belas Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Nopember 2021- 30 Nopember 2021. 61. Keputusan Gubernur Nomor 386/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kesembilan belas Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai 1 Desember 2021- 31 Desember 2021. 62. Pencairan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 63. Sekretariat Satuan Tugas COVID-19 berdasarkan pertimbangan Tim Ahli membuat Rencana Operasi merupakan pedoman dalam melaksanakan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang memuat jangka waktu operasi, tujuan operasi, gambaran situasi, pelaku yang terlibat dalam operasi dan aktifitas utama yang akan dilaksanakan, serta kebutuhan pendanaannya selama periode waktu operasi. 64. Rencana Aksi disusun berdasarkan Rencana Operasi, yang berisi rencana aktivitas/kegiatan harian Sekretariat dan Bidang Satuan Tugas COVID-19 yang memuat sekurang-kurangnya nama aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi, waktu, dan pihak yang terlibat dalam aktivitas/kegiatan penanganan COVID-19 oleh masing-masing bidang dalam Satuan Tugas COVID- 19 yang di setujui oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY. 65. Kepala Pelaksana BPBD DIY melakukan verifikasi usulan rencana penggunaan anggaran sesuai dengan Rencana Operasi dan Rencana Aksi. 66. Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Pelaksana BPBD DIY menyampaikan usulan rencana penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk di verifikasi. 67. Kepala Pelaksana BPBD DIY mengajukan pencairan anggaran kepada BUD setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 111 68. Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan SPP TU/LS untuk pencairan SP2D TU/LS Belanja Tidak Terduga. 69. BUD menerbitkan SP2D TU/LS dan memindahbukukan dana ke Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD memindahbukukan ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 70. Bendahara Pengeluaran BPBD melakukan penatausahaan secara terpisah atas semua pengeluaran Belanja Tidak Terduga. 71. Bendahara Pengeluaran BPBD DIY melakukan distribusi anggaran ke Sekretariat dan Bidang Satuan Tugas COVID-19 sesuai yang diajukan. 72. Tugas COVID-19 menjadi tanggung jawab masing-masing Pelaksana Bidang Satuan Tugas dan disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD DIY. 73. Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran diketahui oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY. Adapun rincian SP2D dan realisasi Belanja Tak Terduga per kegiatan dalam rangka penanganan covid- 19 adalah sebagai berikut: Tabel 4.57 Rincian Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Per Kegiatan Belanja Dana Keistimewaan Rp1.259.358.730.517,05 Rp1.279.572.655.079,63 4.1.2.3 Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp6.046.849.748.828,00 dan realisasi sebesar Rp5.530.173.461.667,19, di dalamnya termasuk anggaran dan realisasi belanja yang sumber dananya dari Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Alokasi Dana Keistimewaan Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 113 Tahun 2020 (Lampiran V) ditetapkan sebesar Rp1.320.000.000.000,00. Penyaluran Dana Keistimewaan Tahun 2021 sebesar Rp1.279.572.655.079,00 berasal dari nilai alokasi sebesar Rp1.320.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2020 sebesar Rp40.427.344.921,00. SP2D REALISASI SISA % A PENANGANAN KESEHATAN BELANJA TIDAK TERDUGA 1 Operasional Posko Terpadu Penanganan Covid-19 DIY 975,626,000 954,443,181 21,182,819 97.83% 2 Dukungan Penerapan Protokol Kesehatan Untuk Masyarakat 1,864,500,000 1,852,950,000 11,550,000 99.38% 3 Dukungan Kesehatan untuk Penanganan Covid-19 26,352,813,995 23,213,646,783 3,139,167,212 88.09% 4 Penegakan Hukum untuk Penerapan Protokol Kesehatan 1,657,901,000 1,649,440,546 8,460,454 99.49% 5 Dukungan Penegakan Hukum untuk Penanganan Covid-19 83,500,000 83,500,000 - 100.00% 6 Pemenuhan Alat Kesehatan untuk Penanganan Covid-19 1,146,068,000 985,779,177 160,288,823 86.01% 7 Dukungan Operasional Gedung Isolasi Terpadu untuk Penanganan Covid-19 299,990,000 278,723,636 21,266,364 92.91% 8 Dukungan Keamanan dan Ketertiban untuk Penanganan Covid-19 260,884,500 257,243,637 3,640,863 98.60% 9 Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi 1,441,487,000 1,228,214,773 213,272,227 85.20% 10 Penerapan protokol kesehatan bagi pelaku wisata di DIY 57,600,000 57,600,000 - 100.00% Subtotal 34,140,370,495 30,561,541,733 3,578,828,762 89.52% B PENANGANAN DAMPAK EKONOMI BELANJA TIDAK TERDUGA 1 Dukungan Pemulihan Ekonomi untuk Koperasi terdampak PPKM Darurat/Level 4 akibat Pandemi Covid-19 16,450,000,000 15,975,000,000 475,000,000 97.11% Subtotal 16,450,000,000 15,975,000,000 475,000,000 97.11% C PENYEDIAAN SOCIAL SAFETY NET/ JARING PENGAMAN SOSIAL BELANJA TIDAK TERDUGA 1 Bantuan Sosial kepada Masyarakat terdampak 3,050,400,000 2,788,426,119 261,973,881 91.41% Subtotal 3,050,400,000 2,788,426,119 261,973,881 91.41% TOTAL 53,640,770,495 49,324,967,852 4,315,802,643 91.95% NO URAIAN I 112 Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2021 dilaksanakan oleh OPD dilingkungan Pemda DIY , Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kalurahan. Untuk Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dilakukan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan. Dana Keistimewaan ditransfer dari rekening Kas Daerah Pemda DIY ke rekening Pemda Kabupaten/Kota dan rekening Pemerintah Kalurahan untuk pembiayaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Urusan Keistimewaan. Sisa Dana Keistimewaan pada Pemda Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan pada akhir tahun anggaran disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah Pemda DIY. Anggaran Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp1.320.000.000.000,00 sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 telah terserap sebesar Rp1.259.286.977.483,05 atau 95,40%. Adapun rincian anggaran dan realisasi kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Tabel 4.58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2021 No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Anggaran % Capaian I KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH 1 KOTA YOGYAKARTA 51,613,900.00 48,503,050.00 3,110,850.00 93.97 2 KABUPATEN BANTUL 2,527,056,350.00 2,442,210,150.00 84,846,200.00 96.64 3 KABUPATEN KULON PROGO 2,022,107,300.00 1,956,183,280.00 65,924,020.00 96.74 4 KABUPATEN GUNUNG KIDUL 1,741,551,600.00 1,583,149,931.00 158,401,669.00 90.90 5 KABUPATEN SLEMAN 803,212,293.00 736,398,918.00 66,813,375.00 91.68 6 BIRO ORGANISASI SETDA DIY 3,031,542,400.00 2,614,740,262.00 416,802,138.00 86.25 7 BIRO HUKUM 540,277,000.00 521,709,026.00 18,567,974.00 96.56 8 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 4,692,406,000.00 3,164,023,135.00 1,528,382,865.00 67.43 9 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 330,076,000.00 282,035,050.00 48,040,950.00 85.45 10 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1,596,311,220.00 1,386,599,900.00 209,711,320.00 86.86 11 PANIRADYA KAISTIMEWAN 16,014,803,400.00 14,849,901,825.00 1,164,901,575.00 92.73 II KEBUDAYAAN 1 KOTA YOGYAKARTA 30,128,799,295.00 28,237,021,176.88 1,891,778,118.12 93.72 2 KABUPATEN BANTUL 43,587,131,099.00 41,247,327,474.54 2,339,803,624.46 94.63 3 KABUPATEN KULON PROGO 39,232,907,187.00 37,328,340,034.00 1,904,567,153.00 95.15 4 KABUPATEN GUNUNG KIDUL 40,958,033,000.00 38,436,947,960.20 2,521,085,039.80 93.84 5 KABUPATEN SLEMAN 17,554,994,504.00 17,333,692,853.00 221,301,651.00 98.74 6 DINAS KEBUDAYAAN DIY 273,473,840,304.00 256,600,698,767.00 16,873,141,537.00 93.83 7 BIRO TATA PEMERINTAHAN 364,827,500.00 265,310,000.00 99,517,500.00 72.72 8 TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA 10,118,856,000.00 9,655,568,107.00 463,287,893.00 95.42 9 MUSEUM SONOBUDOYO YOGYAKARTA 26,894,622,365.00 24,454,355,774.00 2,440,266,591.00 90.93 10 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 11,736,159,500.00 10,075,691,608.00 1,660,467,892.00 85.85 11 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 18,334,401,900.00 17,964,384,302.00 370,017,598.00 97.98 12 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 15,148,691,425.00 14,345,234,497.00 803,456,928.00 94.70 13 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 2,246,300,000.00 2,169,880,800.00 76,419,200.00 96.60 14 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1,231,191,000.00 845,760,080.00 385,430,920.00 68.69 15 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 20,587,823,600.00 20,306,572,066.00 281,251,534.00 98.63 16 DINAS PARIWISATA DIY 21,249,950,500.00 18,398,962,851.00 2,850,987,649.00 86.58 17 DINAS KESEHATAN 1,035,261,800.00 716,639,020.00 318,622,780.00 69.22 18 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2,971,521,000.00 2,749,661,234.00 221,859,766.00 92.53 19 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 31,989,994,441.00 30,927,629,324.00 1,062,365,117.00 96.68 20 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3,385,191,063.00 3,365,432,209.00 19,758,854.00 99.42 21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 30,452,873,500.00 30,220,871,467.00 232,002,033.00 99.24 22 DINAS SOSIAL 5,914,647,000.00 5,730,099,665.00 184,547,335.00 96.88 23 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 534,818,250.00 522,700,250.00 12,118,000.00 97.73 24 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN 3,679,767,000.00 3,429,348,728.00 250,418,272.00 93.19 113 No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Anggaran % Capaian HIDUP 25 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2,211,805,000.00 1,641,136,941.00 570,668,059.00 74.20 26 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 225,053,000.00 224,702,900.00 350,100.00 99.84 27 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 5,107,595,800.00 4,898,532,225.00 209,063,575.00 95.91 28 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 14,035,307,600.00 12,371,199,267.00 1,664,108,333.00 88.14 29 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL 109,464,000.00 107,483,324.00 1,980,676.00 98.19 30 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA 53,710,000.00 53,334,000.00 376,000.00 99.30 31 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY 249,867,100.00 211,594,280.00 38,272,820.00 84.68 32 BKK KALURAHAN - BKK KALURAHAN - DESA BALAI BUDAYA 4,635,600,000.00 4,567,362,256.22 68,237,743.78 98.53 - BKK KALURAHAN - DESA MANDIRI BUDAYA 10,000,000,000.00 9,863,235,126.00 136,764,874.00 98.63 - BKK KALURAHAN - ARSITEKTUR 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 - 100.00 - BKK KALURAHAN - DESA BAHARI 3,000,000,000.00 2,551,154,000.00 448,846,000.00 85.04 - BKK KALURAHAN-PADAT KARYA 3,035,000,000.00 2,974,638,375.00 60,361,625.00 98.01 - BKK KALURAHAN - PAPAN PENANDA KEISTIMEWAAN 5,651,145,000.00 5,651,145,000.00 - 100.00 - BKK KALURAHAN-COVID (JAGAWARGA) 22,570,000,000.00 20,961,644,964.00 1,608,355,036.00 92.87 - BTT -COVID 30,400,000,000.00 22,952,367,800.00 7,447,632,200.00 75.50 III PERTANAHAN 1 KOTA YOGYAKARTA 486,038,000.00 421,827,000.00 64,211,000.00 86.79 2 KABUPATEN BANTUL 3,517,317,428.00 3,051,582,195.00 465,735,233.00 86.76 3 KABUPATEN KULON PROGO 2,283,952,800.00 1,941,417,730.00 342,535,070.00 85.00 4 KABUPATEN GUNUNG KIDUL 6,058,749,000.00 5,517,727,440.00 541,021,560.00 91.07 5 KABUPATEN SLEMAN 4,067,515,032.00 2,511,771,388.50 1,555,743,643.50 61.75 6 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY 5,167,742,466.00 4,646,780,711.00 520,961,755.00 89.92 7 BIRO HUKUM SETDA DIY 353,162,000.00 343,540,900.00 9,621,100.00 97.28 IV TATA RUANG 1 KOTA YOGYAKARTA 41,489,743,000.00 41,314,777,777.71 174,965,222.29 99.58 2 KABUPATEN BANTUL 245,431,500.00 245,431,500.00 - 100.00 3 KABUPATEN KULON PROGO 545,590,500.00 514,289,864.00 31,300,636.00 94.26 4 KABUPATEN GUNUNG KIDUL 579,926,000.00 470,184,200.00 109,741,800.00 81.08 5 KABUPATEN SLEMAN 198,137,933,270.00 195,930,949,039.00 2,206,984,231.00 98.89 6 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY 5,401,345,258.00 5,131,006,176.00 270,339,082.00 94.99 7 PANIRADYA KAISTIMEWAN 120,000,000.00 118,730,000.00 1,270,000.00 98.94 8 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY 10,239,743,465.00 10,202,081,946.00 37,661,519.00 99.63 9 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 249,230,662,577.00 248,480,491,854.00 750,170,723.00 99.70 10 DINAS PERHUBUNGAN DIY 2,928,247,008.00 2,897,949,307.00 30,297,701.00 98.97 11 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 198,792,500.00 175,076,256.00 23,716,244.00 88.07 JUMLAH 1,320,000,000,000.00 1,259,286,977,483.05 60,713,022,516.95 95.40 4.1.3 Belanja Transfer Rp1.246.759.114.291,51 Rp1.085.836.698.996,63 Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.264.504.664.225,00 dan realisasi sebesar Rp1.246.903.384.188,51 atau 98,61%, dengan rincian sebagai berikut: Belanja Bagi Hasil Rp713.118.316.167,00 Rp693.891.920.604,00 4.1.3.1 Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp713.118.316.167,00 dan realisasi sebesar Rp713.118.316.167,00 atau 100%. Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp19.226.395.563,00 atau 2,77% dibandingkan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp693.891.920.604,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2021 merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut: 114 Tabel 4.59 Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) 1 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta 123,562,921,230.00 123,562,921,230.00 100 120,965,338,876.00 2 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul 163,305,276,389.00 163,305,276,389.00 100 159,398,655,115.00 3 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 89,292,015,362.00 89,292,015,362.00 100 102,149,130,231.00 4 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 103,103,480,235.00 103,103,480,235.00 100 88,092,018,037.00 5 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Sleman 233,854,622,951.00 233,854,622,951.00 100 223,286,778,345.00 Jumlah 713,118,316,167.00 713,118,316,167.00 100 693,891,920,604.00 Untuk Bagi Hasil Pajak atas kelebihan target penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021, Kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak tersebut akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Adapun kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebesar Rp24.708.473.706,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.60 Rincian Kekurangan Pembayaran Bagi Hasil Pajak Kepada Kabuten/Kota No Uraian Jumlah 1 Pemerintah Kota Yogyakarta 4,574,255,149.00 2 Pemerintah Kabupaten Bantul 5,700,792,270.00 3 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 3,639,630,693.00 4 Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 4,201,693,340.00 5 Pemerintah Kabupaten Sleman 6,592,102,254.00 Jumlah 24,708,473,706.00 Kekurangan bayar Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 telah dicatat sebagai Utang Belanja Bagi Hasil pada Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.708.473.706,00. Belanja Bantuan Keuangan Rp533.640.798.124,51 Rp391.944.778.392,63 4.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp551.386.348.058,00 dan realisasi sebesar Rp533.640.798.124,51 atau 96,78%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp141.696.019.731,88 atau 36,15% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp391.944.778.392,63. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan meliputi Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp487.445.811.457,29 dan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp46.339.256.564,22 dengan rincian sebagai berikut: Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Rp484.644.483.000,29 Rp390.599.778.392,63 5.1.3.2.1 ke Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp499.894.603.058,00 dan realisasi sebesar Rp484.644.483.000,29 atau 96,95%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp94.004.704.607,66 atau 24,07% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp390.599.778.392,63. Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota tersebut merupakan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dengan peruntukkan masing-masing adalah sebagai berikut: 115 Tabel 4.61 Rincian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) 1 Bantuan Keuangan Ke Kota Yogyakarta 72,754,194,195.00 70,217,129,004.59 96.51 53,579,338,517.42 2 Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Bantul 100,803,936,377.00 97,862,551,320.00 97.08 27,049,701,557.00 3 Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Kulon Progo 47,366,557,787.00 45,022,230,908.00 95.05 170,547,095,225.00 4 Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Gunung Kidul 54,548,259,600.00 51,170,009,531.20 93.81 91,005,025,848.21 5 Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Sleman 224,421,655,099.00 220,372,562,236.50 98.20 48,418,617,245.00 Jumlah 499,894,603,058.00 484,644,483,000.29 96.95 390,599,778,392.63 Transfer Bantuan Keuangan khusus daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dengan peruntukkan masing-masing adalah sebagai berikut: Tabel 4.62 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta No Uraian Tahun 2021 % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Lebih/Kurang 1 Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan 2021, 100 kel/1000 KK: 20 Paket 400,000,000.00 - 400,000,000.00 - 2 Bantuan Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (16 Orang) 48,000,000.00 45,000,000.00 3,000,000.00 93.75 3 Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (50 Orang) 150,000,000.00 150,000,000.00 - 100.00 4 Urusan Keistimewaan 72,156,194,195.00 70,022,129,004.59 2,134,065,190.41 97.04 Jumlah 72,754,194,195.00 70,217,129,004.59 2,537,065,190.41 96.51 Tabel 4.63 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul No Uraian Tahun 2021 % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Lebih/Kurang 1 Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan 2021, 100 kel/1000 KK: 20 Paket 400,000,000.00 400,000,000.00 - 100.00 2 Bantuan Penguata Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (19 Orang) 57,000,000.00 57,000,000.00 - 100.00 3 Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (215 Orang) 645,000,000.00 645,000,000.00 - 100.00 4 Jambanisasi (75 Orang) 225,000,000.00 174,000,000.00 - 77.33 5 Padat Karya Infrastruktur 9,600,000,000.00 9,600,000,000.00 - 100.00 6 Pembangunan Jembatan Kawasan Industri Piyungan 40,000,000,000.00 40,000,000,000.00 - 100.00 7 Urusan Keistimewaan 49,876,936,377.00 46,986,551,320.00 2,890,385,057.00 94.20 Jumlah 100,803,936,377.00 97,862,551,320.00 2,890,385,057.00 97.08 116 Tabel 4.64 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo No Uraian Tahun 2021 % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Lebih/Kurang 1 Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan 2021, 100 kel/1000 KK: 20 Paket 400,000,000.00 400,000,000.00 - 100.00 2 Bantuan Penguata Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (24 Orang) 72,000,000.00 72,000,000.00 - 100.00 3 Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (180 Orang) 540,000,000.00 540,000,000.00 - 100.00 4 Jambanisasi (175 Orang) 350,000,000.00 350,000,000.00 - 100.00 5 Padat Karya Infrastruktur 1,920,000,000.00 1,920,000,000.00 - 100.00 6 Urusan Keistimewaan 44,084,557,787.00 41,740,230,908.00 2,344,326,879.00 94.68 Jumlah 47,366,557,787.00 45,022,230,908.00 2,344,326,879.00 95.05 Tabel 4.65 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul No Uraian Tahun 2021 % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Lebih/Kurang 1 Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan 2021, 100 kel/1000 KK: 20 Paket 400,000,000.00 400,000,000.00 - 100.00 2 Bantuan Penguata Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (25 Orang) 75,000,000.00 72,000,000.00 3,000,000.00 96.00 3 Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (230 Orang) 690,000,000.00 690,000,000.00 - 100.00 4 Jambanisasi (175 Orang) 525,000,000.00 480,000,000.00 45,000,000.00 91.43 5 Padat Karya Infrastruktur 3,520,000,000.00 3,520,000,000.00 - 100.00 6 Urusan Keistimewaan 49,338,259,600.00 46,008,009,531.20 3,330,250,068.80 93.25 Jumlah 54,548,259,600.00 51,170,009,531.20 3,378,250,068.80 93.81 Tabel 4.66 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman No Uraian Tahun 2021 % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Lebih/Kurang 1 Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan 2021, 100 kel/1000 KK: 20 Paket 400,000,000.00 400,000,000.00 - 100.00 2 Bantuan Penguata Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (16 Orang) 48,000,000.00 48,000,000.00 - 100.00 3 Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (150 Orang) 450,000,000.00 450,000,000.00 - 100.00 4 Jambanisasi (100 Orang) 400,000,000.00 400,000,000.00 - 100.00 5 Padat Karya Infrastruktur 2,560,000,000.00 2,560,000,000.00 - 100.00 6 Urusan Keistimewaan 220,563,655,099.00 216,514,562,236.50 4,049,092,862.50 98.16 Jumlah 224,421,655,099.00 220,372,562,236.50 4,049,092,862.50 98.20 Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Rp48.996.315.124,22 Rp1.345.000.000,00 5.1.3.2.2 kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa Tahun 2021 merupakan belanja bantuan keuangan khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan, dianggarkan sebesar Rp51.491.745.000,00 dan realisasi sebesar Rp48.996.315.124,22 atau 95,15%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp47.651.315.124,22 atau sebesar 3542,84% 117 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.345.000.000,00. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa adalah sebagai berikut: Tabel 4.67 Rincian Bantuan Keuangan ke Desa No Uraian Tahun 2021 % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih Lebih/Kurang 1 Arsitektur Gaya Yogya 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 - 100.00 2 Balai Budaya 4,635,600,000.00 4,567,362,256.22 68,237,743.78 98.53 3 Kunjungan Gub /Sleman 750,000,000.00 750,000,000.00 - 100.00 4 BKK Desa /kal/Bantul 150,000,000.00 150,000,000.00 - 100.00 5 BKK Desa /kal/Bantul 200,000,000.00 200,000,000.00 - 100.00 6 Desa Mandiri Budaya 10,000,000,000.00 9,718,965,229.00 281,034,771.00 97.19 7 Desa Maritim 2,500,000,000.00 2,051,154,000.00 448,846,000.00 82.05 8 Garam 500,000,000.00 500,000,000.00 - 100.00 5 Jagawarga 22,570,000,000.00 20,961,644,964.00 1,608,355,036.00 92.87 10 PadatKarya Istimewa 3,035,000,000.00 2,946,043,675.00 88,956,325.00 97.07 11 Papan nama Keistimewaan 5,651,145,000.00 5,651,145,000.00 - 100.00 Jumlah 51,491,745,000.00 48,996,315,124.22 2,495,429,875.78 95.15 4.1.4 Surplus (Defisit) Rp172.926.847.675,04 Rp178.330.224.994,04 Surplus sebesar Rp172.926.847.675,04 merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2021. Surplus Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.403.377.268,99 atau 3,02% dibandingkan dengan Surplus Tahun 2020 yaitu sebesar Rp178.330.224.944,04. Surplus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 4.68 Surplus/Defisit No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisai (Rp) I Pendapatan 5,674,896,535,689.00 5,703,100,309,342.23 100.50 5,611,510,924,299.71 2 Belanja dan Transfer 6,046,849,748,828.00 5,530,173,461,667.19 91.46 5,433,180,699,355.67 Surplus/Defisit (371,953,213,139.00) 172,926,847,675.04 (46.49) 178,330,224,944.04 4.1.5 Pembiayaan Netto Rp381.560.546.739,46 Rp306.122.988.195,42 Realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp381.560.546.739,46, yang terdiri atas: Penerimaan Pembiayaan Rp494.060.546.739,46 Rp423.712.988.195,42 4.1.5.1 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp494.060.546.739,46. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp70.347.558.544,04 atau 16,60% dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp423.712.988.195,42. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp494.060.546.739,46 berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dengan rincian sebagai berikut: 118 Tabel 4.69 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 484,453,213,139.00 484,453,213,139.46 100.00 420,567,958,995.42 2 Penerimaan Pinjaman Daerah 5,000,000,000.00 9,607,333,600.00 192.15 3,145,029,200.00 Jumlah 489,453,213,139.00 494,060,546,739.46 100.94 423,712,988,195.42 a. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp484.453.213.139,46 merupakan SiLPA Tahun 2020 yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penerimaan Tahun Anggaran 2021. b. Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.607.336.000,00 terdiri dari penerimaan Kembali dana bergulir kepada koperasi terealisasi sebesar Rp38.336.000,00, dan penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00, dan realisasi sebesar Rp9.569.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.70 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan No Uraian Tahun 2021 Anggaran Realisasi Selisih (Rp) % 1 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi - 38,336,000.00 (38,336,000.00) - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - 38,336,000.00 (38,336,000.00) - Pasca Gempa 2008 - 3,000,000.00 (3,000,000.00) - Fasilitasi pengembangan koperasi - 35,336,000.00 (35,336,000.00) - 2 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat 5,000,000,000.00 9,569,000,000.00 (4,569,000,000.00) 191.38 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat (BUKP) 5,000,000,000.00 9,560,000,000.00 (4,560,000,000.00) 191.20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - 9,000,000.00 (9,000,000.00) - Program DPM LDPM - 8,000,000.00 (8,000,000.00) - Program DPM LUEP - 1,000,000.00 (1,000,000.00) - Jumlah 5,000,000,000.00 9,607,336,000.00 (4,607,336,000.00) 192.15 Pengeluaran Pembiayaan Rp112.500.000.000,00 Rp117.590.000.000,00 4.1.5.2 Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp112.500.000.000,00 atau 95,74% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.090.000.000,00 atau 4,33% dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp117.590.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp112.500.000.000,00 terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemda DIY dianggarkan sebesar Rp112.500.000.000,00 dan realisasi 100% diberikan kepada: 1) PT. Bank BPD DIY dianggarkan sebesar Rp112.060.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp112.060.000.000,00 atau 100%; 2) PT. ASKRIDA dianggarkan sebesar Rp440.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp440.000.000,00 atau 100%; dan 119 4.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp554.487.394.414,50 Rp484.453.213.139,46 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp554.487.394.414,50, mengalami kenaikan sebesar Rp69.456.386.133,89 atau 14,33% dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 yaitu sebesar Rp484.453.213.139,46. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja dan transfer ditambah dengan pembiayaan netto Tahun Anggaran 2021, dengan perhitungan sebagai berikut: Tabel 4.71 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Realisasi (Rp) I Pendapatan 5,674,896,535,689.00 5,703,100,309,342.23 100.50 5,611,510,924,299.71 2 Belanja dan Transfer 6,046,849,748,828.00 5,530,173,461,667.19 91.46 5,433,180,699,355.67 3 Surplus/Defisit (371,953,213,139.00) 172,926,847,675.04 (46.49) 178,330,224,944.04 4 Pembiayaan Netto 371,953,213,139.00 381,560,546,739.46 102.58 306,122,988,195.42 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran( SILPA) - 554,487,394,414.50 - 484,453,213,139.46 SILPA sebesar Rp554.487.394.414,50 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.72 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) No Uraian Jumlah 1 Kas di Kas Daerah 513,471,984,112.22 Giro BPD 510,830,743,563.29 Jasa Giro 1,266,017,418.00 Pelimpahan Jasa Giro 2021 5,809,492.00 Setoran Pengembalian belanja (Dinas Kebudayaan) 16,922,471.00 Setoran Pengembalian belanja (Dinas Kesehatan) 115,978,418.00 Setoran Pengembalian BKK 423,428,950.78 Setoran Pengembalian dana bergulir BUKP 600,000,000.00 Setoran Pengembalian BTT 28,047,000.00 Setoran Pengembalian belanja (DPU) 140,191,009.15 Setoran Pengembalian belanja (Dikpora) 37,892,715.00 Setoran Pengembalian belanja (DPKP) 5,297,075.00 Setoran Pengembalian belanja (Kesbangpol) 1,656,000.00 2 Kas di Bendahara Penerimaan 38,000,970.00 Bendahara Penerimaan Pariwisata 35,000,000.00 Bendahara Penerimaan Balai Pengelolaan Perparkiran (Dinas Perhubungan) 2,081,000.00 Bendahara Penerimaan DLHK 919,970.00 3 Kas di Bendahara Pengeluaran 293,199,948.00 Bendahara Pengeluaran Balai PIALAM -DPU 98,381,288.00 Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata 136,245,125.00 Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian 1,450,000.00 Bendahara Pengeluaran Dikpora 53,950,000.00 Bendahara Pengeluaran Dishub 3,173,535.00 4 Kas di Bendahara BOS 4,488,067,667.00 5 Kas di BLUD: 36,196,141,717.28 RS Ghrasia 10,867,158,782.37 BLPT 2,764,377,694.00 Jamkesos 1,329,828,773.29 Bapelkes 3,302,668,063.00 Respira 12,198,930,201.00 Balabkes 5,426,496,096.62 SMKN 6 Yogyakarta 189,879,291.00 SMKN 1 Sewon 115,297,264.00 SMKN 3 Wonosari 1,505,552.00 JUMLAH 554,487,394,414.50 Penjelasan: 120 1. SILPA di BUD sebesar Rp513.471.984.112,22 terdiri dari Saldo Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY Nomor 001.111.000059 sebesar Rp510.830.743.563,29, jasa giro kas daerah sebesar Rp1.266.017.418,00, jasa giro bendahara pengeluaran yang dilimpahkan ke kas daerah tahun 2022 sebesar Rp5.809.492,00 dan Setoran Pengembalian yang disetor tahun 2022 sebesar Rp1.369.413.638,93 yang terdiri dari setoran pengembalian belanja pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp16.922.471,00, setoran pengembalian belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp115.978.418,00, setoran pengembalian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp423.428.950,78, setoran dana bergulir dari BUKP sebesar Rp600.000.000,00 karena terjadi salah setor, semula masuk ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta, setoran pengembalian BTT sebesar Rp28.047.000,00, setoran pengembalian belanja DPU-ESDM sebesar Rp140.191.009,15, setoran pengembalian belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp37.892.715,00, setoran pengembalian belanja DPKP sebesar Rp.5.297.075,00, dan setoran pengembalian belanja Badan Kesbangpol sebesar Rp1.656.000,00. 2. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan belum disetor oleh Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp38.000.970,00 meliputi kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata sebesar Rp35.000.000,00, Kas di Bendahara Penerimaan Balai Pengelolaan Perparkiran (Dinas Perhubungan) sebesar Rp2.081.000,00, dan kas di Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp919.970,00. 3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp293.199.984,00 merupakan setoran pengembalian belanja yang sumber dananya dari SP2D UP/GU pada Balai Pialam (DPU-ESDM) sebesar Rp98.381.288,00 dan Dinas Pariwisata sebesar Rp136.245.125,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2021 belum disetorkan ke Kas Daerah, dan pengembalian belanja di tahun 2022 yang terdiri dari Dinas Pertanian sebesar Rp1.450.000,00, Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga sebesar Rp 53.950.000,00, dan Dinas Perhubungan sebesar Rp3.173.535,00. 4. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp4.488.067.667,00 merupakan sisa penyaluran BOS yang diterima langsung oleh Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri. 5. Kas di BLUD sebesar Rp36.196.141.717,28 merupakan kas yang ada di rekening BLUD dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.73 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) BLUD No Uraian Jumlah 1 RS Jiwa Grhrasia Silpa 31 Desember 2020 9,362,753,244.15 Pendapatan BLUD Tahun 2021 21,097,212,549.22 Belanja BLUD Tahun 2021 19,592,807,011.00 Silpa 31 Desember 2021 1,504,405,538.22 2 Balai Latihan Pendidikan Teknik Silpa 31 Desember 2020 2,657,212,910.00 Pendapatan BLUD Tahun 2021 1,520,463,776.00 Belanja BLUD Tahun 2021 1,413,298,992.00 Silpa 31 Desember 2021 107,164,784.00 3 Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial Silpa 31 Desember 2020 2,108,285,943.29 Pendapatan BLUD Tahun 2021 73,627,830.00 Belanja BLUD Tahun 2021 852,085,000.00 Silpa 31 Desember 2021 -778,457,170.00 4 Balai Pelatihan Kesehatan Silpa 31 Desember 2020 3,246,671,492.00 Pendapatan BLUD Tahun 2021 1,984,688,386.00 Belanja BLUD Tahun 2021 1,928,691,815.00 Silpa 31 Desember 2021 55,996,571.00 5 RS Paru Respira 121 No Uraian Jumlah Silpa 31 Desember 2020 10,677,399,119.00 Pendapatan BLUD Tahun 2021 10,079,115,317.00 Belanja BLUD Tahun 2021 8,557,584,235.00 Silpa 31 Desember 2021 1,521,531,082.00 6 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Silpa 31 Desember 2020 4,625,640,297.62 Pendapatan BLUD Tahun 2021 5,502,952,660.00 Belanja BLUD Tahun 2021 4,702,096,861.00 Silpa 31 Desember 2021 800,855,799.00 7 SMK 6 Yogyakarta Pendapatan BLUD Tahun 2021 771,523,291.00 Belanja BLUD Tahun 2021 581,644,000.00 Silpa 31 Desember 2021 189,879,291.00 8 SMK 1 Sewon Pendapatan BLUD Tahun 2021 328,254,612.00 Belanja BLUD Tahun 2021 212,957,384.00 Silpa 31 Desember 2021 115,297,264.00 9 SMK 3 Wonosari Pendapatan BLUD Tahun 2021 26,505,552.00 Belanja BLUD Tahun 2021 25,000,000.00 Silpa 31 Desember 2021 1,505,552.00 Jumlah SILPA BLUD 36,196,141,717.28 5.2 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Penjelasan rincian Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut: 4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal Rp484.453.213.139,46 Rp420.567.958.995,42 Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2021 sebesar Rp484.453.212.139,46 mengalami kenaikan sebesar Rp63.885.254.144,04 atau 15,19% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2020 yaitu sebesar Rp420.567.958.995,42. Saldo Anggaran Lebih awal merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan APBD Tahun 2021. 4.2.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp554.487.394.414,50 Rp484.453.213.139,46 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp554.487.394.414,50 berasal dari: Tabel 4.74 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 No Uraian Jumlah 1 Pendapatan 5,703,100,309,342.23 2 Belanja dan Transfer 5,530,173,461,667.19 Surplus (Defisit) 172,926,847,675.04 3 Penerimaan Pembiayaan 494,060,546,739.46 4 Pengeluaran Pembiayaan 112,500,000,000.00 Pembiayaan Netto 381,560,546,739.46 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 554,487,394,414.50 122 Sisa Anggaran Lebih Akhir Rp554.487.394.414,50 Rp484.453.213.139,46 4.2.2.1 Sisa Anggaran Lebih akhir Tahun 2021 sebesar Rp554.487.394.414,50 mengalami kenaikan sebesar Rp70.034.181.275,04 atau 14,46% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2020 yaitu sebesar Rp484.453.213.139,46. Kenaikan Sisa Anggaran Lebih Akhir disebabkan realisasi penerimaan pendapatan Tahun 2021 melebihi dari target yang ditetapkan. 5.3 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca 4.3.1 Aset Rp11.999.264.977.104,20 Rp11.335.536.076.401,00 Aset Lancar Rp705.810.418.358,19 Rp691.092.541.612,02 4.3.1.1 Kas dan Setara Kas Rp574.168.719.904,44 Rp503.545.195.680,40 5.3.1.1.1 A. Kas di Kas Daerah Rp513.471.984.112,22 Rp441.671.236.637,40 Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp513.471.984.112,22 terdiri dari saldo kas dalam penguasaan BUD di Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059 Giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp512.096.760.981,29, dan setoran pengembalian belanja dan pengembalian dana begulir di bulan Januari 2022 sebesar Rp1.375.223.130,93. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp513.471.984.112,22 dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp441.671.236.637,40 mengalami kenaikan sebesar Rp71.800.747.474,82 atau 16,26%. Rincian Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut: Tabel 4.75 Rincian Kas Di Kas Daerah No Uraian 2021 (Rp) 2020 (Rp) 1 Rekening Giro BPD DIY 512.096.760.981,29 441.542.977.462,04 Saldo Giro 510.830.743.563,29 - Jasa Giro bulan Desember 2021 1.266.017.418,00 - 2. Setoran kas di bulan Januari 2022 1.375.223.130,93 128.259.175,36 Setoran kelebihan belanja LS pada Dinas Kebudayaan 16.922.471,00 - Setoran kelebihan belanja LS pada Dinas Kesehatan 115.978.418,00 - Setoran pengembalian belanja Bantuan Khusus Keuangan pada BPKA 423.428.950,78 - Setoran dana bergulir BUKP pada BPKA 600.000.000,00 - Setoran pengembalian Belanja Tak Terduga pada BPKA 28.047.000,00 - Setoran Jasa Giro 5.809.492,00 - Setoran kelebihan belanja LS pada DPU 140.191.009,15 - Setoran kelebihan belanja LS pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 37.892.715,00 - Setoran kelebihan belanja LS pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 5.297.075,00 - Setoran kelebihan belanja LS pada Badan Kesbangpol 1.656.000,00 - Jumlah 513.471.984.112,22 441.671.236.637,40 B. Kas di Bendahara Penerimaan Rp38.000.970,00 Rp52.675.210,00 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.000.970,00 merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.000.970,00 123 dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp52.675.210,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.674.240,00 atau 27,86%. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Tabel 4.76 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan No Nama SKPD 2021 (Rp) 2020 (Rp) 1 Dinas Perhubungan 2.081.000,00 4.127.000,00 2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 919.970,00 3.682.919,00 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM - 1.334.000,00 4 Dinas Koperasi - 43.531.291,00 5 Dinas Pariwisata 35.000.000,00 - Jumlah 38.000.970,00 52.675.210,00 Rincian nomor STS dan tanggal penyetoran ke Kasda sebagai berikut : Tabel 4.77 Rincian Nomor STS OPD No. STS Tanggal Jumlah Dinas Perhubungan 01813/STS/2.15.01/AF1/01/2022 03 Januari 2022 654.000,00 01812/STS/2.15.01/AF1/01/2022 03 Januari 2022 853.000,00 01814/STS/2.15.01/AF1/01/2022 03 Januari 2022 438.000,00 01811/STS/2.15.01/AF1/01/2022 03 Januari 2022 136.000,00 2.081.000,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 00565/STS/2.11.02/A01/01/2022 03 Januari 2022 919.970,00 Dinas Pariwisata 00012/STS/3.26.01/A01/2/2021 31 Desember 2021 35.000.000,00 Jumlah 38.000.970,00 C. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp293.567.198,00 Rp6.518.460,00 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp293.567.198,00 merupakan kelebihan belanja barang jasa yang disetor ke Rekening Kas Daerah setelah tanggal 31 Desember 2021. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp293.567.198,00 dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.518.460,00 mengalami kenaikan sebesar Rp287.048.738,00 atau 4.503,63%. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Tabel 4.78 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran No Nama OPD 2021 (Rp) 2020 (Rp) Keterangan 1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah - 2.113.000,00 Sisa UP 2. Badan Kepegawaian Daerah - 4.405.460,00 Sisa UP 3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 98.381.288,00 - Sisa UP 4. Dinas Pariwisata 136.245.125,00 - Sisa UP 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 367.250,00 - Pajak belum disetor 6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1.450.000,00 - Sisa UP 7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 53.950.000,00 - Sisa UP 8. Dinas Perhubungan 3.173.535,00 - Sisa UP Jumlah 293.567.198,00 6.518.460,00 D. Kas di BLUD Rp36.196.141.717,28 Rp32.677.963.006,06 Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.196.141.717,28 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, RS Paru Respira, Bapel Jamkessos, Balai 124 Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan, Balai Latihan Pendidikan dan Teknik, SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 1 Sewon Bantul, dan SMKN 3 Wonosari. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.196.141.717,28 dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.677.963.006,06 mengalami peningkatan sebesar Rp3.518.178.711,22 atau 10,77%. Rincian Kas di BLUD adalah sebagai berikut: Tabel 4.79 Rincian Kas di BLUD No Uraian 2021 (Rp) 2020 (Rp) 1 RS Grhasia 10.867.158.782,37 9.362.753.244,15 2 RS Paru Respira 12.198.930.201,00 10.677.399.119,00 3 Balai Pelayanan Jamkesos 1.329.828.773,29 2.108.285.943,29 4. Balai Pelatihan Kesehatan 3.302.668.063,00 3.246.671.492,00 5. Balai Laboratorium Kesehatan 5.426.496.096,62 4.625.640.297,62 6. Balai Latihan Pendidkan Teknik (BLPT) 2.764.377.694,00 2.657.212.910,00 7. SMKN 6 Yogyakarta 189.879.291,00 - 8. SMKN 1 Sewon Bantul 115.297.264,00 - 9. SMKN 3 Wonosari 1.505.552,00 - Jumlah 36.196.141.717,28 32.677.963.006,06 Penjelasan: a. Kas BLUD pada RS Grhasia sebesar Rp10.867.158.782,37 ditempatkan pada : 1. Rekening giro BPD DIY Nomor 041.111.000043 sebesar Rp5.860.893.882,55 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.860.387.288,55 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp506.594,00. 2. Rekening giro BTN Nomor 00341-01-30-000027-7 sebesar Rp5.005.600.505,82 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.000.497.100,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp5.103.405,82. 3. Rekening giro BPD Nomor 41211010081 sebesar Rp664.394,00 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp50.000,00 dan bulan Desember 2021 sebesar Rp614.394,00. b. Kas di BLUD pada RS Paru Respira sebesar Rp12.198.930.201,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001427 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.184.386.035,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp14.544.166,00. c. Kas di BLUD pada Balai Pelayanan Jamkesos sebesar Rp1.329.828.773,29 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.000055 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.328.168.750,29 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp1.660.023,00. d. Kas di BLUD pada Balai Pelatihan Kesehatan sebesar Rp3.302.668.063,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 040.111.000050 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.301.863.345,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp804.718,00 dan Deposito Nomor 040.311.002186 sebesar Rp2.000.000.000,00 e. Kas di BLUD pada Balai Laboratorium Kesehatan sebesar Rp5.426.496.096,62 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 060.111.000004 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.420.691.647,62 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp5.804.449,00. f. Kas di BLUD pada BLPT sebesar Rp2.764.377.694,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001065 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.761.051.060,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp3.326.634,00. g. Kas di BLUD pada SMKN 6 Yogyakarta sebesar Rp189.879.291,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001803 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp189.798.969,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp80.322,00 h. Kas di BLUD pada SMKN 1 Sewon Bantul sebesar Rp115.297.264,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 004.111.001764 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp115.230.108,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp67.156,00. 125 i. Kas di BLUD pada SMKN 3 Wonosari sebesar Rp1.505.552,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 002.111.001064. E. Kas Dana BOS Rp4.488.067.667,00 Rp10.044.731.811,00 Kas Dana BOS merupakan Sisa Dana BOS yang berada di rekening SMA/SMK/SLB Negeri sebesar Rp4.488.067.667,00 terdiri dari Sisa Dana BOS Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp0,00, Sisa Dana BOS Tahun 2020 sebesar Rp189.727.763,00 dan Sisa Dana BOS Tahun 2021 sebesar Rp4.298.339.904,00. Dalam Neraca per 31 Desember 2021, sisa Kas BOS disajikan dalam akun Kas Dana BOS. Penyajian didasarkan pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tabel 4.80 Rincian Sisa Dana BOS Tahun 2020 di SMA/SMK/SLB Negeri NO NAMA SEKOLAH KAS BOS 2020 REALISASI SISA KAS BOS 2020 1 SMA Negeri 1 Yogyakarta 208.749.605,00 208.749.605,00 - 2 SMA Negeri 2 Yogyakarta 94.789.357,00 94.789.357,00 - 3 SMA Negeri 3 Yogyakarta 28.581.659,00 28.381.659,00 200.000,00 4 SMA Negeri 4 Yogyakarta 295.347.789,00 295.347.789,00 - 5 SMA Negeri 5 Yogyakarta 27.103.553,00 27.103.553,00 - 6 SMA Negeri 6 Yogyakarta 28.722.981,00 28.722.981,00 - 7 SMA Negeri 7 Yogyakarta 75.544.746,00 75.514.134,00 30.612,00 8 SMA Negeri 8 Yogyakarta 35.299.060,00 35.299.060,00 - 9 SMA Negeri 9 Yogyakarta 177.221.301,00 177.221.301,00 - 10 SMA Negeri 10 Yogyakarta 13.950.000,00 13.950.000,00 - 11 SMA Negeri 11 Yogyakarta 21.150.000,00 21.150.000,00 - 12 SMA Negeri 1 Bambanglipuro 27.183.266,00 27.183.266,00 - 13 SMA Negeri 1 Banguntapan 9.900.000,00 9.900.000,00 - 14 SMA Negeri 2 Banguntapan 5.481.384,00 5.481.384,00 - 15 SMA Negeri 1 Bantul 18.005.159,00 18.005.159,00 - 16 SMA Negeri 2 Bantul 25.099.960,00 25.099.960,00 - 17 SMA Negeri 3 Bantul 7.687.600,00 7.687.600,00 - 18 SMA Negeri 1 Dlingo 1.200,00 1.200,00 - 19 SMA Negeri 1 Imogiri 15.027.050,00 15.027.050,00 - 20 SMA Negeri 1 Jetis 22.096.033,00 22.096.033,00 - 21 SMA Negeri 1 Kasihan 65.776.044,00 65.776.044,00 - 22 SMA Negeri 1 Kretek 22.050.000,00 22.050.000,00 - 23 SMA Negeri 1 Pajangan 14.850.000,00 14.850.000,00 - 24 SMA Negeri 1 Piyungan 5.850.000,00 5.850.000,00 - 25 SMA Negeri 1 Pleret 8.535.500,00 8.535.500,00 - 26 SMA Negeri 1 Pundong 2.270.000,00 2.270.000,00 - 27 SMA Negeri 1 Sanden 10.350.000,00 10.350.000,00 - 28 SMA Negeri 1 Sedayu - - - 29 SMA Negeri 1 Sewon 25.453.400,00 25.453.400,00 - 30 SMA Negeri 1 Srandakan 19.223.587,00 19.223.587,00 - 31 SMA Negeri 1 Galur 11.023.202,00 11.023.202,00 - 32 SMA Negeri 1 Girimulyo 331.400,00 331.400,00 - 33 SMA Negeri 1 Kalibawang 34.046.577,00 34.046.577,00 - 34 SMA Negeri 1 Kokap 309.000,00 309.000,00 - 35 SMA Negeri 1 Lendah 3.010.990,00 3.010.990,00 - 36 SMA Negeri 1 Pengasih 9.425.710,00 9.425.710,00 - 37 SMA Negeri 1 Samigaluh 4.950.000,00 4.950.000,00 - 38 SMA Negeri 1 Sentolo 11.689.775,00 11.689.775,00 - 126 NO NAMA SEKOLAH KAS BOS 2020 REALISASI SISA KAS BOS 2020 39 SMA Negeri 1 Temon 12.099.812,00 12.099.812,00 - 40 SMA Negeri 1 Wates 21.207.787,00 21.207.787,00 - 41 SMA Negeri 2 Wates 13.683.000,00 13.683.000,00 - 42 SMA Negeri 1 Karangmojo 65.877.899,00 65.877.899,00 - 43 SMA Negeri 1 Panggang 39.060.919,00 39.060.919,00 - 44 SMA Negeri 1 Patuk 17.689.972,00 17.689.972,00 - 45 SMA Negeri 1 Playen 28.596.478,00 28.596.478,00 - 46 SMA Negeri 2 Playen 45.485.769,00 45.111.400,00 374.369,00 47 SMA Negeri 1 Rongkop 32.494.971,00 32.494.971,00 - 48 SMA Negeri 1 Semanu 34.351.459,00 33.230.920,00 1.120.539,00 49 SMA Negeri 1 Semin 11.702.301,00 11.702.301,00 - 50 SMA Negeri 1 Tanjungsari 80.080.700,00 80.080.699,00 1,00 51 SMA Negeri 1 Wonosari 68.223.330,00 68.223.330,00 - 52 SMA Negeri 2 Wonosari 64.502.547,00 64.502.547,00 - 53 SMA Negeri 1 Cangkringan 8.204.050,00 8.204.050,00 - 54 SMA Negeri 1 Depok 8.650.644,00 8.650.644,00 - 55 SMA Negeri 1 Gamping 21.600.000,00 21.600.000,00 - 56 SMA Negeri 1 Godean 10.353.441,00 10.353.441,00 - 57 SMA Negeri 1 Kalasan 18.026.718,00 18.026.718,00 - 58 SMA Negeri 1 Minggir 13.590.158,00 13.590.158,00 - 59 SMA Negeri 1 Mlati 9.900.000,00 9.900.000,00 - 60 SMA Negeri 1 Ngaglik 75.501.296,00 75.501.296,00 - 61 SMA Negeri 2 Ngaglik 9.000.000,00 9.000.000,00 - 62 SMA Negeri 1 Ngemplak 7.984.398,00 7.984.398,00 - 63 SMA Negeri 1 Pakem 9.567.556,00 9.567.508,00 48,00 64 SMA Negeri 1 Prambanan 25.260.030,00 25.260.030,00 - 65 SMA Negeri 1 Seyegan 41.400.000,00 41.400.000,00 - 66 SMA Negeri 1 Sleman 22.500.000,00 22.500.000,00 - 67 SMA Negeri 2 Sleman 15.734.875,00 15.684.500,00 50.375,00 68 SMA Negeri 1 Tempel 3.150.000,00 3.150.000,00 - 69 SMA Negeri 1 Turi 78.673.645,00 78.673.645,00 - 70 SMK Negeri 1 Yogyakarta 56.808.267,00 56.808.267,00 - 71 SMK Negeri 2 Yogyakarta 204.627.259,00 204.602.259,00 25.000,00 72 SMK Negeri 3 Yogyakarta 1.063.348.062,00 1.035.218.818,00 28.129.244,00 73 SMK Negeri 4 Yogyakarta 231.573.205,00 231.573.205,00 - 74 SMK Negeri 5 Yogyakarta 155.371.181,00 155.176.000,00 195.181,00 75 SMK Negeri 6 Yogyakarta 407.390.926,00 407.390.926,00 - 76 SMK Negeri 7 Yogyakarta 74.381.662,00 74.381.662,00 - 77 SMK Negeri 1 Bantul 479.604.757,00 474.253.000,00 5.351.757,00 78 SMK Negeri 1 Dlingo 3.307.000,00 3.307.000,00 - 79 SMK Negeri 1 Kasihan 50.476.698,00 48.014.700,00 2.461.998,00 80 SMK Negeri 2 Kasihan 136.496.780,00 136.496.780,00 - 81 SMK Negeri 3 Kasihan 60.614.780,00 60.614.780,00 - 82 SMK Negeri 1 Pajangan 24.453.982,00 24.453.982,00 - 83 SMK Negeri 1 Pandak 169.966.600,00 169.966.600,00 - 84 SMK Negeri 1 Pleret 48.770.804,00 48.770.804,00 - 85 SMK Negeri 1 Pundong 11.409.980,00 11.409.980,00 - 86 SMK Negeri 1 Sanden 45.564.031,00 45.564.031,00 - 87 SMK Negeri 1 Sedayu 423.168.828,00 423.168.828,00 - 88 SMK Negeri 1 Sewon 124.215.096,00 124.215.096,00 - 89 SMK Negeri 2 Sewon 177.311.415,00 177.311.415,00 - 127 NO NAMA SEKOLAH KAS BOS 2020 REALISASI SISA KAS BOS 2020 90 SMK Negeri 1 Girimulyo - - - 91 SMK Negeri 1 Kokap 15.468.500,00 15.468.500,00 - 92 SMK Negeri 1 Nanggulan 54.363.063,00 54.229.063,00 134.000,00 93 SMK Negeri 1 Panjatan 12.267.314,00 12.267.314,00 - 94 SMK Negeri 1 Pengasih 21.224.750,00 21.224.750,00 - 95 SMK Negeri 2 Pengasih 100.413.522,00 100.413.522,00 - 96 SMK Negeri 1 Samigaluh 43.940.550,00 43.940.550,00 - 97 SMK Negeri 1 Temon 121.820.733,00 121.820.733,00 - 98 SMK Negeri 1 Gedangsari 60.451.430,00 60.451.430,00 - 99 SMK Negeri 2 Gedangsari 81.817.278,00 81.817.278,00 - 100 SMK Negeri 1 Girisubo 47.991.579,00 47.991.579,00 - 101 SMK Negeri 1 Ngawen 193.757.606,00 193.757.606,00 - 102 SMK Negeri 1 Nglipar 3.282.455,00 3.282.455,00 - 103 SMK Negeri 1 Ponjong 18.085.495,00 18.085.495,00 - 104 SMK Negeri 1 Purwosari 39.181.927,00 37.181.645,00 2.000.282,00 105 SMK Negeri 1 Saptosari 24.000.000,00 24.000.000,00 - 106 SMK Negeri 1 Tanjungsari 14.514.861,00 14.514.861,00 - 107 SMK Negeri 1 Tepus 144.263.373,00 144.263.373,00 - 108 SMK Negeri 1 Wonosari 33.513.664,00 33.513.664,00 - 109 SMK Negeri 2 Wonosari 51.250.706,00 51.250.706,00 - 110 SMK Negeri 3 Wonosari 41.280.000,00 41.280.000,00 - 111 SMK Negeri 1 Cangkringan 177.873.581,00 171.237.500,00 6.636.081,00 112 SMK Negeri 1 Depok 73.921.250,00 73.921.250,00 - 113 SMK Negeri 2 Depok 878.277.553,00 875.887.736,00 2.389.817,00 114 SMK Negeri 1 Godean 186.887.957,00 186.650.500,00 237.457,00 115 SMK Negeri 2 Godean 102.496.273,00 102.495.999,00 274,00 116 SMK Negeri 1 Kalasan 45.746.368,00 45.746.368,00 - 117 SMK Negeri 1 Seyegan 105.171.194,00 105.171.194,00 - 118 SMK Negeri 1 Tempel 50.319.339,00 50.319.000,00 339,00 119 SLB/C N 1 Yogyakarta 8.007.885,00 8.007.885,00 - 120 SLB/C N 2 Yogyakarta 3.204.509,00 3.204.509,00 - 121 SLB/C N Pembina 36.181.060,00 35.727.750,00 453.310,00 122 SLB N 1 Bantul 277.331.074,00 137.398.070,00 139.933.004,00 123 SLB N 2 Bantul 16.707.075,00 16.703.000,00 4.075,00 124 SLB N 1 Sleman 3.887.800,00 3.887.800,00 - 125 SLB N 1 Gunungkidul 79.652.600,00 79.652.600,00 - 126 SLB N 2 Gunungkidul 1.200.000,00 1.200.000,00 - 127 SLB N 1 Kulon Progo 11.692.135,00 11.692.135,00 - Jumlah 9.430.548.415,00 9.240.820.652,00 189.727.763,00 Tabel 4.81 Rincian Sisa Dana BOS Tahun 2021 di SMA/SMK/SLB Negeri NO NAMA SEKOLAH PENCAIRAN REALISASI SISA KAS BOS 1 SMA Negeri 1 Yogyakarta 1.528.584.000,00 1.525.062.962,00 3.521.038,00 2 SMA Negeri 2 Yogyakarta 1.457.820.000,00 1.457.820.000,00 - 3 SMA Negeri 3 Yogyakarta 1.202.544.000,00 1.195.785.511,00 6.758.489,00 4 SMA Negeri 4 Yogyakarta 1.293.396.000,00 1.259.320.131,00 34.075.869,00 5 SMA Negeri 5 Yogyakarta 1.373.676.000,00 1.373.587.500,00 88.500,00 6 SMA Negeri 6 Yogyakarta 1.368.840.000,00 1.365.105.734,00 3.734.266,00 7 SMA Negeri 7 Yogyakarta 1.292.928.000,00 1.292.745.599,00 182.401,00 128 NO NAMA SEKOLAH PENCAIRAN REALISASI SISA KAS BOS 8 SMA Negeri 8 Yogyakarta 1.315.704.000,00 1.312.399.807,00 3.304.193,00 9 SMA Negeri 9 Yogyakarta 1.109.784.000,00 1.107.455.075,00 2.328.925,00 10 SMA Negeri 10 Yogyakarta 931.944.000,00 931.944.000,00 - 11 SMA Negeri 11 Yogyakarta 1.460.490.000,00 1.460.490.000,00 - 12 SMA Negeri 1 Bambanglipuro 918.921.000,00 917.227.713,00 1.693.287,00 13 SMA Negeri 1 Banguntapan 1.121.451.000,00 1.121.451.000,00 - 14 SMA Negeri 2 Banguntapan 1.124.120.000,00 1.123.922.392,00 197.608,00 15 SMA Negeri 1 Bantul 1.516.018.000,00 1.516.018.000,00 - 16 SMA Negeri 2 Bantul 1.329.162.000,00 1.328.941.499,00 220.501,00 17 SMA Negeri 3 Bantul 1.009.510.000,00 1.007.133.495,00 2.376.505,00 18 SMA Negeri 1 Dlingo 656.260.000,00 612.527.300,00 43.732.700,00 19 SMA Negeri 1 Imogiri 952.676.000,00 941.986.900,00 10.689.100,00 20 SMA Negeri 1 Jetis 1.323.667.000,00 1.322.992.637,00 674.363,00 21 SMA Negeri 1 Kasihan 1.373.483.000,00 1.373.468.540,00 14.460,00 22 SMA Negeri 1 Kretek 637.169.000,00 637.169.000,00 - 23 SMA Negeri 1 Pajangan 850.019.000,00 849.940.973,00 78.027,00 24 SMA Negeri 1 Piyungan 807.294.000,00 807.294.000,00 - 25 SMA Negeri 1 Pleret 796.796.000,00 791.930.439,00 4.865.561,00 26 SMA Negeri 1 Pundong 998.075.000,00 998.075.000,00 - 27 SMA Negeri 1 Sanden 1.037.168.000,00 1.037.168.000,00 - 28 SMA Negeri 1 Sedayu 1.398.713.000,00 1.398.713.000,00 - 29 SMA Negeri 1 Sewon 1.641.278.000,00 1.641.133.997,00 144.003,00 30 SMA Negeri 1 Srandakan 609.788.000,00 607.498.000,00 2.290.000,00 31 SMA Negeri 1 Galur 480.035.000,00 479.209.111,00 825.889,00 32 SMA Negeri 1 Girimulyo 380.931.000,00 380.930.500,00 500,00 33 SMA Negeri 1 Kalibawang 565.610.000,00 506.244.045,00 59.365.955,00 34 SMA Negeri 1 Kokap 266.016.000,00 264.117.599,00 1.898.401,00 35 SMA Negeri 1 Lendah 964.145.000,00 964.145.000,00 - 36 SMA Negeri 1 Pengasih 1.032.442.000,00 1.032.442.000,00 - 37 SMA Negeri 1 Samigaluh 228.363.000,00 228.363.000,00 - 38 SMA Negeri 1 Sentolo 831.463.000,00 831.063.300,00 399.700,00 39 SMA Negeri 1 Temon 630.034.000,00 621.758.296,00 8.275.704,00 40 SMA Negeri 1 Wates 1.201.473.000,00 1.201.377.736,00 95.264,00 41 SMA Negeri 2 Wates 857.054.000,00 855.012.143,00 2.041.857,00 42 SMA Negeri 1 Karangmojo 1.234.573.000,00 1.107.320.811,00 127.252.189,00 43 SMA Negeri 1 Panggang 697.215.000,00 685.686.410,00 11.528.590,00 44 SMA Negeri 1 Patuk 753.439.000,00 753.439.000,00 - 45 SMA Negeri 1 Playen 476.364.000,00 476.324.000,00 40.000,00 46 SMA Negeri 2 Playen 1.236.799.000,00 1.170.266.794,00 66.532.206,00 47 SMA Negeri 1 Rongkop 461.577.000,00 436.084.346,00 25.492.654,00 48 SMA Negeri 1 Semanu 410.538.000,00 367.864.450,00 42.673.550,00 49 SMA Negeri 1 Semin 998.997.000,00 998.702.000,00 295.000,00 50 SMA Negeri 1 Tanjungsari 675.591.000,00 650.822.638,00 24.768.362,00 51 SMA Negeri 1 Wonosari 1.293.244.000,00 1.187.942.644,00 105.301.356,00 52 SMA Negeri 2 Wonosari 1.259.377.000,00 1.243.856.319,00 15.520.681,00 53 SMA Negeri 1 Cangkringan 615.476.000,00 612.846.556,00 2.629.444,00 54 SMA Negeri 1 Depok 938.314.000,00 937.625.299,00 688.701,00 55 SMA Negeri 1 Gamping 612.758.000,00 612.644.000,00 114.000,00 56 SMA Negeri 1 Godean 941.032.000,00 941.032.000,00 - 57 SMA Negeri 1 Kalasan 1.101.696.000,00 1.098.105.900,00 3.590.100,00 58 SMA Negeri 1 Minggir 599.017.000,00 598.597.776,00 419.224,00 129 NO NAMA SEKOLAH PENCAIRAN REALISASI SISA KAS BOS 59 SMA Negeri 1 Mlati 622.422.000,00 622.422.000,00 - 60 SMA Negeri 1 Ngaglik 938.918.000,00 938.382.385,00 535.615,00 61 SMA Negeri 2 Ngaglik 1.139.952.000,00 1.139.952.000,00 - 62 SMA Negeri 1 Ngemplak 615.325.000,00 615.099.333,00 225.667,00 63 SMA Negeri 1 Pakem 773.724.000,00 773.420.844,00 303.156,00 64 SMA Negeri 1 Prambanan 1.090.522.000,00 1.090.521.942,00 58,00 65 SMA Negeri 1 Seyegan 1.336.048.000,00 1.336.048.000,00 - 66 SMA Negeri 1 Sleman 1.094.750.000,00 1.094.750.000,00 - 67 SMA Negeri 2 Sleman 621.217.000,00 599.910.621,00 21.306.379,00 68 SMA Negeri 1 Tempel 552.509.000,00 552.509.000,00 - 69 SMA Negeri 1 Turi 584.823.000,00 584.823.000,00 - 70 SMK Negeri 1 Yogyakarta 1.014.859.000,00 1.014.859.000,00 - 71 SMK Negeri 2 Yogyakarta 3.933.231.000,00 3.667.752.982,00 265.478.018,00 72 SMK Negeri 3 Yogyakarta 3.182.519.000,00 2.434.189.901,00 748.329.099,00 73 SMK Negeri 4 Yogyakarta 2.987.463.000,00 2.900.578.529,00 86.884.471,00 74 SMK Negeri 5 Yogyakarta 2.236.798.000,00 2.191.045.950,00 45.752.050,00 75 SMK Negeri 6 Yogyakarta 2.214.921.000,00 2.214.921.000,00 - 76 SMK Negeri 7 Yogyakarta 1.698.724.000,00 1.698.724.000,00 - 77 SMK Negeri 1 Bantul 2.765.687.000,00 2.134.244.547,00 631.442.453,00 78 SMK Negeri 1 Dlingo 691.046.000,00 691.042.800,00 3.200,00 79 SMK Negeri 1 Kasihan 1.333.751.000,00 1.332.293.069,00 1.457.931,00 80 SMK Negeri 2 Kasihan 874.459.000,00 815.914.625,00 58.544.375,00 81 SMK Negeri 3 Kasihan 1.779.719.000,00 1.752.559.525,00 27.159.475,00 82 SMK Negeri 1 Pajangan 807.278.000,00 807.277.492,00 508,00 83 SMK Negeri 1 Pandak 1.492.479.000,00 1.362.616.795,00 129.862.205,00 84 SMK Negeri 1 Pleret 1.253.001.000,00 1.249.321.774,00 3.679.226,00 85 SMK Negeri 1 Pundong 1.358.399.000,00 1.358.396.792,00 2.208,00 86 SMK Negeri 1 Sanden 568.468.000,00 568.468.000,00 - 87 SMK Negeri 1 Sedayu 2.186.197.000,00 2.008.979.155,00 177.217.845,00 88 SMK Negeri 1 Sewon 3.559.772.000,00 3.534.956.862,00 24.815.138,00 89 SMK Negeri 2 Sewon 1.168.833.000,00 1.144.518.037,00 24.314.963,00 90 SMK Negeri 1 Girimulyo 379.668.000,00 379.668.000,00 - 91 SMK Negeri 1 Kokap 728.538.000,00 728.022.290,00 515.710,00 92 SMK Negeri 1 Nanggulan 1.429.236.000,00 1.418.117.742,00 11.118.258,00 93 SMK Negeri 1 Panjatan 1.255.758.000,00 1.253.288.686,00 2.469.314,00 94 SMK Negeri 1 Pengasih 1.823.172.000,00 1.821.741.400,00 1.430.600,00 95 SMK Negeri 2 Pengasih 3.227.700.000,00 3.165.708.406,00 61.991.594,00 96 SMK Negeri 1 Samigaluh 706.788.000,00 653.037.832,00 53.750.168,00 97 SMK Negeri 1 Temon 662.634.000,00 642.209.258,00 20.424.742,00 98 SMK Negeri 1 Gedangsari 724.334.000,00 720.184.016,00 4.149.984,00 99 SMK Negeri 2 Gedangsari 1.199.900.000,00 1.157.184.355,00 42.715.645,00 100 SMK Negeri 1 Girisubo 776.724.000,00 759.907.300,00 16.816.700,00 101 SMK Negeri 1 Ngawen 1.838.213.000,00 1.797.089.459,00 41.123.541,00 102 SMK Negeri 1 Nglipar 1.305.018.000,00 1.296.969.940,00 8.048.060,00 103 SMK Negeri 1 Ponjong 1.007.240.000,00 1.007.240.000,00 - 104 SMK Negeri 1 Purwosari 783.146.000,00 771.470.470,00 11.675.530,00 105 SMK Negeri 1 Saptosari 1.956.851.000,00 1.956.851.000,00 - 106 SMK Negeri 1 Tanjungsari 365.378.000,00 360.675.333,00 4.702.667,00 107 SMK Negeri 1 Tepus 745.797.000,00 733.576.963,00 12.220.037,00 108 SMK Negeri 1 Wonosari 2.290.457.000,00 2.251.965.528,00 38.491.472,00 109 SMK Negeri 2 Wonosari 2.609.191.000,00 2.604.810.485,00 4.380.515,00 130 NO NAMA SEKOLAH PENCAIRAN REALISASI SISA KAS BOS 110 SMK Negeri 3 Wonosari 1.964.794.000,00 1.964.794.000,00 - 111 SMK Negeri 1 Cangkringan 1.622.880.000,00 1.603.353.512,00 19.526.488,00 112 SMK Negeri 1 Depok 1.505.028.000,00 1.504.421.800,00 606.200,00 113 SMK Negeri 2 Depok 3.738.098.000,00 3.659.704.650,00 78.393.350,00 114 SMK Negeri 1 Godean 1.679.230.000,00 1.669.716.272,00 9.513.728,00 115 SMK Negeri 2 Godean 1.329.216.000,00 1.168.256.614,00 160.959.386,00 116 SMK Negeri 1 Kalasan 1.819.142.000,00 1.709.701.285,00 109.440.715,00 117 SMK Negeri 1 Seyegan 2.530.115.000,00 2.529.173.664,00 941.336,00 118 SMK Negeri 1 Tempel 1.738.908.000,00 1.722.553.900,00 16.354.100,00 119 SLB/C N 1 Yogyakarta 364.728.000,00 364.728.000,00 - 120 SLB/C N 2 Yogyakarta 327.600.000,00 321.526.058,00 6.073.942,00 121 SLB/C N Pembina 877.968.000,00 821.738.600,00 56.229.400,00 122 SLB N 1 Bantul 1.181.645.000,00 714.776.871,00 466.868.129,00 123 SLB N 2 Bantul 382.520.000,00 376.699.275,00 5.820.725,00 124 SLB N 1 Sleman 401.193.000,00 396.049.000,00 5.144.000,00 125 SLB N 1 Gunungkidul 684.700.000,00 526.289.295,00 158.410.705,00 126 SLB N 2 Gunungkidul 247.810.000,00 247.810.000,00 - 127 SLB N 1 Kulon Progo 827.340.000,00 827.340.000,00 - Jumlah 151.697.323.000,00 147.398.983.096,00 4.298.339.904,00 Saldo Kas Dana BOS Tahun 2021 sebesar Rp4.298.339.904,00 terdiri dari saldo Dana BOS Reguler sebesar Rp4.251.266.784,00 dan saldo Dana BOS Kinerja sebesar Rp47.073.120,00. Saldo Kas Dana BOS sebesar Rp4.488.067.667,00 belum termasuk setoran temuan belanja BOS tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang disetorkan ke rekening sekolah sebesar Rp101.984.973,00, dengan rincian sebagai berikut : NO NAMA SEKOLAH JUMLAH 1 SMA Negeri 11 Yogyakarta 2.980.000,00 2 SMA Negeri 1 Kasihan 23.992.000,00 3 SMA Negeri 1 Galur 1.540.000,00 4 SMA Negeri 1 Sentolo 14.400.000,00 5 SMA Negeri 1 Kalasan 651.000,00 6 SMA Negeri 1 Minggir 2.225.000,00 7 SMA Negeri 1 Tempel 1.942.000,00 8 SMA Negeri 1 Turi 1.012.700,00 9 SMK Negeri 2 Yogyakarta 7.119.000,00 10 SMK Negeri 1 Kasihan 19.598.000,00 11 SMK Negeri 3 Kasihan 3.698.120,00 12 SMK Negeri 1 Pandak 3.329.300 14 SMK Negeri 1 Pengasih 3.932.500 15 SMK Negeri 2 Pengasih 6.193.000,00 16 SMK Negeri 2 Depok 2.996.252,00 17 SMK Negeri 1 Kalasan 6.376.100,00 18 SMK Negeri 1 Pleret 1,00 Jumlah 101.984.973,00 F. Kas Lainnya Rp19.680.458.239,94 Rp19.092.070.555,94 Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.092.070.555,94 terdiri dari saldo bunga pada rekening penerimaan sumbangan covid sebesar Rp88.015,00 yang telah disetor pada bulan Januari tahun 2022 dan Uang Jaminan terkait dengan ijin pertambangan Rp19.091.982.540,94 yang pada Neraca Tahun 2020 disajikan dalam Aset Lainnya-Aset Non Lancar Lainnya dan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada Neraca Tahun 2021 dipindah ke Kas Setara Kas – Kas Lainnya. 131 Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.680.458.239,94 merupakan Uang Jaminan terkait dengan ijin pertambangan dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.680.458.239,94 terdiri dari Uang Jaminan Kesungguhan sebesar Rp757.484.768,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp10.732.976.045,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp8.190.497.426,18, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.82 Rincian Jaminan Kesungguhan per 31 Desember 2021 BPD DIY CABANG UTAMA NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 1 001311005920 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG Q CV SELO MANDIRI S 500.000,00 - 500.000,00 2 001311006964 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA 500.000,00 - 500.000,00 3 001311007073 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG RATMAKA Y 500.000,00 - 500.000,00 4 001311005890 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ADINDA PUTRA P 500.000,00 - 500.000,00 5 001311006213 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV AJI PRATAMA 500.000,00 - 500.000,00 6 001311005986 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUKIT BATU INDAH 500.000,00 - 500.000,00 7 001311007245 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM 500.000,00 - 500.000,00 8 001311007094 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAKRAWALA G S 500.000,00 - 500.000,00 9 001311006003 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV EMPAT JAYA 500.000,00 - 500.000,00 10 001311006009 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GIRI KENCANA 500.000,00 - 500.000,00 11 001311006010 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GIRI KENCANA 500.000,00 - 500.000,00 12 001311006012 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV INTI CALCIUM I 500.000,00 - 500.000,00 13 001311005998 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI 500.000,00 - 500.000,00 14 001311005999 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI 500.000,00 - 500.000,00 15 001311006001 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MERPATI JAYA M 500.000,00 - 500.000,00 16 001311007072 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MITRA BANGKIT S 500.000,00 - 500.000,00 17 001311006428 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PANCA MANUNGGAL M 500.000,00 - 500.000,00 18 001311005915 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RIMBA SARANA 500.000,00 - 500.000,00 19 001311007234 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA 500.000,00 - 500.000,00 20 001311007244 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUMPU HARAPAN 500.000,00 - 500.000,00 21 001311006827 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GOTSA RANGGA K 500.000,00 - 500.000,00 22 001311007229 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARTOYO 500.000,00 - 500.000,00 23 001311005949 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HERI SUWARNO 500.000,00 - 500.000,00 24 001311006265 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO 500.000,00 - 500.000,00 25 001311007372 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO 500.000,00 - 500.000,00 26 001311005918 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT 500.000,00 - 500.000,00 27 001311007029 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ NGADIMIN 500.000,00 - 500.000,00 28 001311006700 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DAMAI MITRA C 500.000,00 - 500.000,00 29 001311005975 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DAMAI MULIA P 500.000,00 - 500.000,00 30 001311005985 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DEWATA SARI PRIMA 500.000,00 - 500.000,00 31 001311005988 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT FIRST LIME I 500.000,00 - 500.000,00 32 001311005934 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT HELIZA MANDIRI S 500.000,00 - 500.000,00 33 001311007240 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MAJU MANUNGGAL A 500.000,00 - 500.000,00 34 001311005956 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MITRA GRAHA D 500.000,00 - 500.000,00 35 001311006593 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANDU DUMADI L 500.000,00 - 500.000,00 36 001311006594 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANDU DUMADI L 500.000,00 - 500.000,00 37 001311007071 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TIRTA MULYA S 500.000,00 - 500.000,00 38 001311006942 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURWANTO 500.000,00 - 500.000,00 132 NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 39 001311006904 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI 500.000,00 - 500.000,00 40 001311007241 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RUDHI HARSONO 500.000,00 - 500.000,00 41 001311006915 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SISWO HADI SUTRISNO 500.000,00 - 500.000,00 42 001311006264 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANI 500.000,00 - 500.000,00 43 001311006408 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUGIARTO 500.000,00 - 500.000,00 44 001311006862 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUMANTO 500.000,00 - 500.000,00 45 001311005957 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUMARYANTA 500.000,00 - 500.000,00 46 001311006899 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUPRAPTO 500.000,00 - 500.000,00 47 001311007379 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL 500.000,00 - 500.000,00 48 001311007114 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUSILA HARI 500.000,00 - 500.000,00 49 001311006007 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ UD GUNUNG GEDE 500.000,00 - 500.000,00 50 001311006863 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WALIDI 500.000,00 - 500.000,00 51 001311005953 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WIDAYAT 500.000,00 - 500.000,00 52 001311007006 DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ CV PUSANG KEMBAR 500.000,00 - 500.000,00 53 001311005943 DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ DJIDUL 500.000,00 - 500.000,00 54 001311006859 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GOTSA RANGGA K 500.000,00 - 500.000,00 55 001311005952 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARDI 550.000,00 - 550.000,00 56 001311005965 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ UMAR SYAMSUDIN H 550.000,00 - 550.000,00 57 001311005961 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TIRTA REJA 594.300,00 - 594.300,00 58 001311007149 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ANDES LEO PURNAMA 600.000,00 - 600.000,00 59 001311005962 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEJAHTERA INDRA P 630.000,00 - 630.000,00 60 001311006406 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B 650.000,00 - 650.000,00 61 001311007056 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KELOMPOK SIDO KOPEN 650.000,00 - 650.000,00 62 001311007131 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT GUNUNG SEJAHTERA 650.000,00 - 650.000,00 63 001311007210 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C 650.000,00 - 650.000,00 64 001311007211 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C 650.000,00 - 650.000,00 65 001311006709 DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR 650.000,00 - 650.000,00 66 001311006858 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GUNUNG MULIA 700.000,00 - 700.000,00 67 001311007010 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERNAWAN FAUZY 700.000,00 - 700.000,00 68 001311005917 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT 700.000,00 - 700.000,00 69 001311005926 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS JOKO LEGOWO 700.000,00 - 700.000,00 70 001311005927 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS JOKO LEGOWO 700.000,00 - 700.000,00 71 001311006969 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K 700.000,00 - 700.000,00 72 001311007007 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K 700.000,00 - 700.000,00 73 001311006710 DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR 700.000,00 - 700.000,00 74 001311007364 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO 924.000,00 - 924.000,00 75 001311006632 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARMAN 1.000.000,00 - 1.000.000,00 76 001311006642 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI 1.400.000,00 - 1.400.000,00 77 001311006994 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA 1.500.000,00 - 1.500.000,00 78 001311006440 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT AGUNG BARA C 1.600.000,00 - 1.600.000,00 79 001311006680 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A 1.750.000,00 - 1.750.000,00 80 001311007047 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ JULIUS ADI SAPUTRA 1.750.000,00 - 1.750.000,00 81 001311007126 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PUTRA DIAFAN JAYA 2.100.000,00 - 2.100.000,00 82 001311006206 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SIWI ARYANI 2.250.000,00 - 2.250.000,00 83 001311007337 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SARI BHUMI K 2.350.000,00 - 2.350.000,00 84 001311007014 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KENCONO BUWONO 2.500.000,00 - 2.500.000,00 85 001311005919 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WIDYA SEGARA K 2.550.000,00 - 2.550.000,00 86 001311007262 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARIYADI 2.600.000,00 - 2.600.000,00 87 001311007104 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARJA 2.930.000,00 - 2.930.000,00 88 001311005880 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B 3.132.000,00 - 3.132.000,00 133 NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 89 001311006517 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P 3.200.000,00 - 3.200.000,00 90 001311006985 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K 3.250.000,00 - 3.250.000,00 91 001311007156 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI 3.350.000,00 - 3.350.000,00 92 001311005801 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CENTRAL STONE P 3.500.000,00 - 3.500.000,00 93 001311006566 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BATU PRIMA M 3.500.000,00 - 3.500.000,00 94 001311006139 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI KALIMASADA 3.500.000,00 - 3.500.000,00 95 001311006986 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K 3.500.000,00 - 3.500.000,00 96 001311006995 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA 3.500.000,00 - 3.500.000,00 97 001311006205 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANCA MITRA BUANA 3.675.000,00 - 3.675.000,00 98 001311007571 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO 4.076.000,00 - 4.076.000,00 99 001311007412 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO 4.500.000,00 - 4.500.000,00 100 001311007564 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL 4.500.000,00 - 4.500.000,00 101 001311007743 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG Q CV SELO MANDIRI S 5.000.000,00 - 5.000.000,00 102 001311008155 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ AHMAD SHOKHEH 5.000.000,00 - 5.000.000,00 103 001311008112 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ALOYSIUS YUNIARTO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 104 001311007952 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARI EDI PAMBUDI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 105 001311008191 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARIS YULIANTO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 106 001311007481 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARMIAT YELI FIRNADI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 107 001311007540 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASDIE FITRI NUGROHO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 108 001311007719 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 109 001311007539 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAAD SUDYARTO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 110 001311008436 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG KRISMIYANTA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 111 001311007661 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SETYOKO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 112 001311008125 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BUDI UTOMO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 113 001311007521 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A 5.000.000,00 - 5.000.000,00 114 001311008363 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGRAH BAGAS W 5.000.000,00 - 5.000.000,00 115 001311009600 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BANGUN JAYA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 116 001311007841 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BERKAH PUTRA MAJU 5.000.000,00 - 5.000.000,00 117 001311007609 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM 5.000.000,00 - 5.000.000,00 118 001311007606 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA INDRA L 5.000.000,00 - 5.000.000,00 119 001311007748 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CINTIA DEWATA M 5.000.000,00 - 5.000.000,00 120 001311009510 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV DAENDELS INDONESIA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 121 001311007875 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM 5.000.000,00 - 5.000.000,00 122 001311008234 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM 5.000.000,00 - 5.000.000,00 123 001311009472 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HIDAKA PUTRA JAYA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 124 001311009640 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV INSAN CITA MERDEKA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 125 001311007522 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON 5.000.000,00 - 5.000.000,00 126 001311007553 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON 5.000.000,00 - 5.000.000,00 127 001311008727 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KRESNA BHARA PUTR 5.000.000,00 - 5.000.000,00 128 001311009250 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LEMBAH PROGO MULYO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 129 001311009382 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LEMBAH PROGO MULYO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 130 001311007523 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S 5.000.000,00 - 5.000.000,00 131 001311008726 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S 5.000.000,00 - 5.000.000,00 132 001311008080 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV NDEREK LANGKUNG 5.000.000,00 - 5.000.000,00 133 001311009824 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PONDASI KUAT 5.000.000,00 - 5.000.000,00 134 001311009443 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 135 001311009582 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA MUDA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 136 001311008597 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL 5.000.000,00 - 5.000.000,00 137 001311008598 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL 5.000.000,00 - 5.000.000,00 138 001311008076 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 134 NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 139 001311007830 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULIA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 140 001311009632 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAUJANA PASIR SEJAHTERA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 141 001311008501 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEHAT SEHAT S 5.000.000,00 - 5.000.000,00 142 001311008084 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. ALAM CAHAYA K 5.000.000,00 - 5.000.000,00 143 001311008910 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. EMPAT JAYA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 144 001311008925 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. GRAHA SEJAHTERA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 145 001311008808 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. TUNAS AGRAPANA SENTOSA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 146 001311008077 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. WATULANWEDHI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 147 001311008492 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT 5.000.000,00 - 5.000.000,00 148 001311008493 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT 5.000.000,00 - 5.000.000,00 149 001311007475 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DESTI PUJILESTARI RR 5.000.000,00 - 5.000.000,00 150 001311007845 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONI BIMO SAPTOTO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 151 001311007833 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 152 001311008671 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 153 001311008228 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY DJUNARKO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 154 001311008439 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EKO SANTOSO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 155 001311007463 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERFAN PRABOWO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 156 001311008247 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ FIRMAN ARDESTA P 5.000.000,00 - 5.000.000,00 157 001311007544 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GALANG PRAYEDHA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 158 001311007456 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GATOT SUBANDI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 159 001311008763 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GIYOTO WIRANTO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 160 001311008218 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 161 001311008219 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 162 001311008380 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ IRFAN NUGROHO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 163 001311007630 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ LUSIUS WIDIYANA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 164 001311008113 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS CANISIUS APRI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 165 001311009792 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ANUGERAH BERKAH MATARAM 5.000.000,00 - 5.000.000,00 166 001311009809 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BOEMI BHAKTI PRATAMA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 167 001311009611 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI PAJANG NUSANTARA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 168 001311009799 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT INDOKARYA MITRA SEJAHTERA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 169 001311009812 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT INDOKARYA MITRA SEJAHTERA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 170 001311007863 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KULONPROGO BUMI S 5.000.000,00 - 5.000.000,00 171 001311009572 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P 5.000.000,00 - 5.000.000,00 172 001311008254 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PUTRA POTROGATEN 5.000.000,00 - 5.000.000,00 173 001311007454 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKAJAYA SARANA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 174 001311009826 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKSES KETIBAN MULYO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 175 001311008078 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TUNGGUL JAYA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 176 001311009404 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT WAHYU ALAM PURNAMA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 177 001311009495 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT WAHYU ALAM PURNAMA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 178 001311008913 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. DEWATA SARI PRIMA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 179 001311009065 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. GAWI MAJU KARSA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 180 001311008809 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. GEO PRIMA PERSADA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 181 001311008871 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. HARTAMA MAKMUR ABADI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 182 001311008392 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. REKA TATA MEDIA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 183 001311008312 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURYADI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 184 001311008494 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 185 001311008114 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 186 001311008115 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 187 001311007772 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SARDI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 188 001311008103 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANAR HARIMURTI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 135 NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 189 001311008208 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKIJATMO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 190 001311008715 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUTANTO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 191 001311007844 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TAMBANG JAYTRASS I 5.000.000,00 - 5.000.000,00 192 001311008355 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TITIM DWI SISWANTI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 193 001311008227 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TUGIYONO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 194 001311007757 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHID MUSTOFA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 195 001311007613 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WISNU SUBIANTO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 196 001311007461 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOHAN SCORPHY ASMARA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 197 001311008199 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOYON SETIAWAN 5.000.000,00 - 5.000.000,00 198 001311008667 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YULI RAHMAD WIDADA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 199 001311008246 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 200 001311009742 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 201 001311007581 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI MARWANTO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 202 001311008381 DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ PT. LINTANG BUMI S 5.000.000,00 - 5.000.000,00 203 001311007647 DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U 5.000.000,00 - 5.000.000,00 204 001311008233 DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U 5.000.000,00 - 5.000.000,00 205 001311009051 DINAS PUP ESDM DIY QQ CV. ADINDA PUTRA PERKASA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 206 001311009064 DINAS PUP ESDM DIY QQ CV. WALUYO LESTARI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 207 001311007524 DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 208 001311007525 DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 209 001311009094 DINAS PUP ESDM DIY QQ EDY MULYANTO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 210 001311009089 DINAS PUP ESDM DIY QQ PT ARSA KAYANA PROGO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 211 001311009018 DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. CAKRAWALA SEMESTA 5.000.000,00 - 5.000.000,00 212 001311009083 DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. GERBANG MENOREH 5.000.000,00 - 5.000.000,00 214 001311009086 DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. SEDEKAH BUMI PUTRA MANDIRI 5.000.000,00 - 5.000.000,00 215 001221032926 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A - 1.018.210,00 1.018.210,00 216 001221031745 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CENTRAL STONE P - 702.808,00 702.808,00 217 001221032886 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI - 780.705,00 780.705,00 218 001221031890 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SELO MANDIRI S - 825.622,00 825.622,00 219 001221031849 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B - 562.319,00 562.319,00 220 001221031889 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WIDYA SEGARA K - 388.866,00 388.866,00 221 001221031885 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT - 470.629,00 470.629,00 222 001221032669 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT AGUNG BARA C - 82.605,00 82.605,00 223 001221032837 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BATU PRIMA M - 791.680,00 791.680,00 224 001221032191 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI KALIMASADA - 636.973,00 636.973,00 225 001221031963 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DEWATA SARI PRIMA - 535.843,00 535.843,00 226 001221032788 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P - 749.359,00 749.359,00 227 001221032357 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANCA MITRA BUANA - 688.511,00 688.511,00 228 001221032358 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SIWI ARYANI - 278.214,00 278.214,00 229 001221033010 DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR - 60.883,00 60.883,00 230 001221035392 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ AHMAD SHOKHEH - 663.721,00 663.721,00 231 001221035313 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ALOYSIUS YUNIARTO - 659.871,00 659.871,00 232 001221034927 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARI EDI PAMBUDI - 695.925,00 695.925,00 233 001221035438 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARIS YULIANTO - 642.626,00 642.626,00 234 001221034212 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARMIAT YELI FIRNADI - 803.641,00 803.641,00 235 001221034284 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASDIE FITRI NUGROHO - 780.364,00 780.364,00 236 001221033324 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA - 815.688,00 815.688,00 237 001221034282 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAAD SUDYARTO - 780.364,00 780.364,00 238 001221035816 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG KRISMIYANTA - 594.915,00 594.915,00 239 001221034400 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SETYOKO - 766.850,00 766.850,00 136 NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 240 001221035340 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BUDI UTOMO - 658.763,00 658.763,00 241 001221036942 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ADINDA PUTRA P - 450.973,00 450.973,00 242 001221035685 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGRAH BAGAS W - 615.400,00 615.400,00 243 001221037920 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BANGUN JAYA - 303.233,00 303.233,00 244 001221034751 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BERKAH PUTRA MAJU - 708.205,00 708.205,00 245 001221033840 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM - 853.342,00 853.342,00 246 001221034359 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA INDRA L - 763.144,00 763.144,00 247 001221034625 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CINTIA DEWATA M - 742.234,00 742.234,00 248 001221037701 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV DAENDELS INDONESIA - 335.466,00 335.466,00 249 001221036733 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV EMPAT JAYA - 480.026,00 480.026,00 250 001221036756 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GRAHA SEJAHTERA - 479.973,00 479.973,00 251 001221034804 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM - 1.210.316,00 1.210.316,00 252 001221037660 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HIDAKA PUTRA JAYA - 328.978,00 328.978,00 253 001221037982 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV INSAN CITA MERDEKA - 308.671,00 308.671,00 254 001221034259 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON - 1.385.541,00 1.385.541,00 255 001221033357 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KENCONO BUWONO - 326.390,00 326.390,00 256 001221036260 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KRESNA BHARA PUTR - 523.562,00 523.562,00 257 001221036735 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI - 183.588,00 183.588,00 258 001221037310 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LEMBAH PROGO MULYO - 647.333,00 647.333,00 259 001221034260 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S - 1.178.468,00 1.178.468,00 260 001221035251 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV NDEREK LANGKUNG - 679.822,00 679.822,00 261 001221039593 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PONDASI KUAT - 255.316,00 255.316,00 262 001221037594 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA - 349.907,00 349.907,00 263 001221037891 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA MUDA - 322.043,00 322.043,00 264 001221033590 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PUTRA DIAFAN JAYA - 227.200,00 227.200,00 265 001221036069 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL - 975.547,00 975.547,00 266 001221033812 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA - 739.676,00 739.676,00 267 001221033814 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULIA - 820.409,00 820.409,00 268 001221037962 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAUJANA PASIR SEJAHTERA - 308.691,00 308.691,00 269 001221035888 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEHAT SEHAT S - 583.073,00 583.073,00 270 001221036507 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS AGRAPANA S - 504.796,00 504.796,00 271 001221036951 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WALUYO LESTARI - 431.094,00 431.094,00 272 001221035261 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. ALAM CAHAYA K - 679.809,00 679.809,00 273 001221036974 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. GERBANG MENOREH - 430.018,00 430.018,00 274 001221035237 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. WATULANWEDHI - 864.125,00 864.125,00 275 001221035877 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT - 1.031.255,00 1.031.255,00 276 001221034205 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DESTI PUJILESTARI RR - 932.651,00 932.651,00 277 001221034759 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONI BIMO SAPTOTO - 708.189,00 708.189,00 278 001221034740 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO - 1.132.752,00 1.132.752,00 279 001221035481 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY DJUNARKO - 647.545,00 647.545,00 280 001221036986 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY MULYANTO - 436.558,00 436.558,00 281 001221035819 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EKO SANTOSO - 592.820,00 592.820,00 282 001221034141 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERFAN PRABOWO - 798.669,00 798.669,00 283 001221035515 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ FIRMAN ARDESTA P - 643.310,00 643.310,00 284 001221034288 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GALANG PRAYEDHA - 780.346,00 780.346,00 285 001221034092 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GATOT SUBANDI - 798.696,00 798.696,00 286 001221036444 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GIYOTO WIRANTO - 702.679,00 702.679,00 287 001221033857 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARIYADI - 318.604,00 318.604,00 288 001221035451 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO - 1.145.972,00 1.145.972,00 289 001221035740 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ IRFAN NUGROHO - 774.862,00 774.862,00 137 NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 290 001221033384 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ JULIUS ADI SAPUTRA - 143.668,00 143.668,00 291 001221033982 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO - 816.802,00 816.802,00 292 001221034380 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ LUSIUS WIDIYANA - 767.064,00 767.064,00 293 001221035314 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS CANISIUS APRI - 659.871,00 659.871,00 294 001221039564 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ANUGERAH BERKAH MATARAM - 263.404,00 263.404,00 295 001221036978 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ARSA KAYANA PROGO - 430.012,00 430.012,00 296 001221039580 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BOEMI BHAKTI PRATAMA - 249.848,00 249.848,00 297 001221037932 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI PAJANG NUSANTARA - 302.180,00 302.180,00 298 001221033342 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K - 1.167.523,00 1.167.523,00 299 001221036899 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRAWALA SEMESTA - 444.523,00 444.523,00 300 001221036952 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT GAWI MAJU KARSA - 431.094,00 431.094,00 301 001221039575 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT INDOKARYA MITRA SEJAHTERA - 412.961,00 412.961,00 302 001221033328 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K - 62.686,00 62.686,00 303 001221034789 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KULONPROGO BUMI S - 712.170,00 712.170,00 304 001221033345 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA - 913.965,00 913.965,00 305 001221035533 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PUTRA POTROGATEN - 628.701,00 628.701,00 306 001221033947 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SARI BHUMI K - 354.451,00 354.451,00 307 001221033694 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C - 36.435,00 36.435,00 308 001221036976 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SEDEKAH BUMI P M - 430.018,00 430.018,00 309 001221034091 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKAJAYA SARANA - 798.696,00 798.696,00 310 001221039594 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKSES KETIBAN MULYO - 255.316,00 255.316,00 311 001221035238 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TUNGGUL JAYA - 679.828,00 679.828,00 312 001221037516 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT WAHYU ALAM PURNAMA - 594.779,00 594.779,00 313 001221036648 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. HARTAMA MAKMUR A - 494.463,00 494.463,00 314 001221035755 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. REKA TATA MEDIA - 596.433,00 596.433,00 315 001221035604 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURYADI - 631.483,00 631.483,00 316 001221033274 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI - 995.207,00 995.207,00 317 001221035316 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO - 1.171.471,00 1.171.471,00 318 001221034640 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SARDI - 728.644,00 728.644,00 319 001221033971 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO - 778.778,00 778.778,00 320 001221035304 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANAR HARIMURTI - 659.886,00 659.886,00 321 001221033559 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARJA - 418.475,00 418.475,00 322 001221035448 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKIJATMO - 647.618,00 647.618,00 323 001221033987 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL - 779.941,00 779.941,00 324 001221036248 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUTANTO - 517.063,00 517.063,00 325 001221034758 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TAMBANG JAYTRASS I - 708.189,00 708.189,00 326 001221035673 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TITIM DWI SISWANTI - 610.352,00 610.352,00 327 001221035480 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TUGIYONO - 647.545,00 647.545,00 328 001221034632 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHID MUSTOFA - 729.714,00 729.714,00 329 001221034365 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WISNU SUBIANTO - 762.061,00 762.061,00 330 001221034140 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOHAN SCORPHY ASMARA - 798.669,00 798.669,00 331 001221035443 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOYON SETIAWAN - 642.591,00 642.591,00 332 001221036135 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YULI RAHMAD WIDADA - 538.085,00 538.085,00 333 001221035514 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI - 826.916,00 826.916,00 334 001221034339 DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI MARWANTO - 785.164,00 785.164,00 335 001221035742 DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ PT. LINTANG BUMI S - 615.259,00 615.259,00 336 001221034392 DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U - 1.265.001,00 1.265.001,00 337 001221034261 DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO - 1.386.437,00 1.386.437,00 338 001221036508 DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. GEO PRIMA PERSADA - 504.796,00 504.796,00 TOTAL JAMINAN KESUNGGUHAN 678.811.300,00 78.673.468,00 757.484.768,00 138 Tabel 4.83 Rincian Jaminan Reklamasi per 31 Desember 2021 NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH BANK PASAR 1 4900/XI/D/12/00 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. CIPTA JAYA SAKTI 43.700.000,00 - 43.700.000,00 2 5227/V/D/13/118 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.BEDJOE OETOMO-KISIK 18.690.000,00 - 18.690.000,00 3 6375/IX/D/14/29 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.ELLYTA KARYA PRATAMA 51.500.000,00 - 51.500.000,00 4 5754/III/D/14/29 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.HANDIKA KARYA 150.700.000,00 - 150.700.000,00 5 6195/VIII/D/14/133 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.LAJU JAYA SAKTI 51.200.000,00 - 51.200.000,00 6 4822/X/D/12/00 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. DEWATA BUMI NUSANTARA 44.670.000,00 - 44.670.000,00 7 4912/XII/D/12/00 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. HARMAK INDONESIA 50.040.000,00 - 50.040.000,00 8 9832/VII/D/17/135 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG 92.000.000,00 - 92.000.000,00 9 650601030579 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. CIPTA JAYA SAKTI - 27.804.290,00 27.804.290,00 10 650601031380 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.BEDJOE OETOMO-KISIK - 23.496.668,00 23.496.668,00 11 650601035425 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.ELLYTA KARYA PRATAMA - 25.461.658,00 25.461.658,00 12 650601032864 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.HANDIKA KARYA - 146.461.065,00 146.461.065,00 13 650601035097 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.LAJU JAYA SAKTI - 25.766.284,00 25.766.284,00 14 650601030367 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. DEWATA BUMI NUSANTARA - 28.891.098,00 28.891.098,00 15 650601030602 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. HARMAK INDONESIA - 36.522.837,00 36.522.837,00 16 650601029861 DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG - 27.227.566,00 27.227.566,00 BNI TRIKORA 1 1101274754 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV CAHAYA 39.920.841,00 - 39.920.841,00 2 0799697895 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SURYO RAGIL MANDIRI 50.511.040,00 - 50.511.040,00 3 1107392466 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ TITO YUNANTO 113.040.109,00 - 113.040.109,00 4 0898052558 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR 27.185.667,00 - 27.185.667,00 5 0899114811 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR 27.185.667,00 - 27.185.667,00 6 0899556699 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASDIE FITRI NUGROHO 73.881.064,00 - 73.881.064,00 7 0817378837 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASMARA SENA 71.196.488,00 - 71.196.488,00 8 0725673406 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA 94.584.257,00 - 94.584.257,00 9 1055756851 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG SUPROBO 21.099.344,00 - 21.099.344,00 10 0823310417 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BINZAMIN 50.425.003,00 - 50.425.003,00 11 1101438534 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV ADIA BIMALA 41.368.746,00 - 41.368.746,00 12 0739192045 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV AJI PRATAMA 77.844.725,00 - 77.844.725,00 13 0949363770 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV BAHTERA USAHA SEJATI 62.308.298,00 - 62.308.298,00 14 0970258820 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV EMPAT LIMA MUDA 78.008.848,00 - 78.008.848,00 15 1146473327 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV EMPAT LIMA MUDA 39.591.935,00 - 39.591.935,00 16 0775963061 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV GIRI KENCANA 76.280.733,00 - 76.280.733,00 17 1144060446 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV KENCANA JAYA 36.575.063,00 - 36.575.063,00 18 0896340548 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI 68.657.150,00 - 68.657.150,00 19 0860876147 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA 78.229.498,00 - 78.229.498,00 20 0768376572 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV RIMBA SARANA 15.388.987,00 - 15.388.987,00 21 0822179696 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SARANA JAYA MAKMUR 43.128.079,00 - 43.128.079,00 22 0798269848 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SENO WATU AJI 182.782.060,00 - 182.782.060,00 23 0757512882 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SURYA DARMA 134.299.833,00 - 134.299.833,00 24 0723918871 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TIRTA REJA 46.223.688,00 - 46.223.688,00 25 0765207450 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TRIKARSA REKA BUWANA 64.333.077,00 - 64.333.077,00 26 0919126318 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TUMPU HARAPAN 39.112.087,00 - 39.112.087,00 27 0864276294 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV WATULANWEDHI 24.827.961,00 - 24.827.961,00 28 1146369225 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV WATULANWEDHI 20.814.044,00 - 20.814.044,00 29 0986213177 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ DAVID OKTA NUGRAHA 75.310.050,00 - 75.310.050,00 139 NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 30 0828783138 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ DONNY ARDANA 25.218.119,00 - 25.218.119,00 31 0860829051 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ DONNY ARDANA 34.031.429,00 - 34.031.429,00 32 0860712779 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ERNAWAN FAUZI 46.445.411,00 - 46.445.411,00 33 0916368634 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ HERU ISWADI 59.513.800,00 - 59.513.800,00 34 0833766455 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ICHSAN HADI YULIATNO 112.523.321,00 - 112.523.321,00 35 0828032272 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ IRFAN NUGROHO 146.706.017,00 - 146.706.017,00 36 0870553351 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ JUMARI 42.294.087,00 - 42.294.087,00 37 0953620883 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ KARYONO 50.740.905,00 - 50.740.905,00 38 0897831863 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ KRT JAYANINGRAT 55.117.615,00 - 55.117.615,00 39 0803709162 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ MIFTAH FARID 81.423.913,00 - 81.423.913,00 40 1044124213 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ MUJIYONO 71.445.321,00 - 71.445.321,00 41 0975971360 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PRAMUDYA AFGANI 52.431.895,00 - 52.431.895,00 42 0779126960 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT AMERTA GIRI LESTARI 43.652.392,00 - 43.652.392,00 43 0867920545 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT ARDIANTO KARYA MANDIRI 56.392.113,00 - 56.392.113,00 44 0976965968 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT BALANGAN CITRA MANDIRI 75.037.266,00 - 75.037.266,00 45 1136102503 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT BAROKAH SUMBER REZEQI 52.600.018,00 - 52.600.018,00 46 0805785619 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT BATU MULYO BERJAYA 50.300.900,00 - 50.300.900,00 47 0945838346 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT CITRA MATARAM KONSTRUKSI 67.570.823,00 - 67.570.823,00 48 1137096278 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT DEWATA SARI PRIMA 103.640.290,00 - 103.640.290,00 49 0835692649 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT JAGO JAYA CEMERLANG 34.067.581,00 - 34.067.581,00 50 0816170512 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT KALI GENDOL PERKASA 21.986.340,00 - 21.986.340,00 51 1136094556 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT KALI OPAK SEJAHTERA 43.786.471,00 - 43.786.471,00 52 0912125583 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT MALEKO 132.054.613,00 - 132.054.613,00 53 1144288281 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT MULTINTES 42.265.678,00 - 42.265.678,00 54 1146336028 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT PASI DANADIPA GAJENDRA 31.365.038,00 - 31.365.038,00 55 0802607128 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT PASIR ALAM SEJAHTERA 68.189.908,00 - 68.189.908,00 56 0841832227 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT SEMESTA INDONESIA ALAM RAYA 328.206.766,00 - 328.206.766,00 57 0948180144 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT SUGIH ALAMANUGROHO 96.619.970,00 - 96.619.970,00 58 0837781786 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT SURYA WATU KENCANA 115.478.133,00 - 115.478.133,00 59 0720074133 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ R KHOIRUDIN 85.076.572,00 - 85.076.572,00 60 0795633595 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ RATMI SETYO HADI 188.981.809,00 - 188.981.809,00 61 0827790894 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ RIZKY PRATAMA PAKU DEWA 55.217.009,00 - 55.217.009,00 62 0880138593 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ROSLAN 101.356.299,00 - 101.356.299,00 63 1146361431 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SUJANMO 43.808.222,00 - 43.808.222,00 64 0733051871 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SUKARTIJO 59.043.000,00 - 59.043.000,00 65 0839212344 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SUSENO 245.582.046,00 - 245.582.046,00 66 0858482385 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SYACHIRUL AFIF 73.555.890,00 - 73.555.890,00 67 0880135309 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ TRI ASIH DESTARI 56.285.314,00 - 56.285.314,00 68 1114206371 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ TRIYANDI MULKAN ,SH.MM 53.886.152,00 - 53.886.152,00 69 0751120551 DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ UD JATI PERKASA 45.679.271,00 - 45.679.271,00 70 0710409108 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Desti Pujilestari 90.316.295,00 - 90.316.295,00 71 0717680389 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Ghozin Asrori 44.056.766,00 - 44.056.766,00 72 0711289528 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Bangun Adhi Prasodjo 43.238.915,00 - 43.238.915,00 BPD WATES 1 003.211.013076 Dinas PUP ESDM QQ UD. Putra Diafan - 11.038.615,00 11.038.615,00 2 003.311.001635 Dinas PUP ESDM QQ UD. Putra Diafan 40.100.000,00 - 40.100.000,00 BRI CIK DITIRO 1 0029.01.015708-40-5 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Aris Yulianto 55.475.899,00 - 55.475.899,00 2 0029.01.015926-40-1 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Bumi Mataram 85.098.676,00 - 85.098.676,00 3 0029.01.015977-40-2 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Lestari Karya 120.329.064,00 - 120.329.064,00 140 NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 4 0029.01.015928-40-3 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Temon Sarana Perkasa 89.494.395,00 - 89.494.395,00 5 0029.01.015861-40-7 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Central Stone Perkasa 132.527.522,00 - 132.527.522,00 6 0029.01.015757-40-4 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Muncul Karya 64.886.411,76 - 64.886.411,76 7 0029.01.015813-40-4 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Sahabat Sejahtera Group 116.133.009,00 - 116.133.009,00 8 0029.01.015816-40-2 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Sarana Jaya Makmur 120.615.733,00 - 120.615.733,00 9 0029.01.015815-40-6 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Sari Mulia 124.651.360,00 - 124.651.360,00 10 0029.01.015742-40-9 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Selo Mandiri Sejahtera 48.727.692,00 - 48.727.692,00 11 0029.01.015837-40-8 Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Widya Segara Karya 162.907.155,00 - 162.907.155,00 12 0029.01.015047-40-1 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Dedek Handoko 41.256.775,00 - 41.256.775,00 13 0029.01.015993-40-8 Dinas PUP ESDM Jamrek qq H Sukamto 37.867.873,00 - 37.867.873,00 14 0029.01.015202-40-9 Dinas PUP ESDM Jamrek qq H Umar Syamsudin 35.955.247,00 - 35.955.247,00 15 0029.01.015305-40-1 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Heri Suwarno (KUBE Sido Maju) 26.689.341,00 - 26.689.341,00 16 0029.01.015774-40-6 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Koperasi Petruk 170.160.051,00 - 170.160.051,00 17 0029.01.015792-40-4 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Muhammad Affan 63.864.433,00 - 63.864.433,00 18 0029.01.015990-40-0 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Nuri 41.780.962,00 - 41.780.962,00 19 0029.01.015443-40-3 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Parno 66.490.470,00 - 66.490.470,00 20 0029.01.015333-40-4 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Petrus Joko Legowo 59.322.924,00 - 59.322.924,00 21 0029.01.016036-40-3 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT Citra Mataram Konstruksi 90.938.277,00 - 90.938.277,00 22 0029.01.015445-40-5 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Anindya Mitra Internasional 65.383.247,00 - 65.383.247,00 23 0029.01.015635-40-8 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Batu Prima Mandiri 246.957.706,00 - 246.957.706,00 24 0029.01.015843-40-9 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Caldomill INDONESIA 88.279.708,00 - 88.279.708,00 25 0029.01.015747-40-9 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Dewata Bumi Nusantara 128.687.853,00 - 128.687.853,00 26 0029.01.015556-40-0 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Harmak INDONESIA 296.916.859,00 - 296.916.859,00 27 0029.01.015537-40-6 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Kali Gendol Perkasa 52.684.998,00 - 52.684.998,00 28 0029.01.015617-40-0 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Maju Manunggal Abadi 133.136.019,00 - 133.136.019,00 29 0029.01.015833-40-4 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Sari Bhumi Khatulistiwa 180.162.413,00 - 180.162.413,00 30 0029.01.015805-40-1 Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Tirta Mulya Sarana 98.010.794,00 - 98.010.794,00 31 0029.01.015707-40-7 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Purwanto 88.574.969,00 - 88.574.969,00 32 0029.01.015802-40-3 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Sumanto 45.974.937,00 - 45.974.937,00 33 0029.01.015653-40-6 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Tuwuh Rusdi Wuryanto 23.518.716,00 - 23.518.716,00 34 0029.01.016130-40-1 Dinas PUP ESDM Jamrek qq Wahyono 48.498.262,00 - 48.498.262,00 35 0029.01.014219.40.3 Dinas PUP ESDM QQ Anang Tri Hardiyanto Jaminan Reklamasi 19.846.314,00 - 19.846.314,00 36 0029.01.014944-40-6 Dinas PUP ESDM QQ CV Bedjoe Oetomo Jaminan Reklamasi 81.249.588,00 - 81.249.588,00 37 0029.01.014357.40.5 Dinas PUP ESDM QQ CV Cahaya Jaminan Reklamasi 12.120.684,00 - 12.120.684,00 38 0029.01.014411.40.3 Dinas PUP ESDM QQ CV Trikarya Jaminan Reklamasi 220.838.483,00 - 220.838.483,00 39 0029.01.014607-40.2 Dinas PUP ESDM QQ Giarto Jaminan Reklamasi 24.982.408,00 - 24.982.408,00 40 0029.01.015043-40-7 Dinas PUP ESDM QQ Nurdiyanto Jaminan Reklamasi 55.125.882,00 - 55.125.882,00 41 0029.01.014649-40-4 Dinas PUP ESDM QQ PT Agung Bara Cemerlang Jaminan Reklamasi 312.128.349,00 - 312.128.349,00 42 0029.01.014824-40-2 Dinas PUP ESDM QQ PT Bumi Kalimasada Jaminan Reklamasi 154.458.267,00 - 154.458.267,00 43 0029.01.014222.40.6 Dinas PUP ESDM QQ PT Gunung Sejahtera Temon Jaminan Reklamasi 44.430.181,00 - 44.430.181,00 44 0029.01.014234.40.3 Dinas PUP ESDM QQ PT Hargo Wilis INDONESIA Jaminan Reklamasi 128.345.229,00 - 128.345.229,00 45 0029.01.014982-40-4 Dinas PUP ESDM QQ PT Jago Jaya Cemerlang Jaminan Reklamasi 173.265.539,00 - 173.265.539,00 46 0029.01.014242.40.6 Dinas PUP ESDM QQ PT Jogja Parahita Hutama Jaminan Reklamasi 150.199.319,00 - 150.199.319,00 47 0029.01.014232.40.1 Dinas PUP ESDM QQ PT Pasir Alam Sejahtera Jaminan Reklamasi 43.023.308,00 - 43.023.308,00 48 0029.01.014949-40-6 Dinas PUP ESDM QQ Sumaryanta Jaminan Reklamasi 34.736.558,00 - 34.736.558,00 49 0029.01.014958-40-5 Dinas PUP ESDM QQ Suwandi Jaminan Reklamasi 29.692.070,00 - 29.692.070,00 TOTAL JAMINAN REKLAMASI 10.380.305.964,76 352.670.081,00 10.732.976.045,76 Tabel 4.84 Rincian Jaminan Pasca Tambang per 31 Desember 2021 141 NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH BANK PASAR 1 13591/III/D/20/135 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT HARMAK INDONESIA 55.400.000,00 - 55.400.000,00 2 9834/VII/D/17/135 DINAS PUP ESDM JAMPASCATAMBANG QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG 7.326.000,00 - 7.326.000,00 3 11543/X/D/18/135 DINAS PUP-ESDM DIY JAMINAN PASCATAMBANG QQ CV BEDJOE OETOMO 66.850.000,00 - 66.850.000,00 4 11544/X/D/18/135 DINAS PUP-ESDM DIY JAMINAN PASCATAMBANG QQ CV HANDIKA KARYA 358.929.675,00 - 358.929.675,00 BNI TRIKORA 1 1114215456 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ TRIYANDI MULKAN ,SH.MM 51.714.160,00 - 51.714.160,00 2 0799698458 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SURYO RAGIL MANDIRI 52.816.976,00 - 52.816.976,00 3 1107395047 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ TITO YUNANTO 80.979.325,00 - 80.979.325,00 4 0898048927 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR 79.531.420,00 - 79.531.420,00 5 0899115463 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR 74.947.168,00 - 74.947.168,00 6 0899557296 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ASDIE FITRI NUGROHO 38.379.768,00 - 38.379.768,00 7 0817379669 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ASMARA SENA 60.339.702,00 - 60.339.702,00 8 0725640437 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA 45.548.891,00 - 45.548.891,00 9 1055758928 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ BAMBANG SUPROBO 36.871.630,00 - 36.871.630,00 10 0823309332 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ BINZAMIN 35.177.698,00 - 35.177.698,00 11 1101433262 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV ADIA BIMALA 14.479.059,00 - 14.479.059,00 12 0739194814 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV AJI PRATAMA 34.965.572,00 - 34.965.572,00 13 0949364663 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV BAHTERA USAHA SEJATI 64.939.562,00 - 64.939.562,00 14 1101269063 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV CAHAYA 31.957.354,00 - 31.957.354,00 15 0970259255 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV EMPAT LIMA MUDA 22.018.622,00 - 22.018.622,00 16 1146475653 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV EMPAT LIMA MUDA 31.879.222,00 - 31.879.222,00 17 0775963538 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV GIRI KENCANA 62.330.990,00 - 62.330.990,00 18 1144061621 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV KENCANA JAYA 51.205.091,00 - 51.205.091,00 19 0896340059 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI 60.021.701,00 - 60.021.701,00 20 0860876760 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA 29.322.678,00 - 29.322.678,00 21 0768378955 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV RIMBA SARANA 62.497.058,00 - 62.497.058,00 22 0822183080 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SARANA JAYA MAKMUR 44.271.627,00 - 44.271.627,00 23 0798267909 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SENO WATU AJI 182.782.060,00 - 182.782.060,00 24 0757513943 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SURYA DARMA 76.433.465,00 - 76.433.465,00 25 0723921135 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TIRTA REJA 55.558.403,00 - 55.558.403,00 26 0765208307 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TRIKARSA REKA BUWANA 36.603.298,00 - 36.603.298,00 27 0919130324 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TUMPU HARAPAN 84.778.100,00 - 84.778.100,00 28 0864277695 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV WATULANWEDHI 80.048.787,00 - 80.048.787,00 29 1146379823 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV WATULANWEDHI 44.692.613,00 - 44.692.613,00 30 0986213767 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ DAVID OKTA NUGRAHA 89.933.363,00 - 89.933.363,00 31 0828782442 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ DONNY ARDANA 140.954.869,00 - 140.954.869,00 32 0860830055 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ DONNY ARDANA 84.971.575,00 - 84.971.575,00 33 0860713397 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ERNAWAN FAUZI 34.031.429,00 - 34.031.429,00 34 0916377069 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ HERU ISWADI 45.983.129,00 - 45.983.129,00 35 0833766068 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ICHSAN HADI YULIATNO 57.936.464,00 - 57.936.464,00 36 0828031675 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ IRFAN NUGROHO 102.592.568,00 - 102.592.568,00 37 0870554162 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ JUMARI 50.090.724,00 - 50.090.724,00 38 0953621231 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ KARYONO 48.849.939,00 - 48.849.939,00 39 0897832302 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ KRT JAYANINGRAT 57.676.270,00 - 57.676.270,00 40 0803710098 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ MIFTAH FARID 39.670.864,00 - 39.670.864,00 41 1044125217 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ MUJIYONO 39.900.746,00 - 39.900.746,00 42 0975972513 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PRAMUDYA AFGANI 46.675.897,00 - 46.675.897,00 43 0779127294 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT AMERTA GIRI LESTARI 171.211.049,00 - 171.211.049,00 142 NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 44 0867922859 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT ARDIANTO KARYA MANDIRI 62.693.511,00 - 62.693.511,00 45 0976977724 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT BALANGAN CITRA MANDIRI 59.967.018,00 - 59.967.018,00 46 1136103903 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT BAROKAH SUMBER REZEQI 111.263.932,00 - 111.263.932,00 47 0805786395 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT BATU MULYO BERJAYA 63.999.414,00 - 63.999.414,00 48 0945839940 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT CITRA MATARAM KONSTRUKSI 66.623.569,00 - 66.623.569,00 49 1137097862 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT DEWATA SARI PRIMA 60.783.069,00 - 60.783.069,00 50 0835691816 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT JAGO JAYA CEMERLANG 33.416.605,00 - 33.416.605,00 51 0816171469 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT KALI GENDOL PERKASA 166.794.276,00 - 166.794.276,00 52 1136093234 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT KALI OPAK SEJAHTERA 88.815.400,00 - 88.815.400,00 53 0912126111 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT MALEKO 72.040.406,00 - 72.040.406,00 54 1144288860 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT MULTINTES 59.130.818,00 - 59.130.818,00 55 1146337328 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT PASI DANADIPA GAJENDRA 42.677.022,00 - 42.677.022,00 56 0802606645 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT PASIR ALAM SEJAHTERA 48.754.131,00 - 48.754.131,00 57 0841833048 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT SEMESTA INDONESIA ALAM RAYA 23.977.496,00 - 23.977.496,00 58 0948181477 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT SUGIH ALAMANUGROHO 107.358.864,00 - 107.358.864,00 59 0838015732 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT SURYA WATU KENCANA 121.917.838,00 - 121.917.838,00 60 0720073468 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ R KHOIRUDIN 76.061.830,00 - 76.061.830,00 61 0795634022 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ RATMI SETYO HADI 56.565.228,00 - 56.565.228,00 62 0827790293 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ RIZKY PRATAMA PAKU DEWA 33.652.964,00 - 33.652.964,00 63 0880139392 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ROSLAN 37.381.134,00 - 37.381.134,00 64 1146361941 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SUJANMO 63.347.101,00 - 63.347.101,00 65 0733073827 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SUKARTIJO 58.706.249,00 - 58.706.249,00 66 0839213585 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SUSENO 121.590.390,00 - 121.590.390,00 67 0858482793 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SYACHIRUL AFIF 71.518.627,00 - 71.518.627,00 68 0751122219 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ UD JATI PERKASA 54.904.038,00 - 54.904.038,00 69 0880136368 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ TRI ASIH DESTARI 73.160.229,00 - 73.160.229,00 70 0710408820 Dinas PUP ESDM Jampas qq Desti Pujilestari 93.138.680,00 - 93.138.680,00 71 0717678733 Dinas PUP ESDM Jampas qq Ghozin asrori 59.493.541,00 - 59.493.541,00 72 0711295270 Dinas PUP ESDM Jampas qq PT. Bangun Adhi Prasodjo 67.398.530,00 - 67.398.530,00 BRI CIK DITIRO 1 0029.01.017398.40.0 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TRIKARYA 62.634.856,00 - 62.634.856,00 2 0029.01.017352.40.4 DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT AGUNG BARA CEMERLANG 71.562.320,00 - 71.562.320,00 3 0029.01.015976-40-6 Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Lestari Karya 224.636.963,00 - 224.636.963,00 4 0029.01.015929-40-9 Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Temon Sarana Perkasa 45.367.056,00 - 45.367.056,00 5 0029.01.015707-40-9 Dinas PUP ESDM JamPas qq Aris Yulianto 47.433.860,00 - 47.433.860,00 6 0029.01.015930-40-0 Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Bumi Mataram 46.449.228,00 - 46.449.228,00 7 0029.01.017317.40.4 Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Muncul Karya 43.494.599,00 - 43.494.599,00 8 0029.01.017316.40.8 Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Widya Segara Karya 53.511.141,00 - 53.511.141,00 9 0029.01.015862-40-3 Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Central Stone Perkasa 11.050.247,00 - 11.050.247,00 10 0029.01.015758-40-0 Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Muncul Karya 15.756.294,18 - 15.756.294,18 11 0029.01.015812-40-8 Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sahabat Sejahtera Group 74.411.243,00 - 74.411.243,00 12 0029.01.015817-40-8 Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sarana Jaya Makmur 75.809.661,00 - 75.809.661,00 13 0029.01.015814-40-0 Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sari Mulia 77.208.092,00 - 77.208.092,00 14 0029.01.015741-40-3 Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Selo Mandiri Sejahtera 42.234.685,00 - 42.234.685,00 15 0029.01.015705-40-7 Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Trikarya 42.018.359,00 - 42.018.359,00 16 0029.01.015838-40-4 Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Widya Segara Karya 7.283.619,00 - 7.283.619,00 17 0029.01.015046-40-5 Dinas PUP ESDM JamPas qq Dedek Handoko 73.772.889,00 - 73.772.889,00 18 0029.01.015992-40-2 Dinas PUP ESDM Jampas qq H Sukamto 45.180.773,00 - 45.180.773,00 19 0029.01.015201-40-3 Dinas PUP ESDM JamPas qq H Umar Syamsudin 101.979.091,00 - 101.979.091,00 20 0029.01.015306-40-7 Dinas PUP ESDM JamPas qq Heri Suwarno (KUBE Sido Maju) 154.386.692,00 - 154.386.692,00 143 NO NOMOR REKENING NAMA REKENING DEPOSITO TABUNGAN JUMLAH 21 0029.01.015775-40-2 Dinas PUP ESDM JamPas qq Koperasi Petruk 152.085.567,00 - 152.085.567,00 22 0029.01.015793-40-0 Dinas PUP ESDM JamPas qq Muhammad Affan 23.133.505,00 - 23.133.505,00 23 0029.01.015991-40-6 Dinas PUP ESDM Jampas qq Nuri 51.404.911,00 - 51.404.911,00 24 0029.01.015442-40-7 Dinas PUP ESDM JamPas qq Parno 5.419.443,00 - 5.419.443,00 25 0029.01.015332-40-8 Dinas PUP ESDM Jampas qq Petrus Joko Legowo 39.393.264,00 - 39.393.264,00 26 0029.01.016035-40-7 Dinas PUP ESDM Jampas qq PT Citra Mataram Konstruksi 56.533.833,00 - 56.533.833,00 27 0029.01.015444-40-9 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Anindya Mitra Internasional 8.741.100,00 - 8.741.100,00 28 0029.01.015636-40-4 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Batu Prima Mandiri 22.169.629,00 - 22.169.629,00 29 0029.01.015844-40-5 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Caldomill INDONESIA 7.319.876,00 - 7.319.876,00 30 0029.01.015748-40-5 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Dewata Bumi Nusantara 87.405.503,00 - 87.405.503,00 31 0029.01.015557-40-6 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Harmak INDONESIA 116.699.822,00 - 116.699.822,00 32 0029.01.015536-40-0 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Kali Gendol Perkasa 107.165.887,00 - 107.165.887,00 33 0029.01.015618-40-6 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Maju Manunggal Abadi 120.712.812,00 - 120.712.812,00 34 0029.01.015600-40-3 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Pasir Alam Sejahtera 27.429.373,00 - 27.429.373,00 35 0029.01.015832-40-8 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Sari Bhumi Khatulistiwa 14.013.641,00 - 14.013.641,00 36 0029.01.015804-40-5 Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Tirta Mulya Sarana 52.443.137,00 - 52.443.137,00 37 0029.01.015721-40-3 Dinas PUP ESDM JamPas qq Purwanto 45.686.051,00 - 45.686.051,00 38 0029.01.015801-40-7 Dinas PUP ESDM JamPas qq Sumanto 64.225.279,00 - 64.225.279,00 39 0029.01.015654-40-2 Dinas PUP ESDM JamPas qq Tuwuh Rusdi Wuryanto 24.456.852,00 - 24.456.852,00 40 0029.01.016129-40-0 Dinas PUP ESDM Jampas qq Wahyono 51.697.034,00 - 51.697.034,00 41 0029.01.014220.40.4 Dinas PUP ESDM QQ Anang Tri Hardiyanto Jaminan Pasca Tambang 70.091.371,00 - 70.091.371,00 42 0029.01.014945-40-2 Dinas PUP ESDM QQ CV Bedjoe Oetomo Jaminan Pasca Tambang 79.761.007,00 - 79.761.007,00 43 0029.01.014393.40.1 Dinas PUP ESDM QQ CV Cahaya Pasca Tambang 6.060.349,00 - 6.060.349,00 44 0029.01.014413.40.5 Dinas PUP ESDM QQ CV Trikarya Pasca Tambang 14.544.041,00 - 14.544.041,00 45 0029.01.014608-40.8 Dinas PUP ESDM QQ Giarto Jaminan Pasca Tambang 116.325.967,00 - 116.325.967,00 46 0029.01.015044-40-3 Dinas PUP ESDM QQ Nurdiyanto Jaminan Pasca Tambang 60.254.037,00 - 60.254.037,00 47 0029.01.014650-40-5 Dinas PUP ESDM QQ PT Agung Bara Cemerlang Pasca Tambang 26.977.952,00 - 26.977.952,00 48 0029.01.014823-40-6 Dinas PUP ESDM QQ PT Bumi Kalimasada Jaminan Pasca Tambang 7.393.511,00 - 7.393.511,00 49 0029.01.014221.40.0 Dinas PUP ESDM QQ PT Gunung Sejahtera Temon Pasca Tambang 64.799.827,00 - 64.799.827,00 50 0029.01.014443-40.0 Dinas PUP ESDM QQ PT Hargo Wilis INDONESIA Pasca Tambang 44.035.534,00 - 44.035.534,00 51 0029.01.014981-40-8 Dinas PUP ESDM QQ PT Jago Jaya Cemerlang Jaminan Pasca Tambang 8.679.953,00 - 8.679.953,00 52 0029.01.014243.40.2 Dinas PUP ESDM QQ PT Jogja Parahita Hutama Pasca Tambang 21.232.466,00 - 21.232.466,00 53 0029.01.014471.40.3 Dinas PUP ESDM QQ PT Pasir Alam Sejahtera Pasca Tambang 9.448.186,00 - 9.448.186,00 54 0029.01.014950-40-7 Dinas PUP ESDM QQ Sumaryanta Jaminan Pasca Tambang 55.464.804,00 - 55.464.804,00 55 0029.01.014959-40-1 Dinas PUP ESDM QQ Suwandi Jaminan Pasca Tambang 27.901.763,00 - 27.901.763,00 TOTAL JAMINAN PASCA TAMBANG 8.190.497.426,18 - 8.190.497.426,18 Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemda DIY yang mendasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Uang Jaminan Kesungguhan, Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang yang pada Neraca Tahun 2020 disajikan dalam akun Aset Non Lancar Lainnya-Uang Jaminan, dalam Neraca per 31 Desember 2021 disajikan dalam akun Kas Lainnya. Investasi Jangka Pendek Rp0,0 Rp0,00 5.3.1.1.2 Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Piutang Pajak Daerah Rp129.631.200,00 Rp171.173.000,00 5.3.1.1.3 Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp129.631.200,00 merupakan Piutang Pajak Daerah pada BPKA terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp89.978.200,00 dan 144 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp39.653.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.85 Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah No UPTD Saldo Awal Bertambah Berkurang Saldo Akhir 31/12/2020 31/12/2021 1 Piutang PKB KPPD di Kota Yogyakarta 30.936.500,00 - - 30.936.500,00 KPPD di Kab. Bantul 27.216.100,00 - 7.328.800,00 19.887.300,00 KPPD di Kab. Gunungkidul 18.306.500,00 - 18.306.500,00 - KPPD di Kab. Kulon Progo 5.559.000,00 - - 5.559.000,00 KPPD di Kab. Sleman 40.048.900,00 - 6.453.500,00 33.595.400,00 Jumlah 122.067.000,00 - 32.088.800,00 89.978.200,00 2 Piutang BBNKB KPPD di Kota Yogyakarta 2.055.000,00 - - 2.055.000,00 KPPD di Kab. Bantul 4.177.000,00 - 670.000,00 3.507.000,00 KPPD di Kab. Gunungkidul 8.783.000,00 - 8.783.000,00 - KPPD di Kab. Kulon Progo - - - - KPPD di Kab. Sleman 34.091.000,00 - - 34.091.000,00 Jumlah 49.106.000,00 - 9.453.000,00 39.653.000,00 Jumlah Total 171.173.000,00 - 41.541.800,00 129.631.200,00 Kualitas Piutang Pajak Daerah tersebut ditentukan sebagai berikut: Tabel 4.86 Kelompok Umur dan Kualitas Piutang Umur Piutang Kualitas Piutang PKB (Rp) (BBNKB) Jumlah 0 – 1 Tahun Lancar - - - 1 - 2 Tahun Kurang Lancar 5.431.500,00 - 5.431.500,00 2 – 5 Tahun Diragukan 7.003.700,00 2.325.000,00 9.328.700,00 Lebih dari 5 Tahun Macet 77.543.000,00 37.328.000,00 114.871.000,00 Jumlah 89.978.200,00 39.653.000,00 129.631.200,00 Sesuai dengan kebijakan akuntansi, Piutang Pajak diakui ketika wajib pajak datang untuk mendaftar ulang dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak daerah. Selain itu terdapat potensi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan daftar ulang sebesar Rp77.984.671.400,00 sesuai dengan data pada masing-masing KPPD dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.87 Data Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang No Unit Kerja Jumlah Kendaraan (Unit) Nilai Tagihan (Rp) 1. KPPD di Kota Yogyakarta 42.398 14.383.530.300 2. KPPD di Kabupaten Bantul 62.905 18.918.158.000 3. KPPD di Kabupaten Kulon Progo 20.642 5.808.950.600 4. KPPD di Kabupaten Gunungkidul 32.483 8.299.800.100 5. KPPD di Kabupaten Sleman 82.899 30.574.232.400 Jumlah 241.327 77.984.671.400 145 Piutang Retribusi Daerah Rp452.715.990,00 Rp1.847.960.188,00 5.3.1.1.4 Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp452.715.990,00 merupakan: a. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pariwisata dengan kondisi macet sebesar Rp5.250.000,00. b. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp447.465.990,00 dalam kondisi lancar. Tabel 4.88 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Daerah No SKPD Saldo Awal Bertambah Berkurang Saldo Akhir 31/12/2020 31/12/2021 1 Dinas Pariwisata Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5.250.000,00 - - 5.250.000,00 2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan 489.293.338,00 - 41.827.348,00 447.465.990,00 3 DPUESDM (Balai PIALAM) Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 1.353.416.850,00 - 1.353.416.850,00 - Jumlah 1.847.960.188,00 - 1.395.244.198,00 452.715.990,00 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Rp8.643.430.509,56 Rp3.320.144.809,85 5.3.1.1.5 Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.643.430.509,56 meliputi Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.685.798,00, Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp213.498.281,55, Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp33.793.850,00, Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp2.233.281.482,00, Pendapatan Denda Dana Bergulir sebesar Rp267.874.000,00, dan Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp5.892.297.098,01 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.89 Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD Yang Sah No SKPD Saldo Awal Bertambah Berkurang Saldo Akhir 31/12/2020 31/12/2021 1 BPKA Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 216.998.281,55 - 3.500.000,00 213.498.281,55 Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 2.050.000,00 - - 2.050.000,00 Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah 41.078.450,00 - 7.284.600,00 33.793.850,00 Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM) - 337.018.400,00 194.104.400,00 142.914.000,00 Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir BUKP - 124.960.000,00 - 124.960.000,00 Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir - 4.790.878.000,00 2.557.596.518,00 2.233.281.482,00 Jumlah 260.126.731,55 5.252.856.400,00 2.762.485.518,00 2.750.497.613,55 2 DINKES RS Ghrasia - Piutang Pendapatan BLUD 1.606.046.629,00 17.042.358.218,01 17.058.161.247,00 1.590.243.600,01 146 No SKPD Saldo Awal Bertambah Berkurang Saldo Akhir 31/12/2020 31/12/2021 RS RESPIRA - Piutang Pendapatan BLUD 1.238.525.191,00 4.534.955.887,00 1.553.507.939,00 4.219.973.139,00 Jumlah 2.844.571.820,00 21.577.314.105,01 18.611.669.186,00 5.810.216.739,01 3 DIKPORA BLPT - Piutang Pendapatan BLUD 132.782.859,00 - 50.702.500,00 82.080.359,00 Jumlah 132.782.859,00 - 50.702.500,00 82.080.359,00 4 DISPERINDAG BPTTG -Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - 635.798,00 - 635.798,00 Jumlah - 635.798,00 - 635.798,00 5 DPUP ESDM Balai PIALAM- Piutang Denda Retribusi 82.663.399,30 69.631.097,00 152.294.496,30 - Jumlah 82.663.399,30 69.631.097,00 152.294.496,30 - Total 3.320.144.809,85 26.900.437.400,01 21.577.151.700,30 8.643.430.509,56 A. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp213.498.281,55 Saldo Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp213.498.281,55 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada PPKD yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2021 dengan kondisi macet. B. Piutang Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.685.798,00 Saldo Piutang Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.685.798,00 merupakan piutang pada BPKA berupa Piutang Pendapatan Sewa Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2014 dan dalam kondisi macet sebesar Rp2.050.000,00 dan piutang pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Piutang Pendapatan Sewa Mesin sebesar Rp635.798,00 dalam kondisi lancar. C. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp33.793.850,00 Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp33.793.850,00 merupakan Denda Pajak Daerah pada BPKA yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh Wajib Pajak. D. Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM) sebesar Rp142.914.000,00 Saldo Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM) sebesar Rp142.914.000,00 merupakan denda dari dana bergulir yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, terdiri dari DPM PHP tahun 2012 sebesar Rp31.500.000,00, LDPM sebesar Rp7.500.000,00 dan DPM LUEP sebesar Rp96.390.000,00. E. Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir BUKP sebesar Rp124.960.000,00 Saldo Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir BUKP sebesar Rp124.960.000,00 merupakan denda dari dana bergulir yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, yang terdapat pada BUKP Mantrijeron sebesar Rp45.440.000,00, BUKP Mergangsan sebesar Rp56.800.000,0, BUKP Sanden sebesar Rp8.520.000,00 dan BUKP Jetis sebesar Rp14.200.000,00. 147 F. Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp2.233.281.482,00 Saldo Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp2.233.281.482,00 merupakan bunga dari dana bergulir yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, yang terdiri dari DPM PHP tahun 2012 sebesar Rp9.900.000,00, LDPM sebesar Rp4.125.000,00, DPM LUEP sebesar Rp60.150.000,00, Koperasi sebesar Rp2.148.606.482,00 dan DPM (Kelautan) tahun 2013 sebesar Rp10.500.000,00. G. Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp5.892.297.098,01 Piutang BLUD sebesar Rp5.892.297.098,01 terdiri dari Piutang BLUD RS Ghrasia (Dinas Kesehatan) sebesar Rp1.590.243.600,01, Piutang BLUD RS Respira (Dinas Kesehatan) sebesar Rp4.219.973.139,00 dan Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp82.080.359,00, Piutang BLUD RS Ghrasia sebesar Rp1.590.243.600,01 terdiri dari Piutang Pasien Umum sebesar Rp670.236.075,00, Piutang Diklat sebesar Rp36.652.000,00, Piutang Pasien Jamkes sebesar Rp686.789.071,00, dan Piutang Lainnya sebesar Rp196.566.454,01 dengan mutasi sebagai berikut: Tabel 4.90 Rincian Mutasi Piutang RS Ghrasia Uraian Saldo Awal 31-12-2020 Tambah Kurang Saldo Akhir 31-12-2021 Piutang Pasien Umum 671.145.722,00 - 909.647,00 670.236.075,00 Piutang Diklat 16.535.000,00 36.652.000,00 16.535.000,00 36.652.000,00 Piutang Jamkes 918.365.907,00 16.809.139.764,00 17.040.716.600,00 686.789.071,00 Piutang Lainnya - 196.566.454,01 - 196.566.454,01 Jumlah 1.606.046.629,00 17.042.358.218,01 17.058.161.247,00 1.590.243.600,01 Rincian piutang RS Ghrasia sebesar Rp1.590.243.600,01 adalah sebagai berikut : No Uraian Tahun Jumlah Pasien Jumlah Piutang Penyisihan Keterangan 1 Piutang Pasien Umun 2001 - 2020 607 670.236.075,00 670.236.075,00 Macet 2 Piutang Diklat 2020 - 2021 - 10.272.000,00 51.360,00 Lancar - 25.294.000,00 2.529.400,00 Kurang Lancar - 1.086.000,00 543.000,00 Diragukan Jumlah 36.652.000,00 3.123.760,00 3 Piutang Jamkes, BPJS, Covid 19 Jamkesda Sleman 2009 - 2012 1.316 29.980.976,00 29.980.976,00 Macet Jamkesda Bantul 2013 239 81.688,00 81.688,00 Macet Jamkesda Gunung Kidul 2013 73 1.158.102,00 1.158.102,00 Macet Askessos 2010 - 2013 2.611 220.000,00 220.000,00 Macet Jamkessos 2010 - 2012 614 2.978.208,00 2.978.208,00 Macet BPJS 2021 18.802 71.551.097,00 7.155.109,70 Kurang Lancar Covid 19 2020 6 551.290.000,00 275.645.000,00 Diragukan 2021 1 29.529.000,00 147.645,00 Lancar Jumlah 686.789.071,00 317.366.728,70 4 Piutang Lainnya (Oksigen cair) RS.dr. SARDJITO 2021 - 30.227.340,00 151.136,70 Lancar RS. PANTI RAPIH 2021 - 52.100.891,70 260.504,46 Lancar RS.BETHESDA 2021 - 133.848,00 13.384,80 Kurang Lancar - 12.723.646,65 63.618,23 Lancar RSPAU HARJOLUKITO RS. PKU BANTUL 2021 2021 - - 20.077.200,00 2.007.720,00 Kurang Lancar 13.010.862,15 65.054,31 Lancar RS. PKU GAMPING 2021 - 17.807.361,00 1.780.736,10 Kurang Lancar 148 No Uraian Tahun Jumlah Pasien Jumlah Piutang Penyisihan Keterangan RS. PKU MUH KOTA 2021 - 38.214.022,28 191.070,11 Lancar RSUD KOTA YK WIROSABAN 2021 - 12.271.282,24 61.356,41 Lancar Jumlah 196.566.454,01 4.594.581,13 TOTAL 1.590.243.600,01 995.321.144,83 Adapun rincian kualitas piutang RS Ghrasia per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut: Kualitas Piutang Jumlah (Rp) Lancar 198.349.045,01 Kurang Lancar 134.863.506,00 Diragukan 552.376.000,00 Macet 704.655.049,00 Jumlah 1.590.243.600,01 Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) dalam kategori macet sebesar Rp82.080.359,00. Piutang BLUD Rumah Sakit Paru Respira (Dinas Kesehatan) dalam kategori lancar sebesar Rp4.219.973.139,00. Piutang Lainnya Rp1.635.674.799,30 Rp1.635.674.799,30 5.3.1.1.6 Saldo Piutang Lain-Lain Pemda DIY per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.635.674.799,30 merupakan cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga tetapi pada tanggal 31 Desember 2021, pihak ketiga tersebut tidak dapat menyediakan persediaan beras secara fisik. Pemda DIY dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan BULOG dan TARUMARTANI dalam menyimpan cadangan beras dengan tujuan untuk tujuan strategis. Nilai beras yang dititipkan kepada BULOG dan TARUMARTANI sampai dengan 31 Desember 2021 masing-masing sebanyak 31.875,00 kg dan 243.166,70 kg. Tanggal 31 Desember 2021 dilakukan stock opname dengan kondisi sebagai berikut: Tabel 4.91 Rincian Perhitungan Piutang Lainnya No Pihak Ketiga Total Cadangan Beras (kg) Total Opname Persediaan (kg) Selisih Kurang (kg) 1 TARUMARTANI 243.166,70 61.000,00 182.166,70 2 BULOG 31.875,00 31.875,00 - Jumlah 275.041,70 92.875,00 182.166,70 Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2021, sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2021 dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain. Penilaian Piutang Lain-Lain menggunakan harga pembelian terakhir dikalikan dengan volume kekurangan persediaan, sehingga Nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.635.674.799,30 (182.166,70 kg x Rp8.979,00). Penyisihan Piutang Pendapatan Rp(3.066.973.529,52) Rp(1.343.159.110,48) 5.3.1.1.7 Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp(3.066.973.529,52) merupakan Penyisihan Piutang Pendapatan terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(120.315.800,00), Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp(7.487.329,95), dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp(2.939.170.399,56) dengan penjelasan sebagai berikut: A. Penyisihan Piutang Pajak Daerah Rp(120.315.800,00) Rp(99.073.667,50) 149 Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada BPKA sebesar Rp(120.315.800,00) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp(81.825.300,00) dan Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp(38.490.500,00) Tabel 4.92 Kelompok Umur dan Kualitas Piutang Umur Piutang Kualitas Piutang Nilai Penyisihan Piutang Total PKB (Rp) BBNKB (Rp) 0 – 1 Tahun Lancar - - - 1 - 2 Tahun Kurang Lancar 504.450,00 - 504.450,00 2 – 5 Tahun Diragukan 3.612.850,00 1.162.500,00 4.775.350,00 Lebih dari 5 Tahun Macet 77.708.000,00 37.328.000,00 115.036.000,00 Jumlah 81.588.000,00 38.490.500,00 120.315.800,00 B. Penyisihan Piutang Retribusi Rp(7.487.329,95) Rp(98.588.068,57) Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp(7.487.329,95) terdiri dari: Tabel 4.93 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi No Satuan Kerja Nilai Piutang (Rp) Kualitas Piutang Nilai Penyisihan Piutang (Rp) 1 Dinas Pariwisata 5.250.000,00 Macet 5.250.000,00 2 DLHK 447.465.990,00 Lancar 2.237.329,95 Total 452.715.990,00 7.487.329,95 C. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Rp(2.939.170.399,56) Rp(1.145.497.374,41) Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp(2.939.170.399,56) terdiri dari: Tabel 4.94 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah No Satuan Kerja Nilai Piutang (Rp) Kualitas Piutang Nilai Penyisihan Piutang (Rp) 1 RS Ghrasia 198.349.045,01 Lancar 991.745,23 134.863.506,00 Kurang Lancar 13.486.350,60 552.376.000,00 Diragukan 276.188.000,00 704.655.049,00 Macet 704.655.049,00 Jumlah 1.590.243.600,01 995.321.144,83 2 RESPIRA 4.219.973.139,00 Lancar 21.099.865,70 Jumlah 4.219.973.139,00 21.099.865,70 3 BLPT 82.080.359,00 Macet 82.080.359,00 Jumlah 82.080.359,00 82.080.359,00 4 BPKA Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 213.498.281,55 Macet 213.498.281,55 Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah 2.050.000,00 Macet 2.050.000,00 Piutang Denda Pajak 157.500,00 Lancar 787,50 1.853.000,00 Kurang Lancar 185.300,00 1.296.300,00 Diragukan 648.150,00 30.487.050,00 Macet 30.487.050,00 Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM ) 142.914.000,00 Macet 142.914.000,00 150 No Satuan Kerja Nilai Piutang (Rp) Kualitas Piutang Nilai Penyisihan Piutang (Rp) Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir BUKP 124.960.000,00 Lancar 624.800,00 Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir 34.312.500,00 Kurang Lancar 3.431.250,00 1.525.535.500,00 Diragukan 773.392.750,00 673.433.482,00 Macet 673.433.482,00 Jumlah 2.750.497.613,55 1.840.665.851,05 5 DISPERINDAG Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 635.798,00 Lancar 3.178,99 Jumlah 635.798,00 3.178,99 Total 8.643.430.509,56 2.939.170.399,56 Beban Dibayar Dimuka Rp918.852.261,84 Rp815.983.222,54 5.3.1.1.8 Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp918.852.261,84 terdiri dari Beban Dibayar Dimuka pembayaran asuransi sebesar Rp656.724.864,73 dan pembayaran sewa sebesar Rp262.127.397,11 dengan rincian sebagai berikut: Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp656.724.864,73 merupakan pembayaran Premi Asuransi Tahun 2021 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp1.186.656.315,00 dikurangi dengan Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp529.931.450,26 dengan uraian sebagai berikut : a. Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp548.556.315,00 dengan masa pertanggungan mulai 21 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2022. Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 telah diakui menjadi Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp244.971.724,23 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp303.584.590,77 dengan masa manfaat mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 21 Juli 2022. b. Premi Asuransi Kendaraan Dinas yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp 638.100.000,00 dengan masa pertanggungan mulai 21 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2022. Premi Asuransi Kendaraan Dinas tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 telah diakui menjadi Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp 284.959.726,03 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 353.140.273,97 dengan masa manfaat mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 21 Juli 2022. Tabel 4.95 Rincian Beban Dibayar Dimuka (Asuransi) No Nama Asuransi Periode Pertanggungan Total Premi Periode Beban Jasa Dibayar Dimuka Beban Jasa dibayar dimuka (Rp) 1 PT Asuransi Sinar Mas 21-07-2021 s.d 21-07-2022 548.556.315,00 1-1-2022 s.d 21-07-2022 303.584.590,77 2 PT Asuransi Sinar Mas 21-07-2021 s.d 21-07-2022 638.100.000,00 1-1-2022 s.d 21-07-2022 353.140.273,97 Jumlah (Rp) 1.186.656.315,00 56.724.864,74 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp262.127.397,14 merupakan pembayaran sewa yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp15.627.397,26, Dinas Kesehatan sebesar Rp100.208.333,33, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp18.333.333,30 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp127.958.333,21 dengan rincian sebagai berikut : 1. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset 151 Beban Dibayar Dimuka pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp15.627.397,26 merupakan beban dibayar dimuka untuk sewa ruang Pemdes untuk SAMSAT Desa pada KPPD Kulon Progo sebesar Rp986.301,37 dan KPPD Bantul sebesar Rp14.641.095,89, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.96 Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka Pihak Yang Disewa Periode Sewa Nilai Sewa Periode Beban Sewa Dibayar Dimuka Nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka (Rp) Pemerintah Desa Palihan Kecamatan Temon Kab. Kulon Progo 01/04/2021 s.d 31/03/2022 4.000.000,00 01/01/2022 s.d. 31/03/2022 986.301,37 Pemerintah Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kab. Bantul 01/12/2021 s.d 30/11/2022 16.000.000,00 1/1/2022 s/d 30/11/2022 14.641.095,89 Jumlah 20.000.000,00 15.627.397,26 2. Dinas Kesehatan Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Kesehatan sebesar Rp100.208.333,33 terdiri dari : a. Pembayaran sewa tanah untuk tower antena repiter pada Dinas Kesehatan sebesar Rp25.000.000,00, untuk jangka waktu 5 tahun mulai 1 Januari 2021 - 31 Desember 2025. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.000.000,00. b. Pembayaran sewa tanah magersari milik Sultan Ground pada RS Ghrasia sebesar Rp93.500.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 20 Agustus 2018 - 20 Agustus 2028. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp62.333.333,33 c. Pembayaran sewa tanah warga Palbapang pada RS Respira sebesar Rp33.000.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun mulai 1 Febrruari 2021 - 31 Januari 2023. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.875.000,00. 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp18.333.333,30 merupakan pembayaran sewa tanah kas desa Pemdes Kemadang Kecamatan Tanjungsari pada SMKN 1 Tanjungsari (Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunung Kidul) sebesar Rp55.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 30 April 2015 – 30 April 2025. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.333.333,30. 4. Dinas Perhubungan Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Perhubungan sebesar Rp127.958.333,21 merupakan pembayaran sewa tanah lapangan parkir telukan Maguwoharjo (Balai Pengelolaan Terminal dan Perpakiran) sebesar Rp185.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 9 Desember 2018 – 9 Desember 2028. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp127.958.333,21. Persediaan Rp122.928.367.222,57 Rp181.099.569.022,41 5.3.1.1.9 Saldo Persediaan sebesar Rp122.928.367.222,57 terdiri dari persediaan barang pakai habis yang berada di 30 OPD dengan perincian sebagai berikut: 152 Tabel 4.97 Rincian Persediaan pada OPD No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 41.883.045.796,07 41.416.162.167,94 2 Dinas Kesehatan 48.449.713.850,85 16.060.932.781,58 3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 25.427.000,00 24.777.150,00 4 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 9.286.501.612,00 30.792.336.772,00 5 Satuan Polisi Pamong Praja 13.838.000,00 34.359.050,00 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.333.779.873,25 61.572.452.946,78 7 Dinas Sosial 1.591.490.540,50 590.896.470,50 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 32.967.000,00 36.391.450,00 9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.142.323.945,00 1.226.294.680,32 10 Dinas Perhubungan 792.924.725,00 1.191.236.775,00 11 Dinas Komunikasi dan Informatika 76.543.628,00 59.921.032,00 12 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 29.674.000,00 27.720.700,00 13 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 22.626.950,00 28.971.480,00 14 Dinas Kebudayaan 1.879.433.999,60 14.923.239.122,00 15 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 138.761.313,00 159.688.633,00 16 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.080.069.848,38 1.419.953.153,86 17 Dinas Pariwisata 106.214.760,00 24.851.000,00 18 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3.773.017.770,12 4.892.692.843,11 19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.089.882.614,00 1.102.513.734,00 20 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 519.116.992,80 552.319.111,05 21 Sekretariat Daerah 536.971.976,00 669.479.220,00 22 Sekretariat DPRD 276.085.893,00 347.677.452,50 23 Badan Perencanaan Daerah 469.152.970,00 579.738.715,00 24 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 2.744.006.447,00 2.499.878.481,00 25 Badan Kepegawaian Daerah 73.198.898,00 73.726.310,00 26 Badan Pendidikan dan Pelatihan 43.380.500,00 24.633.850,00 27 Badan Penghubung Daerah 251.124.818,00 367.298.245,00 28 Inspektorat 94.062.125,00 87.301.335,77 29 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 56.873.377,00 14.079.500,00 30 Paniradya Kaistimewan 116.156.000,00 298.044.860,00 Jumlah 122.928.367.222,57 181.099.569.022,41 Persediaan berdasarkan Rincian Obyek adalah sebagai berkut : Tabel 4.98 Rincian Obyek Persediaan No Uraian Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) Barang Pakai Habis 1 Bahan 55.221.415.603,59 79.114.942.271,86 2 Suku Cadang 1.374.909.576,00 416.351.282,00 3 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 40.722.154.556,61 49.718.056.159,10 4 Obat-Obatan 10.329.296.723,20 5.672.993.665,42 5 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan 10.368.975.423,72 43.982.435.758,43 6 Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 3.542.889.315,00 901.297.989,60 7 Natura dan Pakan 695.332.206,45 723.592.948,00 8 Persediaan Dalam Proses 621.972.448,00 569.898.948,00 Barang Tak Pakai Habis 153 No Uraian Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Komponen 51.421.370,00 - 2 Pipa - - Barang Bekas Dipakai 1 Komponen Bekas dan Pipa Bekas - - Jumlah 122.928.367.222,57 181.099.569.022,41 Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp122.928.367.222,57 termasuk antara lain saldo Persediaan Untuk Strategis yaitu persediaan cadangan pangan berupa beras sebesar Rp833.924.625,00, saldo persediaan yang dihasilkan dari Belanja Tak Terduga pada BPBD sebesar Rp12.737.317.441,37, saldo persediaan Obat yang sudah kedaluwarsa di Dinas Kesehatan induk sebesar Rp664.832.286, di RS Paru Respira sebesar Rp301.433.911,15, dan di Balai Pelayanan Kesehatan sebesar Rp11.125.440,00. Saldo persediaan untuk strategis (cadangan pangan beras) Persediaan Untuk Strategis berupa persediaan cadangan pangan berupa beras sebesar Rp833.924.625,00 merupakan persediaan yang dititipkan kepada pihak ketiga sebanyak 92.875,00 kg dengan rincian dititipkan pada Gudang Tarumartani sebanyak 61.000,00 kg dan Gudang Bulog Yogyakarta sebanyak 31.875,00 kg dengan nilai sebesar Rp833.924.625,00 . Pada saat dilakukan opname persediaan pada tanggal 31 Desember 2021 persediaan fisik yang ada adalah sebagai berikut: Tabel 4.99 Rincian Persediaan Cadangan Pangan Beras No Pihak Ketiga Total Cadangan Beras (kg) Total Opname Persediaan (kg) Selisih Kurang (kg) 1 TARUMARTANI 243.166,70 61.000,00 182.166,70 2 BULOG 31.875,00 31.875,00 - Jumlah 275.041,70 92.875,00 182.166,70 Sesuai dengan perjanjian antara Kepala DPKP dengan PT Taru Martani, atas penitipan cadangan beras pada Gudang PT Taru Martani, PT Taru Martani mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang minimal sebanyak 25% dari total cadangan beras yang dititipkan, sedangkan untuk BULOG mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang sebanyak 100%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan, sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname persediaan dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain. Perhitungan rincian nilai persediaan cadangan pangan beras per 31 Desember 2021 sebesar Rp833.924.625,00 adalah sebagai berikut: Tabel 4.100 Rincian Nilai Persediaan Cadangan Pangan Beras No Pihak Ketiga Total Opname Persediaan (kg) Harga Pembelian Terakhir (Rp) Nilai Persediaan Beras (Rp) 1. TARU MARTANI 61.000,00 8.979,00 547.719.000,00 2. BULOG 31.875,00 8.979,00 286.205.625,00 Jumlah 92.875,00 833.924.625,00 Nilai persediaan Cadangan Beras dicatat dengan menggunakan harga pembelian terakhir sesuai dengan Kebijakan Akuntansi. Saldo persediaan yang dihasilkan dari Belanja Tak Terduga pada BPBD dan SKPD Gugus Tugas sebesar Rp12.737.317.441,37, dirinci sebagai berikut : 154 Tabel 4.101 Rincian Persediaan Dari Belanja Tidak Terduga untuk Penangan Covid NO NAMA OPD PERSEDIAAN JUMLAH BTT HIBAH 1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 10.000.000,00 108.500.000,00 118.500.000,00 2 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - - - 3 DINAS KESEHATAN 72.283.300,00 - 72.283.300,00 4 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - - - 5 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - - - 6 DINAS PARIWISATA - - - 7 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA - - - 8 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA - - - 9 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.968.500,00 - 8.968.500,00 10 DINAS PERHUBUNGAN 1.500.000,00 - 1.500.000,00 11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - - - 12 DINAS KEBUDAYAAN 12.872.364,05 - 12.872.364,05 TOTAL 105.624.164,05 108.500.000,00 214.124.164,05 Saldo persediaan obat di Dinas Kesehatan induk yang sudah kedaluwarsa sebesar Rp664.832.286 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.102 Saldo Persediaan Obat Yang Kadaluwarsa di Dinas Kesehatan No Nama Persediaan Jumlah Obat ED Satuan Harga Total Harga (Rp) 1 Oxytocin injeksi 18.000 ampul 1.199,00 21.582.000,00 2 Pad Elektronik HR 501 15 pcs 1.841.350,00 27.620.250,00 3 Povidon iodin 300 ml 62 botol 18.000,00 1.116.000,00 4 Povidon lodida 30 ml 5 botol 2.900,00 14.500,00 5 Prednison 5 mg tablet 7.300 tablet 114,00 832.200,00 6 Antifungi DOEN salep 3.827 pot 4.323,00 16.544.121,00 7 Antihemoroid supp 20 buah 3.045,00 60.900,00 8 Pulmicort respule 0,25mg 235 ampul 9.725,00 2.285.375,00 9 Quinine injeksi 250 mg/2 ml 80 bendel 6.199,00 495.920,00 10 Salbutamol 2 mg 9.600 tablet 84,00 806.400,00 11 Salbutamol 4 mg tablet 10.000 tablet 87,00 870.000,00 12 Salep 24 251 pot 2.527,00 634.277,00 13 Salep Bioplasenton 36 tube 17.050,00 613.800,00 14 Siprofloxacin 500 mg 10.000 tablet 240,00 2.400.000,00 15 Siprofloxacin 500 mg 2.100 tablet 500,00 1.050.000,00 16 Artesunate Injeksi @8 vial 144 ampul 38.999,00 5.615.856,00 17 Strip Asam Urat Easy Touch 4 box 90.000,00 360.000,00 18 Strip GDS Easy Touch 4 box 90.000,00 360.000,00 19 Strip Kolesterol Easy Touch 4 box 183.000,00 732.000,00 20 Sulfadiazine Silver 424 tube 20.699,80 8.776.715,20 21 Vaksin anti rabies 11 vial 165.000,00 1.815.000,00 22 Vitamin B 1 50 mg tablet 9.800 tablet 82,00 803.600,00 23 Vitamin B 6 10 mg tablet 10.000 tablet 123,00 1.230.000,00 24 Zinc Dispers Tablet 50.000 tablet 524,00 26.200.000,00 25 Atropin Injeksi 0,25 mg/ml 157 ampul 1.595,00 250.415,00 26 Atropin Sulfas Inj 65 ampul 1.540,00 100.100,00 27 Bioplacenton 149 tube 20.300,00 3.024.700,00 28 Hansaplast Roll 200 rol 25.404,00 5.080.800,00 29 metronidazole infus 48 botol 8.110,00 389.280,00 155 No Nama Persediaan Jumlah Obat ED Satuan Harga Total Harga (Rp) 30 Bufacetin (kloramfenicol sk 2 %) 560 tube 3.090,00 1.730.400,00 31 Calcium Glukonas Injeksi 2.664 ampul 10.351,00 27.575.064,00 32 Adrenalin (epinefrin) injeksi 388 ampul 1.515,00 587.820,00 33 Cotrimaxole forte 960 28.000 tablet 319,00 8.932.000,00 34 Counterpain 15 gram 8 tube 22.660,00 181.280,00 35 Digoxin 0,25mg tablet 500 tablet 97,00 48.500,00 36 Domperidone 10.500 tablet 118,00 1.239.000,00 37 Domperidone 200 tablet 800,00 160.000,00 38 Efavirenz 600 mg 38.400 tablet 6.630,00 254.592.000,00 39 Epinetrin injeksi 1 mg 347 ampul 1.749,00 606.903,00 40 Allopurinol 100 mg tablet 9.900 tablet 86,00 851.400,00 41 Allopurinol 100 mg tablet 100 tablet 1.000,00 100.000,00 42 Eritromisin sirup kering 200 g 170 botol 6.150,00 1.045.500,00 43 Flixotide 0.5 mg nebul 53 ampul 14.929,00 791.237,00 44 Fooly catheter uk 18 160 pcs 8.000,00 1.280.000,00 45 Furosemid 40 mg tablet 5.000 tablet 82,00 410.000,00 46 Furosemid injeksi 10mg/ml 300 ampul 1.333,00 399.900,00 47 Garam Oralit Serbuk 200 cc 44.500 sachet 264,00 11.748.000,00 48 Gentamicyn injeksi 25 ampul 3.083,00 77.075,00 49 Gentamicyn injeksi 2.145 ampul 3.509,00 7.526.805,00 50 Glibenclamid 5 mg tablet 58.000 tablet 90,00 5.220.000,00 51 Glimepiride 1 mg tablet 1.500 tablet 265,00 397.500,00 52 Glukosa infus 5%, 500 ml 40 botol 6.900,00 276.000,00 53 Griseofulvin tablet 125 mg 14.400 tablet 219,00 3.153.600,00 54 Haloperidol 5 mg tablet 1.200 tablet 96,00 115.200,00 55 HCT 25 mg tablet 21.600 tablet 149,00 3.218.400,00 56 Kapas berlemak DRC 500 gr 30 rol 34.000,00 1.020.000,00 57 Kapas pembalut hidrofil DRC 250 gr 100 rol 24.000,00 2.400.000,00 58 Ketokonazole 2 % 10 gr 200 tube 2.569,00 513.800,00 59 Kloramfenikol salep mata 1% 1.536 tube 1.810,00 2.780.160,00 60 Kotrimoksazol anak 1.000 botol 2.120,00 2.120.000,00 61 Kotrimoksazol 480 mg tablet 23.600 tablet 125,00 2.950.000,00 62 Kotrimoksazol suspensi 1.730 botol 2.052,00 3.549.960,00 63 Amoxicillin 500 mg 88.500 tablet 190,00 16.815.000,00 64 Amoxicillin dry sirup 125 mg 22 botol 2.445,00 53.790,00 65 Metilergometrin Injeksi 30.500 ampul 2.959,00 90.249.500,00 66 Metoclopramide 10 mg tablet 10.000 tablet 95,00 950.000,00 67 MgSO4 40 % 75 ampul 3.500,00 262.500,00 68 MgSO4 40 % 5.880 ampul 3.796,00 22.320.480,00 69 MGSO4 40% Inj 840 ampul 3.650,00 3.066.000,00 70 Mineral mix tablet 10.760 sachet 2.727,00 29.342.520,00 71 Mineral mix tablet 1.680 sachet 3.116,00 5.234.880,00 72 NaCl 0,9 % infus 500 ml 60 botol 6.410,00 384.600,00 73 Natrium diklofenak 25 mg tablet 13.800 tablet 134,00 1.849.200,00 74 Nifedipin 10mg tablet 79.100 tablet 100,00 7.910.000,00 75 Nitral Gliseril Trinitrat 0.5 mg 960 tablet 1.400,00 1.344.000,00 76 Nystatin 100.000 IU tablet oral 200 tablet 480,00 96.000,00 77 Nystatin 500.000 IU 49 bungkus 67.727,00 3.318.623,00 78 Onemed My Jelly 5 gram Steril 48 buah 44.010,00 2.112.480,00 79 Onemed Rivanol 300 cc 87 botol 3.000,00 261.000,00 TOTAL 643.958 664.832.286,00 Saldo persediaan obat di RS Paru Respira yang sudah kedaluwarsa sebesar Rp301.433.911,15 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.103 Saldo Persediaan Obat Yang Kadaluwarsa di Respira 156 No Nama Persediaan Jumlah Obat ED Satuan Harga Total Harga (Rp) OBAT-OBATAN 1 Acyclovir 200 mg tablet 200 tablet 237,00 47.400,00 2 Akarbose 50 mg tablet 200 tablet 600,00 120.000,00 3 Akarbose 50 mg tablet 1.500 tablet 585,00 877.500,00 4 Alprazolam 0,25mg tablet 558 tablet 176,00 98.208,00 5 Alprazolam tablet 0,5 mg 217 tablet 88,00 19.118,00 6 Ambroxol syr 15mg/ml 2.500 botol 3.300,00 8.250.000,00 7 Aminofilin 200 mg tablet 3.500 tablet 95,00 332.500,00 8 Aminofilin Injeksi 24 mg/ml 690 ampul 2.976,00 2.053.440,00 9 Amiodaron Injeksi 150mg/3 ml 60 ampul 6.117,97 367.078,20 10 Amoxicillin 250 mg kaplet 1.500 kaplet 211,00 316.500,00 11 Amoxicillin 500 mg kaplet 1.000 kaplet 201,00 201.000,00 12 Amoxicillin dry sirup 125 mg 100 botol 2.090,00 209.000,00 13 Amoxicillin sirup kering 250 mg 50 botol 3.628,00 181.400,00 14 Antasida DOEN suspensi 44 botol 2.128,99 93.675,56 15 Antasida DOEN tabet kunyah 21.132 tablet 75,00 1.584.900,00 16 Antasida DOEN tabet kunyah 368 tablet 58,00 21.344,00 17 AQUA PRO Inj 2 vial 2.649,90 5.299,80 18 Asam Mefenamat 500 mg tablet 1.100 tablet 176,00 193.600,00 19 Asam Mefenamat 500 mg tablet 400 tablet 112,00 44.800,00 20 Asam Mefenamat 500 mg tablet 1.000 tablet 111,00 111.000,00 21 Asam Mefenamat 500 mg tablet 1.000 tablet 145,99 145.990,00 22 Asam Ursodeoksikolat 250 mg 540 tablet 1.679,00 906.660,00 23 Atropin Injeksi 0,25 mg/ml 393 ampul 1.639,00 644.127,00 24 Atropin Injeksi 0,25 mg/ml 7 ampul 1.718,00 12.026,00 25 ATS 1500 10 ampul 180.490,00 1.804.900,00 26 Azithromicin sirup kering 200mg/5 ml 125 botol 24.621,00 3.077.625,00 27 Azithromicin 500mg infus 74 vial 47.920,00 3.546.080,00 28 Batugin Elixir 20 botol 42.500,00 850.000,00 29 Betametason 0,1% krim 1 tube 1.430,00 1.430,00 30 B-fluid Infs 20 botol 291.500,00 5.830.000,00 31 Bisolvon solution 2mg/1ml 20 botol 67.320,00 1.346.400,00 32 Bisolvon solution 2mg/1ml 46 botol 61.160,00 2.813.360,00 33 Bisoprolol 5 mg tab 1.100 tablet 252,00 277.200,00 34 Bisoprolol 5 mg tab 2.000 tablet 327,50 655.000,00 35 Bromhexine 8mg tablet 9.500 tablet 252,00 2.394.000,00 36 Bromhexine Hidrocloride 2 mg/ ml solution 20 botol 85.600,00 1.712.000,00 37 Calorex syr 60 botol 15.125,00 907.500,00 38 Calorex syr 237 botol 13.640,00 3.232.680,00 39 Calorex syr 4 botol 14.300,00 57.200,00 40 Cangkang kapsul no.00 5 sak 110.000,00 550.000,00 41 Cangkang kapsul no.00 27 sak 71.500,00 1.930.500,00 42 Cangkang kapsul no.00 53 sak 69.000,00 3.657.000,00 43 Captopril 12,5 mg tablet 600 tablet 62,00 37.200,00 44 Cefadroxyl sirup kering 125mg/5ml 200 botol 6.500,00 1.300.000,00 45 Cefixime 100 mg kapsul 5.000 kaplet 386,99 1.934.950,00 46 Cefotaxime 1 gr Inj 350 vial 4.840,00 1.694.000,00 47 Cefotaxime 1 gr Inj 50 vial 4.483,00 224.150,00 48 Cetirizin syr 5mg/ 5ml 850 botol 6.745,00 5.733.250,00 49 Cetirizin syr 5mg/ 5ml 170 botol 3.150,00 535.500,00 50 Ciprofloxacin 500 mg tablet 1.766 tablet 260,00 459.160,00 51 Ciprofloxacin 500 mg tablet 434 tablet 255,00 110.670,00 52 Ciprofloxacin 500 mg tablet 1.000 tablet 440,00 440.000,00 53 Ciprofloxacine 2% Infus 6 botol 10.184,00 61.104,00 54 Ciprofloxacine Infus 20 botol 10.184,00 203.680,00 55 Ciprofloxacine Infus 10 botol 7.348,00 73.480,00 56 Citicolin 125 mg Injeksi 25 ampul 120.000,00 3.000.000,00 57 Citicolin 125 mg Injeksi 10 ampul 11.550,00 115.500,00 58 Claneksi Injeksi 76 botol 66.000,00 5.016.000,00 59 Clobazam 10mg tablet 5.228 tablet 900,00 4.704.750,00 60 Codein 10 mg tab 2 tablet 600,00 1.200,00 61 Codein 20 mg tab 45 tablet 1.299,00 58.130,25 62 Codein tab 20 mg 4 box 129.900,13 519.600,52 157 No Nama Persediaan Jumlah Obat ED Satuan Harga Total Harga (Rp) 63 Cotrimaxole suspensi 60 ml 20 botol 2.340,00 46.800,00 64 Cotrimoxazol 480 mg tablet 4.100 tablet 300,00 1.230.000,00 65 Deksametason 0,5 mg tablet 77.000 tablet 108,00 8.316.000,00 66 Deksametason 0,5 mg tablet 100 tablet 147,40 14.740,00 67 Deksametason Injeksi 5 mg/ml 800 ampul 1.097,00 877.600,00 68 Deksametason Injeksi 5 mg/ml 800 ampul 924,00 739.200,00 69 Devoxis oral drops 83 botol 21.500,00 1.784.500,00 70 Devoxis oral drops 17 botol 13.365,00 227.205,00 71 Dextral tablet 4 box 47.960,00 191.840,00 72 Diazepam 2 mg tablet 530 tablet 2.368,00 1.254.448,00 73 Diazepam Enema/Stesolid Enema 10 mg/2.5ml 3 tube 18.279,00 54.837,00 74 Diazepam Injeksi 5mg/ml 191 ampul 1.735,00 331.385,00 75 Difenhidramin Injeksi 46 vial 1.095,01 50.370,46 76 Digoxin 0,25mg tablet 4.500 tablet 104,00 468.000,00 77 Dimenhidrinat 50mg tablet 3.700 tablet 104,00 384.800,00 78 Dobutamin Injeksi 50 mg/ml 20 ampul 11.843,00 236.860,00 79 Domperidon 10 mg tablet 800 tablet 247,50 198.000,00 80 Dopamin injeksi 95 ampul 6.160,00 585.200,00 81 Doxycyclin 100 mg kapsul 700 tablet 239,00 167.300,00 82 Durogesic 25mu patch 4 pcs 208.639,00 834.556,00 83 Erythromycin 500 mg tablet 1.200 tablet 730,00 876.000,00 84 Esomeprazole Injeksi 328 vial 33.389,00 10.951.592,00 85 Esperison 50 mg tablet 1.300 tablet 1.300,20 1.690.260,00 86 Fargoxin Injeksi 2ml 3 box 126.500,00 379.500,00 87 Fenobarbital 50mg/ml Injeksi 30 ampul 1.740,00 52.200,00 88 Flutrop tablet 5.400 tablet 1.450,00 7.830.000,00 89 Gentamicyn injeksi 70 ampul 3.509,00 245.630,00 90 Gentamicyn injeksi 10 ampul 17.545,00 175.450,00 91 Gentamicyn injeksi 40 ampul 5.060,00 202.400,00 92 Glibenclamid 5 mg tablet 200 tablet 119,00 23.800,00 93 Glimepiride 2 mg tablet 4.650 tablet 361,55 1.681.207,50 94 Glimepiride 2 mg tablet 500 tablet 123,00 61.500,00 95 Glisend (salbutamol) sirup 90 botol 4.446,00 400.140,00 96 Glukosa infus 10 %, 500 ml 20 botol 7.200,00 144.000,00 97 Glukosa infus 40% steril 43 ampul 11.418,00 490.974,00 98 Glukosa infus 40% steril 10 ampul 7.000,00 70.000,00 99 Glukosa infus 5 % 113 botol 6.900,00 779.700,00 100 Glukosa infus 5 % 27 botol 7.363,00 198.801,00 101 Glyceril Guaiacolat 100 mg tablet 800 tablet 88,00 70.400,00 102 Hepamax 46 kaplet 10.538,00 484.748,00 103 Hepamax 494 kaplet 10.296,00 5.086.224,00 104 Hyocine Injeksi 70 ampul 5.677,98 397.458,60 105 Ibuprofen 400 mg tablet 489 tablet 150,00 73.350,00 106 Ibuprofen 400 mg tablet 111 tablet 352,00 39.072,00 107 INH 300 mg tablet 2.900 tablet 149,99 434.971,00 108 Intunal F tablet 2.800 tablet 720,00 2.016.000,00 109 Intunal Sirup 515 botol 11.347,62 5.844.024,30 110 Jurnista 8 mg tab 69 tablet 39.000,00 2.691.000,00 111 Kalipar tablet 400 tablet 700,00 280.000,00 112 Kalium Aspartat 300 mg tablet 800 tablet 700,00 560.000,00 113 Kalium Diklofenak 50 mg tablet 5.913 tablet 605,00 3.577.365,00 114 Kalium Diklofenak 50 mg tablet 787 tablet 693,00 545.391,00 115 KCL 25 mg inj 38 vial 3.223,00 122.474,00 116 Kendaron tablet 200 mg 480 tablet 1.200,00 576.000,00 117 Ketokonazole 200 mg tablet 700 tablet 288,00 201.600,00 118 Klaritomisin tab 500 mg 1.860 tablet 2.974,00 5.531.640,00 119 KSR tablet 600 tablet 1.842,00 1.105.200,00 120 L Bio Kaps 60 kaplet 9.240,00 554.400,00 121 L Bio Kaps 60 kaplet 7.187,00 431.220,00 122 Lacto B Sachet 195 sachet 6.622,00 1.291.290,00 123 Laktulosa 120 mg Syr 24 botol 24.200,00 580.800,00 124 Laktulosa 60 mg syr 99 botol 22.688,00 2.246.112,00 125 Laktulosa 60 mg syr 33 botol 40.898,00 1.349.634,00 158 No Nama Persediaan Jumlah Obat ED Satuan Harga Total Harga (Rp) 126 Levopront 200 botol 79.365,00 15.873.000,00 127 Loperamide 2 mg tablet 3 tablet 91,00 273,00 128 Loperamide 2 mg tablet 97 tablet 85,00 8.245,00 129 Manitol Infus 250 ml 10 botol 28.275,00 282.750,00 130 Masneuro tablet 8.000 tablet 550,00 4.400.000,00 131 Masneuro tablet 3.800 tablet 538,00 2.044.400,00 132 Melidox tablet 559 tablet 1.100,00 614.900,00 133 Meptin Inhalation Solution 0,3 ml 1.260 ampul 5.800,00 7.308.000,00 134 Meptin Inhalation Solution 0,5 ml 924 ampul 5.800,00 5.359.200,00 135 Meropenem Injeksi 1 g 126 vial 32.010,00 4.033.260,00 136 Meropenem Injeksi 1 g 24 vial 27.436,28 658.470,72 137 Mersibion 70 ampul 4.147,00 290.290,00 138 Metamizole Injeksi 500 mg/ml 493 ampul 10.890,00 5.368.770,00 139 Metamizole Injeksi 500 mg/ml 7 ampul 2.789,00 19.523,00 140 Methyl prednisolon injeksi 125 mg 252 vial 10.395,00 2.619.540,00 141 Metoclopramid drop 2mg/ml 25 botol 3.900,00 97.500,00 142 Metronidazole 500 mg/100ml infus 16 botol 8.110,00 129.760,00 143 Metronidazole 500 mg/100ml infus 115 botol 8.525,00 980.375,00 144 Meylon 84 injeksi 30 ampul 6.448,00 193.440,00 145 MGSO4 40% Inj 14 ampul 3.796,00 53.144,00 146 MGSO4 40% Inj 18 ampul 3.795,96 68.327,28 147 Microlax Enema/ gel suppo 2 tube 24.013,00 48.026,00 148 Microlax Enema/ gel suppo 126 tube 20.900,00 2.633.400,00 149 Miloz 5 mg Injeksi 10 ampul 4.400,00 44.000,00 150 Miniaspi tablet 300 tablet 89,00 26.700,00 151 Minowell 100 sachet 19.602,00 1.960.200,00 152 Molasma 2,5 mg tablet 2.000 tablet 77,00 154.000,00 153 Morfin 10 mg/ml Injeksi 10 ampul 8.400,00 84.000,00 154 Na Fenitoin 50mg/ml Injeksi 20 ampul 4.956,00 99.120,00 155 Neprolith 9 box 91.000,00 819.000,00 156 Neprolith 1 box 59.400,00 59.400,00 157 New Diatabs tablet 900 tablet 136,00 122.400,00 158 Ofloxacin 400mg tablet 5.650 tablet 650,00 3.672.500,00 159 Ondansetron 4 mg /2 ml injeksi 305 ampul 873,00 266.265,00 160 Opineuron tablet 2.935 tablet 1.210,00 3.551.350,00 161 Pan Amin G Larutan 24 botol 47.788,00 1.146.912,00 162 Petidin injeksi 6 ampul 14.500,00 87.000,00 163 Piracetam 200 mg Injeksi 8 ampul 47.000,00 376.000,00 164 Piracetam 200 mg Injeksi 50 ampul 22.000,00 1.100.000,00 165 Piracetam 400 mg tablet 90 tablet 2.710,00 243.900,00 166 Piracetam 400 mg tablet 410 tablet 330,00 135.300,00 167 Pirantel Pamoate 125 mg tablet 400 tablet 2.345,00 938.000,00 168 Pirazinamid 500mg tablet 680 tablet 471,90 320.892,00 169 Pirazinamid 500mg tablet 1.000 tablet 229,99 229.990,00 170 Piroxicam 20 mg tablet 3.000 tablet 250,00 750.000,00 171 Pravastatin 20 mg tablet 500 tablet 2.090,00 1.045.000,00 172 Prednison 5 mg tablet 14.000 tablet 94,00 1.316.000,00 173 Profolat 700 tablet 55,00 38.500,00 174 Profolat 1.000 tablet 41,99 41.990,00 175 Propanol 10 mg tab 300 tablet 58,00 17.400,00 176 Quantidex tablet 9.200 tablet 1.021,42 9.397.064,00 177 Ranitidin 150mg tablet 5.700 tablet 165,00 940.500,00 178 Sanmag Syr 108 botol 27.500,00 2.970.000,00 179 Simvastatin 10 mg tablet 38 tablet 68,00 2.584,00 180 Sinergic tab 10 tablet 9.020,00 90.200,00 181 SNMC Inj 70 ampul 131.670,00 9.216.900,00 182 SNMC Inj 200 ampul 135.135,00 27.027.000,00 183 Spiramisin 500 g tablet 300 tablet 1.780,00 534.000,00 184 Spironolakton 100 mg tablet 500 tablet 530,00 265.000,00 185 Stesolid Rectal 13 pcs 18.279,00 237.627,00 186 Symbicort 80/4,5 mcg 7 buah 135.577,20 949.040,40 187 Tramadol 50 mg tab 750 kaplet 385,00 288.750,00 188 Triamcinolone 4 mg tab 600 tablet 682,00 409.200,00 189 Trihexyphenidyl 2 mg tablet 500 tablet 40,00 20.000,00 159 No Nama Persediaan Jumlah Obat ED Satuan Harga Total Harga (Rp) 190 Triofusin 500 lar. karbohidrat 12% 30 botol 4.700,00 141.000,00 191 Valsartan tablet 960 tablet 6.550,00 6.288.000,00 192 Viccillin 1500 mg serbuk injeksi 160 vial 34.000,00 5.440.000,00 193 Vistrum Syr 70 botol 31.500,00 2.205.000,00 194 Vitamin B Komplek 19.626 tablet 107,00 2.099.982,00 195 Vitamin B Komplek 4.574 tablet 125,00 571.750,00 196 Vitamin K 10 mg tablet 802 tablet 710,00 569.420,00 197 Vitamin K 10 mg tablet 98 tablet 748,00 73.304,00 198 Vitamin K 10 mg/ml injeksi 53 ampul 3.682,00 195.146,00 199 Wida D5-1/2NS 40 botol 9.776,00 391.040,00 200 Wida D5-1/4NS 20 botol 9.724,00 194.480,00 201 Wida D5-1/4NS 20 botol 9.350,00 187.000,00 202 Wida KDN1 500ml 7 botol 11.435,00 80.045,00 203 Zamel Drop 9 botol 44.319,00 398.871,00 204 Zinc Dispers Tablet 434 tablet 524,00 227.416,00 205 Zinc Dispers Tablet 366 tablet 463,11 169.498,26 206 Zinc Drop 10 botol 5.054,53 50.545,30 207 Zinc sulfat sirup 20 mg/5ml 10 botol 3.171,00 31.710,00 208 Zinc sulfat sirup 20 mg/5ml 1 botol 2.489,00 2.489,00 TOTAL 290.983 301.433.911,15 Saldo persediaan obat di Balai Pelayanan Kesehatan yang sudah kedaluwarsa sebesar Rp11.125.440,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.104 Saldo Persediaan Obat Yang Kadaluwarsa Di Balai Pelayanan Kesehatan No Uraian Jumlah Obat ED Satuan Harga Total Harga (Rp) Obat Cair 1 Dextrose 10 Infus 15 botol 7.030,00 105.450,00 Obat Gel/salep 1 Salep Kulit 20 tube 15.915,00 318.300,00 Obat-obatan Manusia 1 Ambroxol 30 mg tablet 20 box 12.225,00 244.500,00 2 Amlodipin 12 box 9.900,00 118.800,00 3 Antasida DOEN tabet kunyah 15 box 7.500,00 112.500,00 4 Asam traneksamat 500 mg tablet 2 box 148.040,00 296.080,00 5 Betadine Antiseptic Solution 1 Liter 10 botol 37.109,00 371.090,00 6 Calcium Glukonas Injeksi 1 box 360.000,00 360.000,00 7 Cetirizin syr 5mg/ 5ml 10 tangki 9.050,00 90.500,00 8 Doxycyclin 100 mg kapsul 3 box 27.000,00 81.000,00 9 Ethyl Chloride 4 botol 174.240,00 696.960,00 10 Garam Oralit Serbuk 200 cc 1 box 28.500,00 28.500,00 11 Griseofulvin tablet 125 mg 1 box 21.900,00 21.900,00 12 Ketokonazole 200 mg tablet 2 box 15.000,00 30.000,00 13 Loperamide 2 mg tablet 5 box 72.600,00 363.000,00 14 Loratadine tablet 2 box 3.850,00 7.700,00 15 Metilergometrin Injeksi 2 box 275.000,00 550.000,00 16 Paracetamol 500 mg tablet 20 box 8.700,00 174.000,00 17 Paracetamol sirup 120 mg/5ml 70 botol 1.438,00 100.660,00 18 Propanolol 10 mg 1 box 6.500,00 6.500,00 19 Ringer laktat Infus 500 ml 15 botol 5.200,00 78.000,00 20 Tablet tambah darah 100 box 68.560,00 6.856.000,00 21 Vitamin B 12 tablet 2 botol 57.000,00 114.000,00 TOTAL 333 11.125.440,00 160 Investasi Jangka Panjang Rp1.701.482.917.570,65 Rp1.655.347.172.982,67 4.3.1.2 Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.701.482.917.570,65 terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen dengan rincian sebagai berikut: Investasi Jangka Panjang Non Permanen Rp5.054.340.970,10 Rp14.688.995.860,10 5.3.1.2.1 Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen tahun 2020 sebesar Rp14.688.995.860,10 berasal dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.885.178.364,00 dikurangi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp4.196.182.503,90. Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen tahun 2021 sebesar Rp5.054.340.970,10 merupakan saldo dana bergulir yang disalurkan Pemerintah DIY sebesar Rp18.885.178.364,00, dikurangi pelunasan sebesar Rp9.607.333.600,00 dan dikurangi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp4.223.503.793,90. Rincian saldo awal, mutasi dan saldo akhir Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 161 Tabel 4.105 Mutasi Dana Bergulir No SKPD Teknis/Nama Program Tahun Perguliran Nilai Awal Digulirkan (Rp) Saldo 31/12/2020 (Rp) Mutasi 2021 (Rp) Saldo 31/12/2021 (Rp) Penyisihan Dana Bergulir per 31 Des 2021 Net Present Value (NPV) per 31 Desember 2021 Keterangan Penambahan Pengurangan % Rp 1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - DPM PHP Tahun Anggaran 2011 2011 2.390.000.000,00 185.000.000,00 - 185.000.000,00 100% 185.000.000,00 - Suku Bunga 3%, Jangka Waktu 1 Tahun - DPM PHP Tahun Anggaran 2012 2012 3.400.000.000,00 241.000.000,00 - 241.000.000,00 100% 241.000.000,00 - - LDPM 2013 10.870.000.000,00 144.500.000,00 - 8.000.000,00 136.500.000,00 100% 136.500.000,00 - Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 1 Tahun - DPM LUEP (Pelimpahan dari Dinas Pertanian Serah terima per Oktober 2011) 2011 3.569.417.900,00 1.413.650.000,00 - 1.000.000,00 1.412.650.000,00 100% 1.412.650.000,00 - Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 1 Tahun Jumlah 1.984.150.000,00 - 9.000.000,00 1.975.150.000,00 1.975.150.000,00 - 2 Dinas Koperasi dan UKM - - Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003 2003 455.000.000,00 92.422.098,00 - 92.422.098,00 100% 92.422.098,00 - Suku Bunga 9 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa) 2006 2006 2.492.500.000,00 567.715.775,00 - 567.715.775,00 50% 283.857.887,50 283.857.887,50 Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 10 Tahun - Ketahanan Pangan 2007 2007 1.100.000.000,00 64.950.000,00 - 64.950.000,00 100% 64.950.000,00 - Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Prospek Mandiri 2007 2007 110.000.000,00 55.000.000,00 - 55.000.000,00 100% 55.000.000,00 - Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Bantuan Modal Usaha Koperasi (Setelah Gempa) 2007 2007 609.600.000,00 50.800.000,00 - 50.800.000,00 100% 50.800.000,00 - Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Prospek Mandiri 2008 2008 160.000.000,00 80.000.000,00 - 80.000.000,00 100% 80.000.000,00 - Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun 162 No SKPD Teknis/Nama Program Tahun Perguliran Nilai Awal Digulirkan (Rp) Saldo 31/12/2020 (Rp) Mutasi 2021 (Rp) Saldo 31/12/2021 (Rp) Penyisihan Dana Bergulir per 31 Des 2021 Net Present Value (NPV) per 31 Desember 2021 Keterangan Penambahan Pengurangan % Rp - Koperasi Karyawan 2008 2008 225.000.000,00 25.000.000,00 - 25.000.000,00 100% 25.000.000,00 - Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) 2008 2008 630.000.000,00 168.734.227,00 - 3.000.000,00 165.734.227,00 100% 165.734.227,00 - Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Prospek Mandiri Campus Enterpreneur 2009 2009 200.000.000,00 55.615.598,00 - - 55.615.598,00 100% 55.615.598,00 - Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Program Perkuatan Permodalan bagi KJKS/UJKS Kop 2010 2010 750.000.000,00 150.000.000,00 - 150.000.000,00 100% 150.000.000,00 - Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi 2010 2010 3.000.000.000,00 168.057.582,00 - 2.000.000,00 166.057.582,00 100% 166.057.582,00 - Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2011 2011 2.500.000.000,00 239.912.400,00 - 239.912.400,00 100% 239.912.400,00 - Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi) 2011 2011 2.500.000.000,00 400.736.502,00 - 400.736.502,00 100% 400.736.502,00 - Suku Bunga 1 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2012 2012 4.600.000.000,00 184.909.300,00 - 184.909.300,00 100% 184.909.300,00 - Suku Bunga 1 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2013 2013 4.200.000.000,00 86.560.178,00 - - 86.560.178,00 50% 43.280.089,00 43.280.089,00 Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2016 2016 3.500.000.000,00 38.652.204,00 - - 38.652.204,00 10% 3.865.220,40 34.786.983,60 Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017 2017 3.175.000.000,00 178.140.700,00 - 8.333.400,00 169.807.300,00 10% 16.980.730,00 152.826.570,00 Suku Bunga 9 %, Jangka Waktu 3 Tahun - Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017 ABT 2017 1.525.000.000,00 160.321.800,00 - 25.000.200,00 135.321.600,00 10% 13.532.160,00 121.789.440,000 Suku Bunga 9 %, Jangka Waktu 3 Tahun Jumlah 2.767.528.364,00 - 38.333.600,000 2.729.194.764,00 2.092.653.793,90 636.540.970,10 163 No SKPD Teknis/Nama Program Tahun Perguliran Nilai Awal Digulirkan (Rp) Saldo 31/12/2020 (Rp) Mutasi 2021 (Rp) Saldo 31/12/2021 (Rp) Penyisihan Dana Bergulir per 31 Des 2021 Net Present Value (NPV) per 31 Desember 2021 Keterangan Penambahan Pengurangan % Rp 3 BUKP - - Tahun 2019 2019 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 9.560.000.000,00 440.000.000,00 0,50% 2.200.000,00 437.800.000,00 - Tahun 2020 2020 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 - 4.000.000.000,00 0,50% 20.000.000,00 3.980.000.000,00 Jumlah 14.000.000.000,00 - 9.560.000.000,00 4.440.000.000,00 22.200.000,00 4.417.800.000,00 4 Dinas Kelautan dan Perikanan - - DPM 2013 2013 2.915.000.000,00 133.500.000,00 - - 133.500.000,00 100% 133.500.000,00 - Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 1 Tahun Jumlah 133.500.000,00 - - 133.500.000,00 133.500.000,00 - JUMLAH 18.885.178.364,00 - 9.607.333.600,00 9.277.844.764,00 4.223.503.793,90 5.054.340.970,10 164 Mutasi kurang sebesar Rp9.607.333.600,00 merupakan pelunasan pokok dana bergulir, terdiri dari pelunasan pokok bergulir pada Dinas Pertanian sebesar Rp9.000.000,00, Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp38.333.600,00, dan BUKP sebesar Rp9.560.000.000,00. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Investasi Jangka Panjang Nonpermanen sebesar Rp5.054.340.970,10 merupakan Dana Bergulir yang diberikan kepada Koperasi sebesar Rp4.837.844.764,00 dengan Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp4.201.303.793,90 dan kepada masyarakat sebesar Rp4.440.000.000,00 dengan Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp22.200.000,00, dengan uraian sebagai berikut : Uraian Dana Bergulir Nilai Perolehan Klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih Nilai Buku Dana bergulir kepada 343.781.104,00 Kurang lancar 10% 34.378.110,40 309.402.993,60 Koperasi 654.275.953,00 Diragukan 50% 327.137.976,50 327.137.976,50 3.839.787.707,00 Macet 100% 3.839.787.707.,0 - Jumlah 4.837.844.764,00 4.201.303.793,90 636.540.970,10 Dana bergulir kepada Masyarakat 4.440.000.000,00 Lancar 0.5% 22.200.000,00 4.417.800.000,00 Total 9.277.844.764,00 4.223.503.793,90 5.054.340.970,10 Pengelompokan Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.277.844.764,00 berdasarkan jatuh temponya adalah sebagai berikut: Tabel 4.106 Kelompok Umur Dana Bergulir No Kelompok Nilai (Rp) 1 Umur kurang dari 1 tahun dari tanggal jatuh tempo 4.440.000.000,00 2 Umur 1 – 3 Tahun dari tanggal jatuh tempo 343.781.104,00 3 Umur 3 – 5 tahun dari tanggal jatuh tempo 86.560.178,00 4 Lebih dari 5 tahun dari tanggal jatuh tempo 4.407.503.482,00 Jumlah 9.277.844.764,00 Sesuai perhitungan berdasarkan kelompok umur, saldo Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.223.503.793,90 sehingga saldo NRV Dana Bergulir per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp5.054.340.970,10. Pengelolaan Dana Bergulir yang disajikan pada Investasi Non Permanen Provinsi DIY mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 56.1 Tahun 2012, antara lain diatur sebagai berikut: a. Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan yang berada di bawah pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis. b. OPD Teknis menyusun usulan anggaran dana bergulir, berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja Teknis yang diajukan kepada PPKD. c. Dana Bergulir dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD. d. Dana Bergulir yang telah diterima melalui rekening kelompok/koperasi/BUKP harus dipergunakan sesuai dengan proposal. e. Dana Bergulir dilaksanakan dengan perjanjian antara Kepala OPD Teknis dengan Ketua atau Kepala Kelompok/Koperasi/BUKP. 165 f. Pengembalian dikenakan bunga untuk kelompok/koperasi/BUKP sebesar 3% per tahun dan disalurkan kepada anggota maksimum sebesar 6% per tahun. g. Kelompok/koperasi/BUKP wajib mengembalikan pokok dan bunga dana bergulir ke rekening penerimaan melalui Bank Pembangunan Daerah (rekening Kas Daerah) Provinsi DIY dan menyerahkan bukti setor ke Kelompok Kerja Teknis. h. Jangka waktu pengembalian dana bergulir sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dalam perjanjian. i. Kelompok/koperasi/BUKP yang belum dapat mengembalikan lunas dana yang diterima sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian kelompok/koperasi/BUKP yang bersangkutan, dikenakan denda 1 per mil untuk setiap hari keterlambatan dari sisa tunggakan sejak tanggal jatuh tempo. Investasi Jangka Panjang Permanen Rp1.696.428.576.600,55 5.3.1.2.2 Rp1.640.658.177.122,57 Penyertaan Modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.696.428.576.600,55 diperoleh dari saldo awal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.640.658.177.122,57 ditambah penyesuaian perhitungan Ekuitas BUMD 2020 sebesar Rp(113.624.169.873,07) sehingga Ekuitas BUMD Tahun 2020 Bagian Pemda DIY menjadi Rp1.527.034.007.249,50, ditambah penyertaan modal Tahun 2021 sebesar Rp112.500.000.000,00 dikurangi Deviden Tahun 2020 yang disetor ke BUD Tahun 2021 kecuali deviden milik PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp96.227.783.260,54 ditambah Laba/Rugi BUMD Tahun 2021 Bagian Pemda DIY sebesar Rp153.122.352.611,59 dengan rincian sebagai berikut: 166 Tabel 4.107 Perhitungan Penyertaan Modal No Perusahaan Daerah Penyertaan Modal per 31 Desember 2020 Perhitungan Penyertaan Modal 2020 Mutasi Tahun Anggaran 2021 Penyertaan Modal 2021 % Saham Pemda DIY Ekuitas BUMD Thn 2020 (LK BUMD) Ekuitas BUMD 2020 Bagian Pemda DIY Penyesuaian Perhitungan Berdasarkan LK Audited TA 2020 Tambahan Modal Disetor Tahun 2021 % Saham Pemda Deviden Tahun 2020 yang Disetor ke BUD Tahun 2021 Laba/Rugi BUMD Tahun 2021 Laba/Rugi BUMD Tahun 2021 Bagian Pemda DIY 1 2 3 4 = 2 x 3 5 = 4 - 1 6 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 4+6-8+10 METODE EKUITAS 1 PT. Bank BPD DIY 1.294.031.248.322,37 51,000% 2.351.283.044.628,00 1.199.154.352.760,28 (94.876.895.562,09) 112.060.000.000,00 51,000% 84.955.839.874,22 269.347.101.873,00 137.367.021.955,23 1.363.625.534.841,29 2 PT. Anindya Mitra Internasional 42.624.368.209,49 99,951% 40.027.158.578,00 40.007.545.270,30 (2.616.822.939,19) - 99,951% 1.044.171.700,00 3.629.586.653,00 3.627.808.155,54 42.591.181.725,84 3 PT. Tarumartani 61.606.886.806,81 99,996% 61.080.762.625,00 61.078.319.394,50 (528.567.412,31) - 99,996% 3.837.562.289,00 13.598.930.461,23 13.598.386.504,01 70.839.143.609,51 4 BUKP 49.923.311.104,91 83,140% 58.426.190.555,00 48.575.534.827,43 (1.347.776.277,48) - 83,140% 6.390.209.397,32 11.201.221.527,50 9.312.695.577,96 51.498.021.008,07 5 Perumda Air Bersih Tirtatama DIY 191.722.362.679,00 100,000% 177.468.254.997,00 177.468.254.997,00 (14.254.107.682,00) - 100,000% - (10.783.559.581,16) (10.783.559.581,16) 166.684.695.415,84 METODE HARGA PEROLEHAN 1 PT. Asuransi Bangun Askrida 750.000.000,00 0,223% 750.000.000,00 440.000.000,00 0,223% 110.733.653,00 1.190.000.000,00 TOTAL SELURUHNYA 1.640.658.177.122,57 1.527.034.007.249,50 (113.624.169.873,07) 112.500.000.000,00 96.338.516.913,54 286.993.280.933,57 153.122.352.611,59 1.696.428.576.600,55 167 Perhitungan nilai penyertaan modal pada BPD DIY, PT. Anindya Mitra Internasional, PD. Taru Martani dan BUKP menggunakan metode ekuitas sedangkan perhitungan penyertaan modal pada PT. Askrida menggunakan harga perolehan dengan rincian sebagai berikut: a. Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.363.625.534.841,29. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Bank BPD DIY per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut: Saldo Awal per 31 Desember 2020 Audited Rp 1.294.031.248.322,37 Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2020 Audited Rp (94.876.895.562,09) Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31- 12-2020 Rp 1.199.154.352.760,28 Tambahan Modal Rp 112.060.000.000,00 Deviden Tahun 2020 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2021 Rp (84.955.839.874,22) Laba Tahun 2021 Rp269.347.101.873,00 Laba Tahun 2021 Bagian Pemda DIY 51,00% Rp 137.367.021.955,23 Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2021 Rp 1.363.625.534.841,29 b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.591.181.725,84. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. AMI per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut: Saldo Awal per 31 Desember 2020 Audited Rp 42.624.368.209,49 Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2020 Audited Rp (2.616.822.939,19) Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12- 2020 Rp 40.007.545.270,30 Tambahan Modal Rp 0,00 Deviden Tahun 2020 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2021 Rp (1.044.171.700,00) Laba Tahun 2021 Rp3.629.586.653,00 Laba Tahun 2021 Bagian Pemda DIY 99,951% Rp 3.627.808.155,54 Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2021 Rp 42.591.181.725,84 c. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah TARU MARTANI Yogyakarta sebesar Rp70.839.143.609,51. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Tarumartani per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut: Saldo Awal per 31 Desember 2020 Audited Rp 61.606.886.806,81 Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2020 Audited Rp (528.567.412,31) Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12- 2020 Rp 61.078.319.394,50 Tambahan Modal Rp 0,00 Deviden Tahun 2020 yang disetor ke Rp (3.837.562.289,00) 168 Pemda DIY Tahun 2021 Laba Tahun 2021 Rp13.598.930.461,23 Laba Tahun 2021 Bagian Pemda DIY 99,996% Rp 13.598.386.504,01 Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2021 Rp 70.839.143.609,51 d. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp51.498.021.008,07. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada BUKP per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut: Saldo Awal per 31 Desember 2020 Audited Rp 49.923.311.104,91 Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2020 Audited Rp (1.347.776.277,48) Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12- 2020 Rp 48.575.534.827,43 Tambahan Modal Rp 0,00 Deviden Tahun 2020 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2021 Rp (6.390.209.397,32) Laba Tahun 2021 Rp11.201.221.527,50 Laba Tahun 2021 Bagian Pemda DIY 83,140% Rp 9.312.695.577,96 Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2021 Rp 51.498.021.008,07 e. Penyertaan Modal pada Perumda Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp166.684.695.415,84. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Perumda Air Bersih Tirtatama per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut: Saldo Awal per 31 Desember 2020 Audited Rp 191.722.362.679,00 Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2020 Audited Rp (14.254.107.682,00) Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12- 2020 Rp 177.468.254.997,00 Tambahan Modal Rp 0,00 Deviden Tahun 2020 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2021 Rp 0,00 Rugi Tahun 2021 Rp10.783.559.581,16 Laba Tahun 2021 Bagian Pemda DIY 100,00% Rp (10.783.559.581,16) Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2021 Rp 166.684.695.415,84 f. Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.190.000.000,00. Selama Tahun 2021 terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp440.000.000,00. Penyertaan modal tersebut merupakan 0,223% dari seluruh Modal PT Asuransi Bangun Askrida. Perhitungan nilai investasi permanen pada PT. Asuransi Bangun Askrida menggunakan metode harga perolehan (cost method) karena nilainya relatif kecil. Aset Tetap Rp9.336.577.545.704,50 Rp8.479.112.482.546,08 4.3.1.3 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.336.577.545.704,50 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp13.529.169.339.326,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.192.591.793.621,47, dengan rincian sebagai berikut: 169 Tanah Rp4.574.164.906.208,00 Rp4.238.954.451.307,00 5.3.1.3.1 Saldo Aset Tetap Tanah sebesar Rp4.574.164.906.208,00 diklasifikasikan sebagai berikut: Tabel 4.108 Rincian Obyek Tanah No Uraian Jumlah (Rp) 1 Tanah Bangunan Perumahan/Gedung TempatTinggal 44.470.147.150,00 2 Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 208.036.074.367,00 3 Tanah untuk Bangunan Industri 342.760.000,00 4 Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 1.215.670.774.639,00 5 Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga 61.279.245.000,00 6 Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah 27.238.178.200,00 7 Tanah Persil Lainnya 46.131.584.000,00 8 Tanah Basah 5.298.702.000,00 9 Tanah Kering 2.206.734.560,00 10 Tanah Perkebunan 3.322.000.000,00 11 Tanah Pertanian 47.637.590.000,00 12 Tanah Lapangan Olahraga 32.516.450.000,00 13 Tanah Lapangan Parkir 134.051.227.045,00 14 Tanah Lapangan Penimbunan Barang 3.174.610.000,00 15 Tanah Lapangan Terbang 7.420.190.375,00 16 Tanah untuk Jalan 2.444.573.211.239,00 17 Tanah untuk Bangunan Bersejarah 184.430.396.259,00 18 Tanah untuk Makam 123.483.000,00 19 Tanah Kampung 106.241.548.374,00 Jumlah 4.574.164.906.208,00 Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut: Tabel 4.109 Rincian Tanah pada OPD No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 351.397.558.020,00 351.397.558.020,00 2 Dinas Kesehatan 9.944.264.763,00 9.944.264.762,00 3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 92.597.306.855,00 496.906.383.455,00 4 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 2.508.380.933.301,00 1.980.505.788.164,00 5 Satuan Polisi Pamong Praja - - 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - 7 Dinas Sosial 18.705.829.406,00 18.720.829.406,00 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 254.810.000,00 254.810.000,00 9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 41.093.470.972,00 38.501.670.972,00 10 Dinas Perhubungan 59.158.648.920,00 85.346.163.771,00 11 Dinas Komunikasi dan Informatika 8.750.000.000,00 8.750.000.000,00 12 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 29.785.030.851,00 84.735.000,00 13 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal - - 14 Dinas Kebudayaan 380.752.324.864,00 378.019.463.295,00 15 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.756.000.000,00 2.096.500.000,00 16 Dinas Kelautan dan Perikanan 43.345.213.774,00 13.892.166.000,00 17 Dinas Pariwisata 3.434.065.500,00 3.434.065.500,00 170 No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 18 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 126.780.807.899,00 126.780.807.899,00 19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.194.362.000,00 6.194.362.000,00 20 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.551.800.680,00 4.551.800.680,00 21 Sekretariat Daerah 175.261.009.010,00 162.234.321.590,00 22 Sekretariat DPRD - - 23 Badan Perencanaan Daerah - - 24 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 691.358.769.393,00 530.676.060.793,00 25 Badan Kepegawaian Daerah 400.000.000,00 400.000.000,00 26 Badan Pendidikan dan Pelatihan 4.669.200.000,00 4.669.200.000,00 27 Badan Penghubung Daerah 12.984.000.000,00 12.984.000.000,00 28 Inspektorat 1.217.500.000,00 1.217.500.000,00 29 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.392.000.000,00 1.392.000.000,00 30 Paniradya Kaistimewan - - Jumlah 4.574.164.906.208,00 4.238.954.451.307,00 Peralatan Mesin Rp1.709.712.271.491,82 Rp1.512.711.423.026,27 5.3.1.3.2 Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.709.712.271.491,82 dapat dirinci sebagai berikut: Tabel 4.110 Rincian Obyek Peralatan dan Mesin No Uraian Nilai (Rp) 1 Alat Besar 99.488.940.046,02 2 Alat Angkutan 176.655.980.457,45 3 Alat Bengkel dan Alat Ukur 101.997.311.236,86 4 Alat Pertanian 15.442.353.735,81 5 Alat Kantor dan Rumah Tangga 417.094.602.756,79 6 Alat Studio, , Komunikasi, dan Pemancar 136.642.003.783,39 7 Alat Kedokteran dan Kesehatan 67.245.789.298,44 8 Alat Laboratorium 218.186.493.947,82 9 Komputer 357.404.163.019,79 10 Alat Eksplorasi 98.438.890,00 11 Alat Pengeboran 52.000.000,00 12 Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 70.499.000,00 13 Alat Bantu Eksplorasi 15.705.000,00 14 Alat Keselamatan Kerja 13.609.715.580,50 15 Alat Peraga 195.453.502,00 16 Peralatan Proses/Produksi 3.534.917.752,00 17 Rambu-rambu 98.092.680.500,04 18 Peralatan Olahraga 3.885.222.984,91 Jumlah 1.709.712.271.491,82 Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 untuk masing-masing OPD adalah sebagai berikut: 171 Tabel 4.111 Rincian Saldo Peralatan dan Mesin pada OPD No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 595.619.834.971,91 508.085.882.205,63 2 Dinas Kesehatan 134.916.237.896,78 119.498.221.916,78 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 64.798.248.582,36 63.604.731.940,00 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 13.900.884.218,01 15.483.404.722,03 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.326.858.241,99 4.363.945.241,98 6 Satuan Polisi Pamong Praja 11.222.163.238,00 7.939.862.238,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 63.421.824.483,48 45.924.966.563,18 8 Dinas Sosial 28.319.319.398,00 27.472.254.938,08 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 34.072.211.952,98 32.603.345.887,98 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 6.933.505.662,00 6.682.149.502,00 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 63.643.943.389,98 52.901.527.431,98 12 Dinas Perhubungan 130.734.797.081,79 130.845.462.108,79 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 82.533.349.644,77 76.414.400.542,77 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 14.512.657.797,00 5.477.447.600,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 4.676.407.574,91 4.516.916.575 16 Dinas Kebudayaan 82.951.095.791,76 70.804.553.795,76 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 59.450.052.141,90 48.627.523.677,90 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 18.686.662.837,94 18.721.220.484,98 19 Dinas Pariwisata 6.969.839.192,01 3.540.826.192,01 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 40.461.400.350,83 39.135.526.669 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 16.155.683.232,00 16.066.231.232,00 22 Sekretariat Daerah 54.548.482.763,55 49.901.122.450,78 23 Badan Penghubung Daerah 7.224.893.007,00 7.066.553.007,00 24 Sekretariat DPRD 24.846.028.189,09 24.585.196.643,59 25 Inspektorat 9.680.893.491,42 4.425.161.733,42 26 Paniradya Kaistimewan 7.145.017.360,96 4.859.658.941,96 27 Badan Perencanaan Daerah 11.586.064.112,00 11.993.454.938,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 91.823.504.813,40 88.334.009.491,93 29 Badan Kepegawaian Daerah 14.840.964.909,00 13.674.434.109,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 9.709.445.165,00 9.161.430.245,00 Jumlah 1.709.712.271.491,82 1.512.711.423.026,27 Gedung dan Bangunan Rp2.911.445.504.376,58 5.3.1.3.3 Rp2.854.877.023.082,53 Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.911.445.504.376,58 dapat dirinci sebagai berikut: Tabel 4.112 Rincian Obyek Gedung dan Bangunan No Uraian Nilai (Rp) 1 Bangunan Gedung 2.882.973.792.006,76 2 Monumen 20.294.666.385,98 3 Bangunan Menara 721.228.000,00 4 Tugu Titik Kontrol/Pasti 7.455.817.983,84 Jumlah 2.911.445.504.376,58 Saldo rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 untuk masing-masing OPD adalah sebagai berikut: 172 Tabel 4.113 Rincian Saldo Gedung dan Bangunan pada OPD No Nama OPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 987.522.463.829,27 948.846.560.411,69 2 Dinas Kesehatan 121.886.628.443,76 112.142.180.134,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 62.964.649.511,00 119.983.958.434,30 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 8.716.901.094,00 17.399.748.597,00 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.020.022.593,00 2.853.306.893,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja 5.341.379.204,00 4.573.288.429,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.759.586.333,00 9.308.799.350,00 8 Dinas Sosial 97.464.049.920,82 93.487.735.788,65 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 35.914.399.414,00 35.823.742.414,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 20.832.031.220,00 20.832.031.220,00 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 44.735.296.999,94 38.474.866.728,94 12 Dinas Perhubungan 42.588.585.976,07 39.818.633.478,07 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 5.065.621.281,00 4.750.625.336,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 86.891.040.205,30 13.578.499.210,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 2.551.253.200,00 2.441.903.500,00 16 Dinas Kebudayaan 113.691.107.510,00 138.220.125.755,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 137.751.662.357,81 132.805.459.748,81 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 65.433.848.267,52 72.641.224.887,98 19 Dinas Pariwisata 61.870.633.751,00 41.712.073.651,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 107.273.089.365,48 106.985.252.441,48 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 20.149.036.175,00 20.241.243.075,00 22 Sekretariat Daerah 48.776.082.863,61 34.280.687.308,61 23 Badan Penghubung Daerah 6.370.571.262,00 6.370.571.262,00 24 Sekretariat DPRD 575.221.451.533,00 575.221.451.533,00 25 Inspektorat 24.568.170.807,00 929.006.440,00 26 Paniradya Kaistimewan 34.000.000,00 - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.989.171.200,00 4.989.171.200,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 173.098.787.975,00 219.673.484.371,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 12.788.150.063,00 12.656.225.063,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 24.175.832.021,00 23.835.166.421,00 Jumlah 2.911.445.504.376,58 2.854.877.023.082,53 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp3.899.141.256.584,91 Rp3.159.549.339.267,57 5.3.1.3.4 Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.899.141.256.584,91 dapat dirinci sebagai berikut: Tabel 4.114 Rincian Obyek Jalan, Irigasi, dan Jaringan No Uraian Nilai (Rp) 1 Jalan dan Jembatan 3.106.903.637.626,08 2 Bangunan Air 530.948.607.036,75 3 Instalasi 152.181.733.318,43 4 Jaringan 109.107.278.603,65 Jumlah 3.899.141.256.584,91 Adapun rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut: 173 Tabel 4.115 Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada OPD No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 21.618.319.593,82 21.594.319.593,84 2 Dinas Kesehatan 5.287.031.332,00 5.174.517.755,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 3.549.451.310.567,51 2.637.167.328.707,02 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 51.184.561.616,57 51.267.996.616,57 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 95.375.000,00 95.375.000,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja 218.887.000,00 218.887.000,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.638.348.700,00 6.218.950.800,00 8 Dinas Sosial 1.715.679.679,50 1.300.199.007,67 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.858.320.200,00 1.858.320.200,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - - 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 28.807.722.865,00 26.262.821.863,00 12 Dinas Perhubungan 9.965.556.986,00 9.965.556.986,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 19.255.716.512,00 19.198.034.932,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 418.510.764,00 219.614.400,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 172.868.000,00 172.868.000,00 16 Dinas Kebudayaan 7.423.372.443,00 4.012.838.889,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 6.367.600.591,00 5.337.566.121,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 127.383.815.383,04 123.581.995.978,00 19 Dinas Pariwisata 12.360.738.400,00 12.358.079.400,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7.624.857.062,00 7.476.486.520,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.452.968.800,00 6.452.968.800,00 22 Sekretariat Daerah 23.151.350.621,47 23.067.915.621,47 23 Badan Penghubung Daerah 80.600.000,00 80.600.000,00 24 Sekretariat DPRD 522.131.759,00 522.131.759,00 25 Inspektorat 2.859.909.475,00 38.702.500,00 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36.567.500,00 36.567.500,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 5.855.767.351,00 193.709.326.935,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 772.038.404,00 772.038.404,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.561.329.979,00 1.387.329.979,00 Jumlah 3.899.141.256.584,91 3.159.549.339.267,57 Aset Tetap Lainnya Rp369.190.427.280,26 Rp241.819.072.793,33 5.3.1.3.5 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp369.190.427.280,26 dapat dirinci sebagai berikut: Tabel 4.116 Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya No Uraian Nilai (Rp) 1 Bahan Perpustakaan 129.073.202.527,85 2 Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga 37.716.490.849,23 3 Hewan 1.944.812.889,98 4 Biota Perairan 2.415.000,00 5 Tanaman 1.698.500.951,20 6 Aset Tetap Dalam Renovasi 198.755.005.062,00 Jumlah 369.190.427.280,26 174 Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut: Tabel 4.117 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya pada OPD No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 137.084.154.408,06 122.973.354.208,50 2 Dinas Kesehatan 432.748.256,00 430.998.256,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 181.151.348.591,00 48.515.874.849,00 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 1.400.664.465,00 16.195.115.915,00 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24.612.000,00 24.612.000,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja 16.659.900,00 16.659.900,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 419.145.000,00 8.549.511.674,64 8 Dinas Sosial 579.686.587,00 559.025.787,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 41.369.050,00 41.144.050,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 40.170.400,00 40.170.400,00 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.140.467.987,00 1.101.417.987,00 12 Dinas Perhubungan 4.260.000,00 4.260.000,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 864.327.389,00 864.327.389,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3.788.537.400,00 3.765.917.400,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 14.407.700,00 14.407.700,00 16 Dinas Kebudayaan 5.639.862.900,00 5.265.213.088,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 12.502.086.976,00 10.158.606.976,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 392.770.500,00 392.770.500,00 19 Dinas Pariwisata 44.635.000,01 34.774.000,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2.065.209.670,18 1.895.709.670,18 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4.455.999.950,00 4.455.999.950,00 22 Sekretariat Daerah 11.803.385.006,00 11.243.067.448,00 23 Badan Penghubung Daerah 3.278.395.650,00 3.278.395.650,00 24 Sekretariat DPRD 828.740.552,01 828.740.552,01 25 Inspektorat 37.427.461,00 37.427.461,00 26 Paniradya Kaistimewan 21.555.200,00 14.267.700,00 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 83.983.840,00 83.983.840,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 234.400.692,00 233.903.692,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 126.786.300,00 126.786.300,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 672.628.450,00 672.628.450,00 Jumlah 369.190.427.280,26 241.819.072.793,33 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp369.190.427.280,26 termasuk Aset Tetap Renovasi sebesar Rp198.755.005.062,00, yang terdiri dari aset tetap yang digunakan OPD tetapi milik OPD lain di lingkungan Pemda DIY sebesar Rp6.472.133.544,00 dan aset tetap yang digunakan oleh OPD tetapi milik instansi di luar Pemda DIY sebesar Rp192.282.871.518,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.118 Rincian Data Aset Tetap Renovasi No Nama SKPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 174.561.276.166,00 Tanah Jl. Karangmojo Congot 1.074.885.250,00 Gedung Kantor di Maguwo Sleman Yogyakarta gedung milik APBN 55.754.115,00 Ruang Rapat Balai PSDA 4.689.336,00 Gedung Kantor di Sidomulyo, Sleman, Yogyakarta Gedung Milik Negara 7.906.995,00 Garasi Balai PSDA 14.980.854,00 Gedung Bina Marga DPUP-ESDM DIY 996.545.350,00 Jalan Ngalang - Nguwot - Gading 23.544.922.024,00 Jalan Parangtritis- Tlogowarak 9.956.236.000,00 Jalan Poncosari-Kretek 1.235.045.650,00 175 No Nama SKPD Nilai (Rp) Keterangan Jalan Baron Tepus 669.257.000,00 Jalan Bugel- Girijati (B-G-Pcs) 40.869.436.326,00 Jalan Galur-Trisik dan Srandakan -PCS 15.288.966.825,00 Jalan Sentolo-Dekso- Klangon 57.746.489.983,00 Jalan Sindutan-Congot dan Demen 13.634.688.108,00 Jembatan Pentung Ruas Jalan Siluk-Kretek 1.308.985.500,00 Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi 197.931.650,00 Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Renovasi 7.954.555.200,00 2 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 1.400.664.465,00 Kawasan Wisata Kiskendo milik Kabupaten Kulon Progo TA 2016 315.683.910,00 Ruas Jalan Bendo-Beku TA 2018 milik Kabupaten Kulon Progo 1.084.980.555,00 3 Dinas Kelautan dan Perikanan 355.578.500,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Kabupaten Kulon Progo 4 Sekretariat Daerah (Biro Umum 11.037.854.627,00 Bangunan Gedung milik Kraton Yogyakarta 5 Badan Penghubung Daerah 2.143.253.900,00 Bangunan Gedung milik SETNEG 6 Dinas Komunikasi dan Informasi 826.567.388,00 Media center ruang wartawan milik Biro Umum 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 339.677.000,00 SLB BINA SIWI 8 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3.460.782.400,00 Pasar/Pertokoan Galery di YIA 9 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 4.629.350.616,00 Gedung Laboratorium Seni 185.185.188,00 Gedung Laboratorium Seni 169.284.375,00 Auditorium SMKN 2 Kasihan 1.451.498.978,00 Pendopo SMKN 1 Kasihan 2.823.382.075,00 Jumlah 198.755.005.062,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp65.514.973.384,40 Rp72.397.801.549,65 5.3.1.3.6 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp65.514.973.384,40 terdapat dalam beberapa OPD berikut ini: Tabel 4.119 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.352.908.232,40 1.352.908.232,65 2 Dinas Kesehatan 458.299.250,00 198.207.250,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 39.451.011.690,00 27.628.877.670,00 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 11.212.875.900,00 20.896.037.690,00 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 153.367.000,00 153.367.000,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja - 53.815.000,00 7 Dinas Sosial 337.655.500,00 484.557.500,00 8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 179.014.600,00 130.014.600,00 9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3.009.968.600,00 3.009.968.600,00 10 Dinas Perhubungan 1.173.802.450,00 513.868.450,00 11 Dinas Kebudayaan 1.495.029.592,00 1.495.029.592,00 12 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 809.566.605,00 13 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 9.700.000,00 9.700.000,00 14 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 676.973.000,00 785.658.000,00 15 Dinas Kelautan dan Perikanan 86.433.000,00 86.433.000,00 16 Dinas Pariwisata 15.700.000,00 15.700.000,00 17 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 63.369.625,00 63.369.625,00 18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.160.852.840,00 286.427.840,00 19 Sekretariat Daerah 81.912.600,00 81.912.600,00 176 No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 20 Badan Penghubung Daerah 45.000.000,00 45.000.000,00 21 Inspektorat - 13.923.872.500,00 22 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 1.545.502.700,00 416.150.700,00 23 Badan Kepegawaian Daerah 929.113.200,00 500.008.700,00 24 Badan Pendidikan dan Pelatihan 266.917.000,00 266.917.000,00 Jumlah 65.514.973.384,40 72.397.801.549,65 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp65.514.973.384,40 termasuk di dalamnya berupa DED sebesar Rp64.681.974.021,41 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp832.999.362,99 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.120 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD No Nama OPD DED KDP 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 775.501.951,41 577.406.280,99 2 Dinas Kesehatan 458.299.250,00 - 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 39.353.466.690,00 97.545.000,00 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 11.212.875.900,00 - 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 153.367.000,00 - 6 Dinas Sosial 337.655.500,00 - 7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 179.014.600,00 - 8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3.009.968.600,00 - 9 Dinas Perhubungan 1.173.802.450,00 - 10 Dinas Kebudayaan 1.455.113.710,00 39.915.882,00 11 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 809.566.605,00 12 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 9.700.000,00 - 13 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 676.973.000,00 - 14 Dinas Kelautan dan Perikanan 86.433.000,00 - 15 Dinas Pariwisata 15.700.000,00 - 16 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 63.369.625,00 - 17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.160.852.840,00 - 18 Sekretariat Daerah 81.912.600,00 - 19 Badan Penghubung Daerah 45.000.000,00 - 20 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 1.427.370.500,00 118.132.200,00 21 Badan Kepegawaian Daerah 929.113.200,00 - 22 Badan Pendidikan dan Pelatihan 266.917.000,00 - Jumlah 64.681.974.021,41 832.999.362,99 Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut: 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp577.406.280,99 terdiri dari Pembangunan Gedung SMKN 6 sebesar Rp528.369.900,00, dan Pembangunan Gedung SMKN 4 sebesar Rp49.036.380,99. 2. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM sebesar Rp97.545.000,00 merupakan pembangunan SPAM Regional pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah Dan Air Minum Perkotaan. 177 3. Dinas Kebudayaan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp39.915.882,00 merupakan biaya appraisal tanah. 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp118.132.200,00 merupakan Update Master Plan Gedung. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.337.186.735.612,85 termasuk di dalamnya saldo Aset Tetap yang berasal dari Belanja Tidak Terduga dan sumbangan/hibah untuk penanganan Covid 19, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.121 Rincian Aset Tetap Berasal Dari Belanja Tidak Terduga No SKPD Nilai (Rp) Jumlah BTT HIBAH 1 BPBD 15.557.832.800,00 675.001.250,00 16.232.834.050,00 2 Dinas Kesehatan 1.819.221.182,82 - 1.819.221.182,82 3 Dinas Industri dan Perdagangan (BPTTG) 29.818.182,00 - 29.818.182,00 4 Dinas Perhubungan 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Jumlah 17.416.872.164,82 675.001.250,00 18.091.873.414,82 Akumulasi Penyusutan Rp(4.192.591.793.621,47) Rp(3.601.196.628.480,27) 5.3.1.3.7 Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp(4.192.591.793.621,47) merupakan pengakuan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.122 Rincian Akumulasi Penyusutan No Uraian Jumlah 1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (1.170.632.033.142,25) 2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (1.003.566.260.356,31) 3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (2.015.089.119.084,13) 4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (3.304.381.038,78) Jumlah (4.192.591.793.621,47) Dana Cadangan Rp0,00 Rp0,00 4.3.1.4 Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Aset Lainnya Rp255.394.095.470,85 Rp509.983.879.260,20 4.3.1.5 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp255.394.095.470,85 meliputi Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain dan Aset Lainnya. Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut: Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp139.193.552.185,00 Rp257.752.887.426,96 5.3.1.5.1 Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp139.193.552.185,00 merupakan nilai tercatat Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dengan dengan rincian sebagai berikut: 178 Tabel 4.123 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga No Nama OPD Sewa Kerjasama Pemanfaatan BGS Total 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BLPT) 349.847.300,00 532.733.106,00 - 882.580.406,00 2 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 2.248.483.752,00 - - 2.248.483.752,00 3 Dinas Perhubungan 2.117.900.000,00 - - 2.117.900.000,00 4 Dinas Sosial 2.950.084,00 - - 2.950.084,00 5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8.893.035.007,00 - - 8.893.035.007,00 6 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 118.619.028.398,00 - 3.518.000.000,00 122.137.028.398,00 7 Badan Penghubung Daerah 2.911.574.538,00 - - 2.911.574.538,00 Jumlah 135.142.819.079,00 532.733.106,00 3.518.000.000,00 139.193.552.185,00 Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan pinjam pakai dengan data sebagai berikut: 1) Sewa sebesar Rp135.142.819.079,00 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk sewa per 31 Desember 2021 sebesar Rp135.142.819.079,00 merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan yang pemanfaatannya dalam bentuk sewa pada beberapa OPD sebagai berikut : Tabel 4.124 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa No Satuan Kerja Perangkat Daerah Nilai Aset (Rp) Keterangan Aset Penyewa 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BLPT) 349.847.300,00 Tanah Talenta Body Repair dan PT. Naragita 2 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 2.248.483.752,00 - Bangunan Mess Kaliurang Masyarakat umum Gedung Wisma Kaliurang 3 Dinas Perhubungan 2.117.900.000,00 Tanah lahan parkir Bandara Adi Sucipto PT. Angkasa Pura 4 Dinas Sosial 2.950.084,00 - Tanah dan bangunan, Eks Rumah Dinas di Jl. Munggur 32, Yogyakarta BUKP Gondokusuman 5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8.893.035.007,00 - Bangunan Rusunawa Ledok Code Masyarakat umum - Bangunan Pesanggrahan Balai Istirahat Karyawan (BIK) dan Balai Istirahat Pegawai (BIP) Pegawai dan masyarakat umum - Rumah Dinas Randubelang 7 Badan Penghubung Daerah 2.911.574.537,93 -GriyaJogja, Jl. Diponegoro No.52 Menteng, Jakarta Masyarakat umum -Wisma Jogja, Jl. Pedati No.116 Jakarta Timur Masyarakat umum 6 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 118.619.028.398,00 Tanah dan Bangunan Jumlah 135.142.819.079,00 179 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa pada BPKA sebagai berikut: Tabel 4.125 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ke-tiga No Aset Alamat Keterangan Nilai Aset (Rp) TANAH 1 Tanah Komplek Kolombo No. 59 Caturtunggal, Depok, Sleman Rumah Dinas 36.191.000,00 2 Tanah Jl. janturan 29a, Warung boto, Umbulharjo, Yogyakarta Rumah Dinas 125.500.000,00 3 Tanah Jl. janturan 29 Warung Boto, UH, Yogyakarta Rumah Dinas 125.500.000,00 4 Tanah Jl. Warung Boto UH II/ 917 Yogyakarta Rumah Dinas 150.000.000,00 5 Tanah Komplek Kolombo No. 58, Caturtunggal, Depok, Sleman Rumah Dinas 14.000.000,00 6 Tanah Jl. Warung boto UH II/918 Yogyakarta Rumah Dinas 150.000.000,00 7 Tanah Jl. kolombo 60, Caturtunggal, Depok, Sleman Rumah Dinas 192.000.000,00 8 Tanah Jl. Kusumanegara 168 E, Yogyakarta Rumah Dinas 525.000.000,00 9 Tanah Gemawang karangjati, Sinduadi, Sleman Anik Suharmini 20.100.000,00 10 Tanah Gemawang karangjati, Sinduadi, Sleman Sri Wahyu 20.100.000,00 11 Tanah Kel. Sendangsari, pengasih, kulon progo Sarang Burung Walet, Eks sabut kelapa, Eks gudang pangan 940.000.000,00 12 Tanah kel. sendang sari, pengasih, kulon progo Sarang burung walet, EKS sabut kelapa, 1.724.000.000,00 13 Tanah Srimulyo, Piyungan, Bantul Tempat Parkir 1.386.325.000,00 14 Tanah Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta Rumah Dinas 1.000.000,00 15 Tanah Jl. P Romo 65 Kotagede, Yogyakarta Rumdin DPRD Golongan 1 101.700.000,00 16 Tanah Gadingsari, Sanden, Bantul Disewakan Utik swasta 1.500.000.000,00 17 Tanah Jl.AM sangaji 45 Yogyakarta STIKES 918.000.000,00 18 Tanah Jl. Padang 4 Caturtunggal, depok, Sleman 161.600.000,00 19 Tanah JL. Sriti Caturtunggal Depok Sleman Rumah Dinas 2.251.200.000,00 20 Tanah Jl. DI Panjaitan 66 Yogyakarta Disewa 3.266.000,00 21 Tanah Sentolo, Sentolo, Kulon Progo Base camp 487.755.000,00 22 Tanah wates, wates Kulon Progo Koperasi Sumber Rezeki 45.000.000,00 23 Tanah Jl. Kolombo 61, Caturtunggal Depok, Selman Rumah Dinas 325.000.000,00 24 Tanah Glugo, panggungharjo, Sewon, Bantul Rumah Dinas (ada 5 buah) 449.000.000,00 25 Tanah Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman Rumah Dinas 9.240.000,00 26 Tanah Permata Hijau, Juwengan, Purwomartani, Sleman Rumah Dinas 52.020.000,00 27 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 234.840.000,00 28 Tanah Beji, Wates, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 258.300.000,00 29 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 264.860.000,00 30 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 266.090.000,00 31 Tanah Jurugentong, Banguntapan, Bantul Rumah Dinas 334.500.000,00 32 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 342.475.000,00 33 Tanah Beji, Wates Pertanian (sewa) 345.565.000,00 34 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 1.364.800.000,00 35 Tanah Dipan, Wates, Kulon Progo Rumah Percontohan, Puskesmas, Rumdin Kodim, BKM Nugroho, Kios Desa (Sewa/Pinjam Pakai) 3.628.742.000,00 36 Tanah Kedunggong, Wates, Kulon Progo RM Saiyo, SPBU, TK ABA Klayonan, RM Gudeg Kendil, Kios Assesories, Halaman PKU (Sewa) 4.654.320.000,00 37 Tanah Wedomartani, Ngemplak, Sleman - 111.200.000,00 38 Tanah Giwangan, Umbulharjo, Sleman Yayasan Ambar binangun 619.400.000,00 39 Tanah Giwangan, Umbulharjo, Sleman Yayasan Ambar Binangun 2.316.100.000,00 40 Tanah Komplek Kolombo 56, Depok, Sleman, DIY Rumah Dinas 2.450.000,00 180 No Aset Alamat Keterangan Nilai Aset (Rp) 41 Tanah Mutihan, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 21.424.000,00 42 Tanah Terbah, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 38.786.000,00 43 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 48.307.000,00 44 Tanah Gadingan, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 49.131.000,00 45 Tanah Terbah, Wates, Kulon Progo Pertanian (sewa) 60.844.000,00 46 Tanah Mutihan, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 82.915.000,00 47 Tanah Mutihan, wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 92.185.000,00 48 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 94.245.000,00 49 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 101.455.000,00 50 Tanah Durungan, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 123.000.000,00 51 Tanah Bulak Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 132.355.000,00 52 Tanah Terbah, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 138.334.000,00 53 Tanah Driyan, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 156.045.000,00 54 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 164.984.000,00 55 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 183.443.000,00 56 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 192.713.000,00 57 Tanah Gadingan, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 240.960.000,00 58 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 243.286.000,00 59 Tanah Gadingan, Wates, Kulon Progo Pertanian Tebu (Sewa) 279.542.000,00 60 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 311.600.000,00 61 Tanah Jalan Tunjung No. 02 Baciro Yogyakarta Rumah Tinggal a.n Setio Agus Samapto, SH 475.378.040,00 62 Tanah Jalan Mrican Baru XI/2 Mrican Baru Caturtunggal Depok Yogyakarta Rumah Tinggal 1.115.200.000,00 63 Tanah Caturtunggal, Depok ,Sleman disewa yayasan darmapala 2.107.500.000,00 64 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 65.817.000,00 65 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 66.744.000,00 66 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 130.707.000,00 67 Tanah Terbah, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 38.950.000,00 68 Tanah Terbah, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 39.114.000,00 69 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 41.200.000,00 70 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 49.955.000,00 71 Tanah Jl. Patehan Tengah 13, Kraton Yogyakarta Disewakan 51.500.000,00 72 Tanah Jl. Panjaitan 74 Suryodiningratan YK Bang Rum Din Gol II 51.886.250,00 73 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 56.498.000,00 74 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 65.190.000,00 75 Tanah Punukan, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 65.682.000,00 76 Tanah Terbah, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 69.372.000,00 77 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 71.012.000,00 78 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 85.116.000,00 79 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 87.241.000,00 80 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Kios desa 9 buah (Sewa) 89.600.000,00 81 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 109.120.000,00 82 Tanah Punukan, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 109.224.000,00 83 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 184.782.000,00 84 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 208.369.000,00 85 Tanah Kedunggong, Wates, Kulon Progo Bengkel Mobil (Sewa) 451.526.000,00 86 Tanah Kedunggong, Wates, Kulon Progo Kios desa 7 buah (Sewa) 471.417.000,00 87 Tanah Dipan, Wates, Kulon Progo Kios 2 buah dan bangunan kios 1/2 jadi (Sewa) 505.827.000,00 88 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 703.840.000,00 89 Tanah Wonosidi Lor, Wates, Kulon Progo Tanah Bangunan Bengkel (Sewa) 810.020.000,00 90 Tanah Dipan, Wates, Kulon Progo DPD Golkar (Sewa) 1.941.380.000,00 181 No Aset Alamat Keterangan Nilai Aset (Rp) 91 Tanah Jl. Panjaitan 74 Suryodiningratan YK Tanah Kosong 51.113.750,00 92 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 9.600.000,00 93 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 15.662.000,00 94 Tanah Sebokarang, Wates, Kulon progo Pertanian (Sewa) 15.662.000,00 95 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 15.744.000,00 96 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 31.209.000,00 97 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 31.209.000,00 98 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 31.415.000,00 99 Tanah Beji, Wates, Kulon Progo Pertanian (Sewa) 58.813.000,00 100 Tanah Beji, Wates, Kulon progo Pertanian (Sewa) 111.446.000,00 101 Tanah Hargotirto Kokap Kulonprogo Disewa Gapoktan Manunggal 2.100.000.000,00 102 Tanah Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Pusat Informasi Pelayanan Anak Usia Dini 1.517.952.000,00 103 Tanah Jalan Kenari 5, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta TAMAN BUNGAN (SELATAN MANDALA KRIDA) 6.774.000.000,00 104 Tanah Bleberan Playen Gunung Kidul Obyek Wisata Sri Gethuk 662.100.400,00 105 Tanah Dipan, Wates, Kulon Progo 6.151.340.000,00 57.109.126.440,00 BANGUNAN 1 Bangunan Jl. Kusumanegara168E Yogyakarta Disewakan ** Gedung Perumahan 597.790.000,00 2 Bangunan Komplek Kolombo 58 Disewakan ** Gedung Perumahan 52.966.126,00 3 Bangunan Komplek Colombo No. 59 Yogyakarta Disewakan ** Bangunan Rumah Tempat Tinggal (RTT), Dinas Sosial BA Nomor 030/3030/I tanggal 14/7/2011 36.191.000,00 4 Bangunan Komplek Kolombo 60,CT ,Depok, Sleman Disewakan ** Gedung Perumahan 90.039.179,00 5 Bangunan Jl Podang No 4 Caturtunggal Depok Sleman Rumah Dinas 431.752.706,00 6 Bangunan Jl. Malioboro Kepatihan Danurejan Yogyakarta Gedung Perkantoran disewa BPD DIY 102.535.755,00 7 Bangunan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Disewakan ** Ruang UKS, Bayi, Balok 18.988.600,00 8 Bangunan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Disewakan ** Ruang Perpustakaan 27.542.400,00 9 Bangunan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Disewakan ** Kamar penjaga sekolah, KM/WC Gudang 29.982.000,00 10 Bangunan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Disewakan ** Kamar mandi, dapur, ruangan, ruangan 33.979.600,00 11 Bangunan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Disewakan ** Ruang Tunggu 35.978.400,00 12 Bangunan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Disewakan ** Kamar mandi, Office, TK Kecil 54.967.000,00 13 Bangunan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Disewakan ** Gudang, Kepsek, Belajar& Adm 56.965.800,00 14 Bangunan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Disewakan ** TK Kecil Ruang Kelas 63.961.600,00 15 Bangunan Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Disewakan ** Kantor, Kantor Ruang Kelas Musik 85.948.400,00 16 Bangunan Jl. P.Romo No.65 Kotagede, Yogyakarta Disewakan ** eks Rumah Dinas dipinjam pakai BAWASLU 97.375.274,00 17 Bangunan Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul Disewakan/Dipinjamkan ** Rumah Dinas II 136.400.000,00 18 Bangunan Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul Disewakan ** Rumah Dinas I 136.400.000,00 19 Bangunan Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul Disewakan ** Rumah Dinas III 136.400.000,00 20 Bangunan Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul Disewakan ** Rumah Dinas V 202.390.876,00 21 Bangunan Jl Sriti No 20 G, Demangan, Yogyakarta Disewakan ** Eks Rumah Negara Gol II Tipe C 19.500.000,00 22 Bangunan Jl. Raya Janti KM.4, banguntapan, bantul Disewakan/Dipinjamkan ** Bangunan gedung 1.033.385.000,00 23 Bangunan Jl Bima No 25 A, Jurugentong, Banguntapan, Bantul Gedung Rumah Dinas 23.344.578,00 24 Bangunan Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman Gedung Rumah Dinas 40.932.000,00 182 No Aset Alamat Keterangan Nilai Aset (Rp) 25 Bangunan Komplek Griya Permata Hijau, Juwengan, Purwomartani, Kalasan, Sleman Eks Parsenibud 112.338.334,00 26 Bangunan Jl. Bima No. 25 C, Jurugentong, Banguntapan, Bantul Disewakan ** Gedung Rumah Dinas, Dinas Pariwisata BA 593/07217 23.344.578,00 27 Bangunan Jl Bima No. 25 B, Jurugentong, Banguntapan, Bantul Disewakan ** Gedung Rumah Dinas 23.344.578,00 28 Bangunan Jl Bima No. 25, Jurugentong, Banguntapan, Bantul Disewakan ** Gedung Rumah Dinas 40.019.277,00 29 Bangunan Gemawang, Karangjati , Sinduadi ,Sleman Disewakan/Dipinjamkan ** Rumah Dinas 158.875.200,00 30 Bangunan Jl AM Sangaji Cokrodiningratan No. 45, Jetis, Yogyakarta Disewakan/Dipinjamkan ** Gedung sekolah AM Sangaji 175.733.000,00 31 Bangunan Jl. RingRoad Selatan, giwangan Yogyakarta Disewakan/Dipinjamkan ** Gedung Kantor 840.913.920,00 32 Bangunan Wonocatur ,Banguntapan, Bantul Gedung JEC 54.390.342.600,00 33 Bangunan Pelemwulung Banguntapan Bantul Penyerahan ke Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III ke Pengelola Barang 33.250.000,00 34 Bangunan Pelemwulung Banguntapan Bantul Penyerahan ke Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III ke Pengelola Barang 33.250.000,00 35 Bangunan Pelemwulung Banguntapan Bantul Penyerahan ke Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III ke Pengelola Barang 33.250.000,00 36 Bangunan Pelemwulung Banguntapan Bantul Penyerahan ke Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III ke Pengelola Barang 33.250.000,00 37 Bangunan Pelemwulung Banguntapan Bantul Penyerahan ke Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III ke Pengelola Barang 33.250.000,00 38 Bangunan Pelemwulung Banguntapan Bantul Penyerahan ke Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III ke Pengelola Barang 33.250.000,00 39 Bangunan Pelemwulung Banguntapan Bantul Penyerahan ke Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III ke Pengelola Barang 80.822.641,00 40 Bangunan Pelemwulung Banguntapan Bantul Penyerahan ke Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III ke Pengelola Barang 121.500.000,00 59.712.450.422,00 JUMLAH BPKA 116.821.576.862,00 KPPD BANTUL 1 Tanah Jl. Parangtritis Km 5 Druwo Sewon Bantul Parkir 1.472.393,00 2 Bangunan Jl. Parangtritis Km 5 Druwo Sewon Bantul Fotocopi 21.283.517,00 22.755.910,00 KPPD KULON PROGO 1 Tanah Giripeni Wates Kulon Progo Parkir 161.106.846,00 2 Bangunan Giripeni Wates Kulon Progo Kantin, Foto Coppy , BPD dan ATM 194.276.692,00 355.383.538,00 KPPD KOTA YOGYAKARTA 1 Tanah Jl Tentara Pelajar 13 Yogyakarta Kecamatan Gedongtengen Parkir 6.711.300,00 2 Bangunan Jalan Tentara Pelajar No. 13 Yogyakarta Kantin, Foto Copy 39.440.000,00 46.151.300,00 KPPD GUNUNGKIDUL 1 Tanah Jl. Pemuda Baleharjo Wonosari Gunung Kidul Parkir 33.714.182,00 2 Bangunan Jl. Pemuda, Baleharjo, Wonosari Gunung Kidul Kantin, Foto Copy 38.356.880,00 72.071.062,00 KPPD SLEMAN 1 Tanah Jalan Magelang KM 12,5 Krapyak Triharjo Sleman KPPD Di Kabupaten Sleman 7.943.936,00 Jalan Laksda Adi Sucipto KM 8,5 Maguwoharjo Parkir kendaraan bermotor 1.274.000.000,00 183 No Aset Alamat Keterangan Nilai Aset (Rp) Depok Sleman 2 Bangunan Jalan Laksda Adi Sucipto KM 8,5 Maguwoharjo Depok Sleman Kantin dan Fotocopy 19.145.790,00 1.301.089.726,00 JUMLAH KPPD 1.797.451.536,000 TOTAL 118.619.028.398,00 2) Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp532.733.106,00 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp532.733.106,00 merupakan Kerjasama Pemanfaatan aset pada BLPT-Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 3) Bangun Guna Serah sebesar Rp3.518.000.000,00 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangunan Guna Serah sebesar Rp3.518.000.000,00 merupakan aset tanah yang dikelola secara BGS oleh PT. Yogya Indah Sejahtera dengan Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemda DIY dengan PT. Yogya Indah Sejahtera dalam Pembangunan dan Pengelolaan Malioboro Hotel di Jalan Malioboro Yogyakarta Nomor 53 tanggal 12 September 1992. Masa perjanjian selama 30 tahun dan akan berakhir Tahun 2022. Setelah perjanjian berakhir maka tanah dan bangunan Malioboro Hotel beserta fasilitasnya menjadi milik Pemda DIY. Aset Tidak Berwujud Rp87.896.425.719,00 Rp82.178.412.601,00 5.3.1.5.2 Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tak Berwujud adalah goodwill, lisensi dan franchise, hak cipta, hak paten, software, kajian yang memberikan manfaat jangka panjang, Aset Tidak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya, Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan, dan Aset Tidak Berwujud lainnya. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp87.896.425.719,00 merupakan Hak Cipta dan Aset Tidak Berwujud Lainnya, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.126 Rincian Aset Tidak Berwujud No Uraian Jumlah (Rp) 1 Lisensi dan Franchise 35.000.000,00 2 Hak Cipta 131.849.000,00 3 Software 24.941.336.963,00 4 Kajian 34.249.714.865,00 5 Aset Tidak Berwujud Lainnya 28.538.524.891,00 Jumlah 87.896.425.719,00 Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut: 184 Tabel 4.127 Aset Tidak Berwujud per OPD No Nama OPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 6.451.326.918,00 5.936.174.300,00 2 Dinas Kesehatan 2.519.938.255,00 1.576.428.255,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 17.448.429.735,00 17.448.429.735,00 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 162.090.000,00 162.090.000,00 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 149.075.000,00 149.075.000,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja - - 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 433.450.000,00 1.363.803.000,00 8 Dinas Sosial 136.166.000,00 36.966.000,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 283.130.000,00 150.230.000,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 662.762.750,00 662.762.750,00 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3.996.135.250,00 3.996.135.250,00 12 Dinas Perhubungan 2.153.442.308,00 2.153.442.308,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 7.481.852.000,00 6.320.202.500,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 693.994.000,00 542.494.000,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 2.471.469.540,00 2.385.119.540,00 16 Dinas Kebudayaan 11.492.705.925,00 11.492.705.925,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5.962.556.462,00 2.685.524.462,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 446.186.500,00 643.113.500,00 19 Dinas Pariwisata 2.017.301.050,00 2.017.301.050,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1.206.325.780,00 1.206.325.780,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 411.793.500,00 411.793.500,00 22 Sekretariat Daerah 2.738.962.910,00 2.575.767.910,00 23 Badan Penghubung Daerah - - 24 Sekretariat DPRD 1.120.433.245,00 1.120.433.245,00 25 Inspektorat 544.565.200,00 460.855.200,00 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9.339.114.325,00 9.339.114.325,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 6.173.326.816,00 5.942.232.816,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 775.416.500,00 775.416.500,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 624.475.750,00 624.475.750,00 Jumlah 87.896.425.719,00 82.178.412.601,00 Tabel 4.128 Rincian Aset Tidak Berwujud per OPD No Nama OPD Lisensi dan Franchise (Rp) Hak Cipta (Rp) Software (Rp) Kajian (Rp) Aset Tak Berwujud Lainnya (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 35.000.000,00 - 3.888.623.817,00 588.241.000,00 1.939.462.101,00 2 Dinas Kesehatan - - 1.842.275.560,00 214.694.050,00 462.968.645,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM - - 290.837.660,00 16.092.274.475,00 1.065.317.600,00 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - - 162.090.000,00 - - 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - - 51.697.500,00 - 97.377.500,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja - - - - - 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - 20.000.000,00 - 413.450.000,00 8 Dinas Sosial - - 136.166.000,00 - - 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 283.130.000,00 - - 10 Dinas Pemberdayaan - - 91.219.000,00 463.043.750,00 108.500.000,00 185 No Nama OPD Lisensi dan Franchise (Rp) Hak Cipta (Rp) Software (Rp) Kajian (Rp) Aset Tak Berwujud Lainnya (Rp) Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - - 651.208.000,00 3.259.629.250,00 85.298.000,00 12 Dinas Perhubungan - - 567.129.808,00 1.586.312.500,00 - 13 Dinas Komunikasi dan Informatika - - 284.685.500,00 - 7.197.166.500,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - - 249.500.000,00 - 444.494.000,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal - - 341.811.000,00 1.754.179.000,00 375.479.540,00 16 Dinas Kebudayaan - - 151.630.500,00 46.200.000,00 11.294.875.425,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah - - 3.187.962.022,00 117.239.440,00 2.657.355.000,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan - - 982.000,00 445.204.500,00 19 Dinas Pariwisata - - 204.605.000,00 1.812.696.050,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - - - - 1.206.325.780,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - - - 411.793.500,00 22 Sekretariat Daerah - 131.849.000,00 1.649.756.910,00 917.757.000,00 39.600.000,00 23 Badan Penghubung Daerah - - - - - 24 Sekretariat DPRD - - 412.405.245,00 519.036.200,00 188.991.800,00 25 Inspektorat - - 544.565.200,00 - - 26 Paniradya Kaistimewan - - - - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - 2.991.010.625,00 6.348.103.700,00 - 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset - - 5.792.221.816,00 381.105.000,00 - 29 Badan Kepegawaian Daerah - - 746.166.500,00 - 29.250.000,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan - - 399.657.300,00 149.203.450,00 75.615.000,00 Jumlah 35.000.000,00 131.849.000,00 24.941.336.963,00 34.249.714.865,00 28.538.524.891,00 Aset Lain-lain Rp58.999.066.685,37 Rp170.052.579.232,24 5.3.1.5.3 Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah/yang akan dihapus dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dengan rincian per OPD sebagai berikut: Tabel 4.129 Rincian Nilai Buku Aset Lain-lain per OPD No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 6.830.873.710,76 2.806.583.402,98 2 Dinas Kesehatan 420.807.805,00 686.097.850,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 40.442.771.689,80 159.003.233.249,67 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - - 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.833.785,24 14.902.600,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja 158.241.258,00 72.447.758,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 76.616.500,00 8 Dinas Sosial 100.627.000,00 399.072.000,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.620.000,00 7.786.579,17 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - - 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 264.557.165,52 613.658.647,00 186 No Nama SKPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 12 Dinas Perhubungan 220.340.800,00 857.974.650,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika - - 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 123.107.000,00 361.052.621,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal - 147.500,00 16 Dinas Kebudayaan 56.656.494,67 324.917.989,36 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 3.529.928.603,00 3.559.068.468,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 6.237.351.803,82 190.106.762,00 19 Dinas Pariwisata - - 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 474.648.232,80 757.008.444,65 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - 22 Sekretariat Daerah 16.575.000,00 234.494.368,97 23 Badan Penghubung Daerah - - 24 Sekretariat DPRD - - 25 Inspektorat - 2.536.571,44 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 116.126.336,76 84.711.670,00 29 Badan Kepegawaian Daerah - 161.600,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan - - Jumlah 58.999.066.685,37 170.052.579.232,24 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp(30.694.949.118,52) Rp0,00 5.3.1.5.4 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp(30.694.949.118,52) merupakan pengakuan akumulasi penyusutan dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar Rp(30.560.725.617,08) dan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp(134.223.501,44) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.130 Akumulasi Penyusutan Dari Kemitraan Pihak Ke-Tiga No Nama OPD Sewa Kerjasama Pemanfaatan Akumulasi Penyusutan 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BLPT) 349.847.300,00 532.733.106,00 (134.223.501,44) 2 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 2.248.483.752,00 - (678.288.626,40) 3 Dinas Perhubungan 2.117.900.000,00 - (5.840.000,00) 4 Dinas Sosial 2.950.084,00 - - 5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8.893.035.007,00 - (2.653.087.764,72) 6 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 118.619.028.398,00 - 26.123.917.793,20) 7 Badan Penghubung Daerah 2.911.574.538,00 - (1.099.591.432,76) Jumlah 135.142.819.079,00 532.733.106,00 (30.694.949.118,52) 4.3.2 Kewajiban Rp48.687.380.760,56 Rp44.849.799.128,62 Saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp48.687.380.760,56 merupakan Kewajiban Jangka Pendek dengan penjelasan sebagai berikut: 187 Kewajiban Jangka Pendek Rp48.687.380.760,56 Rp44.849.799.128,62 4.3.2.1 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp48.687.380.760,56 merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp19.681.325.489,94, Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.636.017.146,47, Utang Belanja sebesar Rp2.661.564.418,15 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp24.708.473.706,00 dengan rincian sebagai berikut: Utang Perhitungan Pihak Ke-Tiga (PFK) Rp19.681.325.489,94 Rp19.091.982.540,94 5.3.2.1.1 Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 sebesar Rp Rp19.681.325.489,94 terdiri dari Utang Jaminan sebesar Rp19.680.958.239,94 dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp367.250,00. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.680.958.239,94 merupakan Utang Jaminan yang terdiri dari Jaminan Kesungguhan sebesar Rp757.484.768,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp8.190.497.426,18 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp10.732.976.045,76. Jaminan tersebut dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian. Pendapatan Diterima Dimuka Rp1.636.017.146,47 Rp1.623.129.778,68 5.3.2.1.2 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.636.017.146,47 merupakan penerimaan pembayaran dari pihak lain kepada Pemda DIY terkait dengan pemakaian aset daerah yang tidak dipisahkan namun sampai dengan per 31 Desember 2021 belum dikonsumsi/dimanfaatkan. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.636.017.146,47 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka untuk Retribusi Daerah sebesar Rp1.588.711.558,26 dan Pendapatan Diterima Dimuka untuk Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp47.305.588,21 dengan rincian per OPD sebagai berikut: Tabel 4.131 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada OPD No Nama OPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Perhubungan 12.185.600,00 48.738.000,00 2 Dinas Pariwisata 9.189.041,10 15.689.041,10 3 Sekretariat Daerah (Biro Umum) 29.638.921,54 104.805.686,15 4 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - 491.070.485,84 5 Dinas Kesehatan 17.666.666,67 - 6 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 1.567.336.917,17 962.826.565,59 Jumlah 1.636.017.146,47 1.623.129.778,68 Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perhubungan merupakan penerimaan pembayaran sewa lahan parkir Bandara Adi Sucipto dari PT. Angkasa Pura (Pendapatan Retribusi Daerah) namun sampai dengan per 31 Desember 2021 belum menjadi hak Dinas Perhubungan sebesar Rp12.185.600,00 dengan rincian sebagai berikut: 188 Tabel 4.132 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perhubungan Periode Sewa Nilai Sewa Periode Pendapatan Diterima Dimuka Nilai Pendapatan Diterima Dimuka 02-05-2021 s.d 01-05-2022 36.556.800,00 01-01-2022 s.d 01-05-2022 12.185.600,00 Jumlah 36.556.800,00 12.185.600,00 Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Pariwisata sebesar Rp9.189.041,10 merupakan penerimaan sewa sebagian bangunan pada TIC Jl. Malioboro dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat (Pendapatan Retribusi) namun sampai dengan per 31 Desember 2021 belum menjadi hak Dinas Pariwisata DIY dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.133 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Pariwisata Periode Sewa Nilai Sewa Periode Pendapatan Diterima Dimuka Nilai Pendapatan Diterima Dimuka 01-06-2020 s.d 31-05-2023 19.500.000,00 01-01-2022 s.d 31-05-2023 9.189.041,10 Jumlah 19.500.000,00 9.189.041,10 Pendapatan Diterima Dimuka pada pada Sekretariat Daerah (Biro Umum) sebesar Rp29.638.921,54 merupakan Sewa basement untuk server (Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah), namun sampai dengan per 31 Desember 2021 belum menjadi hak Biro Umum dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.134 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Biro Umum Setda DIY Periode Sewa Nilai Sewa Periode Pendapatan Diterima Dimuka Nilai Pendapatan Diterima Dimuka 09-05-2017 s.d 08-05-2022 75.000.000,00 01-01-2022 s.d 08-05-2022 22.916.666,67 01-01-2019 s.d. 08-05-2022 65.541.985,00 01-01-2022 s.d 08-05-2022 6.722.254,87 Jumlah 340.541.985,00 29.638.921,54 Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Kesehatan sebesar Rp17.666.666,67 merupakan penerimaan sewa Pemanfaatan Aset Tanah Grhasia (Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah), namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.135 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Kesehatan Periode Sewa Nilai Sewa Periode Pendapatan Diterima Dimuka Nilai Pendapatan Diterima Dimuka 01-01-2021 s.d 31-12-2022 12.000.000,00 01-01-2022 s.d 31-12-2022 6.000.000,00 31-10-2021 s.d 31-10-2022 14.000.000,00 01-01-2022 s.d 31-10-2022 11.666.666,67 Jumlah 26.000.000,00 17.666.666,67 Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKA sebesar Rp1.434.080.725,32 merupakan penerimaan sewa barang milik daerah pada BPKA dari pihak ketiga (Pendapatan Retribusi Daerah), namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut : 189 Tabel 4.136 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka BPKA No Jenis Aset Pihak Penyewa Periode Sewa Nilai Sewa (Rp) Periode Pendapatan Diterima Dimuka Nilai (Rp) BPKA INDUK 1. Tanah dan Bangunan PT. Formula Land Jl. Dr. Sutomo No 66 Yogyakarta 01/09/2021 s/d 31/08/2022 112.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-08-2022 74.564.383,56 2. Bangunan BPD DIY 01/07/2017 s.d 30/06/2022 602.500.000,00 01-01-2022 s/d 30-06-2022 01/07/2017 s.d 30/06/2018 120.500.000,00 01/07/2018 s.d 30/06/2019 120.500.000,00 01/07/2019 s.d 30/06/2020 120.500.000,00 01/07/2020 s.d 30/06/2021 120.500.000,00 01/07/2021 s.d 30/06/2022 120.500.000,00 59.754.794,52 3. Tanah PT. Selo Adi Karto 01/04/2020 s/d 31/03/2022 217.800.000,00 01-01-2022 s/d 31-03-2022 01/04/2020 s/d 31/03/2021 108.900.000,00 01/04/2021 s/d 31/03/2022 108.900.000,00 26.852.054,79 4 Tanah Pemdes Sumbermulyo 01/07/2019 s.d 30/06/2020 2.500.000,00 1-1-2021 s/d 30-6-2021 01/07/2020 s.d 31/06/2021 2.500.000,00 4 Tanah dan Bangunan BUKP Gondokusuman 01/09/2019 s.d 31/08/2022 60.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-08-2022 01/09/2019 s.d 31/08/2020 20.000.000,00 01/09/2020 s.d 31/08/2021 20.000.000,00 01/09/2021 s.d 31/08/2022 20.000.000,00 13.315.068,49 6 Tanah Yayasan Perguruan 20/11/2017 s.d 19/11/2021 14.000.000,00 1-1-2021 s/d 19-11-2021 Dharma Pala Sleman 20/11/2017 s.d 19/11/2018 3.500.000,00 Akta Notaris 26/2008 20/11/2018 s.d 19/11/2019 3.500.000,00 tgl 28 November 2008 20/11/2019 s.d 19/11/2020 3.500.000,00 20/11/2020 s.d 19/11/2021 3.500.000,00 5 Tanah Pemkab Bantul 28/03/2021 s.d 27/03/2022 15.500.000,00 01-01-2022 s/d 27-03-2022 3.652.054,79 6 Tanah dr. Soedarman Jalan DI. Panjaitan No 66 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta 03/09/2018 s.d 02/09/2023 175.000.000,00 01-01-2022 s/d 02-09-2022 03/09/2018 s.d 02/09/2019 35.000.000,00 03/09/2019 s.d 02/09/2020 35.000.000,00 03/09/2020 s.d 02/09/2021 35.000.000,00 03/09/2021 s.d 02/09/2022 35.000.000,00 23.493.150,68 03/09/2022 s.d 02/09/2023 35.000.000,00 35.000.000,00 7 Tanah Drs. Djuwardi KPRI Sumber Rejeki Kulon Progo 21/02/2021 s.d 20/02/2023 12.400.000,00 01-01-2022 s/d 20-02-2022 21/02/2021 s.d 20/02/2022 6.200.000,00 866.301,37 21/02/2022 s.d 20/02/2023 6.200.000,00 6.200.000,00 10 Tanah dan Bangunan Sri Andayani 01/06/2020 s.d 31/05/2021 13.700.000,00 1-1-2021 s/d 31-5-2021 190 No Jenis Aset Pihak Penyewa Periode Sewa Nilai Sewa (Rp) Periode Pendapatan Diterima Dimuka Nilai (Rp) 8 Tanah Tirto Manunggal 08/01/2019 s/d 31/7/2024 20.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-07-2022 08/01/2019 s/d 31/7/2020 4.00.000,00 08/01/2020 s/d 31/7/2021 4.000.000,00 08/01/2021 s/d 31/7/2022 4.000.000,00 2.323.287,67 08/01/2022 s/d 31/7/2023 4.000.000,00 4.000.000,00 08/01/2023 s/d 31/7/2024 4.000.000,00 4.000.000,00 9 Tanah Pemerintah Kalurahan Widodomartani 01/09/2021 s/d 31/08/2026 24.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-08-2022 01/09/2021 s/d 31/08/2022 4.800.000,00 3.195.616,44 01/09/2022 s/d 31/08/2023 4.800.000,00 4.800.000,00 01/09/2023 s/d 31/08/2024 4.800.000,00 4.800.000,00 01/09/2024 s/d 31/08/2025 4.800.000,00 4.800.000,00 01/09/2025 s/d 31/08/2026 4.800.000,00 4.800.000,00 10 Tanah PT YIS 01/10/2021 s/d 12/09/2022 1.000.000.000,00 01-01-2022 s/d 12-09-2022 734.870.317,00 11 Tanah Talenta Body Repair 25/03/2020 s.d 24/03/2022 53.600.000,00 01-01-2022 s/d 24-03-2022 25/03/2020 s/d 24/03/2021 26.800.000,00 25/03/2021 s/d 24/03/2022 26.800.000,00 6.094.246,58 12 Tanah Tien Setiantoro 01/09/2021 s.d 31/08/2022 10.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-08-2022 6.657.534,25 Aris Purnomo 01/09/2021 s.d 31/08/2022 2.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-08-2022 1.331.506,85 Sumartiningsih 01/09/2021 s.d 31/08/2022 4.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-08-2022 2.663.013,70 Roos Ani 01/09/2021 s.d 31/08/2022 2.600.000,00 01-01-2022 s/d 31-08-2022 1.730.958,90 Suka Astuti 01/09/2021 s.d 31/08/2022 3.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-08-2022 1.997.260,27 13 Sebagian Tanah dan Bangunan Badan Anti Korupsi 01/12/2021 s.d 30/11/2022 9.100.000,00 01-01-2022 s/d 30-11-2022 8.327.123,29 Sarjuri 01/09/2021 s.d 31/08/2022 6.400.000,00 01-01-2022 s/d 31-08-2022 4.260.821,92 PT. Avo Innovation Technology 01/05/2021 s.d 30/04/2022 29.600.000,00 01-01-2022 s/d 30-04-2022 9.731.506,85 14 Tanah YB Pratomo 01/02/2017 s.d 31/01/2022 109.891.800,00 01-01-2022 s/d 31-01-2022 01/02/2017 s.d 31/01/2018 21.978.360,00 01/02/2018 s.d 31/01/2019 21.978.360,00 01/02/2019 s.d 31/01/2020 21.978.360,00 01/02/2020 s.d 31/01/2021 21.978.360,00 01/02/2021 s.d 31/01/2022 21.978.360,00 1.866.655,23 15 Tanah dan Bangunan (Rumah Daerah) Aswin Kumala Darma Saputra 01/08/2019 s.d 30/01/2022 35.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-01-2022 01/08/2019 s.d 30/07/2020 14.000.000,00 01/08/2020 s.d 30/07/2021 14.000.000,00 01/08/2021 s.d 30/01/2022 7.000.000,00 575.342,47 17 Tanah Rohadi 01/10/2019 s/d 30/09/2021 3.000.000,00 1-1-2021 s/d 30-9-2021 01/10/2019 s/d 30/09/2020 1.500.000,00 191 No Jenis Aset Pihak Penyewa Periode Sewa Nilai Sewa (Rp) Periode Pendapatan Diterima Dimuka Nilai (Rp) 01/10/2020 s/d 30/09/2021 1.500.000,00 16 Tanah Muhyudi Prabowo 01/01/2021 s/d 31/12/2023 4.500.000,00 01-01-2022 s/d 31-12-2022 01/01/2021 s.d 31/12/2021 1.500.000,00 3.000.000,00 01/01/2022 s.d 31/12/2022 1.500.000,00 01/01/2023 s.d 31/12/2023 1.500.000,00 Widodo Mulyo 01/10/2021 s.d 30/09/2022 1.500.000,00 01-01-2022 s/d 30-09-2022 1.121.917,81 17 Tanah dan Bangunan Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC) 01/04/2021 s.d 31/03/2026 72.500.000,00 01-01-2022 s/d 31-03-2022 01/04/2021 s.d 31/03/2022 14.500.000,00 3.575.342,47 01/04/2022 s.d 31/03/2023 14.500.000,00 58.000.000,00 01/04/2023 s.d 31/03/2024 14.500.000,00 01/04/2024 s.d 31/03/2025 14.500.000,00 01/04/2025 s.d 31/03/2026 14.500.000,00 18 Tanah dan Bangunan CV. Plainthing Group 08/04/2021 s.d 07/04/2023 42.000.000,00 01-01-2022 s/d 07-04-2022 08/04/2021 s.d 07/04/2022 21.800.000,00 5.793.424,66 08/04/2022 s.d 07/04/2023 21.800.000,00 21.800.000,00 19 Tanah dan Bangunan Lembaga Konsumen Yogyakarta 01/06/2021 s.d 31/05/2024 12.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-05-2022 01/06/2021 s.d 31/05/2022 4.000.000,00 1.654.794,52 01/06/2022 s.d 31/05/2023 4.000.000,00 8.000.000,00 01/06/2023 s.d 31/05/2024 4.000.000,00 20 Tanah dan Bangunan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku (LP2 Desaku) 01/02/2021 s.d 31/01/2023 16.500.000,00 01-01-2022 s/d 31-01-2023 01/02/2021 s.d 31/01/2022 8.250.000,00 700.684,93 01/02/2022 s.d 31/01/2023 8.250.000,00 8.250.000,00 22 Tanah dan Abung Hidaya 10/01/2020 s/d 30/9/2021 7.500.000,00 1-1-2021 s/d 30-9-2021 Bangunan Uep Sumiarsih 10/01/2020 s/d 30/9/2021 3.200.000,00 1-1-2021 s/d 30-9-2021 Tatang Raharja 10/01/2020 s/d 30/9/2021 4.700.000,00 1-1-2021 s/d 30-9-2021 Zuljasrifon 10/01/2020 s/d 30/9/2021 4.500.000,00 1-1-2021 s/d 30-9-2021 23 Tanah Eks TKD Wates 05/07/2020 s/d 04/07/2021 275.202.132,00 1-1-2021 s/d 4-7-2021 24 Tanah SMK Citra Semesta INDONESIA 08/01/2020 s/d 31/7/2021 16.875.000,00 1-1-2021 s/d 31-7-2021 21 Tanah Gabungan Bridge Seluruh INDONESIA 01/12/2021 s.d 30/11/2023 8.100.000,00 01-01-2022 s/d 30-11-2023 01/12/2021 s.d 30/11/2022 4.050.000,00 3.799.719,10 01/12/2022 s.d 30/11/2023 4.050.000,00 4.050.000,00 22 Tanah dan Bangunan Beberapa penyewa 07/05/2021 s.d 07/04/2021 262.910.865,00 01-01-2022 s/d 07-04-2022 133.256.191,85 23 Tanah PT. Dyofa Putra Perdana 01/11/2021 s.d 31/10/2022 71.000.000,00 01-01-2022 s/d 31-10-2022 59.134.246,58 24 Tanah SMK Citra Semesta INDONESIA 01/08/2021 s.d 31/07/2022 16.875.000,00 01-01-2022 s/d 07-31-2022 9.801.369,86 25 Rumah Dinas Ajie Mardana ST 07/01//2021 s.d 30/06/2023 1.040.000,00 01-01-2022 s/d 30-06-2023 01/07/2021 s.d 30/06/2022 520.000,00 257.863,01 192 No Jenis Aset Pihak Penyewa Periode Sewa Nilai Sewa (Rp) Periode Pendapatan Diterima Dimuka Nilai (Rp) 01/07/2022 s.d 30/06/2023 520.000,00 520.000,00 Umi Hartini 01/10/2021 s.d 31/03/2022 816.000,00 01-01-2022 s/d 31-03-2022 403.516,48 Ny. Djaenab Murniati 01/12/2021 s.d 31/01/2022 1.256.800,00 01-01-2022 s/d 31-01-2022 628.400,00 Arum Iswandari 01/11/2021 s.d 31/10/2023 2.286.000,00 01-01-2022 s/d 31-10-2022 01/11/2021 s.d 31/10/2022 1.143.000,00 951.978,08 01/11/2022 s.d 31/10/2023 1.143.000,00 1.143.000,00 Sigit Arianta Wibowo 01/09/2021 s.d 31/08/2023 2.858.400,00 01-01-2022 s/d 31-08-2023 01/09/2021 s.d 31/08/2022 1.429.200,00 951.494,79 01/09/2022 s.d 31/08/2023 1.429.200,00 1.429.200,00 Sugiyanta 01/03/2021 s.d 28/02/2022 2.175.600,00 01-01-2022 s/d 28-02-2022 351.672,33 Dra. Sulistyaningsih 01/03/2021 s.d 28/02/2022 3.396.000,00 01-01-2022 s/d 28-02-2022 548.942,47 Gutik Lestarna SPT 01/10/2021 s.d 31/01/2022 998.000,00 01-01-2022 s/d 31-01-2022 251.528,46 JUMLAH 1.385.898.287,03 KPPD KULON PROGO 1 Bangunan PT BRI (PERSERO) Cabang Wates (ATM) 01/08/2021 s.d 31/07/2022 3.000.000,00 01/01/2022 s.d. 31/07/2022 1.742.465,75 PT BNI (PERSERO) Cabang UGM (ATM) 01/08/2021 s.d 31/07/2024 9.000.000,00 01/01/2022 s.d 31/07/2024 01/08/2021 s.d 31/07/2022 3.000.000,00 1.742.465,75 01/08/2021 s.d 31/07/2023 3.000.000,00 3.000.000,00 01/08/2021 s.d 31/07/2024 3.000.000,00 3.000.000,00 Dhanang Budi Hermanto (Fotocopy) 01/08/2021 s.d 31/07/2022 4.500.000,00 01/01/2022 s.d 31/07/2022 2.613.698,63 CV Pandean Baru Motor (Saptono Budi Raharjo) 01/08/2021 s.d 31/07/2022 4.000.000,00 01/01/2022 s.d 31/07/2022 2.323.287,67 Koperasi Binangun Sejati (Bagiyo Prayitno/Parkir) 01/08/2021 s.d 31/07/2022 16.000.000,00 01/01/2022 s.d 31/07/2022 9.293.150,68 Painem (Kantin) 01/08/2021 s.d 31/07/2022 4.500.000,00 01/01/2022 s.d 31/07/2022 2.613.698,63 PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (Sewa Kantor Kas BPD) 01/01/2022 s.d 31/12/2026 60.000.000,00 01/01/2022 s.d 31/12/2026 01/01/2022 s.d 31/12/2022 12.000.000,00 12.000.000,00 01/01/2023 s.d 31/12/2023 12.000.000,00 12.000.000,00 01/01/2024 s.d 31/12/2024 12.000.000,00 12.000.000,00 01/01/2025 s.d 31/12/2025 12.000.000,00 12.000.000,00 01/01/2026 s.d 31/12/2026 12.000.000,00 12.000.000,00 PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (ATM BPD) 01/01/2022 s.d 31/12/2026 15.000.000,00 01/01/2022 s.d 31/07/2022 01/01/2022 s.d 31/12/2022 3.000.000,00 3.000.000,00 01/01/2023 s.d 31/12/2023 3.000.000,00 3.000.000,00 01/01/2024 s.d 31/12/2024 3.000.000,00 3.000.000,00 01/01/2025 s.d 31/12/2025 3.000.000,00 3.000.000,00 01/01/2026 s.d 31/12/2026 3.000.000,00 3.000.000,00 JUMLAH 101.328.767,12 KPPD SLEMAN 1 Bangunan PT BPD (PERSERO) Cabang Sleman (Kantor Kas) 01/01/2019 s.d 31/12/2023 95.000.000,00 01/01/2022 s.d. 31/12/2023 193 No Jenis Aset Pihak Penyewa Periode Sewa Nilai Sewa (Rp) Periode Pendapatan Diterima Dimuka Nilai (Rp) 01/01/2019 s.d 31/12/2019 19.000.000,00 01/01/2020 s.d 31/12/2020 19.000.000,00 01/01/2021 s.d 31/12/2021 19.000.000,00 01/01/2022 s.d 31/12/2022 19.000.000,00 19.000.000,00 01/01/2023 s.d 31/12/2023 19.000.000,00 19.000.000,00 PT BPD (PERSERO) Cabang Sleman (ATM) 01/04/2019 s.d 31/03/2024 81.775.000,00 01/01/2022 s.d 31/03/2024 01/04/2019 s.d 31/03/2020 16.355.000,00 01/04/2020 s.d 31/03/2021 16.355.000,00 01/04/2021 s.d 31/03/2022 16.355.000,00 4.032.739,73 01/04/2022 s.d 31/03/2023 16.355.000,00 16.355.000,00 01/04/2023 s.d 31/03/2024 16.355.000,00 16.355.000,00 JUMLAH 74.742.739,73 KPPD BANTUL 1 Bangunan Bank BNI Cabang Yogyakarta 16/10/2020 s.d 15/10/2023 9.000.000,00 01/01/2022 s.d. 15/10/2023 5.367.123,29 JUMLAH 5.367.123,29 TOTAL 1.567.336.917,17 194 Utang Belanja Rp2.661.564.418,15 Rp2.413.635.867,00 5.3.2.1.3 Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.661.564.418,15 merupakan Beban Pemda DIY atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan 31 Desember 2021 tetapi belum dibayar oleh Pemda DIY terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp13.224.743,00 serta Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.648.339.675,15 dengan rincian per OPD sebagai berikut: Tabel 4.137 Rincian Utang Belanja per OPD No Nama OPD Nilai Per 31-12-2021 (Rp) Nilai Per 31-12-2020 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 711.838.587,00 708.640.200,00 2 Dinas Kesehatan 328.932.929,15 311.362.346,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 197.791.655,00 418.539.915,00 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 9.767.552,00 9.443.295,00 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.784.456,00 1.852.671,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja 11.925.818,00 8.529.645,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33.371.414,00 36.084.028,00 8 Dinas Sosial 75.376.718,00 76.409.211,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 46.959.606,00 50.403.040,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 16.907.943,00 14.156.894,00 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 55.451.035,00 29.706.538,00 12 Dinas Perhubungan 41.441.258,00 33.439.209,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 19.558.473,00 18.562.744,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 21.163.295,00 15.968.935,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 7.497.539,00 5.474.276,00 16 Dinas Kebudayaan 135.905.633,00 104.893.218,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 132.730.838,00 39.399.631,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 71.000.430,00 49.520.307,00 19 Dinas Pariwisata 29.445.635,00 8.498.829,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 70.019.192,00 72.522.246,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 47.576.528,00 8.165.005,00 22 Sekretariat Daerah 181.216.997,00 8.744.944,00 23 Badan Penghubung Daerah 19.594.475,00 11.975.551,00 24 Sekretariat DPRD 65.210.371,00 55.554.217,00 25 Inspektorat 7.584.575,00 3.401.867,00 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 493.219,00 491.269,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 240.883.904,00 259.606.795,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 35.525.813,00 24.896.544,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 38.608.530,00 27.392.497,00 Jumlah 2.661.564.418,15 2.413.635.867,00 Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.661.564.418,15 dirinci menurut jenis utang belanja sebagai berikut : 195 Tabel 4.138 Rincian Utang Belanja Menurut Jenis Utang Belanja No Nama OPD Utang Blj Pegawai Utang Blj Barang Jasa Jumlah 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 820.800,00 711.017.787,00 711.838.587,00 2 Dinas Kesehatan 10.955.600,00 317.977.329,15 328.932.929,15 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM - 197.791.655,00 197.791.655,00 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - 9.767.552,00 9.767.552,00 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 7.784.456,00 7.784.456,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja 184.800,00 11.741.018,00 11.925.818,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 33.371.414,00 33.371.414,00 8 Dinas Sosial - 75.376.718,00 75.376.718,00 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 46.959.606,00 46.959.606,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - 16.907.943,00 16.907.943,00 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 55.451.035,00 55.451.035,00 12 Dinas Perhubungan - 41.441.258,00 41.441.258,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika - 19.558.473,00 19.558.473,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - 21.163.295,00 21.163.295,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal - 7.497.539,00 7.497.539,00 16 Dinas Kebudayaan - 135.905.633,00 135.905.633,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah - 132.730.838,00 132.730.838,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan - 71.000.430,00 71.000.430,00 19 Dinas Pariwisata - 29.445.635,00 29.445.635,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - 70.019.192,00 70.019.192,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 47.576.528,00 47.576.528,00 22 Sekretariat Daerah - 181.216.997,00 181.216.997,00 23 Badan Penghubung Daerah - 19.594.475,00 19.594.475,00 24 Sekretariat DPRD - 65.210.371,00 65.210.371,00 25 Inspektorat - 7.584.575,00 7.584.575,00 26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 493.219,00 493.219,00 27 Badan Pengelola Keuangan dan Aset - 240.883.904,00 240.883.904,00 28 Badan Kepegawaian Daerah - 35.525.813,00 35.525.813,00 29 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.263.543,00 37.344.987,00 38.608.530,00 Jumlah 13.224.743,00 2.648.339.675,15 2.659.568.993,15 Utang Jangka Pendek Lainnya Rp24.708.473.706,00 Rp21.721.050.942,00 5.3.2.1.4 Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.708.473.706,00 merupakan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Utang tersebut timbul sebagai konsekuensi adanya penerimaan Pajak Daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Tabel 4.139 Rincian Utang Transfer Bagi Hasi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota Jumlah (Rp) 1 Kota Yogyakarta 4.574.255.149,00 2 Kabupaten Bantul 5.700.792.270,00 3 Kabupaten Kulon Progo 3.639.630.693,00 4 Kabupaten Gunungkidul 4.201.693.340,00 5 Kabupaten Sleman 6.592.102.254,00 Jumlah 24.708.473.706,00 196 Kewajiban Jangka Panjang Rp0,00 Rp0,00 4.3.2.2 Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Utang Jangka Panjang Rp0,00 Rp0,00 5.3.2.2.1 Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. 4.3.3 Ekuitas Rp11.950.577.596.343,60 Rp11.290.686.277.272,30 Saldo Ekuitas Pemda DIY sebesar Rp11.950.577.596.343,60 merupakan kekayaan bersih Pemda DIY yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemda DIY pada tanggal 31 Desember 2021. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.950.577.596.343,60 mengalami kenaikan sebesar Rp659.891.319.071,28 atau 5,84% dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp11.290.686.277.272,30. 5.4 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional 4.4.1 Pendapatan - LO Rp6.634.418.364.309,50 Rp5.760.478.118.994,61 Pendapatan LO Tahun 2020 sebesar Rp5.760.478.118.994,61 berbeda dengan Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited) sebesar Rp5.732.499.444.078,61 dikarenakan adanya reklasifikasi Dana Darurat sebesar Rp27.978.674.916,00 yang pada Tahun 2020 disajikan dalam Pos Luar Biasa (Pendapatan Luar Biasa - LO), sedangkan pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pos Luar Biasa dihapus dan Dana Darurat tersebut disajikan dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan LO Tahun 2021 sebesar Rp6.634.418.364.309,50 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO, Pendapatan Transfer - LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Rp1.944.825.045.843,16 Rp1.909.691.645.242,38 4.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2021 sebesar Rp1.944.825.045.843,16 meliputi Pendapatan Pajak Daerah - LO, Pendapatan Retribusi Daerah - LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Pajak Daerah - LO Rp1.688.402.302.123,00 Rp1.646.507.580.363,00 5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO sebesar Rp1.688.402.302.123,00 terdiri dari Pendapatan Pajak yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan pengurangan Piutang Pajak pada Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.140 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO No. Uraian Jumlah (Rp) 1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO 874.699.341.950,00 2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO 362.968.212.400,00 3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB)- LO 232.244.843.244,00 4 Pajak Air Permukaan - LO 1.301.742.775,00 5 Pajak Rokok - LO 217.188.161.754,00 Jumlah 1.688.402.302.123,00 197 Pendapatan Retribusi Daerah - LO Rp23.658.209.445,5 Rp25.774.480.406,75 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO sebesar Rp23.658.209.445,55 terdiri dari Pendapatan Retribusi yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan tambahan Piutang Retribusi pada Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.141 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO No. Uraian Jumlah (Rp) 1 Retribusi Jasa Umum 13.368.773.111,00 - Retribusi Pelayanan Kesehatan 25.713.000,00 - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 6.217.588.111,00 - Retribusi Pengolahan Limbah Cair 866.984.000,00 - Retribusi Pelayanan Pendidikan 6.258.488.000,00 2 Retribusi Jasa Usaha 10.074.811.334,55 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5.740.670.935,55 - Retribusi Terminal 670.109.000,00 - Retribusi Tempat Khusus Parkir 681.189.000,00 - Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 340.880.000,00 - Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 98.709.200,00 - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 74.130.500,00 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 2.469.122.699,00 3 Retribusi Perizinan Tertentu 214.625.000,00 - Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 27.260.000,00 - Retribusi Izin Usaha Perikanan 525.000,00 - Retribusi Perpanjangan Izin MempekerjakanTenaga Kerja Asing (IMTA) 186.840.000,00 Jumlah 23.658.209.445,55 Pendapatan Hasil Pengelolaan Rp153.233.086.264,59 Rp147.442.541.655,78 5.4.1.1.3 Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO sebesar Rp153.233.086.264,59 merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak Pemda DIY sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp153.122.352.611,59 (Metode Ekuitas) dan Rp110.733.653,00 (Metode Perolehan) yang menambah Investasi Permanen yang diterima secara kas sebesar Rp96.338.516.913,54 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.142 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO No. Uraian Jumlah (Rp) 1 PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) (Metode Perolehan) 110.733.653,00 2 PT. BPD DIY (Metode Ekuitas) 137.367.021.955,23 3 PT. Anindya Mitra Internasional (Metode Ekuitas) 3.627.808.155,54 4 PT. Taru Martani (Metode Ekuitas) 13.598.386.504,01 5 Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) (Metode Ekuitas) 9.312.695.577,96 6 Perumda Air Bersih Tirtatama DIY (Metode ekuitas) (10.783.559.581,16) Jumlah 153.233.086.264,59 Penjelasan rincian tersebut di atas adalah sebagai berikut: 198 1. PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) Penyertaan Modal Pemda DIY pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.190.000.000,00 dengan prosentase kepemilikan sebesar 0,223%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi, nilai kepemilikan kurang dari 20% maka penilaian Investasi Permanen dalam bentuk penyertaan modal menggunakan metode harga perolehan, sehingga pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO adalah pada saat direalisasikan atau saat diterima pembayarannya. Pada Tahun 2021, Pemda DIY telah menerima Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) sebesar Rp110.733.653,00 atas hak laba PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) Tahun 2020. 2. PT. BPD DIY Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. BPD DIY sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 51%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. BPD DIY menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2021 PT. BPD DIY mencatat laba sebesar Rp269.347.101.873,00 dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 51% maka Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp137.367.021.955,23 (51% x Rp269.347.101.873,00. Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan menambah nilai Investasi Permanen - Penyertaan Modal sebesar Rp138.255.390.000,00. 3. PT. Taru Martani Kepemilikan sahan Pemda DIY pada PT. Taru Martani sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 99,996%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Taru Martani menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2021 PT. Taru Martani mencatat laba sebesar Rp13.598.930.461,23, dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,996% maka Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp13.598.386.504,01 (99,996% x Rp13.598.930.461,23). Dengan demikian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2021 pada PT. Tarumartani adalah sebesar Rp13.598.386.504,01. 4. PT. Anindya Mitra Internasional Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Anindya Mitra Internasional sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 99,951%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Anindya Mitra Internasional menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2021 PT. Anindya Mitra Internasional mencatat laba sebesar Rp3.629.586.653,00, dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,951% maka Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp3.627.808.155,54 (99,951% x Rp3.629.586.653,00). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan menambah nilai Investasi Permanen - Penyertaan Modal sebesar Rp3.627.808.155,54. 5. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Kepemilikan saham Pemda DIY pada BUKP sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 83,140%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada BUKP menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2021 BUKP mencatat laba sebesar Rp11.201.221.527,50, dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 83,140% maka Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp9.312.695.577,96 (83,140% x Rp11.201.221.527,50). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan menambah nilai Investasi Permanen Modal sebesar Rp9.312.695.577,96. 199 6. Perumda Air Bersih Tirtama Kepemilikan saham Pemda DIY pada Perumda sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 100%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada Perumda Air Bersih Tirtama menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2021 Perumda Air Bersih Tirtama mencatat kerugian sebesar (Rp10.783.559.581,16) dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 100% maka Pemda DIY mengakui kerugian sebesar (Rp10.783.559.581,16) = (100% x Rp10.783.559.581,16). Pengakuan kerugian tersebut dicatat sebagai Pengurang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan mengurangi nilai Investasi Permanen Modal sebesar (Rp10.783.559.581,16). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Rp79.531.448.010,02 Rp89.967.042.816,85 5.4.1.1.4 Yang Sah - LO Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO sebesar Rp79.531.448.010,02 terdiri dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO yang telah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.143 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO No. Uraian Jumlah (Rp) 1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 351.792.650,00 2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 6.561.459.518,06 3 Jasa Giro 20.126.803.195,96 4 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 715.648.235,01 5 Pendapatan Bunga 3.214.611.877,48 6 Penerimaan atas Tuntutan Ganti KerugianKeuangan Daerah 3.500.000,00 7 Pendapatan Denda atas KeterlambatanPelaksanaan Pekerjaan 760.577.134,00 8 Pendapatan Denda Pajak Daerah - 9 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 40.179.743,70 10 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 103.297.987,00 11 Pendapatan dari Pengembalian 3.321.753.943,25 12 Pendapatan dari BLUD 44.281.619.725,56 13 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - 14 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 50.204.000,00 Jumlah 79.531.448.010,02 Pendapatan Transfer - LO Rp3.794.855.660.531,00 Rp3.726.454.595.432,00 4.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO Tahun 2021 sebesar Rp3.794.855.660.531,00 meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO dan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO. Rincian Pendapatan Transfer - LO adalah sebagai berikut: Pendapatan Transfer Rp3.794.050.615.221,00 Rp3.725.674.576.242,00 5.4.1.2.1 Pemerintah Pusat - LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2020 sebesar Rp3.725.674.576.242,00 berbeda dengan Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited) sebesar Rp1.354.630.222.221,00 dikarenakan adanya reklasifikasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO sebesar Rp1.354.630.222.221,00 yang pada Tahun 2020 disajikan dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO, sedangkan pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO dihapus dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO tersebut disajikan dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO. 200 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2021 sebesar Rp3.794.050.615.221,00 meliputi Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) - LO, Dana Alokasi Umum (DAU) - LO, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Keistimewaan, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.144 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO No. Uraian Jumlah (Rp) 1 Dana Perimbangan 2.436.884.453.142,00 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 132.615.520.738,00 - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum(DAU) 1.224.852.487.000,00 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik 135.901.240.001,00 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 943.515.205.403,00 2 Dana Insentif Daerah (DID) 77.593.507.000,00 - DID 77.593.507.000,00 3 Dana Keistimewaan 1.279.572.655.079,00 - Dana Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta 1.279.572.655.079,00 Jumlah 3.794.050.615.221,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp805.045.310,00 Rp780.019.190,00 5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO sebesar Rp805.045.310,00 merupakan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta untuk sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 119/6646/2020 dan 12/PK/Bt/2020 dan 30/PK.KDH/A/2020 dan 14.PERJ.YK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat beserta addendumnya. Rincian Bantuan Keuangan terdiri dari Pemda Kabupaten Bantul sebesar Rp92.316.840,00 (100%), Pemda Kabupaten Sleman sebesar Rp119.957.190,00 (100%) dan Pemda Kota Yogyakarta sebesar Rp592.771.280,00 (100%). Lain-lain Pendapatan Daerah Rp894.737.657.935,34 Rp124.331.878.320,23 4.4.1.3 Yang Sah- LO Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO Tahun 2020 sebesar Rp124.331.878.320,23 berbeda dengan Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited) sebesar Rp96.353.203.404,23 dikarenakan adanya reklasifikasi Pendapatan Luar Biasa - LO (Dana Darurat) sebesar Rp27.978.674.916,00 yang pada Tahun 2020 disajikan dalam Pos Luar Biasa (Pendapatan Luar Biasa - LO), sedangkan pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pos Luar Biasa dihapus dan Dana Darurat tersebut disajikan dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Tahun 2021 sebesar Rp894.737.657.935,34 merupakan Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp894.557.714.005,57 dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan - LO sebesar Rp179.943.929,77. Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp894.737.657.935,34 terdiri dari Hibah Uang pada BPKA sebesar Rp7.141.630.000,00 (berasal dari Dealer Otomotif, Main Dealer, dan PT. Jasa Raharja) dan Hibah Barang sebesar Rp887.416.084.005,57, dengan rincian sebagai berikut: 201 Tabel 4.145 Rincian Pendapatan Hibah Barang – LO No. Uraian Jumlah (Rp) 1 Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 21.492.721.465,90 2 Hibah Barang pada Dinas Kesehatan 37.654.475.015,00 3 Hibah Barang pada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 16.868.500,00 4 Hibah Barang pada BPBD 5.565.951.341,00 5 Hibah Barang pada Dinas Sosial 21.551.000,00 6 Hibah Barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 168.395.000,00 7 Hibah Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan 1.567.334.942,87 8 Hibah Barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 519.737.750,00 9 Hibah Barang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah 820.268.273.990,80 10 Hibah Barang pada Badan Kepegawaian Daerah 131.925.000,00 11 Hibah Barang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan 8.850.000,00 Jumlah 887.416.084.005,57 Hibah Barang pada OPD berikut: 1. Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp21.492.721.465,90 berasal dari Block Grant dan Komite Sekolah. 2. Hibah Barang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp37.654.475.15,00 berasal dari PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk. 3. Hibah Barang pada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal sebesar Rp16.868.500,00 berasal dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. 4. Hibah Barang pada BPBD sebesar Rp5.565.951.341,00 berasal dari KADIN dan PT. BPD DIY dalam penanganan Pandemi Covid-19 di DIY. 5. Hibah Barang pada Dinas Sosial sebesar Rp21.551.000,00 berasal dari PT. Bank Pembangunan Daerah dalam rangka kegiatan Posko Tagana. 6. Hibah Barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp168.395.000,00 berasal dari Pemerintah Pusat (Perpustakaan Nasional). 7. Hibah Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.567.334.942,87 berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. 8. Hibah Barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp519.737.750,00 berasal dari Kementerian Pertanian. 9. Hibah Barang pada BPKA sebesar Rp820.268.273.990,80 berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 10. Hibah Barang pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp131.925.000,00 berasal dari PT. BPD DIY. 11. Hibah Barang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp8.850.000,00 berasal dari KelompokMasyarakat/Perorangan Dalam Negeri. 4.4.2 Beban Rp5.620.469.990.993,02 Rp4.929.380.725.790,58 Beban Tahun 2020 sebesar Rp4.929.380.725.790,58 berbeda dengan Laporan Tahun 2020 (Audited) sebesar Rp4.663.624.192.027,54 dikarenakan adanya reklasifikasi Beban Luar Biasa sebesar Rp265.756.533.763,04 yang pada Tahun 2020 disajikan dalam Pos Luar Biasa (Beban Luar Biasa), sedangkan pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pos Luar Biasa dihapus dan Beban Luar Biasa tersebut disajikan dalam Beban. Realisasi Beban Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.620.469.990.993,02 merupakan penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran, dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2021, terdiri dari dari Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer, dan Beban Tak Terduga dengan rincian sebagai berikut: Beban Operasi Rp3.671.840.505.769,57 Rp3.202.705.273.582,06 4.4.2.1 Realisasi Beban Operasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.671.840.505.769,57 terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, dan Beban Penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut: 202 Beban Pegawai Rp1.561.452.979.212,00 Rp1.558.830.493.941,39 5.4.2.1.1 Beban Pegawai Pemda DIY Tahun 2021 sebesar Rp1.561.452.979.212,00 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp1.561.452.979.212,00 adalah sebagai berikut: Tabel 4.146 Rincian Beban Pegawai per Obyek Beban No. Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN 864.714.120.073,00 914.983.092.448,39 2 Beban Tambahan Penghasilan ASN 349.449.335.761,00 521.178.068.065,00 3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanPertimbangan Objektif Lainnya ASN 304.329.564.523 ,00 110.255.333.428,00 4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD 39.604.033.739,00 9.825.000.000,00 5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 235.925.116,00 - 6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 3.120.000.000,00 2.589.000.000,00 Jumlah 1.561.452.979.212,00 1.558.830.493.941,39 Realisasi Beban Pegawai Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.561.472.290.727,00 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut: Tabel 4.147 Rincian Beban Pegawai per SKPD No. Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 858.712.815.101,00 788.656.453.595,00 2 Dinas Kesehatan 93.101.997.501,00 53.715.751.478,00 3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 7.572.057.321,00 3.709.973.472,00 4 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral 35.315.548.685,00 37.996.529.077,00 5 Satuan Polisi Pamong Praja 11.806.701.380,00 10.300.671.493,00 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7.876.699.336,00 5.011.737.101,00 7 Dinas Sosial 35.638.179.721,00 25.090.556.269,00 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 6.110.195.450,00 2.825.714.691,00 9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 36.295.054.538,00 23.920.381.113,00 10 Dinas Perhubungan 12.609.010.248,00 7.563.269.251,00 11 Dinas Komunikasi dan Informatika 7.906.838.314,00 4.497.046.086,00 12 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 5.998.259.589,00 3.805.751.297,00 13 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 7.071.087.287,00 3.513.691.348,00 14 Dinas Kebudayaan 18.956.786.076,00 18.694.256.056,00 15 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 13.876.416.549,00 7.302.029.961,00 16 Dinas Kelautan dan Perikanan 14.761.164.290,00 8.617.069.139,00 17 Dinas Pariwisata 7.352.161.330,00 4.450.134.801,00 18 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 43.098.461.504,00 26.747.515.088,00 19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13.809.925.115,00 8.273.756.669,00 20 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 24.178.743.500,00 13.124.721.123,00 21 Sekretariat Daerah 54.899.185.405,00 - 22 Gubernur dan Wakil Gubernur - 2.783.613.656,00 23 Sekretariat Daerah - 27.944.523.081,00 24 Sekretariat DPRD 48.813.452.735,00 - 25 DPRD - 38.852.849.274,00 203 No. Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 26 Sekretariat DPRD - 5.291.885.813,00 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 14.504.850.109,00 8.729.842.333,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 129.044.649.565,00 111.522.337.649,39 29 Badan Kepegawaian Daerah 14.398.563.039,00 277.606.294.436,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 9.000.913.658,00 4.653.417.837,00 31 Badan Penghubung Daerah 4.636.128.152,00 2.663.435.979,00 32 Inspektorat 12.528.294.824,00 11.123.224.901,00 33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5.846.568.458,00 4.528.709.183,00 34 Paniradya Kaistimewan 5.732.270.432,00 5.313.350.691,00 Jumlah 1.561.452.979.212,00 1.558.830.493.941,39 Beban Barang dan Jasa Rp1.112.088.458.698,66 Rp775.568.864.314,21 5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.112.088.458.698,66 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2021 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset, dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 per obyek beban adalah sebagai berikutt: Tabel 4.148 Rincian Beban Barang dan Jasa per Obyek Beban No. Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 1 Beban Barang 351.269.446.030,49 324.113.248.522,49 2 Beban Jasa 544.704.571.279,20 337.122.747.373,69 3 Beban Pemeliharaan 113.410.519.067,97 78.353.235.481,03 4 Beban Perjalanan Dinas 59.421.062.621,00 31.713.432.937,00 5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 43.282.859.700,00 4.266.200.000,00 Jumlah 1.112.088.458.698,66 775.568.864.314,21 Realisasi Beban Barang dan Jasa Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.112.088.458.698,66 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut: Tabel 4.149 Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 256.791.424.920,70 261.996.564.596,79 2 Dinas Kesehatan 175.225.206.934,59 62.327.823.314,42 3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 13.533.230.272,00 5.456.562.606,00 4 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral 62.617.807.901,00 84.196.265.879,01 5 Satuan Polisi Pamong Praja 16.594.493.214,00 3.152.570.656,00 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 28.012.045.615,87 7.092.188.242,00 7 Dinas Sosial 42.645.709.910,04 33.810.511.920,52 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 7.718.568.959,00 4.002.607.713,00 9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 22.552.566.272,00 17.109.272.348,00 10 Dinas Perhubungan 18.439.186.733,79 12.638.149.955,00 11 Dinas Komunikasi dan Informatika 19.033.593.290,00 15.007.020.710,00 12 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 33.224.568.884,00 12.069.042.922,00 13 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 3.840.283.991,60 1.772.978.112,00 14 Dinas Kebudayaan 103.438.937.711,40 74.558.916.708,00 204 No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 15 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 16.112.038.132,00 13.291.891.879,00 16 Dinas Kelautan dan Perikanan 22.398.326.524,28 12.816.809.321,69 17 Dinas Pariwisata 20.234.009.242,00 7.671.867.108,00 18 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 35.762.356.477,78 12.790.867.601,28 19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 25.641.392.499,00 7.893.211.310,00 20 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 21.659.965.059,25 7.521.585.850,95 21 Sekretariat Daerah 35.723.311.882,00 20.238.446.030,00 22 Sekretariat DPRD 45.585.309.344,50 48.311.424.674,50 23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6.480.302.101,00 5.112.717.410,00 24 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 28.866.361.684,11 23.061.837.416,69 25 Badan Kepegawaian Daerah 12.183.813.073,00 7.770.868.383,00 26 Badan Pendidikan dan Pelatihan 6.338.553.550,00 3.994.855.118,00 27 Badan Penghubung Daerah 3.762.687.211,00 1.699.351.155,00 28 Inspektorat 6.808.800.603,75 1.560.124.684,36 29 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.624.464.770,00 2.916.384.224,00 30 Paniradya Kaistimewan 13.239.141.935,00 3.726.146.465,00 Jumlah 1.112.088.458.698,66 775.568.864.314,21 Beban Bunga Rp0,00 Rp0,00 5.4.2.1.3 Realisasi Beban Bunga Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00. Beban Subsidi Rp73.315.381.521,00 Rp78.044.846.317,00 5.4.2.1.4 Realisasi Beban Subsidi Pemda DIY melalui Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp73.315.381.521,00. Beban Subsidi tersebut merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT. Anindya Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem Buy The Service kepada PT. Anindya Mitra Internasional. Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT. AMI berhak atas subsidi, pendapatan dari tiket dan pendapatan lain-lain, dan mengusulkan tarif layanan angkutan. Beban Hibah Rp903.175.916.736,15 Rp788.134.032.759,58 5.4.2.1.5 Realisasi Beban Hibah Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp903.175.916.736,15 terdiri dari Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp181.578.000,00, Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp20.747.056.646,15, Beban Hibah kepada BUMN sebesar Rp5.373.745.000,00, Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum INDONESIA sebesar Rp353.537.155.090,00, Beban Hibah Dana BOS sebesar Rp520.855.844.000,00 dan Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp2.480.538.000,00. Beban Bantuan Sosial Rp21.527.425.033,00 Rp1.492.000.000,00 5.4.2.1.6 Realisasi Beban Bantuan Sosial Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp21.527.425.033,00 terdiri dari Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu sebesar Rp17.131.425.033,00, Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp1.200.000.000,00, dan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp3.196.000.000,00. Beban Penyisihan Piutang Rp280.344.568,76 Rp635.036.249,88 5.4.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 sebesar Rp635.036.249,88 berbeda dengan Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited) sebesar Rp68.812.666,80 dikarenakan adanya reklasifikasi Beban Lain-lain (Penyisihan Dana Bergulir) sebesar Rp566.223.583,08 sedangkan pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 205 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Beban Lain-lain dihapus dan disajikan dalam Beban Penyisihan Piutang. Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 sebesar Rp280.344.568,76 terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp3.951.600,00, dan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp276.392.968,76. Beban Penyisihan Piutang berada pada OPD berikut: 1. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp234.769.469,77 pada Dinas Kesehatan. 2. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp3.178,99 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 3. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp38.571.090,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset. 4. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp3.049.230,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp663.192.788.105,81 Rp371.321.524.908,85 4.4.2.2 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp663.249.785.558,53 dengan rincian Beban Penyusutan sebesar Rp663.192.788.105,81 dan Amortisasi Rp0,00 Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut: Tabel 4.150 Rincian Beban Penyusutan per Obyek Beban No. Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 181.338.054.568,89 170.507.700.707,48 2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 199.953.028.858,25 74.322.205.800,66 3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 279.635.404.696,72 124.689.846.695,47 4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 868.298.993,13 800.784.977,17 5 Beban Penyusutan Aset Lainnya 1.398.000.988,84 1.000.986.728,07 Jumlah 663.192.788.105,81 371.321.524.908,85 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp663.192.788.105,81 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut: Tabel 4.151 Rincian Beban Penyusutan per SKPD No. Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 182.312.175.524,63 112.767.318.072,16 2 Dinas Kesehatan 16.766.461.999,75 14.944.361.531,36 3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 4.812.167.873,47 5.596.138.807,90 4 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral 264.703.440.739,38 101.016.697.439,95 5 Satuan Polisi Pamong Praja 944.362.544,39 596.567.046,67 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15.267.964.356,00 4.296.753.478,16 7 Dinas Sosial 5.099.830.394,62 3.528.439.928,42 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 1.235.426.312,22 1.101.660.527,87 9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13.207.737.862,75 6.296.937.442,29 10 Dinas Perhubungan 11.108.169.461,73 13.399.141.637,01 11 Dinas Komunikasi dan Informatika 14.278.646.783,68 8.111.013.672,22 12 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6.559.187.047,28 1.379.857.698,11 13 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 788.146.564,60 530.964.590,26 14 Dinas Kebudayaan 16.094.324.578,54 12.052.733.830,27 15 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 6.718.219.249,07 7.865.826.803,32 206 No. Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 16 Dinas Kelautan dan Perikanan 10.565.290.601,87 6.558.016.574,80 17 Dinas Pariwisata 4.091.160.352,17 2.206.053.407,97 18 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 10.496.955.757,93 7.004.867.324,24 19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.427.864.015,15 1.408.047.333,41 20 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8.331.230.482,76 3.492.800.660,60 21 Sekretariat Daerah 8.467.993.062,94 6.023.254.242,35 22 Sekretariat DPRD 28.417.787.151,57 10.384.448.648,35 23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.598.039.211,75 777.126.377,72 24 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 21.435.219.688,51 34.953.386.613,62 25 Badan Kepegawaian Daerah 1.520.639.796,49 1.526.571.583,07 26 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.989.353.871,70 1.304.077.144,11 27 Badan Penghubung Daerah 771.464.684,05 620.556.198,44 28 Inspektorat 908.308.231,32 505.883.122,71 29 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 576.205.191,81 552.031.231,35 30 Paniradya Kaistimewan 699.014.713,68 519.991.940,14 Jumlah 663.192.788.105,81 371.321.524.908,85 Beban Transfer Rp1.249.746.537.055,51 Rp1.089.597.393.536,63 4.4.2.3 Realisasi Beban Transfer Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.249.746.537.055,51 terdiri dari Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa, Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.152 Rincian Beban Transfer No. Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 1 Beban Bagi Hasil 716.105.738.931,00 697.652.615.144,00 - Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 716.105.738.931,00 697.652.615.144,00 2 Beban Bantuan Keuangan 533.640.798.124,51 391.944.778.392,63 - Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota 484.644.483.000,29 390.599.778.392,63 - Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa 48.996.315.124,22 1.345.000.000,00 Jumlah 1.249.746.537.055,51 1.089.597.393.536,63 Beban Tak Terduga Rp35.690.160.008,13 Rp265.756.533.763,04 4.4.2.4 Beban Tak Terduga merupakan beban penanganan pandemic Covid-19 baik yang berasal dari APBD melalui Belanja Tidak Terduga maupun sumber lain di luar Pemda DIY. 4.4.3 Surplus/Defisit Rp1.013.948.373.370,48 Rp831.097.393.204,03 Kegiatan Operasional - LO Surplus/Defisit Kegiatan - LO sebesar Rp1.013.948.373.370,48 berasal dari Pendapatan - LO sebesar Rp6.634.418.364.309,50 dikurangi dengan Beban sebesar Rp5.620.469.990.939,02. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Tahun 2020 (saldo awal) sebesar Rp831.097.393.204,03 berbeda dengan Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited) sebesar Rp1.068.875.252.051,07 dikarenakan adanya reklasifikasi dari Pos Luar Biasa ke Pos Kegiatan Operasional yaitu Pendapatan Luar Biasa –LO ke Pendapatan Operasional –Dana Darurat sebesar Rp27.978.674.916,00 dan Beban Luar Biasa ke Beban Operasional - Beban Tak Terduga sebesar Rp265.756.533.763,04. Hal ini dilakukan berdasarkan 207 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 4.4.4 Surplus/Defisit Rp5.721.901.972,37 Rp3.339.152.986,53 Kegiatan Non Operasional – LO Surplus Non Operasional - LO sebesar Rp5.721.901.972,37 merupakan Surplus Non Operasional sebesar Rp8.812.915.207,55 dikurangi dengan Defisit Non Operasional sebesar Rp3.091.013.235,18. Surplus Non Operasional berasal dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO sedangkan Defisit Non Operasional berasal dari Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO. Surplus Non Operasional - LO sebesar Rp8.812.915.207,55 merupakan Surplus Non Operasional - LO yang berasal dari: 1. Penjualan asset lainnya - aset lain-lain kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2, dengan nilai penjualan Rp662.451.787,00 2. Penjualan minyak kayu putih pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp8.114.359.001,00 berasal dari Nilai Penjualan sebesar Rp12.170.672.000,00 dikurangi Harga Pokok Produksi sebesar Rp4.056.312.999,00 (saldo awal persediaan Rp236.901.430,00 + biaya produksi sebesar Rp3.819.411.569,00) 3. Penjualan benih tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp36.104.419,55 berasal dari Nilai Penjualan sebesar Rp574.475.000,00 dikurangi Harga Pokok Produksi sebesar Rp541.370.580,45. Defisit Non Operasional sebesar Rp3.091.013.235,18 berasal dari: 1. Penjualan Alat Teknologi Tepat Guna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp13.005.240,00 berasal dari nilai penjualan sebesar Rp31.900.000,00 dikurangi harga pokok produksi sebesar Rp44.905.240,00. 2. Penjualan benih tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.695.883.134,36 (penjualan hortikultura, susu, dan semen beku) berasal dari nilai penjualan sebesar Rp677.359.500,00 dikurangi dengan harga pokok produksi sebesar Rp2.373.242.634,36. a. Penjualan asset tetap berupa penjualan bangunan Gedung dan penjualan alat kantor dan rumah tangga pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp318.286.801.00 berasal dari nilai penjualan sebesar Rp284.134.999,00 dikurangi nilai buku sebesar Rp602.421.800,00. b. Penjualan asset tetap berupa Penjualan alat kantor dan rumah tangga pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp1.063.838.059,82 berasal dari nilai penjualan sebesar Rp136.200.000,00 dikurangi nilai buku sebesar Rp1.200.038.059,82. 4.4.5 Surplus/Defisit - LO Rp1.019.670.275.342,85 Rp834.436.546.190,56 Surplus/Defisit - LO sebesar Rp1.019.670.275.342,85 merupakan selisih antara seluruh Pendapatan - LO baik Operasinal maupun Non Operasional sebesar Rp6.643.231.279.517,05 dan Beban baik Operasional maupun Non Operasional sebesar Rp5.623.561.004.174,20. 5.5 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berisi informasi tentang Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, serta Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut: 208 4.5.1 Ekuitas Awal Rp11.290.686.277.272,30 Rp10.343.362.322.871,10 Saldo Ekuitas Awal Tahun 2021 sebesar Rp11.290.686.277.272,30 mengalami kenaikan sebesar Rp947.323.954.401,24 atau 9,16% dibandingkan dengan Ekuitas Awal Tahun 2020 yaitu sebesar Rp10.343.362.322.871,10. Rincian Ekuitas Awal sebesar Rp11.290.686.277.272,30 dapat dirinci sebagai berikut: Tabel 4.153 Rincian Ekuitas Awal No Uraian Ekuitas Awal 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.595.485.611.039,40 2 Dinas Kesehatan 180.741.797.301,30 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 3.360.334.349.499,27 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 597.256.552.669,91 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.276.280.381,40 6 Satuan Polisi Pamong Praja 5.221.303.531,05 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 106.468.913.907,02 8 Dinas Sosial 94.366.147.531,27 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 50.044.410.478,35 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 22.216.722.040,97 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 112.790.126.033,24 12 Dinas Perhubungan 155.838.261.770,05 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 66.930.398.599,16 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 18.610.301.293,91 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 5.321.630.544,81 16 Dinas Kebudayaan 561.883.339.098,36 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 152.579.754.438,83 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 176.040.136.346,68 19 Dinas Pariwisata 54.237.375.689,92 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 245.156.947.220,35 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 34.142.299.991,88 22 Sekretariat Daerah 226.299.666.053,55 23 Badan Penghubung Daerah 26.017.628.880,84 24 Sekretariat DPRD 128.535.734.457,27 25 Inspektorat 17.602.119.235,66 26 Paniradya Kaistimewan 2.726.254.570,04 27 Badan Perencanaan Daerah 15.354.676.673,68 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 3.235.468.657.069,03 29 Badan Kepegawaian Daerah 12.550.846.117,15 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 26.188.034.808,00 Jumlah 11.290.686.277.272,30 4.5.2 Surplus/Defisit Rp1.019.670.275.342,85 Rp834.436.546.190,56 Surplus/Defisit LO Tahun 2021 sebesar Rp1.019.670.275.342,85 merupakan Surplus/Defisit LO Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut: 209 Tabel 4.154 Rincian Surplus (Defisit) – LO per OPD No Uraian Pendapatan LO Beban Surplus/Defisit 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 25.026.143.379,90 1.892.545.817.475,33 (1.867.519.674.095,43) 2 Dinas Kesehatan 79.344.250.009,56 286.396.422.603,11 (207.052.172.593,55) 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 1.348.941.555,70 465.277.231.261,38 (463.928.289.705,68) 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - 26.217.455.466,47 (26.217.455.466,47) 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 16.602.776.419,81 (16.602.776.419,81) 6 Satuan Polisi Pamong Praja 50.204.000,00 29.345.557.138,39 (29.295.353.138,39) 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.565.951.341,00 83.410.061.075,15 (77.844.109.734,15) 8 Dinas Sosial 409.751.000,00 88.592.145.690,66 (88.182.394.690,66) 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.889.646.555,00 54.169.939.042,01 (52.280.292.487,01) 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - 15.778.190.721,22 (15.778.190.721,22) 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 16.040.990.336,16 74.942.600.772,75 (58.901.610.436,59) 12 Dinas Perhubungan 1.471.249.200,00 119.714.156.434,52 (118.242.907.234,52) 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.800.000,00 41.957.344.937,68 (41.955.544.937,68) 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.029.913.877,84 53.869.838.160,28 (52.839.924.282,44) 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 232.029.500,00 11.699.517.843,20 (11.467.488.343,20) 16 Dinas Kebudayaan 276.023.500,00 312.255.857.419,94 (311.979.833.919,94) 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 297.790.338,00 36.706.673.930,07 (36.408.883.592,07) 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.181.012.392,87 47.724.781.416,15 (44.543.769.023,28) 19 Dinas Pariwisata 60.336.220,00 36.531.707.417,17 (36.471.371.197,17) 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1.598.444.387,39 91.383.656.874,07 (89.785.212.486,68) 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 186.557.947,00 40.892.190.048,14 (40.705.632.101,14) 22 Sekretariat Daerah 126.758.274,62 114.550.490.349,94 (114.423.732.075,32) 23 Badan Penghubung Daerah 342.715.000,00 9.170.280.047,05 (8.827.565.047,05) 24 Sekretariat DPRD - 122.816.549.231,07 (122.816.549.231,07) 25 Inspektorat - 20.245.403.659,07 (20.245.403.659,07) 26 Paniradya Kaistimewan - 19.670.427.080,68 (19.670.427.080,68) 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 24.583.191.421,75 (24.583.191.421,75) 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 6.498.387.587.702,01 1.441.078.903.248,95 5.057.308.684.453,06 29 Badan Kepegawaian Daerah 770.325.000,00 28.103.015.908,49 (27.332.690.908,49) 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 5.592.858.000,00 17.328.821.079,70 (11.735.963.079,70) Jumlah 6.643.231.279.517,05 5.623.561.004.174,20 1.019.670.275.342,85 4.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Rp(359.778.956.271,55) Rp112.887.408.210,70 Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2021 sebesar Rp(359.778.956.271,55) merupakan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2021 yang meliputi: 210 Tabel 4.155 Dampak Kumulatif No Uraian Nilai (Rp) 1 Penyesuaian Penyertaan Modal karena LK BUMD Audited 2020 (113.624.169.873,07) 2 Penyesuaian Saldo Awal dan Koreksi (83.252.193.597,79) 3 Penghapusan (169.516.407.512,83) 4 Ekstrakomtabel (2.080.147.918,00) 5 Penyesuaian Piutang Denda Tahun Lalu (43.334.055,00) 6 Pengakuan Aset 186.846.000,00 7 Penyesuaian Penilaian Gedung 7.111.890.000,00 8 Pencatatan persediaan dari hasil produksi 1.330.558.855,92 9 Penyesuaian Piutang Tahun Berjalan 1.280.395,50 10 Penyesuaian Penyisihan Piutang 106.721.433,72 Jumlah (359.778.956.271,55) Adapun rincian dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2021 sebagai berikut : Tabel 4.156 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar No Uraian Berkurang Bertambah Nilai (Rp) OPD 1 Penyesuaian Penyertaan Modal karena LK BUMD Audited 2020 (113.624.169.873,07) 154.010.720.656,36 40.386.550.783,29 BPKA 2 Penyesuaian Saldo Awal dan Koreksi (390.070.457.607,12) 152.742.182.797,97 (237.328.274.809,15) Kesbangpol, Satpol PP, BPBD, Diskominfo, Setda, Banhubda, Setwan, Inspektorat, Diskop, DPPM, Disperindag, DPKP, Diskanla, BPKA, DPUPESDM, Dishub, Bappeda, DLHK, Dinsos, Dinkes, DPAD, Disnakertrans, Dikpora, Disbud 3 Penghapusan (170.155.605.936,03) 639.198.423,20 (169.516.407.512,83) Kesbangpol, Satpol PP, BPBD, Diskominfo, Sekretariat Daerah, Inspektorat, BKD, Diskop, DPKP, BPKA, DPUPESDM, DLHK, Dinsos, Dinkes, DPAD, Disnakertrans, Dikpora, Disbud 4 Ekstrakomtabel (2.102.932.918,00) 22.785.000,00 (2.080.147.918,00) Satpol PP, BPBD, Diskominfo, Setda, Paniradya, Diskop, Dispar, DPKP, BPKA, DPUPESDM, DLHK, Dinsos, Dinkes, DPAD, Disnakertrans, Dikpora, Disbud 5 Pengakuan Aset - 186.846.000,00 186.846.000,00 Diskominfo 6 Penyesuaian penilaian gedung (38.110.000,00) 7.150.000.000,00 7.111.890.000,00 Dikpora 7 Pencatatan persediaan dari hasil produksi - 1.330.558.855,92 1.330.558.855,92 DPKP, Diskanla, DLHK 8 Penyesuaian Penyisihan Piutang 128.747.933,72 128.747.933,72 BPKA 9 Penyesuaian Piutang Tahun Berjalan 1.280.395,50 1.280.395,50 BPKA Jumlah (675.991.276.334,22) 316.212.320.062,67 (359.778.956.271,55) 211 Tabel 4.157 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan per OPD No Uraian Dampak Kumulatif 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 21.019.707.360,10 2 Dinas Kesehatan (363.907.002,81) 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM (119.064.907.501,20) 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (13.068.814,70) 6 Satuan Polisi Pamong Praja 52.753.499,98 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.481.205.016,15 8 Dinas Sosial (297.820.994,46) 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (42.888.079,17) 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (144.726.441,83) 12 Dinas Perhubungan (1.079.695.341,99) 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 145.127.950,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (208.507.107,00) 15 Dinas Kebudayaan (299.156.916,96) 16 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (147.500,06) 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (35.722.225,00) 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 4.613.217.040,83 19 Dinas Pariwisata (480.891.000,00) 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 179.543.933,58 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,03 22 Sekretariat Daerah (574.515.408,17) 23 Badan Penghubung Daerah (174.694.305,91) 24 Sekretariat DPRD (0,01) 25 Inspektorat (2.536.571,46) 26 Paniradya Kaistimewan (68.758.990,00) 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 491.269,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset (268.418.896.540,49) 29 Badan Kepegawaian Daerah (161.600,00) 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah (359.778.956.271,55) 4.5.4 Ekuitas Akhir Rp11.950.577.596.343,60 Rp11.290.686.277.272,30 Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp11.950.577.596.343,60 merupakan kekayaan bersih yang dimiliki Pemda DIY dengan rincian sebagai berikut: 212 Tabel 4.158 Rincian Ekuitas Akhir per OPD No Uraian Ekuitas Akhir 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.572.851.238.933,13 2 Dinas Kesehatan 227.919.159.708,96 3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 4.487.038.581.348,15 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 154.046.232.590,88 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.893.959.166,88 6 Satuan Polisi Pamong Praja 8.258.216.538,64 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 51.267.292.888,88 8 Dinas Sosial 95.184.358.519,19 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 43.369.791.969,17 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 21.223.101.389,75 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 118.496.777.594,58 12 Dinas Perhubungan 117.763.213.855,54 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 59.623.944.817,48 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 120.176.079.212,29 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 4.880.159.387,15 16 Dinas Kebudayaan 527.125.987.399,19 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 168.857.658.406,39 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 205.038.134.122,97 19 Dinas Pariwisata 73.555.632.177,50 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 235.192.679.129,25 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 34.671.042.952,77 22 Sekretariat Daerah 249.516.729.093,85 23 Badan Penghubung Daerah 25.102.642.372,88 24 Sekretariat DPRD 100.293.412.954,05 25 Inspektorat 34.563.043.114,13 26 Paniradya Kaistimewan 4.171.996.915,36 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11.933.194.766,93 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 3.156.556.769.719,74 29 Badan Kepegawaian Daerah 12.740.917.879,66 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 25.265.860.823,30 Jumlah 11.950.577.596.343,60 5.6 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. 4.6.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah peneriman kas dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya, Hibah dan Penerimaan Lainnya, dikurangi dengan pembayaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil Pajak dalam Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut: 213 Arus Masuk Kas Rp5.701.700.729.906,23 Rp5.610.329.020.732,71 4.6.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.701.700.729.906,23 berasal dari: Tabel 4.159 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Penerimaan Pajak Daerah 1.688.443.843.923,00 1.646.559.198.863,00 2 Penerimaan Retribusi Daerah 38.512.949.895,00 36.546.077.142,71 3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 96.338.516.913,54 101.460.382.151,46 4 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 76.228.184.713,92 90.959.267.630,54 5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 132.461.145.334,00 114.252.471.928,00 6 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 154.375.404,00 24.870.747,00 7 Penerimaan Dana Alokasi Umum 1.224.852.487.000,00 1.227.647.676.000,00 8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 1.079.416.445.404,00 1.029.119.335.346,00 9 Penerimaan Dana Otonomi Khusus 1.279.572.655.079,00 1.286.576.228.221,00 10 Penerimaan Dana Penyesuaian 77.593.507.000,00 68.053.994.000,00 11 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak - - 12 Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya 805.045.310,00 780.019.190,00 13 Penerimaan Hibah 7.141.630.000,00 8.349.499.513,00 14 Penerimaan Dana Darurat - - 15 Penerimaan Lainnya 179.943.929,77 - 16 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa - - Jumlah Arus Masuk Kas 5.701.700.729.906,23 5.610.329.020.732,71 Arus Keluar Kas Rp4.875.333.732.919,80 Rp4.492.546.774.424,03 4.6.1.2 Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.875.333.732.919,80 dipergunakan untuk: Tabel 4.160 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Pembayaran Pegawai 1.561.540.552.725,00 1.562.236.884.707,39 2 Pembayaran Barang dan Jasa 1.039.417.892.655,29 707.629.279.470,01 3 Pembayaran Bunga - - 4 Pembayaran Subsidi 73.315.381.521,00 78.044.846.317,00 5 Pembayaran Hibah 878.407.044.213,00 744.149.764.252,00 6 Pembayaran Bantuan Sosial 22.577.159.813,00 9.009.947.911,00 7 Pembayaran Bantuan Keuangan 533.640.798.124,51 391.944.778.392,63 8 Pembayaran Tidak Terduga 53.316.587.701,00 305.639.352.770,00 9 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 713.118.316.167,00 693.891.920.604,00 10 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi - - 11 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - 12 Pembayaran Kejadian Luar Biasa - - Jumlah Arus Keluar Kas 4.875.333.732.919,80 4.492.546.774.424,03 Arus Kas Bersih Dari Rp826.366.996.986,43 Rp1.117.782.246.308,68 4.6.1.3 Aktivitas Operasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp826.366.996.986,43 berasal dari: 214 Tabel 4.161 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Arus Masuk Kas 5.701.700.729.906,23 5.610.329.020.732,71 2 Arus Keluar Kas (4.875.333.732.919,80) (4.492.546.774.424,03) Jumlah Arus Kas Masuk Bersih 826.366.996.986,43 1.117.782.246.308,68 4.6.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah peneriman kas dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin, Penjualan atas Gedung dan Bangunan, Penjualan atas Aset Tetap Lainnya, Penjualan Aset Lainnya, dan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk perolehan atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen dalam Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut: Arus Kas Masuk Rp11.006.913.036,00 Rp4.326.932.767,00 4.6.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.006.913.036,00 dirinci sebagai berikut: Tabel 4.162 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Penjualan atas Tanah - - 2 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 136.200.000,00 525.929.467,00 3 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 330.534.999,00 61.302.989,00 4 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - - 5 Penjualan atas Aset Tetap Lainnya 154.940.400,00 585.730.111,00 6 Penjualan atas Aset Lainnya 777.904.037,00 8.941.000,00 7 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - 8 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 9.607.333.600,00 3.145.029.200,00 Jumlah Arus Masuk Kas 11.006.913.036,00 4.326.932.767,00 Penjelasan: 1. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp136.200.000,00 merupakan Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga. 2. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp330.534.999,00 merupakan penjualan bahan-bahan bekas bangunan. 3. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp154.940.400,00 merupakan Penjualan Hewan sebesar Rp129.860.000,00, Tanaman sebesar Rp25.080.400,00. 4. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Aset Lainnya sebesar Rp777.904.037,00 merupakan Aset Lain- lain. 5. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen sebesar Rp9.607.333.600,00 merupakan penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi dan masyarakat dengan rincian sebagai berikut : 215 Tabel 4.163 Rincian Penerimaan Kembali Dana Bergulir Tahun 2021 No Uraian Jumlah (Rp) 1 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) 2008 3.000.000,00 - Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi 2010 2.000.000,00 - Fasilitas Pemberdayaan Koperasi 33.333.600,00 Jumlah 38.333.600,00 2 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - DPM LDPM 1.000.000,00 - DPM LUEP 8.000.000,00 BUKP 9.560.000.000,00 Jumlah 9.569.000.000,00 Total 9.607.333.600,00 Arus Keluar Kas Rp767.339.728.747,39 Rp1.058.223.924.931,64 4.6.2.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp767.339.728.747,39 dipergunakan untuk: Tabel 4.164 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Pembentukan Dana Cadangan - - 2 Perolehan atas Tanah 185.263.842.550,00 696.800.024.901,00 3 Perolehan atas Peralatan dan Mesin 153.066.731.565,00 137.484.204.942,00 4 Perolehan atas Gedung dan Bangunan 66.855.285.344,54 52.613.388.365,00 5 Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 214.309.752.467,85 38.021.109.346,64 6 Perolehan atas Aset Tetap Lainnya 35.344.116.820,00 15.382.208.041,00 7 Perolehan atas Aset Lainnya - 332.989.336,00 8 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 112.500.000.000,00 113.590.000.000,00 9 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen - 4.000.000.000,00 Jumlah Arus Keluar Kas 767.339.728.747,39 1.058.223.924.931,64 Arus Kas Keluar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp112.500.000.000,00 merupakan penyertaan modal daerah kepada BUMN yaitu PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp440.000.000,00, dan penyertaan modal daerah kepada BUMD yaitu PT. Bank BPD DIY sebesar Rp112.060.000.000,00. Arus Keluar Kas Bersih- Rp(756.332.815.711,39) Rp (1.053.896.992.164,64) 4.6.2.3 Aktivitas Investasi Arus Keluar Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp(756.332.815.711,39) berasal dari: Tabel 4.165 Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Arus Masuk Kas 11.006.913.036,00 4.326.932.767,00 2 Arus Keluar Kas (767.339.728.747,39) (1.058.223.924.931,64) Jumlah Arus Kas Masuk Bersih (756.332.815.711,39) (1.053.896.992.164,64) 216 4.6.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah peneriman kas dari Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir, Pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut: Arus Masuk Kas Rp0,00 Rp0,00 4.6.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00. Arus Keluar KAs Rp0,00 Rp0,00 4.6.3.2 Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00. Arus Kas Bersih Aktivitas Rp0,00 Rp0,00 4.6.3.3 Pendanaan/Pembiayaan Arus Keluar Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00. 4.6.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: Arus Masuk Kas Rp890.366.702.470,62 Rp1.651.525.349.291,00 4.6.4.1 Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp890.366.702.470,62 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.166 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 205.414.319.183,62 116.756.838.799,00 2 Pengembalian UP/GU/TU 32.602.763.836,00 74.140.737.793,37 3 Pengesahan SPJ UP/GU/TU 652.114.993.038,00 1.460.627.772.698,63 4 Sisa Uang Persediaan 234.626.413,00 - Jumlah Arus Kas Masuk 890.366.702.470,62 1.651.525.349.291,00 Arus Masuk Kas yang berasal dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp205.414.319.183,62 terdiri dari: 217 Tabel 4.167 Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) No Uraian Jumlah (Rp) 1 Iuran Wajib Pegawai 57.342.395.169,62 2 PPh Pasal 21 62.396.622.095,00 3 Taperum - 4 PPn 69.432.257.538,00 5 PPh Pasal 22 2.862.163.685,00 6 PPh Pasal 23 3.961.181.844,00 7 PPh Pasal 4 (2) 9.419.698.852,00 Jumlah 205.414.319.183,62 Arus Masuk Kas juga berasal dari Pengembalian UP/GU/TU sebesar Rp32.602.763.836,00, dan Pengesahan SPJ UP/GU/TU sebesar Rp652.114.993.038,00, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.168 Rincian Perhitungan Sisa Kas NO SKPD SP2D UP/GU/TU SPJ UP/GU/TU Pengembalian UP/TU/GU Sisa uang persediaan 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 98.264.381.079,00 95.439.277.016,00 2.825.104.063,00 - 2 Dinas Kesehatan 24.690.560.354,00 23.621.476.904,00 1.069.083.450,00 - 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 32.922.625.675,00 31.762.775.774,00 1.061.468.613,00 98.381.288,00 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 7.643.176.717,00 7.168.190.871,00 474.985.846,00 - 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.707.352.830,00 7.326.066.862,00 381.285.968,00 - 6 Satuan Polisi Pamong Praja 13.669.195.970,00 13.348.022.057,00 321.173.913,00 - 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.127.899.860,00 9.917.859.027,00 210.040.833,00 - 8 Dinas Sosial 22.304.308.837,00 21.113.878.185,00 1.190.430.652,00 - 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12.618.240.274,00 12.248.699.595,00 369.540.679,00 - 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 4.913.393.749,00 4.597.333.970,00 316.059.779,00 - 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14.000.648.846,00 13.253.288.406,00 747.360.440,00 - 12 Dinas Perhubungan 11.184.667.818,00 10.883.765.614,00 300.902.204,00 - 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 5.245.405.499,00 5.179.607.540,00 65.797.959,00 - 14 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 20.964.838.366,00 20.226.353.097,00 738.485.269,00 - 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 2.486.776.755,00 2.362.030.699,00 124.746.056,00 - 16 Dinas Kebudayaan 70.655.078.590,00 67.936.926.257,00 2.718.152.333,00 - 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 6.453.667.301,00 6.312.278.360,00 141.388.941,00 - 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 8.400.314.314,00 8.088.733.407,00 311.580.907,00 - 19 Dinas Pariwisata 16.085.561.355,00 15.430.486.340,00 518.829.890,00 136.245.125,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 12.636.936.537,00 12.460.841.381,00 176.095.156,00 - 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9.309.994.529,00 8.963.670.821,00 346.323.708,00 - 22 Sekretariat Daerah 28.077.186.551,00 25.896.824.399,00 2.180.362.152,00 - 23 Paniradya Kaistimewan 10.831.527.759,00 10.130.905.984,00 700.621.775,00 - 24 Badan Penghubung Daerah 2.607.259.978,00 2.563.180.283,00 44.079.695,00 - 25 Sekretariat DPRD 42.153.409.667,00 33.569.273.343,00 8.584.136.324,00 - 26 Inspektorat 6.419.456.489,00 6.307.856.837,00 111.599.652,00 - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.988.744.915,00 4.786.374.794,00 202.370.121,00 - 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 162.778.081.122,00 157.609.027.487,00 5.169.053.635,00 - 29 Badan Kepegawaian Daerah 9.824.559.986,00 9.207.826.348,00 616.733.638,00 - 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 4.987.131.565,00 4.402.161.380,00 584.970.185,00 - JUMLAH 684.952.383.287,00 652.114.993.038,00 32.602.763.836,00 234.626.413,00 218 Arus Keluar Kas Rp890.366.702.470,62 Rp1.651.525.349.291,00 4.6.4.2 Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp890.366.702.470,62. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Tabel 4.169 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 205.414.319.183,62 116.756.838.799,00 2 Penerbitan SP2D UP/GU/TU 684.952.383.287,00 1.534.768.510.492,00 Jumlah Arus Kas Keluar 890.366.702.470,62 1.651.525.349.291,00 Arus Kas Bersih Rp0,00 Rp0,00 4.6.4.3 Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Tabel 4.170 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Arus Kas Masuk 890.366.702.470,62 1.651.525.349.291,00 2 Arus Kas Keluar (890.366.702.470,62) (1.651.525.349.291,00) Jumlah Arus Kas Bersih - - 4.6.5 Kenaikan Penurunan Kas Rp70.034.181.275,04 Rp63.885.254.144,04 Kenaikan Bersih Kas milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp70.034.181.275,04 berasal dari: Tabel 4.171 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Aktivitas Operasi 826.366.996.986,43 1.117.782.246.308,68 2 Aktivitas Investasi (756.332.815.711,39) (1.053.896.992.164,64) 3 Aktivitas Pendanaan - - 4 Aktivitas Transitoris - - Jumlah 70.034.181.275,04 63.885.254.144,04 4.6.6 Saldo Akhir Kas Rp554.487.394.414,50 Rp484.453.213.139,46 Sisa Kas Daerah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp554.487.394.414,50 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp484.453.213.139,46 dengan rincian sebagai berikut: 219 Tabel 4.172 Rincian Kas Per 31 Desember 2021 No Uraian Tahun 2021 (Rp) Tahun 2020 (Rp) 1 Kas di BUD 513.471.984.112,22 441.671.236.637,40 2 Kas di Bendahara Pengeluaran 293.199.948,00 6.518.460,00 3 Kas di Bendahara Penerimaan 3.000.970,00 52.675.210,00 4 Kas di BLUD 36.196.141.717,28 32.677.963.006,06 5 Kas Dana BOS 4.488.067.667,00 10.044.731.811,00 6 Kas Lainnya di Rekening Sumbangan - 88.015,00 Jumlah Sisa Kas (SiLPA) 554.487.394.414,50 484.453.213.139,46 1 Kas di Bendahara Pengeluaran - Hutang Pajak 367.250,00 - 2 Kas Lainnya 19.680.458.239,94 19.091.982.540,94 Jumlah Kas (Neraca) 574.168.719.904,44 503.545.195.680,40 Penjelasan: Kas di BUD (Kasda) sebesar Rp513.471.984.112,22 merupakan kas dalam penguasaan BUD di Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059 dengan rincian saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp510.830.743.563,29, Jasa Giro bulan Desember sebesar Rp1.266.017.418,00 dan pengembalian kelebihan belanja sebesar Rp317.937.688,15, pengembalian Belanja Bantuan Khusus Keuangan sebesar Rp423.428.950,78, pengembalian Belanja Tak Terduga sebesar Rp28.047.000,00, pelimpahan jasa giro tahun 2021 sebesar Rp5.809.492,00 serta setoran dana bergulir BUKP sebesar Rp600.000.000,00. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp38.000.970,00 merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah pada : 1. Dinas Perhubungan sebesar Rp2.081.000,00. 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp919.970,00. 3. Dinas Pariwisata sebesar Rp35.000.000,00 Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp293.567.198,00 merupakan kelebihan Belanja Barang Jasa yang disetor ke rekening Kas Daerah, pada : 1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM (Balai PIALAM) sebesar Rp98.381.288,00 2. Dinas Pariwisata sebesar Rp136.245.125,00 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp53.950.000,00 4. Dinas Perhubungan sebesar Rp3.173.535,00 5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.450.000,00 Selain saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp293.567.198,00 di atas, terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berupa pajak belum disetorkan sebesar Rp367.250,00 Kas di BLUD sebesar Rp36.196.141.717,28 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, RS Paru Respira, Balai Pelayanan Jamkesos, Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan, Balai Latihan Pendidikan dan Teknik, SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 1 Sewon, dan SMKN 3 Wonosari dengan rincian sebagai berikut: 220 Tabel 4.173 Rincian Kas di BLUD No Uraian Jumlah (Rp) 1 RS Grhasia, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.860.934.388,55 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesarRp6.224.393,82 10.867.158.782,37 2 RS Paru Respira, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.184.386.035,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp14.544.166,00 12.198.930.201,00 3 Balai Pelayanan Jamkesos, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.328.168.750,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp1.660.023,00 1.329.828.773,29 4. Balai Pelatihan Kesehatan, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.301.863.345,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp804.718,00 Deposito sebesar Rp2.000.000.000,00 3.302.668.063,00 5. Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.420.691.647,62 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp5.804.449,00 5.426.496.096,62 6. BLPT, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.761.051.060,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp3.326.634,00 2.764.377.694,00 7. SMKN 6 Yogyakarta, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp189.798.969,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp80.322,00 189.879.291,00 8. SMKN 1 Sewon, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp115.230.108,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2021 sebesar Rp67.156,00 115.297.264,00 9. SMKN 3 Wonosari, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Saldo giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.505.552,00 1.505.552,00 Jumlah 36.196.141.717,28 Kas Dana BOS sebesar Rp4.488.067.667,00 merupakan sisa dana BOS di rekening sekolah yang terdiri dari sisa dana BOS tahun 2020 sebesar Rp 189.727.763,00 dan sisa dana BOS tahun 2021 sebesar Rp4.298.339.904,00 yang terdiri sisa BOS Reguler sebesar Rp4.251.266.784,00 dan BOS Kinerja sebesar Rp47.073.120,00. Kas Lainnya sebesar Rp19.680.958.239,94 merupakan Uang Jaminan terkait dengan ijin pertambangan dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM, terdiri dari Uang Jaminan Kesungguhan sebesar Rp757.484.768,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp10.732.976.045,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp8.190.497.426,18. 221 BAB 5 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 6.1 Perubahan Struktur APBD Tahun Anggaran 2021 Perubahan Struktur APBD Tahun Anggaran 2021 menyesuaikan dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut menyesuaikan dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, berupa penyesuaian dengan sistem laporan keuangan menurut PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010. Struktur APBD meliputi: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut: A. PENDAPATAN DAERAH 1. Pendapatan Asli Daerah: a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 2. Pendapatan Transfer: a. Transfer Pemerintah Pusat: 1) Dana Perimbangan: a) Dana Transfer Umum: (1) DBH; dan (2) DAU. b) Dana Transfer Khusus: (1) DAK Fisik; dan (2) DAK Non Fisik. 2) Dana Insentif Daerah; 3) Dana Otonomi Khusus; 4) Dana Keistimewaan; dan 5) Dana Desa. b. Transfer Antar-Daerah 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan 2) Bantuan Keuangan. 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah: a. Hibah; b. Dana Darurat; dan/atau c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. B. BELANJA DAERAH 1. Belanja Operasi: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Bunga; d. Belanja Subsidi; e. Belanja Hibah; dan f. Belanja Bantuan Sosial. 2. Belanja Modal 3. Belanja Tidak Terduga 4. Belanja Transfer: a. Belanja Bagi Hasil; dan b. Belanja Bantuan Keuangan. C. PEMBIAYAAN DAERAH 1. SiLPA; 2. Pencairan Dana Cadangan; dan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. 222 6.2 Pelaksanaan Dana Keistimewaan Pelaksanaan Dana Keistimewaan dialokasikan sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu: 1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3. Kebudayaan; 4. Pertanahan; dan 5. Tata ruang. UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk: 1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis; 2. Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; 3. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA; 4. Menciptakan pemerintahan yang baik; dan 5. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi. Kewenangan tersebut meliputi: Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut atas kewenangan keistimewaan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Dana Keistimewaan dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. Pengalokasian dan penyalurannya Dana Keistimewaan melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 yang didanai dengan Dana Keistimewaan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan. Pengelolaan Dana Keistimewaan Tahun 2020 mengacu pada berbagai perundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, sedangkan hal-hal khusus diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh SKPD Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penugasan secara rinci terkait dengan pelaksanaan Dana Keistimewaan diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan. Arah kebijakan Dana Keistimewaan Tahun 2021 adalah: 1) meningkatkan pemanfaatan dana untuk penguatan dan pemberdayaan rakyat berlandaskan budaya dan adat; penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; penguatan ketahanan sosial dan budaya serta pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; serta peningkatan kapasitas aparatus dan pengembangan manajemen berbasis kinerja. 2) memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kementerian/Lembaga dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyeluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan 223 dana, serta mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja. 3) percepatan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai pencegahan dan/atau penanganan pandemi Covid-19 termasuk namun tidak terbatas untuk: a. Penyediaan fasilitas kebutuhan medis penanganan pandemi Covid-19; b. Pembiayaan relawan penanganan pandemi Covid-19; c. Penyediaan sarana prasarana penanganan pandemi Covid-19 termasuk penyediaan mobil ambulance; d. Pemberian jaminan hidup bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah; dan/atau e. Mendorong penyediaan plasma konvalesen untuk mempercepat pananganan pandemi Covid-19. 6.3 Informasi Non Keuangan Lainnya Berdasarkan Surat KPK RI Nomor B/7163/KSP.00/10-16/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Percepatan Pembenahan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Para Gubernur/Bupati/Walikota di Seluruh INDONESIA, KPK mempunyai wewenang dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya KPK dalam memerankan fungsi trigger mechanism adalah mendorong pembenahan pengelolaan BMD di seluruh Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah DIY diminta untuk melakukan percepatan pembenahan pengelolaan BMD dengan mengirimkan data Aset Tanah Bermasalah kepada KPK. Dalam menindaklanjuti surat dari KPK tersebut Pemda DIY telah mengirimkan secara berkala perkembangan Data Aset Tanah bermasalah ke Korwil V KPK . Berdasarkan Surat terakhir KPK dengan Nomor B/1663/KSP.00/10-16/04/2020 tanggal 1 April 2020 mengenai permintaan data tindak lanjut perkembangan konflik aset tanah bermasalah dan dalam skema Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK melalui Monitoring Centre for Prefention (MCP) Tahun 2021 dapat kami sajikan perkembangan penyelesaian permasalahan Aset Tanah Bermasalah Pemda DIY sebagai berikut: PERKEMBANGAN KONFLIK ASET DENGAN SWASTA/PERORANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA No. Nama Aset Nama Pihak Swasta/Perorangan Permasalahan Progress 1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 15.000 m2 Rp226.525.000 Murdiyanto Lurah Kedung Keris Nglipar Gunungkidul Berdasarkan hasil pengukuran, saudara Murdiyanto selaku lurah Kedung Keris, Nglipar, Gunungkidul tidak mau menandatangai Gambar Ukur karena hasil ukur 20.000 m2 sudah melebihi dari permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul seluas 15.000 m2; meskipun sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah DIY sejak tahun 1980 akan tetapi tanah tersebut juga masih tercatat dalam buku inventaris di Desa Kedung Keris, Nglipar, Gunungkidul. Berdasarkan Surat Keterangan mantan Carik bahwa Tanah Kas Desa yang terletak di Dusun Kedung Keris seluas 2 Ha, tanah tersebut pada tahun 1980/ 81/82 dibeli oleh Bappeda Provinsi DIY untuk Proyek Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa Kedung Keris; dan mengirim surat dari Sekda DIY yang ditujukan ke Kejaksaan Tinggi DIY dengan surat nomor 180/3977 tanggal 4 Maret 2020 untuk dilakukan permohonan pendampingan hukum. Personil Pemda DIY tanggal 12 April 2021 ke lokasi Pemerintah Desa Kedung Keris, dan bertemu dengan Bapak Rusdi selaku Lurah , yang pada intinya akan berkoordinasi dengan BPD Pemerintah Desa. Setelah mendapatkan hasil musyawarah dengan BPD nantinya akan disampaikan kepada Pemda DIY. Dari hasil rapat koordinasi dengan Kejaksaan DIY pada tanggal 6 juli 2021 diharapkan agar BPKA DIY, Kantah Kab Gunungkidul, dan kelurahan kedung keris agar mengadakan pengukuran kembali atas tanah tersebut. Pada tanggal 2 November 2021 telah dilakukan pengukuran atas tanah di kedungkeris tersebut yang disaksikan oleh lurah kedung keris, personel dari Pemda DIY dan Pihak BPN yang akhirnya dapat disepakati bahwa Pemda DIY telah mendapatkan Hasil GU (Gambar Ukur) seluas 15.000m2, dan saat 224 No. Nama Aset Nama Pihak Swasta/Perorangan Permasalahan Progress Bangun Desa, adapun tanah pengganti sudah bersertifikat atas nama Pemeritah Desa Kedungkeris sejumlah 5 bidang tanah yaitu: - SHP Nomor 00001 seluas 3.739 m²; - SHP Nomor 00002 seluas 4,713 m²; - SHP Nomor 00007 seluas 3,817 m²; - SHP Nomor 00008 seluas 1,658 m²; - SHP Nomor 00038 Seluas 4,228 m². ini proses selanjutnya adalah mengajukan GU tersebut ke Kantah Gunungkidul dan menunggu terbitnya sertifikat tanah tersebut atas nama Pemda DIY. 3. Tanah dan Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen 701 m2 Rp475.378.040,00 Setio Agus Samapto, SH Tanah dan bangunan yang disewa sdr. Setio Agus Samapto, SH telah berakhir pada tanggal 30 November 2018, yang bersangkutan masih menghuni meskipun sudah ada surat peringatan ke-1, 2, dan 3; Pihak penghuni rumah dinas tersebut mengajukan gugatan perdata ke PN Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 2019 tentang sewa menyewa dan pengajuan Hak untuk tanah negara golongan III Telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DIY dengan surat nomor 180/3826 tanggal 2 maret 2020 untuk dilakukan Permohonan Pendampingan Pengosongan. Penghuni mengajukan PK ke Mahkamah Agung, saat ini Pemda DIY menunggu keputusan MA. Dari hasil rapat koordinasi dengan Kejaksaan DIY pada tanggal 6 juli 2021, walaupun ada dua versi, apakah dilakukan eksekusi pengosongan penghuni menggu keputusan MA atau tidak, Biro hukum akan memantah dibawah Website MA. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 739K/Pdt/2021, tanggal 21 April 2021 menolak permohonan kasasi Hj. Setiowati, Setionoegroho, Ir. Setyo Nusantoro, SE, dan Setio Agus Samapto, SH, yang artinya Pemda DIY telah memenangkan atas Gugatan Perdata. Saat ini Penghuni masih menempati rumah dinas, namun Sekda DIY telah mengirim Surat Perintah ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengosongkan tempat tersebut, sehingga langkah selanjutnya adalah menunggu eksekusi pengosongan rumah dinas tersebut. Disamping itu BPKA juga menyampaikan surat permohonan pendampingan terhadap perkara perdata Barang Millik Daerah milik Pemerintah Daerah DIY kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DIY. 4. Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan 5.104 m2 Rp1.000.000,00 Warga RT 04 Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta Perolehan tanah berasal dari P3D Kanwil Kesehatan, diatas Tanah tersebut terdapat rumah dinas yang dahulu dihuni oleh bapak Sudirman dan di sekitarnya terdapat banyak pemukiman warga. Mayoritas yang menguasai tanah eks. Prambusia adalah orang mantan pegawai Kanwil Kementerian Kesehatan eks prambusia. Saat ini ada beberapa yang sudah berpindah ke perumahan ngipik namun mereka juga masih memanfaatkan dan menguasai tanah di eks prambusia tersebut untuk Pemda DIY telah melakukan koordinasi dengan ketua RW 01 dan RT 04 Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan. Ada sekitar 23 rumah dan 29 kepala keluarga dan kurang lebih 87 orang penduduk yang berada dilingkungan tersebut. Telah dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Sudah dilakukan proses penilaian oleh appraisal untuk nantinya dilakukan pemanfaatan sewa tanah. Dengan Adanya Covid -19 maka action pelaksanaannya tertunda karena belum berani mengadakan rapat tatap muka dengan warga secara langsung. Pemda DIY telah melakukan koordinasi 225 No. Nama Aset Nama Pihak Swasta/Perorangan Permasalahan Progress disewakan sebagai kos-kosan atau kontrakan. dengan ketua RW 01 dan RT 04 Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan. Ada sekitar 23 rumah dan 29 kepala keluarga dan kurang lebih 87 orang penduduk yang berada dilingkungan tersebut. Telah dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta; sudah dilakukan proses penilaian oleh appraisal untuk nantinya dilakukan pemanfaatan sewa tanah. Pada Tanggal 4 Maret 2021, BPKA telah mengundang kepala RW, kepala RT, perwakilan warga (3 Orang) dalam rangka sosialisasi pemanfaatan tanah. Hasilnya adalah waraga mengaku menempati untuk hunian diatas tanah Pemda DIY sesuai sertifikat nomor SHP 00026/keparakan tangal 6 juni 2008 yang terletak di Dipowinatan Yogyakarta. Pihak penghuni bersedia menyewa asalkan tarif sewa terjangkau, tidak digusur oleh Pemda DIY. Pihak Kepala RW akan mengadakan pertemuan dengan warga dan akan mengumpulkan SPPT PBB untuk mengetahui keluasan tanah yang digunakan masing-masing. Pada tanggal 12 April 2021 telah berkoordinasi dengan hasil bahwa warga masyarakat RT 04 mengaku bahwa tanah yang ditinggali adalah milik PEmda DIY dan pada intinya setuju apabila harus menyewa namun dengan tarif yang tidak memberatkan warga. 'Terkait dengan ukuran tanah yang dihuni, warga menyepakati akan menggunakan keluasan sesuai dengan yang tertera dalam SPPT PBB, Adapun fotocopy SPPT PBB dan data warga yang menghuni akan disiapkan oleh Ketua RW 01, Ketua RT 04, dan perwakilan warga yang nantinya akan disampaikan kepada PEMDA DIY. Telah dilakukan beberapa kali pertemuan, yang terakhir pada tanggal 18 Juni 2021 pertemuan dengan Ketua RW. 01 dan Perwakilan warga RT. 04 untuk membahas mengenai harga sewa dan draf perjanjian pemanfaatan tanah di Dipowinatan. Setelah pertemuan tersebut, Ketua RW.01 dan perwakilan RT. 04 akan menyampaikan kepada warga RT. 04 untuk menjaring aspirasi khususnya mengenai draft perjanjian pemanfaatan. Setelah adanya aspirasi warga, Ketua RW. 01 dan perwakilan warga RT. 04 akan menyampaikan kepada Pemda DIY. Pada tanggal 25 Juni 2021 telah dilakukan rapat koordinasi dengan Biro Hukum dan Inspektorat DIY untuk membahas draft perjanjian pemanfaatan dengan hasil penambahan/perubahan pada beberapa ayatnya. Dari hasil rapat koordinasi dengan Kejaksaan DIY pada tanggal 6 juli 2021, setelah PPKM Darurat level 4 selesai agar BPKA DIY segera melaksanakan sosialisasi dengan warga Dipowinatan terkait dengan besaran tarif sewa dan isi Perjanjian Sewa. 226 BAB 6 PENUTUP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 merupakan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 yang sangat dinamis sebagai dampak terjadinya Pandemi Covid-19 sehingga perlu dilaksanakan beberapa kali refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi akibat pandemic Covid-19. Laporan Keuangan Tahun 2021 selain disusun berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 910). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan 30 Entitas Akuntansi pada Pengguna Anggaran dan 49 Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Pemda DIY. Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah yang dimiliki Pemda DIY, sedangkan untuk penyajian aset tetap dan persediaan di neraca sumber datanya berasal dari Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Perencanaan anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 mengacu pada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2021 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan. 227 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X ttd. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. ADI BAYU KRISTANTO NIP. 19720711 199703 1 006
Your Correction