Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.
Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 7 Agustus 2019
WALI KOTA CIREBON,
ttd,
NASHRUDIN AZIS
Diundangkan di Cirebon pada tanggal 8 Agustus 2019 Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,
ANWAR SANUSI
BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 2626
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19621001 199703 1 003
95,12 91,51 105,55 89,01 70,35 84,22 96,09 73,17 100,00 96,04 100,62 98,62 99,34 110,79 100,00 90,68 96,86 98,17 83,07 78,33 100,00 2,03 PEMERINTAH KOTA CIREBON RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN
1.495.927.727.000,00
1.422.978.064.983,00 (72.949.662.017,00) 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
481.290.569.000,00
440.436.420.967,00 (40.854.148.033,00) 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah
166.542.250.000,00
175.790.551.559,00
9.248.301.559,00 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah
12.275.183.000,00
10.925.787.599,00 (1.349.395.401,00) 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7.352.501.000,00
5.172.244.408,00 (2.180.256.592,00) 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
295.120.635.000,00
248.547.837.401,00 (46.572.797.599,00) 1 . 2 DANA PERIMBANGAN
847.285.423.000,00
814.145.269.518,00 (33.140.153.482,00) 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
98.236.798.000,00
71.877.328.085,00 (26.359.469.915,00) 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum
577.778.746.000,00
577.778.746.000,00 0,00 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus
171.269.879.000,00
164.489.195.433,00 (6.780.683.567,00) 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
167.351.735.000,00
168.396.374.498,00
1.044.639.498,00 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah
39.167.000.000,00
38.628.263.816,00 (538.736.184,00) 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
90.494.343.000,00
89.899.372.419,00 (594.970.581,00) 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
20.190.392.000,00
22.368.738.263,00
2.178.346.263,00 1 . 3 . 7 Dana Insentif Daerah
17.500.000.000,00
17.500.000.000,00 0,00 2 BELANJA
1.572.686.574.342,00
1.426.054.577.183,00 (146.631.997.159,00) 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
695.896.451.658,00
674.059.990.646,00 (21.836.461.012,00) 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai
637.304.121.687,00
625.642.502.316,00 (11.661.619.371,00) 2 . 1 . 4 Belanja Hibah
54.786.958.350,00
45.513.241.002,00 (9.273.717.348,00) 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial
2.775.500.000,00
2.174.148.000,00 (601.352.000,00) 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
723.901.621,00
723.896.000,00 (5.621,00) 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga
305.970.000,00
6.203.328,00 (299.766.672,00) REALISASI (Rp) (%) LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGRAN 2018
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 REALISASI (Rp) (%) 85,77 95,77 90,98 71,85 4,01 100,00 100,00 100,00 98,08 100,00 0,00 100,09 0,00 WALI KOTA CIREBON, ttd, NASHRUDIN AZIS 2 . 2 BELANJA LANGSUNG
876.790.122.684,00
751.994.586.537,00 (124.795.536.147,00) 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai
22.280.672.311,00
21.337.892.550,00 (942.779.761,00) (55.006.163.762,00) 2 . 2 . 3 Belanja Modal
244.539.541.495,00
175.692.948.871,00 (68.846.592.624,00) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
609.969.908.878,00
554.963.745.116,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
79.094.191.342,00
79.094.191.342,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (76.758.847.342,00) (3.076.512.200,00)
73.682.335.142,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.585.344.000,00
3.516.342.500,00 (69.001.500,00) 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
80.344.191.342,00
80.344.191.342,00 0,00 3 . 1 . 1 Pembayaran Pokok Utang
69.000.000,00 0,00 (69.000.000,00) 3 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00 0,00 3 . 2 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
73.751.336.642,00
73.751.336.642,00 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.516.344.000,00
3.516.342.500,00 (1.500,00) 3 . 2 . 3 LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN NETTO
76.758.847.342,00
76.827.848.842,00
69.001.500,00 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19621001 199703 1 003
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 4 PENDAPATAN
1.495.927.727.000,00
1.422.978.064.983,00 (72.949.662.017,00)
95,12% 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
481.290.569.000,00
440.436.420.967,00 (40.854.148.033,00)
91,51% 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah
166.542.250.000,00
175.790.551.559,00
9.248.301.559,00
105,55% 4 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel
15.785.000.000,00
16.982.073.332,00
1.197.073.332,00
107,58% 4 . 1 . 1 . 01 . 03 Hotel Bintang Empat
3.800.000.000,00
4.079.422.687,00
279.422.687,00
107,35% 4 . 1 . 1 . 01 . 04 Hotel Bintang Tiga
7.200.000.000,00
7.481.287.216,00
281.287.216,00
103,91% 4 . 1 . 1 . 01 . 05 Hotel Bintang Dua
2.480.000.000,00
2.993.033.419,00
513.033.419,00
120,69% 4 . 1 . 1 . 01 . 07 Hotel Melati Tiga
1.225.000.000,00
1.259.339.774,00
34.339.774,00
102,80% 4 . 1 . 1 . 01 . 08 Hotel Melati Dua
815.000.000,00
866.214.727,00
51.214.727,00
106,28% 4 . 1 . 1 . 01 . 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel
155.000.000,00
162.909.595,00
7.909.595,00
105,10% 4 . 1 . 1 . 01 . 14 Rumah Kos
110.000.000,00
139.865.914,00
29.865.914,00
127,15% 4 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran
43.730.000.000,00
47.117.953.334,00
3.387.953.334,00
107,75% 4 . 1 . 1 . 02 . 01 Restoran
28.250.000.000,00
29.089.559.858,00
839.559.858,00
102,97% 4 . 1 . 1 . 02 . 02 Rumah Makan
6.690.000.000,00
7.417.815.707,00
727.815.707,00
110,88% 4 . 1 . 1 . 02 . 03 Café
6.020.000.000,00
6.558.821.710,00
538.821.710,00
108,95% 4 . 1 . 1 . 02 . 05 Katering
2.770.000.000,00
4.051.756.059,00
1.281.756.059,00
146,27% 4 . 1 . 1 . 03 Pajak Hiburan
8.728.000.000,00
9.517.479.069,00
789.479.069,00
109,05% 4 . 1 . 1 . 03 . 01 Tontonan Film/Bioskop
5.600.000.000,00
5.808.988.968,00
208.988.968,00
103,73% 4 . 1 . 1 . 03 . 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
18.266.300,00
19.466.300,00
1.200.000,00
106,57% 4 . 1 . 1 . 03 . 07 Karaoke
570.000.000,00
669.185.539,00
99.185.539,00
117,40% 4 . 1 . 1 . 03 . 10 Permainan Biliar
34.000.000,00
40.610.282,00
6.610.282,00
119,44% PEMERINTAH KOTA CIREBON REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGRAN 2018
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 1 . 1 . 03 . 15 Permainan Ketangkasan
2.186.733.700,00
2.552.754.067,00
366.020.367,00
116,74% 4 . 1 . 1 . 03 . 18 Pusat Kebugaran
300.000.000,00
412.291.913,00
112.291.913,00
137,43% 4 . 1 . 1 . 03 . 19 Pertandingan Olahraga
19.000.000,00
14.182.000,00 (4.818.000,00)
74,64% 4 . 1 . 1 . 04 Pajak Reklame
5.700.000.000,00
6.257.885.364,00
557.885.364,00
109,79% 4 . 1 . 1 . 04 . 01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron
4.659.800.000,00
5.209.731.009,00
549.931.009,00
111,80% 4 . 1 . 1 . 04 . 02 Reklame Kain
787.500.000,00
767.789.270,00 (19.710.730,00)
97,50% 4 . 1 . 1 . 04 . 04 Reklame Selebaran
58.500.000,00
60.429.200,00
1.929.200,00
103,30% 4 . 1 . 1 . 04 . 05 Reklame Berjalan
124.200.000,00
139.735.885,00
15.535.885,00
112,51% 4 . 1 . 1 . 04 . 10 Reklame Peragaan
70.000.000,00
80.200.000,00
10.200.000,00
114,57% 4 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan
22.952.250.000,00
24.224.171.494,00
1.271.921.494,00
105,54% 4 . 1 . 1 . 05 . 01 Pajak Penerangan Jalan PLN
22.952.250.000,00
24.224.171.494,00
1.271.921.494,00
105,54% 4 . 1 . 1 . 07 Pajak Parkir
4.150.000.000,00
4.428.412.387,00
278.412.387,00
106,71% 4 . 1 . 1 . 07 . 01 Pajak Parkir
4.150.000.000,00
4.428.412.387,00
278.412.387,00
106,71% 4 . 1 . 1 . 08 Pajak Air Bawah Tanah
67.000.000,00
68.883.630,00
1.883.630,00
102,81% 4 . 1 . 1 . 08 . 01 Pajak Air Bawah Tanah
67.000.000,00
68.883.630,00
1.883.630,00
102,81% 4 . 1 . 1 . 10 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
33.680.000.000,00
34.302.719.563,00
622.719.563,00
101,85% 4 . 1 . 1 . 10 . 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
33.680.000.000,00
34.302.719.563,00
622.719.563,00
101,85% 4 . 1 . 1 . 11 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
31.750.000.000,00
32.890.973.386,00
1.140.973.386,00
103,59% 4 . 1 . 1 . 11 . 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
31.750.000.000,00
32.890.973.386,00
1.140.973.386,00
103,59% 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah
12.275.183.000,00
10.925.787.599,00 (1.349.395.401,00)
89,01% 4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum
9.545.000.000,00
8.508.066.651,00 (1.036.933.349,00)
89,14% 4 . 1 . 2 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.550.000.000,00
2.234.701.000,00 (315.299.000,00)
87,64% 4 . 1 . 2 . 01 . 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2.500.000.000,00
2.931.442.826,00
431.442.826,00
117,26% 4 . 1 . 2 . 01 . 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
65.000.000,00
68.720.000,00
3.720.000,00
105,72% 4 . 1 . 2 . 01 . 05 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
2.500.000.000,00
1.835.915.000,00 (664.085.000,00)
73,44% 4 . 1 . 2 . 01 . 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1.755.000.000,00
1.289.234.425,00 (465.765.575,00)
73,46% 4 . 1 . 2 . 01 . 08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
75.000.000,00
59.865.000,00 (15.135.000,00)
79,82% 4 . 1 . 2 . 01 . 12 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
100.000.000,00
88.188.400,00 (11.811.600,00)
88,19% 4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha
1.305.183.000,00
1.460.090.555,00
154.907.555,00
111,87% 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.011.110.000,00
1.060.115.000,00
49.005.000,00
104,85% 4 . 1 . 2 . 02 . 03 Retribusi Tempat Pelelangan
170.000.000,00
262.756.055,00
92.756.055,00
154,56% 4 . 1 . 2 . 02 . 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir
24.000.000,00
20.710.000,00 (3.290.000,00)
86,29%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 1 . 2 . 02 . 08 Retribusi Rumah Potong Hewan
39.903.000,00
38.941.000,00 (962.000,00)
97,59% 4 . 1 . 2 . 02 . 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
60.170.000,00
77.568.500,00
17.398.500,00
128,92% 4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu
1.425.000.000,00
957.630.393,00 (467.369.607,00)
67,20% 4 . 1 . 2 . 03 . 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1.300.000.000,00
957.630.393,00 (342.369.607,00)
73,66% 4 . 1 . 2 . 03 . 04 Retribusi Izin Trayek
125.000.000,00 0,00 (125.000.000,00)
0,00% 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7.352.501.000,00
5.172.244.408,00 (2.180.256.592,00)
70,35% 4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
7.352.501.000,00
5.172.244.408,00 (2.180.256.592,00)
70,35% 4 . 1 . 3 . 01 . 01 PT. Bank Jabar Banten
1.875.734.000,00
1.538.678.499,00 (337.055.501,00)
82,03% 4 . 1 . 3 . 01 . 02 Perumda Air Minum Tirta Giri Nata
2.796.796.000,00
2.038.796.539,00 (757.999.461,00)
72,90% 4 . 1 . 3 . 01 . 03 PD. Farmasi
156.586.680,00
15.978.141,00 (140.608.539,00)
10,20% 4 . 1 . 3 . 01 . 04 Perumda Pasar Berintan
273.384.320,00
275.568.688,00
2.184.368,00
100,80% 4 . 1 . 3 . 01 . 05 PD. Bank Cirebon
2.000.000.000,00
1.053.222.541,00 (946.777.459,00)
52,66% 4 . 1 . 3 . 01 . 06 PD. Pembangunan
250.000.000,00
250.000.000,00 -
100,00% 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
295.120.635.000,00
248.547.837.401,00 (46.572.797.599,00)
84,22% 4 . 1 . 4 . 01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
350.000.000,00
215.799.999,00 (134.200.001,00)
61,66% 4 . 1 . 4 . 01 . 01 Pelepasan Hak Atas Tanah
10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00)
0,00% 4 . 1 . 4 . 01 . 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
25.000.000,00
45.500.000,00
20.500.000,00
182,00% 4 . 1 . 4 . 01 . 03 Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai
15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00)
0,00% 4 . 1 . 4 . 01 . 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00)
0,00% 4 . 1 . 4 . 01 . 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
51.000.000,00
155.599.999,00
104.599.999,00
305,10% 4 . 1 . 4 . 01 . 10 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
224.000.000,00
14.700.000,00 (209.300.000,00)
6,56% 4 . 1 . 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro
4.236.876.400,00
1.777.999.947,00 (2.458.876.453,00)
41,96% 4 . 1 . 4 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah
4.030.626.400,00
1.480.897.383,00 (2.549.729.017,00)
36,74% 4 . 1 . 4 . 02 . 02 Jasa Giro Pemegang Kas/Bendahara
200.000.000,00
290.852.564,00
90.852.564,00
145,43% 4 . 1 . 4 . 02 . 03 Jasa Giro Dana Cadangan
6.250.000,00
6.250.000,00 -
100,00% 4 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Bunga Deposito
6.509.329.000,00
3.850.643.813,00 (2.658.685.187,00)
59,16% 4 . 1 . 4 . 03 . 01 Rekening Deposito Pada Bank
6.509.329.000,00
3.850.643.813,00 (2.658.685.187,00)
59,16% 4 . 1 . 4 . 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
28.000.000,00
67.168.000,00
39.168.000,00
239,89% 4 . 1 . 4 . 04 . 01 Kerugian Uang
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
0,00% 4 . 1 . 4 . 04 . 02 Kerugian Barang
25.000.000,00
67.168.000,00
42.168.000,00
268,67% 4 . 1 . 4 . 06 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
5.905.951.000,00
1.978.760.397,00 (3.927.190.603,00)
33,50%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 1 . 4 . 06 . 02 Bidang Kesehatan 0,00
24.613.751,00
24.613.751,00
0,00% 4 . 1 . 4 . 06 . 03 Bidang Pekerjaan Umum
5.790.951.000,00
1.954.146.646,00 (3.836.804.354,00)
33,74% 4 . 1 . 4 . 06 . 05 Bidang Penataan Ruang
115.000.000,00 0,00 (115.000.000,00)
0,00% 4 . 1 . 4 . 07 Pendapatan Denda Pajak
213.000.000,00
622.337.899,00
409.337.899,00
292,18% 4 . 1 . 4 . 07 . 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel
30.000.000,00
18.107.555,00 (11.892.445,00)
60,36% 4 . 1 . 4 . 07 . 02 Pendapatan Denda Pajak Restoran
45.000.000,00
56.378.187,00
11.378.187,00
125,28% 4 . 1 . 4 . 07 . 03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan
10.000.000,00
3.801.763,00 (6.198.237,00)
38,02% 4 . 1 . 4 . 07 . 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame
27.000.000,00
53.743.700,00
26.743.700,00
199,05% 4 . 1 . 4 . 07 . 07 Pendapatan Denda Pajak Parkir
50.000.000,00
36.095.171,00 (13.904.829,00)
72,19% 4 . 1 . 4 . 07 . 08 Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah
1.000.000,00
897.219,00 (102.781,00)
89,72% 4 . 1 . 4 . 07 . 12 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
50.000.000,00
453.314.304,00
403.314.304,00
906,63% 4 . 1 . 4 . 08 Pendapatan Denda Retribusi 0,00 0,00 -
0,00% 4 . 1 . 4 . 08 . 02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 0,00 0,00 -
0,00% 4 . 1 . 4 . 10 Pendapatan Dari Pengembalian
3.003.431.000,00
1.252.767.362,00 (1.750.663.638,00)
41,71% 4 . 1 . 4 . 10 . 03 Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Belanja Pegawai
300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00)
0,00% 4 . 1 . 4 . 10 . 06 Pendapatan dari Pengembalian belanja tahun lalu
2.703.431.000,00
1.252.767.362,00 (1.450.663.638,00)
46,34% 4 . 1 . 4 . 14 Lain-lain PAD yang Sah
210.000.000,00
267.278.360,00
57.278.360,00
127,28% 4 . 1 . 4 . 14 . 01 Pendapatan dari Taspen/Dapem
125.000.000,00
116.115.154,00 (8.884.846,00)
92,89% 4 . 1 . 4 . 14 . 04 Sewa Alat Berat dan Lab Konstruksi
85.000.000,00
86.013.000,00
1.013.000,00
101,19% 4 . 1 . 4 . 14 . 06 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 0,00
65.150.206,00
65.150.206,00
#DIV/0! 4 . 1 . 4 . 15 Pendapatan BLUD
260.000.000.000,00
221.687.926.779,00 (38.312.073.221,00)
85,26% 4 . 1 . 4 . 15 . 01 Pendapatan BLUD
260.000.000.000,00
221.687.926.779,00 (38.312.073.221,00)
85,26% 4 . 1 . 4 . 16 Dana Kapitasi JKN pada FKTP
14.464.047.600,00
16.555.829.845,00
2.091.782.245,00
114,46% 4 . 1 . 4 . 16 . 01 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kalitanjung
1.042.290.000,00
1.273.514.850,00
231.224.850,00
122,18% 4 . 1 . 4 . 16 . 02 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Larangan
1.083.729.600,00
1.202.227.200,00
118.497.600,00
110,93% 4 . 1 . 4 . 16 . 03 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Perumnas Utara
430.236.000,00
463.860.300,00
33.624.300,00
107,82% 4 . 1 . 4 . 16 . 04 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sitopeng
1.310.288.400,00
1.468.745.304,00
158.456.904,00
112,09% 4 . 1 . 4 . 16 . 05 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kalijaga Permai
1.222.650.000,00
1.471.118.700,00
248.468.700,00
120,32% 4 . 1 . 4 . 16 . 06 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kesunean
804.927.600,00
945.607.725,00
140.680.125,00
117,48% 4 . 1 . 4 . 16 . 07 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pegambiran
995.767.200,00
1.215.255.300,00
219.488.100,00
122,04% 4 . 1 . 4 . 16 . 08 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pesisir
341.524.800,00
418.496.250,00
76.971.450,00
122,54% 4 . 1 . 4 . 16 . 09 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cangkol
415.008.000,00
507.074.800,00
92.066.800,00
122,18%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 1 . 4 . 16 . 10 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jagasatru
602.125.200,00
643.881.750,00
41.756.550,00
106,93% 4 . 1 . 4 . 16 . 11 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Astanagarib
236.441.700,00
270.294.475,00
33.852.775,00
114,32% 4 . 1 . 4 . 16 . 12 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pekalangan
274.010.400,00
296.476.500,00
22.466.100,00
108,20% 4 . 1 . 4 . 16 . 13 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pulasaren
350.982.000,00
406.332.150,00
55.350.150,00
115,77% 4 . 1 . 4 . 16 . 14 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kesambi
657.009.000,00
627.780.462,00 (29.228.538,00)
95,55% 4 . 1 . 4 . 16 . 15 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Gunung Sari
625.840.200,00
672.277.050,00
46.436.850,00
107,42% 4 . 1 . 4 . 16 . 16 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sunyaragi
576.289.800,00
642.264.600,00
65.974.800,00
111,45% 4 . 1 . 4 . 16 . 17 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Majasem
791.008.200,00
950.903.700,00
159.895.500,00
120,21% 4 . 1 . 4 . 16 . 18 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Drajat
566.745.300,00
672.123.929,00
105.378.629,00
118,59% 4 . 1 . 4 . 16 . 19 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kejaksan
894.438.000,00
949.449.600,00
55.011.600,00
106,15% 4 . 1 . 4 . 16 . 20 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jalan Kembang
566.100.000,00
676.139.700,00
110.039.700,00
119,44% 4 . 1 . 4 . 16 . 21 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Nelayan
290.176.200,00
340.975.350,00
50.799.150,00
117,51% 4 . 1 . 4 . 16 . 22 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pamitran
386.460.000,00
441.030.150,00
54.570.150,00
114,12% 4 . 1 . 4 . 17 Pendapatan Denda Keterlambatan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
200.000.000,00
271.325.000,00
71.325.000,00
135,66% 4 . 1 . 4 . 17 . 01 Pendapatan Denda Keterlambatan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
200.000.000,00
271.325.000,00
71.325.000,00
135,66% 4 . 2 DANA PERIMBANGAN
847.285.423.000,00
814.145.269.518,00 (33.140.153.482,00)
96,09% 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
98.236.798.000,00
71.877.328.085,00 (26.359.469.915,00)
73,17% 4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak
60.877.720.000,00
44.701.110.749,00 (16.176.609.251,00)
73,43% 4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan
8.143.191.000,00
5.697.447.909,00 (2.445.743.091,00)
69,97% 4 . 2 . 1 . 01 . 03
52.734.529.000,00
39.003.662.840,00 (13.730.866.160,00)
73,96% 4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
37.359.078.000,00
27.176.217.336,00 (10.182.860.664,00)
72,74% 4 . 2 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
65.886.000,00
74.608.401,00
8.722.401,00
113,24% 4 . 2 . 1 . 02 . 05 Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
397.965.000,00
374.383.161,00 (23.581.839,00)
94,07% 4 . 2 . 1 . 02 . 06 Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
943.027.000,00
701.234.591,00 (241.792.409,00)
74,36% 4 . 2 . 1 . 02 . 08 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi
8.266.837.000,00
4.944.070.438,00 (3.322.766.562,00)
59,81% 4 . 2 . 1 . 02 . 09 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi
9.235.032.000,00
5.908.160.337,00 (3.326.871.663,00)
63,98% 4 . 2 . 1 . 02 . 10 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi
14.174.666.000,00
11.967.011.658,00 (2.207.654.342,00)
84,43% 4 . 2 . 1 . 02 . 11 Bagi Hasil dari Alokasi Cukai Tembakau
4.275.665.000,00
3.206.748.750,00 (1.068.916.250,00)
75,00% Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilah (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum
577.778.746.000,00
577.778.746.000,00 -
100,00% 4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum
577.778.746.000,00
577.778.746.000,00 -
100,00% 4 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum
577.778.746.000,00
577.778.746.000,00 -
100,00% 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus
171.269.879.000,00
164.489.195.433,00 (6.780.683.567,00)
96,04% 4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
76.164.243.000,00
74.413.848.726,00 (1.750.394.274,00)
97,70% 4 . 2 . 3 . 01 . 01 DAK Pendidikan SD
3.536.000.000,00
3.921.262.640,00
385.262.640,00
110,90% 4 . 2 . 3 . 01 . 02 DAK Pendidikan SMP
1.718.000.000,00
1.313.423.000,00 (404.577.000,00)
76,45% 4 . 2 . 3 . 01 . 03 DAK Pelayanan Kesehatan Dasar
6.526.617.000,00
9.431.505.786,00
2.904.888.786,00
144,51% 4 . 2 . 3 . 01 . 04 DAK Kesehatan Farmasi
1.368.406.000,00 0,00 (1.368.406.000,00)
0,00% 4 . 2 . 3 . 01 . 05 DAK Kesehatan Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi
541.362.000,00 0,00 (541.362.000,00)
0,00% 4 . 2 . 3 . 01 . 06 DAK Keluarga Berencana
1.524.000.000,00 0,00 (1.524.000.000,00)
0,00% 4 . 2 . 3 . 01 . 07 DAK Pertanian 0,00 0,00 -
#DIV/0! 4 . 2 . 3 . 01 . 08 DAK Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 -
#DIV/0! 4 . 2 . 3 . 01 . 09 DAK Pelayanan Rujukan
21.148.858.000,00 0,00 (21.148.858.000,00)
0,00% 4 . 2 . 3 . 01 . 10 DAK Penugasan Bidang Jalan
39.801.000.000,00
39.081.661.700,00 (719.338.300,00)
98,19% 4 . 2 . 3 . 01 . 11 DAK Penugasan Bidang Kesehatan 0,00
20.665.995.600,00
20.665.995.600,00
#DIV/0! 4 . 2 . 3 . 02 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
95.105.636.000,00
90.075.346.707,00 (5.030.289.293,00)
94,71% 4 . 2 . 3 . 02 . 01 DAK Non Fisik BOP PAUD
4.726.800.000,00
3.592.200.000,00 (1.134.600.000,00)
76,00% 4 . 2 . 3 . 02 . 02 DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru
73.228.924.000,00
70.033.491.655,00 (3.195.432.345,00)
95,64% 4 . 2 . 3 . 02 . 03 DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru
477.000.000,00
368.922.500,00 (108.077.500,00)
77,34% 4 . 2 . 3 . 02 . 04 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan
14.803.195.000,00
14.214.901.572,00 (588.293.428,00)
96,03% 4 . 2 . 3 . 02 . 05 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana
999.150.000,00
997.239.000,00 (1.911.000,00)
99,81% 4 . 2 . 3 . 02 . 06 DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
870.567.000,00
868.591.980,00 (1.975.020,00)
99,77% 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
167.351.735.000,00
168.396.374.498,00
1.044.639.498,00
100,62% 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah
39.167.000.000,00
38.628.263.816,00 (538.736.184,00)
98,62% 4 . 3 . 1 . 06 Pendapatan Hibah Dana BOS
39.167.000.000,00
38.628.263.816,00 (538.736.184,00)
98,62% 4 . 3 . 1 . 06 . 01 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 1
1.536.000.000,00
1.449.611.388,00 (86.388.612,00)
94,38% 4 . 3 . 1 . 06 . 02 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 2
865.000.000,00
859.420.718,00 (5.579.282,00)
99,35%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 3 . 1 . 06 . 03 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 3
743.000.000,00
735.827.172,00 (7.172.828,00)
99,03% 4 . 3 . 1 . 06 . 04 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 4
1.464.000.000,00
1.394.015.803,00 (69.984.197,00)
95,22% 4 . 3 . 1 . 06 . 05 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 5
1.142.000.000,00
1.075.111.998,00 (66.888.002,00)
94,14% 4 . 3 . 1 . 06 . 06 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 6
1.339.000.000,00
1.279.610.055,00 (59.389.945,00)
95,56% 4 . 3 . 1 . 06 . 07 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 7
1.270.000.000,00
1.225.703.151,00 (44.296.849,00)
96,51% 4 . 3 . 1 . 06 . 08 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 8
708.000.000,00
733.068.441,00
25.068.441,00
103,54% 4 . 3 . 1 . 06 . 09 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 9
877.000.000,00
869.647.049,00 (7.352.951,00)
99,16% 4 . 3 . 1 . 06 . 10 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 10
856.000.000,00
865.829.828,00
9.829.828,00
101,15% 4 . 3 . 1 . 06 . 11 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 11
1.078.000.000,00
1.106.107.379,00
28.107.379,00
102,61% 4 . 3 . 1 . 06 . 12 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 12
544.000.000,00
531.814.842,00 (12.185.158,00)
97,76% 4 . 3 . 1 . 06 . 13 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 13
698.000.000,00
696.658.782,00 (1.341.218,00)
99,81% 4 . 3 . 1 . 06 . 14 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 14
496.000.000,00
549.433.020,00
53.433.020,00
110,77% 4 . 3 . 1 . 06 . 15 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 15
683.000.000,00
677.349.069,00 (5.650.931,00)
99,17% 4 . 3 . 1 . 06 . 16 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 16
769.000.000,00
773.255.975,00
4.255.975,00
100,55% 4 . 3 . 1 . 06 . 17 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 17
668.000.000,00
681.819.385,00
13.819.385,00
102,07% 4 . 3 . 1 . 06 . 18 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 18
275.000.000,00
276.085.264,00
1.085.264,00
100,39% 4 . 3 . 1 . 06 . 24 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEJAKSAN
132.000.000,00
130.092.475,00 (1.907.525,00)
98,55% 4 . 3 . 1 . 06 . 25 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARTINI 1
184.800.000,00
174.436.052,00 (10.363.948,00)
94,39% 4 . 3 . 1 . 06 . 26 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARTINI 2
206.400.000,00
197.926.252,00 (8.473.748,00)
95,89% 4 . 3 . 1 . 06 . 27 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARTINI 4
188.000.000,00
176.022.353,00 (11.977.647,00)
93,63% 4 . 3 . 1 . 06 . 28 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARTINI 5
178.400.000,00
171.372.200,00 (7.027.800,00)
96,06% 4 . 3 . 1 . 06 . 29 Hibah Dana BOS SD NEGERI SILIH ASUH 1
142.400.000,00
139.203.904,00 (3.196.096,00)
97,76% 4 . 3 . 1 . 06 . 30 Hibah Dana BOS SD NEGERI SILIH ASUH 2
160.000.000,00
156.197.303,00 (3.802.697,00)
97,62% 4 . 3 . 1 . 06 . 31 Hibah Dana BOS SD NEGERI SILIH ASUH 3
92.800.000,00
93.446.592,00
646.592,00
100,70% 4 . 3 . 1 . 06 . 32 Hibah Dana BOS SD NEGERI KRAMAT 1
194.400.000,00
188.326.422,00 (6.073.578,00)
96,88% 4 . 3 . 1 . 06 . 33 Hibah Dana BOS SD NEGERI KRAMAT 2
185.600.000,00
186.566.361,00
966.361,00
100,52% 4 . 3 . 1 . 06 . 34 Hibah Dana BOS SD NEGERI KRAMAT 3
196.800.000,00
191.858.526,00 (4.941.474,00)
97,49% 4 . 3 . 1 . 06 . 35 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON MELATI 1
164.800.000,00
159.409.650,00 (5.390.350,00)
96,73% 4 . 3 . 1 . 06 . 36 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON MELATI 2
179.200.000,00
173.774.445,00 (5.425.555,00)
96,97% 4 . 3 . 1 . 06 . 37 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON BARU 1
175.200.000,00
173.156.825,00 (2.043.175,00)
98,83% 4 . 3 . 1 . 06 . 38 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON BARU 2
148.000.000,00
152.410.000,00
4.410.000,00
102,98% 4 . 3 . 1 . 06 . 39 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON BARU 3
153.600.000,00
148.058.593,00 (5.541.407,00)
96,39% 4 . 3 . 1 . 06 . 40 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON BARU 4
211.200.000,00
209.281.985,00 (1.918.015,00)
99,09% 4 . 3 . 1 . 06 . 41 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON BARU 5
162.400.000,00
159.372.398,00 (3.027.602,00)
98,14%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 3 . 1 . 06 . 42 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON BARU 6
181.600.000,00
179.207.994,00 (2.392.006,00)
98,68% 4 . 3 . 1 . 06 . 43 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON BARU 7
175.200.000,00
176.814.033,00
1.614.033,00
100,92% 4 . 3 . 1 . 06 . 44 Hibah Dana BOS SD NEGERI PAMITRAN
211.200.000,00
205.760.000,00 (5.440.000,00)
97,42% 4 . 3 . 1 . 06 . 45 Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKASARI
144.000.000,00
144.800.000,00
800.000,00
100,56% 4 . 3 . 1 . 06 . 46 Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKAPURA 1
184.000.000,00
178.246.076,00 (5.753.924,00)
96,87% 4 . 3 . 1 . 06 . 47 Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKAPURA 2
113.600.000,00
108.335.745,00 (5.264.255,00)
95,37% 4 . 3 . 1 . 06 . 48 Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKAPURA 3
146.400.000,00
150.871.078,00
4.471.078,00
103,05% 4 . 3 . 1 . 06 . 49 Hibah Dana BOS SD NEGERI KESENDEN
135.200.000,00
139.342.184,00
4.142.184,00
103,06% 4 . 3 . 1 . 06 . 50 Hibah Dana BOS SD NEGERI PAHLAWAN
221.600.000,00
212.640.000,00 (8.960.000,00)
95,96% 4 . 3 . 1 . 06 . 51 Hibah Dana BOS SD NEGERI SAMADIKUN
144.000.000,00
140.480.000,00 (3.520.000,00)
97,56% 4 . 3 . 1 . 06 . 52 Hibah Dana BOS SD NEGERI KUSNAN
125.600.000,00
123.405.454,00 (2.194.546,00)
98,25% 4 . 3 . 1 . 06 . 53 Hibah Dana BOS SD NEGERI KESUNEAN 1
106.400.000,00
143.339.277,00
36.939.277,00
134,72% 4 . 3 . 1 . 06 . 54 Hibah Dana BOS SD NEGERI KESUNEAN 2
110.400.000,00
66.125.645,00 (44.274.355,00)
59,90% 4 . 3 . 1 . 06 . 55 Hibah Dana BOS SD NEGERI PEGAMBIRAN 1
179.200.000,00
188.814.110,00
9.614.110,00
105,37% 4 . 3 . 1 . 06 . 56 Hibah Dana BOS SD NEGERI PEGAMBIRAN 2
141.600.000,00
142.892.869,00
1.292.869,00
100,91% 4 . 3 . 1 . 06 . 57 Hibah Dana BOS SD NEGERI PENGAMPON 1
189.600.000,00
188.753.568,00 (846.432,00)
99,55% 4 . 3 . 1 . 06 . 58 Hibah Dana BOS SD NEGERI PENGAMPON 2
136.000.000,00
133.190.298,00 (2.809.702,00)
97,93% 4 . 3 . 1 . 06 . 59 Hibah Dana BOS SD NEGERI PENGAMPON 3
192.800.000,00
179.840.000,00 (12.960.000,00)
93,28% 4 . 3 . 1 . 06 . 60 Hibah Dana BOS SD NEGERI CANGKOL 1
90.400.000,00
87.236.471,00 (3.163.529,00)
96,50% 4 . 3 . 1 . 06 . 61 Hibah Dana BOS SD NEGERI CANGKOL 2
100.000.000,00
99.365.665,00 (634.335,00)
99,37% 4 . 3 . 1 . 06 . 62 Hibah Dana BOS SD NEGERI CANGKOL 3
136.800.000,00
137.423.217,00
623.217,00
100,46% 4 . 3 . 1 . 06 . 63 Hibah Dana BOS SD NEGERI TIRTAWINAYA 1
141.600.000,00
140.607.000,00 (993.000,00)
99,30% 4 . 3 . 1 . 06 . 65 Hibah Dana BOS SD NEGERI TIRTAWINAYA 2
140.000.000,00
143.354.761,00
3.354.761,00
102,40% 4 . 3 . 1 . 06 . 66 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEMAKMURAN 2
186.400.000,00
180.960.170,00 (5.439.830,00)
97,08% 4 . 3 . 1 . 06 . 67 Hibah Dana BOS SD NEGERI API API
89.600.000,00
85.440.000,00 (4.160.000,00)
95,36% 4 . 3 . 1 . 06 . 68 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANG ANOM 1
134.400.000,00
138.560.000,00
4.160.000,00
103,10% 4 . 3 . 1 . 06 . 69 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANG ANOM 2
198.400.000,00
192.960.541,00 (5.439.459,00)
97,26% 4 . 3 . 1 . 06 . 70 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANG ANOM 3
180.000.000,00
180.932.013,00
932.013,00
100,52% 4 . 3 . 1 . 06 . 71 Hibah Dana BOS SD NEGERI PANJUNAN
139.200.000,00
132.245.804,00 (6.954.196,00)
95,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 72 Hibah Dana BOS SD NEGERI PESISIR
106.400.000,00
102.240.000,00 (4.160.000,00)
96,09% 4 . 3 . 1 . 06 . 73 Hibah Dana BOS SD NEGERI PESISIR BARU
100.000.000,00
97.606.968,00 (2.393.032,00)
97,61% 4 . 3 . 1 . 06 . 75 Hibah Dana BOS SD NEGERI SILIH ASIH 1
99.200.000,00
100.160.000,00
960.000,00
100,97% 4 . 3 . 1 . 06 . 76 Hibah Dana BOS SD NEGERI SILIH ASIH 2
120.800.000,00
123.076.742,00
2.276.742,00
101,88% 4 . 3 . 1 . 06 . 77 Hibah Dana BOS SD NEGERI SADAGORI 1
306.400.000,00
352.690.132,00
46.290.132,00
115,11%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 3 . 1 . 06 . 78 Hibah Dana BOS SD NEGERI SADAGORI 2
157.600.000,00
93.158.266,00 (64.441.734,00)
59,11% 4 . 3 . 1 . 06 . 80 Hibah Dana BOS SD NEGERI JABANG BAYI
94.400.000,00
96.283.902,00
1.883.902,00
102,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 81 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANG MULYA
158.400.000,00
151.856.360,00 (6.543.640,00)
95,87% 4 . 3 . 1 . 06 . 82 Hibah Dana BOS SD NEGERI KESAMBI DALAM 1
105.600.000,00
153.120.000,00
47.520.000,00
145,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 83 Hibah Dana BOS SD NEGERI KESAMBI DALAM 2
119.200.000,00
71.520.000,00 (47.680.000,00)
60,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 84 Hibah Dana BOS SD NEGERI KESAMBI DALAM 3
197.600.000,00
199.046.364,00
1.446.364,00
100,73% 4 . 3 . 1 . 06 . 85 Hibah Dana BOS SD NEGERI KESAMBI DALAM 4
111.200.000,00
110.240.000,00 (960.000,00)
99,14% 4 . 3 . 1 . 06 . 86 Hibah Dana BOS SD NEGERI TANAH BARU
157.600.000,00
157.926.530,00
326.530,00
100,21% 4 . 3 . 1 . 06 . 87 Hibah Dana BOS SD NEGERI SIMAJA
131.200.000,00
131.690.608,00
490.608,00
100,37% 4 . 3 . 1 . 06 . 88 Hibah Dana BOS SD NEGERI DUKUH SEMAR 1
112.800.000,00
106.756.646,00 (6.043.354,00)
94,64% 4 . 3 . 1 . 06 . 89 Hibah Dana BOS SD NEGERI SUNYARAGI 1
202.400.000,00
199.044.446,00 (3.355.554,00)
98,34% 4 . 3 . 1 . 06 . 90 Hibah Dana BOS SD NEGERI SUNYARAGI 2
207.200.000,00
210.560.000,00
3.360.000,00
101,62% 4 . 3 . 1 . 06 . 91 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANG JALAK 1
65.600.000,00
66.082.181,00
482.181,00
100,74% 4 . 3 . 1 . 06 . 92 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANG JALAK 2
162.400.000,00
161.293.687,00 (1.106.313,00)
99,32% 4 . 3 . 1 . 06 . 93 Hibah Dana BOS SD NEGERI CIGENDENG
128.800.000,00
126.417.345,00 (2.382.655,00)
98,15% 4 . 3 . 1 . 06 . 94 Hibah Dana BOS SD NEGERI BIMA
324.000.000,00
320.020.738,00 (3.979.262,00)
98,77% 4 . 3 . 1 . 06 . 95 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANG YUDHA
123.200.000,00
122.917.084,00 (282.916,00)
99,77% 4 . 3 . 1 . 06 . 96 Hibah Dana BOS SD NEGERI KAYU WALANG
186.400.000,00
184.018.147,00 (2.381.853,00)
98,72% 4 . 3 . 1 . 06 . 97 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARYA MULYA 1
323.200.000,00
316.011.039,00 (7.188.961,00)
97,78% 4 . 3 . 1 . 06 . 98 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARYA MULYA 2
105.600.000,00
103.067.240,00 (2.532.760,00)
97,60% 4 . 3 . 1 . 06 . 99 Hibah Dana BOS SD NEGERI MAJASEM 1
229.600.000,00
228.320.000,00 (1.280.000,00)
99,44% 4 . 3 . 1 . 06 . 00 Hibah Dana BOS SD NEGERI MAJASEM 2
160.000.000,00
163.200.000,00
3.200.000,00
102,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 01 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARYAWINAYA
166.400.000,00
160.976.588,00 (5.423.412,00)
96,74% 4 . 3 . 1 . 06 . 02 Hibah Dana BOS SD NEGERI PELANDAKAN 1
268.000.000,00
265.326.039,00 (2.673.961,00)
99,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 03 Hibah Dana BOS SD NEGERI PELANDAKAN 2
308.000.000,00
304.960.000,00 (3.040.000,00)
99,01% 4 . 3 . 1 . 06 . 04 Hibah Dana BOS SD NEGERI MEGA ELTRA
150.400.000,00
140.001.170,00 (10.398.830,00)
93,09% 4 . 3 . 1 . 06 . 05 Hibah Dana BOS SD NEGERI GUNUNG SARI DALAM
112.000.000,00
115.520.100,00
3.520.100,00
103,14% 4 . 3 . 1 . 06 . 06 Hibah Dana BOS SD NEGERI SIDAMULYA
160.800.000,00
162.089.396,00
1.289.396,00
100,80% 4 . 3 . 1 . 06 . 07 Hibah Dana BOS SD NEGERI SURADINAYA
168.000.000,00
165.280.000,00 (2.720.000,00)
98,38% 4 . 3 . 1 . 06 . 08 Hibah Dana BOS SD NEGERI LANGENSARI
126.400.000,00
116.806.439,00 (9.593.561,00)
92,41% 4 . 3 . 1 . 06 . 09 Hibah Dana BOS SD NEGERI PEKIRINGAN
160.800.000,00
158.252.319,00 (2.547.681,00)
98,42% 4 . 3 . 1 . 06 . 10 Hibah Dana BOS SD NEGERI GELATIK
107.200.000,00
97.761.924,00 (9.438.076,00)
91,20% 4 . 3 . 1 . 06 . 11 Hibah Dana BOS SD NEGERI KETILANG
138.400.000,00
133.151.638,00 (5.248.362,00)
96,21% 4 . 3 . 1 . 06 . 12 Hibah Dana BOS SD NEGERI RAJAWALI
132.800.000,00
133.575.649,00
775.649,00
100,58%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 3 . 1 . 06 . 13 Hibah Dana BOS SD NEGERI RINJANI
298.400.000,00
303.190.000,00
4.790.000,00
101,61% 4 . 3 . 1 . 06 . 14 Hibah Dana BOS SD NEGERI TAMPOMAS
170.400.000,00
166.517.249,00 (3.882.751,00)
97,72% 4 . 3 . 1 . 06 . 15 Hibah Dana BOS SD NEGERI PANGRANGO
147.200.000,00
145.221.546,00 (1.978.454,00)
98,66% 4 . 3 . 1 . 06 . 16 Hibah Dana BOS SD NEGERI LAWU ASIH
177.600.000,00
173.925.904,00 (3.674.096,00)
97,93% 4 . 3 . 1 . 06 . 17 Hibah Dana BOS SD NEGERI AGUNG
140.800.000,00
139.115.866,00 (1.684.134,00)
98,80% 4 . 3 . 1 . 06 . 18 Hibah Dana BOS SD NEGERI DUKUH SEMAR 2
96.800.000,00
101.288.282,00
4.488.282,00
104,64% 4 . 3 . 1 . 06 . 19 Hibah Dana BOS SD NEGERI LARANGAN 1
128.000.000,00
125.947.914,00 (2.052.086,00)
98,40% 4 . 3 . 1 . 06 . 20 Hibah Dana BOS SD NEGERI LARANGAN 2
163.200.000,00
157.860.000,00 (5.340.000,00)
96,73% 4 . 3 . 1 . 06 . 21 Hibah Dana BOS SD NEGERI GUNTUR
274.400.000,00
273.221.300,00 (1.178.700,00)
99,57% 4 . 3 . 1 . 06 . 22 Hibah Dana BOS SD NEGERI MERAPI
160.800.000,00
156.654.934,00 (4.145.066,00)
97,42% 4 . 3 . 1 . 06 . 23 Hibah Dana BOS SD NEGERI CIREMAI GIRI
184.000.000,00
184.358.088,00
358.088,00
100,19% 4 . 3 . 1 . 06 . 24 Hibah Dana BOS SD NEGERI GALUNGGUNG
306.400.000,00
296.265.966,00 (10.134.034,00)
96,69% 4 . 3 . 1 . 06 . 25 Hibah Dana BOS SD NEGERI GRENJENG
172.000.000,00
173.407.690,00
1.407.690,00
100,82% 4 . 3 . 1 . 06 . 26 Hibah Dana BOS SD NEGERI KALITANJUNG 1
140.000.000,00
189.220.000,00
49.220.000,00
135,16% 4 . 3 . 1 . 06 . 27 Hibah Dana BOS SD NEGERI KALITANJUNG 2
142.400.000,00
84.482.878,00 (57.917.122,00)
59,33% 4 . 3 . 1 . 06 . 28 Hibah Dana BOS SD NEGERI LEMAHABANG
142.400.000,00
132.480.000,00 (9.920.000,00)
93,03% 4 . 3 . 1 . 06 . 29 Hibah Dana BOS SD NEGERI KANGGRAKSAN
254.400.000,00
251.643.210,00 (2.756.790,00)
98,92% 4 . 3 . 1 . 06 . 30 Hibah Dana BOS SD NEGERI KURANJI
155.200.000,00
153.189.172,00 (2.010.828,00)
98,70% 4 . 3 . 1 . 06 . 31 Hibah Dana BOS SD NEGERI PENGGUNG UTARA
195.200.000,00
199.156.303,00
3.956.303,00
102,03% 4 . 3 . 1 . 06 . 32 Hibah Dana BOS SD NEGERI WANACALA
148.000.000,00
150.402.120,00
2.402.120,00
101,62% 4 . 3 . 1 . 06 . 33 Hibah Dana BOS SD NEGERI PENGGUNG 1
136.800.000,00
184.630.000,00
47.830.000,00
134,96% 4 . 3 . 1 . 06 . 34 Hibah Dana BOS SD NEGERI PENGGUNG 2
139.200.000,00
83.632.348,00 (55.567.652,00)
60,08% 4 . 3 . 1 . 06 . 35 Hibah Dana BOS SD NEGERI PESANTREN
214.400.000,00
216.398.863,00
1.998.863,00
100,93% 4 . 3 . 1 . 06 . 36 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON PELOK
294.400.000,00
302.989.321,00
8.589.321,00
102,92% 4 . 3 . 1 . 06 . 37 Hibah Dana BOS SD NEGERI ARGASUNYA
290.400.000,00
287.586.342,00 (2.813.658,00)
99,03% 4 . 3 . 1 . 06 . 38 Hibah Dana BOS SD NEGERI KALIJAGA PERMAI
350.400.000,00
345.263.534,00 (5.136.466,00)
98,53% 4 . 3 . 1 . 06 . 39 Hibah Dana BOS SD NEGERI ARGAPURA
171.200.000,00
168.652.699,00 (2.547.301,00)
98,51% 4 . 3 . 1 . 06 . 40 Hibah Dana BOS SD NEGERI TAMAN KALIJAGA PERMAI
244.000.000,00
250.380.822,00
6.380.822,00
102,62% 4 . 3 . 1 . 06 . 41 Hibah Dana BOS SD NEGERI NUSANTARA JAYA
244.000.000,00
248.023.436,00
4.023.436,00
101,65% 4 . 3 . 1 . 06 . 42 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEDUNG KRISIK
426.400.000,00
412.833.142,00 (13.566.858,00)
96,82% 4 . 3 . 1 . 06 . 43 Hibah Dana BOS SD NEGERI SUMURWUNI
279.200.000,00
279.845.000,00
645.000,00
100,23% 4 . 3 . 1 . 06 . 44 Hibah Dana BOS SD NEGERI CADASNGAMPAR
352.800.000,00
350.248.646,00 (2.551.354,00)
99,28% 4 . 3 . 1 . 06 . 45 Hibah Dana BOS SD NEGERI SILIH ASAH 1
159.200.000,00
157.612.512,00 (1.587.488,00)
99,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 46 HIbah Dana BOS SD NEGERI SILIH ASAH 2
404.000.000,00
405.790.068,00
1.790.068,00
100,44%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 3 . 1 . 06 . 47 Hibah Dana BOS SD NEGERI LEBAKNGOK
136.000.000,00
134.695.284,00 (1.304.716,00)
99,04% 4 . 3 . 1 . 06 . 49 Hibah Dana BOS SD NEGERI PEKALANGAN
153.600.000,00
154.244.233,00
644.233,00
100,42% 4 . 3 . 1 . 06 . 50 HIbah Dana BOS SD NEGERI PULASAREN 1
164.800.000,00
164.007.451,00 (792.549,00)
99,52% 4 . 3 . 1 . 06 . 51 HIbah Dana BOS SD NEGERI PULASAREN 2
169.600.000,00
166.085.583,00 (3.514.417,00)
97,93% 4 . 3 . 1 . 06 . 52 Hibah Dana BOS SD NEGERI PULASAREN 3
151.200.000,00
146.428.257,00 (4.771.743,00)
96,84% 4 . 3 . 1 . 06 . 53 HIbah Dana BOS SD NEGERI PULASAREN 4
138.400.000,00
137.605.719,00 (794.281,00)
99,43% 4 . 3 . 1 . 06 . 54 Hibah Dana BOS SD NEGERI PULASAREN 5
120.800.000,00
120.836.981,00
36.981,00
100,03% 4 . 3 . 1 . 06 . 55 Hibah Dana BOS SD NEGERI PEGAJAHAN 1
175.200.000,00
237.137.816,00
61.937.816,00
135,35% 4 . 3 . 1 . 06 . 56 Hibah Dana BOS SD NEGERI PEGAJAHAN 2
163.200.000,00
97.924.480,00 (65.275.520,00)
60,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 57 Hibah Dana BOS SD NEGERI PEGAJAHAN 3
104.000.000,00
104.004.862,00
4.862,00
100,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 58 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANG ANYAR
171.200.000,00
164.327.371,00 (6.872.629,00)
95,99% 4 . 3 . 1 . 06 . 59 Hibah Dana BOS SD NEGERI JAGASATRU 1
143.200.000,00
197.445.941,00
54.245.941,00
137,88% 4 . 3 . 1 . 06 . 60 Hibah Dana BOS SD NEGERI JAGASATRU 2
154.400.000,00
92.646.363,00 (61.753.637,00)
60,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 62 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEMAKMURAN 1
179.200.000,00
174.187.005,00 (5.012.995,00)
97,20% 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
90.494.343.000,00
89.899.372.419,00 (594.970.581,00)
99,34% 4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
90.494.343.000,00
89.899.372.419,00 (594.970.581,00)
99,34% 4 . 3 . 3 . 01 . 01 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor
33.419.036.000,00
33.114.738.870,00 (304.297.130,00)
99,09% 4 . 3 . 3 . 01 . 03 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
22.311.744.000,00
22.021.069.800,00 (290.674.200,00)
98,70% 4 . 3 . 3 . 01 . 05 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
21.703.232.000,00
21.703.232.890,00 890,00
100,00% 4 . 3 . 3 . 01 . 11 Bagi Hasil dari Pajak Rokok
13.060.331.000,00
13.060.330.859,00 (141,00)
100,00% 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
20.190.392.000,00
22.368.738.263,00
2.178.346.263,00
110,79% 4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi
20.190.392.000,00
22.368.738.263,00
2.178.346.263,00
110,79% 4 . 3 . 5 . 01 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi
20.190.392.000,00
22.368.738.263,00
2.178.346.263,00
110,79% 4 . 3 . 7 Dana Insentif Daerah
17.500.000.000,00
17.500.000.000,00 -
100,00% 4 . 3 . 7 . 01 Dana Insentif Daerah
17.500.000.000,00
17.500.000.000,00 -
100,00% 4 . 3 . 7 . 01 . 01 Dana Insentif Daerah
17.500.000.000,00
17.500.000.000,00 -
100,00%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 BELANJA
1.572.686.574.342,00
1.426.054.577.183,00 (146.631.997.159,00)
90,68% 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
695.896.451.658,00
674.059.990.646,00 (21.836.461.012,00)
96,86% 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
637.304.121.687,00
625.642.502.316,00 (11.661.619.371,00)
98,17% 5 . 1 . 1 . 01 Gaji Dan Tunjangan
327.766.980.600,00
324.282.034.347,00 (3.484.946.253,00)
98,94% 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
243.878.517.087,00
241.430.488.585,00 (2.448.028.502,00)
99,00% 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga
22.611.106.500,00
22.385.989.467,00 (225.117.033,00)
99,00% 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan
7.774.776.000,00
7.607.355.250,00 (167.420.750,00)
97,85% 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional
15.704.654.000,00
15.674.574.723,00 (30.079.277,00)
99,81% 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Umum
4.065.867.000,00
4.050.215.000,00 (15.652.000,00)
99,62% 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras
12.138.614.000,00
11.984.293.026,00 (154.320.974,00)
98,73% 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1.008.253.063,00
1.003.716.770,00 (4.536.293,00)
99,55% 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji
3.608.450,00
3.193.617,00 (414.833,00)
88,50% 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Jaminan Kesehatan
7.250.000.000,00
7.170.017.315,00 (79.982.685,00)
98,90% 5 . 1 . 1 . 01 . 10 Uang Paket
76.272.000,00
76.114.500,00 (157.500,00)
99,79% 5 . 1 . 1 . 01 . 11 Tunjangan Panitia Musyawarah
24.908.000,00
25.090.800,00
182.800,00
100,73% 5 . 1 . 1 . 01 . 12 Tunjangan Komisi
49.694.000,00
49.877.100,00
183.100,00
100,37% 5 . 1 . 1 . 01 . 13 Tunjangan Badan Anggaran
24.694.000,00
24.360.000,00 (334.000,00)
98,65% 5 . 1 . 1 . 01 . 14 Tunjangan Badan Kehormatan
9.165.000,00
9.439.500,00
274.500,00
103,00% 5 . 1 . 1 . 01 . 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
16.992.000,00 0,00 (16.992.000,00)
0,00% 5 . 1 . 1 . 01 . 16 Tunjangan Perumahan
5.663.000.000,00
5.581.100.000,00 (81.900.000,00)
98,55% 5 . 1 . 1 . 01 . 18 Uang Jasa Pengabdian
6.720.000,00
6.720.000,00 -
100,00% 5 . 1 . 1 . 01 . 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
312.480.000,00
155.400.000,00 (157.080.000,00)
49,73% 5 . 1 . 1 . 01 . 20 Tunjangan Badan Legislasi
16.838.000,00
17.021.550,00
183.550,00
101,09% 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Tunjangan Reses
1.092.000.000,00
1.060.500.000,00 (31.500.000,00)
97,12% 5 . 1 . 1 . 01 . 23 Tunjangan Transportasi
3.590.800.000,00
3.535.810.000,00 (54.990.000,00)
98,47% 5 . 1 . 1 . 01 . 24 Jaminan Kecelakaan Kerja
499.668.500,00
496.225.083,00 (3.443.417,00)
99,31% 5 . 1 . 1 . 01 . 25 Jaminan Kematian
1.948.353.000,00
1.934.532.061,00 (13.820.939,00)
99,29% 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS
297.125.731.937,00
289.752.401.844,00 (7.373.330.093,00)
97,52% 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
223.037.057.937,00
221.417.481.894,00 (1.619.576.043,00)
99,27% 5 . 1 . 1 . 02 . 07 Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
73.228.924.000,00
67.653.919.950,00 (5.575.004.050,00)
92,39%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 1 . 1 . 02 . 08 Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
859.750.000,00
681.000.000,00 (178.750.000,00)
79,21% 5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH
5.010.000.000,00
4.724.139.335,00 (285.860.665,00)
94,29% 5 . 1 . 1 . 03 . 01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
4.410.000.000,00
4.296.075.000,00 (113.925.000,00)
97,42% 5 . 1 . 1 . 03 . 02 Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
600.000.000,00
428.064.335,00 (171.935.665,00)
71,34% 5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi
7.401.409.150,00
6.883.926.790,00 (517.482.360,00)
93,01% 5 . 1 . 1 . 05 . 02 Belanja Pajak
6.831.690.000,00
6.518.681.500,00 (313.008.500,00)
95,42% 5 . 1 . 1 . 05 . 03 Belanja Retribusi
569.719.150,00
365.245.290,00 (204.473.860,00)
64,11% 5 . 1 . 4 Belanja Hibah
54.786.958.350,00
45.513.241.002,00 (9.273.717.348,00)
83,07% 5 . 1 . 4 . 01 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat
5.680.000.000,00
5.300.000.000,00 (380.000.000,00)
93,31% 5 . 1 . 4 . 01 . 01 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat
5.680.000.000,00
5.300.000.000,00 (380.000.000,00)
93,31% 5 . 1 . 4 . 10
49.106.958.350,00
40.213.241.002,00 (8.893.717.348,00)
81,89% 5 . 1 . 4 . 10 . 01
49.106.958.350,00
40.213.241.002,00 (8.893.717.348,00)
81,89% 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial
2.775.500.000,00
2.174.148.000,00 (601.352.000,00)
78,33% 5 . 1 . 5 . 05 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga
2.775.500.000,00
2.174.148.000,00 (601.352.000,00)
78,33% 5 . 1 . 5 . 05 . 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga
2.775.500.000,00
2.174.148.000,00 (601.352.000,00)
78,33% 5 . 1 . 7
723.901.621,00
723.896.000,00 (5.621,00)
100,00% 5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik
723.901.621,00
723.896.000,00 (5.621,00)
100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat
61.792.505,00
61.792.000,00 (505,00)
100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PDI Perjuangan
147.779.268,00
147.779.000,00 (268,00)
100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar
101.218.676,00
101.218.000,00 (676,00)
100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 04 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera
55.306.626,00
55.306.000,00 (626,00)
100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional
59.744.497,00
59.744.000,00 (497,00)
100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 06 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura
54.394.037,00
54.394.000,00 (37,00)
100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra
64.835.542,00
64.835.000,00 (542,00)
100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 12 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa
38.328.756,00
38.328.000,00 (756,00)
100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 13 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan
33.260.874,00
33.260.000,00 (874,00)
100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 14 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan dan Persatuan INDONESIA
23.713.428,00
23.713.000,00 (428,00)
100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 15 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat
83.527.412,00
83.527.000,00 (412,00)
100,00% Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum INDONESIA Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum INDONESIA Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga
305.970.000,00
6.203.328,00 (299.766.672,00)
2,03% 5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tidak Terduga
305.970.000,00
6.203.328,00 (299.766.672,00)
2,03% 5 . 1 . 8 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga
305.970.000,00
6.203.328,00 (299.766.672,00)
2,03% 5 . 2 BELANJA LANGSUNG
876.790.122.684,00
751.994.586.537,00 (124.795.536.147,00)
85,77% 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai
22.280.672.311,00
21.337.892.550,00 (942.779.761,00)
95,77% 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS
6.288.528.661,00
5.398.252.850,00 (890.275.811,00)
85,84% 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.695.169.000,00
2.161.450.500,00 (533.718.500,00)
80,20% 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.125.495.661,00
2.791.622.600,00 (333.873.061,00)
89,32% 5 . 2 . 1 . 01 . 04 Uang Saku Pengganti Transport PNS
467.864.000,00
445.179.750,00 (22.684.250,00)
95,15% 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS
14.261.932.450,00
14.223.011.500,00 (38.920.950,00)
99,73% 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
2.272.729.850,00
2.263.920.000,00 (8.809.850,00)
99,61% 5 . 2 . 1 . 02 . 05 Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS
11.951.486.600,00
11.924.975.500,00 (26.511.100,00)
99,78% 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Uang Saku Pengganti Transport Non PNS (dialihkan ke 5.2.2.34.1)
37.716.000,00
34.116.000,00 (3.600.000,00)
90,45% 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur
53.611.200,00
51.731.200,00 (1.880.000,00)
96,49% 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS
53.611.200,00
51.731.200,00 (1.880.000,00)
96,49% 5 . 2 . 1 . 06 Honorarium Pengelolaan Dana BOS
1.676.600.000,00
1.664.897.000,00 (11.703.000,00)
99,30% 5 . 2 . 1 . 06 . 01 Honorarium Pengelolaan Dana BOS
1.676.600.000,00
1.664.897.000,00 (11.703.000,00)
99,30% 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa
609.969.908.878,00
554.963.745.116,00 (55.006.163.762,00)
90,98% 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis
18.786.370.801,00
18.134.174.781,00 (652.196.020,00)
96,53% 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor
12.453.479.850,00
12.148.521.030,00 (304.958.820,00)
97,55% 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
1.689.436.937,00
1.679.939.534,00 (9.497.403,00)
99,44% 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
117.514.000,00
111.326.500,00 (6.187.500,00)
94,73% 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
2.416.612.942,00
2.398.555.490,00 (18.057.452,00)
99,25% 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
250.669.275,00
236.464.843,00 (14.204.432,00)
94,33% 5 . 2 . 2 . 01 . 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
16.850.000,00
16.575.000,00 (275.000,00)
98,37% 5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas
191.485.600,00
170.193.135,00 (21.292.465,00)
88,88% 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Bahan/Alat Kesehatan
1.501.122.197,00
1.236.549.249,00 (264.572.948,00)
82,37% 5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Buket Bunga/Karangan Bunga
149.200.000,00
136.050.000,00 (13.150.000,00)
91,19% 5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material
28.479.865.342,00
27.392.229.462,00 (1.087.635.880,00)
96,18% 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
8.384.758.750,00
8.308.038.460,00 (76.720.290,00)
99,09% 5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman
548.170.460,00
540.792.100,00 (7.378.360,00)
98,65%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 2 . 02 . 03 Belanja Bibit Ternak
2.500.000,00
2.500.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan
4.316.911.480,00
3.516.882.291,00 (800.029.189,00)
81,47% 5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
182.794.200,00
181.510.000,00 (1.284.200,00)
99,30% 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Bahan Makanan Ternak
269.249.200,00
267.699.700,00 (1.549.500,00)
99,42% 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Makanan Tambahan
2.137.647.400,00
2.132.954.484,00 (4.692.916,00)
99,78% 5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan dan Alat Pembuat Kompos
127.325.000,00
126.367.000,00 (958.000,00)
99,25% 5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Alat - Alat Olahraga
527.185.350,00
518.804.150,00 (8.381.200,00)
98,41% 5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja Bahan Pelatihan Keterampilan Masyarakat
1.147.076.100,00
1.122.656.600,00 (24.419.500,00)
97,87% 5 . 2 . 2 . 02 . 11 Belanja Bahan Praktek Siswa
760.501.499,00
739.249.810,00 (21.251.689,00)
97,21% 5 . 2 . 2 . 02 . 13 Belanja Pakaian/Kaos dan Kelengkapannya Peserta Pelatihan/Upacara/Pameran
1.895.718.650,00
1.882.302.550,00 (13.416.100,00)
99,29% 5 . 2 . 2 . 02 . 15 Belanja Peralatan Rumah Tangga
1.340.628.285,00
1.319.091.675,00 (21.536.610,00)
98,39% 5 . 2 . 2 . 02 . 16 Belanja Kelengkapan Komputer
112.416.250,00
112.057.200,00 (359.050,00)
99,68% 5 . 2 . 2 . 02 . 17 Belanja Peralatan Pertanian/Peternakan/Perbengkelan
43.783.450,00
42.517.132,00 (1.266.318,00)
97,11% 5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Buku Bacaan Siswa
6.683.199.268,00
6.578.806.310,00 (104.392.958,00)
98,44% 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor
100.669.686.494,00
97.850.043.908,00 (2.819.642.586,00)
97,20% 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon
1.106.829.299,00
816.560.456,00 (290.268.843,00)
73,77% 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air
917.704.818,00
707.049.401,00 (210.655.417,00)
77,05% 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik
21.039.906.035,00
19.194.802.594,00 (1.845.103.441,00)
91,23% 5 . 2 . 2 . 03 . 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
1.056.000,00
876.000,00 (180.000,00)
82,95% 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah
2.810.099.200,00
2.698.920.100,00 (111.179.100,00)
96,04% 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
2.168.651.106,00
1.938.969.945,00 (229.681.161,00)
89,41% 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman
4.390.000,00
3.468.500,00 (921.500,00)
79,01% 5 . 2 . 2 . 03 . 08 Belanja Sertifikasi
97.300.000,00
5.592.600,00 (91.707.400,00)
5,75% 5 . 2 . 2 . 03 . 11 Belanja Jasa Pelayanan Medis dan Laboratorium
12.271.797.722,00
12.102.633.806,00 (169.163.916,00)
98,62% 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Klaim Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
2.349.436.500,00
2.331.895.738,00 (17.540.762,00)
99,25% 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Jasa Pemusnahan Limbah Medis
69.277.900,00
40.441.110,00 (28.836.790,00)
58,38% 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Jasa Pelayanan Retribusi Persampahan/Kebersihan/Penyehatan Lingkungan
20.970.000,00
21.120.000,00
150.000,00
100,72% 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor
8.078.557.077,00
8.062.053.400,00 (16.503.677,00)
99,80% 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa Pertunjukan/Pentas Seni/Hiburan
855.150.000,00
852.416.000,00 (2.734.000,00)
99,68% 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Kota
1.497.338.500,00
1.486.155.000,00 (11.183.500,00)
99,25% 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Iuran APEKSI/Iuran Asosiasi Rumah Sakit/Iuran AKKOPSI/ASDEKSI/ADEKSI
87.000.000,00
65.000.000,00 (22.000.000,00)
74,71% 5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Event Organizer
12.446.061.812,00
12.145.815.174,00 (300.246.638,00)
97,59% 5 . 2 . 2 . 03 . 28 Belanja Jasa Pengamanan Kantor
7.110.908.423,00
6.998.423.500,00 (112.484.923,00)
98,42% 5 . 2 . 2 . 03 . 29 Belanja Pajak Bumi dan Bangunan
43.000.000,00
37.952.984,00 (5.047.016,00)
88,26%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 2 . 03 . 30 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan
20.185.237.000,00
20.957.692.000,00
772.455.000,00
103,83% 5 . 2 . 2 . 03 . 31 Belanja Jasa/Upah Pekerja Harian Lepas
3.809.936.950,00
3.787.937.600,00 (21.999.350,00)
99,42% 5 . 2 . 2 . 03 . 32 Belanja Jasa Publikasi
3.632.905.355,00
3.523.452.000,00 (109.453.355,00)
96,99% 5 . 2 . 2 . 03 . 33 Iuran Kepesertaan/Keanggotaan
66.172.797,00
70.816.000,00
4.643.203,00
107,02% 5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi
862.888.420,00
803.882.081,00 (59.006.339,00)
93,16% 5 . 2 . 2 . 04 . 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
862.888.420,00
803.882.081,00 (59.006.339,00)
93,16% 5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
13.836.399.505,00
12.553.397.822,00 (1.283.001.683,00)
90,73% 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service
1.445.221.400,00
1.284.615.925,00 (160.605.475,00)
88,89% 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang
3.120.002.000,00
2.815.300.979,00 (304.701.021,00)
90,23% 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
8.640.523.405,00
8.058.301.972,00 (582.221.433,00)
93,26% 5 . 2 . 2 . 05 . 04 Belanja Jasa KIR
7.690.000,00
3.376.663,00 (4.313.337,00)
43,91% 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
622.962.700,00
391.802.283,00 (231.160.417,00)
62,89% 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan
19.427.342.947,00
18.611.474.673,00 (815.868.274,00)
95,80% 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
11.025.232.098,00
10.682.813.254,00 (342.418.844,00)
96,89% 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan
7.249.964.465,00
6.884.740.669,00 (365.223.796,00)
94,96% 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan
740.577.343,00
672.049.000,00 (68.528.343,00)
90,75% 5 . 2 . 2 . 06 . 04 Belanja Dokumentasi
411.569.041,00
371.871.750,00 (39.697.291,00)
90,35% 5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.771.180.000,00
2.396.208.750,00 (374.971.250,00)
86,47% 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
451.240.000,00
426.190.000,00 (25.050.000,00)
94,45% 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
764.400.000,00
593.714.000,00 (170.686.000,00)
77,67% 5 . 2 . 2 . 07 . 04 Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
20.900.000,00
3.900.000,00 (17.000.000,00)
18,66% 5 . 2 . 2 . 07 . 05 Belanja Sewa Penginapan/Hotel
1.534.640.000,00
1.372.404.750,00 (162.235.250,00)
89,43% 5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
476.140.000,00
462.440.000,00 (13.700.000,00)
97,12% 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
446.140.000,00
432.640.000,00 (13.500.000,00)
96,97% 5 . 2 . 2 . 08 . 02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
30.000.000,00
29.800.000,00 (200.000,00)
99,33% 5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
2.929.240.000,00
2.544.978.091,00 (384.261.909,00)
86,88% 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi
412.041.000,00
392.478.500,00 (19.562.500,00)
95,25% 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator
78.200.000,00
65.060.000,00 (13.140.000,00)
83,20% 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda
1.153.040.000,00
1.132.288.500,00 (20.751.500,00)
98,20% 5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
71.290.000,00
65.640.000,00 (5.650.000,00)
92,07% 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Dekorasi/Taman
270.894.000,00
220.916.091,00 (49.977.909,00)
81,55% 5 . 2 . 2 . 10 . 10 Belanja Sewa Server
50.000.000,00
49.500.000,00 (500.000,00)
99,00%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 2 . 10 . 12 Belanja Sewa Peralatan Jaringan Komputer
100.000.000,00
100.000.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 2 . 10 . 13 Belanja Sewa Sound System
735.375.000,00
462.795.000,00 (272.580.000,00)
62,93% 5 . 2 . 2 . 10 . 14 Belanja Sewa Bandwidth
2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)
0,00% 5 . 2 . 2 . 10 . 16 Belanja Sewa Alat Pendingin
56.400.000,00
56.300.000,00 (100.000,00)
99,82% 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan Dan Minuman
34.203.228.843,00
32.540.817.043,00 (1.662.411.800,00)
95,14% 5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
5.005.872.393,00
4.882.585.981,00 (123.286.412,00)
97,54% 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
24.949.901.000,00
23.550.631.836,00 (1.399.269.164,00)
94,39% 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
4.247.455.450,00
4.107.599.226,00 (139.856.224,00)
96,71% 5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
1.860.209.300,00
1.636.032.800,00 (224.176.500,00)
87,95% 5 . 2 . 2 . 12 . 01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH
62.500.000,00
23.000.000,00 (39.500.000,00)
36,80% 5 . 2 . 2 . 12 . 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
207.175.000,00
181.678.000,00 (25.497.000,00)
87,69% 5 . 2 . 2 . 12 . 03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
207.075.000,00
151.510.000,00 (55.565.000,00)
73,17% 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.104.084.300,00
1.075.844.800,00 (28.239.500,00)
97,44% 5 . 2 . 2 . 12 . 05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
103.675.000,00
70.550.000,00 (33.125.000,00)
68,05% 5 . 2 . 2 . 12 . 06 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
175.700.000,00
133.450.000,00 (42.250.000,00)
75,95% 5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja
1.366.784.050,00
1.324.584.050,00 (42.200.000,00)
96,91% 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.366.784.050,00
1.324.584.050,00 (42.200.000,00)
96,91% 5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
1.233.570.000,00
1.118.442.500,00 (115.127.500,00)
90,67% 5 . 2 . 2 . 14 . 01 Belanja Pakaian KORPRI
80.190.000,00
74.562.500,00 (5.627.500,00)
92,98% 5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah
58.800.000,00
56.225.000,00 (2.575.000,00)
95,62% 5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional
505.450.000,00
473.380.000,00 (32.070.000,00)
93,66% 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga
589.130.000,00
514.275.000,00 (74.855.000,00)
87,29% 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas
22.080.436.930,00
21.853.733.008,00 (226.703.922,00)
98,97% 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
22.080.436.930,00
21.853.733.008,00 (226.703.922,00)
98,97% 5 . 2 . 2 . 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
95.990.000,00
95.990.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 2 . 16 . 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
77.990.000,00
77.990.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 2 . 16 . 04 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
18.000.000,00
18.000.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 2 . 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS
2.364.708.100,00
2.198.012.000,00 (166.696.100,00)
92,95% 5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
1.885.308.100,00
1.881.737.000,00 (3.571.100,00)
99,81% 5 . 2 . 2 . 17 . 02 Belanja Sosialisasi
46.400.000,00
23.200.000,00 (23.200.000,00)
50,00% 5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis
433.000.000,00
293.075.000,00 (139.925.000,00)
67,68% 5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan
45.091.200.138,00
44.529.979.949,00 (561.220.189,00)
98,76%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 2 . 20 . 01 Belanja Pemeliharaan Jalan
13.743.426.500,00
13.703.476.500,00 (39.950.000,00)
99,71% 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Belanja Pemeliharaan Gedung
19.071.689.673,00
18.994.530.331,00 (77.159.342,00)
99,60% 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium Medis dan Lingkungan
34.614.000,00
26.732.500,00 (7.881.500,00)
77,23% 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik/Gas/Telepon/Air/Komputer
696.692.595,00
656.701.290,00 (39.991.305,00)
94,26% 5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja Pemeliharaan PJU
12.659.625,00
12.523.500,00 (136.125,00)
98,92% 5 . 2 . 2 . 20 . 08 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan
75.000.000,00
74.400.000,00 (600.000,00)
99,20% 5 . 2 . 2 . 20 . 11 Belanja Pemeliharaan Marka Jalan/Rambu Lalu Lintas/Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
735.560.000,00
723.846.723,00 (11.713.277,00)
98,41% 5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Pemeliharaan Saluran Air/Drainase/Gorong-Gorong
6.477.785.000,00
6.466.744.000,00 (11.041.000,00)
99,83% 5 . 2 . 2 . 20 . 15 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
3.495.194.745,00
3.123.826.105,00 (371.368.640,00)
89,37% 5 . 2 . 2 . 20 . 16 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
748.578.000,00
747.199.000,00 (1.379.000,00)
99,82% 5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi
5.015.675.050,00
4.514.115.700,00 (501.559.350,00)
90,00% 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
769.610.000,00
757.698.500,00 (11.911.500,00)
98,45% 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
2.916.814.050,00
2.565.567.200,00 (351.246.850,00)
87,96% 5 . 2 . 2 . 21 . 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
14.500.000,00 0,00 (14.500.000,00)
0,00% 5 . 2 . 2 . 21 . 04 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
1.204.751.000,00
1.147.500.000,00 (57.251.000,00)
95,25% 5 . 2 . 2 . 21 . 05 Belanja Jasa Konsultansi Hukum
110.000.000,00
43.350.000,00 (66.650.000,00)
39,41% 5 . 2 . 2 . 22 Belanja Hadiah
1.472.780.200,00
1.425.864.050,00 (46.916.150,00)
96,81% 5 . 2 . 2 . 22 . 02 Belanja Hadiah Barang
517.554.000,00
506.697.000,00 (10.857.000,00)
97,90% 5 . 2 . 2 . 22 . 03 Belanja Plakat/Piala/Medali/Souvenir
955.226.200,00
919.167.050,00 (36.059.150,00)
96,23% 5 . 2 . 2 . 23 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis DPRD
904.000.000,00
554.000.000,00 (350.000.000,00)
61,28% 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis DPRD
904.000.000,00
554.000.000,00 (350.000.000,00)
61,28% 5 . 2 . 2 . 24 Belanja BLUD
261.796.090.998,00
220.981.647.188,00 (40.814.443.810,00)
84,41% 5 . 2 . 2 . 24 . 01 Belanja BLUD RSUD
261.796.090.998,00
220.981.647.188,00 (40.814.443.810,00)
84,41% 5 . 2 . 2 . 25 Belanja Sewa Alat Praktek Pelatihan Masyarakat
11.200.000,00
8.200.000,00 (3.000.000,00)
73,21% 5 . 2 . 2 . 25 . 03 Belanja Sewa Alat Praktek Elektronik
5.500.000,00
2.500.000,00 (3.000.000,00)
45,45% 5 . 2 . 2 . 25 . 04 Belanja Sewa Alat Praktek Tataboga
5.700.000,00
5.700.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 2 . 28 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2.109.140.000,00
2.013.110.000,00 (96.030.000,00)
95,45% 5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Hadiah)
1.823.750.000,00
1.743.670.000,00 (80.080.000,00)
95,61% 5 . 2 . 2 . 28 . 02 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Hadiah)
285.390.000,00
269.440.000,00 (15.950.000,00)
94,41% 5 . 2 . 2 . 29 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Profesi
25.690.994.000,00
24.430.920.800,00 (1.260.073.200,00)
95,10% 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Profesi PNS
4.406.002.000,00
3.948.912.800,00 (457.089.200,00)
89,63%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 2 . 29 . 02 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/ Profesi Non PNS
21.284.992.000,00
20.482.008.000,00 (802.984.000,00)
96,23% 5 . 2 . 2 . 30 Belanja Hibah Barang atau Jasa
265.435.000,00
263.846.000,00 (1.589.000,00)
99,40% 5 . 2 . 2 . 30 . 01 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
265.435.000,00
263.846.000,00 (1.589.000,00)
99,40% 5 . 2 . 2 . 31 Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa
116.040.000,00
16.500.000,00 (99.540.000,00)
14,22% 5 . 2 . 2 . 31 . 01 Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masy
116.040.000,00
16.500.000,00 (99.540.000,00)
14,22% 5 . 2 . 2 . 32 Belanja Perangkat Lunak
223.550.000,00
215.018.450,00 (8.531.550,00)
96,18% 5 . 2 . 2 . 32 . 01 Belanja Perangkat Lunak
223.550.000,00
215.018.450,00 (8.531.550,00)
96,18% 5 . 2 . 2 . 33 Belanja Jasa Pelatihan
535.430.000,00
534.954.000,00 (476.000,00)
99,91% 5 . 2 . 2 . 33 . 01 Belanja Jasa Pelatihan Masyarakat
521.030.000,00
520.554.000,00 (476.000,00)
99,91% 5 . 2 . 2 . 33 . 02 Belanja Jasa Pelatihan Siswa
14.400.000,00
14.400.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 2 . 34 Belanja Uang Pengganti Transport
12.731.891.500,00
11.461.074.400,00 (1.270.817.100,00)
90,02% 5 . 2 . 2 . 34 . 01 Belanja Uang Pengganti Transport Non PNS
10.360.740.500,00
9.158.471.000,00 (1.202.269.500,00)
88,40% 5 . 2 . 2 . 34 . 02 Belanja Uang Pengganti Transport PNS
2.371.151.000,00
2.302.603.400,00 (68.547.600,00)
97,11% 5 . 2 . 2 . 99 Belanja Barang Non Kapitalisasi
2.562.441.260,00
2.498.073.610,00 (64.367.650,00)
97,49% 5 . 2 . 2 . 99 . 01 Belanja Barang Non Kapitalisasi
2.562.441.260,00
2.498.073.610,00 (64.367.650,00)
97,49% 5 . 2 . 3 Belanja Modal
244.539.541.495,00
175.692.948.871,00 (68.846.592.624,00)
71,85% 5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
150.000.000,00
149.854.000,00 (146.000,00)
99,90% 5 . 2 . 3 . 11 . 04 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
150.000.000,00
149.854.000,00 (146.000,00)
99,90% 5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
6.537.532.604,00 0,00 (6.537.532.604,00)
0,00% 5 . 2 . 3 . 13 . 07 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
6.537.532.604,00 0,00 (6.537.532.604,00)
0,00% 5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu
24.500.000,00
24.482.000,00 (18.000,00)
99,93% 5 . 2 . 3 . 16 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa
24.500.000,00
24.482.000,00 (18.000,00)
99,93% 5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
3.972.149.468,00
3.784.533.552,00 (187.615.916,00)
95,28% 5 . 2 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
2.112.004.000,00
1.954.974.952,00 (157.029.048,00)
92,56% 5 . 2 . 3 . 17 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
664.000.000,00
662.581.800,00 (1.418.200,00)
99,79% 5 . 2 . 3 . 17 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
510.000.000,00
506.411.800,00 (3.588.200,00)
99,30% 5 . 2 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
612.498.938,00
589.825.000,00 (22.673.938,00)
96,30% 5 . 2 . 3 . 17 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
73.646.530,00
70.740.000,00 (2.906.530,00)
96,05% 5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
128.775.000,00
128.750.000,00 (25.000,00)
99,98%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 3 . 18 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
128.775.000,00
128.750.000,00 (25.000,00)
99,98% 5 . 2 . 3 . 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
1.800.000,00
1.765.000,00 (35.000,00)
98,06% 5 . 2 . 3 . 22 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
1.800.000,00
1.765.000,00 (35.000,00)
98,06% 5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
23.561.638,00
18.482.000,00 (5.079.638,00)
78,44% 5 . 2 . 3 . 23 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)
7.500.000,00
7.500.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 23 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
7.061.638,00
6.500.000,00 (561.638,00)
92,05% 5 . 2 . 3 . 23 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
9.000.000,00
4.482.000,00 (4.518.000,00)
49,80% 5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur
142.541.500,00
132.663.500,00 (9.878.000,00)
93,07% 5 . 2 . 3 . 24 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
49.000.000,00
40.700.000,00 (8.300.000,00)
83,06% 5 . 2 . 3 . 24 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi
5.850.000,00
5.850.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 24 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding
588.000,00
588.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 24 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya
8.250.000,00
6.672.000,00 (1.578.000,00)
80,87% 5 . 2 . 3 . 24 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora
1.800.000,00
1.800.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 24 . 11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa
77.053.500,00
77.053.500,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan
90.950.000,00
90.940.000,00 (10.000,00)
99,99% 5 . 2 . 3 . 25 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing
90.950.000,00
90.940.000,00 (10.000,00)
99,99% 5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
85.340.000,00
73.884.000,00 (11.456.000,00)
86,58% 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
2.400.000,00
2.000.000,00 (400.000,00)
83,33% 5 . 2 . 3 . 26 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan
41.000.000,00
33.784.000,00 (7.216.000,00)
82,40% 5 . 2 . 3 . 26 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
41.940.000,00
38.100.000,00 (3.840.000,00)
90,84% 5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
2.980.133.485,00
2.850.768.417,00 (129.365.068,00)
95,66% 5 . 2 . 3 . 27 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik
6.776.900,00
5.980.000,00 (796.900,00)
88,24% 5 . 2 . 3 . 27 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
22.000.000,00
21.500.000,00 (500.000,00)
97,73% 5 . 2 . 3 . 27 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
64.135.500,00
64.135.500,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
1.456.081.235,00
1.340.889.167,00 (115.192.068,00)
92,09% 5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
1.431.139.850,00
1.418.263.750,00 (12.876.100,00)
99,10% 5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
8.574.725.142,00
8.272.205.070,00 (302.520.072,00)
96,47% 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
3.555.313.255,00
3.467.194.968,00 (88.118.287,00)
97,52% 5 . 2 . 3 . 28 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu 0,00 0,00 -
#DIV/0!
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 3 . 28 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
566.464.600,00
555.942.000,00 (10.522.600,00)
98,14% 5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
2.171.990.649,00
2.100.461.591,00 (71.529.058,00)
96,71% 5 . 2 . 3 . 28 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
76.227.050,00
72.207.250,00 (4.019.800,00)
94,73% 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
2.155.343.188,00
2.031.016.861,00 (124.326.327,00)
94,23% 5 . 2 . 3 . 28 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
49.386.400,00
45.382.400,00 (4.004.000,00)
91,89% 5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
9.921.738.167,00
9.386.282.174,00 (535.455.993,00)
94,60% 5 . 2 . 3 . 29 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan
116.519.000,00
116.299.400,00 (219.600,00)
99,81% 5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
4.455.514.485,00
4.342.437.327,00 (113.077.158,00)
97,46% 5 . 2 . 3 . 29 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
4.950.000,00
4.000.000,00 (950.000,00)
80,81% 5 . 2 . 3 . 29 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer
38.300.000,00
34.300.000,00 (4.000.000,00)
89,56% 5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
2.553.907.082,00
2.420.976.247,00 (132.930.835,00)
94,80% 5 . 2 . 3 . 29 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
2.752.547.600,00
2.468.269.200,00 (284.278.400,00)
89,67% 5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
245.000.000,00
241.479.000,00 (3.521.000,00)
98,56% 5 . 2 . 3 . 30 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat
19.600.000,00
19.380.000,00 (220.000,00)
98,88% 5 . 2 . 3 . 30 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat
26.000.000,00
25.400.000,00 (600.000,00)
97,69% 5 . 2 . 3 . 30 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
23.600.000,00
23.350.000,00 (250.000,00)
98,94% 5 . 2 . 3 . 30 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
14.000.000,00
14.000.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 30 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
161.800.000,00
159.349.000,00 (2.451.000,00)
98,49% 5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
1.882.499.745,00
1.859.709.373,00 (22.790.372,00)
98,79% 5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
1.597.343.745,00
1.576.139.373,00 (21.204.372,00)
98,67% 5 . 2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
112.156.000,00
111.500.000,00 (656.000,00)
99,42% 5 . 2 . 3 . 31 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak
160.000.000,00
159.750.000,00 (250.000,00)
99,84% 5 . 2 . 3 . 31 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing
13.000.000,00
12.320.000,00 (680.000,00)
94,77% 5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
171.650.000,00
169.935.500,00 (1.714.500,00)
99,00% 5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
169.750.000,00
168.035.500,00 (1.714.500,00)
98,99% 5 . 2 . 3 . 32 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF 0,00 0,00 -
#DIV/0! 5 . 2 . 3 . 32 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
1.900.000,00
1.900.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 33 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar
72.500.000,00
72.150.000,00 (350.000,00)
99,52% 5 . 2 . 3 . 33 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
72.500.000,00
72.150.000,00 (350.000,00)
99,52%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
9.100.753.470,00
8.269.111.736,00 (831.641.734,00)
90,86% 5 . 2 . 3 . 34 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum
1.785.870.500,00
1.393.262.407,00 (392.608.093,00)
78,02% 5 . 2 . 3 . 34 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
35.200.000,00
28.686.500,00 (6.513.500,00)
81,50% 5 . 2 . 3 . 34 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata
1.750.000,00 0,00 (1.750.000,00)
0,00% 5 . 2 . 3 . 34 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi
4.000.000,00
4.000.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 34 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah
2.017.251.277,00
1.948.771.094,00 (68.480.183,00)
96,61% 5 . 2 . 3 . 34 . 09
153.288.000,00
83.565.997,00 (69.722.003,00)
54,52% 5 . 2 . 3 . 34 . 10
636.640.000,00
583.205.842,00 (53.434.158,00)
91,61% 5 . 2 . 3 . 34 . 12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak
1.798.922.693,00
1.572.533.285,00 (226.389.408,00)
87,42% 5 . 2 . 3 . 34 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi
189.200.000,00
188.500.000,00 (700.000,00)
99,63% 5 . 2 . 3 . 34 . 20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
2.478.631.000,00
2.466.586.611,00 (12.044.389,00)
99,51% 5 . 2 . 3 . 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
28.400.000,00
28.400.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 35 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
11.700.000,00
11.700.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 35 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1.350.000,00
1.350.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 35 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
15.350.000,00
15.350.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
1.585.120.071,00
1.526.252.748,00 (58.867.323,00)
96,29% 5 . 2 . 3 . 36 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
674.440.000,00
659.307.107,00 (15.132.893,00)
97,76% 5 . 2 . 3 . 36 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
130.000.000,00
129.000.000,00 (1.000.000,00)
99,23% 5 . 2 . 3 . 36 . 12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum
28.700.000,00
13.258.586,00 (15.441.414,00)
46,20% 5 . 2 . 3 . 36 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
4.000.000,00
3.750.000,00 (250.000,00)
93,75% 5 . 2 . 3 . 36 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi
2.500.000,00
2.500.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 36 . 19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi
540.462.000,00
530.734.510,00 (9.727.490,00)
98,20% 5 . 2 . 3 . 36 . 20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi
60.443.071,00
60.350.000,00 (93.071,00)
99,85% 5 . 2 . 3 . 36 . 23
3.000.000,00
3.000.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 36 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi
76.575.000,00
60.168.000,00 (16.407.000,00)
78,57% 5 . 2 . 3 . 36 . 46 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
1.500.000,00
1.500.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 36 . 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B
14.800.000,00
14.650.000,00 (150.000,00)
98,99% Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 3 . 36 . 62 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
45.500.000,00
44.954.545,00 (545.455,00)
98,80% 5 . 2 . 3 . 36 . 63 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
3.200.000,00
3.080.000,00 (120.000,00)
96,25% 5 . 2 . 3 . 37 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
562.973.450,00
553.393.300,00 (9.580.150,00)
98,30% 5 . 2 . 3 . 37 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa INDONESIA
7.320.000,00
7.320.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 37 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika
1.300.000,00
1.300.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 37 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar
12.400.000,00
12.340.000,00 (60.000,00)
99,52% 5 . 2 . 3 . 37 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan
16.223.000,00
16.223.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 37 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah
3.004.800,00 0,00 (3.004.800,00)
0,00% 5 . 2 . 3 . 37 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS
8.712.800,00
8.712.800,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 37 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam
2.500.000,00
2.500.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 37 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian
180.052.500,00
177.052.500,00 (3.000.000,00)
98,33% 5 . 2 . 3 . 37 . 11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga
143.645.000,00
140.995.000,00 (2.650.000,00)
98,16% 5 . 2 . 3 . 37 . 13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
187.815.350,00
186.950.000,00 (865.350,00)
99,54% 5 . 2 . 3 . 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
291.088.000,00
270.064.000,00 (21.024.000,00)
92,78% 5 . 2 . 3 . 48 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan
192.540.000,00
173.990.000,00 (18.550.000,00)
90,37% 5 . 2 . 3 . 48 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan
98.548.000,00
96.074.000,00 (2.474.000,00)
97,49% 5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
92.648.746.755,00
90.417.924.956,00 (2.230.821.799,00)
97,59% 5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
78.486.772.061,00
76.818.009.562,00 (1.668.762.499,00)
97,87% 5 . 2 . 3 . 49 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang
1.129.500.000,00
1.119.717.000,00 (9.783.000,00)
99,13% 5 . 2 . 3 . 49 . 06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan
6.526.617.000,00
6.037.357.300,00 (489.259.700,00)
92,50% 5 . 2 . 3 . 49 . 10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5.951.807.594,00
5.938.334.594,00 (13.473.000,00)
99,77% 5 . 2 . 3 . 49 . 11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
47.255.500,00 0,00 (47.255.500,00)
0,00% 5 . 2 . 3 . 49 . 14 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
200.000.000,00
199.780.000,00 (220.000,00)
99,89% 5 . 2 . 3 . 49 . 19 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan
7.000.000,00
7.000.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 49 . 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainny
299.794.600,00
297.726.500,00 (2.068.100,00)
99,31% 5 . 2 . 3 . 53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
200.000.000,00
198.350.000,00 (1.650.000,00)
99,18% 5 . 2 . 3 . 53 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya
200.000.000,00
198.350.000,00 (1.650.000,00)
99,18% 5 . 2 . 3 . 57 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu
124.140.000,00
119.247.000,00 (4.893.000,00)
96,06% 5 . 2 . 3 . 57 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas D
124.140.000,00
119.247.000,00 (4.893.000,00)
96,06% 5 . 2 . 3 . 58 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Uda
195.160.000,00
194.108.090,00 (1.051.910,00)
99,46%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 3 . 58 . 05 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Signal
195.160.000,00
194.108.090,00 (1.051.910,00)
99,46% 5 . 2 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
92.575.751.000,00
34.888.723.705,00 (57.687.027.295,00)
37,69% 5 . 2 . 3 . 59 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
92.192.381.000,00
34.506.806.705,00 (57.685.574.295,00)
37,43% 5 . 2 . 3 . 59 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa
383.370.000,00
381.917.000,00 (1.453.000,00)
99,62% 5 . 2 . 3 . 60 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
400.000.000,00
197.832.000,00 (202.168.000,00)
49,46% 5 . 2 . 3 . 60 . 09 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan
400.000.000,00
197.832.000,00 (202.168.000,00)
49,46% 5 . 2 . 3 . 64
5.557.882.000,00
5.547.705.000,00 (10.177.000,00)
99,82% 5 . 2 . 3 . 64 . 04
5.557.882.000,00
5.547.705.000,00 (10.177.000,00)
99,82% 5 . 2 . 3 . 67 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor
4.711.771.000,00
4.707.658.000,00 (4.113.000,00)
99,91% 5 . 2 . 3 . 67 . 03
4.711.771.000,00
4.707.658.000,00 (4.113.000,00)
99,91% 5 . 2 . 3 . 69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
15.250.000,00
15.050.750,00 (199.250,00)
98,69% 5 . 2 . 3 . 69 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
15.250.000,00
15.050.750,00 (199.250,00)
98,69% 5 . 2 . 3 . 79 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik
259.960.000,00
258.911.000,00 (1.049.000,00)
99,60% 5 . 2 . 3 . 79 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi
255.460.000,00
254.411.000,00 (1.049.000,00)
99,59% 5 . 2 . 3 . 79 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi
4.500.000,00
4.500.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 84 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan 0,00 0,00 -
0,00% 5 . 2 . 3 . 84 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta 0,00 0,00 -
0,00% 5 . 2 . 3 . 85 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
47.829.000,00
46.279.000,00 (1.550.000,00)
96,76% 5 . 2 . 3 . 85 . 02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan
6.250.000,00
4.700.000,00 (1.550.000,00)
75,20% 5 . 2 . 3 . 85 . 03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian
14.175.000,00
14.175.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 85 . 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Rag
27.404.000,00
27.404.000,00 -
100,00% 5 . 2 . 3 . 86 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
160.965.000,00
159.265.000,00 (1.700.000,00)
98,94% 5 . 2 . 3 . 86 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam
68.005.000,00
66.505.000,00 (1.500.000,00)
97,79% 5 . 2 . 3 . 86 . 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
92.960.000,00
92.760.000,00 (200.000,00)
99,78% 5 . 2 . 3 . 89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
1.068.355.000,00
1.036.789.000,00 (31.566.000,00)
97,05% 5 . 2 . 3 . 89 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
1.068.355.000,00
1.036.789.000,00 (31.566.000,00)
97,05% (76.758.847.342,00) (3.076.512.200,00)
73.682.335.142,00
4,01% SURPLUS / DEFISIT Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan P l B
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
80.344.191.342,00
80.344.191.342,00 -
100,00% 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
79.094.191.342,00
79.094.191.342,00 -
100,00% 6 . 1 . 1 . 01 Pelampauan Penerimaan PAD (25.548.165.175,00) 0,00
25.548.165.175,00
0,00% 6 . 1 . 1 . 01 . 01 Pajak Daerah
20.242.826.430,00 0,00 (20.242.826.430,00)
0,00% 6 . 1 . 1 . 01 . 02 Retribusi Daerah
463.783.063,00 0,00 (463.783.063,00)
0,00% 6 . 1 . 1 . 01 . 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (1.387.226.283,00) 0,00
1.387.226.283,00
0,00% 6 . 1 . 1 . 01 . 04 Lain-Lain PAD yang Sah (44.867.548.385,00) 0,00
44.867.548.385,00
0,00% 6 . 1 . 1 . 02 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan (43.644.117.141,00) 0,00
43.644.117.141,00
0,00% 6 . 1 . 1 . 02 . 01 Bagi Hasil Pajak (13.686.690.525,00) 0,00
13.686.690.525,00
0,00% 6 . 1 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (2.152.835.375,00) 0,00
2.152.835.375,00
0,00% 6 . 1 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Khusus (DAK) (27.804.591.241,00) 0,00
27.804.591.241,00
0,00% 6 . 1 . 1 . 03 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (9.878.545.828,00) 0,00
9.878.545.828,00
0,00% 6 . 1 . 1 . 03 . 01 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (9.878.545.828,00) 0,00
9.878.545.828,00
0,00% 6 . 1 . 1 . 04 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
156.567.101.351,00 0,00 (156.567.101.351,00)
0,00% 6 . 1 . 1 . 04 . 01 Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung
27.211.066.845,00 0,00 (27.211.066.845,00)
0,00% 6 . 1 . 1 . 04 . 02 Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung
5.223.318.844,00 0,00 (5.223.318.844,00)
0,00% 6 . 1 . 1 . 04 . 03 Belanja Barang dan Jasa
60.513.408.648,55 0,00 (60.513.408.648,55)
0,00% 6 . 1 . 1 . 04 . 04 Belanja Modal
59.481.188.435,45 0,00 (59.481.188.435,45)
0,00% 6 . 1 . 1 . 04 . 07 Belanja Hibah
2.166.935.957,00 0,00 (2.166.935.957,00)
0,00% 6 . 1 . 1 . 04 . 08 Belanja Bantuan Sosial
1.083.207.000,00 0,00 (1.083.207.000,00)
0,00% 6 . 1 . 1 . 04 . 10 Belanja Bantuan Keuangan
5.621,00 0,00 (5.621,00)
0,00% 6 . 1 . 1 . 04 . 11 Belanja Belanja Tidak Terduga
887.970.000,00 0,00 (887.970.000,00)
0,00% 6 . 1 . 1 . 06 Kegiatan Lanjutan 0,00 0,00 -
0,00% 6 . 1 . 1 . 06 . 01 Kegiatan Lanjutan 0,00 0,00 -
0,00% 6 . 1 . 1 . 07 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 0,00
79.094.191.342,00
79.094.191.342,00
0,00% 6 . 1 . 1 . 07 . 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 0,00
79.094.191.342,00
79.094.191.342,00
0,00% 6 . 1 . 1 . 15 Sisa Penghematan Pembayaran Pokok Utang
81.574.135,00 0,00 (81.574.135,00)
0,00% 6 . 1 . 1 . 15 . 01 Sisa Penghematan Pembayaran Pokok Utang
81.574.135,00 0,00 (81.574.135,00)
0,00% 6 . 1 . 1 . 16 Sisa Penghematan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1.516.344.000,00 0,00 (1.516.344.000,00)
0,00% 6 . 1 . 1 . 16 . 01 Sisa Penghematan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1.516.344.000,00 0,00 (1.516.344.000,00)
0,00%
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 6 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00 -
100,00% 6 . 1 . 2 . 01 Pencairan Dana Cadangan
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00 -
100,00% 6 . 1 . 2 . 01 . 01 Pencairan Dana Cadangan
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00 -
100,00% 6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.585.344.000,00
3.516.342.500,00 (69.001.500,00)
98,08% 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.516.344.000,00
3.516.342.500,00 (1.500,00)
100,00% 6 . 2 . 2 . 02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3.516.344.000,00
3.516.342.500,00 (1.500,00)
100,00% 6 . 2 . 2 . 02 . 03 Penyertaan Modal Kepada PD. BPR Bank Cirebon
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 -
100,00% 6 . 2 . 2 . 02 . 04 Penyertaan Modal kepada Bank Jabar Banten
1.516.344.000,00
1.516.342.500,00 (1.500,00)
100,00% 6 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang
69.000.000,00 0,00 (69.000.000,00)
0,00% 6 . 2 . 3 . 03 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank
69.000.000,00 0,00 (69.000.000,00)
0,00% 6 . 2 . 3 . 03 . 01 Bank
69.000.000,00 0,00 (69.000.000,00)
0,00%
76.758.847.342,00
76.827.848.842,00
76.827.848.842,00 100,09% 0,00
73.751.336.642,00
73.751.336.642,00 0,00% WALI KOTA CIREBON, ttd, NASHRUDIN AZIS PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19621001 199703 1 003