Langsung ke konten utama
Langsung ke konten utama

Koreksi Pasal 17

PERDA Nomor 5 Tahun 2020 | Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Sumber
100%
Hal. 1
Hal. 1
Teks Saat Ini
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini terdiri dari: 1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 Tahun 2020 TANGGAL : 7 Desember 2020 PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.439.157.519.000 14.220.029.210.000 1.369.277.172.000 - - 15.589.306.382.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 6.500.000.000 11.075.111.752.000 400.825.837.000 - - 11.475.937.589.000 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6.500.000.000 11.075.111.752.000 400.825.837.000 - - 11.475.937.589.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.421.463.519.000 2.341.112.321.000 273.921.835.000 - - 2.615.034.156.000 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 27.879.519.000 442.796.469.000 17.907.648.000 - - 460.704.117.000 1.02.0.00.0.00.12 RSUD Dr. Moewardi 706.000.000.000 845.644.646.000 60.759.600.000 - - 906.404.246.000 1.02.0.00.0.00.13 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 370.000.000.000 422.881.865.000 76.561.319.000 - - 499.443.184.000 1.02.0.00.0.00.14 RSUD Tugurejo 160.000.000.000 235.777.916.000 56.615.300.000 - - 292.393.216.000 1.02.0.00.0.00.15 RSUD Kelet Donorejo 36.084.000.000 88.642.923.000 11.478.046.000 - - 100.120.969.000 1.02.0.00.0.00.16 RSJD Dr. Amino Gondohutomo 53.000.000.000 108.053.208.000 16.700.000.000 - - 124.753.208.000 1.02.0.00.0.00.17 RSJD Surakarta 32.000.000.000 113.473.143.000 23.737.000.000 - - 137.210.143.000 1.02.0.00.0.00.18 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 36.500.000.000 83.842.151.000 10.162.922.000 - - 94.005.073.000 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 10.715.000.000 453.977.811.000 692.566.400.000 - - 1.146.544.211.000 1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 6.000.000.000 283.604.553.000 628.797.791.000 - - 912.402.344.000 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 4.715.000.000 170.373.258.000 63.768.609.000 - - 234.141.867.000 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - 40.690.752.000 1.113.100.000 - - 41.803.852.000 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman - 40.690.752.000 1.113.100.000 - - 41.803.852.000 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA 409.000.000 54.364.902.000 90.000.000 - - 54.454.902.000 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 409.000.000 26.283.894.000 - - - 26.283.894.000 1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 28.081.008.000 90.000.000 - - 28.171.008.000 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 70.000.000 254.771.672.000 760.000.000 - - 255.531.672.000 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 70.000.000 254.771.672.000 760.000.000 - - 255.531.672.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 28.856.399.000 1.221.976.087.000 169.571.299.000 - - 1.391.547.386.000 DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 5.750.000.000 132.608.004.000 4.590.817.000 - - 137.198.821.000 2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5.750.000.000 132.608.004.000 4.590.817.000 - - 137.198.821.000 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN - 27.978.116.000 510.700.000 - - 28.488.816.000 ANAK Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian - 27.978.116.000 510.700.000 - - 28.488.816.000 Penduduk Dan Keluarga Berencana 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN - 42.722.792.000 856.000.000 - - 43.578.792.000 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan - 42.722.792.000 856.000.000 - - 43.578.792.000 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 5.615.950.000 228.719.832.000 846.790.000 - - 229.566.622.000 2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5.615.950.000 228.719.832.000 846.790.000 - - 229.566.622.000 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 37.918.813.000 830.000.000 - - 38.748.813.000 2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil - 37.918.813.000 830.000.000 - - 38.748.813.000 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 13.831.164.000 180.046.830.000 55.585.913.000 - - 235.632.743.000 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 13.831.164.000 180.046.830.000 55.585.913.000 - - 235.632.743.000 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 139.356.962.000 10.009.410.000 - - 149.366.372.000 2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika - 139.356.962.000 10.009.410.000 - - 149.366.372.000 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 445.285.000 136.624.778.000 2.869.100.000 - - 139.493.878.000 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 445.285.000 136.624.778.000 2.869.100.000 - - 139.493.878.000 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 30.000.000 24.707.512.000 100.400.000 - - 24.807.912.000 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 30.000.000 24.707.512.000 100.400.000 - - 24.807.912.000 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.100.000.000 234.214.544.000 92.770.938.000 - - 326.985.482.000 2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3.100.000.000 234.214.544.000 92.770.938.000 - - 326.985.482.000 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 84.000.000 37.077.904.000 601.231.000 - - 37.679.135.000 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 84.000.000 37.077.904.000 601.231.000 - - 37.679.135.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 34.896.640.000 733.677.324.000 47.332.218.000 - - 781.009.542.000 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.500.000.000 141.472.098.000 26.095.759.000 - - 167.567.857.000 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 10.500.000.000 141.472.098.000 26.095.759.000 - - 167.567.857.000 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 18.100.000.000 389.395.087.000 12.418.451.000 - - 401.813.538.000 3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 8.500.000.000 112.876.743.000 6.364.017.000 - - 119.240.760.000 3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan 9.600.000.000 276.518.344.000 6.054.434.000 - - 282.572.778.000 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.346.640.000 89.905.880.000 4.763.844.000 - - 94.669.724.000 3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2.346.640.000 89.905.880.000 4.763.844.000 - - 94.669.724.000 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.950.000.000 112.904.259.000 4.054.164.000 - - 116.958.423.000 3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.950.000.000 112.904.259.000 4.054.164.000 - - 116.958.423.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 12.378.611.202.000 967.442.632.000 5.179.730.000 20.000.000.000 7.629.574.238.000 8.622.196.600.000 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 812.600.000 610.410.316.000 2.179.680.000 - - 612.589.996.000 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah 812.600.000 610.410.316.000 2.179.680.000 - - 612.589.996.000 4.02 SEKRETARIAT DPRD 1.550.000.000 357.032.316.000 3.000.050.000 - - 360.032.366.000 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD 1.550.000.000 357.032.316.000 3.000.050.000 - - 360.032.366.000 4.03 SKPKD 12.376.248.602.000 - - 20.000.000.000 7.629.574.238.000 7.649.574.238.000 4.03.0.00.0.00.01 SKPKD 12.376.248.602.000 - - 20.000.000.000 7.629.574.238.000 7.649.574.238.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 12.959.311.583.000 642.581.684.000 13.538.789.000 - - 656.120.473.000 5.01 PERENCANAAN 26.460.000 54.304.507.000 396.460.000 - - 54.700.967.000 5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 26.460.000 54.304.507.000 396.460.000 - - 54.700.967.000 5.02 KEUANGAN 12.939.162.368.000 384.372.921.000 9.821.373.000 - - 394.194.294.000 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 12.767.083.848.000 326.445.728.000 4.885.500.000 - - 331.331.228.000 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 172.078.520.000 57.927.193.000 4.935.873.000 - - 62.863.066.000 5.03 KEPEGAWAIAN 770.000.000 105.931.416.000 400.000.000 - - 106.331.416.000 5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah 770.000.000 105.931.416.000 400.000.000 - - 106.331.416.000 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 18.342.755.000 74.374.967.000 1.174.956.000 - - 75.549.923.000 5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 18.342.755.000 74.374.967.000 1.174.956.000 - - 75.549.923.000 5.06 PENGHUBUNG 1.010.000.000 23.597.873.000 1.746.000.000 - - 25.343.873.000 5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung 1.010.000.000 23.597.873.000 1.746.000.000 - - 25.343.873.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - 48.069.907.000 623.000.000 - - 48.692.907.000 6.01 INSPEKTORAT DAERAH - 48.069.907.000 623.000.000 - - 48.692.907.000 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat - 48.069.907.000 623.000.000 - - 48.692.907.000 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH HALAMAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 14 1.02.0.00.0.00.12 RSUD Dr. Moewardi 24 1.02.0.00.0.00.13 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 26 1.02.0.00.0.00.14 RSUD Tugurejo 28 1.02.0.00.0.00.15 RSUD Kelet Donorejo 30 1.02.0.00.0.00.16 RSJD Dr. Amino Gondohutomo 32 1.02.0.00.0.00.17 RSJD Surakarta 34 1.02.0.00.0.00.18 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 36 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 38 1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 45 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 51 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 57 1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 61 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 65 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 76 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH HALAMAN 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 85 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan 92 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 96 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 108 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 112 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 120 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 127 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 133 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 138 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 145 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 150 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH HALAMAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 158 3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan 164 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 169 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 176 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah 184 4.02 SEKRETARIAT DPRD 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD 194 4.03 SKPKD 4.03.0.00.0.00.01 SKPKD 200 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.01 PERENCANAAN 5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 201 5.02 KEUANGAN 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 207 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 212 5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah 223 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 228 KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH HALAMAN 5.06 PENGHUBUNG 5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung 232 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat 236 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 240 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 Tahun 2020 TANGGAL : 7 Desember 2020 PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.01.2.22.0.00.02 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 6.500.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 6.500.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 6.500.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 11.475.937.589.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.665.074.213.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.975.770.707.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 4.974.498.783.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 4.973.898.783.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.339.463.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 4.971.559.320.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.2 Belanja Modal 600.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 600.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 288.744.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 288.744.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 288.744.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 883.180.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 883.180.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 883.180.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 3.643.079.752.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.638.279.752.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 3.638.279.752.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 3.638.279.752.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.800.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 4.800.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 45.316.067.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 120.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 120.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.957.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 6.957.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.957.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.576.400.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 17.576.400.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.576.400.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 85.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 85.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.632.300.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 1.632.300.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.632.300.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.886.560.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 3.886.560.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.886.560.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 733.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 733.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 733.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 278.718.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 278.718.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 278.718.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 219.176.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 219.176.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 219.176.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 994.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 423.650.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 423.650.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 570.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 570.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 410.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 184.567.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 184.567.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal 225.933.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 225.933.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 572.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 569.800.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 569.800.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 2.400.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.400.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.195.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 1.195.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.195.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.310.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 2.310.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.310.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 835.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 7.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal 828.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 828.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 800.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi 5.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 794.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 794.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 160.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 160.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.034.013.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 3.034.013.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.034.013.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 882.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 882.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 882.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.457.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 1.382.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.382.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.2 Belanja Modal 75.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.152.950.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 1.152.950.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.152.950.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 25.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 907.687.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 907.687.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 907.687.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 907.687.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.781.881.785.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.217.621.612.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 12.119.910.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2 Belanja Modal 12.119.910.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2.1 Belanja Modal Tanah 5.419.910.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.700.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika 1.405.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 425.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah 425.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2 Belanja Modal 980.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 980.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 1.493.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 998.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.1.5 Belanja Hibah 998.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2 Belanja Modal 495.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 495.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 11.465.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1 Belanja Operasi 3.185.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1.5 Belanja Hibah 3.185.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2 Belanja Modal 8.280.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.280.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 15.457.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1 Belanja Operasi 15.457.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.147.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.5 Belanja Hibah 3.310.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.649.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1 Belanja Operasi 2.649.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.145.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1.5 Belanja Hibah 1.504.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi 1.882.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1 Belanja Operasi 1.882.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.053.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1.5 Belanja Hibah 829.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 2.206.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1 Belanja Operasi 2.206.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.898.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1.5 Belanja Hibah 308.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 2.766.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1 Belanja Operasi 2.766.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.612.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1.5 Belanja Hibah 1.154.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 5.340.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1 Belanja Operasi 5.340.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.929.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.5 Belanja Hibah 1.411.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 4.770.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1 Belanja Operasi 4.770.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.770.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 9.350.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1 Belanja Operasi 2.570.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1.5 Belanja Hibah 2.470.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.2 Belanja Modal 6.780.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.780.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik 1.108.493.500.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1 Belanja Operasi 976.091.883.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 976.091.883.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.2 Belanja Modal 132.401.617.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.452.737.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 51.948.880.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 2.860.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1 Belanja Operasi 2.860.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.860.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas 65.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50.5.1 Belanja Operasi 65.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas 455.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1 Belanja Operasi 455.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 455.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 34.845.202.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1 Belanja Operasi 34.845.202.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.232.002.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.5 Belanja Hibah 25.613.200.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 4.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.493.602.649.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 20.750.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2 Belanja Modal 20.750.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2.1 Belanja Modal Tanah 11.250.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.500.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.097.284.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 117.284.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 117.284.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2 Belanja Modal 980.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 980.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 70.293.273.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 49.067.673.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1.5 Belanja Hibah 49.067.673.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2 Belanja Modal 21.225.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.225.600.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28 Pengadaan Mebeluer Sekolah 2.750.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2 Belanja Modal 2.750.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.750.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.30 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.30.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 7.537.950.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1 Belanja Operasi 7.537.950.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.537.950.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah 300.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 500.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.35.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 25.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1 Belanja Operasi 24.311.100.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 24.311.100.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2 Belanja Modal 688.900.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 688.900.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 90.848.120.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1 Belanja Operasi 67.098.120.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.098.120.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1.5 Belanja Hibah 66.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.2 Belanja Modal 23.750.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.750.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik 1.133.167.900.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1 Belanja Operasi 970.625.685.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 970.625.685.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.2 Belanja Modal 162.542.215.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.793.307.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.748.908.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 425.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1 Belanja Operasi 425.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan 41.390.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42.5.1 Belanja Operasi 41.390.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 41.390.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan 578.610.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1 Belanja Operasi 578.610.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 578.610.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 140.163.122.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1 Belanja Operasi 140.163.122.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.923.672.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.5 Belanja Hibah 126.239.450.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 5.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 70.657.524.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 7.975.925.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 7.975.925.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.331.885.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1.5 Belanja Hibah 644.040.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 2.717.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1 Belanja Operasi 2.717.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.717.250.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 52.160.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1 Belanja Operasi 48.173.838.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 48.173.838.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.2 Belanja Modal 3.986.162.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.732.847.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 253.315.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus 30.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 660.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1 Belanja Operasi 660.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 660.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 139.259.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1 Belanja Operasi 139.259.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 139.259.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus 85.305.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1 Belanja Operasi 85.305.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.305.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 6.839.785.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1 Belanja Operasi 6.839.785.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 783.785.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.5 Belanja Hibah 5.056.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 300.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 200.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 100.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 123.396.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi 123.396.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 89.370.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 89.370.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 89.370.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 34.026.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 34.026.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.026.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 125.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 95.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 45.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 45.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 30.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.898.764.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 300.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 2.598.764.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2.128.435.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 2.128.435.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.128.435.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 470.329.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 470.329.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 470.329.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 19.559.431.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 19.559.431.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 17.894.431.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 17.894.431.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.894.431.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 1.665.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.665.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 1.665.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.900.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 2.900.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 2.750.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 2.750.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 2.300.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 250.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 250.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya 50.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04 Pendayagunaan Cagar Budaya 75.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.05 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya 75.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.825.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 2.825.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 840.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 840.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 840.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum 1.450.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.450.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 385.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 385.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 385.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - Jumlah Belanja 11.475.937.589.000 Surplus / (Defisit) (11.469.437.589.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01 - Dinas Kesehatan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 27.879.519.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 27.879.519.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 27.879.519.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 460.704.117.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 147.327.171.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.400.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 800.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 800.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 600.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 600.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 99.830.645.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 99.130.645.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 99.130.645.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 99.130.645.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 700.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 700.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 44.284.276.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 191.736.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 191.736.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 191.736.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.316.760.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 6.316.760.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.316.760.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.161.667.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 6.161.667.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.161.667.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 690.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 690.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 690.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 111.051.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 111.051.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 111.051.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 822.360.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 822.360.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 822.360.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.638.310.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 3.638.310.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.638.310.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 125.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 125.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.047.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 2.047.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.047.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.820.200.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 1.820.200.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.820.200.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 329.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 329.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 329.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.424.100.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 151.400.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 151.400.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 1.272.700.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.215.700.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 927.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 252.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 252.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal 675.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 675.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.075.171.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 1.074.531.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.074.531.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 640.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 640.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.247.821.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 1.247.821.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.247.821.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.242.400.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 1.242.400.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.242.400.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.109.300.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 2.109.300.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.109.300.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 275.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal 245.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 245.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.885.500.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi 265.800.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 265.800.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 1.619.700.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.547.700.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 72.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 571.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 571.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 571.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 20.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.270.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 2.220.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.220.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.314.900.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 2.314.900.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.314.900.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 820.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 820.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 820.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 700.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi 700.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2.678.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 2.678.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.678.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 371.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 371.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 371.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 2.100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 1.800.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.812.250.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.812.250.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 1.808.075.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.808.075.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.2 Belanja Modal 4.175.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.175.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 301.996.946.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 22.656.202.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 125.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 125.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.2 Belanja Modal 1.200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 3.670.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1 Belanja Operasi 105.250.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.250.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal 3.564.750.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.564.750.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 12.280.119.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 7.641.119.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.641.119.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2 Belanja Modal 4.639.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.639.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 1.825.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1 Belanja Operasi 1.325.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.325.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2 Belanja Modal 500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 1.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.1 Belanja Operasi 265.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 265.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.2 Belanja Modal 735.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 735.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 2.056.083.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2 Belanja Modal 1.956.083.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.242.083.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 714.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.17.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 278.240.744.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana 900.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 900.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 2.194.885.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 2.194.885.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.194.885.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 2.500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 2.500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 7.215.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 6.725.250.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.725.250.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.2 Belanja Modal 489.750.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 489.750.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 450.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 26.999.514.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 26.999.514.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 26.999.514.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 688.890.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 688.890.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 688.890.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.176.725.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1 Belanja Operasi 12.176.725.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.176.725.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 10.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1.384.949.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1 Belanja Operasi 1.384.949.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.384.949.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 6.143.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1 Belanja Operasi 6.143.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.143.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 420.900.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1 Belanja Operasi 420.900.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 420.900.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 192.266.881.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1 Belanja Operasi 192.266.881.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 192.266.881.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 1.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 17.100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.19.5.1 Belanja Operasi 17.100.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.19.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota 850.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21.5.1 Belanja Operasi 850.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.450.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1 Belanja Operasi 4.399.750.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.399.750.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.2 Belanja Modal 50.250.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.250.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.03.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.800.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 3.800.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 3.800.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 3.800.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 3.550.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 3.250.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak 3.200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 3.200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02 Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 4.030.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 2.954.565.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2.954.565.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 2.919.965.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.919.965.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.2 Belanja Modal 34.600.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.600.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi 775.435.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM 775.435.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 775.435.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 775.435.000 - Jumlah Belanja 460.704.117.000 Surplus / (Defisit) (432.824.598.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.12 - RSUD Dr. Moewardi Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 706.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 706.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 706.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.5 BELANJA 906.404.246.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 160.444.646.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02 Administrasi Keuangan 160.444.646.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 160.444.646.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 160.444.646.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 160.444.646.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 745.759.600.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 39.759.600.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 39.759.600.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal 39.759.600.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.759.600.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 706.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 706.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi 685.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai 39.512.600.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 645.487.400.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal 21.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.410.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.590.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - Jumlah Belanja 906.404.246.000 Surplus / (Defisit) (200.404.246.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.13 - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 370.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 370.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 370.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.5 BELANJA 499.443.184.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 110.881.865.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02 Administrasi Keuangan 110.881.865.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 110.881.865.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 110.881.865.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 110.881.865.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 388.361.319.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 18.361.319.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 16.361.319.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal 16.361.319.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.361.319.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 2.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 2.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 370.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 370.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi 309.800.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai 45.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 264.800.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal 60.200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 200.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - Jumlah Belanja 499.443.184.000 Surplus / (Defisit) (129.443.184.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.14 - RSUD Tugurejo Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 160.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 160.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 160.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.5 BELANJA 292.393.216.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 78.877.916.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan 78.877.916.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 78.877.916.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 78.877.916.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 78.877.916.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 213.353.300.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 52.615.300.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 24.615.300.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal 24.615.300.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.265.300.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.350.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 28.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 2.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.2 Belanja Modal 26.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 160.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 160.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi 154.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai 24.034.475.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 129.965.525.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal 6.000.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.700.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 738.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 738.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 738.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 738.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 162.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 162.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 162.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 162.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 162.000.000 - Jumlah Belanja 292.393.216.000 Surplus / (Defisit) (132.393.216.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.15 - RSUD Kelet Donorejo Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 36.084.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 36.084.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 36.084.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.5 BELANJA 100.120.969.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 35.754.545.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan 35.754.545.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 35.754.545.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 35.754.545.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 35.754.545.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 64.066.424.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 26.000.624.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 5.247.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal 5.247.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.247.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 20.353.624.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 17.122.578.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.122.578.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.2 Belanja Modal 3.231.046.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.231.046.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 400.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.14.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 36.084.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 36.084.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi 33.084.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai 12.026.216.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.057.784.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal 3.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 1.981.800.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 1.981.800.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 1.981.800.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.981.800.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - Jumlah Belanja 100.120.969.000 Surplus / (Defisit) (64.036.969.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.16 - RSJD Dr. Amino Gondohutomo Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 53.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 53.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 53.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.5 BELANJA 124.753.208.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 56.203.208.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02 Administrasi Keuangan 56.203.208.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 56.203.208.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 56.203.208.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 56.203.208.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 68.031.100.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 14.700.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 4.700.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal 4.700.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.700.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit 10.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.2 Belanja Modal 9.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 53.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 53.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi 50.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai 12.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal 3.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 331.100.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 331.100.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 331.100.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 331.100.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 518.900.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 518.900.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 518.900.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 518.900.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 518.900.000 - Jumlah Belanja 124.753.208.000 Surplus / (Defisit) (71.753.208.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.17 - RSJD Surakarta Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 32.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 32.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 32.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.5 BELANJA 137.210.143.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 72.935.143.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02 Administrasi Keuangan 72.935.143.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 72.935.143.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 72.935.143.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 72.935.143.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 64.075.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 31.250.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 4.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.2 Belanja Modal 3.850.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.850.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 750.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 750.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 18.500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.1 Belanja Operasi 613.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 613.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.2 Belanja Modal 17.887.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.537.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.350.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 8.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.14.5.1 Belanja Operasi 8.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 32.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 32.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi 30.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai 7.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal 2.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 825.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 825.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 825.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 825.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - Jumlah Belanja 137.210.143.000 Surplus / (Defisit) (105.210.143.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.18 - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 36.500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 36.500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 36.500.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.5 BELANJA 94.005.073.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 46.642.151.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02 Administrasi Keuangan 46.642.151.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 46.642.151.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 46.642.151.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 46.642.151.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 47.148.442.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 10.162.922.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 5.162.922.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal 5.162.922.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.162.922.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit 5.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.16.5.1 Belanja Operasi 5.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 36.500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 36.500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi 31.500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai 7.500.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal 5.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 485.520.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 485.520.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 485.520.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 485.520.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 214.480.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 214.480.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 214.480.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 214.480.000 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 214.480.000 - Jumlah Belanja 94.005.073.000 Surplus / (Defisit) (57.505.073.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.14 - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 6.000.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 6.000.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 6.000.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.5 BELANJA 912.402.344.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 136.481.142.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 510.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 240.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 240.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 270.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 270.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan 117.505.564.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 117.305.564.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 117.305.564.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 117.305.564.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 200.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03 Administrasi Umum 18.415.578.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 72.417.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 72.417.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 72.417.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.838.103.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.838.103.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.838.103.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.198.667.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 4.198.667.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.198.667.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 120.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 120.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.301.890.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 1.301.890.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.301.890.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.886.357.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 1.886.357.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.886.357.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 421.461.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 421.461.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 421.461.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 338.993.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 338.993.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 338.993.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.401.875.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 1.401.875.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 398.625.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.003.250.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 300.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal 300.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 112.327.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 112.327.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 112.327.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 371.570.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 371.570.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 371.570.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 789.111.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 789.111.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 789.111.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.111.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.21.5.2 Belanja Modal 1.111.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.21.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.111.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 160.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 85.680.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.680.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.2 Belanja Modal 74.320.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 74.320.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.626.588.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 300.491.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.491.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal 1.326.097.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.326.097.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.755.044.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 1.755.044.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.755.044.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 609.175.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 609.175.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 609.175.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 68.400.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 68.400.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 3.617.560.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 3.617.560.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.617.560.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 64.362.440.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2 Belanja Modal 64.362.440.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 64.362.440.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.14 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 420.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.14.5.1 Belanja Operasi 420.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 730.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 730.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.11 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 730.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 730.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 730.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 163.350.493.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 163.350.493.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 163.115.493.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 18.290.602.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.290.602.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2 Belanja Modal 144.824.891.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 144.824.891.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi 155.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 155.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) 80.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 80.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA 701.480.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 701.480.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 661.480.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 661.480.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 661.480.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota 40.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 541.369.719.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 541.369.719.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan 8.187.315.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 43.680.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 43.680.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2 Belanja Modal 8.143.635.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.143.635.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan 107.417.747.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2 Belanja Modal 107.417.747.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2.1 Belanja Modal Tanah 107.417.747.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 750.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 750.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 4.508.125.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 4.508.125.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.508.125.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05 Pembangunan Jalan 20.959.850.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2 Belanja Modal 20.959.850.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.959.850.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 148.856.614.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 2.362.670.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.362.670.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2 Belanja Modal 146.493.944.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.918.690.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 144.575.254.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan 46.709.992.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 610.560.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 610.560.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.2 Belanja Modal 46.099.432.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 46.099.432.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan 5.500.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2 Belanja Modal 5.500.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.500.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 103.593.488.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 92.542.597.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 92.542.597.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2 Belanja Modal 11.050.891.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.206.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.844.891.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13 Pembangunan Flyover 32.202.730.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.1 Belanja Operasi 571.320.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 571.320.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.2 Belanja Modal 31.631.410.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 31.631.410.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16 Penggantian Jembatan 34.659.306.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2 Belanja Modal 34.659.306.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 34.659.306.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan 1.500.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2 Belanja Modal 1.500.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.500.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 19.147.032.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1 Belanja Operasi 17.224.579.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.224.579.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2 Belanja Modal 1.922.453.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.922.453.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 7.377.520.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1 Belanja Operasi 7.377.520.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.377.520.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.369.510.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.019.510.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 663.510.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 663.510.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 663.510.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 356.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 356.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 356.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 350.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 350.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 332.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 332.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2 Belanja Modal 17.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 17.500.000 - Jumlah Belanja 912.402.344.000 Surplus / (Defisit) (906.402.344.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.15 - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 4.715.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 4.715.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 4.715.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.5 BELANJA 234.141.867.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 92.381.316.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 557.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 257.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 257.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 257.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan 81.754.914.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 80.460.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 80.460.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 80.460.500.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1.294.414.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 1.294.414.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.294.414.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03 Administrasi Umum 9.569.402.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 74.786.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 74.786.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 74.786.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.537.288.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.537.288.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.537.288.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.898.458.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 1.898.458.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.898.458.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 194.700.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 194.700.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 194.700.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 608.935.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 608.935.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 608.935.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 162.738.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 162.738.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 162.738.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 131.726.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 131.726.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 131.726.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 200.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 213.540.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 213.540.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 213.540.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 71.445.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 71.445.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 71.445.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 332.300.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 332.300.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 332.300.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 728.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.21.5.2 Belanja Modal 728.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.21.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 728.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 188.308.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 188.308.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 188.308.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 842.163.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 842.163.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 842.163.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.678.979.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 1.678.979.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.678.979.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 706.036.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 706.036.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 706.036.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 500.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 500.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 138.553.351.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 81.767.126.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1.072.237.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.072.237.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.072.237.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 4.000.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 4.000.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi 2.193.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 2.193.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.193.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 3.749.485.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 359.485.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 359.485.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2 Belanja Modal 3.390.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.390.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 19.207.165.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1 Belanja Operasi 253.707.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 253.707.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal 18.953.458.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 18.953.458.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 5.650.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.2 Belanja Modal 5.650.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.650.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 8.959.969.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1 Belanja Operasi 679.969.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 679.969.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2 Belanja Modal 8.280.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.280.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai 700.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1 Belanja Operasi 700.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 2.837.234.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1 Belanja Operasi 2.837.234.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.837.234.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 23.585.053.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1 Belanja Operasi 21.835.053.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.835.053.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.2 Belanja Modal 1.750.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.750.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 6.891.656.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1 Belanja Operasi 6.492.906.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.492.906.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2 Belanja Modal 398.750.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 398.750.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 876.751.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1 Belanja Operasi 876.751.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 876.751.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 477.148.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1 Belanja Operasi 477.148.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 477.148.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 1.567.428.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1 Belanja Operasi 1.110.671.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.110.671.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.2 Belanja Modal 456.757.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.2.1 Belanja Modal Tanah 456.757.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 56.786.225.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1.302.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 1.302.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.302.000.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 26.149.589.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1 Belanja Operasi 2.187.945.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.187.945.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2 Belanja Modal 23.961.644.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 23.961.644.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 28.995.890.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1 Belanja Operasi 28.995.890.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 28.995.890.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 338.746.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1 Belanja Operasi 338.746.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 338.746.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 3.207.200.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi 708.200.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 708.200.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 708.200.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 708.200.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 889.547.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 889.547.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 889.547.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 889.547.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 596.213.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 596.213.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 596.213.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 596.213.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 1.013.240.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1.013.240.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1 Belanja Operasi 1.013.240.000 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.013.240.000 - Jumlah Belanja 234.141.867.000 Surplus / (Defisit) (229.426.867.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ORGANISASI : 1.04.0.00.0.00.01 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.04.1.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 41.803.852.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 20.778.752.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 843.345.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 227.982.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 227.982.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 227.982.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 51.338.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 51.338.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 51.338.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 319.764.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 319.764.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 319.764.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 211.660.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 211.660.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 211.660.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.601.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 32.601.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 32.601.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 14.615.707.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.531.307.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 14.531.307.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 14.531.307.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 38.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 38.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 38.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 41.900.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 41.900.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 41.900.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 4.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 5.259.700.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 55.650.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 55.650.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.650.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 600.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 140.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 928.450.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 928.450.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 928.450.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 268.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 268.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 268.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 105.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 105.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 45.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 43.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 43.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.104.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 1.084.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.030.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 228.120.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 223.120.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 223.120.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 5.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 110.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 110.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 700.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 700.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 24.100.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 24.100.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.100.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 280.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 280.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 500.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 78.270.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 78.270.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 78.270.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 44.830.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 44.830.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 44.830.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 5.280.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 5.280.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.280.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 60.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 12.989.600.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 528.025.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 21.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 21.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi 506.525.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 506.525.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 506.525.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 361.035.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana 361.035.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 361.035.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 361.035.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 3.915.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 2.016.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 2.016.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.416.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 1.339.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 1.339.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 189.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.150.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 560.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 560.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 560.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 8.185.540.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 8.185.540.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 8.185.540.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.675.540.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 6.510.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 4.193.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 4.193.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 230.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 230.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 3.751.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 3.751.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.751.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 212.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 212.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 212.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.085.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah 2.085.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah 2.085.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 2.085.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.085.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 595.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 595.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 595.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 595.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 595.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 589.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 589.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 494.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 494.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 494.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 95.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 95.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 572.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 572.500.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah 243.032.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 243.032.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 243.032.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 59.626.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 59.626.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 59.626.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota 269.842.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 269.842.000 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 269.842.000 - Jumlah Belanja 41.803.852.000 Surplus / (Defisit) (41.803.852.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01 - Satuan Polisi Pamong Praja Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 409.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 409.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 409.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 26.283.894.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 19.689.894.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 279.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 169.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 169.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 169.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 110.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 110.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 12.849.954.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.766.094.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 12.766.094.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 12.766.094.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 83.860.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 83.860.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 83.860.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 6.105.855.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.960.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 3.960.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 625.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 625.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 625.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 196.600.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 196.600.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 196.600.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.024.778.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 2.024.778.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.024.778.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 255.437.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 255.437.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 255.437.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 81.280.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 81.280.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 81.280.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 140.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 403.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 403.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 403.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 185.600.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 185.600.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 185.600.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 572.550.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 572.550.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 572.550.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 395.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 395.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 395.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 546.150.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 546.150.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 546.150.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 200.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 176.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 176.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 176.500.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 455.085.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 265.550.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 265.550.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 265.550.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 111.600.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 111.600.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 111.600.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 77.935.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.10.5.1 Belanja Operasi 77.935.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 77.935.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.594.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 4.963.600.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.557.058.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.557.058.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.557.058.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada 191.446.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 191.446.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 191.446.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi 219.696.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 219.696.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 219.696.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.576.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 1.576.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.576.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 1.419.400.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 1.419.400.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.419.400.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur 1.529.200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Peraturan Gubernur 122.400.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 122.400.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 122.400.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 75.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 1.331.800.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 1.331.800.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.331.800.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 101.200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 101.200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 101.200.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 101.200.000 - Jumlah Belanja 26.283.894.000 Surplus / (Defisit) (25.874.894.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.04 - Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.0.00.00.5 BELANJA 28.171.008.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 15.767.008.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 400.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02 Administrasi Keuangan 9.995.008.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.947.008.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 7.947.008.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 7.947.008.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.048.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 2.048.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.048.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03 Administrasi Umum 5.172.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 580.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 580.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 580.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 535.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 535.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 535.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 120.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 197.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 197.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 197.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 285.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 285.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.000.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 2.000.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 320.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 320.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 400.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 215.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 215.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.10.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 12.404.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.800.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 900.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 900.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.03 Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana 900.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 900.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 7.454.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 5.204.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 5.204.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.204.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 500.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 410.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 410.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2 Belanja Modal 90.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana 1.250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 1.250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 500.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2.950.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 850.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 850.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana 2.100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 2.100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 200.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - Jumlah Belanja 28.171.008.000 Surplus / (Defisit) (28.171.008.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL ORGANISASI : 1.06.0.00.0.00.01 - Dinas Sosial Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 70.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 70.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 70.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 255.531.672.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 147.033.523.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 250.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 350.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 350.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 119.788.387.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 118.086.787.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 118.086.787.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 118.086.787.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.476.600.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 1.476.600.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.476.600.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 125.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 125.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 26.585.136.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 421.654.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 421.654.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 421.654.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.092.260.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 4.092.260.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.092.260.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.180.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 12.180.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.180.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 180.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 180.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 947.643.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 947.643.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 947.643.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 192.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 192.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 192.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 493.100.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 493.100.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 493.100.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 567.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 567.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 567.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 355.949.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 355.949.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 355.949.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 145.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 10.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 109.934.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 109.934.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 109.934.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 88.800.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 88.800.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 88.800.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 122.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 122.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 122.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 469.006.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 469.006.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 469.006.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.343.220.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 1.343.220.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.343.220.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 65.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal 55.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 335.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 335.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 335.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 147.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 147.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 147.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 889.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 889.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 889.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 380.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 380.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 380.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 10.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.32.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.32.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 417.550.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 417.550.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 417.550.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 94.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 94.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 94.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.716.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 1.531.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.531.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal 185.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 185.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 461.320.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.41.5.1 Belanja Operasi 461.320.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.41.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 461.320.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 6.200.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 300.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 300.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 5.900.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 106.889.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 106.889.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 106.889.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi 5.236.022.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 5.236.022.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.236.022.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 557.089.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 557.089.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 557.089.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 91.504.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 91.504.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 91.504.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 91.504.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 91.504.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 58.690.088.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 20.558.967.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan 18.142.435.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 18.142.435.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.142.435.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Sandang 847.246.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 847.246.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 847.246.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 72.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 72.200.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 72.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu 13.450.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 13.450.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.450.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 183.615.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 183.615.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 183.615.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 963.648.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 963.648.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 963.648.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 81.890.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 81.890.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 81.890.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas 600.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 600.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 115.703.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 115.703.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 115.703.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 34.420.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10.5.1 Belanja Operasi 34.420.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.420.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 103.760.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 103.760.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 103.760.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 16.719.105.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Penyediaan Makanan 12.032.780.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 12.032.780.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.032.780.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Penyediaan Sandang 916.253.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 916.253.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 916.253.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 106.925.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 106.925.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 106.925.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 124.353.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 124.353.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 124.353.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 590.606.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 590.606.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 590.606.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 107.220.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 107.220.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 107.220.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2.825.038.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 2.825.038.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.825.038.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 2.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10.5.1 Belanja Operasi 2.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 11.390.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1 Belanja Operasi 11.390.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.390.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti 2.240.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.12.5.1 Belanja Operasi 2.240.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.240.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti 14.989.841.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan 12.110.904.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 12.110.904.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.110.904.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Penyediaan Sandang 1.196.869.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.196.869.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.196.869.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 188.614.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 188.614.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 188.614.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04 Penyediaan Alat Bantu 33.650.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 8.650.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.650.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.2 Belanja Modal 25.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial 416.491.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 416.491.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 416.491.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 582.797.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 582.797.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 582.797.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 67.516.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 67.516.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 67.516.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas 300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 82.280.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 82.280.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 82.280.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 11.060.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 11.060.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.060.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 10.860.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 10.860.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.860.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12 Pemulasaraan 288.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 288.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 288.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti 2.676.719.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan 2.267.376.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 2.267.376.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.267.376.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02 Penyediaan Sandang 64.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 64.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 64.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 19.250.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1 Belanja Operasi 19.250.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 19.250.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 107.733.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1 Belanja Operasi 107.733.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 107.733.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 123.502.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1 Belanja Operasi 123.502.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 123.502.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 23.400.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.06.5.1 Belanja Operasi 23.400.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 69.758.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.07.5.1 Belanja Operasi 69.758.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.758.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal 1.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1 Belanja Operasi 1.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti 3.745.456.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan 3.238.040.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1 Belanja Operasi 3.238.040.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.238.040.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02 Penyediaan Sandang 214.545.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1 Belanja Operasi 214.545.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 214.545.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 62.940.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1 Belanja Operasi 62.940.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 62.940.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 29.070.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1 Belanja Operasi 29.070.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 29.070.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 80.661.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1 Belanja Operasi 80.661.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.661.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 1.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1 Belanja Operasi 1.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 47.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1 Belanja Operasi 47.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.200.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak 300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.08.5.1 Belanja Operasi 300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 9.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1 Belanja Operasi 9.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal 62.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1 Belanja Operasi 62.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 41.855.940.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 100.950.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI 100.950.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 100.950.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.950.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 41.754.990.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.500.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 1.500.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 40.254.990.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 40.254.990.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.962.990.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 38.292.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.375.617.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1.375.617.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyediaan Permakananan 676.290.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 676.290.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 676.290.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyediaan Sandang 140.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 140.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.500.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 558.827.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 558.827.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 558.827.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 285.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 285.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 285.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 285.000.000 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000 - Jumlah Belanja 255.531.672.000 Surplus / (Defisit) (255.461.672.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA ORGANISASI : 2.07.3.32.0.00.02 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 5.750.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 5.750.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 5.728.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 22.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 137.198.821.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100.724.069.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.631.122.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 792.285.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 792.285.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 792.285.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 468.652.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 468.652.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 468.652.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 160.185.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 160.185.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.185.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 210.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 210.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 77.060.441.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 76.034.558.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 76.034.558.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 76.034.558.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 411.840.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 411.840.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 411.840.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 430.758.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 430.758.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 430.758.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 35.054.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 35.054.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.054.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.137.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 11.137.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.137.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 129.223.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 129.223.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 129.223.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 7.871.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.08.5.1 Belanja Operasi 7.871.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.871.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 21.732.506.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 303.445.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 303.445.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 303.445.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.981.451.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 2.981.451.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.981.451.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.305.433.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 2.305.433.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.305.433.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 144.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 144.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 158.600.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 158.600.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 158.600.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.063.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 1.063.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.063.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.373.628.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 4.373.628.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.373.628.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 146.098.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 146.098.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 146.098.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 348.192.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 348.192.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 348.192.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 293.473.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 293.473.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 293.473.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 162.323.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 162.323.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 162.323.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 668.875.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 277.690.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 277.690.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 391.185.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 391.185.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 207.695.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 207.695.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 207.695.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 249.950.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 130.080.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 130.080.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 119.870.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 119.870.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 86.884.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 86.884.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 86.884.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 369.263.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 369.263.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 369.263.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.926.258.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 1.926.258.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.926.258.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 117.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.22.5.2 Belanja Modal 117.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 117.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 530.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal 530.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 400.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 41.856.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.24.5.2 Belanja Modal 41.856.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.24.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.856.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 678.936.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 678.936.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 678.936.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 175.750.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 175.750.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.750.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 300.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.288.206.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 1.183.206.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.183.206.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal 105.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 105.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 108.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.30.5.1 Belanja Operasi 108.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 879.220.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 879.220.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 879.220.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 30.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.32.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.32.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 752.565.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 752.565.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 752.565.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 128.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi 128.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 764.955.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 764.955.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 764.955.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 49.450.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 49.450.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 49.450.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 100.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 300.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 14.909.597.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 11.612.179.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 11.103.559.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 11.103.559.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.103.559.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 508.620.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 77.400.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 77.400.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.2 Belanja Modal 431.220.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 431.220.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 242.871.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 242.871.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 242.871.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 242.871.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 3.045.044.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah 3.045.044.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 3.045.044.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.045.044.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 9.503.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 9.503.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 9.503.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.503.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 7.468.294.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 7.060.617.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 293.052.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 293.052.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 293.052.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja 6.266.115.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 6.266.115.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.266.115.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal) 501.450.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 501.450.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 501.450.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 129.760.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 129.760.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 129.760.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 129.760.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 139.917.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 41.580.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 41.580.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 41.580.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 98.337.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1 Belanja Operasi 98.337.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 98.337.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 138.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 138.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1 Belanja Operasi 138.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 4.385.211.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota 741.947.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial 300.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial 75.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 366.947.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 366.947.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 366.947.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi 2.171.660.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.241.919.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 1.241.919.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.241.919.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi 353.760.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 353.760.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 353.760.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi 575.981.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 575.981.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 575.981.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 1.471.604.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03 Penetapan (UMK) 1.471.604.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 1.471.604.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.471.604.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 8.636.650.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 8.636.650.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 2.500.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 2.500.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 645.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 645.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 645.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 5.491.650.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 3.491.650.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.491.650.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.2 Belanja Modal 2.000.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1.075.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.075.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 750.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 750.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi Lokal 325.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 325.000.000 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000 - Jumlah Belanja 137.198.821.000 Surplus / (Defisit) (131.448.821.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 2.08.2.14.0.00.02 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.08.2.08.2.14.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 28.488.816.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 13.822.278.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 340.096.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 181.448.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 181.448.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 181.448.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 158.648.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 158.648.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 158.648.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 9.901.326.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.901.326.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 9.901.326.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 9.901.326.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 3.513.247.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 7.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 650.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 650.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 712.400.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 712.400.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 712.400.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 59.207.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 59.207.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 59.207.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 320.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 320.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 277.600.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 277.600.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 277.600.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 390.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 2.800.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 387.200.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 387.200.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 114.040.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 110.540.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.540.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 3.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 60.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 500.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 380.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal 120.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 175.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 175.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 40.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 7.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 7.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 67.609.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 47.609.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi 47.609.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.609.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 7.020.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 320.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 320.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 320.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 6.100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 848.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 848.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 848.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 5.252.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 5.252.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.252.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 600.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 600.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 600.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.168.709.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 339.019.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 339.019.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 339.019.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 339.019.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 629.690.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 629.690.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 629.690.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 629.690.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 650.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 450.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 450.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 387.829.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 387.829.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 387.829.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 387.829.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 387.829.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 390.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 340.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 250.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 90.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 90.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 500.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 250.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 250.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 350.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 250.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 100.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.03 Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 75.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.650.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 3.600.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.03 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.800.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 2.800.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.05 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 800.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 800.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 550.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 350.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja 350.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 350.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 200.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - Jumlah Belanja 28.488.816.000 Surplus / (Defisit) (28.488.816.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN ORGANISASI : 2.09.0.00.0.00.01 - Dinas Ketahanan Pangan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 43.578.792.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 21.343.792.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 250.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 250.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 16.651.852.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.229.352.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 16.229.352.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 16.229.352.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 422.500.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 422.500.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 422.500.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 4.161.940.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.500.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 16.500.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 400.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 140.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.425.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 1.425.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.425.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 351.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 351.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 351.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 16.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 137.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 137.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 137.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 47.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 47.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 470.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 470.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 470.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 100.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 500.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 350.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal 150.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 359.440.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi 359.440.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 359.440.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 13.160.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 4.410.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 635.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 635.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 635.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 275.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 275.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya 2.600.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 2.260.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.260.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2 Belanja Modal 340.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 340.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 900.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 900.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 4.650.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi 4.650.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 4.650.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.650.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi 4.100.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1.900.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 1.900.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 2.200.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 2.200.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 6.000.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 6.000.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 6.000.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 6.000.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3.075.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.075.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 500.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.100.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.100.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 875.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 875.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 875.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 600.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 585.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 585.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2 Belanja Modal 15.000.000 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 - Jumlah Belanja 43.578.792.000 Surplus / (Defisit) (43.578.792.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 2.11.3.29.0.00.02 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 5.615.950.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 5.615.950.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 5.615.950.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 229.566.622.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 153.237.317.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 711.527.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 115.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 115.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 115.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 179.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 179.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 179.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 239.827.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 239.827.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 239.827.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 64.300.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 64.300.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 64.300.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 113.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 113.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 113.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 139.990.348.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 139.896.538.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 139.896.538.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 139.896.538.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 8.575.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 8.575.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.575.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 85.235.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 85.235.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.235.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 12.485.442.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 78.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 78.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 78.700.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.467.680.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.467.680.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.467.680.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 387.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 387.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 387.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 11.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 11.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.213.690.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 1.213.690.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.213.690.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.156.720.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 2.156.720.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.156.720.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 229.422.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 219.422.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 219.422.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.2 Belanja Modal 10.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 236.078.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 236.078.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 236.078.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 93.300.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 88.300.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 88.300.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.2 Belanja Modal 5.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 228.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 45.440.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.440.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 182.960.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.760.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 69.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 111.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 78.800.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 78.800.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal 32.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 51.100.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 46.220.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 46.220.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 4.880.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.880.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 102.800.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 102.800.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 102.800.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 251.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 251.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 251.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 701.634.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 701.634.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 701.634.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 260.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 1.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal 259.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 179.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 62.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 37.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 46.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 46.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 141.350.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 141.350.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 141.350.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.438.532.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 1.438.532.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.438.532.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.746.716.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 1.746.716.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.746.716.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 10.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.32.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.32.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 169.220.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 169.220.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 169.220.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 480.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 480.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 480.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 69.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 69.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 5.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.38.5.1 Belanja Operasi 5.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 687.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 662.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 662.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal 24.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 24.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 719.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 719.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 319.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 319.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 319.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi 400.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3.393.290.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 3.393.290.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 3.303.290.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 3.303.290.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.103.290.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 1.200.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 90.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 90.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.360.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 1.360.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya 1.000.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 773.550.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 773.550.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2 Belanja Modal 226.450.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18.250.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 203.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 310.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 310.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 675.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 675.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 300.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03 Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 375.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 375.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 4.470.220.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 4.470.220.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan 1.704.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.704.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.609.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 95.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2.766.220.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 2.766.220.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.369.220.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 1.397.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 375.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 375.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 375.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 375.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 800.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 800.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional 800.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 800.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 49.687.957.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03 Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 567.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 173.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 173.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 173.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 394.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 394.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 394.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 47.040.525.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 528.525.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 528.525.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 528.525.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 10.774.072.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 10.774.072.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.774.072.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 3.855.671.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1 Belanja Operasi 3.855.671.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.855.671.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah Hutan dan Lahan 28.855.331.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1 Belanja Operasi 28.855.331.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 28.285.846.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.5 Belanja Hibah 569.485.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 1.860.260.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1 Belanja Operasi 1.860.260.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.860.260.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.07 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 67.275.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.07.5.1 Belanja Operasi 67.275.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 67.275.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 40.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.09 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 1.059.391.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 1.059.391.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.059.391.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 347.161.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 347.161.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1 Belanja Operasi 347.161.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 347.161.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 1.361.971.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun 565.471.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1 Belanja Operasi 565.471.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 565.471.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 696.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1 Belanja Operasi 696.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 696.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 371.300.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 96.300.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1 Belanja Operasi 96.300.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 96.300.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih 21.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1 Belanja Operasi 21.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih 36.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1 Belanja Operasi 36.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit 75.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 142.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1 Belanja Operasi 142.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 142.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 2.225.758.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 1.177.975.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA 275.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 275.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 275.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 330.900.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 330.900.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 330.900.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 183.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 183.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 183.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengawetan Koridor Hidupan Liar 42.650.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 42.650.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 42.650.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi 58.860.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 58.860.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 58.860.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi 30.765.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 30.765.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.765.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi 85.300.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 85.300.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.300.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi 64.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 64.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09 Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi 106.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 88.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 88.200.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.2 Belanja Modal 18.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18.400.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi 370.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES 370.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 370.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 370.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 677.183.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah 46.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 46.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 88.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 88.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 88.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 177.863.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 177.863.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 177.863.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 364.820.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 364.820.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 364.820.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 11.510.410.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 11.510.410.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 2.735.968.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 2.735.968.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.792.108.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 943.860.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 6.407.627.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 6.407.627.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.506.332.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 2.901.295.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 2.366.815.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 2.366.815.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.697.065.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 669.750.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.112.070.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.112.070.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 144.547.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 144.547.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 144.547.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 105.423.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 105.423.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.423.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 703.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 703.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 703.600.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS 158.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 158.500.000 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 158.500.000 - Jumlah Belanja 229.566.622.000 Surplus / (Defisit) (223.950.672.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 2.13.2.12.0.00.03 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.13.2.13.2.12.0.00.03.00.0.00.00.5 BELANJA 38.748.813.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 22.706.458.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 560.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 381.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 381.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 381.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 179.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 179.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 179.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan 16.475.208.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.119.458.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 16.119.458.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 16.119.458.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 355.750.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 355.750.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 355.750.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03 Administrasi Umum 5.621.250.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 85.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 85.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 825.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 825.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 825.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.122.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 1.122.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.122.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 94.250.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 94.250.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 94.250.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 450.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 830.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 830.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 830.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 215.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 215.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 150.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 400.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 1.100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 150.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 880.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 880.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 880.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 880.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 880.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 781.355.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 781.355.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 781.355.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 781.355.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 781.355.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 905.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02 Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi 905.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 905.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 905.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 905.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENATAAN DESA 4.290.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat 4.290.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 1.100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 1.100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 1.100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat 2.090.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 2.090.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.090.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 1.750.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 1.750.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota 1.250.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.250.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 500.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 7.436.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 7.436.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02 Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat 1.550.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 1.550.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1.250.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.250.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4.036.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 4.036.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.036.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 600.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 600.000.000 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - Jumlah Belanja 38.748.813.000 Surplus / (Defisit) (38.748.813.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01 - Dinas Perhubungan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 13.831.164.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 13.831.164.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 4.831.164.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 9.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 235.632.743.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 74.609.298.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 625.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 375.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 375.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 250.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 51.602.200.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 51.413.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 51.413.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 51.413.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 189.200.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 189.200.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 189.200.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 22.209.598.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.250.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 20.250.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.944.736.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.944.736.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.944.736.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 165.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 165.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.855.106.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 10.855.106.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.855.106.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 274.795.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 274.795.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 274.795.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 252.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 252.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 252.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 508.581.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 508.581.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 508.581.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 171.216.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 171.216.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 171.216.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 196.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 196.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 190.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.582.189.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 2.582.189.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.582.189.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 70.940.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 70.940.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.940.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 180.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 180.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.500.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 1.500.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.780.555.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 1.780.555.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.780.555.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.010.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 1.010.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.010.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 668.230.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 668.230.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 668.230.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 30.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 172.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 172.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 172.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 172.500.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 127.554.173.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 621.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 621.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 4.115.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.115.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2 Belanja Modal 616.885.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 616.885.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 16.196.648.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 13.718.998.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 5.864.883.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.864.883.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2 Belanja Modal 7.854.115.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.287.915.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.566.200.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 2.477.650.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 2.477.650.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.477.650.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 16.864.700.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal 5.200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2 Belanja Modal 5.200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 11.630.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2 Belanja Modal 11.630.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.630.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B 34.700.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 34.700.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.700.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 209.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 90.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1 Belanja Operasi 90.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 119.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1 Belanja Operasi 119.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 119.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 155.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 155.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1 Belanja Operasi 155.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 963.495.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 246.015.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1 Belanja Operasi 246.015.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 246.015.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 357.280.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1 Belanja Operasi 357.280.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 357.280.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 360.200.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1 Belanja Operasi 360.200.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 360.200.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 91.217.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 88.492.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1 Belanja Operasi 87.844.509.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 87.844.509.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.2 Belanja Modal 647.491.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 647.491.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 2.725.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1 Belanja Operasi 2.725.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.725.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 425.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 425.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01.5.1 Belanja Operasi 425.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 125.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi 125.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1 Belanja Operasi 125.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 627.330.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 519.015.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1 Belanja Operasi 519.015.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 519.015.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi 108.315.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1 Belanja Operasi 108.315.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 108.315.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 100.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi 100.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.557.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 2.040.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 450.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 1.590.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1 Belanja Operasi 1.590.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.590.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 120.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 120.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1 Belanja Operasi 120.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 247.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2 Belanja Modal 200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 47.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1 Belanja Operasi 47.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12.01.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 29.028.272.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelengaraan Kebandarudaraan 29.028.272.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara 29.028.272.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 483.400.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 483.400.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.2 Belanja Modal 28.544.872.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.2.1 Belanja Modal Tanah 28.544.872.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 1.884.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 1.884.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengendalian Perkeretaapian 1.884.000.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.187.450.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.187.450.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2 Belanja Modal 696.550.000 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 696.550.000 - Jumlah Belanja 235.632.743.000 Surplus / (Defisit) (221.801.579.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI : 2.16.0.00.0.00.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.16.2.16.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 149.366.372.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 29.376.293.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 998.350.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 499.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 499.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 499.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 149.150.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 149.150.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 149.150.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 19.655.978.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.465.978.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 19.465.978.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 19.465.978.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 70.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 70.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 8.383.565.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.600.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 17.600.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.600.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.325.115.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.325.115.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.325.115.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.535.050.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 1.535.050.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.535.050.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.900.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 140.900.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.900.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 507.250.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 507.250.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 507.250.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 291.250.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 291.250.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 291.250.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 149.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 149.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 149.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 139.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 139.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 139.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 35.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 300.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 12.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 69.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 285.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 285.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 600.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 600.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.198.400.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 2.198.400.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.198.400.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 499.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 499.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 499.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 15.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 15.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 149.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 149.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 149.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 15.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 15.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 338.400.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 338.400.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 338.400.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 338.400.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK 83.829.243.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 83.829.243.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 928.240.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 928.240.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 928.240.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 3.876.698.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 3.351.698.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.351.698.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 Belanja Modal 525.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 525.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik 5.080.285.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 3.711.285.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.711.285.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2 Belanja Modal 1.369.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.369.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 11.953.037.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 11.953.037.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.953.037.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik 350.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 350.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media 3.209.625.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 3.209.625.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.209.625.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 3.890.910.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 3.890.910.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.890.910.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis 48.022.505.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 48.022.505.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 48.022.505.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 279.948.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1 Belanja Operasi 261.948.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 261.948.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal 18.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 1.750.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 1.750.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 4.487.995.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1 Belanja Operasi 4.423.745.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 923.745.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.5 Belanja Hibah 3.500.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2 Belanja Modal 64.250.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.250.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 27.108.648.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 10.020.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 15.750.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 15.750.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 197.500.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 197.500.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 9.806.750.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 9.806.750.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.806.750.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 17.088.648.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 1.408.727.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 1.408.727.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.408.727.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 8.198.030.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 3.036.030.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.036.030.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2 Belanja Modal 5.162.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.162.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 325.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 325.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 5.404.572.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 5.404.572.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.404.572.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 1.055.519.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1 Belanja Operasi 1.055.519.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.055.519.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 497.600.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 497.600.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 497.600.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 199.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1 Belanja Operasi 199.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 199.200.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2.170.583.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 2.170.583.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1.900.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.900.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 270.583.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 270.583.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 270.583.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 6.881.605.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 4.697.092.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 852.240.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 852.240.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 852.240.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 824.928.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 824.928.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 824.928.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1.112.800.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 3.840.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.840.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 Belanja Modal 1.108.960.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.108.960.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 1.907.124.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 1.786.444.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.786.444.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2 Belanja Modal 120.680.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.680.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi 2.184.513.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 2.184.513.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 942.993.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 942.993.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2 Belanja Modal 1.241.520.000 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.241.520.000 - Jumlah Belanja 149.366.372.000 Surplus / (Defisit) (149.366.372.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ORGANISASI : 2.17.0.00.0.00.01 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 445.285.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 445.285.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 445.285.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 139.493.878.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 27.171.566.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.822.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 34.200.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 34.200.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 650.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 650.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 357.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 357.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 357.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 352.200.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 352.200.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 352.200.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 428.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 428.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 428.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 17.776.016.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.402.766.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 17.402.766.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 17.402.766.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 45.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 45.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 218.250.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 218.250.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 218.250.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 45.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 45.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 40.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 15.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 15.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 10.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 7.508.150.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.024.300.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.024.300.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.024.300.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 927.700.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 927.700.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 927.700.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 95.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 95.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 30.250.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 30.250.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.250.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 700.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 700.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.165.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 1.165.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.165.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 112.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 112.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 125.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 55.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 70.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 70.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 445.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 445.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 320.500.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 125.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 411.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 411.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 411.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.060.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 1.060.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 50.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 306.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 306.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 306.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 547.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 547.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 547.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 158.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 158.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 158.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 65.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 15.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.2 Belanja Modal 15.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.233.600.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 700.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 450.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel 250.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.533.600.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 1.533.600.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 1.533.600.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.533.600.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 1.972.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.972.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi 522.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 522.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 522.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 1.450.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 1.450.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 13.658.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 13.658.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 13.658.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 11.299.800.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.299.800.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2 Belanja Modal 2.358.600.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.335.200.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.023.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 61.727.512.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 61.727.512.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 2.895.600.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 2.895.600.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.895.600.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 58.831.912.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 58.831.912.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.831.912.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.4 Belanja Subsidi 55.000.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 18.138.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 18.138.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 18.138.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 18.138.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.138.400.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 14.592.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 14.592.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 14.592.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 14.592.000.000 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.592.000.000 - Jumlah Belanja 139.493.878.000 Surplus / (Defisit) (139.048.593.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 2.18.0.00.0.00.01 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 30.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 30.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 30.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 24.807.912.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 18.418.785.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 131.901.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 31.315.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 31.315.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.315.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 16.060.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 16.060.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 16.060.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 63.916.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 63.916.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 63.916.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 14.360.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 14.360.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.360.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.250.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 6.250.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 13.612.450.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.612.450.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 13.612.450.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 13.612.450.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 4.618.724.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 65.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 65.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 700.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 700.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 884.970.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 884.970.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 884.970.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 138.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 138.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 362.250.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 362.250.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 362.250.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 374.400.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 374.400.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 374.400.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 180.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 180.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 45.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 94.975.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 94.975.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 94.975.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.324.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 23.324.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 23.324.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.230.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 31.230.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.230.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 150.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 533.600.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 533.600.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 533.600.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 70.400.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 70.400.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.400.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 70.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 425.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 425.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 40.575.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 40.575.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.575.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 250.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 30.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.2 Belanja Modal 30.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55.710.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 55.710.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 55.710.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.710.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 455.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 90.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 90.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 90.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 365.500.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 35.500.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 35.500.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 330.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 330.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2.284.080.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 2.284.080.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 470.106.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 470.106.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 470.106.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 1.813.974.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 1.813.974.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.813.974.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.781.037.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 310.500.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan 310.500.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 310.500.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.500.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.470.537.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1.267.817.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 1.267.817.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.267.817.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 202.720.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 202.720.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 202.720.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.174.302.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.174.302.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 290.900.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 290.900.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 290.900.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 587.808.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 587.808.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 587.808.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 295.594.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 295.594.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 295.594.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 694.208.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 694.208.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 694.208.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 694.208.000 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 694.208.000 - Jumlah Belanja 24.807.912.000 Surplus / (Defisit) (24.777.912.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ORGANISASI : 2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 3.100.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 3.100.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 3.100.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 326.985.482.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 47.565.194.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 746.670.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 546.670.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 546.670.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 546.670.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 30.204.573.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.204.573.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 30.204.573.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 30.204.573.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 16.508.951.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 3.300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.768.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 3.768.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.768.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 415.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 415.750.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 415.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.830.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 2.830.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.830.750.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.500.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 3.500.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 110.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 90.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 150.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.040.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 2.040.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 70.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 62.120.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 62.120.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 7.880.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.880.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 235.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 235.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 880.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 880.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 880.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 10.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.27.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 100.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.30.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 250.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 187.411.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 187.411.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 187.411.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 35.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 175.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 175.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 105.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 105.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 105.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 27.020.350.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 14.031.337.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi 7.429.337.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 7.429.337.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.429.337.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 3.672.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 3.672.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.672.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 1.866.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.866.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.866.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.064.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 1.064.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.064.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 12.989.013.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 12.789.013.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 12.789.013.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 799.013.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah 11.990.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 208.991.302.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 82.000.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi 82.000.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.955.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.955.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2 Belanja Modal 80.045.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 80.000.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 14.650.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi 6.500.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 6.500.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event 8.150.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 8.150.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.150.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi 106.391.302.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 12.675.335.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 12.675.335.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.675.335.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 93.715.967.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 93.715.967.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.910.967.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.5 Belanja Hibah 90.805.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 5.950.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 4.850.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 4.850.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 900.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 900.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 25.289.954.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 5.419.676.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 5.419.676.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 5.419.676.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.419.676.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 17.547.052.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 1.500.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 1.500.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 15.447.052.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 2.728.994.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.728.994.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2 Belanja Modal 12.718.058.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.718.058.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 600.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 600.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 2.323.226.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota 1.723.226.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 1.723.226.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.723.226.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata 600.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.03.5.1 Belanja Operasi 600.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 11.279.006.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 11.279.006.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri 3.680.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 3.680.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.680.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi 5.299.006.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 5.299.006.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.299.006.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri 2.300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 2.300.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 180.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 180.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 180.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 180.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 6.659.676.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 6.659.676.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2.869.676.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 2.869.676.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.869.676.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 910.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 910.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 10.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 880.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 880.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 880.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 2.000.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 2.000.000.000 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 - Jumlah Belanja 326.985.482.000 Surplus / (Defisit) (323.885.482.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN ORGANISASI : 2.23.2.24.0.00.02 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 84.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 84.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 84.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 37.679.135.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 33.621.572.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 209.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 75.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 14.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 14.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 45.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 45.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 69.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 69.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 6.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 26.621.572.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.621.572.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 26.621.572.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 26.621.572.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 6.696.540.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.800.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.800.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 12.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 140.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 260.400.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 260.400.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 260.400.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.047.277.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 2.047.277.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.047.277.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.510.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 90.510.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.510.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 137.407.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 137.407.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 137.407.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 69.393.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 69.393.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.393.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 108.741.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 15.300.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 93.441.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.441.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal 5.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 94.150.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 94.150.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 94.150.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 145.500.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 145.500.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 145.500.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 465.290.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 465.290.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 465.290.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 61.520.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 61.520.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 61.520.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 65.250.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi 1.710.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.710.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 63.540.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.540.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 345.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 345.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 345.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 485.260.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 485.260.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 485.260.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 261.842.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 261.842.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 261.842.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 62.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 62.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 94.460.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 54.460.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.10.5.1 Belanja Operasi 54.460.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 54.460.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.609.359.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 2.362.385.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 205.604.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 205.604.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 205.604.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 101.563.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 101.563.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 101.563.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi 56.495.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 56.495.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 56.495.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 155.329.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 155.329.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.329.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.460.805.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 1.160.805.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.160.805.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.2 Belanja Modal 300.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 179.698.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 179.698.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 179.698.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 202.891.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 63.641.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 63.641.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2 Belanja Modal 139.250.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 139.250.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 246.974.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 205.174.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 205.174.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 205.174.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 41.800.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 41.800.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 41.800.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1.148.204.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 586.284.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02 Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis 586.284.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 586.284.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 586.284.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 561.920.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 561.920.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 561.920.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 561.920.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 300.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi 300.000.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 104.282.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 104.282.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 104.282.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 195.718.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 195.718.000 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 195.718.000 - Jumlah Belanja 37.679.135.000 Surplus / (Defisit) (37.595.135.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN ORGANISASI : 3.25.0.00.0.00.01 - Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 10.500.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 10.500.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 10.500.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 167.567.857.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 55.125.464.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 175.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 175.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 125.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 125.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 43.955.464.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 43.925.464.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 43.925.464.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 43.925.464.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 5.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 5.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 5.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 5.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 5.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 5.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 5.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 10.520.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.872.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 2.872.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.872.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 125.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 125.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.483.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 1.483.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.483.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 450.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 160.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 160.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 600.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 164.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 164.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 436.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 411.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 87.750.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 87.750.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal 12.250.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.250.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.000.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 750.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 750.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 75.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.880.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal 1.880.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.115.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 765.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 11.050.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 3.650.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 1.550.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 1.550.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 2.100.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 2.092.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.092.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 Belanja Modal 8.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil 7.400.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 7.400.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 7.400.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.5 Belanja Hibah 5.960.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 60.769.249.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 48.106.549.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 300.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 36.316.549.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 18.957.750.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.957.750.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2 Belanja Modal 17.358.799.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 127.250.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17.231.549.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 11.490.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 11.490.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.038.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 9.452.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 12.662.700.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 7.026.950.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1 Belanja Operasi 6.223.150.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.223.150.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2 Belanja Modal 803.800.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 195.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 588.800.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 5.635.750.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1 Belanja Operasi 888.840.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 888.840.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2 Belanja Modal 4.746.910.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 285.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.261.910.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 27.341.400.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 550.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 300.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan 250.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 26.791.400.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.260.300.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1 Belanja Operasi 3.128.650.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.128.650.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2 Belanja Modal 131.650.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 101.650.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 19.495.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1 Belanja Operasi 19.495.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.559.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.5 Belanja Hibah 17.936.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4.036.100.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1 Belanja Operasi 3.603.750.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.603.750.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2 Belanja Modal 432.350.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.300.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 332.050.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.273.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil 2.903.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil 1.330.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.330.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 575.180.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 754.820.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil 1.573.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 1.547.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.547.500.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.2 Belanja Modal 26.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 370.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya 190.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 190.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya 30.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 150.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 140.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.2 Belanja Modal 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 10.008.244.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 230.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 230.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 230.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 9.778.244.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 5.476.750.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 5.276.750.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.750.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah 2.976.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2 Belanja Modal 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing 4.301.494.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 4.301.494.000 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.301.494.000 - Jumlah Belanja 167.567.857.000 Surplus / (Defisit) (157.067.857.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.08 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 8.500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 8.500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 8.500.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.5 BELANJA 119.240.760.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 51.167.960.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02 Administrasi Keuangan 31.028.053.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.778.053.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 30.778.053.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 30.778.053.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 100.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03 Administrasi Umum 18.039.907.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.700.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.700.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 330.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 330.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 400.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.813.720.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 1.813.720.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.813.720.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 983.135.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 983.135.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 983.135.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 271.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 271.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 271.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 175.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 175.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 175.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 175.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 699.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 140.400.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.400.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 558.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 495.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 63.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 20.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 70.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 430.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 430.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.643.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 1.643.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.643.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 345.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 90.400.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.400.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal 254.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 203.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 51.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 845.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi 141.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 141.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 703.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 703.200.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 200.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 200.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 80.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.27.5.1 Belanja Operasi 80.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 445.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 445.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 445.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 745.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 745.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 745.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 400.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 5.250.052.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 900.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal 4.350.052.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.350.052.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 34.994.350.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi 9.997.350.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan 9.997.350.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 9.879.690.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.130.340.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.5 Belanja Hibah 8.749.350.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.2 Belanja Modal 117.660.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 117.660.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 21.497.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 7.660.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 7.660.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.437.300.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.5 Belanja Hibah 1.222.700.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 13.837.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 13.837.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.242.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.5 Belanja Hibah 9.595.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor 3.500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 3.500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1 Belanja Operasi 3.500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 7.500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 7.500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 3.500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 3.500.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.169.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 2.331.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 4.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 4.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.276.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 2.723.400.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 17.737.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 12.503.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01 Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 12.503.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 12.428.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.425.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 11.003.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.2 Belanja Modal 75.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 4.234.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 4.234.800.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 4.149.895.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.149.895.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2 Belanja Modal 84.905.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.905.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 7.840.650.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 7.840.650.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 7.840.650.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 7.840.650.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.840.650.000 - Jumlah Belanja 119.240.760.000 Surplus / (Defisit) (110.740.760.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.10 - Dinas Pertanian dan Perkebunan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 9.600.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 9.600.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 9.600.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.5 BELANJA 282.572.778.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 142.539.331.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 703.050.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 453.050.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 453.050.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 453.050.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02 Administrasi Keuangan 130.623.707.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 130.623.707.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 130.623.707.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 130.623.707.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03 Administrasi Umum 11.212.574.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.900.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 24.900.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.183.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 2.183.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.183.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 131.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 131.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 131.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.251.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 3.251.600.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.251.600.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.423.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 1.423.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.423.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 114.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 114.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 114.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 82.900.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 82.900.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 82.900.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.450.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 27.450.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 27.450.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 123.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 11.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 112.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 15.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 22.300.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 22.300.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.300.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 433.650.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 433.650.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 433.650.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 165.335.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal 165.335.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.335.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 67.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 67.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 528.890.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 528.890.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 528.890.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 202.450.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 202.450.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 202.450.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 2.394.199.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 342.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 342.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal 2.052.199.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.052.199.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 54.329.925.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 30.030.025.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian 30.030.025.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 30.018.025.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 28.884.785.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 1.133.240.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.2 Belanja Modal 12.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 24.299.900.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 1.840.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 1.840.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.840.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 7.199.692.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 5.248.942.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.248.942.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2 Belanja Modal 1.950.750.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.250.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.025.500.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 904.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 11.090.208.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 9.428.058.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.428.058.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2 Belanja Modal 1.662.150.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.653.100.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.050.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 4.170.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 4.170.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.170.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 76.198.522.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 76.198.522.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 76.198.522.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 76.148.522.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 74.963.522.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 1.185.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.2 Belanja Modal 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 4.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 4.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 4.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 4.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 5.505.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 3.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 3.000.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 3.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 1.505.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 1.505.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 1.455.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.455.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.2 Belanja Modal 50.000.000 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 - Jumlah Belanja 282.572.778.000 Surplus / (Defisit) (272.972.778.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ORGANISASI : 3.29.0.00.0.00.01 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 2.346.640.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 2.346.640.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 2.346.640.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 94.669.724.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 49.661.657.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 639.426.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 31.200.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 31.200.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 69.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 69.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 123.400.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 123.400.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 123.400.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 276.450.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 276.450.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 276.450.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 138.576.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 138.576.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 138.576.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 31.339.781.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.139.781.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 31.139.781.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 31.139.781.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 48.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 48.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 132.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 132.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 17.463.950.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 207.004.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 207.004.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 207.004.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.912.237.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.912.237.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.912.237.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.877.050.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 2.877.050.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.877.050.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 375.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 375.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.342.600.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 1.342.600.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.342.600.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.317.624.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 2.317.624.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.317.624.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 444.010.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 444.010.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 444.010.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 275.247.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 275.247.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 275.247.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 152.657.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 152.657.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 152.657.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.233.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 38.233.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 38.233.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 400.250.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 375.250.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 375.250.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 435.010.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 425.010.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.010.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 10.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 703.772.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 703.772.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 703.772.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.973.630.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 1.973.630.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.973.630.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 182.720.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 182.720.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 182.720.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.090.602.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 1.090.602.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.090.602.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.401.943.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 1.401.943.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.401.943.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 131.514.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 131.514.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 131.514.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 21.890.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi 21.890.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.890.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 189.150.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 189.150.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 189.150.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 65.607.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 65.607.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.607.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 926.200.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal 926.200.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 926.200.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 218.500.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS 89.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.08.5.1 Belanja Operasi 89.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 89.800.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 128.700.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 128.700.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 128.700.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 5.007.380.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 2.260.500.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 105.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 105.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 2.155.500.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 310.900.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.900.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 Belanja Modal 1.844.600.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.844.600.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.483.199.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 743.200.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 743.200.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 743.200.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 739.999.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 739.999.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 739.999.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.263.681.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 1.263.681.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 1.263.681.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.263.681.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 9.144.298.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut 7.120.133.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut 1.818.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 310.206.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.206.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.2 Belanja Modal 1.507.794.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.507.794.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut 969.640.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 969.640.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 969.640.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut 4.332.493.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 4.232.493.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.232.493.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.2 Belanja Modal 100.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 2.024.165.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 151.935.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.01.5.1 Belanja Operasi 151.935.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 151.935.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 237.520.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1 Belanja Operasi 237.520.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 237.520.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.634.710.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1 Belanja Operasi 1.634.710.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.634.710.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 13.393.111.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 13.393.111.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi 539.780.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 539.780.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 539.780.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 12.853.331.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1 Belanja Operasi 12.853.331.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.462.331.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.5 Belanja Hibah 10.391.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 17.463.278.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 2.463.278.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 734.321.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 734.321.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 734.321.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 1.728.957.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 1.728.957.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.728.957.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 15.000.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 450.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 14.550.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1 Belanja Operasi 14.550.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 13.500.000.000 - Jumlah Belanja 94.669.724.000 Surplus / (Defisit) (92.323.084.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN ORGANISASI : 3.31.3.30.0.00.02 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 3.950.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 3.950.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 3.120.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 830.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 116.958.423.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 55.978.126.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 325.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 100.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 40.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 60.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 37.730.626.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 37.679.626.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 37.679.626.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 37.679.048.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 578.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 51.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 51.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 17.847.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.320.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 50.320.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.320.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.920.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 2.920.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.920.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.368.122.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 2.368.122.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.368.122.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 220.550.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 220.550.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 220.550.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 36.305.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 36.305.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 36.305.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.418.860.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 1.418.860.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.418.860.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.722.128.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 1.722.128.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.722.128.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 437.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 437.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 437.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 292.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 292.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 292.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 126.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 126.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 126.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 129.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 129.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 129.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.095.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 433.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 433.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 662.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 362.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 300.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 77.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 14.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal 63.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 59.025.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 59.025.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 59.025.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 35.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 318.900.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 318.900.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 318.900.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.220.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 1.220.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.220.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 17.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 283.920.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 283.920.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 283.920.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 152.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 152.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 152.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 35.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.28.5.2 Belanja Modal 35.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.28.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 944.350.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 594.350.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 594.350.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal 350.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 350.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 524.680.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 524.680.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 524.680.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 271.890.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 271.890.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 271.890.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 3.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi 3.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 634.900.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 634.900.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 634.900.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 48.250.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 48.250.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 48.250.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 2.403.800.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 296.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 296.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal 2.107.800.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.107.800.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 25.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.03.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 128.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 128.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 128.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 128.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.981.955.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas 1.981.955.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 1.278.955.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 1.278.955.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.278.955.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas 703.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 703.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 703.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 19.001.177.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan 18.738.460.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 18.738.460.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 18.738.460.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.738.460.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 262.717.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 262.717.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 262.717.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 262.717.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.405.755.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota 3.405.755.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional 220.300.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 220.300.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 220.300.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan 91.305.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 91.305.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 91.305.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor 393.150.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 393.150.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 393.150.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 2.701.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 2.701.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.701.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 10.374.710.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 387.260.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 387.260.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 387.260.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 237.260.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 150.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 9.376.450.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk 150.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian 4.500.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 4.099.556.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.099.556.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.2 Belanja Modal 400.444.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.444.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Layanansertifikasi 4.426.450.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 4.426.450.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.426.450.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi 300.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 611.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 611.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 611.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 611.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1.116.613.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri 1.116.613.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi 1.116.613.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.116.613.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.116.613.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 22.189.649.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi 22.189.649.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri 3.485.993.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 3.485.993.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.765.993.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 720.000.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri 11.654.042.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 11.654.042.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.654.042.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 2.975.647.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 2.975.647.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.975.647.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 4.073.967.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 4.073.967.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.073.967.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 2.782.438.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 2.782.438.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 2.381.860.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 2.381.860.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.381.860.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi 400.578.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 400.578.000 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.578.000 - Jumlah Belanja 116.958.423.000 Surplus / (Defisit) (113.008.423.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01 - Sekretariat Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 812.600.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 812.600.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 812.600.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 612.589.996.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 142.765.575.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 255.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 155.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 155.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 99.027.004.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 99.027.004.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 99.027.004.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 99.027.004.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 42.949.085.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 334.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 334.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 334.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.500.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 9.500.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.330.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 11.330.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.330.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 338.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 338.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 338.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.197.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 1.197.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.197.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.500.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 4.500.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 27.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 27.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 421.171.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 421.171.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 421.171.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 171.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 171.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 171.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 455.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 455.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 455.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 140.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 116.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 116.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 116.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 42.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 42.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.657.360.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 2.657.360.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.657.360.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3.879.870.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 3.879.870.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.879.870.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 218.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2 Belanja Modal 218.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 218.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.545.680.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 1.545.680.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.349.080.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 196.600.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 677.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.27.5.1 Belanja Operasi 677.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 677.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 127.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 127.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.376.504.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 2.376.504.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.376.504.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 216.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1 Belanja Operasi 216.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 216.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 952.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 952.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 952.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 641.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 641.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 641.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 37.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 37.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 534.486.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 40.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.05.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 168.872.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 168.872.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 168.872.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 275.614.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi 275.614.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 275.614.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 400.431.988.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah 5.697.888.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah 763.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 763.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 763.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 386.888.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 386.888.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 386.888.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 1.419.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.419.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.419.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 330.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 330.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 518.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 518.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 518.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah 2.111.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 2.111.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.111.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta 170.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 170.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat 390.739.100.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 19.733.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 19.733.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah 19.493.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 367.981.100.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 367.981.100.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.819.990.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah 365.161.110.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 1.400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 1.400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 1.215.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 1.215.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.215.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan 135.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 135.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan 175.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 175.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 3.995.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.505.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 1.505.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.505.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 500.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 484.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 484.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2 Belanja Modal 16.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 16.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota 650.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 650.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 982.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 982.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 982.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 357.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 357.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 357.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN 15.555.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Kebijakan Perekonomian 6.610.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 2.900.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 2.900.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 1.520.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.520.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.520.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 220.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 220.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 230.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 230.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.06 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 780.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 780.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 780.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.07 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 560.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 560.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 560.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengadaan Barang dan Jasa 3.850.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 450.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 1.100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 450.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.05 Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa 500.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03 Evaluasi Administrasi Pembangunan 5.095.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD 900.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 900.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN 500.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah 650.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 650.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 725.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 725.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 725.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.05 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 650.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 650.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.06 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 1.670.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 1.670.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.670.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM 53.837.433.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Penataan Organisasi 4.101.040.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 481.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 481.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 481.500.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 327.165.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 327.165.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 327.165.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan 390.295.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 390.295.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 390.295.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 650.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 650.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 677.300.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 677.300.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 677.300.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.07 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 803.400.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 803.400.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 803.400.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.08 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 771.380.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 771.380.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 771.380.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02 Pelaksanaan Administrasi Umum 27.843.897.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur 25.466.077.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 25.466.077.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 23.372.571.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.093.506.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur 1.350.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 1.350.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 5.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.345.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah 1.027.820.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 1.027.820.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.027.820.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03 Pelaksanaan Administrasi Pimpinan 21.892.496.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyiapan Materi Pimpinan 377.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 377.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 377.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.04 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 18.113.496.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 18.113.496.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.113.496.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Dokumentasi Pimpinan 1.800.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 1.800.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 1.400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.07 Fasilitasi Tamu 150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.08 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 52.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 52.000.000 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000 - Jumlah Belanja 612.589.996.000 Surplus / (Defisit) (611.777.396.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01 - Sekretariat DPRD Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 1.550.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 1.550.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 1.550.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 360.032.366.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 56.348.926.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 500.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 300.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 200.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 23.335.502.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.485.502.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 22.485.502.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 22.485.502.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 850.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 850.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 28.963.424.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 165.923.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 165.923.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 165.923.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.000.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 2.000.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.768.260.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 2.768.260.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.768.260.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 785.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 785.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 785.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 853.674.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 853.674.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 853.674.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.253.936.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 2.253.936.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.253.936.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 241.393.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 241.393.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 241.393.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 104.200.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 104.200.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 104.200.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.199.175.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 199.125.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 199.125.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 3.000.050.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.050.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 438.450.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 438.450.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 438.450.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.339.704.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 2.339.704.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.339.704.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 5.933.620.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 5.933.620.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.933.620.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.552.787.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 1.552.787.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.552.787.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 200.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 500.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3.466.676.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 3.466.676.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.466.676.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.363.235.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 1.363.235.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.363.235.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 40.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 757.391.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 757.391.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 757.391.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.050.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 1.640.617.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 1.640.617.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.640.617.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.250.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 1.250.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 159.383.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 159.383.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 159.383.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 129.793.233.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 129.793.233.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 129.793.233.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 129.793.233.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 129.793.233.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 173.890.207.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 31.208.450.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 31.208.450.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 31.208.450.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.208.450.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.233.600.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pembahasan APBD 1.233.600.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 1.233.600.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.233.600.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 26.472.430.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 5.036.056.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 5.036.056.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.036.056.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 5.036.056.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 5.036.056.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.036.056.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 5.036.056.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 5.036.056.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.036.056.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 5.036.056.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 5.036.056.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.036.056.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 5.036.056.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 5.036.056.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.036.056.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 792.150.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 792.150.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 792.150.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 500.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 21.256.250.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Bimbingan Teknis DPRD 9.605.050.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 9.605.050.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.605.050.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2.793.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.04.5.1 Belanja Operasi 2.793.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.793.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 480.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.05.5.1 Belanja Operasi 480.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 6.068.800.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.06.5.1 Belanja Operasi 6.068.800.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.068.800.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 2.309.400.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.07.5.1 Belanja Operasi 2.309.400.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.309.400.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 48.073.110.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 13.149.840.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1 Belanja Operasi 13.149.840.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.149.840.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 150.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.03 Pelaksanaan Reses 34.773.270.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.03.5.1 Belanja Operasi 34.773.270.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.773.270.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 1.000.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 1.000.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 7.000.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 7.000.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1 Belanja Operasi 7.000.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 37.646.367.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 37.646.367.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08.01.5.1 Belanja Operasi 37.646.367.000 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 37.646.367.000 - Jumlah Belanja 360.032.366.000 Surplus / (Defisit) (358.482.366.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03 - SKPKD ORGANISASI : 4.03.0.00.0.00.01 - SKPKD Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 12.376.248.602.000 - 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 510.445.547.000 - 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 510.445.547.000 - 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.2 Pendapatan Transfer 11.842.151.055.000 - 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 11.842.151.055.000 - 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 23.652.000.000 - 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.3.1 Pendapatan Hibah 23.652.000.000 - 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 7.649.574.238.000 - 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.3 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000 - 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.3.1 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000 - 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.4 Belanja Transfer 7.629.574.238.000 - 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.4.1 Belanja Bagi Hasil 5.534.356.478.000 - 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 2.095.217.760.000 - Jumlah Belanja 7.649.574.238.000 Surplus / (Defisit) 4.726.674.364.000 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.6 PEMBIAYAAN 350.000.000.000 - 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.6.1 Penerimaan Pembiayaan 620.000.000.000 - 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 620.000.000.000 - 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.6.2 Pengeluaran Pembiayaan 270.000.000.000 - 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 200.000.000.000 - 4.03.4.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 70.000.000.000 - Pembiayaan Netto 350.000.000.000 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01 - PERENCANAAN ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.02 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 26.460.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 26.460.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 26.460.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 54.700.967.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 34.725.542.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 630.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 400.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 230.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 230.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 26.066.955.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25.519.955.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 25.519.955.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 25.519.955.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 547.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 547.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 547.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 7.258.561.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 86.770.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 86.770.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 86.770.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.400.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.400.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 204.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 204.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 204.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 190.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 190.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 401.300.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 401.300.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 401.300.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.533.621.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 1.533.621.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.533.621.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 149.234.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 149.234.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 149.234.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 118.181.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 118.181.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 118.181.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 324.260.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 324.260.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 324.260.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 250.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 753.230.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 753.230.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 753.230.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 17.200.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 17.200.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.200.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 361.040.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 361.040.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 361.040.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 526.305.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 526.305.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 526.305.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 502.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 502.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 502.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 345.420.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 290.420.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 290.420.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.2 Belanja Modal 55.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 31.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 31.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 770.026.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS 413.484.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.08.5.1 Belanja Operasi 413.484.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 413.484.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 47.902.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 47.902.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.902.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 308.640.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.10.5.1 Belanja Operasi 308.640.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 308.640.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 5.210.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3.560.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi 3.000.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 3.000.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.09 Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah 560.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 560.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 560.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah 1.650.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah 1.650.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 1.650.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 2.536.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan 870.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan 870.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 870.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 870.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia 770.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia 770.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 770.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 770.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat 896.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat 896.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 896.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 896.500.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 3.322.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian 1.675.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian 1.675.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.675.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.675.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif 1.047.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif 1.047.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 1.047.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.047.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam 600.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam 600.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 600.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 2.215.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 675.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 675.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 675.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 675.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan 825.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan 825.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 825.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 825.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan 715.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan 715.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 715.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 715.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 6.691.925.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1.130.050.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1.130.050.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.130.050.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.130.050.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 1.135.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Penelitian dan Aspek Sosial 1.135.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 1.135.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.135.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan 1.135.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.135.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 1.135.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.135.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 3.291.875.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif 1.042.750.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1 Belanja Operasi 1.042.750.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.042.750.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04 Sosialisasi Kelitbangan 1.100.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1 Belanja Operasi 1.100.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1.149.125.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1 Belanja Operasi 1.149.125.000 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.149.125.000 - Jumlah Belanja 54.700.967.000 Surplus / (Defisit) (54.674.507.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.02 - Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 12.767.083.848.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 12.767.083.848.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.1 Pajak Daerah 12.656.260.599.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 4.037.249.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 106.786.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 331.331.228.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 286.420.757.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.184.867.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 219.750.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 219.750.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 219.750.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 426.675.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 426.675.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 426.675.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 214.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 214.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 214.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 324.442.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 324.442.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 324.442.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 174.677.621.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 173.745.186.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 173.745.186.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 141.709.706.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 32.035.480.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 732.970.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 732.970.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 732.970.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 199.465.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 199.465.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 199.465.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 110.458.269.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 374.436.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 374.436.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 374.436.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.945.120.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 11.945.120.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.945.120.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.918.073.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 25.918.073.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.918.073.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.139.455.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 1.139.455.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.139.455.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 155.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 155.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.661.105.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 2.661.105.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.661.105.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.271.176.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 12.271.176.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.271.176.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.515.117.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 5.515.117.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.515.117.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.615.881.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 13.615.881.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.615.881.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 405.438.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 405.438.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 405.438.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 771.350.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 763.850.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 763.850.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 7.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 146.243.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 142.243.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 142.243.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal 4.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 486.405.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 486.405.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 486.405.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.932.092.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 2.932.092.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.932.092.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 9.309.280.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 9.309.280.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.309.280.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.835.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi 805.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 805.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 1.030.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.030.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 592.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 592.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 592.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.904.695.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 4.904.695.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.904.695.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7.854.602.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 7.854.602.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.854.602.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 368.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 368.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 368.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6.817.101.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 6.817.101.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.817.101.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 439.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 439.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 439.600.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 44.910.471.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 44.910.471.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 643.560.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 643.560.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 643.560.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02 Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2.225.911.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 2.225.911.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.225.911.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03 Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 332.250.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 332.250.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 332.250.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04 Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2.150.065.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 2.150.065.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.150.065.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.05 Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat 3.686.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 3.686.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.686.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.07 Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi 1.253.689.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 1.253.689.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.253.689.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 11.944.226.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 8.100.226.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.226.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.2 Belanja Modal 3.844.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.844.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.09 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 366.920.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 366.920.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 366.920.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10 Pemeriksanaan Pajak Daerah 8.678.910.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1 Belanja Operasi 8.678.910.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.678.910.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.11 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 13.628.940.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 13.628.940.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.628.940.000 - Jumlah Belanja 331.331.228.000 Surplus / (Defisit) 12.435.752.620.000 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.03 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 172.078.520.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 172.078.520.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 6.547.020.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 165.531.500.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.5 BELANJA 62.863.066.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 41.538.104.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 437.284.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 32.400.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 32.400.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 47.660.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 47.660.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.660.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 32.814.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 32.814.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 32.814.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 158.510.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 158.510.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 158.510.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 165.900.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 165.900.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 165.900.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan 28.836.863.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.552.783.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 24.552.783.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 24.552.783.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.214.080.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 4.214.080.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.214.080.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 30.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 10.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 15.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.08.5.1 Belanja Operasi 15.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 15.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03 Administrasi Umum 12.243.957.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.060.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 22.060.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.060.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.316.929.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.316.929.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.316.929.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 137.800.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 137.800.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 137.800.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.596.496.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 1.596.496.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.596.496.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 816.701.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 816.701.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 816.701.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 160.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 160.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 57.200.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 57.200.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 57.200.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 338.820.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 338.820.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 338.820.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 686.555.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 686.555.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 686.555.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 435.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 435.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 435.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.168.730.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 2.168.730.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.168.730.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 539.060.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 539.060.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 539.060.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 190.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 190.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.943.083.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal 1.943.083.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.943.083.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 418.400.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 418.400.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 418.400.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 302.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 302.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 302.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 959.073.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 959.073.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 959.073.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 55.550.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 55.550.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.550.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 16.029.536.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 7.982.160.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.01 Penyusunan KUA dan PPAS 202.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 202.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 202.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.02 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 121.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 121.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 121.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.03 Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD 154.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 154.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 154.500.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.04 Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD 147.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 147.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 147.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.05 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 2.718.700.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 2.718.700.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.718.700.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.06 Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD 2.705.570.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 2.705.570.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.705.570.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD 437.080.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 437.080.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 437.080.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08 Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran 642.155.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 642.155.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 642.155.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 127.795.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 127.795.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 127.795.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 570.900.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.10.5.1 Belanja Operasi 570.900.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 570.900.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 155.460.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 155.460.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.460.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota 607.498.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota 127.646.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 127.646.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 127.646.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03 Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota 127.646.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 127.646.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 127.646.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04 Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 127.646.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 127.646.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 127.646.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05 Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota 224.560.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 224.560.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 224.560.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2.384.986.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 798.795.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 798.795.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 798.795.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.02 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 312.830.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 312.830.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 312.830.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.04 Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D 340.180.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 340.180.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 340.180.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.05 Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP 527.806.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 527.806.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 527.806.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06 Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 205.150.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 205.150.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 205.150.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.08 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait 123.225.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 123.225.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 123.225.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) 77.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 77.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 5.054.892.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03 Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi 348.834.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1 Belanja Operasi 348.834.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 348.834.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 1.220.474.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1 Belanja Operasi 1.220.474.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.220.474.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA 125.854.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1 Belanja Operasi 125.854.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.854.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 56.374.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.06.5.1 Belanja Operasi 56.374.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 56.374.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan 204.454.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1 Belanja Operasi 204.454.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 204.454.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 323.930.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1 Belanja Operasi 323.930.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 323.930.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 919.859.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 919.859.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 919.859.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.076.054.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.10.5.1 Belanja Operasi 1.076.054.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.076.054.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12 Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 779.059.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1 Belanja Operasi 779.059.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 779.059.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.295.426.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.295.426.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 700.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 700.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah 339.448.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 339.448.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 339.448.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 450.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 235.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 235.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah 1.942.739.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 1.657.739.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.657.739.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2 Belanja Modal 285.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 285.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 266.469.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 266.469.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 266.469.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 646.770.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1 Belanja Operasi 646.770.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 646.770.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11 Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 259.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 259.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 259.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12 Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD 323.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1 Belanja Operasi 323.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 323.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.13 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 133.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.13.5.1 Belanja Operasi 133.000.000 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 133.000.000 - Jumlah Belanja 62.863.066.000 Surplus / (Defisit) 109.215.454.000 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 5.03 - KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 5.03.0.00.0.00.01 - Badan Kepegawaian Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 770.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 770.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 770.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 106.331.416.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 89.401.696.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 170.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 170.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 180.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 180.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 80.310.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 80.200.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 80.200.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 80.200.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 60.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 60.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 50.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 8.196.896.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 60.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 840.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 840.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 840.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 430.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 430.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 140.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 50.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.421.560.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 1.421.560.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.421.560.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 406.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 406.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 406.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 800.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 800.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 320.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 320.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 311.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 311.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 311.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 760.540.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 760.540.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 760.540.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 34.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2 Belanja Modal 34.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 350.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi 14.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 336.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 336.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 30.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 30.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 399.130.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 399.130.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 399.130.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 455.381.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 455.381.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 455.381.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 20.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 349.285.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 349.285.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 349.285.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 20.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 50.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.38.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 470.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 470.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 470.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 544.800.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 544.800.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 544.800.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 544.800.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 16.929.720.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Data dan Informasi ASN 838.280.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 588.280.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 588.280.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 588.280.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Data Kepegawaian 250.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02 Administrasi Kepegawaian 8.373.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 7.334.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 7.334.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.334.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun 365.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 365.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 365.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian. 75.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Mutasi ASN 105.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 105.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 494.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1 Belanja Operasi 494.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 494.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03 Peningkatan Kapastitas ASN 5.552.750.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Peningkatan Kapasitas ASN 211.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 211.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 211.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengembangan Penilaian Kinerja ASN 383.750.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 383.750.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 383.750.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Assessment Center 900.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 900.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya) 258.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 258.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 258.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.07 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.300.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 3.300.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.09 Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional 500.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04 Pengembangan Karir ASN 1.083.690.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pengembangan Karir dan Promosi ASN 1.083.690.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 1.083.690.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.083.690.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05 Pembinaan ASN 1.082.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.01 Pembinaan Disiplin ASN 600.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1 Belanja Operasi 600.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan 482.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1 Belanja Operasi 482.000.000 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 482.000.000 - Jumlah Belanja 106.331.416.000 Surplus / (Defisit) (105.561.416.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ORGANISASI : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 18.342.755.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 18.342.755.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 1.941.100.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 16.401.655.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 75.549.923.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 51.135.021.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 517.819.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 206.169.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 206.169.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 206.169.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 311.650.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 311.650.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 311.650.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 30.444.140.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.374.140.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 30.374.140.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 30.374.140.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 10.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 60.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 60.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 20.023.062.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.750.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 17.750.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.750.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.241.781.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 2.241.781.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.241.781.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.029.616.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 1.029.616.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.029.616.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 195.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 195.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 9.051.909.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 9.051.909.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.051.909.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.261.280.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 2.261.280.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.261.280.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.971.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 130.971.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 130.971.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 145.095.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 145.095.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 145.095.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 366.930.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 366.930.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 366.930.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 70.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 70.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 400.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.174.956.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 1.174.956.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.174.956.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.522.358.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 1.522.358.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.522.358.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 319.640.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 319.640.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 319.640.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 945.276.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 945.276.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 945.276.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 150.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 24.414.902.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 3.264.402.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 3.264.402.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 3.264.402.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.264.402.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 21.150.500.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional 11.693.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 11.693.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.693.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi 74.980.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 74.980.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 74.980.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 409.026.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 409.026.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 409.026.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 503.597.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 503.597.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 503.597.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional 237.264.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 237.264.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 237.264.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 19.811.187.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 19.811.187.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 19.811.187.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 102.753.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1 Belanja Operasi 102.753.000 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 102.753.000 - Jumlah Belanja 75.549.923.000 Surplus / (Defisit) (57.207.168.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 5.06 - PENGHUBUNG ORGANISASI : 5.06.0.00.0.00.01 - Badan Penghubung Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 1.010.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 1.010.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 1.010.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 25.343.873.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 21.761.873.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 30.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 36.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 36.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 10.032.873.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.907.045.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 9.907.045.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 9.907.045.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 86.300.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 86.300.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 86.300.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 4.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 4.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 6.500.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 6.500.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.500.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 2.500.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 4.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 10.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1 Belanja Operasi 4.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.528.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 8.528.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.528.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 11.519.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 22.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 690.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 690.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 690.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.729.400.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 2.729.400.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.729.400.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 220.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 220.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 578.600.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 578.600.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 578.600.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 15.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 65.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 65.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 315.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 315.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 884.400.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 884.400.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 884.400.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.497.600.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 1.497.600.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.497.600.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 477.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 477.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 477.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 19.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 19.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 959.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 959.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 959.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.082.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 1.082.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.082.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 150.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 422.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 422.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 422.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 43.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 43.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.250.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal 1.250.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.250.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 144.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 31.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 31.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 113.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi 113.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 113.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 3.582.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 3.582.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat 1.638.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.638.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.638.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 1.944.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.944.000.000 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.944.000.000 - Jumlah Belanja 25.343.873.000 Surplus / (Defisit) (24.333.873.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.01 - Inspektorat Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 48.692.907.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 30.533.733.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 229.350.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 127.530.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 127.530.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 127.530.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 101.820.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 101.820.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 101.820.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 22.692.907.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.692.907.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 22.692.907.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 22.692.907.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 7.057.426.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 691.414.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 691.414.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 691.414.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 900.400.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 900.400.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.400.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 194.100.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 194.100.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 194.100.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 237.600.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 237.600.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 237.600.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.448.292.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 1.448.292.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.448.292.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 60.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 15.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 45.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 45.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 296.500.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 296.500.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 296.500.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 581.600.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 581.600.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 581.600.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 300.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal 100.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 358.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 358.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 358.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 120.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 120.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.128.641.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 1.128.641.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.128.641.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 391.953.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 391.953.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 391.953.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 98.382.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 98.382.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 98.382.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 224.552.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 224.552.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 224.552.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 25.992.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 25.992.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.992.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 554.050.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 465.235.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 465.235.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 465.235.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 88.815.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi 88.815.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 88.815.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 12.304.605.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 7.408.345.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Audit Kinerja dan Keuangan 3.418.020.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 3.418.020.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.418.020.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Review Kinerja dan Keuangan 893.220.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 893.220.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 893.220.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan 1.261.345.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.261.345.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.261.345.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Evaluasi Kinerja dan Keuangan 1.835.760.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 1.835.760.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.835.760.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 4.896.260.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Audit Kinerja dan Keuangan 4.319.480.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 4.319.480.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.319.480.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan 576.780.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 576.780.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 576.780.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 5.854.569.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 1.351.544.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 1.351.544.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.351.544.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.351.544.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Asistensi dan Pendampingan 4.503.025.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Asistensi dan Pendampingan 4.503.025.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 4.503.025.000 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.503.025.000 - Jumlah Belanja 48.692.907.000 Surplus / (Defisit) (48.692.907.000) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.01 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 101.960.053.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 19.633.257.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.881.985.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 319.825.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 319.825.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 319.825.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 615.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 615.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 615.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 2.619.040.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 2.619.040.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.619.040.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 328.120.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 328.120.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 328.120.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 10.702.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.700.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 10.700.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 10.700.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 1.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 1.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 1.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 4.918.772.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 7.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 350.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 80.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 80.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 285.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 285.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.000.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 2.000.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 85.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.250.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 6.250.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 69.966.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 69.966.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.966.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 94.300.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 94.300.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 94.300.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 80.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 225.000.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 225.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 540.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 540.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 540.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 358.256.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 358.256.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 358.256.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 400.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 110.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 110.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 3.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 130.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 130.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 130.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 6.018.001.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 6.018.001.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 6.018.001.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 6.018.001.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.018.001.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 30.112.190.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 30.112.190.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 446.610.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 446.610.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 446.610.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 6.694.010.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 6.694.010.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.350.410.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 343.600.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2.371.810.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 2.371.810.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.371.810.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 20.599.760.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 20.599.760.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 229.870.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah 20.369.890.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 23.304.195.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 23.304.195.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 23.244.195.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 23.244.195.000 - Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum 1 2 3 4 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.574.195.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 16.670.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah 60.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 60.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 5.630.375.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 5.630.375.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 370.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 370.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 370.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 5.155.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 5.155.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.155.000.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 105.375.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 105.375.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.375.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 17.262.035.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 17.262.035.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 9.296.920.000 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 9.296.920.000 - LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 Tahun 2020 TANGGAL : 7 Desember 2020 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BERSERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.220.029.210.000 1.369.277.172.000 0 0 15.589.306.382.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 11.075.111.752.000 400.825.837.000 0 0 11.475.937.589.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 11.075.111.752.000 400.825.837.000 0 0 11.475.937.589.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.661.977.780.000 3.096.433.000 0 0 8.665.074.213.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.975.170.707.000 600.000.000 0 0 4.975.770.707.000 Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi manajemen pelayanan pendidikan (100.00 %) Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 4.973.898.783.000 600.000.000 0 0 4.974.498.783.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi pembangunan pendidikan (2.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 288.744.000 0 0 0 288.744.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (6.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 883.180.000 0 0 0 883.180.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) Jumlah Insan Pendidikan Berpestrasi (100.00 Orang) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 3.643.079.752.000 0 0 0 3.643.079.752.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.638.279.752.000 0 0 0 3.638.279.752.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.800.000.000 0 0 0 4.800.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 42.819.634.000 2.496.433.000 0 0 45.316.067.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 120.000.000 0 0 0 120.000.000 jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.957.000.000 0 0 0 6.957.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa/Komponen Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.576.400.000 0 0 0 17.576.400.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 85.000.000 0 0 0 85.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.632.300.000 0 0 0 1.632.300.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.886.560.000 0 0 0 3.886.560.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 733.000.000 0 0 0 733.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 278.718.000 0 0 0 278.718.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 219.176.000 0 0 0 219.176.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 423.650.000 570.600.000 0 0 994.250.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 184.567.000 225.933.000 0 0 410.500.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 569.800.000 2.400.000 0 0 572.200.000 jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.195.000.000 0 0 0 1.195.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.310.000.000 0 0 0 2.310.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 7.000.000 828.000.000 0 0 835.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5.500.000 794.500.000 0 0 800.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 160.000.000 0 0 0 160.000.000 jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.034.013.000 0 0 0 3.034.013.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 882.000.000 0 0 0 882.000.000 Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Opersional Sekertariat DPRD (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.382.000.000 75.000.000 0 0 1.457.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.152.950.000 0 0 0 1.152.950.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 25.000.000 0 0 0 25.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 907.687.000 0 0 0 907.687.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 907.687.000 0 0 0 907.687.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.384.152.381.000 397.729.404.000 0 0 2.781.881.785.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.056.565.085.000 161.056.527.000 0 0 1.217.621.612.000 APK SMA (22.26 %) APK SMA (24.30 %) APK SMA (25.43 %) APK SMA (26.99 %) APK SMA (29.09 %) APK SMA (29.58 %) APK SMA (31.33 %) APK SMA (31.38 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah APK SMA (31.72 %) APK SMA (32.41 %) APK SMA (33.92 %) APK SMA (35.81 %) APK SMA (45.74 %) APK SMK (58.79 %) Disparitas prestasi SMA (0.45 %) Disparitas prestasi SMA (0.91 %) Disparitas prestasi SMA (0.95 %) Disparitas prestasi SMA (1.28 %) Disparitas prestasi SMA (1.45 %) Disparitas prestasi SMA (1.62 %) Disparitas prestasi SMA (1.95 %) Disparitas prestasi SMA (3.28 %) Disparitas prestasi SMA (3.45 %) Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik (99.20 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (55.49 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (61.07 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (61.55 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (62.52 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (65.04 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (66.74 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (67.95 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (70.37 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (70.45 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (72.68 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (72.70 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (75.54 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (75.88 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (76.11 %) Persentase serapan kurikulum SMA (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMA (97.05 %) Persentase serapan kurikulum SMA (97.50 %) Persentase serapan kurikulum SMA (98.50 %) Persentase serapan kurikulum SMA (98.70 %) Persentase serapan kurikulum SMA (98.89 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase serapan kurikulum SMA (98.99 %) Persentase serapan kurikulum SMA (99.10 %) Persentase serapan kurikulum SMA (99.24 %) Persentase serapan kurikulum SMA (99.30 %) Persentase serapan kurikulum SMA (99.53 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 0 12.119.910.000 0 0 12.119.910.000 JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika 425.000.000 980.000.000 0 0 1.405.000.000 JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 998.000.000 495.000.000 0 0 1.493.000.000 JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.185.000.000 8.280.000.000 0 0 11.465.000.000 JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 15.457.000.000 0 0 0 15.457.000.000 JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.649.000.000 0 0 0 2.649.000.000 JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi 1.882.000.000 0 0 0 1.882.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 2.206.000.000 0 0 0 2.206.000.000 JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 2.766.000.000 0 0 0 2.766.000.000 JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 5.340.000.000 0 0 0 5.340.000.000 JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 4.770.000.000 0 0 0 4.770.000.000 Jumlah siswa SMA penerima BOS dan BOP (407057.00 Siswa) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2.570.000.000 6.780.000.000 0 0 9.350.000.000 Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten) JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik 976.091.883.000 132.401.617.000 0 0 1.108.493.500.000 Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP (4.00 Dokumen) Jumlah siswa SMA penerima BOS dan BOP (407057.00 Siswa) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 2.860.000.000 0 0 0 2.860.000.000 Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah JUMLAH SISWA SMA MENGIKUTI SELEKSI (45.00 Siswa) Jumlah siswa SMA penerima BOS dan BOP (407057.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah III yang terlayani (24969.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah II yang terlayani (20835.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah IV yang terlayani (18135.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah IX yang terlayani (29364.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah I yang terlayani (25788.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah I yang terlayani (26519.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah VII yang terlayani (17891.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah VI yang terlayani (26223.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah V yang terlayani (28465.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah XIII yang terlayani (18946.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah XII yang terlayani (27827.00 Unit) Jumlah Siswa SMA Wilayah XI yang terlayani (19876.00 Unit) Jumlah Siswa SMA Wilayah X yang terlayani (28025.00 Siswa) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas 65.000.000 0 0 0 65.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (30.00 Orang) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas 455.000.000 0 0 0 455.000.000 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (30.00 Orang) Jumlah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (210.00 Lokasi) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 34.845.202.000 0 0 0 34.845.202.000 Jumlah dokumen tata kelola BOS dan BOP SMA (4.00 Dokumen) Jumlah Sekolah (13.00 Wilayah) Jumlah SMA Wilayah III terkelola dengan baik (56.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah II terkelola dengan baik (57.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah I terkelola dengan baik (98.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah IV terkelola dengan baik (59.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah IX terkelola dengan baik (69.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah VIII terkelola dengan baik (89.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah VII terkelola dengan baik (62.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah VI terkelola dengan baik (61.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SMA Wilayah V terkelola dengan baik (65.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah XIII terkelola dengan baik (58.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah XII terkelola dengan baik (68.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah XI terkelola dengan baik (42.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah X terkelola dengan baik (78.00 Unit) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.260.915.934.000 232.686.715.000 0 0 1.493.602.649.000 APK SMK (35.02 %) APK SMK (43.92 %) APK SMK (47.28 %) APK SMK (50.02 %) APK SMK (50.86 %) APK SMK (54.33 %) APK SMK (54.94 %) APK SMK (56.47 %) APK SMK (58.79 %) APK SMK (58.85 %) APK SMK (59.30 %) APK SMK (63.93 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah APK SMK (64.85 %) APK SMK (65.82 %) Disparitas prestasi SMK (0.45 %) Disparitas prestasi SMK (0.62 %) Disparitas prestasi SMK (1.12 %) Disparitas prestasi SMK (1.28 %) Disparitas prestasi SMK (1.45 %) Disparitas prestasi SMK (1.95 %) Disparitas prestasi SMK (2.62 %) Disparitas prestasi SMK (3.45 %) Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik (83.22 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (79.81 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (82.27 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (84.98 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (85.67 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (86.27 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (86.46 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (86.47 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (86.73 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (86.99 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (87.44 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (89.02 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (89.77 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (90.05 %) Persentase serapan kurikulum SMK (81.10 %) Persentase serapan kurikulum SMK (83.11 %) Persentase serapan kurikulum SMK (83.22 %) Persentase serapan kurikulum SMK (97.68 %) Persentase serapan kurikulum SMK (98.03 %) Persentase serapan kurikulum SMK (98.05 %) Persentase serapan kurikulum SMK (98.47 %) Persentase serapan kurikulum SMK (98.94 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.05 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.42 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.43 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.47 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase serapan kurikulum SMK (99.64 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 0 20.750.000.000 0 0 20.750.000.000 Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (197.00 Paket) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 117.284.000 980.000.000 0 0 1.097.284.000 Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (197.00 Paket) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 49.067.673.000 21.225.600.000 0 0 70.293.273.000 Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (197.00 Paket) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28 Pengadaan Mebeluer Sekolah 0 2.750.000.000 0 0 2.750.000.000 Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (197.00 Paket) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.30 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 7.537.950.000 0 0 0 7.537.950.000 Jumlah siswa SMK penerima BOS dan BOP (828042.00 Siswa) Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 500.000.000 0 0 0 500.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 24.311.100.000 688.900.000 0 0 25.000.000.000 Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 67.098.120.000 23.750.000.000 0 0 90.848.120.000 Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten) Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (197.00 Paket) Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik 970.625.685.000 162.542.215.000 0 0 1.133.167.900.000 Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP (4.00 Dokumen) Jumlah siswa SMK penerima BOS dan BOP (828042.00 Siswa) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 425.000.000 0 0 0 425.000.000 Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten) Jumlah siswa SMK penerima BOS dan BOP (828042.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah III yang terlayani (14469.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah II yang terlayani (14141.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah IV yang terlayani (11000.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Siswa SMK wilayah IX yang terlayani (36632.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah I yang terlayani (26911.00 Unit) Jumlah Siswa SMK wilayah VIII yang terlayani (19674.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah VII yang terlayani (20791.00 Unit) Jumlah Siswa SMK wilayah VI yang terlayani (27513.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah V yang terlayani (28891.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah XIII yang terlayani (16419.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah XII yang terlayani (24159.00 Unit) Jumlah Siswa SMK wilayah XI yang terlayani (10442.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah X yang terlayani (22085.00 Siswa) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan 41.390.000 0 0 0 41.390.000 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (100.00 Orang) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan 578.610.000 0 0 0 578.610.000 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (100.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (210.00 Lokasi) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 140.163.122.000 0 0 0 140.163.122.000 Jumlah dokumen penguatan kapasitas kelembagaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen Tata Kelola Manajemen BOS dan BOP SMK Negeri di Jawa Tengah (1.00 Dokumen) Jumlah SMK Wilayah III terkelola dengan baik (110.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah II terkelola dengan baik (109.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah I terkelola dengan baik (133.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah IV terkelola dengan baik (105.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah IX terkelola dengan baik (123.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah VIII terkelola dengan baik (151.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah VII terkelola dengan baik (80.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah VI terkelola dengan baik (179.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah V terkelola dengan baik (155.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah XIII terkelola dengan baik (93.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah XII terkelola dengan baik (166.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SMK Wilayah XI terkelola dengan baik (59.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah X terkelola dengan baik (112.00 Unit) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 66.671.362.000 3.986.162.000 0 0 70.657.524.000 APK SLB (112.13 %) APK SLB (187.84 %) APK SLB (25.38 %) APK SLB (32.10 %) APK SLB (41.81 %) APK SLB (48.65 %) APK SLB (57.51 %) APK SLB (66.41 %) APK SLB (71.80 %) APK SLB (74.36 %) APK SMA (35.81 %) Disparitas prestasi SLB (0.20 %) Disparitas prestasi SLB (0.22 %) Disparitas prestasi SLB (0.26 %) Disparitas prestasi SLB (0.36 %) Disparitas prestasi SLB (0.45 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Disparitas prestasi SLB (0.58 %) Disparitas prestasi SLB (0.62 %) Disparitas prestasi SLB (1.28 %) Disparitas prestasi SLB (1.45 %) Disparitas prestasi SLB (7.61 %) Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik (89.84 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (74.50 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (77.76 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (80.57 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (81.62 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (83.33 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (83.85 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (84.30 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (86.57 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (87.21 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (87.79 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (89.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase serapan kurikulum SLB (96.30 %) Persentase serapan kurikulum SLB (96.62 %) Persentase serapan kurikulum SLB (96.72 %) Persentase serapan kurikulum SLB (97.45 %) Persentase serapan kurikulum SLB (97.94 %) Persentase serapan kurikulum SLB (98.09 %) Persentase serapan kurikulum SLB (98.53 %) Persentase serapan kurikulum SLB (98.68 %) Persentase serapan kurikulum SLB (99.52 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.43 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 7.975.925.000 0 0 0 7.975.925.000 Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (10.00 Paket) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah ruang dan alat terapi Pusat Layanan Khusus (1.00 Paket) Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (10.00 Paket) Penguatan Pusat Layanan Khusus (1.00 Unit) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 2.717.250.000 0 0 0 2.717.250.000 Jumlah siswa SLB penerima BOS dan BOP (8500.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 48.173.838.000 3.986.162.000 0 0 52.160.000.000 Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP (4.00 Dokumen) Jumlah siswa SLB penerima BOS dan BOP (8500.00 Siswa) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus 30.000.000 0 0 0 30.000.000 Jumlah dokumen manajemen BOS dan BOP SLB (1.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 660.000.000 0 0 0 660.000.000 Jumlah Sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (781.00 Unit) Jumlah siswa SLB di Wilayah III yang terlayani (1106.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah IV yang terlayani (296.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah IX yang terlayani (1047.00 Unit) Jumlah siswa SLB diwilayah I yang terlayani (757.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah VII yang terlayani (352.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah VI yang terlayani (891.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah V yang terlayani (302.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah XIII yang terlayani (538.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah XII yang terlayani (1213.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah siswa SLB di Wilayah XI yang terlayani (363.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah X yang terlayani (537.00 Siswa) Jumlah siswa SLB mengikuti seleksi Lomba /festival ABK tingkat Provinsi (143.00 Siswa) Jumlah siswa SLB penerima BOS dan BOP (8500.00 Siswa) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 139.259.000 0 0 0 139.259.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (65.00 Orang) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus 85.305.000 0 0 0 85.305.000 Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (65.00 Orang) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 6.839.785.000 0 0 0 6.839.785.000 Jumlah dokumen manajemen BOS dan BOP SLB (1.00 Dokumen) Jumlah layanan SLB di wilayah 3 terkelola dengan baik (9.00 Unit) Jumlah layanan SLB wilyah 6 terkelola dengan baik (28.00 Unit) Jumlah siswa SLB yang terlayani (372.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SLB di Wilayah 1 terkelola dengan baik (22.00 Unit) Layanan 3 SLB di Wilayah 2 terkelola dengan baik (3.00 Unit) Terlayaninya 10 SLB di Wilayah 13 (10.00 Unit) Terlayaninya 10 SLB di Wilayah 4 (7.00 Unit) Terlayaninya 12 SLB di Wilayah 8 (12.00 Unit) Terlayaninya 14 SLB di Wilayah 9 (12.00 Unit) Terlayaninya 24 SLB di Wilayah 7 (24.00 Unit) Terlayaninya 32 SLB di Wilayah 5 (30.00 Unit) Terlayaninya 4 SLB di Wilayah 11 (4.00 Unit) Terlayaninya 5 SLB di Wilayah 12 (5.00 Unit) Terlayaninya 8 SLB di Wilayah 10 (8.00 Unit) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 300.000.000 0 0 0 300.000.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Persentase serapan kurikulum SMA (99.03 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.02 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah Dokumen pengembangan kurikulum SMK (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah dokumen pengembangan RPP serta model pembelajaran dan penilaian (3.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah Dokumen pengembangan kurikulum SMK (2.00 Dokumen) jumlah dokumen pengembangan RPP serta model pembelajaran dan penilaian (3.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Persentase serapan kurikulum SLB (97.95 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Penilaian dan Evaluasi Kurikulum 2013 (1.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Pelatihan Model Evaluasi Pembelajaran (20.00 Orang) Pengembangan Model Pembelajaran dan Penilaian (20.00 Orang) Penilaian dan Evaluasi Kurikulum 2013 (1.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 123.396.000 0 0 0 123.396.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi 123.396.000 0 0 0 123.396.000 Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB (0.33 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA (0.07 %) Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK (0.08 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 89.370.000 0 0 0 89.370.000 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya (184.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya (192.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya (48.00 Orang) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 34.026.000 0 0 0 34.026.000 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya (184.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya (192.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya (48.00 Orang) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 125.000.000 0 0 0 125.000.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 95.000.000 0 0 0 95.000.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah rekomendasi perijinan (2.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Perijinan (4.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 45.000.000 0 0 0 45.000.000 Jumlah rekomendasi perijinan (2.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Perijinan (4.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Perijinan, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan SLB (5.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Perijinan, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan SLB (5.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Perijinan, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan SLB (5.00 Dokumen) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.898.764.000 0 0 0 2.898.764.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Persentase siswa dan anggota paguyuban penghayat kepercayaan yang terlayani (30.40 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah Event Pembinaan Penghayat yang dibina (2.00 Kali) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Event Pembinaan Penghayat yang dibina (2.00 Kali) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 2.598.764.000 0 0 0 2.598.764.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2.128.435.000 0 0 0 2.128.435.000 Jumlah seni budaya yang dipentaskan (99.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 470.329.000 0 0 0 470.329.000 Jumlah pelaku seni yang terlayani (650.00 Orang) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 19.559.431.000 0 0 0 19.559.431.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 19.559.431.000 0 0 0 19.559.431.000 Persentase jenis budaya yang terlayani (5.90 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 17.894.431.000 0 0 0 17.894.431.000 Jumlah event kesenian yang diselenggarakan (40.00 Kali) Jumlah kajian bahasa daerah (dialek) (1.00 Jenis) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 1.665.000.000 0 0 0 1.665.000.000 Jumlah event kesenian yang diselenggarakan (40.00 Kali) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.900.000.000 0 0 0 2.900.000.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 2.900.000.000 0 0 0 2.900.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase sumber belajar berbasis budaya (0.36 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 2.750.000.000 0 0 0 2.750.000.000 Jumlah Nilai Sejarah dan Tradisi Budaya yang dilestarikan (8.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah Nilai Sejarah dan Tradisi Budaya yang dilestarikan (8.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 250.000.000 0 0 0 250.000.000 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 250.000.000 0 0 0 250.000.000 Persentase status cagar budaya (19.60 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah cagar budaya yang dikaji dan dikembangkan (4.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah cagar budaya yang dikaji dan dikembangkan (4.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04 Pendayagunaan Cagar Budaya 75.000.000 0 0 0 75.000.000 Jumlah cagar budaya yang dikaji dan dikembangkan (4.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.05 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya 75.000.000 0 0 0 75.000.000 Jumlah museum yang terfasilitasi (30.00 Unit) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.825.000.000 0 0 0 2.825.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 2.825.000.000 0 0 0 2.825.000.000 Survei Kepuasan Pengunjung Museum (88.40 %) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 840.000.000 0 0 0 840.000.000 Jumlah koleksi museum yang dikonservasi, penelitian 2 koleksi, rotasi koleksi, data base koleksi, visualisasi koleksi, workshop, digitalisasi naskah kuno (10.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum 1.450.000.000 0 0 0 1.450.000.000 Jumlah Kegiatan Pengembangan Museum ranggawarsita (5.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 385.000.000 0 0 0 385.000.000 Jumlah Kegiatan Pengembangan Museum ranggawarsita (5.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah Kegiatan Pengembangan Museum ranggawarsita (5.00 Kegiatan) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.341.112.321.000 273.921.835.000 0 0 2.615.034.156.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 442.796.469.000 17.907.648.000 0 0 460.704.117.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 142.588.956.000 4.738.215.000 0 0 147.327.171.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.400.000.000 0 0 0 1.400.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (95.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 800.000.000 0 0 0 800.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (10.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 600.000.000 0 0 0 600.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 99.830.645.000 0 0 0 99.830.645.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 99.130.645.000 0 0 0 99.130.645.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 700.000.000 0 0 0 700.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Dokumen) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 39.550.236.000 4.734.040.000 0 0 44.284.276.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di BalabkesPAK (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Klaten (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Magelang (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Pati (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Semarang (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Bapelkes (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di BKIM (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 191.736.000 0 0 0 191.736.000 1.Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.316.760.000 0 0 0 6.316.760.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.161.667.000 0 0 0 6.161.667.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 690.000.000 0 0 0 690.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 111.051.000 0 0 0 111.051.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 822.360.000 0 0 0 822.360.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.638.310.000 0 0 0 3.638.310.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 125.000.000 0 0 0 125.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.047.000.000 0 0 0 2.047.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.820.200.000 0 0 0 1.820.200.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 329.000.000 0 0 0 329.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 151.400.000 1.272.700.000 0 0 1.424.100.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 252.000.000 675.000.000 0 0 927.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.074.531.000 640.000 0 0 1.075.171.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (4.00 Dokumen) Jumlah terpenuhinya kegiatan penyedian bahan bacaan/ buku perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.247.821.000 0 0 0 1.247.821.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.242.400.000 0 0 0 1.242.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.109.300.000 0 0 0 2.109.300.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 30.000.000 245.000.000 0 0 275.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 265.800.000 1.619.700.000 0 0 1.885.500.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 571.000.000 0 0 571.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 20.000.000 0 0 0 20.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.220.000.000 50.000.000 0 0 2.270.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.314.900.000 0 0 0 2.314.900.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 820.000.000 0 0 0 820.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 700.000.000 0 0 0 700.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2.678.000.000 0 0 0 2.678.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 371.000.000 0 0 0 371.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.800.000.000 300.000.000 0 0 2.100.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab di Bapelkes Kelas A (1.00 Unit) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.808.075.000 4.175.000 0 0 1.812.250.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di BalabkesPAK (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Klaten (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Magelang (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Semarang (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Bapelkes (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.808.075.000 4.175.000 0 0 1.812.250.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Orang) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balkesmas Ambarawa (1.00 Tahun) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Bapelkes Kelas A (12.00 Orang) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 288.862.113.000 13.134.833.000 0 0 301.996.946.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 10.061.369.000 12.594.833.000 0 0 22.656.202.000 Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (63.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di BalapkesPAK (25.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Ambarawa (20.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Klaten (20.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Magelang (20.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Pati (20.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Semarang (20.00 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Ambarawa (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Klaten (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Magelang (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Pati (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Semarang (57.14 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 125.000.000 0 0 0 125.000.000 Jumlah orang yang mengikuti pelatihan teknis kesehatan (2.00 Orang) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 1.200.000.000 0 0 1.200.000.000 1. jml gedung yg dibangun/direhab dibapelkesprovinsi, 2. jml sarpras (DAK) yg dipenuhi di Bapelkes Kelas A (1.00 Unit) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 105.250.000 3.564.750.000 0 0 3.670.000.000 Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Klaten (1.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Magelang (1.00 Paket) Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Pati (1.00 Paket) Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Semarang (1.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 7.641.119.000 4.639.000.000 0 0 12.280.119.000 1. jml gedung yg dibangun/direhab dibapelkesprovinsi, 2. jml sarpras (DAK) yg dipenuhi di Bapelkes Kelas A (1.00 Unit) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen ,bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen ,bahan habis pakai dan makan minum di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah sarana prasarana yg dipenuhi di Balkesmas Ambarawa (1.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 1.325.000.000 500.000.000 0 0 1.825.000.000 Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen ,bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 265.000.000 735.000.000 0 0 1.000.000.000 Prosentase Cakupan pengujian alkes (12.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 100.000.000 1.956.083.000 0 0 2.056.083.000 Cakupan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pemantapan mutu eksternal (28.00 %) Prosentase sarana dan prasarana Alkes (80.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 500.000.000 0 0 0 500.000.000 Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan pemeliharaan sarpras kesehatan di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemeliharaan sarpras kesehatan di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 277.700.744.000 540.000.000 0 0 278.240.744.000 Cakupan penduduk miskin yang mempunyai jaminan kesehatan (100.00 %) Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Ambarawa (42.85 %) Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Klaten (43.00 %) Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Magelang (43.00 %) Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Pati (43.00 %) Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Semarang (46.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (63.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (89.65 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Ambarawa (57.14 %) Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Klaten (57.14 %) Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Magelang (57.14 %) Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Semarang (62.86 %) Persentase kabupaten/kota dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan olahraga baik (71.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita (42.85 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Pati (43.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular (57.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular (57.14 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular (90.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Ambarawa (57.15 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Magelang (57.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Semarang (90.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM (74.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat penanggulangan KLB/Bencana Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Magelang (20.00 %) Persentase UCI desa (99.96 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan primer sesuai ketentuan (29.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan (63.00 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan di BalapkesPAK (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Ambarawa (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Klaten (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Magelang (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Pati (57.14 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana 900.000.000 0 0 0 900.000.000 Persentase pelayanan kesehatan tahap pra bencana / krisis kesehatan (51.43 %) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas Wil Klaten (100.00 %) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di balkesmas wil semarang (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 2.194.885.000 0 0 0 2.194.885.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB (100.00 %) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas Wil Magelang (100.00 %) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas Wil Pati (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000 Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Magelang (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Pati (5.00 Wilayah) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Wil Ambarawa (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas wil Klaten (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Wil. Semarang (4.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan Ibu bersalin sesuai standar minimal sebesar 95 % (97.14 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % Kab/Kota yang melakukan pelayanan Ibu hamil sesuai standar minimal sebesar 95 % (28.57 %) % Pelayanan balita yang dilayani sesuai standar minimal 90% (51.40 %) % Pelayanan bayi yang dilayani sesuai standar minimal 90% (80.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 6.725.250.000 489.750.000 0 0 7.215.000.000 % Pelayanan remaja yang dilayani sesuai standar minimal 60% (88.50 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 450.000.000 0 0 0 450.000.000 % Lansia dilayani sesuai standar minimal 60% (37.10 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 26.999.514.000 0 0 0 26.999.514.000 %bayi baru lahir dengan potensi stunting (27.00 %) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas Magelang (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas Wil Ambarawa (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas wil Klaten (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas wil Pati (5.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas Wil. Semarang (4.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan prevalensi gizi buruk kurang dari 0,05% (51.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 688.890.000 0 0 0 688.890.000 Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas di Balkesmas wil Pati (2.00 Kabupaten/Kota) Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (2.00 Kabupaten/Kota) Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Ambarawa (2.00 Kabupaten/Kota) Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas wil Magelang (2.00 Kabupaten/Kota) Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Semarang (2.00 Kabupaten/Kota) Prosentase kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja (82.00 %) Prosentase kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Olahraga (82.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.176.725.000 0 0 0 12.176.725.000 Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas di Balkesmas wil Pati (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Ambarawa (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas wil Magelang (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Semarang (2.00 Kabupaten/Kota) Prosentase Kab/Kota Dengan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat (68.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan Tempat-Tempat Umum (TTU) Memenuhi Syarat (60.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan STBM (71.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Proporsi RS Provinsi Jawa Tengah Yang melaksanakan RS Tanpa Dinding (57.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1.384.949.000 0 0 0 1.384.949.000 Persentase Kabupaten /Kota yang melaksanakan kesehatan tradisional minimal 2 Puskesmas (49.00 %) Persentase Kabupeten/kota dengan Puskesmas melaksanakan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga sebesar minimal 20% (71.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 6.143.000.000 0 0 0 6.143.000.000 Angka kesakitan DBD (35.00 per 100.000 penduduk) Angka kesakitan DBD di balkesmas Wil Ambarawa (16.00 Per 100.000) Angka kesakitan DBD di Balkesmas Wil Klaten (18.00 Per 100.000) Angka kesakitan DBD di Balkesmas Wil Magelang (25.00 Per 100.000) Angka kesakitan DBD di Balkesmas Wil Pati (20.00 Per 100.000) Angka kesakitan DBD di Balkesmas wil semarang (20.00 Per 100.000) API (Annual Parasite Incidence) (0.04 per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Ambarawa (42.00 %) Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Klaten (56.00 %) Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Magelang (57.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Pati (88.00 %) Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas wil Semarang (47.00 %) CNR (case notification rate) TB (210.00 per 100.000 penduduk) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Ambarawa (145.00 Per 100.000) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Klaten (109.00 Per 100.000) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Magelang (218.00 Per 100.000) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Pati (140.00 Per 100.000) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas wil Semarang (250.00 Per 100.000) % kab/kota dengan angka penemuan kasus Diare Balita (42.90 %) % kab/kota dengan cakupan penemuan kasus pnemonia Balita (37.14 %) % kab/kota dengan kasus baru kusta (74.00 %) % kab/kota dengan kasus leptospirosis (85.00 %) % kab/kota endemis filaria yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal (POPM) filariasis (100.00 %) % kab/kota melaks deteksi dini Hepatitis B (34.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah % kab/kota mempertahankan bebas rabies (pada manusia) (100.00 %) % kab/kota yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal (POPM) kecacingan (75.00 %) % kasus HIV/AIDS yg diobati ARV (77.00 %) Persentase Kab/Kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini penglihatan dan pendengaran (46.00 %) Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini kanker payudara dan kanker cervik dengan metode IVA (74.00 %) Persentase Kab/Kota dengan Puskesmasyang melaksanakan layanan Posbindu PTM (91.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan kasus malaria di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa (85.70 per 1.000 penduduk) Persentase kabupaten/kota dengan kasus malaria di wilayah kerja Balkesmas Magelang (71.40 per 1.000 penduduk) Persentase kabupaten/kota dengan kasus malaria di wilayah kerja balkesmas Semarang (85.70 per 1.000 penduduk) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas wil Ambarawa (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di balkesmas Wil Ambarawa (28.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di Balkesmas Wil Klaten (43.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di Balkesmas Wil Magelang (43.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di Balkesmas Wil Pati (29.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di balkesmas wil semarang (29.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 500.000.000 0 0 0 500.000.000 Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan keswa dan atau napza (80.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 420.900.000 0 0 0 420.900.000 Persentase Kab/Kota dengan 20% puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini indra (71.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 192.266.881.000 0 0 0 192.266.881.000 Cakupan maskin non kuota yang mempunyai jaminan kesehatan (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelayanan kesehatan pasca tanggap darurat bancana/ krisis kesehatan (100.00 %) Persentase respon cepat yankes tahap tanggap darurat bencana/ krisis kesehatan (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 17.100.000.000 0 0 0 17.100.000.000 Jumlah bulan pemenuhan jasa pelayanan di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Persentase Kabupeten/kota dengan Puskesmas memiliki Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) baik sebesar minimal 20% (60.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota 850.000.000 0 0 0 850.000.000 Persentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap (94.60 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 500.000.000 0 0 0 500.000.000 Proporsi Kab/Kota yang memiliki pelayanan gawat darurat pra Rumah Sakit (55.00 %) Proporsi pelayanan kesehatan pada tanggap darurat krisis kesehatan (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.399.750.000 50.250.000 0 0 4.450.000.000 Angka Kepuasan pelanggan di Balai Labkes dan PAK Kelas A (82.00 %) Angka Kepuasan Pelanggan di Balkesmas Ambarawa (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Klaten (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Magelang (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Pati (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Semarang (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di BKIM Kelas A (85.00 %) Jumlah pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten (1.00 Sertifikat) Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa (1.00 Sertifikat) Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Magelang (1.00 Sertifikat) Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Pati (1.00 Sertifikat) Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Semarang (1.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kab/kota dengan 100% puskesmas terakreditasi (99.54 %) Persentase Kab/Kota yang 100% Labkesda terakreditasi (62.85 %) Persentase Kab/Kota yang 100% RS terakreditasi (100.00 %) Proporsi Kab/Kota dengan pelayanan kesehatan rujukan di unit-unit kritis sesuai ketentuan (63.00 %) Proporsi Rumah Sakit dengan Sarana Prasarana dan Alat (SPA) penunjang sesuai kelas (66.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 1. Persentase Sistem Informasi Kesehatan kab/kota yang terintegrasi (90.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan (63.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Proporsi Rumah Sakit khusus milik pemprov (55.55 Unit) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.800.000.000 0 0 0 3.800.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 3.800.000.000 0 0 0 3.800.000.000 Persentase pemanfaatan sumber daya manusia kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (100.00 %) Proporsi pelatihan kesehatan sesuai standar (93.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 3.800.000.000 0 0 0 3.800.000.000 Minimal Complain Rate Penyelenggaraan Pelatihan di Bapelkes Kelas A (7.00 %) Persentase SDM Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (60.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 3.550.000.000 0 0 0 3.550.000.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 3.250.000.000 0 0 0 3.250.000.000 Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku (71.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak 3.200.000.000 0 0 0 3.200.000.000 2. Persentase Sarana Distribusi Farmasi Dan Alkes Yang Melakukan Distribusi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %) 3. Persentase Kab/kota dengan Sarana Pelayanan Kefarmasian Yang Menerapkan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5. Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Dan Vaksin Essensial (80.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik 50.000.000 0 0 0 50.000.000 6. Presentase Dokumen pemenuhan Komitmen perijinan kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02 Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku (71.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 300.000.000 0 0 0 300.000.000 1. Persentase Sarana Produksi Farmasi Dan Perbekes Yang Melakukan Produksi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %) 4 .Persentase Kab/Kota Yang Melakukan Pembinaan Makanan & Minuman (IRTP) Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.995.400.000 34.600.000 0 0 4.030.000.000 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% (14.28 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Jumlah kab/kota yang mendapatkan penyuluhan program kesehatan prioritas di BKIM Kelas A (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kab/ kota yang meningkat capaian indikator P2 PTM di BKIM Kelas A (8.00 Kabupaten/Kota) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 2.919.965.000 34.600.000 0 0 2.954.565.000 Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di BalapkesPAK (68.57 %) Persentase kabupaten/kota mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Ambarawa (28.57 %) Persentase Kabupaten/Kota yang telah mencapai desa siaga aktif mandiri 11% (74.28 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Klaten (29.00 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Magelang (14.28 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Pati (29.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Semarang (29.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2.919.965.000 34.600.000 0 0 2.954.565.000 Jumlah kab/Kota yang telah mengimplemnetasikan kebijakan PHBS (5.00 Lokasi) Jumlah penyuluhan tentang program kesehatan prioritas pada masyakat di Balkesmas Ambarawa (45.00 Kali) Jumlah penyuluhan tentang program kesehatan prioritas pada masyakat di Balkesmas Pati (15.00 Kali) Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat (13.00 Kali) Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat di Balkesmas Wil. Semarang (45.00 Kali) Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (45.00 Kali) Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat di Balkesmas Wil Magelang (45.00 Kali) Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat (5.00 Jenis) Persentase kab/kota yang telah mencapai rumah tangga sehat 76,5% (68.57 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi 775.435.000 0 0 0 775.435.000 Persentase kabupaten/kota mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Ambarawa (28.57 %) Persentase Kabupaten/Kota yang telah mencapai desa siaga aktif mandiri 11% (74.28 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Klaten (29.00 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Magelang (14.28 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Pati (29.00 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Semarang (29.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM 775.435.000 0 0 0 775.435.000 % Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Ambarawa (57.00 %) % Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Klaten (57.00 %) % Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Magelang (57.00 %) % Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Semarang (57.00 %) Prosentase Kab/Kota yang telah memiliki posyandu mandiri 27,72 % (65.71 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Prosentase Kab/Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Pati (57.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.12 RSUD Dr. Moewardi 845.644.646.000 60.759.600.000 0 0 906.404.246.000 1.02.1.02.0.00.0.00.12.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 160.444.646.000 0 0 0 160.444.646.000 1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02 Administrasi Keuangan 160.444.646.000 0 0 0 160.444.646.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD (1.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 160.444.646.000 0 0 0 160.444.646.000 Jumlah Perlengkapan Pendukung perkantoran yang terpenuhi (1.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 685.000.000.000 60.759.600.000 0 0 745.759.600.000 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 0 39.759.600.000 0 0 39.759.600.000 Persentase kegiatan pemenuhan logistik (8.42 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (17.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0 39.759.600.000 0 0 39.759.600.000 Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket) Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) yang dipenuhi (1.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 685.000.000.000 21.000.000.000 0 0 706.000.000.000 Cost Recovery Rate (CRR) Total (70.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 685.000.000.000 21.000.000.000 0 0 706.000.000.000 CRR Parsial (97.50 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.12.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (70.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 jumlah peserta promosi dan jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dan kemitraan tingkat provinsi (2175.00 Orang) 1.02.1.02.0.00.0.00.13 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 422.881.865.000 76.561.319.000 0 0 499.443.184.000 1.02.1.02.0.00.0.00.13.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 110.881.865.000 0 0 0 110.881.865.000 1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02 Administrasi Keuangan 110.881.865.000 0 0 0 110.881.865.000 Persentase ketercapaiaan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (84.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 110.881.865.000 0 0 0 110.881.865.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah paket pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 311.800.000.000 76.561.319.000 0 0 388.361.319.000 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2.000.000.000 16.361.319.000 0 0 18.361.319.000 Persentase kegiatan pemenuhan logistik (23.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (66.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0 16.361.319.000 0 0 16.361.319.000 Jml Paket Alat Kesehatan di RS Provinsi (DAK) yang dipenuhi (1.00 Paket) Jml Paket Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi (1.00 Paket) Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (2.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 309.800.000.000 60.200.000.000 0 0 370.000.000.000 Cost Recovery Rate (CRR) Total (75.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 309.800.000.000 60.200.000.000 0 0 370.000.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (86.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (15.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (1200.00 Orang) 1.02.1.02.0.00.0.00.14 RSUD Tugurejo 235.777.916.000 56.615.300.000 0 0 292.393.216.000 1.02.1.02.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 78.877.916.000 0 0 0 78.877.916.000 1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan 78.877.916.000 0 0 0 78.877.916.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (80.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 78.877.916.000 0 0 0 78.877.916.000 Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 156.738.000.000 56.615.300.000 0 0 213.353.300.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2.000.000.000 50.615.300.000 0 0 52.615.300.000 Persentase kegiatan pemenuhan logistik (42.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (72.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0 24.615.300.000 0 0 24.615.300.000 Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 2.000.000.000 26.000.000.000 0 0 28.000.000.000 Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 154.000.000.000 6.000.000.000 0 0 160.000.000.000 Cost Recovery Rate (CRR) Total (55.35 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (95.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 154.000.000.000 6.000.000.000 0 0 160.000.000.000 Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 738.000.000 0 0 0 738.000.000 Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (72.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 738.000.000 0 0 0 738.000.000 Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan (17.00 Orang) 1.02.1.02.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 162.000.000 0 0 0 162.000.000 1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 162.000.000 0 0 0 162.000.000 Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (20.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 162.000.000 0 0 0 162.000.000 Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW (1000.00 Orang) 1.02.1.02.0.00.0.00.15 RSUD Kelet Donorejo 88.642.923.000 11.478.046.000 0 0 100.120.969.000 1.02.1.02.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 35.754.545.000 0 0 0 35.754.545.000 1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan 35.754.545.000 0 0 0 35.754.545.000 Persentase ketercapaiaan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 35.754.545.000 0 0 0 35.754.545.000 Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 52.588.378.000 11.478.046.000 0 0 64.066.424.000 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 17.522.578.000 8.478.046.000 0 0 26.000.624.000 Persentase kegiatan pemenuhan logistik (16.84 %) Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (90.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0 5.247.000.000 0 0 5.247.000.000 Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket) Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi (3.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 17.122.578.000 3.231.046.000 0 0 20.353.624.000 Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi (1.00 Paket) Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket) Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi (3.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 400.000.000 0 0 0 400.000.000 Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi (3.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 33.084.000.000 3.000.000.000 0 0 36.084.000.000 Cost Recovery Rate (CRR) Total (85.00 %) Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (90.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 33.084.000.000 3.000.000.000 0 0 36.084.000.000 Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (87.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 1.981.800.000 0 0 0 1.981.800.000 Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (90.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 1.981.800.000 0 0 0 1.981.800.000 Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (17.00 Orang) 1.02.1.02.0.00.0.00.15.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 300.000.000 0 0 0 300.000.000 1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (15.00 %) Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kusta (70.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Jumlah peserta kegiatan preventif, promotif pendukung HWW (500.00 Orang) Jumlah psien kusta yang mendapatkan pelayanan (100.00 Orang) 1.02.1.02.0.00.0.00.16 RSJD Dr. Amino Gondohutomo 108.053.208.000 16.700.000.000 0 0 124.753.208.000 1.02.1.02.0.00.0.00.16.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 56.203.208.000 0 0 0 56.203.208.000 1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02 Administrasi Keuangan 56.203.208.000 0 0 0 56.203.208.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 56.203.208.000 0 0 0 56.203.208.000 Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 51.331.100.000 16.700.000.000 0 0 68.031.100.000 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.000.000.000 13.700.000.000 0 0 14.700.000.000 Persentase kegiatan pemenuhan logistik (100.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (95.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0 4.700.000.000 0 0 4.700.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DAK yang terpenuhi (12.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit 1.000.000.000 9.000.000.000 0 0 10.000.000.000 Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang terpenuhi (3.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 50.000.000.000 3.000.000.000 0 0 53.000.000.000 Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (95.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 50.000.000.000 3.000.000.000 0 0 53.000.000.000 Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (92.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 331.100.000 0 0 0 331.100.000 Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (95.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (95.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 331.100.000 0 0 0 331.100.000 Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (9.00 Orang) 1.02.1.02.0.00.0.00.16.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 518.900.000 0 0 0 518.900.000 1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 518.900.000 0 0 0 518.900.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (20.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 518.900.000 0 0 0 518.900.000 Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW (1200.00 Orang) 1.02.1.02.0.00.0.00.17 RSJD Surakarta 113.473.143.000 23.737.000.000 0 0 137.210.143.000 1.02.1.02.0.00.0.00.17.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 72.935.143.000 0 0 0 72.935.143.000 1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02 Administrasi Keuangan 72.935.143.000 0 0 0 72.935.143.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 72.935.143.000 0 0 0 72.935.143.000 Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 40.338.000.000 23.737.000.000 0 0 64.075.000.000 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 9.513.000.000 21.737.000.000 0 0 31.250.000.000 Persentase kegiatan pemenuhan logistik (97.00 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (85.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (85.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 150.000.000 3.850.000.000 0 0 4.000.000.000 Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 750.000.000 0 0 0 750.000.000 Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi (5.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 613.000.000 17.887.000.000 0 0 18.500.000.000 Jumlah kendaraan pendukung pelayanan yang terpenuhi (ambulance dan mobil jenazah) (1.00 Unit) Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket) Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 8.000.000.000 0 0 0 8.000.000.000 Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 30.000.000.000 2.000.000.000 0 0 32.000.000.000 Cost Recovery Rate (CRR) Total (32.00 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (85.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 30.000.000.000 2.000.000.000 0 0 32.000.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Cost Recovery Rate (CRR) Partial (90.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 825.000.000 0 0 0 825.000.000 Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (85.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 825.000.000 0 0 0 825.000.000 Persentase tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.17.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (85.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah peserta promosi dan pemberdayaan masyarakat (45000.00 Orang) 1.02.1.02.0.00.0.00.18 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 83.842.151.000 10.162.922.000 0 0 94.005.073.000 1.02.1.02.0.00.0.00.18.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 46.642.151.000 0 0 0 46.642.151.000 1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02 Administrasi Keuangan 46.642.151.000 0 0 0 46.642.151.000 Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 46.642.151.000 0 0 0 46.642.151.000 Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 36.985.520.000 10.162.922.000 0 0 47.148.442.000 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 5.000.000.000 5.162.922.000 0 0 10.162.922.000 Persentase kegiatan pemenuhan logistik (100.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (70.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0 5.162.922.000 0 0 5.162.922.000 Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (2.00 Paket) 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 31.500.000.000 5.000.000.000 0 0 36.500.000.000 Cost Recovery Rate (CRR) Total (44.00 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 31.500.000.000 5.000.000.000 0 0 36.500.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (99.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 485.520.000 0 0 0 485.520.000 Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (100.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 485.520.000 0 0 0 485.520.000 Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan (13.00 Orang) 1.02.1.02.0.00.0.00.18.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 214.480.000 0 0 0 214.480.000 1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 214.480.000 0 0 0 214.480.000 Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (23.00 %) 1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 214.480.000 0 0 0 214.480.000 Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW (1300.00 Orang) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 453.977.811.000 692.566.400.000 0 0 1.146.544.211.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 283.604.553.000 628.797.791.000 0 0 912.402.344.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 132.266.850.000 4.214.292.000 0 0 136.481.142.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 510.000.000 0 0 0 510.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 240.000.000 0 0 0 240.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (7.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 270.000.000 0 0 0 270.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (29.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan 117.505.564.000 0 0 0 117.505.564.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 117.305.564.000 0 0 0 117.305.564.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (19.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (19.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03 Administrasi Umum 14.201.286.000 4.214.292.000 0 0 18.415.578.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 72.417.000 0 0 0 72.417.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.838.103.000 0 0 0 1.838.103.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.198.667.000 0 0 0 4.198.667.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 120.000.000 0 0 0 120.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.301.890.000 0 0 0 1.301.890.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.886.357.000 0 0 0 1.886.357.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 421.461.000 0 0 0 421.461.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 338.993.000 0 0 0 338.993.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 1.401.875.000 0 0 1.401.875.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (65.00 Unit) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 300.500.000 0 0 300.500.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (65.00 Unit) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 112.327.000 0 0 0 112.327.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (13.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 371.570.000 0 0 0 371.570.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 789.111.000 0 0 0 789.111.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0 1.111.500.000 0 0 1.111.500.000 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan (37.00 Unit) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 85.680.000 74.320.000 0 0 160.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 300.491.000 1.326.097.000 0 0 1.626.588.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.755.044.000 0 0 0 1.755.044.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 609.175.000 0 0 0 609.175.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (195.00 Orang) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 4.037.560.000 64.362.440.000 0 0 68.400.000.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 4.037.560.000 64.362.440.000 0 0 68.400.000.000 Persentase akses air minum perdesaan (79.80 %) Persentase akses air minum perkotaan (90.15 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 3.617.560.000 0 0 0 3.617.560.000 Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun (3.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 0 64.362.440.000 0 0 64.362.440.000 Jumlah SPAM Regional (3.00 Unit) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.14 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 420.000.000 0 0 0 420.000.000 Jumlah kabupaten/kota terfasilitasi Pendampingan Pelaksanaan Program Pusat Pamsimas III (31.00 Kabupaten/Kota) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 730.000.000 0 0 0 730.000.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 730.000.000 0 0 0 730.000.000 Persentase akses sanitasi air limbah domestik (91.70 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.11 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 730.000.000 0 0 0 730.000.000 Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pengembangan teknis, kelembagaan, administrasi sarana prasarana air Limbah domestik Kab./Kota (IPLT & IPAL skala permukiman) (8.00 Kabupaten/Kota) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 18.525.602.000 144.824.891.000 0 0 163.350.493.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 18.525.602.000 144.824.891.000 0 0 163.350.493.000 Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar (12.90 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 18.290.602.000 144.824.891.000 0 0 163.115.493.000 Pembangunan Masjid Agung Magelang (1.00 Unit) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi 155.000.000 0 0 0 155.000.000 Jumlah bantuan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah (16.00 Kabupaten/Kota) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) 80.000.000 0 0 0 80.000.000 Jumlah kegiatan bimbingan teknis pengelola penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah (1.00 Kegiatan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA 701.480.000 0 0 0 701.480.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 701.480.000 0 0 0 701.480.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 661.480.000 0 0 0 661.480.000 Jumlah bangunan gedung milik daerah yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik (1.00 Dokumen) Jumlah Pendataan teknis BGMD Prov Jateng (1.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung bagi SKPD Teknis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (1.00 Kegiatan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 125.991.051.000 415.378.668.000 0 0 541.369.719.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 125.991.051.000 415.378.668.000 0 0 541.369.719.000 Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan (100.00 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap (90.86 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang (91.42 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati (86.93 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan (95.24 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi (82.76 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang (96.87 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta (92.55 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal (87.31 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo (96.49 %) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat (41.27 %) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur (36.35 %) Persentase panjang jalan yang dileger (96.94 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap (81.29 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang (91.18 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati (90.88 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan (85.45 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi (88.03 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang (83.68 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta (91.63 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal (83.79 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo (92.40 %) Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan (93.57 %) Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi (85.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan 43.680.000 8.143.635.000 0 0 8.187.315.000 Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (14.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan 0 107.417.747.000 0 0 107.417.747.000 Luas lahan jalan dan jembatan yang dibebaskan (137335.11 m2) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 750.000.000 0 0 0 750.000.000 Panjang Jalan yang dileger (158.71 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 4.508.125.000 0 0 0 4.508.125.000 Data Kondisi Jalan (2.00 Dokumen) Data Kondisi Jembatan (1.00 Dokumen) Jumlah perhitungan LHR (1.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05 Pembangunan Jalan 0 20.959.850.000 0 0 20.959.850.000 Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (12.00 Dokumen) Panjang Pembangunan Jalan di Wilayah Barat 2 (2.00 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 2.362.670.000 146.493.944.000 0 0 148.856.614.000 Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (12.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001 (2.00 Dokumen) Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu (50.00 Orang) Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi (800.00 Buah) Jumlah unit Pemeliharaan alat uji (84.00 Unit) Jumlah unit Penambahan alat uji (2.00 Unit) Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1 (1.30 Km) Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1 (DAK) (4.07 Km) Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 2 (5.00 Km) Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah timur 2 (7.20 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan 610.560.000 46.099.432.000 0 0 46.709.992.000 Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Timur 1 (5.34 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan 0 5.500.000.000 0 0 5.500.000.000 Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Purwodadi 1 (0.31 Km) Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Tegal 1 (0.20 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 92.542.597.000 11.050.891.000 0 0 103.593.488.000 Jumlah bronjong (2090.00 Buah) Jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah (88.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara (26.00 Unit) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 1 (76.60 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 2 (72.98 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 1 (118.68 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 2 (130.95 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 1 (143.33 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 2 (124.57 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 1 (158.60 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 2 (92.67 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 1 (189.02 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 2 (195.36 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 1 (132.88 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 2 (87.48 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1 (189.44 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2 (235.29 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 1 (87.77 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 2 (99.72 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 1 (142.02 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 2 (107.08 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13 Pembangunan Flyover 571.320.000 31.631.410.000 0 0 32.202.730.000 Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (12.00 Dokumen) Panjang Pembangunan Jalan (Perlintasan Tidak Sebidang) di Wilayah timur 2 (0.77 Km) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16 Penggantian Jembatan 0 34.659.306.000 0 0 34.659.306.000 Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (12.00 Dokumen) Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Barat 1 (76.00 m) Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Timur 1 (109.00 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan 0 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Tegal 1 (3.80 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 17.224.579.000 1.922.453.000 0 0 19.147.032.000 Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 1 (842.90 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 2 (1177.70 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 1 (681.65 m) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 2 (1353.83 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 1 (1245.80 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 2 (1445.12 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 1 (1638.45 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2 (1098.10 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 1 (1956.04 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 2 (1475.00 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 1 (1204.80 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 2 (772.00 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1 (1321.60 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2 (3215.80 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 1 (761.60 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 2 (1249.80 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 1 (1429.10 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2 (875.70 m) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 7.377.520.000 0 0 0 7.377.520.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (1.00 Kegiatan) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.352.010.000 17.500.000 0 0 1.369.510.000 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.019.510.000 0 0 0 1.019.510.000 Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (14.13 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 663.510.000 0 0 0 663.510.000 Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (160.00 Orang) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 356.000.000 0 0 0 356.000.000 Focus Group Discussion (160.00 Orang) Forum Jasa Konstruksi Daerah (100.00 Orang) Rakor TPJK Kab./Kota (120.00 Orang) Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk pengguna jasa (80.00 Orang) Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk penyedia jasa (80.00 Orang) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 332.500.000 17.500.000 0 0 350.000.000 Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (14.13 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 332.500.000 17.500.000 0 0 350.000.000 Jumlah penerbitan HSPK (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 170.373.258.000 63.768.609.000 0 0 234.141.867.000 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 91.453.316.000 928.000.000 0 0 92.381.316.000 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 557.000.000 0 0 0 557.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 257.000.000 0 0 0 257.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (4.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (3.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan 81.754.914.000 0 0 0 81.754.914.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 80.460.500.000 0 0 0 80.460.500.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1.294.414.000 0 0 0 1.294.414.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03 Administrasi Umum 8.641.402.000 928.000.000 0 0 9.569.402.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 74.786.000 0 0 0 74.786.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.537.288.000 0 0 0 1.537.288.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.898.458.000 0 0 0 1.898.458.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 194.700.000 0 0 0 194.700.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 608.935.000 0 0 0 608.935.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 162.738.000 0 0 0 162.738.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 131.726.000 0 0 0 131.726.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 200.000.000 0 0 200.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 213.540.000 0 0 0 213.540.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 71.445.000 0 0 0 71.445.000 Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 332.300.000 0 0 0 332.300.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0 728.000.000 0 0 728.000.000 jumlah unit kendaraan dinas/operasional (28.00 Unit) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 188.308.000 0 0 0 188.308.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 842.163.000 0 0 0 842.163.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.678.979.000 0 0 0 1.678.979.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 706.036.000 0 0 0 706.036.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 500.000.000 0 0 0 500.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 500.000.000 0 0 0 500.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (8.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 75.712.742.000 62.840.609.000 0 0 138.553.351.000 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 42.888.161.000 38.878.965.000 0 0 81.767.126.000 Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (85.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (80.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (95.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (90.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (95.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (90.00 %) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (61.04 %) Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti (28.30 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (35.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (15.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (30.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (50.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (55.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (30.00 %) Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (70.00 %) Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (75.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1.072.237.000 0 0 0 1.072.237.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (12.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi 2.193.000.000 0 0 0 2.193.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (4.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 359.485.000 3.390.000.000 0 0 3.749.485.000 Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dibangun/direvitalisasi (4.00 Unit) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 253.707.000 18.953.458.000 0 0 19.207.165.000 Jumlah lokasi sarana dan prasarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi (6.00 Lokasi) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 0 5.650.000.000 0 0 5.650.000.000 Jumlah lokasi sarana dan prasarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi (6.00 Lokasi) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 679.969.000 8.280.000.000 0 0 8.959.969.000 Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dibangun/direvitalisasi (4.00 Unit) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai 700.000.000 0 0 0 700.000.000 Jumlah lokasi sarana dan prasarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi (6.00 Lokasi) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 2.837.234.000 0 0 0 2.837.234.000 Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (1.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan air Baku yang Dipelihara (4.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (4.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (5.00 Lokasi) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 21.835.053.000 1.750.000.000 0 0 23.585.053.000 Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan pantai (10.00 Lokasi) Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana sungai dan pantai (5.00 Lokasi) Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan pantai (5.00 Lokasi) Jumlah Lokasi sarana dan prasarana sungai dan pantai yang dipelihara (15.00 Lokasi) Jumlah Lokasi sarana dan prasarana sungai dan pantai yang dipelihara (33.00 Lokasi) Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat (2.00 Laporan) Jumlah Pelaksanaan Piket Banjir dan Tanggap darurat (2.00 Laporan) Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat (7.00 Bulan) Jumlah pelaksanaan piket banjir & tanggap darurat (2.00 Laporan) Jumlah pengananganan sarana prasarana SDA akibat banjir (20.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi pemanfaatan alat berat (21.00 Unit) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 6.492.906.000 398.750.000 0 0 6.891.656.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (3.00 Laporan) Jumlah Laporan Publikasi data hidrologi dan sistem Informasi SDA (3.00 Dokumen) Jumlah Pos Hidrologi yang diperbaiki (3.00 Buah) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 876.751.000 0 0 0 876.751.000 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja air baku (4.00 Dokumen) Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sungai dan pantai (2.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 477.148.000 0 0 0 477.148.000 Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (4.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 1.110.671.000 456.757.000 0 0 1.567.428.000 Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset (4.00 Laporan) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 32.824.581.000 23.961.644.000 0 0 56.786.225.000 Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (20.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi (82.60 %) Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti (28.30 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (15.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1.302.000.000 0 0 0 1.302.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (3.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 2.187.945.000 23.961.644.000 0 0 26.149.589.000 Jumlah Daerah Irigasi beserta Sarana Dan Prasarana Yang diperbaiki atau dibangun (16.00 Lokasi) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 28.995.890.000 0 0 0 28.995.890.000 Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (13.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan air Baku yang Dipelihara (15.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (15.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (49.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (7.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (9.00 Lokasi) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 338.746.000 0 0 0 338.746.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja irigasi (2.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 3.207.200.000 0 0 0 3.207.200.000 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi 708.200.000 0 0 0 708.200.000 Persentase rencana tata ruang provinsi yang tersusun (15.32 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 708.200.000 0 0 0 708.200.000 Jumlah Perda RTR Provinsi (1.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 889.547.000 0 0 0 889.547.000 Persentase rencana tata ruang kabupaten/kota yang mendapatkan rekom Gub (43.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 889.547.000 0 0 0 889.547.000 Jumlah RTR Kab/ Kota yang mendapatkan Rekomendasi Gubernur (7.00 Dokumen) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 596.213.000 0 0 0 596.213.000 Persentase implementasi indikasi program pemanfaatan ruang (74.95 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 596.213.000 0 0 0 596.213.000 Jumlah dokumen yg dievaluasi dan disinkronisasi (1.00 Dokumen) Jumlah peserta sosialisasi (100.00 Orang) Jumlah workshop TKPRD (1.00 Kali) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 1.013.240.000 0 0 0 1.013.240.000 Persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang (73.63 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (57.14 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (57.14 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (57.14 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (50.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (60.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (60.00 %) 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1.013.240.000 0 0 0 1.013.240.000 Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang (1.00 Dokumen) Jumlah Kab/Kota yang dipantau (1.00 Laporan) Jumlah kawasan yang dilakukan pemantauan (3.00 Kegiatan) Jumlah peserta pembinaan (500.00 Orang) 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 40.690.752.000 1.113.100.000 0 0 41.803.852.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 40.690.752.000 1.113.100.000 0 0 41.803.852.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 19.665.652.000 1.113.100.000 0 0 20.778.752.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 843.345.000 0 0 0 843.345.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 227.982.000 0 0 0 227.982.000 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (9.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 51.338.000 0 0 0 51.338.000 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (9.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 319.764.000 0 0 0 319.764.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (7.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 211.660.000 0 0 0 211.660.000 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (9.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.601.000 0 0 0 32.601.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (7.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 14.615.707.000 0 0 0 14.615.707.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.531.307.000 0 0 0 14.531.307.000 Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 38.500.000 0 0 0 38.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 41.900.000 0 0 0 41.900.000 Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.000.000 0 0 0 4.000.000 Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 4.146.600.000 1.113.100.000 0 0 5.259.700.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 55.650.000 0 0 0 55.650.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah. (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.000.000 0 0 0 600.000.000 Jumlah Bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 0 0 0 140.000.000 Jumlah Bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 928.450.000 0 0 0 928.450.000 Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 268.000.000 0 0 0 268.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 105.000.000 0 0 0 105.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah. (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.000.000 0 0 0 45.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah. (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 43.000.000 0 0 0 43.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah. (2.00 Paket) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 1.084.000.000 0 0 1.104.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah. (2.00 Paket) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 223.120.000 5.000.000 0 0 228.120.000 Jumlah Bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 110.000.000 0 0 0 110.000.000 Jumlah Bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 700.000.000 0 0 0 700.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 24.100.000 0 0 24.100.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah. (2.00 Paket) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 280.000.000 0 0 0 280.000.000 Jumlah Bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/ gedung kantor/ kendaraan dinas/ operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 500.000.000 0 0 0 500.000.000 Jumlah Bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/ gedung kantor/ kendaraan dinas/ operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 78.270.000 0 0 0 78.270.000 Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 44.830.000 0 0 0 44.830.000 Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 5.280.000 0 0 0 5.280.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000 0 0 0 60.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.000.000 0 0 0 60.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/ Bintek/ Seminar (20.00 Orang) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 12.989.600.000 0 0 0 12.989.600.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 528.025.000 0 0 0 528.025.000 Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (8.99 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 21.500.000 0 0 0 21.500.000 Jumlah dokumen yang disusun (2.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi 506.525.000 0 0 0 506.525.000 Jumlah dokumen yang disusun (2.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 361.035.000 0 0 0 361.035.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (3.66 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana 361.035.000 0 0 0 361.035.000 Jumlah dokumen yang disusun (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 3.915.000.000 0 0 0 3.915.000.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (3.66 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 2.016.000.000 0 0 0 2.016.000.000 Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (141.00 Unit) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 1.339.000.000 0 0 0 1.339.000.000 Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (141.00 Unit) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 560.000.000 0 0 0 560.000.000 Jumlah dokumen perencanaan rusunawa dan rumah khusus (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 8.185.540.000 0 0 0 8.185.540.000 Persentase rumah layak huni yang disediakan (3.66 %) Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (8.99 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 8.185.540.000 0 0 0 8.185.540.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rumah yang ditangani (11292.00 Unit) Jumlah unit rumah yang dibangun (186.00 Unit) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 4.193.500.000 0 0 0 4.193.500.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 4.193.500.000 0 0 0 4.193.500.000 Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani (13.79 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 230.000.000 0 0 0 230.000.000 Jumlah Perencanaan dan Pengendalian kawasan permukiman (2.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 3.751.500.000 0 0 0 3.751.500.000 Jumlah PSU kawasan permukiman yang dikembangkan (6.00 Lokasi) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 212.000.000 0 0 0 212.000.000 Jumlah Kawasan Permukinan Kumuh yang Tertangani (7.00 Lokasi) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.085.000.000 0 0 0 2.085.000.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah 2.085.000.000 0 0 0 2.085.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketersediaan kebijakan, data dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah 2.085.000.000 0 0 0 2.085.000.000 Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (5.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawsan permukiman dan pertanahan (4.00 Dokumen) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 595.000.000 0 0 0 595.000.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 595.000.000 0 0 0 595.000.000 Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum (100.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 595.000.000 0 0 0 595.000.000 Prosentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum (20.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 589.500.000 0 0 0 589.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 589.500.000 0 0 0 589.500.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 494.500.000 0 0 0 494.500.000 Prosentase Permasalahan Pertanahan yang tertangani (20.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 95.000.000 0 0 0 95.000.000 Prosentase Permasalahan Pertanahan yang tertangani (20.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 572.500.000 0 0 0 572.500.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 572.500.000 0 0 0 572.500.000 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah 243.032.000 0 0 0 243.032.000 Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan (20.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 59.626.000 0 0 0 59.626.000 Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan (20.00 %) 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota 269.842.000 0 0 0 269.842.000 Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan (20.00 %) 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 54.364.902.000 90.000.000 0 0 54.454.902.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.05.1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 26.283.894.000 0 0 0 26.283.894.000 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 19.689.894.000 0 0 0 19.689.894.000 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 279.000.000 0 0 0 279.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 169.000.000 0 0 0 169.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (8.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 110.000.000 0 0 0 110.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (18.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 12.849.954.000 0 0 0 12.849.954.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.766.094.000 0 0 0 12.766.094.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (16.00 Jenis) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 83.860.000 0 0 0 83.860.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (16.00 Jenis) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 6.105.855.000 0 0 0 6.105.855.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.960.000 0 0 0 3.960.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 625.000.000 0 0 0 625.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 196.600.000 0 0 0 196.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.024.778.000 0 0 0 2.024.778.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 255.437.000 0 0 0 255.437.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 81.280.000 0 0 0 81.280.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000 0 0 0 140.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (69.00 Unit) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 403.000.000 0 0 0 403.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 185.600.000 0 0 0 185.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 572.550.000 0 0 0 572.550.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 395.000.000 0 0 0 395.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 546.150.000 0 0 0 546.150.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 176.500.000 0 0 0 176.500.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 455.085.000 0 0 0 455.085.000 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 265.550.000 0 0 0 265.550.000 Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan (130.00 Unit) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 111.600.000 0 0 0 111.600.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (3.00 Orang) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 77.935.000 0 0 0 77.935.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.594.000.000 0 0 0 6.594.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 4.963.600.000 0 0 0 4.963.600.000 Persentase anggota linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya (0.22 %) Persentase anggota Satpol PP Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya (2.66 %) Persentase kabupaten/kota rawan tramtib yang kondusif (85.00 %) Persentase masyarakat yang meningkat kepatuhan dan ketaatannya terhadap tibumtranmas (5.07 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.557.058.000 0 0 0 1.557.058.000 Jumlah buku pendataan daerah rawan tramtib (1.00 Buku) Jumlah kawasan tertib yang dibina (5.00 Lokasi) Jumlah kegiatan pengamanan strategis dan tk Provinsi (26.00 Kegiatan) Jumlah kegiatan pengawalan pejabat VVIP (150.00 Kegiatan) Jumlah KST yang diberdayakan (100.00 Orang) Jumlah KST yang dibina (120.00 Orang) Jumlah patroli pengendalian tramtibum (58.00 Kali) Jumlah pemutakhiran peta daerah rawan trantib (1.00 Dokumen) Jumlah petugas PAM Obvit yang dbina (60.00 Orang) Jumlah sekolah, ormas, BUMD yang dibina (45.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase unjuk rasa yang tertangani (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada 191.446.000 0 0 0 191.446.000 Jumlah Operasi Bersama di perbatasan (Jateng- Jabar, Jateng-Jatim, Jateng-DIY) (3.00 Kegiatan) Jumlah operasi pekat, lintas kab/kota, dan cipta kondisi (9.00 Kegiatan) Jumlah penertiban PNS (4.00 Kegiatan) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi 219.696.000 0 0 0 219.696.000 Jumlah kasi tramtib kab/kota yang dibina (35.00 Orang) Jumlah Mitra Trantib yang dbina (40.00 Orang) Jumlah peserta konsolidasi peningkatan kesadaran masyarakat tentang tibumtranmas (350.00 Orang) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.576.000.000 0 0 0 1.576.000.000 Jumlah dokumen pemetaan satlinmas (1.00 Dokumen) Jumlah peserta Gelar Pasukan (525.00 Orang) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 1.419.400.000 0 0 0 1.419.400.000 Jml personil Satlinmas yang mengikuti peningkatan ketrampilan linmas (420.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah peserta bintek Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM Satpol PP (70.00 Orang) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur 1.529.200.000 0 0 0 1.529.200.000 Persentase penegakkan pelanggaran produk hukum daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Peraturan Gubernur 122.400.000 0 0 0 122.400.000 jumlah peserta sosialisasi Barang Kena Cukai Ilegal (100.00 Orang) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 75.000.000 0 0 0 75.000.000 Jumlah masyarakat dan Badan Usaha yang dilakukan pengawasan (200.00 Orang) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 1.331.800.000 0 0 0 1.331.800.000 Jumlah masyarakat pelanggar perda yang dibina (100.00 Orang) Jumlah operasi Barang Kena Cukai Ilegal (35.00 Kali) Jumlah pelanggar perda yang terinventarisasi (500.00 Orang) Jumlah pelanggar yang ditindak (200.00 Orang) Jumlah tanda larangan yang dipasang (50.00 Buah) Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum perda dan perkada di provinsi (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 101.200.000 0 0 0 101.200.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penegakkan pelanggaran produk hukum daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 101.200.000 0 0 0 101.200.000 Jumlah PPNS di Jateng yang terfasilitasi (40.00 Orang) 1.05.1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 28.081.008.000 90.000.000 0 0 28.171.008.000 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 15.767.008.000 0 0 0 15.767.008.000 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 400.000.000 0 0 0 400.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02 Administrasi Keuangan 9.995.008.000 0 0 0 9.995.008.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.947.008.000 0 0 0 7.947.008.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.048.000.000 0 0 0 2.048.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03 Administrasi Umum 5.172.000.000 0 0 0 5.172.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 0 0 0 20.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 580.000.000 0 0 0 580.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 535.000.000 0 0 0 535.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000 0 0 0 120.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (2.00 Laporan) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (10.00 Jenis) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 197.000.000 0 0 0 197.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 285.000.000 0 0 0 285.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 320.000.000 0 0 0 320.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 400.000.000 0 0 0 400.000.000 Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Opersional Sekertariat DPRD (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 215.000.000 0 0 0 215.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (25.00 Orang) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (25.00 Orang) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 12.314.000.000 90.000.000 0 0 12.404.000.000 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.800.000.000 0 0 0 1.800.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penurunan risiko bencana (2.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 900.000.000 0 0 0 900.000.000 persentase upaya PRB Jateng (20.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.03 Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana 900.000.000 0 0 0 900.000.000 Jumlah EWS dan rambu yang terpasang (275.00 Unit) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 7.364.000.000 90.000.000 0 0 7.454.000.000 Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %) Persentase penanganan darurat kebencanaan (100.00 %) Persentase penurunan risiko bencana (2.00 %) Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 5.204.000.000 0 0 0 5.204.000.000 Jumlah desa tangguh bencana terbentuk (33.00 Desa) jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih (1200.00 Orang) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 410.000.000 90.000.000 0 0 500.000.000 Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit) (10.00 Unit) persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana 1.250.000.000 0 0 0 1.250.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah persentase masyarakat terdampak yang direhab (20.00 %) persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana (20.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 500.000.000 0 0 0 500.000.000 jumlah masyarakat/relawan yang terlatih (7.00 Kelompok) Jumlah pemangku kepentingan /relawan mudayang dilatih (7.00 Angkatan) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2.950.000.000 0 0 0 2.950.000.000 Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %) Persentase penanganan darurat kebencanaan (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 850.000.000 0 0 0 850.000.000 jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan (4.00 Kegiatan) Persentase masyarakat terdampak yang tertangani (30.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana 2.100.000.000 0 0 0 2.100.000.000 Jumlah penyediaan logistik (bulan) (10.00 Jenis) persentase dapur umum yang dilaksanakan (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %) 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana (100.00 Orang) 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 254.771.672.000 760.000.000 0 0 255.531.672.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 254.771.672.000 760.000.000 0 0 255.531.672.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 146.298.523.000 735.000.000 0 0 147.033.523.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 0 0 0 600.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 250.000.000 0 0 0 250.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 350.000.000 0 0 0 350.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 119.788.387.000 0 0 0 119.788.387.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 118.086.787.000 0 0 0 118.086.787.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.476.600.000 0 0 0 1.476.600.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 125.000.000 0 0 0 125.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 25.850.136.000 735.000.000 0 0 26.585.136.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 421.654.000 0 0 0 421.654.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.092.260.000 0 0 0 4.092.260.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.180.200.000 0 0 0 12.180.200.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 180.000.000 0 0 0 180.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 947.643.000 0 0 0 947.643.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 192.200.000 0 0 0 192.200.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 493.100.000 0 0 0 493.100.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 567.300.000 0 0 0 567.300.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Kali) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 355.949.000 0 0 0 355.949.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 145.000.000 10.000.000 0 0 155.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 109.934.000 0 0 0 109.934.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 88.800.000 0 0 0 88.800.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 122.300.000 0 0 0 122.300.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 469.006.000 0 0 0 469.006.000 Jumlah Bulan Terpenuhinya Penyediaan Makan Dan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.343.220.000 0 0 0 1.343.220.000 Jumlah Bulan Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat- Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Kali) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000 55.000.000 0 0 65.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (1.00 Paket) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 335.000.000 0 0 335.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (1.00 Paket) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 150.000.000 0 0 150.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (1.00 Paket) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 147.500.000 0 0 0 147.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 889.000.000 0 0 0 889.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 380.500.000 0 0 0 380.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 417.550.000 0 0 0 417.550.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 94.200.000 0 0 0 94.200.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.531.500.000 185.000.000 0 0 1.716.500.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (10.00 Paket) Jumlah Unit Gedung Yang direhab (1.00 Paket) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan rehab gedung kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan rehab gedung kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 461.320.000 0 0 0 461.320.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Unit Gedung Yang direhab (1.00 Paket) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan rehab gedung kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000 0 0 0 60.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 0 0 0 20.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (254.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (254.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 6.200.000.000 0 0 0 6.200.000.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS (18.86 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial (2100.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 5.900.000.000 0 0 0 5.900.000.000 Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS (18.86 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 106.889.000 0 0 0 106.889.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas (1540.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi 5.236.022.000 0 0 0 5.236.022.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas (1540.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 557.089.000 0 0 0 557.089.000 Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas (1540.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 91.504.000 0 0 0 91.504.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 91.504.000 0 0 0 91.504.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 91.504.000 0 0 0 91.504.000 Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 58.665.088.000 25.000.000 0 0 58.690.088.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 20.558.967.000 0 0 0 20.558.967.000 Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.06 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.09 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.10 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.11 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.12 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.13 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.14 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.17 %) Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan 18.142.435.000 0 0 0 18.142.435.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas Terehabilitasi (2100.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Sandang 847.246.000 0 0 0 847.246.000 Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 72.200.000 0 0 0 72.200.000 Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu 13.450.000 0 0 0 13.450.000 Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 183.615.000 0 0 0 183.615.000 Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 963.648.000 0 0 0 963.648.000 Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 81.890.000 0 0 0 81.890.000 Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas 600.000 0 0 0 600.000 Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 115.703.000 0 0 0 115.703.000 Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 34.420.000 0 0 0 34.420.000 Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 103.760.000 0 0 0 103.760.000 Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 16.719.105.000 0 0 0 16.719.105.000 Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.04 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.05 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.07 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.11 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.14 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.17 %) Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Penyediaan Makanan 12.032.780.000 0 0 0 12.032.780.000 Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi pada LKS (1700.00 Orang) Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Penyediaan Sandang 916.253.000 0 0 0 916.253.000 Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 106.925.000 0 0 0 106.925.000 Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 124.353.000 0 0 0 124.353.000 Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 590.606.000 0 0 0 590.606.000 Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi pada LKS (1700.00 Orang) Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 107.220.000 0 0 0 107.220.000 Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2.825.038.000 0 0 0 2.825.038.000 Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 2.300.000 0 0 0 2.300.000 Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 11.390.000 0 0 0 11.390.000 Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti 2.240.000 0 0 0 2.240.000 Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti 14.964.841.000 25.000.000 0 0 14.989.841.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.06 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.08 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.09 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.10 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.13 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.17 %) Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan 12.110.904.000 0 0 0 12.110.904.000 Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi Dalam Panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Penyediaan Sandang 1.196.869.000 0 0 0 1.196.869.000 Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 188.614.000 0 0 0 188.614.000 Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04 Penyediaan Alat Bantu 8.650.000 25.000.000 0 0 33.650.000 Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial 416.491.000 0 0 0 416.491.000 Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 582.797.000 0 0 0 582.797.000 Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi Dalam Panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 67.516.000 0 0 0 67.516.000 Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas 300.000 0 0 0 300.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 82.280.000 0 0 0 82.280.000 Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 11.060.000 0 0 0 11.060.000 Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 10.860.000 0 0 0 10.860.000 Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12 Pemulasaraan 288.500.000 0 0 0 288.500.000 Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti 2.676.719.000 0 0 0 2.676.719.000 Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.08 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.09 %) Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan 2.267.376.000 0 0 0 2.267.376.000 Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang) Jumlah Tuna Sosial dan KPO Terehabilitasi pada LKS (250.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02 Penyediaan Sandang 64.500.000 0 0 0 64.500.000 Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 19.250.000 0 0 0 19.250.000 Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 107.733.000 0 0 0 107.733.000 Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 123.502.000 0 0 0 123.502.000 Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang) Jumlah Tuna Sosial dan KPO Terehabilitasi pada LKS (250.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 23.400.000 0 0 0 23.400.000 Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 69.758.000 0 0 0 69.758.000 Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal 1.200.000 0 0 0 1.200.000 Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti 3.745.456.000 0 0 0 3.745.456.000 Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.12 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.13 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.14 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan 3.238.040.000 0 0 0 3.238.040.000 Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02 Penyediaan Sandang 214.545.000 0 0 0 214.545.000 Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 62.940.000 0 0 0 62.940.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 29.070.000 0 0 0 29.070.000 Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 80.661.000 0 0 0 80.661.000 Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 1.200.000 0 0 0 1.200.000 Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 47.200.000 0 0 0 47.200.000 Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak 300.000 0 0 0 300.000 Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 9.000.000 0 0 0 9.000.000 Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal 62.500.000 0 0 0 62.500.000 Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 41.855.940.000 0 0 0 41.855.940.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 100.950.000 0 0 0 100.950.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI 100.950.000 0 0 0 100.950.000 Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi Dalam Panti (400.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 41.754.990.000 0 0 0 41.754.990.000 Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif (1.09 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 Dokumen Data Kemiskinan dan PMKS Tervalidasi (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 40.254.990.000 0 0 0 40.254.990.000 Jumlah Keluarga Fakir Miskin Perdesaan Tervalidasi dan Tertangani (100.00 Orang) Jumlah Keluarga Fakir Miskin Perkotaan Dan Daerah Rentan Mendapatkan Penanganan (100.00 Orang) PMKS Non Produktif Yang Mendapatkan Jaminan Sosial (12764.00 Orang) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.375.617.000 0 0 0 1.375.617.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1.375.617.000 0 0 0 1.375.617.000 Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif (1.09 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyediaan Permakananan 676.290.000 0 0 0 676.290.000 Penanganan Sosial terhadap korban Bencana Alam (100.00 %) Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyediaan Sandang 140.500.000 0 0 0 140.500.000 Penanganan Sosial terhadap korban Bencana Alam (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 558.827.000 0 0 0 558.827.000 Penanganan Sosial terhadap korban Bencana Alam (100.00 %) Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 285.000.000 0 0 0 285.000.000 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 285.000.000 0 0 0 285.000.000 Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS (18.86 %) 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 285.000.000 0 0 0 285.000.000 Jumlah masyarakat yang mendapatkan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial (1365.00 Orang) Jumlah Perintis Kemerdekaan tertangani (49.00 Orang) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.221.976.087.000 169.571.299.000 0 0 1.391.547.386.000 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 132.608.004.000 4.590.817.000 0 0 137.198.821.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 132.608.004.000 4.590.817.000 0 0 137.198.821.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 98.564.472.000 2.159.597.000 0 0 100.724.069.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.631.122.000 0 0 0 1.631.122.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 792.285.000 0 0 0 792.285.000 Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah. (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (15.00 Dokumen) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 468.652.000 0 0 0 468.652.000 Jumlah Dokumen Database ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 160.185.000 0 0 0 160.185.000 Jumlah Peserta Rakor Bidang Nakertrans (105.00 Orang) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 210.000.000 0 0 0 210.000.000 Jumlah Provinsi yang di Monitoring Pasca Penempatan Transmigrasi (5.00 Buah) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 77.060.441.000 0 0 0 77.060.441.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 76.034.558.000 0 0 0 76.034.558.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 411.840.000 0 0 0 411.840.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 430.758.000 0 0 0 430.758.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 35.054.000 0 0 0 35.054.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.137.000 0 0 0 11.137.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 129.223.000 0 0 0 129.223.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 7.871.000 0 0 0 7.871.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 19.572.909.000 2.159.597.000 0 0 21.732.506.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 303.445.000 0 0 0 303.445.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.981.451.000 0 0 0 2.981.451.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.305.433.000 0 0 0 2.305.433.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 144.000.000 0 0 0 144.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 158.600.000 0 0 0 158.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.063.000.000 0 0 0 1.063.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.373.628.000 0 0 0 4.373.628.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 146.098.000 0 0 0 146.098.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 348.192.000 0 0 0 348.192.000 Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Tahun) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 293.473.000 0 0 0 293.473.000 Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Tahun) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 162.323.000 0 0 0 162.323.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 277.690.000 391.185.000 0 0 668.875.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 207.695.000 0 0 0 207.695.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 130.080.000 119.870.000 0 0 249.950.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 86.884.000 0 0 0 86.884.000 Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Tahun) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 369.263.000 0 0 0 369.263.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.926.258.000 0 0 0 1.926.258.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0 117.000.000 0 0 117.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 530.000.000 0 0 530.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 0 41.856.000 0 0 41.856.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 678.936.000 0 0 678.936.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 175.750.000 0 0 175.750.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.183.206.000 105.000.000 0 0 1.288.206.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 108.000.000 0 0 0 108.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 879.220.000 0 0 0 879.220.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 30.000.000 0 0 0 30.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 752.565.000 0 0 0 752.565.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 128.000.000 0 0 0 128.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 764.955.000 0 0 0 764.955.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 49.450.000 0 0 0 49.450.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 14.478.377.000 431.220.000 0 0 14.909.597.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 11.180.959.000 431.220.000 0 0 11.612.179.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (7.39 %) Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri (1.12 %) Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran (25.00 %) Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi (1.50 %) Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (21.88 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 11.103.559.000 0 0 0 11.103.559.000 Jumlah animo dan pendaftar pelatihan di bidang jasa, pra magang dan pekerjaan migran INDONESIA (320.00 Orang) Jumlah animo dan pendaftar pelatihan di bidang pertanian mendukung pertanian mendukung penempatan melalui mekanisme AKL , AKAD dan AKAN (480.00 Orang) Jumlah animo dan pendaftar pelatihan kerja di bidang industri (1500.00 Orang) Jumlah dokumen TNA (Training Need Asesment) (1.00 Dokumen) jumlah dokumen training need assesment (TNA) (60.00 Unit) Jumlah dokumen training need assestment (TNA) (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Instruktur Pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya (75.00 Orang) Jumlah naskah kerjasama dengan dunia industri/pelaku usaha (1.00 Dokumen) jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan / lembaga penempatan tenaga kerja (1.00 Dokumen) Jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan / lembaga penempatan tenaga kerja (1.00 Dokumen) Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan bidang jasa (80.00 Orang) Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pekerjaan migran INDONESIA (40.00 Orang) Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pertanian mendukung mekanisme penempatan AKL,AKAD dan AKAN (96.00 Orang) Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN (DBHCHT) (480.00 Orang) Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pra magang (200.00 Orang) Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja (800.00 Orang) Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja - (DBHCHT) (320.00 Orang) Jumlah Peserta Magang Luar Negeri (2600.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri (150.00 Orang) Jumlah Peserta Sinergitas Peningkatan Pelatihan (80.00 Orang) Jumlah peserta yang tersertifikasi (350.00 Orang) Jumlah SDM Pelatihan Kerja yang ditingkatkan kualitasnya (50.00 Orang) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 77.400.000 431.220.000 0 0 508.620.000 Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Cilacap (1.00 Paket) Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Semarang 1 (1.00 Paket) Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Semarang 2 (5.00 Paket) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 242.871.000 0 0 0 242.871.000 Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi (35.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 242.871.000 0 0 0 242.871.000 Jumlah Lembaga Pelatihan yang terakreditasi (40.00 Unit) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 3.045.044.000 0 0 0 3.045.044.000 Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas (4.00 %) Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (21.88 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah 3.045.044.000 0 0 0 3.045.044.000 Jumlah Kab/ kota Yang Dimonitoring Evaluasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan yang akan melaksanakan pelatihan produktivitas (1.00 Dokumen) Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemasaran tools produktivitas (dipasarkan kepada pelaku usaha) (140.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang mengikuti kegiatan peningkatan produktivitas (5S, TQC/TQM , SS) (115.00 Orang) Jumlah penyebaran informasi melalui leaflet, media massa, dan direct selling program (2.00 Jenis) Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan konsultasi produktivitas dan klinik produktivitas (8.00 Unit) Jumlah peserta yang mengikuti Penyebaran informasi produktivitas baik kepada pemerintah, komunitas desa potensial, pelaku usaha melalui konvensi, festival produktivitas & penghargaan produktivitas (600.00 Orang) Jumlah Tenaga Kerja yang menerapkan peningkatan produktivitas di Desa (100.00 Orang) Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan produktivitas (675.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan produktivitas (676.00 Orang) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 9.503.000 0 0 0 9.503.000 Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (21.88 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 9.503.000 0 0 0 9.503.000 Jumlah perusahaan yang diukur tingkat produktivitasnya (1.00 Unit) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 7.468.294.000 0 0 0 7.468.294.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 7.060.617.000 0 0 0 7.060.617.000 Persentase pencari kerja yang ditempatkan (70.09 %) Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal (62.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 293.052.000 0 0 0 293.052.000 Jumlah BKK dan petugas IPK mengikuti Bimtek dan Pembinaan Antar Kerja (35.00 Orang) Jumlah lembaga penempatan mengikuti bimtek (80.00 Unit) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja 6.266.115.000 0 0 0 6.266.115.000 Jumlah Calon Tenaga Kerja AKAD mengikuti OPP AKAD (125.00 Orang) Jumlah masyarakat memperoleh informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja (3500.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengurangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya (100.00 Orang) Jumlah perusahaan dilakukan Job Canvassing dan analisis jabatan (50.00 Unit) Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan/ pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan (1200.00 Orang) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal) 501.450.000 0 0 0 501.450.000 Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam penempatan tenaga kerja (200.00 Orang) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 129.760.000 0 0 0 129.760.000 Persentase pencari kerja yang ditempatkan (70.09 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 129.760.000 0 0 0 129.760.000 Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Online dan Job Fair (800.00 Orang) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 139.917.000 0 0 0 139.917.000 Persentase pencari kerja yang ditempatkan (70.09 %) Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal (62.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 41.580.000 0 0 0 41.580.000 Jumlah CPMI mengikuti pemantapan pemberangkatan (250.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah LTSA PTKLN terfasilitasi dan optimal (9.00 Unit) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 98.337.000 0 0 0 98.337.000 Jumlah TKI Purna dan tenaga kerja khusus (disabilitas, lansia, kel rentan) mengikuti kgt pengembangan sektor informal (160.00 Orang) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 138.000.000 0 0 0 138.000.000 Persentase pencari kerja yang ditempatkan (70.09 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 138.000.000 0 0 0 138.000.000 Jumlah perusahaan mengikuti sosialisasi tata cara perizinan dan penggunaan TKA dan Jumlah petugas pelayanan perizinan TKA mengikuti Bimtek (150.00 Unit) Jumlah perusahaan pengguna TKA terverifikasi dan layanan penggunaan TKA (50.00 Dokumen) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 4.385.211.000 0 0 0 4.385.211.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota 741.947.000 0 0 0 741.947.000 Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan (87.41 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase perusahaan yang memenuhi ketentuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (23.42 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial 300.000.000 0 0 0 300.000.000 jumlah pengusaha atau pemberi kerja yang mengikuti bimbingan pembuatan PP(Peraturan Perusahaan)/PKB (Perjanjian Kerja Bersama ) (210.00 Orang) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial 75.000.000 0 0 0 75.000.000 Jumlah Perusahaan Yang Teridentifikasi belum memenuhi ketentuan PP/PKB (150.00 Unit) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 366.947.000 0 0 0 366.947.000 Jumlah Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (outsourching) yang mengikuti pembinaan syarat kerja (70.00 Unit) Jumlah petugas data HI dan Jamsos yang memahami pengolahan data HI dan Jamsos (210.00 Orang) Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi kepesertaan BPJS/jaminan sosial (70.00 Orang) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi 2.171.660.000 0 0 0 2.171.660.000 Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (45.65 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial (93.00 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.241.919.000 0 0 0 1.241.919.000 Jumlah Dokumen database kasus ketenagakerjaan dari 35 kab/kota (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen Identifikasi data base perusahaan rawan PHI (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen Pencatatan Perusahan yang telah membentuk LKS Bipartit (35.00 Dokumen) Jumlah HRD, PUK SP/SB yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan Hubungan Industrial (240.00 Orang) Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan monitoring kasus- kasus PHI/PHK (20.00 Kabupaten/Kota) Jumlah mediator dan pegawai HI mengikuti koordinasi teknis HI (80.00 Orang) jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti pencegahan perselisian hubungan industrial (50.00 Kasus) Jumlah Penyeleseian kasus PHI Perusahaan lintas Kab/Kota (10.00 Kasus) Jumlah Perusahaan yang belum membentuk LKS Bipartit (Identifikasi) (40.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah perusahaan yang diberikan pelayanan konsultasi dan fasilitasi permasalahan hubungan industrial (20.00 Unit) Jumlah Perusahaan yang Dilakukan pendampingan untuk membentuk LKS Bipartit (35.00 Unit) Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi/Diseminasi LKS bipartit(Dinas kab/Kota yang membidangi KK, SP Tk. Provinsi Apindo Tk. Prov) Bimtek/ Sosialisasi / Diseminasi (175.00 Orang) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi 353.760.000 0 0 0 353.760.000 jumlah monitoring dan penyelesaian kasus ketanagakerjaan di luar provinsi (4.00 Kasus) Jumlah penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja didalam maupun di luar negeri (40.00 Kasus) jumlah penyeleseian kasus PMI (Pekerja Migran INDONESIA) (40.00 Kasus) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi 575.981.000 0 0 0 575.981.000 Jumlah yang mengikuti forum koordinasi, pembinaan kinerja dan pemberdayaan LKS Tripartit Kab/ Kota dan Provinsi (493.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 1.471.604.000 0 0 0 1.471.604.000 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03 Penetapan (UMK) 1.471.604.000 0 0 0 1.471.604.000 Jumlah perusahaan yang dilakukan pendampingan dalam penyusunan strukur dan skala upah (600.00 Buah) Jumlah peserta Sidang Pembahasan UMK (515.00 Orang) Jumlah peserta workshop sistem Pengupahan (280.00 Orang) Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan, Koordinasi dan Konsolidasi Masalah HI (350.00 Orang) Jumlah peserta yang mengikuti rakor Kesja (270.00 Orang) Jumlah peserta yang mengikuti Rakor Pengupahan (145.00 Orang) Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi UMK (Dinas Kab/Kota yg membidangi KK, SP Tk. Prov, Apindo Tk. Prov) (100.00 Orang) Jumlah petugas data yg melakukan identifikasai Data Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja (35.00 Orang) Jumlah Petugas Survei identifikasi Struktur dan Skala Upah di Perusahaan (600.00 Orang) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 6.636.650.000 2.000.000.000 0 0 8.636.650.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 6.636.650.000 2.000.000.000 0 0 8.636.650.000 Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 (25.54 %) Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan (89.26 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000 Jumlah pekerja anak yg dikembalikan ke dunia pendidikan (180.00 Orang) Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang dilakukan pemeriksaan (50.00 Unit) Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja (785.00 Unit) Jumlah Perusahaan yang menerapkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja (60.00 Unit) Jumlah Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan pemeriksaan (70.00 Unit) Jumlah peserta yang mengikuti rakor pengawasan ketenagakerjaan (80.00 Orang) Jumlah Petugas Administrasi teknis pengawasan yang memahami pengolahan data pengawasan (20.00 Orang) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 645.000.000 0 0 0 645.000.000 Jumlah kasus tindak pidana ketenagakerjaan yang di BAP (2.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus ketenagakerjaan (270.00 Kasus) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah peserta yang mengikuti FGD penanganan kasus (90.00 Orang) Jumlah peserta yang mengikuti Rakor penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan (80.00 Orang) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 3.491.650.000 2.000.000.000 0 0 5.491.650.000 Jumlah laboratorium yang terakreditasi (1.00 Unit) Jumlah perusahaan dilakukan Riksa uji ( pemeriksaan dan pengujian ) objek K3 (260.00 Unit) Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma K3 (390.00 Unit) Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian Higiene perusahaan dan kesehatan kerja. (200.00 Unit) Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian keselamatan kerja, ergonomi dan psikologi kerja (36.00 Unit) Jumlah perusahaan yang membentuk P2K3 (40.00 Unit) Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3 (1.00 Unit) Jumlah SDM (dokter perusahaan, paramedis perusahaan, supervisi perusahaan dan masyarakat pencari kerja) yang dilatih K3 (100.00 Orang) Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang K3 (1.00 Unit) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1.075.000.000 0 0 0 1.075.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.075.000.000 0 0 0 1.075.000.000 Persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian (3.39 %) Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi (3.39 %) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 750.000.000 0 0 0 750.000.000 Jumlah transmigran yang ditempatkan (150.00 KK) 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi Lokal 325.000.000 0 0 0 325.000.000 Jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan dibidang pertanian (150.00 Orang) 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 27.978.116.000 510.700.000 0 0 28.488.816.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 27.978.116.000 510.700.000 0 0 28.488.816.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 13.311.578.000 510.700.000 0 0 13.822.278.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 340.096.000 0 0 0 340.096.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 181.448.000 0 0 0 181.448.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 158.648.000 0 0 0 158.648.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 9.901.326.000 0 0 0 9.901.326.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.901.326.000 0 0 0 9.901.326.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Dokumen) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 3.002.547.000 510.700.000 0 0 3.513.247.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000 0 0 0 7.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 650.000.000 0 0 0 650.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 712.400.000 0 0 0 712.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 59.207.000 0 0 0 59.207.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 320.000.000 0 0 0 320.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 277.600.000 0 0 0 277.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.800.000 387.200.000 0 0 390.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (10.00 Unit) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 110.540.000 3.500.000 0 0 114.040.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (3.00 Dokumen) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000 0 0 0 60.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 380.000.000 120.000.000 0 0 500.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 175.000.000 0 0 0 175.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 40.000.000 0 0 0 40.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 7.500.000 0 0 0 7.500.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 67.609.000 0 0 0 67.609.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 0 0 0 20.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (20.00 Orang) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 47.609.000 0 0 0 47.609.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 7.020.000.000 0 0 0 7.020.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 320.000.000 0 0 0 320.000.000 Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi (30.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 320.000.000 0 0 0 320.000.000 Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) (73.00 OPD) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 6.100.000.000 0 0 0 6.100.000.000 Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi (30.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 848.000.000 0 0 0 848.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik (5700.00 Orang) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 5.252.000.000 0 0 0 5.252.000.000 Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi (80.00 Orang) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 600.000.000 0 0 0 600.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 600.000.000 0 0 0 600.000.000 Jumlah lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan (5.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.168.709.000 0 0 0 1.168.709.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 339.019.000 0 0 0 339.019.000 Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.76 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 339.019.000 0 0 0 339.019.000 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa (987.00 Kasus) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 629.690.000 0 0 0 629.690.000 Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.76 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 629.690.000 0 0 0 629.690.000 Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.76 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan/pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (8.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 650.000.000 0 0 0 650.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani (100.00 %) Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani (100.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 450.000.000 0 0 0 450.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 450.000.000 0 0 0 450.000.000 Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan (20.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 387.829.000 0 0 0 387.829.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 387.829.000 0 0 0 387.829.000 Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia (100.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 387.829.000 0 0 0 387.829.000 Jumlah laporan data dan informasi PPA (6.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 390.000.000 0 0 0 390.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 340.000.000 0 0 0 340.000.000 Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya (91.43 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 250.000.000 0 0 0 250.000.000 Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya (30.00 Kabupaten/Kota) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 90.000.000 0 0 0 90.000.000 Jumlah Forum Anak provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan (35.00 Lokasi) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah Lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga (30.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 500.000.000 0 0 0 500.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.44 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah kasus kekerasan terhadap anak (1178.00 Kasus) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 250.000.000 0 0 0 250.000.000 Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.44 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 250.000.000 0 0 0 250.000.000 Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.44 Per 100.000) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (15.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 350.000.000 0 0 0 350.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 250.000.000 0 0 0 250.000.000 Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk (11.42 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun (3.00 Dokumen) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah SLTA yang mendapat pengetahuan pengendalian penduduk (35.00 Lokasi) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif (100.00 %) Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk (11.42 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.03 Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 75.000.000 0 0 0 75.000.000 Jumlah dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat provinsi (2.00 Dokumen) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 25.000.000 0 0 0 25.000.000 Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan (1.00 Dokumen) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.650.000.000 0 0 0 3.650.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 3.600.000.000 0 0 0 3.600.000.000 Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (26.39 %) Unmetneed KB (12.66 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.03 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.800.000.000 0 0 0 2.800.000.000 Jumlah Peserta KB MKJP (1394922.00 Orang) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.05 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 800.000.000 0 0 0 800.000.000 Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak berKB (767025.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program KB (20.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 550.000.000 0 0 0 550.000.000 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 350.000.000 0 0 0 350.000.000 Persentase kelompok tribina yang aktif (85.57 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja 350.000.000 0 0 0 350.000.000 Jumlah kelompok Tribina yang aktif (26751.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga (60.00 %) Persentase UPPKS yang aktif (68.25 %) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kelompok UPPKS Yang aktif (15422.00 Kelompok) 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (6.00 Kelompok) 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 42.722.792.000 856.000.000 0 0 43.578.792.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan 42.722.792.000 856.000.000 0 0 43.578.792.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 20.842.792.000 501.000.000 0 0 21.343.792.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000 0 0 0 500.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 250.000.000 0 0 0 250.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 250.000.000 0 0 0 250.000.000 Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 16.651.852.000 0 0 0 16.651.852.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.229.352.000 0 0 0 16.229.352.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 422.500.000 0 0 0 422.500.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 3.660.940.000 501.000.000 0 0 4.161.940.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.500.000 0 0 0 16.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 400.000.000 0 0 0 400.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 0 0 0 140.000.000 Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (1.00 Tahun) Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerahd (1.00 Tahun) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.425.000.000 0 0 0 1.425.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 351.000.000 0 0 351.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (26.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (6.00 Unit) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 16.000.000 0 0 0 16.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 137.000.000 0 0 0 137.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya sarana pelengkap pendukung perkantoran (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 47.000.000 0 0 0 47.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 470.000.000 0 0 0 470.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 350.000.000 150.000.000 0 0 500.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (4.00 Unit) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 359.440.000 0 0 0 359.440.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000 0 0 0 30.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (15.00 Orang) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 12.820.000.000 340.000.000 0 0 13.160.000.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 4.070.000.000 340.000.000 0 0 4.410.000.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 635.000.000 0 0 0 635.000.000 Fasilitasi Toko Tani INDONESIA (TTI) Center (1.00 Unit) Jumlah intervensi harga pangan strategis (Beras, Cabe, Bawang Merah) (4.00 Kali) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi yang disusun (1.00 Laporan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 275.000.000 0 0 0 275.000.000 Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan umbi- umbian (5.00 Kelompok) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya 2.260.000.000 340.000.000 0 0 2.600.000.000 Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan pokok serta sistem logistik daerah (1.00 Laporan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 900.000.000 0 0 0 900.000.000 Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan Gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (gapoktan) (35.00 Kelompok) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 4.650.000.000 0 0 0 4.650.000.000 Persentase cadangan pangan yang dikelola (100.00 %) Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan (0.60 Angka) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi 4.650.000.000 0 0 0 4.650.000.000 Jumlah CPP yang disediakan (beras) (500.00 Ton) Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi (40.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi 4.100.000.000 0 0 0 4.100.000.000 Konsumsi pangan beras (98.50 kg/kapita/tahun) Rasio konsumsi pangan lokal (0.13 Angka) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1.900.000.000 0 0 0 1.900.000.000 Data potensi pangan lokal (1.00 Buku) Jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal yang difasilitasi (70.00 Kelompok) Jumlah kelompok pengembang pangan pokok lokal yang difasilitasi (2.00 Kelompok) Jumlah Promosi Pangan B2SA yang dilaksanakan (3.00 Kali) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 2.200.000.000 0 0 0 2.200.000.000 1. Jumlah kelompok penerima Stimulan benih/bibit tanaman,ikan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan (130.00 Kelompok) Analisa PPH (1.00 Laporan) Jumlah sekolah penerima Stimulan edukasi pengannekaragaman konsumsi pangan (16.00 Paket) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 6.000.000.000 0 0 0 6.000.000.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 6.000.000.000 0 0 0 6.000.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 6.000.000.000 0 0 0 6.000.000.000 Jumlah desa yg diberdayakan sbg upaya penanganan kerawanan pangan (44.00 Desa) Peta SKPG dan atau FSVA (1.00 Laporan) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3.060.000.000 15.000.000 0 0 3.075.000.000 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.060.000.000 15.000.000 0 0 3.075.000.000 Persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan (80.00 %) Persentase pengawasan keamanan pangan segar (90.00 %) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 500.000.000 0 0 0 500.000.000 Jumlah kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam pengembangan kelembagaan (30.00 Kelompok) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000 Jaminan mutu pangan lainnya (3.00 Sertifikat) Jumlah register yang diterbitkan (53.00 Sertifikat) Jumlah sertifikat yang diterbitkan (7.00 Sertifikat) Surveilen jaminan mutu pangan (10.00 Kelompok) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 875.000.000 0 0 0 875.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen informasi keamanan pangan segar yang dihasilkan dan disebarluaskan (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar (1.00 Dokumen) Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan (200.00 Orang) Jumlah sampel pangan segar yang diawasi (Kualitatif) (200.00 sampel) 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 585.000.000 15.000.000 0 0 600.000.000 Jumlah rekomendasi hasil uji (40.00 Dokumen) Jumlah sampel pangan yang diuji (40.00 sampel) 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 228.719.832.000 846.790.000 0 0 229.566.622.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 228.719.832.000 846.790.000 0 0 229.566.622.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 152.635.377.000 601.940.000 0 0 153.237.317.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 711.527.000 0 0 0 711.527.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 115.400.000 0 0 0 115.400.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 179.000.000 0 0 0 179.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 239.827.000 0 0 0 239.827.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 64.300.000 0 0 0 64.300.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 113.000.000 0 0 0 113.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 139.990.348.000 0 0 0 139.990.348.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 139.896.538.000 0 0 0 139.896.538.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 8.575.000 0 0 0 8.575.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 85.235.000 0 0 0 85.235.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Keuangan PD (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 11.883.502.000 601.940.000 0 0 12.485.442.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 78.700.000 0 0 0 78.700.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 6 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 10 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah 3 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah KRB (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Sekretariat DLHK (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.467.680.000 0 0 0 1.467.680.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 10 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 6 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 5 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas LHK Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Sekretariat Dinas (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 387.000.000 0 0 0 387.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas LHK wilayah 10 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Tahura (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 11.000.000 0 0 0 11.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 4 (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.213.690.000 0 0 0 1.213.690.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah BPH wilayah IX / Cabang Dinas LHK wilayah X (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas LHK wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.156.720.000 0 0 0 2.156.720.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah BPH wilayah IX / Cabang Dinas LHK wilayah X (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas LHK wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 219.422.000 10.000.000 0 0 229.422.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran CDK Wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Kantor Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Perangkat Daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran tahura (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran BPL2H (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 236.078.000 0 0 0 236.078.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran CDK Wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Kantor Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Perangkat Daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran tahura (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran BPL2H (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 88.300.000 5.000.000 0 0 93.300.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Tahura (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.440.000 182.960.000 0 0 228.400.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Tahura (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 78.800.000 32.200.000 0 0 111.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 46.220.000 4.880.000 0 0 51.100.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah BPH wilayah IX / Cabang Dinas LHK wilayah X (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah CDK Wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah tahura (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 102.800.000 0 0 0 102.800.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran CDK Wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Kantor Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 251.000.000 0 0 0 251.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Balai Tahura (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah pada BPH Wilayah 9 / CDK Wilayah 10 (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 701.634.000 0 0 0 701.634.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 10 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. jateng Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas LHK Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.000.000 259.000.000 0 0 260.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 37.000.000 0 0 62.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 46.500.000 0 0 46.500.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 141.350.000 0 0 0 141.350.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.438.532.000 0 0 0 1.438.532.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 9 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Sekretariat Dinas (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.746.716.000 0 0 0 1.746.716.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 9 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPL2H (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 6 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Sekretariat Dinas (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 169.220.000 0 0 0 169.220.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah BPH wilayah IX/Cabang Dinas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 480.600.000 0 0 0 480.600.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah BPH wilayah IX/Cabang Dinas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah I (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 69.000.000 0 0 0 69.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 5.000.000 0 0 0 5.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (3.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 662.600.000 24.400.000 0 0 687.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (12.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (3.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (3.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Balai Tahura KGPAA Mangkunagoro (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (1.00 Paket) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah X (1.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (240.00 Orang) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 719.600.000 0 0 0 719.600.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 719.600.000 0 0 0 719.600.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 319.600.000 0 0 0 319.600.000 Jumlah Kajian / dokumen lingkungan hidup (7.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi 400.000.000 0 0 0 400.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Kajian / dokumen lingkungan hidup (7.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3.393.290.000 0 0 0 3.393.290.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 3.393.290.000 0 0 0 3.393.290.000 Persentase pemantauan kualitas udara ambien (100.00 %) Persentase sungai yang meningkat kualitasnya (5.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 3.303.290.000 0 0 0 3.303.290.000 Jumlah Kab/Kota yang dipantau Kualitas Udara Ambien (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah parameter pengujian yang terakreditasi (Jenis parameter) (66.00 Jenis) Jumlah Pemantauan dan pengujian kualitas air limbah dan air permukaan di Jawa Tengah (air limbah, air permukaan dan air bersih) (1150.00 Lokasi) Jumlah Pemantauan dan pengujian kualitas udara di Jawa Tengah (1500.00 Lokasi) Jumlah pengujian kualitas lingkungan (Jenis parameter) (2.00 Jenis) Jumlah sungai lintas kab/kota yang dipantau (21.00 Lokasi) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 90.000.000 0 0 0 90.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen tingkat emisi dan serapan tahunan (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.133.550.000 226.450.000 0 0 1.360.000.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 1.133.550.000 226.450.000 0 0 1.360.000.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Luas RTH yang ditangani (50.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya 773.550.000 226.450.000 0 0 1.000.000.000 Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Kebun Raya (5.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 310.000.000 0 0 0 310.000.000 Luas RTH yang ditangani (50.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 675.000.000 0 0 0 675.000.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 675.000.000 0 0 0 675.000.000 Persentase pengaduan yang ditangani (100.00 %) Persentase rekomendasi lingkungan hidup (100.00 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Jumlah Rekomendasi Lingkungan yang dikaji/dinilai (6.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03 Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 375.000.000 0 0 0 375.000.000 Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan pengaduan yang ditangani (25.00 Kegiatan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 4.470.220.000 0 0 0 4.470.220.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 4.470.220.000 0 0 0 4.470.220.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan 1.704.000.000 0 0 0 1.704.000.000 Jumlah lembaga pelaku peduli lingkungan dalam pengelolaan LH (3.00 Unit) Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok) Jumlah SDM Lingkungan Hidup yang mengikuti pelatihan/sertifikasi (60.00 Orang) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2.766.220.000 0 0 0 2.766.220.000 Jumlah sarpras pengelolaan sampah yang disediakan (1.00 Unit) Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok) Jumlah sekolah peduli lingkungan (Unit) (80.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 375.000.000 0 0 0 375.000.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 375.000.000 0 0 0 375.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 375.000.000 0 0 0 375.000.000 Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan pengaduan yang ditangani (25.00 Kegiatan) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 800.000.000 0 0 0 800.000.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 800.000.000 0 0 0 800.000.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional 800.000.000 0 0 0 800.000.000 Jumlah unit pengelolaan sampah dan limbah B3 (1.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 49.687.957.000 0 0 0 49.687.957.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03 Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 567.000.000 0 0 0 567.000.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 173.000.000 0 0 0 173.000.000 Jumlah NSDH tingkat provinsi yang disusun (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 394.000.000 0 0 0 394.000.000 Jumlah NSDH tingkat provinsi yang disusun (1.00 Dokumen) Jumlah pengendalian unit pengelolaan/pengguna hutan dan pengolahan hasil hutan/industri yang tidak tertib perijinan dan pemenuhan kewajiban (17.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 47.040.525.000 0 0 0 47.040.525.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.65 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.69 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.79 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.83 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.89 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.91 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.02 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.24 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.41 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.49 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.88 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 528.525.000 0 0 0 528.525.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (4001.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (3645.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (2866.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (3050.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (4478.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (3489.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (6533.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (6186.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (4066.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (6606.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (3903.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 10.774.072.000 0 0 0 10.774.072.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (3645.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (2866.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (3050.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (4478.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (3489.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (6533.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (6186.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (4066.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (6606.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 3.855.671.000 0 0 0 3.855.671.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (3645.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (2866.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (3050.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (4478.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (3489.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (6533.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (4066.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (6606.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (3903.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah Hutan dan Lahan 28.855.331.000 0 0 0 28.855.331.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (4001.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (3645.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (2866.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (3050.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (4478.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (3489.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (6533.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (6186.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (4066.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (6606.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (3903.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 1.860.260.000 0 0 0 1.860.260.000 Jumlah bibit yang diproduksi Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (1000000.00 Bibit) Jumlah sumber benih yang dikembangkan Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (1.00 Unit) Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (4001.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.07 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 67.275.000 0 0 0 67.275.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (4478.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (4478.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.09 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 1.059.391.000 0 0 0 1.059.391.000 Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (4001.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (3645.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (2866.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (3050.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (4478.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (3489.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (6533.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (6186.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (4066.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (6606.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (3903.00 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 347.161.000 0 0 0 347.161.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 347.161.000 0 0 0 347.161.000 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan dan penegakan hukum (3.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 1.361.971.000 0 0 0 1.361.971.000 Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (0.41 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (0.51 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (0.62 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun 565.471.000 0 0 0 565.471.000 Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan Sertifikasi Hutan Lestari CDK Wilayah XI (1.00 Unit) Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan Sertifikasi Legalitas Kayu CDK Wilayah I (1.00 Unit) Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan sertifikasi legalitas kayu CDK Wilayah II (1.00 Unit) Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan sertifikasi legalitas kayu CDK Wilayah III (1.00 Unit) Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan sertifikasi legalitas kayuCDK Wilayah IV (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan Sertifikasi Legalitas Kayu CDK Wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan Sertifikasi Legalitas Kayu CDK Wilayah V (1.00 Unit) Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan Sertifikasi Legalitas Kayu CDK Wilayah VIII (1.00 Unit) Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan Sertifikasi Legalitas Kayu CDK Wilayah X (1.00 Unit) Jumlah Hutan Rakyat/Industri yang dilakukan Sertifikasi Hutan Lestari CDK Wilayah VI (1.00 Unit) Jumlah Hutan Rakyat/Industri yang dilakukan Sertifikasi Hutan Lestari CDK Wilayah VII (1.00 Unit) Jumlah pertimbangan teknis/rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 696.500.000 0 0 0 696.500.000 Jumlah industri pengelolaan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah II (4.00 Unit) Jumlah industri pengelolaan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah III (3.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah I (4.00 Unit) Jumlah Industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah IV (4.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah IX (4.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah V (5.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah VI (5.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah VII (5.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah VIII (3.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah X (3.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah XI (3.00 Unit) Jumlah pertimbangan teknis/rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah pertimbangan teknis/rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 371.300.000 0 0 0 371.300.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 96.300.000 0 0 0 96.300.000 Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih 21.400.000 0 0 0 21.400.000 Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih 36.000.000 0 0 0 36.000.000 Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit 75.000.000 0 0 0 75.000.000 Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 142.600.000 0 0 0 142.600.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 2.207.358.000 18.400.000 0 0 2.225.758.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 1.159.575.000 18.400.000 0 0 1.177.975.000 Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.14 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA 275.500.000 0 0 0 275.500.000 Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 330.900.000 0 0 0 330.900.000 Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 183.400.000 0 0 0 183.400.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengawetan Koridor Hidupan Liar 42.650.000 0 0 0 42.650.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi 58.860.000 0 0 0 58.860.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi 30.765.000 0 0 0 30.765.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi 85.300.000 0 0 0 85.300.000 Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Tahura KGPAA Mangkunagoro I (3.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi 64.000.000 0 0 0 64.000.000 Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Tahura KGPAA Mangkunagoro I (3.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09 Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi 88.200.000 18.400.000 0 0 106.600.000 Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Tahura KGPAA Mangkunagoro I (3.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi 370.600.000 0 0 0 370.600.000 Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.09 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.79 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES 370.600.000 0 0 0 370.600.000 Jumlah dokumen rencana pengembangan Kebun Raya Baturaden (1.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan Kebun Raya Baturaden (10.00 Jenis) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pengendalian rehabilitasi DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (24.00 Unit) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (10.00 Ha) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah I (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah III (1.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 677.183.000 0 0 0 677.183.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah 46.000.000 0 0 0 46.000.000 Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah I (1.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 88.500.000 0 0 0 88.500.000 Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah VIII (1.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 177.863.000 0 0 0 177.863.000 Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (7.00 Dokumen) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah V (1.00 Unit) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah VIII (1.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 364.820.000 0 0 0 364.820.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (2.00 Ha) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah III (1.00 Unit) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah IX (1.00 Unit) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah V (1.00 Unit) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah VIII (1.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 11.510.410.000 0 0 0 11.510.410.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 11.510.410.000 0 0 0 11.510.410.000 Persentase pengaduan yang ditangani (100.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (1.20 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (15.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (1.80 %) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 2.735.968.000 0 0 0 2.735.968.000 Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi (2.00 Dokumen) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 10 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 3 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 4 (2.00 Jenis) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 5 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 6 (2.00 Jenis) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah II (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah VII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah XI (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan VIII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha mkasyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah I (5.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 6.407.627.000 0 0 0 6.407.627.000 Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi (2.00 Dokumen) Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan CDK Wilayah I (88.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah II (87.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah III (45.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah IV (90.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah IX (80.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah V (85.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah VI (85.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah VII (150.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah VIII (110.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah X (80.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah XI (100.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan VIII (5.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 2.366.815.000 0 0 0 2.366.815.000 Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 11 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 1 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 2 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 7 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 8 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 9 (2.00 Jenis) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah III (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IV (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah X (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan V (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan VI (5.00 Unit) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.112.070.000 0 0 0 1.112.070.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.112.070.000 0 0 0 1.112.070.000 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 144.547.000 0 0 0 144.547.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (3.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 105.423.000 0 0 0 105.423.000 Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (3.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 703.600.000 0 0 0 703.600.000 Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (3.00 Dokumen) 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS 158.500.000 0 0 0 158.500.000 Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (3.00 Dokumen) Jumlah pengendalian rehabilitasi DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (24.00 Unit) 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 37.918.813.000 830.000.000 0 0 38.748.813.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 37.918.813.000 830.000.000 0 0 38.748.813.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 880.000.000 0 0 0 880.000.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 880.000.000 0 0 0 880.000.000 Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per wajib KTP-el (95.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 880.000.000 0 0 0 880.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah penduduk terfasilitasi pengurusan dokumen KTP-el (95.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 781.355.000 0 0 0 781.355.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 781.355.000 0 0 0 781.355.000 Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran (92.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 781.355.000 0 0 0 781.355.000 Jumlah penduduk terfasilitasi pengurusan dokumen pencatatan sipil (92.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 905.000.000 0 0 0 905.000.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02 Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi 905.000.000 0 0 0 905.000.000 Cakupan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan (60.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 905.000.000 0 0 0 905.000.000 Jumlah institusi/ lembaga yang memanfaatkan data kependudukan (5.00 Unit) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 21.876.458.000 830.000.000 0 0 22.706.458.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 560.000.000 0 0 0 560.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 381.000.000 0 0 0 381.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 179.000.000 0 0 0 179.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan 16.475.208.000 0 0 0 16.475.208.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.119.458.000 0 0 0 16.119.458.000 Jumlah Laporan Keuangan yang disusun PD (12.00 Dokumen) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 355.750.000 0 0 0 355.750.000 Jumlah Laporan Keuangan yang disusun PD (12.00 Dokumen) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03 Administrasi Umum 4.791.250.000 830.000.000 0 0 5.621.250.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 85.000.000 0 0 0 85.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 825.000.000 0 0 0 825.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.122.000.000 0 0 0 1.122.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 94.250.000 0 0 0 94.250.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 450.000.000 0 0 0 450.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 830.000.000 0 0 830.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (40.00 Unit) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 215.000.000 0 0 0 215.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (15.00 Laporan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 400.000.000 0 0 0 400.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (20.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENATAAN DESA 4.290.000.000 0 0 0 4.290.000.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat 4.290.000.000 0 0 0 4.290.000.000 Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya (3.08 %) Persentase desa dengan Sistem Informasi Desa (19.23 %) Persentase jumlah desa dengan satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat (58.04 %) Persentase jumlah rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum (100.00 %) Persentase rekomendasi raperda/raperbup yang berkaitan dengan desa (100.00 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000 Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa sesuai Pergub 47/2016 (580.00 Desa) Jumlah Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat yang dibentuk (150.00 Kelompok) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000 Jumlah aparatur yang dilatih manajemen pengelolaan keuangan Desa (58.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah daerah yang berpartisipasi dalam evaluasi pelaksanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Persetujuan Gubernur terhadap tukar menukar Tanah Kas Desa untuk kepentingan umum (60.00 Dokumen) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat 2.090.000.000 0 0 0 2.090.000.000 Jumlah anggota BPD yang dilatih manajemen Pemerintahan Desa (174.00 Orang) Jumlah aparatur Kabupaten dan Kecamatan yang dilatih P3MD (29.00 Orang) Jumlah lokasi penyusunan data base Pemerintahan Desa (29.00 Lokasi) Jumlah lokasi yang difasilitasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (29.00 Lokasi) Jumlah Raperda/ Raperbup yang difasilitasi (15.00 Dokumen) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 1.750.000.000 0 0 0 1.750.000.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 1.750.000.000 0 0 0 1.750.000.000 Persentase desa yang mengembangkan BKAD (2.97 %) Persentase pengembangan kawasan perdesaan (63.79 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota 1.250.000.000 0 0 0 1.250.000.000 Jumlah pengembangan kawasan perdesaan di daerah (12.00 Kws) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 500.000.000 0 0 0 500.000.000 Jumlah BKAD yang terbentuk (29.00 Unit) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 7.436.000.000 0 0 0 7.436.000.000 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 7.436.000.000 0 0 0 7.436.000.000 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang difasilitasi (50.28 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (2.42 %) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02 Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat 1.550.000.000 0 0 0 1.550.000.000 Jumlah PKK Aktif yang dibina (8559.00 Unit) Jumlah Posyandu yang berpartisipasi dalam perlombaan tingkat provinsi (35.00 Unit) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1.250.000.000 0 0 0 1.250.000.000 Jumlah anggota LPMD/K yang dilatih pemberdayaan masyarakat (87.00 Orang) Jumlah daerah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah KPMD yang melakukan pendampingan perencanaan pembangunan desa (145.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4.036.000.000 0 0 0 4.036.000.000 Jumlah BUMDes yang difasilitasi (500.00 Unit) Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang dibentuk (87.00 Unit) 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 600.000.000 0 0 0 600.000.000 Keikutsertaan daerah dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (1.00 Kali) 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 180.046.830.000 55.585.913.000 0 0 235.632.743.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 180.046.830.000 55.585.913.000 0 0 235.632.743.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 74.413.298.000 196.000.000 0 0 74.609.298.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 625.000.000 0 0 0 625.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 375.000.000 0 0 0 375.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 250.000.000 0 0 0 250.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 51.602.200.000 0 0 0 51.602.200.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 51.413.000.000 0 0 0 51.413.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (Jenis) (12.00 Jenis) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 189.200.000 0 0 0 189.200.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (Jenis) (12.00 Jenis) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 22.013.598.000 196.000.000 0 0 22.209.598.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.250.000 0 0 0 20.250.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.944.736.000 0 0 0 1.944.736.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 165.000.000 0 0 0 165.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.855.106.000 0 0 0 10.855.106.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 274.795.000 0 0 0 274.795.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Transortasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 252.000.000 0 0 0 252.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 508.581.000 0 0 0 508.581.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (3000.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 171.216.000 0 0 0 171.216.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 196.000.000 0 0 196.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.582.189.000 0 0 0 2.582.189.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 70.940.000 0 0 0 70.940.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (3000.00 Laporan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 180.000.000 0 0 0 180.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.780.555.000 0 0 0 1.780.555.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.010.000.000 0 0 0 1.010.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 668.230.000 0 0 0 668.230.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Unit) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 30.000.000 0 0 0 30.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 172.500.000 0 0 0 172.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 172.500.000 0 0 0 172.500.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (50.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 101.605.682.000 25.948.491.000 0 0 127.554.173.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 4.115.000 616.885.000 0 0 621.000.000 Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan (20.31 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 4.115.000 616.885.000 0 0 621.000.000 Jumlah Studi Jaringan Transportasi (dok) (3.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 8.342.533.000 7.854.115.000 0 0 16.196.648.000 Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi (31.92 %) Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (23.86 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (37.50 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (18.75 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (15.38 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (17.24 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 5.864.883.000 7.854.115.000 0 0 13.718.998.000 Jumlah Pemeliharaan Shelter BRT Trans Jateng (3.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan (lok) (2.00 Lokasi) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (1.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (2.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (3.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (4.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (100.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (33.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (40.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (50.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (60.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Gazon (bh) (25.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam) (25.00 Unit) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam) (30.00 Unit) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam) (36.00 Unit) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (8516.00 m) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (8548.00 m) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (9032.00 m) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (9252.00 m) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh) (50.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh) (75.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Water Barrier (bh) (25.00 Buah) Pengadaan dan Pemasangan APILL (2.00 Unit) Pengadaan dan Pemasangan LPJU (150.00 Unit) Pengadaan dan Pemasangan Rambu (478.00 Buah) Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (46.00 Unit) Pengadaan dan Pemasangan Warning Light (8.00 Unit) Prosentase fasilitas perlengkapan jalan terdata pada ruas jalan provinsi (%) (100.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 2.477.650.000 0 0 0 2.477.650.000 Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org) (44.00 Orang) Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org) (50.00 Orang) Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org) (52.00 Orang) Jumlah Penggantian LPJU (unit) (40.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Penggantian LPJU (unit) (43.00 Unit) Jumlah Penggantian LPJU (unit) (45.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 34.700.000 16.830.000.000 0 0 16.864.700.000 Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan (20.31 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal 0 5.200.000.000 0 0 5.200.000.000 Pembangunan Terminal (Terminal) (1.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 0 11.630.000.000 0 0 11.630.000.000 Pengembangan Terminal (Terminal) (6.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B 34.700.000 0 0 0 34.700.000 Supervisi dan Bimbingan Teknis penyelenggaraan Terminal Type B (kali) (4.00 Kali) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 209.000.000 0 0 0 209.000.000 Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (23.86 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 90.000.000 0 0 0 90.000.000 Jumlah Peserta Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng Lomba Tertib Lalin Tingkat Nasional (Kab/Kota) (14.00 Kabupaten/Kota) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 119.000.000 0 0 0 119.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (Rekomendasi) (6.00 Unit) Supervisi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (Lok) (12.00 Lokasi) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 155.000.000 0 0 0 155.000.000 Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (23.86 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 155.000.000 0 0 0 155.000.000 Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalali di Jalan Provinsi (Dok) (20.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 963.495.000 0 0 0 963.495.000 Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (7.21 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (48.99 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.15 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.08 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.49 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (37.50 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (18.75 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (15.38 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (17.24 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 246.015.000 0 0 0 246.015.000 Jumlah kendaraan terdata pada terminal tipe B (87331.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (35012.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (377334.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (43124.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (76013.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (9349.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 357.280.000 0 0 0 357.280.000 Jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (orang) (72.00 Orang) Jumlah AKUT (Org) (100.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 360.200.000 0 0 0 360.200.000 Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend) (114.00 Unit) Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend) (250.00 Unit) Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend) (355.00 Unit) Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend) (365.00 Unit) Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend) (810.00 Unit) Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend) (96.00 Unit) Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Penumpang dan Barang diperiksa (Kend) (720.00 Unit) Jumlah Pengawasan Perusahaan Karoseri Terdaftar (Perusahaan) (40.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 90.569.509.000 647.491.000 0 0 91.217.000.000 Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi (31.92 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (48.99 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.15 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.08 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.49 %) Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum (85.58 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 87.844.509.000 647.491.000 0 0 88.492.000.000 Jumlah Koridor Pelayanan BRT Trans Jateng Kawasan Kedungsepur 3 Koridor dan Subosukowonosraten 2 Koridor, Purwomanggung 1 Koridor, kawasan barlingmascakeb 1 Koridor (6.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 2.725.000.000 0 0 0 2.725.000.000 Jumlah pelayanan posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru (4.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (11.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (2.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (Lok) (28.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (3.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (5.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 425.000.000 0 0 0 425.000.000 Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis (28.57 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 425.000.000 0 0 0 425.000.000 Jumlah studi / kajian pengembangan angkutan aglomerasi (Dok) (4.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis (28.57 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 jumlah fasilitasi angkutan perintis (Trayek) (1.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 125.000.000 0 0 0 125.000.000 Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (4.87 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi 125.000.000 0 0 0 125.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah fasilitasi angkutan lanjutan di simpul transportasi (Lok) (1.00 Lokasi) Jumlah fasilitasi layanan angkutan kawasan untuk mendukung kawasan pariwisata strategis (Kawasan) (1.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 627.330.000 0 0 0 627.330.000 Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (4.87 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (48.99 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.15 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.08 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.49 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 519.015.000 0 0 0 519.015.000 Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (140.00 Unit) Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (181.00 Unit) Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (207.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (247.00 Unit) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP (252.00 Unit) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum (Kend) (141.00 Unit) Jumlah Perusahaan AKDP yang memenuhi Standar Pelayanan Angkutan Orang (Perusahaan) (30.00 Dokumen) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi 108.315.000 0 0 0 108.315.000 Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (12.00 Unit) Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (15.00 Unit) Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (18.00 Unit) Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (20.00 Unit) Jumlah perusahaan angkutan umum AKDP yang dibina (13.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (4.87 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah evaluasi kebutuhan pelayanan dan SPM angkutan orang tidak dalam trayek (layanan) (1.00 Unit) Pembinaan perusahaan angkutan orang tidak dalam trayek pengusaha dan pengemudi (Perusahaan) (30.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.357.000.000 200.000.000 0 0 2.557.000.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 2.040.000.000 0 0 0 2.040.000.000 Persentase fasilitas kesalamatan pelayaran terpasang (25.00 %) Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa (65.09 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 450.000.000 0 0 0 450.000.000 Jumlah Perbaikan dan pemeliharaan KMC Kartini 1 (1.00 Paket) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 1.590.000.000 0 0 0 1.590.000.000 Jumlah Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas Semarang-Karimunjawa (trip) (32.00 Kali) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 120.000.000 0 0 0 120.000.000 Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin (40.86 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 120.000.000 0 0 0 120.000.000 Jumlah BAP Peninjauan lapangan dan Verifikasi serta penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubaan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (SIUP Baru) (10.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 47.000.000 200.000.000 0 0 247.000.000 Persentase fasilitas kesalamatan pelayaran terpasang (25.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0 200.000.000 0 0 200.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah PJU Terpasang di dermaga sungai (unit) (8.00 Unit) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 47.000.000 0 0 0 47.000.000 Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja ASDP (12.00 Buku) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Persentase fasilitas kesalamatan pelayaran terpasang (25.00 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah Evaluasi & monitoring faspel, kinerja pelabuhan (Pelabuhan), (14.00 Unit) Jumlah Penyusunan buku fasilitas pelabuhan di Jateng (buku), (10.00 Buku) Jumlah Rakor Pengembangan Pelabuhan (Lok) (2.00 Lokasi) Jumlah Sosialisasi SOP perijinan kepelabuhanan (Lok) (2.00 Lokasi) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 483.400.000 28.544.872.000 0 0 29.028.272.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelengaraan Kebandarudaraan 483.400.000 28.544.872.000 0 0 29.028.272.000 Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis (33.33 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara 483.400.000 28.544.872.000 0 0 29.028.272.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Fasilitasi pengembangan bandar udara di Jawa Tengah (lokasi) (1.00 Lokasi) Jumlah Pelaksanaan publikasi larangan penerbangan balon udara di Jawa Tengah (lok) (2.00 Lokasi) Pengadaan tanah untuk pembangunan bandara (paket) (2.00 Paket) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 1.187.450.000 696.550.000 0 0 1.884.000.000 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 1.187.450.000 696.550.000 0 0 1.884.000.000 Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (9.09 %) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengendalian Perkeretaapian 1.187.450.000 696.550.000 0 0 1.884.000.000 Early Warning System (lok) (1.00 Lokasi) Jumlah Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang (lok) (6.00 Lokasi) Jumlah Pengaman penunjang keselamatan di perlintasan sebidang (lok) (4.00 Lokasi) 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 139.356.962.000 10.009.410.000 0 0 149.366.372.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 139.356.962.000 10.009.410.000 0 0 149.366.372.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 28.976.293.000 400.000.000 0 0 29.376.293.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 998.350.000 0 0 0 998.350.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (7.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 499.200.000 0 0 0 499.200.000 Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (7.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 149.150.000 0 0 0 149.150.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (5.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (7.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (5.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 19.655.978.000 0 0 0 19.655.978.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.465.978.000 0 0 0 19.465.978.000 Jumlah Laporan Keuangan PD. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 70.000.000 0 0 0 70.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 20.000.000 0 0 0 20.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD. (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 7.983.565.000 400.000.000 0 0 8.383.565.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.600.000 0 0 0 17.600.000 Terlayaninya jasa surat menyurat (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.325.115.000 0 0 0 1.325.115.000 Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.535.050.000 0 0 0 1.535.050.000 Terselenggaranya pelayanan perkantoran, honorarium tenaga non-PNS dan kebersihan kantor (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.900.000 0 0 0 140.900.000 Tersedianya jaminan terhadap barang-barang milik daerah (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 507.250.000 0 0 0 507.250.000 Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 291.250.000 0 0 0 291.250.000 Terselenggaranya pelayanan perkantoran, honorarium tenaga non-PNS dan kebersihan kantor (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 149.200.000 0 0 0 149.200.000 Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 139.200.000 0 0 0 139.200.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000 0 0 0 35.000.000 Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 300.000.000 0 0 300.000.000 Tersedianya alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat studio, komputer, alat pendingin, genset dan sarpras lainnya (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 12.000.000 0 0 0 12.000.000 Tersedianya bahan bacaan/buku perpustakaan. (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.200.000 0 0 0 69.200.000 Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 285.000.000 0 0 0 285.000.000 Tersedianya makan dan minum rapat yang memadai. (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 600.000.000 0 0 0 600.000.000 Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 100.000.000 0 0 100.000.000 Tersedianya alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat studio, komputer, alat pendingin, genset dan sarpras lainnya (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.198.400.000 0 0 0 2.198.400.000 Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 499.200.000 0 0 0 499.200.000 Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 15.000.000 0 0 0 15.000.000 Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 149.200.000 0 0 0 149.200.000 Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 15.000.000 0 0 0 15.000.000 Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 338.400.000 0 0 0 338.400.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 338.400.000 0 0 0 338.400.000 Jumlah SDM yang memadai (38.00 Orang) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK 81.852.993.000 1.976.250.000 0 0 83.829.243.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 81.852.993.000 1.976.250.000 0 0 83.829.243.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 928.240.000 0 0 0 928.240.000 Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum (145.00 Buah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 3.351.698.000 525.000.000 0 0 3.876.698.000 Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum (145.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik 3.711.285.000 1.369.000.000 0 0 5.080.285.000 Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 11.953.037.000 0 0 0 11.953.037.000 Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik 350.000.000 0 0 0 350.000.000 Jumlah data dan informasi publik (DIP) yang dipublikasikan badan publik (70.00 Kelompok) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media 3.209.625.000 0 0 0 3.209.625.000 Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 3.890.910.000 0 0 0 3.890.910.000 Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis 48.022.505.000 0 0 0 48.022.505.000 Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum (145.00 Buah) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 261.948.000 18.000.000 0 0 279.948.000 Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan (68.00 Kelompok) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 1.750.000.000 0 0 0 1.750.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penyelesaian sengketa informasi (83.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 4.423.745.000 64.250.000 0 0 4.487.995.000 Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan (68.00 Kelompok) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 21.946.648.000 5.162.000.000 0 0 27.108.648.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 10.020.000.000 0 0 0 10.020.000.000 Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (60.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 15.750.000 0 0 0 15.750.000 Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah. (69.00 Lokasi) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 197.500.000 0 0 0 197.500.000 Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah. (69.00 Lokasi) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 9.806.750.000 0 0 0 9.806.750.000 Jumlah kapasitas bandwith yang tersedia (1600.00 MBps) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 11.926.648.000 5.162.000.000 0 0 17.088.648.000 Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi (65.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (60.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 1.408.727.000 0 0 0 1.408.727.000 Jumlah regulasi aplikasi yang terbit (4.00 Dokumen) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 3.036.030.000 5.162.000.000 0 0 8.198.030.000 Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK. (28.00 OPD) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 325.000.000 0 0 0 325.000.000 Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK. (28.00 OPD) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 5.404.572.000 0 0 0 5.404.572.000 Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola (13.00 Unit) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 1.055.519.000 0 0 0 1.055.519.000 Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK. (28.00 OPD) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 497.600.000 0 0 0 497.600.000 Jumlah penyelenggara e-Government yang ditingkatkan kapasitasnya (1100.00 Orang) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 199.200.000 0 0 0 199.200.000 Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK. (28.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2.170.583.000 0 0 0 2.170.583.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 2.170.583.000 0 0 0 2.170.583.000 Persentase ketersediaan data sektoral (89.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1.900.000.000 0 0 0 1.900.000.000 Jumlah data sektor sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia yang tersedia dalam Single Data System (9000.00 Jenis) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 270.583.000 0 0 0 270.583.000 Jumlah data sektor Ekonomi dan Infrastruktur yang tersedia dalam Single Data System (7500.00 Jenis) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 4.410.445.000 2.471.160.000 0 0 6.881.605.000 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 3.467.452.000 1.229.640.000 0 0 4.697.092.000 Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi > 80 (50.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 852.240.000 0 0 0 852.240.000 Jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya (149.00 Unit) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 824.928.000 0 0 0 824.928.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SDM pengelola persandian yang ditingkatkan kapasitasnya (201.00 Orang) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 3.840.000 1.108.960.000 0 0 1.112.800.000 Jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya (149.00 Unit) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 1.786.444.000 120.680.000 0 0 1.907.124.000 Jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya (149.00 Unit) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi 942.993.000 1.241.520.000 0 0 2.184.513.000 Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi > 80 (50.00 %) 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 942.993.000 1.241.520.000 0 0 2.184.513.000 Jumlah informasi yang menggunakan jaring komunikasi sandi (21442.00 Buah) 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 136.624.778.000 2.869.100.000 0 0 139.493.878.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 136.624.778.000 2.869.100.000 0 0 139.493.878.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 26.661.066.000 510.500.000 0 0 27.171.566.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.822.400.000 0 0 0 1.822.400.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 34.200.000 0 0 0 34.200.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 650.000.000 0 0 0 650.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 357.500.000 0 0 0 357.500.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (14.00 Dokumen) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 352.200.000 0 0 0 352.200.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 428.500.000 0 0 0 428.500.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (14.00 Dokumen) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 17.776.016.000 0 0 0 17.776.016.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.402.766.000 0 0 0 17.402.766.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 45.000.000 0 0 0 45.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 218.250.000 0 0 0 218.250.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 45.000.000 0 0 0 45.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 15.000.000 0 0 0 15.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 7.012.650.000 495.500.000 0 0 7.508.150.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000 0 0 0 25.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah pada Dinas (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.024.300.000 0 0 0 1.024.300.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 927.700.000 0 0 0 927.700.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 95.000.000 0 0 0 95.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 30.250.000 0 0 0 30.250.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 700.500.000 0 0 0 700.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.165.500.000 0 0 0 1.165.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 112.000.000 0 0 0 112.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.000.000 0 0 0 125.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000 0 0 0 55.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 70.000.000 0 0 0 70.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pd Dinas (15.00 Unit) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 445.500.000 0 0 445.500.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pd Dinas (15.00 Unit) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 411.400.000 0 0 0 411.400.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (1300.00 Orang) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.060.000.000 0 0 0 1.060.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 50.000.000 0 0 50.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pd Dinas (15.00 Unit) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 306.000.000 0 0 0 306.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada Dinas (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada Dinas (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 547.000.000 0 0 0 547.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada Dinas (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 158.000.000 0 0 0 158.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Pada Dinas (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Pada Dinas (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 15.000.000 0 0 65.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 0 15.000.000 0 0 15.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (60.00 Orang) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (60.00 Orang) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.233.600.000 0 0 0 2.233.600.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 700.000.000 0 0 0 700.000.000 Persentase koperasi aktif (65.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 450.000.000 0 0 0 450.000.000 Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi (690.00 Unit) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel 250.000.000 0 0 0 250.000.000 Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi (690.00 Unit) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.533.600.000 0 0 0 1.533.600.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase koperasi aktif (65.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 1.533.600.000 0 0 0 1.533.600.000 Jml KSP/USP/KSPPS/ USPPS yg dibina usahanya (690.00 Unit) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 1.972.400.000 0 0 0 1.972.400.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.972.400.000 0 0 0 1.972.400.000 Persentase koperasi sehat (22.00 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi 522.400.000 0 0 0 522.400.000 Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai kesehatannya (474.00 Unit) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 1.450.000.000 0 0 0 1.450.000.000 Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai kesehatannya (474.00 Unit) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 11.299.800.000 2.358.600.000 0 0 13.658.400.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 11.299.800.000 2.358.600.000 0 0 13.658.400.000 Persentase sumberdaya manusia koperasi dan UKM yang terampil (80.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 11.299.800.000 2.358.600.000 0 0 13.658.400.000 Jumlah Paket Sarana dan Prasarana (6.00 Paket) Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yg dilatih (2450.00 Orang) Jumlah SDM KUKM yang dilatih (850.00 Orang) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 61.727.512.000 0 0 0 61.727.512.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 61.727.512.000 0 0 0 61.727.512.000 Persentase koperasi provinsi berkualitas (54.00 %) Persentase pertumbuhan anggota koperasi provinsi (2.50 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 2.895.600.000 0 0 0 2.895.600.000 Jumlah masyarakat yang dibina ttg perkoperasian (1710.00 Orang) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 58.831.912.000 0 0 0 58.831.912.000 Jumlah Pengurus/ Pengelola Koperasi yang dibina Tata Laksananya (2000.00 Orang) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 18.138.400.000 0 0 0 18.138.400.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 18.138.400.000 0 0 0 18.138.400.000 Persentase KUKM yang mengakses kredit perbankan (27.85 %) Persentase pertumbuhan omset koperasi provinsi dan UKM yang dibina (6.68 %) Persentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi provinsi dan UKM yang dibina (1.22 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 18.138.400.000 0 0 0 18.138.400.000 Jml KUKM yg dibina pengemb usahanya (6255.00 Orang) Jumlah KUMKM yg dibina kapasitasnya dlm akses pembiayaan (1200.00 Orang) Jumlah KUMKM yg dikuatkan usahanya (3500.00 Orang) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 14.592.000.000 0 0 0 14.592.000.000 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 14.592.000.000 0 0 0 14.592.000.000 Persentase pertumbuhan pangsa pasar produk Koperasi dan UKM (3.84 %) Persentase pertumbuhan profit KUKM yang dibina (8.73 %) 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 14.592.000.000 0 0 0 14.592.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jml KUKM yg difasilitasi perluasan akses pemasaran & Jaringan ushnya (568.00 Unit) Jumlah UMKM yg ditingkatkan produksinya (425.00 Unit) 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 24.707.512.000 100.400.000 0 0 24.807.912.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 24.707.512.000 100.400.000 0 0 24.807.912.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 18.318.385.000 100.400.000 0 0 18.418.785.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 131.901.000 0 0 0 131.901.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 31.315.000 0 0 0 31.315.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 16.060.000 0 0 0 16.060.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 63.916.000 0 0 0 63.916.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 14.360.000 0 0 0 14.360.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.250.000 0 0 0 6.250.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 13.612.450.000 0 0 0 13.612.450.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.612.450.000 0 0 0 13.612.450.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (5.00 Jenis) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 4.518.324.000 100.400.000 0 0 4.618.724.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 65.000.000 0 0 0 65.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 700.000.000 0 0 0 700.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 884.970.000 0 0 0 884.970.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 138.000.000 0 0 0 138.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 362.250.000 0 0 0 362.250.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 374.400.000 0 0 0 374.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 180.000.000 0 0 0 180.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000 0 0 0 45.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (60.00 Unit) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 94.975.000 0 0 0 94.975.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (60.00 Unit) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 23.324.000 0 0 0 23.324.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (2.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.230.000 0 0 0 31.230.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 533.600.000 0 0 0 533.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 70.400.000 0 0 70.400.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (60.00 Unit) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.000.000 0 0 0 70.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 425.000.000 0 0 0 425.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 40.575.000 0 0 0 40.575.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 250.000.000 0 0 0 250.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 30.000.000 0 0 30.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55.710.000 0 0 0 55.710.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 55.710.000 0 0 0 55.710.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (85.00 Orang) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 455.500.000 0 0 0 455.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 90.000.000 0 0 0 90.000.000 Persentase bahan kajian potensi penanaman modal yang dipromosikan (70.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 90.000.000 0 0 0 90.000.000 Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal yang disusun (1.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 365.500.000 0 0 0 365.500.000 Persentase bahan kajian potensi penanaman modal yang dipromosikan (70.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 35.500.000 0 0 0 35.500.000 Jumlah kajian potensi dan kewilayahan PM yang disusun (4.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 330.000.000 0 0 0 330.000.000 Jumlah kajian potensi dan kewilayahan PM yang disusun (4.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2.284.080.000 0 0 0 2.284.080.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 2.284.080.000 0 0 0 2.284.080.000 Rasio jumlah ijin usaha dan / atau izin komersial / izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal (10.00 %) Rasio jumlah realisasi kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM terhadap jumlah kepeminatan kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM (10.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 470.106.000 0 0 0 470.106.000 Jumlah kepeminatan penanaman modal yang menjadi Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Izin Operasional (7.00 Dokumen) Jumlah realisasi kerjasama kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM (5.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 1.813.974.000 0 0 0 1.813.974.000 Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan (10.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.781.037.000 0 0 0 1.781.037.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 310.500.000 0 0 0 310.500.000 Persentase pemenuhan standar pelayanan (91.00 %) Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan 310.500.000 0 0 0 310.500.000 Jumlah inovasi pelayanan perizinan (1.00 Buah) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (100.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.470.537.000 0 0 0 1.470.537.000 Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan (93.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1.267.817.000 0 0 0 1.267.817.000 Jumlah layanan perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan (1795.00 Dokumen) Jumlah Layanan Perizinan Bidang Pembangunan (2670.00 Dokumen) Jumlah layanan perizinan bidang perekonomian (800.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 202.720.000 0 0 0 202.720.000 Jumlah layanan perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan (1795.00 Dokumen) Jumlah Layanan Perizinan Bidang Pembangunan (2670.00 Dokumen) Jumlah layanan perizinan bidang perekonomian (800.00 Dokumen) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.174.302.000 0 0 0 1.174.302.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.174.302.000 0 0 0 1.174.302.000 Persentase realisasi proyek penanaman modal (15.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 290.900.000 0 0 0 290.900.000 Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dievaluasi (2100.00 Laporan) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 587.808.000 0 0 0 587.808.000 Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang masuk (75.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase penyelesaian permasalahan penanaman modal (80.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 295.594.000 0 0 0 295.594.000 Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal yang dilakukan pengawasan (66.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 694.208.000 0 0 0 694.208.000 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 694.208.000 0 0 0 694.208.000 Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perijinan (60.00 %) 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 694.208.000 0 0 0 694.208.000 Jumlah aplikasi yang dikembangkan (1.00 Unit) Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang direlease kepada publik (4.00 Dokumen) 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 234.214.544.000 92.770.938.000 0 0 326.985.482.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 234.214.544.000 92.770.938.000 0 0 326.985.482.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 47.557.314.000 7.880.000 0 0 47.565.194.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 746.670.000 0 0 0 746.670.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 546.670.000 0 0 0 546.670.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 30.204.573.000 0 0 0 30.204.573.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.204.573.000 0 0 0 30.204.573.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 16.501.071.000 7.880.000 0 0 16.508.951.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.300.000.000 0 0 0 3.300.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.768.000.000 0 0 0 3.768.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 415.750.000 0 0 0 415.750.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.830.750.000 0 0 0 2.830.750.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.500.000.000 0 0 0 3.500.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.000.000 0 0 0 110.000.000 Jumlah bulan penyediaan perlengkapan pendukung perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000 0 0 0 90.000.000 Jumlah bulan penyediaan perlengkapan pendukung perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.040.000 0 0 0 2.040.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 62.120.000 7.880.000 0 0 70.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 235.000.000 0 0 0 235.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 880.000.000 0 0 0 880.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 250.000.000 0 0 0 250.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 187.411.000 0 0 0 187.411.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000 0 0 0 35.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 175.000.000 0 0 0 175.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 105.000.000 0 0 0 105.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 105.000.000 0 0 0 105.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Bulan) Jumlah Bulan untuk ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 27.020.350.000 0 0 0 27.020.350.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 14.031.337.000 0 0 0 14.031.337.000 Persentase capaian kapasitas kepemudaan (56.10 %) Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda (9.78 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi 7.429.337.000 0 0 0 7.429.337.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kepemudaan (TUB/BB, Paskibra, PPAN, Pemuda Pelopor dan KPN) (210.00 Orang) Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan PKKP (200.00 Orang) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 3.672.000.000 0 0 0 3.672.000.000 Jumlah pemuda yang mengikuti kewirausahaan (1000.00 Orang) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 1.866.000.000 0 0 0 1.866.000.000 Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran kepemudaan (NAPZA, HIV/AIDS, HSP dan Kepecintaalaman) (2180.00 Orang) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.064.000.000 0 0 0 1.064.000.000 Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kepemudaan (TUB/BB, Paskibra, PPAN, Pemuda Pelopor dan KPN) (210.00 Orang) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 12.989.013.000 0 0 0 12.989.013.000 Persentase capaian kapasitas kepemudaan (56.10 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah kerjasama kemitraan/ MoU Bidang Kepemudaan (1.00 Dokumen) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 12.789.013.000 0 0 0 12.789.013.000 Jumlah pemuda yang berperan aktif dan mengikuti Rakor Kemitraan, Dialog Kepemudaan dan Kepramukaan, Pelatihan Manajemen dan Penguatan Kelembagaan (52.00 Kelompok) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 128.946.302.000 80.045.000.000 0 0 208.991.302.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.955.000.000 80.045.000.000 0 0 82.000.000.000 Persentase peningkatan prestasi olahraga (40.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi 1.955.000.000 80.045.000.000 0 0 82.000.000.000 Sarana Prasarana Olahraga yang difasilitasi dan dibangun (8.00 Unit) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 14.650.000.000 0 0 0 14.650.000.000 Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (12.78 %) Persentase capaian even olahraga rekreasi (30.00 %) Persentase peningkatan prestasi olahraga (40.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi 6.500.000.000 0 0 0 6.500.000.000 Jumlah event olahraga rekreasi yang dilaksanakan (3.00 Kegiatan) Jumlah penyelenggaraan event olehraga pendidikan dan prestasi (2.00 Kegiatan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event 8.150.000.000 0 0 0 8.150.000.000 Jumlah event olahraga yang diikuti (4.00 Kegiatan) Keikutsertaan Kejuaraan Nasional dan Internasional PPLOP (beasiswa/ try in dan try out) (23.00 Orang) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi 106.391.302.000 0 0 0 106.391.302.000 Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (12.78 %) Persentase capaian even olahraga rekreasi (30.00 %) Persentase peningkatan prestasi olahraga (40.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 12.675.335.000 0 0 0 12.675.335.000 Atlet pelajar yang berintegritas (285.00 Orang) Jumlah Peserta yang telah mengembangkan industri olahraga (105.00 Orang) Jumlah produk IPTEK olahraga yang dikembangkan dan dimanfaatkan (1.00 Unit) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 93.715.967.000 0 0 0 93.715.967.000 Atlet pelajar PPLOP yang dibina (185.00 Orang) Jumlah atlet dan pelatih yang dibina (151.00 Orang) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 5.950.000.000 0 0 0 5.950.000.000 Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten (34.40 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 4.850.000.000 0 0 0 4.850.000.000 Jumlah SDM olahraga yang kompeten pelatihan (550.00 Orang) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 900.000.000 0 0 0 900.000.000 Updating keolahragaan (1.00 Kegiatan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah Dokumen/Kerjasama/ MoU Bidang Keolahragaan (2.00 Dokumen) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 12.571.896.000 12.718.058.000 0 0 25.289.954.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 5.419.676.000 0 0 0 5.419.676.000 Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (52.17 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 5.419.676.000 0 0 0 5.419.676.000 Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan (6.00 Lokasi) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 4.828.994.000 12.718.058.000 0 0 17.547.052.000 Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (52.17 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 Jumlah dokumen pengembangan destinasi pariwisata (5.00 Dokumen) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 2.728.994.000 12.718.058.000 0 0 15.447.052.000 Jumlah atraksi wisata di kawasan pariwisata (10.00 Kegiatan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan (3.00 Lokasi) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 600.000.000 0 0 0 600.000.000 Jumlah penerima penghargaan kepariwisataan (DTW dan pelaku pariwisata) (1.00 Kegiatan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 2.323.226.000 0 0 0 2.323.226.000 Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) (37.00 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota 1.723.226.000 0 0 0 1.723.226.000 Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha pariwisata) yang memiliki TDUP (140.00 Jenis) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata 600.000.000 0 0 0 600.000.000 Jumlah profil investasi Bidang Pariwisata (2.00 Jenis) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 11.279.006.000 0 0 0 11.279.006.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 11.279.006.000 0 0 0 11.279.006.000 Kunjungan Wisatawan Mancanegara (71743.00 Orang) Kunjungan Wisatawan Nusantara (18717134.00 Orang) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri 3.680.000.000 0 0 0 3.680.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Sarana dan Prasarana Pemasaran Pariwisata (2.00 Jenis) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi 5.299.006.000 0 0 0 5.299.006.000 Jumlah pengunjung di TIC (500.00 Orang) Jumlah penyelenggaraan dan partisipasi event/ promosi pariwisata di Dalam dan Luar Negeri (52.00 Kegiatan) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri 2.300.000.000 0 0 0 2.300.000.000 Jumlah ceruk pasar pariwisata Jawa Tengah (2.00 Kegiatan) Jumlah dokumen pengembangan pasar pariwisata (3.00 Dokumen) Jumlah pasar wisatawan massal Jawa Tengah (6.00 Lokasi) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 180.000.000 0 0 0 180.000.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 180.000.000 0 0 0 180.000.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 180.000.000 0 0 0 180.000.000 Jumlah Kabupaten/Kota kreatif (1.00 Kabupaten/Kota) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 6.659.676.000 0 0 0 6.659.676.000 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 6.659.676.000 0 0 0 6.659.676.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi (60.00 %) Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi (31.91 %) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2.869.676.000 0 0 0 2.869.676.000 Jumlah SDM Pariwisata yang mempunyai kemampuan kewirausahaan dibidang Pariwisata (500.00 Orang) Jumlah SDM pariwisata yang sadar Sapta Pesona (150.00 Orang) Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (470.00 Orang) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 910.000.000 0 0 0 910.000.000 Jumlah Dokumen Kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif (2.00 Dokumen) Jumlah orang dalam lembaga/ organisasi pariwisata yang terfasilitasi (855.00 Orang) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 880.000.000 0 0 0 880.000.000 Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi (7.00 Kelompok) 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 Jumlah pelaku usaha 8 subsektor Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (250.00 Orang) 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 37.077.904.000 601.231.000 0 0 37.679.135.000 2.23.2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 37.077.904.000 601.231.000 0 0 37.679.135.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 33.459.591.000 161.981.000 0 0 33.621.572.000 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 209.000.000 0 0 0 209.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 75.000.000 0 0 0 75.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 14.000.000 0 0 0 14.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 45.000.000 0 0 0 45.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Arpus (5.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 69.000.000 0 0 0 69.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 0 0 0 6.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Arpus (5.00 Dokumen) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 26.621.572.000 0 0 0 26.621.572.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.621.572.000 0 0 0 26.621.572.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 6.534.559.000 161.981.000 0 0 6.696.540.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 0 0 0 30.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.800.000.000 0 0 0 1.800.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 0 0 0 12.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 0 0 0 140.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 260.400.000 0 0 0 260.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.047.277.000 0 0 0 2.047.277.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.510.000 0 0 0 90.510.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 137.407.000 0 0 0 137.407.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 69.393.000 0 0 0 69.393.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.300.000 93.441.000 0 0 108.741.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 5.000.000 0 0 5.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 94.150.000 0 0 0 94.150.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan informasi publik Dinas ARPUS (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 145.500.000 0 0 0 145.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 465.290.000 0 0 0 465.290.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 61.520.000 0 0 0 61.520.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Sekretariat Dinas Arpus (7.00 Paket) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.710.000 63.540.000 0 0 65.250.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Sekretariat Dinas Arpus (7.00 Paket) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 345.000.000 0 0 0 345.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 485.260.000 0 0 0 485.260.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 261.842.000 0 0 0 261.842.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 62.000.000 0 0 0 62.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 94.460.000 0 0 0 94.460.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000 0 0 0 40.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (50.00 Orang) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 54.460.000 0 0 0 54.460.000 Jumlah laporan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.170.109.000 439.250.000 0 0 2.609.359.000 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 1.923.135.000 439.250.000 0 0 2.362.385.000 Persentase ketersediaan bahan pustaka (32.97 %) Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi (60.00 %) Persentase peningkatan kompetensi SDM perpustakaan (40.00 %) Persentase perluasan jejaring kemitraan perpustakaan (60.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 205.604.000 0 0 0 205.604.000 Jumlah cakupan layanan perpustakaan provinsi (80.00 Lokasi) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 101.563.000 0 0 0 101.563.000 Jumlah Mitra perpustakaan (3.00 Unit) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi 56.495.000 0 0 0 56.495.000 Jumlah alihmedia koleksi deposit (8000.00 halaman) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 155.329.000 0 0 0 155.329.000 Jumlah SDM yang berkompetensi (105.00 Orang) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.160.805.000 300.000.000 0 0 1.460.805.000 Jumlah cakupan layanan perpustakaan provinsi (80.00 Lokasi) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 179.698.000 0 0 0 179.698.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah alihmedia koleksi deposit (8000.00 halaman) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 63.641.000 139.250.000 0 0 202.891.000 Jumlah Bahan Pustaka yang diolah (2500.00 Eks) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 246.974.000 0 0 0 246.974.000 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 205.174.000 0 0 0 205.174.000 Jumlah promosi perpustakaan (3.00 Kali) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 41.800.000 0 0 0 41.800.000 Jumlah promosi perpustakaan (3.00 Kali) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1.148.204.000 0 0 0 1.148.204.000 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 586.284.000 0 0 0 586.284.000 Persentase pengelolaan arsip (60.00 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02 Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis 586.284.000 0 0 0 586.284.000 Jumlah arsip yang diakuisisi (20000.00 Berkas) Jumlah arsip yang dilestarikan (50000.00 Lembar) Jumlah arsip yang diolah (15000.00 Berkas) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 561.920.000 0 0 0 561.920.000 Persentase perangkat daerah yang tertib arsip (64.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 561.920.000 0 0 0 561.920.000 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan (41.00 OPD) Jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku (8.00 OPD) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 300.000.000 0 0 0 300.000.000 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Persentase pengunjung arsip (32.18 %) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 104.282.000 0 0 0 104.282.000 Jumlah arsip yang terlayankan (750.00 Arsip) 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 195.718.000 0 0 0 195.718.000 Jumlah promosi kearsipan (3.00 Kali) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 733.677.324.000 47.332.218.000 0 0 781.009.542.000 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 141.472.098.000 26.095.759.000 0 0 167.567.857.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 141.472.098.000 26.095.759.000 0 0 167.567.857.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 52.747.214.000 2.378.250.000 0 0 55.125.464.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 0 0 0 600.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (6.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 175.000.000 0 0 0 175.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (6.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 125.000.000 0 0 0 125.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (6.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 43.955.464.000 0 0 0 43.955.464.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 43.925.464.000 0 0 0 43.925.464.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 5.000.000 0 0 0 5.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 5.000.000 0 0 0 5.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 0 0 0 5.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 8.141.750.000 2.378.250.000 0 0 10.520.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.872.000.000 0 0 0 2.872.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 125.000.000 0 0 0 125.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.483.000.000 0 0 0 1.483.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 450.000.000 0 0 0 450.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 160.000.000 0 0 0 160.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 164.000.000 436.000.000 0 0 600.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 87.750.000 12.250.000 0 0 100.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Laporan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 50.000.000 0 0 50.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 750.000.000 0 0 0 750.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 75.000.000 0 0 0 75.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0 1.880.000.000 0 0 1.880.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (1.00 Paket) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 11.042.000.000 8.000.000 0 0 11.050.000.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 3.642.000.000 8.000.000 0 0 3.650.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (15.00 %) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat) (2.00 %) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Selatan) (1.00 %) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur) (2.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 1.550.000.000 0 0 0 1.550.000.000 Jumlah dokumen Pencadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (1.00 Dokumen) Jumlah stakeholder yang memahami peraturan tata ruang laut (250.00 Orang) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 2.092.000.000 8.000.000 0 0 2.100.000.000 Jumlah bibit mangrove (batang) yang ditanam tahun berjalan (38000.00 Batang) Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan (50000.00 Batang) Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan (55000.00 Batang) Jumlah TKB yang ditenggelamkan tahun berjalan (10.00 Unit) Jumlah TKB yang ditenggelamkan tahun berjalan (2.00 Unit) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil 7.400.000.000 0 0 0 7.400.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir (1.00 %) Persentase peningkatan produksi garam (5.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 7.400.000.000 0 0 0 7.400.000.000 Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang diberdayakan (300.00 Orang) Luas tambak garam yang menerapkan teknologi (Ha/Tahun) (3473.00 Ha) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 37.859.740.000 22.909.509.000 0 0 60.769.249.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 30.747.750.000 17.358.799.000 0 0 48.106.549.000 Produksi Perikanan Tangkap (497833.00 Ton) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 300.000.000 0 0 0 300.000.000 jumlah dokumen statistik perikanan tangkap yang tersusud (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 18.957.750.000 17.358.799.000 0 0 36.316.549.000 Jumlah KUB yang terfasilitasi (5.00 Kelompok) Jumlah nelayan yang terlindungi (10000.00 Orang) Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang melaksanakan kesyahbandaran (11.00 Lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang menerapkan ISO (1.00 Lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang menerapkan SHTI (1.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah RTP yang terfasilitasi usaha (10.00 Orang) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 11.490.000.000 0 0 0 11.490.000.000 Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan Jumlah sarana prasarana perikanan tangkap yang diberikan kepada masyarakat (75.00 Unit) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 7.111.990.000 5.550.710.000 0 0 12.662.700.000 Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong (90.91 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa (54.55 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto (63.64 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 6.223.150.000 803.800.000 0 0 7.026.950.000 Jumlah Pelayanan Perijinan (100.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (10.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (14.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (165.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (270.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (30.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (34.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (600.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (620.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (80.00 Unit) Jumlah SPB yang diterbitkan (12.00 Dokumen) Jumlah SPB yang diterbitkan (2420.00 Lembar) Jumlah SPB yang diterbitkan (3.00 Dokumen) Jumlah SPB yang diterbitkan (3300.00 Dokumen) Jumlah SPB yang diterbitkan (50.00 Dokumen) Jumlah SPB yang diterbitkan (5.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SPB yang diterbitkan (6000.00 Lembar) Jumlah SPB yang diterbitkan (600.00 Lembar) Jumlah SPB yang diterbitkan (6.00 Lembar) Jumlah SPB yang diterbitkan (700.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 888.840.000 4.746.910.000 0 0 5.635.750.000 Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha (2.00 %) Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha (2.10 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 26.777.400.000 564.000.000 0 0 27.341.400.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 550.000.000 0 0 0 550.000.000 Produksi perikanan budidaya (515932.09 Ton) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) (20.00 Unit) Jumlah unit pembesaran ikan bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) (60.00 Unit) Jumlah unit produsen pakan ikan yang bersertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan 250.000.000 0 0 0 250.000.000 Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya yang tersusun (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 26.227.400.000 564.000.000 0 0 26.791.400.000 Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan (100.00 %) Persentase peningkatan produksi benih (15.00 %) Produksi perikanan budidaya (515932.09 Ton) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.128.650.000 131.650.000 0 0 3.260.300.000 Jumlah produksi benih bermutu (13000000.00 Ekor) Jumlah Produksi Ikan Konsumsi Air Payau dan Laut (8.00 Ton) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 19.495.000.000 0 0 0 19.495.000.000 Jumlah Pokdakan yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya (25.00 Kelompok) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.603.750.000 432.350.000 0 0 4.036.100.000 Data Peredaran Obat Ikan yang Terdaftar / Belum Terdaftar (1.00 Buah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laboratorium yang Memenuhi Standar Teknis (1.00 Unit) Jumlah Penanganan Hama Penyakit Ikan (30.00 Kasus) Jumlah Produksi Benih Bermutu (6000000.00 Ekor) Jumlah Produksi Induk Unggul (4500.00 Ekor) Jumlah Sampel yang Diuji Melalui Lab Keskanling (400.00 Unit) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.237.500.000 36.000.000 0 0 3.273.500.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil 2.877.500.000 26.000.000 0 0 2.903.500.000 Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang ditindaklanjuti (3.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah (6.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah (6.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah (6.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil 1.330.000.000 0 0 0 1.330.000.000 Jumlah pelanggaran yang ditemukan (10.00 Kali) Jumlah pelanggaran yang ditemukan (5.00 Kali) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pertemuan antisipasi konflik antar nelayan yang diselesaikan (5.00 Kasus) Jumlah peserta Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (50.00 Orang) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil 1.547.500.000 26.000.000 0 0 1.573.500.000 Jumlah pelanggaran yang ditemukan (10.00 Kali) Jumlah pelanggaran yang ditemukan (5.00 Kali) Jumlah pertemuan antisipasi konflik antar nelayan yang diselesaikan (5.00 Kasus) Jumlah peserta Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (50.00 Orang) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 360.000.000 10.000.000 0 0 370.000.000 Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang ditindaklanjuti (3.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah (6.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah (6.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah (6.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya 190.000.000 0 0 0 190.000.000 Jumlah orang yang mengetahui peraturan perikanan (90.00 Orang) Jumlah pokmaswas yang aktif (5.00 Kelompok) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya 30.000.000 0 0 0 30.000.000 Jumlah pokmaswas yang aktif (5.00 Kelompok) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 140.000.000 10.000.000 0 0 150.000.000 Jumlah orang yang mengetahui peraturan perikanan (90.00 Orang) Jumlah pokmaswas yang aktif (5.00 Kelompok) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 9.808.244.000 200.000.000 0 0 10.008.244.000 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 230.000.000 0 0 0 230.000.000 Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan (15.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 230.000.000 0 0 0 230.000.000 Jumlah dokumen pengembangan usaha dan logistik yang tersusun (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 9.578.244.000 200.000.000 0 0 9.778.244.000 Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu (15.00 %) Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan (15.00 %) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 5.276.750.000 200.000.000 0 0 5.476.750.000 Jumlah Poklahsar yang dibina (10.00 Kelompok) Jumlah sertifikat hasil uji (CAT) mutu produk perikanan (900.00 Lembar) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing 4.301.494.000 0 0 0 4.301.494.000 Gemarikan (2000.00 Orang) Jumlah rekomendasi SKP yang dikeluarkan (150.00 Lembar) Jumlah SDM pengolah perikanan yang terbina (350.00 Orang) Jumlah surat persetujuan penggunaan tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan (5.00 Lembar) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 389.395.087.000 12.418.451.000 0 0 401.813.538.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 112.876.743.000 6.364.017.000 0 0 119.240.760.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 45.081.508.000 6.086.452.000 0 0 51.167.960.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (16.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (19.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02 Administrasi Keuangan 31.028.053.000 0 0 0 31.028.053.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.778.053.000 0 0 0 30.778.053.000 Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03 Administrasi Umum 11.953.455.000 6.086.452.000 0 0 18.039.907.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 0 0 0 20.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.700.000.000 0 0 0 1.700.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 330.000.000 0 0 0 330.000.000 Jumlah bulan tersedianya jasa pelayanan perkantoran (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 400.000.000 0 0 0 400.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.813.720.000 0 0 0 1.813.720.000 Jumlah bulan tersedianya jasa pelayanan perkantoran (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 983.135.000 0 0 0 983.135.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 271.000.000 0 0 0 271.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 175.000.000 0 0 0 175.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 175.000.000 0 0 0 175.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.400.000 558.600.000 0 0 699.000.000 Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 0 20.000.000 0 0 20.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.000.000 0 0 0 70.000.000 Jumlah bulan pemeliharaan arsip dan dokumen (12.00 Bulan) Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan dinas (1.00 Paket) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 430.000.000 0 0 0 430.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.643.000.000 0 0 0 1.643.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 90.400.000 254.600.000 0 0 345.000.000 Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 141.800.000 703.200.000 0 0 845.000.000 Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 200.000.000 0 0 200.000.000 Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 80.000.000 0 0 0 80.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 445.000.000 0 0 0 445.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 745.000.000 0 0 0 745.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 400.000.000 0 0 0 400.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 900.000.000 4.350.052.000 0 0 5.250.052.000 Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (25.00 Orang) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 34.876.690.000 117.660.000 0 0 34.994.350.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi 9.879.690.000 117.660.000 0 0 9.997.350.000 Populasi ternak (3473966.00 (ST)/(AU)) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan 9.879.690.000 117.660.000 0 0 9.997.350.000 Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan budidaya ternak (57.00 Kelompok) Jumlah ternak yang berSKLB (Surat Keterangan Layak Bibit dan atau sertifikat) (700.00 Ekor) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 21.497.000.000 0 0 0 21.497.000.000 Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku (1.00 %) Persentase peningkatan produksi ternak (1.00 %) Populasi ternak (3473966.00 (ST)/(AU)) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 7.660.000.000 0 0 0 7.660.000.000 Jumlah bibit ternak ruminansia yang ber SKLB (67.00 Ekor) Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan pakan ternak berkualitas (19.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah produksi bibit ternak ruminansia (333.00 Ekor) Jumlah produksi bibit unggas dan aneka ternak (32927.00 Ekor) Jumlah Produksi Susu (72828.00 Liter) Jumlah produksi telur (395352.00 Butir) Jumlah SPIB yang dievaluasi (39.00 Unit) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 13.837.000.000 0 0 0 13.837.000.000 Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan perbibitan komoditas ternak Jawa Tengah (13.00 Kelompok) Jumlah pengawasan produksi dan peredaran pakan ternak (9.00 Laporan) Jumlah produksi semen beku (564000.00 Dosis) Jumlah semen beku yang terdistribusi (435000.00 Dosis) Jumlah Ternak yang layak diproses semen segarnya (29.00 Ekor) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor 3.500.000.000 0 0 0 3.500.000.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 3.500.000.000 0 0 0 3.500.000.000 Jumlah hasil uji obat hewan dan produk hewan (200.00 sampel) Jumlah pembinaan dan rekomendasi distributor usaha peredaran obat hewan (5.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Pengadaan obat Hewan pada Bidang dan Balai yang terfasilitasi (7.00 Paket) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 7.500.000.000 0 0 0 7.500.000.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 7.500.000.000 0 0 0 7.500.000.000 Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan (1.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 3.500.000.000 0 0 0 3.500.000.000 Jumlah Pengembangan unit usaha pengolahan yang terfasilitasi (6.00 Kegiatan) Jumlah Pola Pengembangan Pemasaran yang Terfasilitasi (25.00 Kegiatan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 Jumlah pengembangan inovasi peternakan yang terfasilitasi (10.00 Kegiatan) Jumlah pengembangan sarpras peternakan yang terfasilitasi (300.00 Kegiatan) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 17.577.895.000 159.905.000 0 0 17.737.800.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 12.428.000.000 75.000.000 0 0 12.503.000.000 Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif (10.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01 Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 12.428.000.000 75.000.000 0 0 12.503.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pemetaan penyakit hewan menular strategis (1.00 Laporan) Jumlah Puskeswan dan Lab Keswan yang difasilitasi untuk memenuhi standar (6.00 Unit) Jumlah ternak yang telah divaksinasi terhadap penyakit hewan menular (155000.00 Ekor) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 4.149.895.000 84.905.000 0 0 4.234.800.000 Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif (10.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 4.149.895.000 84.905.000 0 0 4.234.800.000 Indeks Kepuasan Masyarakat (79.00 %) Indeks Kepuasan Masyarakat (80.00 %) Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Jateng Selatan (13500.00 Ekor) Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Jateng Utara (13250.00 Ekor) Jumlah Pemeriksaan Hewan di PLLT Wilayah Jateng Selatan (1600000.00 Ekor) Jumlah Pemeriksaan Hewan di PLLT Wilayah Jateng Utara (1500000.00 Ekor) Jumlah Pengujian Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Selatan (27100.00 Kali) Jumlah Pengujian Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Utara (23200.00 Kali) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif (10.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi konsumsi pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Halal, Utuh) (1850.00 Orang) Jumlah penerapan Higyene sanitasi dan kesrawan pada unit usaha pengolahan (15.00 Unit) Jumlah pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif (ekor) (500.00 Ekor) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 7.840.650.000 0 0 0 7.840.650.000 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 7.840.650.000 0 0 0 7.840.650.000 Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan (12.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 7.840.650.000 0 0 0 7.840.650.000 Jumlah pengembangan penguatan kelembagaan dan penyuluhan peternakan yang terfasilitasi (14.00 Kegiatan) Jumlah pengembangan pola kemitraan peternakan yang terfasilitasi (14.00 Kegiatan) 3.27.3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan 276.518.344.000 6.054.434.000 0 0 282.572.778.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 140.209.797.000 2.329.534.000 0 0 142.539.331.000 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 703.050.000 0 0 0 703.050.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 453.050.000 0 0 0 453.050.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (8.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 0 0 0 250.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (2.00 Dokumen) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02 Administrasi Keuangan 130.623.707.000 0 0 0 130.623.707.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 130.623.707.000 0 0 0 130.623.707.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03 Administrasi Umum 8.883.040.000 2.329.534.000 0 0 11.212.574.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.900.000 0 0 0 24.900.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.183.800.000 0 0 0 2.183.800.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 131.000.000 0 0 0 131.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (1.00 Tahun) terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.251.600.000 0 0 0 3.251.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan etos kerja aparatur (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.423.800.000 0 0 0 1.423.800.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 114.500.000 0 0 0 114.500.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 82.900.000 0 0 0 82.900.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (1.00 Tahun) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.450.000 0 0 0 27.450.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.800.000 112.000.000 0 0 123.800.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (1.00 Tahun) tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 22.300.000 0 0 0 22.300.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (1.00 Tahun) terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 433.650.000 0 0 0 433.650.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 165.335.000 0 0 165.335.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 67.000.000 0 0 0 67.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (1.00 Tahun) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 528.890.000 0 0 0 528.890.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (1.00 Tahun) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.000 0 0 0 20.000.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (1.00 Tahun) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 202.450.000 0 0 0 202.450.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 342.000.000 2.052.199.000 0 0 2.394.199.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 50.705.025.000 3.624.900.000 0 0 54.329.925.000 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 30.018.025.000 12.000.000 0 0 30.030.025.000 Persentase penambahan alsintan (1.98 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian 30.018.025.000 12.000.000 0 0 30.030.025.000 1. Irigasi perpompaan (67.50 Ha) 1. Pengembangan/pembinaan kelembagaan dan SDM UPJA (985.00 Unit) 2. Pengembangan bengkel (10.00 Unit) 3. Irigasi sprinkle (27.00 Unit) 4. Irigasi perpipaan (45.00 Unit) Asuransi petani (32500.00 Ha) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 20.687.000.000 3.612.900.000 0 0 24.299.900.000 Persentase layanan Sertifikasi benih (100.00 %) Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan (3.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas (1.50 %) Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang (1.50 %) Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta (1.50 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 1.840.000.000 0 0 0 1.840.000.000 1. Serifikasi benih padi (5300.00 Ha) 2. Sertifikasi benih palawija (1000.00 Ha) 3. Sertifikasi benih hortikultura buah (460000.00 Batang) 4. Sertifikasi benih hortikultura sayuran (50.00 Ha) 5. Sertifikasi benih tanaman perkebunan (750000.00 Batang) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 5.248.942.000 1.950.750.000 0 0 7.199.692.000 3. Perbanyakan Bawang merah (1.00 Ha) 3. Perbanyakan benih kultur jaringan (5000.00 Unit) 5. Perbanyakan benih sayuran (56000.00 Kg) 6. Pengawasan peredaran benih (35.00 Kabupaten/Kota) Pengembangan benih Tanaman Hias (10000.00 Batang) Pengujian laboratorium (110.00 Unit) Perbanyakan benih buah-buahan (3500.00 Pohon) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Perbanyakan benih tanaman buah (50000.00 Batang) Perbanyakan / Pengembangan benih Buah-buahan (9000.00 Batang) Perbanyakan / Pengembangan benih Sayuran (2.00 Ha) Perbanyakan tanaman hias (2500.00 Batang) Revitalisasi kebun (2.00 Unit) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 9.428.058.000 1.662.150.000 0 0 11.090.208.000 1. Perbanyakan benih padi (76.00 Ha) 2. Perbanyakan benih/pengembangan Palawija (2.00 Ha) 2. Perbanyakan palawija (13.00 Ha) 6. Pengawasan peredaran benih (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah perbanyakan/pengembangan benih padi (85.00 Ha) Pengujian laboratorium (110.00 Unit) Perbanyakan benih kedelai (2.00 Ha) Perbanyakan benih padi (98.00 Ha) Revitalisasi kebun (2.00 Unit) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 4.170.000.000 0 0 0 4.170.000.000 6. Pengawasan peredaran benih (35.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Optimalisasi kebun dinas untuk meningkatkan produksi kebun (20.00 Lokasi) Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan (1.00 Lokasi) Perbanyakan benih tanaman perkebunan (118000.00 Ha) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 76.148.522.000 50.000.000 0 0 76.198.522.000 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 76.148.522.000 50.000.000 0 0 76.198.522.000 Persentase jaringan irigasi tersier yang baik (17.88 %) Persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolahan hasil (2.50 %) Persentase peningkatan Produksi Bawang Merah (3.80 %) Persentase peningkatan Produksi Jagung dan serealia lainnya (0.30 %) Persentase peningkatan Produksi Kedelai (2.50 %) Persentase peningkatan Produksi Kelapa (0.30 %) Persentase peningkatan Produksi kopi (2.50 %) Persentase peningkatan Produksi Padi (0.50 %) Persentase peningkatan Produksi Tebu (0.30 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 76.148.522.000 50.000.000 0 0 76.198.522.000 1. Pengembangan kawasan buah (200.00 Ha) 1. Pengembangan padi (7000.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 2. Pengembangan Jagung dan serealia lainnya (5000.00 Ha) 2. Pengembangan kawasan sayur (20.00 Ha) 3. Pengembangan kawasan tanaman hias dan obat (15.00 Ha) 4. Fasilitasi pasca panen dan pengolahan perkebunan (72.00 Unit) Informasi harga pasar (35.00 Kabupaten/Kota) Luas areal pemupukan komoditas tembakau (2500.00 Ha) Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan (150.00 Ha) Penerapan Inovasi teknis Pada Kawasan Komoditas Tembakau (6.00 Kelompok) Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura (3.00 Unit) Pengembangan aneka kacang dan umbi (3000.00 Ha) Rehab Jaringan Irigasi tersier (10.00 Unit) Sarana pasca panen tanaman pangan (75.00 Unit) Starup kewirausahaan (6.00 Unit) Terfasilitasinya sarana penanaman dan intensifikasi tebu (600.00 Ha) Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman karet (50.00 Ha) Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman kopi (arabika dan robusta) (100.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman rempah penyegar lainnya (80.00 Ha) Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman semusim lainnya (4.00 Ha) Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman tahunan lainnya (100.00 Ha) Terfasilitasinya saran produksi pengembangan tanaman kelapa (150.00 Ha) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 Persentase penurunan serangan organisme penganggu tanaman (OPT) (0.53 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 2. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan (29.00 Unit) Pengendalian OPT Hortikultura (20.00 Unit) Pengendalian OPT Tanaman Pangan (100.00 Unit) Perbanyakan Agens Pengendali Hayati dan petisida nabati (950.00 Kg) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 5.455.000.000 50.000.000 0 0 5.505.000.000 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (7.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 Kegiatan adopsi teknologi (250.00 Orang) Peningkatan SDM Penyuluh bidang Pertanian (625.00 Orang) Tersusunnya program dan rencana kerja penyuluhan (1.00 Dokumen) Updating data petani (35.00 Kabupaten/Kota) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 3.000.000.000 0 0 0 3.000.000.000 Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian (100.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 3.000.000.000 0 0 0 3.000.000.000 Optimalisasi capaian sasaran teknis untuk SDM pertanian (750.00 Orang) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian (1380.00 Orang) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 1.455.000.000 50.000.000 0 0 1.505.000.000 Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (7.00 %) 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 1.455.000.000 50.000.000 0 0 1.505.000.000 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau dengan Pengembangan Usaha Terpadu (40.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Fasilitasi Pertemuan Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau melalui Pengembangan Kemitraan Usaha (30.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani yang dilatih (10.00 Kelompok) Jumlah penumbuhan korporasi petani (1.00 Unit) 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 89.905.880.000 4.763.844.000 0 0 94.669.724.000 3.29.3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 89.905.880.000 4.763.844.000 0 0 94.669.724.000 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 48.350.207.000 1.311.450.000 0 0 49.661.657.000 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 639.426.000 0 0 0 639.426.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 31.200.000 0 0 0 31.200.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 69.800.000 0 0 0 69.800.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 123.400.000 0 0 0 123.400.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (18.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 276.450.000 0 0 0 276.450.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 138.576.000 0 0 0 138.576.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (18.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 31.339.781.000 0 0 0 31.339.781.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.139.781.000 0 0 0 31.139.781.000 Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 48.000.000 0 0 0 48.000.000 Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000 0 0 0 20.000.000 Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 132.000.000 0 0 0 132.000.000 Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 16.152.500.000 1.311.450.000 0 0 17.463.950.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 207.004.000 0 0 0 207.004.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.912.237.000 0 0 0 1.912.237.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.877.050.000 0 0 0 2.877.050.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 375.000.000 0 0 0 375.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.342.600.000 0 0 0 1.342.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.317.624.000 0 0 0 2.317.624.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 444.010.000 0 0 0 444.010.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 275.247.000 0 0 0 275.247.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 152.657.000 0 0 0 152.657.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.233.000 0 0 0 38.233.000 Jumlah bulan penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000 375.250.000 0 0 400.250.000 Jumlah bulan penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 425.010.000 10.000.000 0 0 435.010.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 703.772.000 0 0 0 703.772.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.973.630.000 0 0 0 1.973.630.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 182.720.000 0 0 0 182.720.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.090.602.000 0 0 0 1.090.602.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.401.943.000 0 0 0 1.401.943.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 131.514.000 0 0 0 131.514.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 21.890.000 0 0 0 21.890.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 189.150.000 0 0 0 189.150.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 65.607.000 0 0 0 65.607.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0 926.200.000 0 0 926.200.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 218.500.000 0 0 0 218.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS 89.800.000 0 0 0 89.800.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 128.700.000 0 0 0 128.700.000 Jumlah bulan terpenuhinya Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 3.162.780.000 1.844.600.000 0 0 5.007.380.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 415.900.000 1.844.600.000 0 0 2.260.500.000 Persentase pengambilan air tanah (55.20 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 105.000.000 0 0 0 105.000.000 Jumlah infrastruktur geologi dan konservasi air tanah yang terbangun (95.00 Unit) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 310.900.000 1.844.600.000 0 0 2.155.500.000 Jumlah infrastruktur geologi dan konservasi air tanah yang terbangun (95.00 Unit) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.483.199.000 0 0 0 1.483.199.000 Persentase pelayanan pengujian air tanah (100.00 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (12.48 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (0.60 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (5.31 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (14.67 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.16 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (0.25 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (2.88 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (3.28 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (1.09 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (0.97 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.15 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (8.39 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 743.200.000 0 0 0 743.200.000 Jumlah Hasil Uji Laboratorium Air Tanah (1000.00 Dokumen) Jumlah Pencetakan Peta Air Tanah/topografi (120.00 Eks) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 739.999.000 0 0 0 739.999.000 Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Kendeng Muria (60.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Kendeng Selatan (20.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Merapi (45.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Semarang-Demak (100.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Selatan (24.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Tengah (25.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Utara (48.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Sewu Lawu (40.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Slamet Selatan (32.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Slamet Utara (45.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Solo (70.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.263.681.000 0 0 0 1.263.681.000 Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (12.48 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (0.60 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (5.31 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (14.67 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.16 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (0.25 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (2.88 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (3.28 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (1.09 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (0.97 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.15 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (8.39 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 1.263.681.000 0 0 0 1.263.681.000 Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Kendeng Muria (85.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Kendeng Selatan (40.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Merapi (46.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Semarang-Demak (61.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Selatan (33.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Tengah (33.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Utara (33.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Sewu Lawu (81.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Slamet Selatan (56.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Slamet Utara (51.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Solo (71.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Ungaran Telomoyo (100.00 Lokasi) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 7.536.504.000 1.607.794.000 0 0 9.144.298.000 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut 5.512.339.000 1.607.794.000 0 0 7.120.133.000 Persentase good mining practice (40.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Good Mining Practice Wilayah Kendeng Muria (2.65 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Kendeng Selatan (6.27 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Merapi (2.41 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Semarang Demak (2.89 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Selatan (2.89 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Tengah (2.89 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Utara (2.17 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Sewu Lawu (2.41 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Slamet Selatan (5.78 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Slamet Utara (5.54 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Solo (1.93 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Ungaran Telomoyo (2.17 %) Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara (100.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut 310.206.000 1.507.794.000 0 0 1.818.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Hasil Uji mekanika tanah dan batuan, analisa kimia batuan (10.00 Set) Jumlah Pencetakan Peta Perizinan Mineral Bukan Logam, Logam dan Batuan (WIUP, Eksplorasi, Produksi (60.00 Eks) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut 969.640.000 0 0 0 969.640.000 Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria (10.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan (20.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi (30.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang-Demak (15.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan (10.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah (15.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara (22.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu (15.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan (25.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara (40.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo (40.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo (7.00 Lokasi) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut 4.232.493.000 100.000.000 0 0 4.332.493.000 Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo (30.00 Lokasi) Pembinaan pertambangan minerba (8.00 Paket) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria (48.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan (60.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi (20.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang-Demak (45.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan (24.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah (22.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara (30.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu (20.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan (35.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara (60.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo (30.00 Lokasi) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 2.024.165.000 0 0 0 2.024.165.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase good mining practice (40.00 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 151.935.000 0 0 0 151.935.000 Penyusunan profil sumber daya mineral (5.00 Paket) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 237.520.000 0 0 0 237.520.000 Penyusunan profil sumber daya mineral (5.00 Paket) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.634.710.000 0 0 0 1.634.710.000 Penyusunan profil sumber daya mineral (5.00 Paket) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 13.393.111.000 0 0 0 13.393.111.000 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 13.393.111.000 0 0 0 13.393.111.000 Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) (28335.30 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Kendeng Muria (330.60 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Kendeng Selatan (173.24 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Merapi (848.88 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Semarang Demak (4961.40 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Selatan (75.66 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Tengah (203.84 tCO2e) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Utara (715.25 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Sewu Lawu (245.42 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Slamet Selatan (19870.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Slamet Utara (173.33 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Solo (216.75 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) Wilayah Ungaran Telomoyo (101.57 tCO2e) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi 539.780.000 0 0 0 539.780.000 Konservasi Energi (9.00 Lokasi) Rekonsiliasi perhitungan volume PBBKB dan Kuota BBM bersubsidi (3.00 Kegiatan) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 12.853.331.000 0 0 0 12.853.331.000 Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (1.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (11.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (12.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (13.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (15.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (2.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (23.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (3.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (5.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (6.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (8.00 Unit) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 17.463.278.000 0 0 0 17.463.278.000 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 2.463.278.000 0 0 0 2.463.278.000 Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin (22.98 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria (1.59 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan (2.91 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi (2.22 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak (1.07 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan (2.64 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah (1.70 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara (1.28 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu (1.21 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan (3.03 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara (2.98 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo (1.26 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.10 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 734.321.000 0 0 0 734.321.000 Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Solo (40.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan (20.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Merapi (45.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak (70.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan (18.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah (20.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara (40.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu (30.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan (30.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara (40.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo (55.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria (50.00 Dokumen) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 1.728.957.000 0 0 0 1.728.957.000 Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Muria (53.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan (86.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Merapi (45.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak (61.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan (35.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah (33.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara (60.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu (37.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan (56.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara (56.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Solo (51.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo (61.00 Lokasi) Pembinaan usaha ketenagalistrikan (3.00 Paket) Peningkatan keselamatan usaha ketenagalistrikan (1.00 Paket) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 15.000.000.000 0 0 0 15.000.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria (1.59 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan (2.91 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi (2.22 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak (1.07 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan (2.64 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah (1.70 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara (1.28 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu (1.21 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan (3.03 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara (2.98 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo (1.26 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.10 %) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 450.000.000 0 0 0 450.000.000 Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Muria (1000.00 KK) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Selatan (2000.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Merapi (1600.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Semarang-Demak (800.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Selatan (1600.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Tengah (1100.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Utara (700.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Sewu Lawu (650.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Selatan (2100.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Utara (2200.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Solo (700.00 KK) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Ungaran Telomoyo (550.00 KK) 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 14.550.000.000 0 0 0 14.550.000.000 Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Muria (1000.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Selatan (2000.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Merapi (1600.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Semarang-Demak (800.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Selatan (1600.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Tengah (1100.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Utara (700.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Sewu Lawu (650.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Selatan (2100.00 KK) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Utara (2200.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Solo (700.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Ungaran Telomoyo (550.00 KK) 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 112.904.259.000 4.054.164.000 0 0 116.958.423.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 112.904.259.000 4.054.164.000 0 0 116.958.423.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 128.000.000 0 0 0 128.000.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 128.000.000 0 0 0 128.000.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 128.000.000 0 0 0 128.000.000 Jumlah peserta forum importir dan kebijakan impor. (70.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.981.955.000 0 0 0 1.981.955.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas 1.981.955.000 0 0 0 1.981.955.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 1.278.955.000 0 0 0 1.278.955.000 Jumlah kemitraan dagang (11.00 Kali) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah pelaku pasar rakyat revitalisasi yang dilatih (300.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas 703.000.000 0 0 0 703.000.000 Jumlah kemitraan dagang (11.00 Kali) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 19.001.177.000 0 0 0 19.001.177.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan 18.738.460.000 0 0 0 18.738.460.000 Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center) (12.50 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 18.738.460.000 0 0 0 18.738.460.000 Jumlah informasi harga kepokmas (25.00 Komoditi) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 262.717.000 0 0 0 262.717.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 262.717.000 0 0 0 262.717.000 Jumlah barang penting yang diawasi (5.00 Unit) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.405.755.000 0 0 0 3.405.755.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota 3.405.755.000 0 0 0 3.405.755.000 Nilai ekspor non migas (6257.00 Juta US$) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional 220.300.000 0 0 0 220.300.000 Jumlah peserta forum. (765.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan 91.305.000 0 0 0 91.305.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor 393.150.000 0 0 0 393.150.000 Jumlah peserta forum. (765.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 2.701.000.000 0 0 0 2.701.000.000 Jumlah informasi FTA/PTA, komoditi, kebijakan dan analisa peluang pasar ekspor. (4.00 Komoditi) Jumlah peserta forum. (765.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 9.974.266.000 400.444.000 0 0 10.374.710.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 387.260.000 0 0 0 387.260.000 Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (5.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 387.260.000 0 0 0 387.260.000 Prosentase penyelesaian sengketa konsumen. (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 8.976.006.000 400.444.000 0 0 9.376.450.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (5.00 %) Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (5.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah pendampingan dan uji produk (6.00 Sertifikat) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian 4.099.556.000 400.444.000 0 0 4.500.000.000 Jumlah sertifikat pengujian yang di terbitkan BPSMB Semarang (5.00 Sertifikat) Jumlah sertifikat pengujian yang di terbitkan BPSMB Surakarta (1700.00 Sertifikat) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Layanansertifikasi 4.426.450.000 0 0 0 4.426.450.000 Jumlah informasi dan peserta sosialisasi ketentuan dibidang cukai (1200.00 Orang) Jumlah pelaku IKM yang difasilitasi kepemilikan HKI. (170.00 Industri Kecil Menengah (IKM)) Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi peningkatan standar industri dan HKI. (12.00 Orang) Jumlah penyebaran informasi BPSMB Semarang (1.00 ) Jumlah Penyebaran Informasi BPSMB Surakarta (1.00 Jenis) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Jumlah kalibrasi yang dilaksanakan BPSMB Semarang (250.00 Sertifikat) Jumlah kalibrasi yang dilaksanakan BPSMB Surakarta (875.00 Sertifikat) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 611.000.000 0 0 0 611.000.000 Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (5.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 611.000.000 0 0 0 611.000.000 Jumlah barang beredar yang diawasi. (350.00 Buah) Jumlah unit usaha yang diawasi (350.00 Unit) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1.116.613.000 0 0 0 1.116.613.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri 1.116.613.000 0 0 0 1.116.613.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi 1.116.613.000 0 0 0 1.116.613.000 Jumlah partisipasi promosi (7.00 Kali) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 52.324.406.000 3.653.720.000 0 0 55.978.126.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 325.000.000 0 0 0 325.000.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (8.00 Dokumen) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000 0 0 0 75.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (8.00 Dokumen) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 37.730.626.000 0 0 0 37.730.626.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 37.679.626.000 0 0 0 37.679.626.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Jenis) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 51.000.000 0 0 0 51.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 14.193.780.000 3.653.720.000 0 0 17.847.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.320.000 0 0 0 50.320.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.920.000.000 0 0 0 2.920.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.368.122.000 0 0 0 2.368.122.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 220.550.000 0 0 0 220.550.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 36.305.000 0 0 0 36.305.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.418.860.000 0 0 0 1.418.860.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Jenis) Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Jenis) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.722.128.000 0 0 0 1.722.128.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 437.500.000 0 0 0 437.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 292.500.000 0 0 0 292.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 126.500.000 0 0 0 126.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 129.500.000 0 0 0 129.500.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD (143.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 433.000.000 662.000.000 0 0 1.095.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD (143.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.000.000 63.000.000 0 0 77.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 59.025.000 0 0 0 59.025.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (500.00 Laporan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.500.000 0 0 0 35.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah peserta pelatihan yang dilakukan pemeriksaan kesehatan (1200.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 318.900.000 0 0 0 318.900.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.220.000.000 0 0 0 1.220.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.500.000 0 0 0 17.500.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 283.920.000 0 0 283.920.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD (143.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 152.000.000 0 0 152.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD (143.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0 35.000.000 0 0 35.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 594.350.000 350.000.000 0 0 944.350.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 524.680.000 0 0 0 524.680.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 271.890.000 0 0 0 271.890.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (36.00 Bulan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 3.500.000 0 0 0 3.500.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 634.900.000 0 0 0 634.900.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (36.00 Bulan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 48.250.000 0 0 0 48.250.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (36.00 Bulan) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 296.000.000 2.107.800.000 0 0 2.403.800.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (3.00 Paket) Jumlah unit gedung yang direhab (unit) (1.00 Unit) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000 0 0 0 75.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan (15.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (40.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 22.189.649.000 0 0 0 22.189.649.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi 22.189.649.000 0 0 0 22.189.649.000 Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif (4.25 %) Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa (3.17 %) Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro (3.20 %) Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro (1.50 %) Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki (75.00 %) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri 3.485.993.000 0 0 0 3.485.993.000 Jumlah IKM industri agro binaan. (51.00 Orang) Jumlah IKM industri non agro binaan. (93.00 ) Jumlah IKM yang mendapatkan layanan konten ecommerce (114.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam bidang kemasan. (298.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan. (642.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri 11.654.042.000 0 0 0 11.654.042.000 Jumlah aplikasi yg di hasilkan (1.00 Jenis) Jumlah industri yang memanfaatkan layanan jasa (3.00 Jenis) Jumlah industri yang memanfaatkan layanan jasa (5.00 Jenis) Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam bidang kemasan. (298.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang dilayani. (140.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan. (130.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan. (642.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan industri kreatif. (268.00 Orang) Jumlah peserta yang dilatih. (1000.00 Orang) Jumlah peserta yang dilatih (200.00 Orang) Jumlah peserta yang dilatih (700.00 Orang) Jumlah peserta yang disalurkan (170.00 Orang) Jumlah peserta yang disalurkan (595.00 Orang) Jumlah peserta yang disalurkan (850.00 Orang) Jumlah usaha industri hasil tembakau yang dibina (105.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 2.975.647.000 0 0 0 2.975.647.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah IKM industri agro binaan. (51.00 Orang) Jumlah kemitraan pemasaran produk (60.00 Orang) Jumlah kemitraan pemasaran produk industri agro (200.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam bidang kemasan. (298.00 Orang) Jumlah peserta dan rekayasa teknologi logam dan kayu yang diterapkan (120.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 4.073.967.000 0 0 0 4.073.967.000 Jumlah peserta bintek (180.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan. (90.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan. (642.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan. (892.00 Orang) 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 2.782.438.000 0 0 0 2.782.438.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 2.782.438.000 0 0 0 2.782.438.000 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 2.381.860.000 0 0 0 2.381.860.000 Jumlah informasi industri Agro yg tersedia. (4.00 Kegiatan) Jumlah informasi industri non agro yang tersedia (2.00 Jenis) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi 400.578.000 0 0 0 400.578.000 Jumlah informasi industri Agro yg tersedia. (4.00 Kegiatan) Jumlah informasi industri non agro yang tersedia (2.00 Jenis) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 967.442.632.000 5.179.730.000 0 0 972.622.362.000 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 610.410.316.000 2.179.680.000 0 0 612.589.996.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah 610.410.316.000 2.179.680.000 0 0 612.589.996.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 140.601.895.000 2.163.680.000 0 0 142.765.575.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 255.000.000 0 0 0 255.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah (85.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 155.000.000 0 0 0 155.000.000 Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda (1.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah laporan evaluasi Setda (1.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 99.027.004.000 0 0 0 99.027.004.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 99.027.004.000 0 0 0 99.027.004.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 40.785.405.000 2.163.680.000 0 0 42.949.085.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian (100.00 %) Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 334.000.000 0 0 0 334.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pembangunan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Hukum (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Perekonomian (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.500.000.000 0 0 0 9.500.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.330.000.000 0 0 0 11.330.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 338.000.000 0 0 0 338.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.197.500.000 0 0 0 1.197.500.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.500.000.000 0 0 0 4.500.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 27.000.000 0 0 0 27.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 421.171.000 0 0 0 421.171.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 171.000.000 0 0 0 171.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 455.000.000 0 0 0 455.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000 0 0 0 140.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 116.000.000 0 0 0 116.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 42.000.000 0 0 0 42.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.657.360.000 0 0 0 2.657.360.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pembangunan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Hukum (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat rapat Biro perekonomian (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3.879.870.000 0 0 0 3.879.870.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 0 218.000.000 0 0 218.000.000 Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor (10.00 Paket) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 1.545.680.000 0 0 1.545.680.000 Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor (10.00 Paket) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 400.000.000 0 0 400.000.000 Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor (10.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 677.000.000 0 0 0 677.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 127.000.000 0 0 0 127.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.376.504.000 0 0 0 2.376.504.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 216.000.000 0 0 0 216.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 952.000.000 0 0 0 952.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 641.000.000 0 0 0 641.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 37.000.000 0 0 0 37.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 534.486.000 0 0 0 534.486.000 Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan (900.00 Set) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 40.000.000 0 0 0 40.000.000 Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan (900.00 Set) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 168.872.000 0 0 0 168.872.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (40.00 Orang) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 275.614.000 0 0 0 275.614.000 Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 400.415.988.000 16.000.000 0 0 400.431.988.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah 5.697.888.000 0 0 0 5.697.888.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD (100.00 %) Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti (100.00 %) Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah (100.00 %) Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah (100.00 %) Persentase tertib administrasi pemerintahan (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah 763.000.000 0 0 0 763.000.000 Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penegasan batas daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan (1.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 386.888.000 0 0 0 386.888.000 Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/ konflik pertanahan (1.00 Laporan) Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa (1.00 Laporan) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemerintahan (1.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 1.419.000.000 0 0 0 1.419.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan Wakil KDH (21.00 Dokumen) Jumlah dokumen fasilitasi PAW Anggota DPRD (20.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 330.000.000 0 0 0 330.000.000 Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK (36.00 Wilayah) Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK (36.00 Wilayah) Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM (36.00 Wilayah) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 518.000.000 0 0 0 518.000.000 Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov.Jateng dan Kab/Kota (13.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah 2.111.000.000 0 0 0 2.111.000.000 Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri (1.00 Dokumen) Jumlah naskah kerjasama dalam negeri (25.00 Dokumen) Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta 170.000.000 0 0 0 170.000.000 Jumlah naskah kerjasama dalam negeri (25.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat 390.739.100.000 0 0 0 390.739.100.000 Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan (100.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga (100.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (100.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah (100.00 %) Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 19.733.000.000 0 0 0 19.733.000.000 Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan (4.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 367.981.100.000 0 0 0 367.981.100.000 Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan (4.00 Dokumen) jumlah laporan pemdampingan penyelenggaraan pelayanan haji (1.00 Dokumen) jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan (1.00 Laporan) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 1.400.000.000 0 0 0 1.400.000.000 Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah Raga (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatanSipil (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kepemudaan dan Olah Raga (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Pencacatan Sipil (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (1.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 1.215.000.000 0 0 0 1.215.000.000 Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan monitoring bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kesehatan (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (policy Brief) bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1.00 Dokumen) Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan 135.000.000 0 0 0 135.000.000 Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kesehatan (1.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan 175.000.000 0 0 0 175.000.000 Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan (1.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 3.979.000.000 16.000.000 0 0 3.995.000.000 Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum (92.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase efektifitas produk hukum daerah (93.00 %) Persentase kabupaten/kota peduli HAM (92.00 %) Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun (92.00 %) Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji (92.00 %) Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang- undangan (93.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.505.000.000 0 0 0 1.505.000.000 Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah (15.00 Raperda) Jumlah produk hukum yang dikaji (19.00 Dokumen) Jumlah produk hukum yang disosialisasi (4.00 Dokumen) Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah (350.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 484.000.000 16.000.000 0 0 500.000.000 Jumlah produk hukum yang didokumentasi (90.00 Dokumen) Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan (70.00 Dokumen) Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi (150.00 Buku) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota 650.000.000 0 0 0 650.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji (128.00 Dokumen) Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji (132.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 982.500.000 0 0 0 982.500.000 Jumlah laporan pelaksanaan Aksi PPK (1.00 Laporan) Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu (200.00 Perkara) Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN (9.00 Perkara) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 357.500.000 0 0 0 357.500.000 Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM (35.00 Kabupaten/Kota) Penanganan sengketa hukum (6.00 Sengketa) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN 15.555.000.000 0 0 0 15.555.000.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Kebijakan Perekonomian 6.610.000.000 0 0 0 6.610.000.000 Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian (100.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata (80.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (90.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD (88.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya (93.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target (75.00 %) Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (87.00 %) Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (85.00 %) Persentase tingkat kesehatan BUMD (70.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %) Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 400.000.000 0 0 0 400.000.000 Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata (2.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata (2.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan Pariwisata (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 2.900.000.000 0 0 0 2.900.000.000 Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM (3.00 Dokumen) Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan (1.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM (3.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang perhubungan (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan (2.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT (2.00 Dokumen) Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM (3.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 1.520.000.000 0 0 0 1.520.000.000 jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Bidang Ketahanan Pangan (1.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Kelautan dan Perikanan (1.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan (1.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (4.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (2.00 Laporan) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 220.000.000 0 0 0 220.000.000 jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral (1.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 230.000.000 0 0 0 230.000.000 jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral (1.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral (2.00 Laporan) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (1.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.06 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 780.000.000 0 0 0 780.000.000 Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan (1.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang Keuangan (4.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan (5.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.07 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 560.000.000 0 0 0 560.000.000 Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi (3.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi (3.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengadaan Barang dan Jasa 3.850.000.000 0 0 0 3.850.000.000 Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani (76.00 %) Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa (76.00 %) Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa (92.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 450.000.000 0 0 0 450.000.000 Jumlah Dokumen SHB dan ASB (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000 Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 450.000.000 0 0 0 450.000.000 Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 400.000.000 0 0 0 400.000.000 Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP (100.00 %) Persentase sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.05 Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa 500.000.000 0 0 0 500.000.000 Persentase sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 250.000.000 0 0 0 250.000.000 Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah (72.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Persentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 400.000.000 0 0 0 400.000.000 Persentase Aduan dan Sengketa yang difasilitasi (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03 Evaluasi Administrasi Pembangunan 5.095.000.000 0 0 0 5.095.000.000 Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur (100.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan AsetPerencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset (85.00 %) Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target (81.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD (100.00 %) Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu (88.00 %) Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (84.00 %) Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (100.00 %) Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD 900.000.000 0 0 0 900.000.000 Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (84.00 %) Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (87.00 %) Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (81.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN 500.000.000 0 0 0 500.000.000 Persentase pelaksanaan DAK sesuai target (86.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah 650.000.000 0 0 0 650.000.000 Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil II yang pelaksanaannya sesuai target (83.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil I yang pelaksanaannya sesuai target (83.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 725.000.000 0 0 0 725.000.000 Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur (1.00 Dokumen) Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.05 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 650.000.000 0 0 0 650.000.000 Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD (12.00 Laporan) Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.06 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 1.670.000.000 0 0 0 1.670.000.000 jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Laporan) Jumlah laporan pengendalian perangkat daerah Bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan dan aset (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM 53.837.433.000 0 0 0 53.837.433.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Penataan Organisasi 4.101.040.000 0 0 0 4.101.040.000 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 481.500.000 0 0 0 481.500.000 Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan (41.00 OPD) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 327.165.000 0 0 0 327.165.000 Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan (35.00 Kabupaten/Kota) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan 390.295.000 0 0 0 390.295.000 Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB (41.00 OPD) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 650.000.000 0 0 0 650.000.000 Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan RB (35.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB (41.00 OPD) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 677.300.000 0 0 0 677.300.000 Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI (41.00 OPD) Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP (41.00 OPD) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.07 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 803.400.000 0 0 0 803.400.000 Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan (240.00 Unit) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.08 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 771.380.000 0 0 0 771.380.000 jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan (150.00 Unit) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02 Pelaksanaan Administrasi Umum 27.843.897.000 0 0 0 27.843.897.000 Persentase layanan liputan dan keprotokolan (100.00 %) Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %) Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (100.00 %) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur 25.466.077.000 0 0 0 25.466.077.000 Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur) (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur 1.350.000.000 0 0 0 1.350.000.000 Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur) (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah 1.027.820.000 0 0 0 1.027.820.000 Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang humas (1.00 Laporan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah (12.00 Laporan) Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum (2.00 Laporan) Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah (3.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03 Pelaksanaan Administrasi Pimpinan 21.892.496.000 0 0 0 21.892.496.000 Persentase layanan liputan dan keprotokolan (100.00 %) Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyiapan Materi Pimpinan 377.000.000 0 0 0 377.000.000 Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah (1200.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.04 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 18.113.496.000 0 0 0 18.113.496.000 Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah (144.00 Paket) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Dokumentasi Pimpinan 1.800.000.000 0 0 0 1.800.000.000 Jumlah Laporan liputan Pimpinan Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.400.000.000 0 0 0 1.400.000.000 Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.07 Fasilitasi Tamu 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.08 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 52.000.000 0 0 0 52.000.000 Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan (12.00 Laporan) 4.02 SEKRETARIAT DPRD 357.032.316.000 3.000.050.000 0 0 360.032.366.000 4.02.4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD 357.032.316.000 3.000.050.000 0 0 360.032.366.000 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 53.348.876.000 3.000.050.000 0 0 56.348.926.000 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 500.000.000 0 0 0 500.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 300.000.000 0 0 0 300.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 23.335.502.000 0 0 0 23.335.502.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.485.502.000 0 0 0 22.485.502.000 Jumlah Laporan Keuangan SETWAN (sesuai jenisnya) (12.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 850.000.000 0 0 0 850.000.000 Jumlah Laporan Keuangan SETWAN (sesuai jenisnya) (12.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 25.963.374.000 3.000.050.000 0 0 28.963.424.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 165.923.000 0 0 0 165.923.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.768.260.000 0 0 0 2.768.260.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 785.000.000 0 0 0 785.000.000 Jumlah anggota DPRD yang dilakukan pemeriksaan kesehatan (120.00 Orang) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 853.674.000 0 0 0 853.674.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.253.936.000 0 0 0 2.253.936.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 241.393.000 0 0 0 241.393.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 104.200.000 0 0 0 104.200.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 199.125.000 3.000.050.000 0 0 3.199.175.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 438.450.000 0 0 0 438.450.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.339.704.000 0 0 0 2.339.704.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 5.933.620.000 0 0 0 5.933.620.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.552.787.000 0 0 0 1.552.787.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Bulan Terpeliharanya Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 500.000.000 0 0 0 500.000.000 Jumlah Bulan Terpeliharanya Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3.466.676.000 0 0 0 3.466.676.000 Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.363.235.000 0 0 0 1.363.235.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 40.000.000 0 0 0 40.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 757.391.000 0 0 0 757.391.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (5.00 Unit) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.050.000.000 0 0 0 3.050.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 1.640.617.000 0 0 0 1.640.617.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.250.000.000 0 0 0 1.250.000.000 Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan serta ASN (600.00 Unit) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 159.383.000 0 0 0 159.383.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (70.00 Orang) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 129.793.233.000 0 0 0 129.793.233.000 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 129.793.233.000 0 0 0 129.793.233.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 129.793.233.000 0 0 0 129.793.233.000 Jumlah Laporan Keuangan SETWAN (sesuai jenisnya) (12.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 173.890.207.000 0 0 0 173.890.207.000 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 31.208.450.000 0 0 0 31.208.450.000 Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 31.208.450.000 0 0 0 31.208.450.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Fasilitasi Proses Penyusunan, Pembahasan dan Pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan. (190.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.233.600.000 0 0 0 1.233.600.000 Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pembahasan APBD 1.233.600.000 0 0 0 1.233.600.000 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 26.472.430.000 0 0 0 26.472.430.000 Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 5.036.056.000 0 0 0 5.036.056.000 Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 5.036.056.000 0 0 0 5.036.056.000 Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 5.036.056.000 0 0 0 5.036.056.000 Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 5.036.056.000 0 0 0 5.036.056.000 Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 5.036.056.000 0 0 0 5.036.056.000 Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 792.150.000 0 0 0 792.150.000 Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 500.000.000 0 0 0 500.000.000 Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 21.256.250.000 0 0 0 21.256.250.000 Persentase layanan bagian humas (95.00 %) Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Bimbingan Teknis DPRD 9.605.050.000 0 0 0 9.605.050.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2.793.000.000 0 0 0 2.793.000.000 Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler. (514.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 480.000.000 0 0 0 480.000.000 Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler. (514.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 6.068.800.000 0 0 0 6.068.800.000 Jumlah Laporan Baliho yang terpasang, Upload Berita Website dan Penerbitan Majalah Mimbar. (530.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 2.309.400.000 0 0 0 2.309.400.000 Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler. (514.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 48.073.110.000 0 0 0 48.073.110.000 Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 13.149.840.000 0 0 0 13.149.840.000 Jumlah Laporan reses dan risalah rapat. (400.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah Laporan reses dan risalah rapat. (400.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.03 Pelaksanaan Reses 34.773.270.000 0 0 0 34.773.270.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan reses dan risalah rapat. (400.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 7.000.000.000 0 0 0 7.000.000.000 Persentase layanan bagian humas (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 7.000.000.000 0 0 0 7.000.000.000 Jumlah Laporan Dialog interaktif, Liputan Alat Kelengkapan Dewan dan Iklan Layanan Masyarakat Advetorial. (586.00 Laporan) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 37.646.367.000 0 0 0 37.646.367.000 Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %) 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 37.646.367.000 0 0 0 37.646.367.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 642.581.684.000 13.538.789.000 0 0 656.120.473.000 5.01 PERENCANAAN 54.304.507.000 396.460.000 0 0 54.700.967.000 5.01.5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 54.304.507.000 396.460.000 0 0 54.700.967.000 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 34.329.082.000 396.460.000 0 0 34.725.542.000 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 630.000.000 0 0 0 630.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 400.000.000 0 0 0 400.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 230.000.000 0 0 0 230.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 26.066.955.000 0 0 0 26.066.955.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25.519.955.000 0 0 0 25.519.955.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 547.000.000 0 0 0 547.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 6.862.101.000 396.460.000 0 0 7.258.561.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 86.770.000 0 0 0 86.770.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.400.000.000 0 0 0 1.400.000.000 Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 204.000.000 0 0 0 204.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 190.000.000 0 0 0 190.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi jaminan barang milik daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 401.300.000 0 0 0 401.300.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.533.621.000 0 0 0 1.533.621.000 Jumlah penyediaan jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 149.234.000 0 0 0 149.234.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 118.181.000 0 0 0 118.181.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000 0 0 0 25.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 324.260.000 0 0 324.260.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 250.000.000 0 0 0 250.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 753.230.000 0 0 0 753.230.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 17.200.000 0 0 17.200.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 361.040.000 0 0 0 361.040.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 526.305.000 0 0 0 526.305.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 502.000.000 0 0 0 502.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 290.420.000 55.000.000 0 0 345.420.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 31.000.000 0 0 0 31.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 770.026.000 0 0 0 770.026.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS 413.484.000 0 0 0 413.484.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 47.902.000 0 0 0 47.902.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 308.640.000 0 0 0 308.640.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 5.210.000.000 0 0 0 5.210.000.000 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3.560.000.000 0 0 0 3.560.000.000 Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi 3.000.000.000 0 0 0 3.000.000.000 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.09 Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah 560.000.000 0 0 0 560.000.000 Jumlah dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah 1.650.000.000 0 0 0 1.650.000.000 Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan (90.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah 1.650.000.000 0 0 0 1.650.000.000 Jumlah dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (7.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 2.536.500.000 0 0 0 2.536.500.000 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan 870.000.000 0 0 0 870.000.000 Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan 870.000.000 0 0 0 870.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup Pemerintahan, pemberdayaan masyarakat & desa (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia 770.000.000 0 0 0 770.000.000 Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia 770.000.000 0 0 0 770.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup pendidikan dan mental spiritual (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat 896.500.000 0 0 0 896.500.000 Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat 896.500.000 0 0 0 896.500.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup kesejahteraan sosial (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 3.322.000.000 0 0 0 3.322.000.000 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian 1.675.000.000 0 0 0 1.675.000.000 Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang perekonomian (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian 1.675.000.000 0 0 0 1.675.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif 1.047.000.000 0 0 0 1.047.000.000 Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang perekonomian (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif 1.047.000.000 0 0 0 1.047.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam 600.000.000 0 0 0 600.000.000 Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang perekonomian (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam 600.000.000 0 0 0 600.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup pertanian dan kelautan (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 2.215.000.000 0 0 0 2.215.000.000 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 675.000.000 0 0 0 675.000.000 Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 675.000.000 0 0 0 675.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup SDA dan LH (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan 825.000.000 0 0 0 825.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan 825.000.000 0 0 0 825.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup infrastruktur pembangunan (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan 715.000.000 0 0 0 715.000.000 Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan 715.000.000 0 0 0 715.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 6.691.925.000 0 0 0 6.691.925.000 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1.130.050.000 0 0 0 1.130.050.000 Persentase implementasi riset dan pengembangan (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1.130.050.000 0 0 0 1.130.050.000 Jumlah Dokumen Riset dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah (5.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 1.135.000.000 0 0 0 1.135.000.000 Persentase implementasi riset dan pengembangan (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Penelitian dan Aspek Sosial 1.135.000.000 0 0 0 1.135.000.000 Jumlah Dokumen Riset dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya (5.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan 1.135.000.000 0 0 0 1.135.000.000 Persentase implementasi riset dan pengembangan (100.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.135.000.000 0 0 0 1.135.000.000 Jumlah Dokumen Riset dan Pengembangan Bidang Ekonomi (5.00 Dokumen) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 3.291.875.000 0 0 0 3.291.875.000 Persentase inovasi dan teknologi yang diterapkan (75.00 %) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif 1.042.750.000 0 0 0 1.042.750.000 jumlah hasil risbang yang direkayasa (3.00 Buah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04 Sosialisasi Kelitbangan 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000 jumlah temuan inovasi dan risbang yang dihilirisasi (40.00 Buah) 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1.149.125.000 0 0 0 1.149.125.000 jumlah HKI yang difasilitasi (30.00 Buah) 5.02 KEUANGAN 384.372.921.000 9.821.373.000 0 0 394.194.294.000 5.02.5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 326.445.728.000 4.885.500.000 0 0 331.331.228.000 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 285.379.257.000 1.041.500.000 0 0 286.420.757.000 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.184.867.000 0 0 0 1.184.867.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (95.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 219.750.000 0 0 0 219.750.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 426.675.000 0 0 0 426.675.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 214.000.000 0 0 0 214.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 324.442.000 0 0 0 324.442.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 174.677.621.000 0 0 0 174.677.621.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 173.745.186.000 0 0 0 173.745.186.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 732.970.000 0 0 0 732.970.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 199.465.000 0 0 0 199.465.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 109.416.769.000 1.041.500.000 0 0 110.458.269.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 374.436.000 0 0 0 374.436.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.945.120.000 0 0 0 11.945.120.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.918.073.000 0 0 0 25.918.073.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.139.455.000 0 0 0 1.139.455.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 155.000.000 0 0 0 155.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.661.105.000 0 0 0 2.661.105.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (10.00 Orang) jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah Laporan Keuangan PD (2.00 Laporan) Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Buah) Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.271.176.000 0 0 0 12.271.176.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.515.117.000 0 0 0 5.515.117.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (150.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.615.881.000 0 0 0 13.615.881.000 jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 405.438.000 0 0 0 405.438.000 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 763.850.000 7.500.000 0 0 771.350.000 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 142.243.000 4.000.000 0 0 146.243.000 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 486.405.000 0 0 0 486.405.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.932.092.000 0 0 0 2.932.092.000 jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 9.309.280.000 0 0 0 9.309.280.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 805.000.000 1.030.000.000 0 0 1.835.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (150.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 592.500.000 0 0 0 592.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.904.695.000 0 0 0 4.904.695.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7.854.602.000 0 0 0 7.854.602.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 368.600.000 0 0 0 368.600.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6.817.101.000 0 0 0 6.817.101.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 439.600.000 0 0 0 439.600.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 0 0 0 100.000.000 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 0 0 0 100.000.000 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 41.066.471.000 3.844.000.000 0 0 44.910.471.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 41.066.471.000 3.844.000.000 0 0 44.910.471.000 Persentase pemanfaatan informasi pendapatan daerah (95.00 %) Persentase pencapaian kinerja pendapatan daerah (90.00 %) Persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak (73.00 %) Persentase peningkatan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (-9.45 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP (3.26 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Banjarnegara (-6.37 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banyumas (-4.62 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Batang (4.26 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Blora (4.52 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Boyolali (2.06 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Brebes (2.91 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Cilacap (30.00 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Demak (3.68 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Grobogan (-2.58 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Karanganyar (-4.66 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kebumen (-11.22 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kendal (3.77 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Klaten (3.86 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kudus (6.38 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Magelang (3.94 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pati (3.02 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pekalongan (3.51 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pemalang (3.50 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purbalingga (3.46 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purworejo (3.95 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Rembang (6.38 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Semarang (-8.16 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sragen (7.14 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sukoharjo (-9.65 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Tegal (3.30 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Temanggung (3.97 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Wonogiri (-9.95 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonosobo (1.88 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Magelang (35.40 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Salatiga (-4.17 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang II (1.99 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang III (-5.87 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Surakarta (5.36 %) Persentase peningkatan penerimaan PBBKB (-4.95 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (-7.35 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Banjarnegara (7.71 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Banyumas (-0.93 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Batang (5.75 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Blora (5.04 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Boyolali (3.47 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Brebes (5.83 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Cilacap (3.28 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Demak (2.37 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Grobogan (0.93 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Jepara (11.69 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Karanganyar (0.73 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kendal (-56.52 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Klaten (0.08 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kudus (3.43 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Magelang (-13.93 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Pekalongan (-5.82 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purbalingga (10.00 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purworejo (4.46 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Rembang (25.00 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Semarang (20.29 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Sukoharjo (3.69 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Temanggung (4.26 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Wonogiri (-0.03 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Wonosobo (-1.23 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Magelang (10.00 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Pekalongan (2.69 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Salatiga (4.48 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang I (-24.64 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang II (-1.36 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang III (-2.89 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Surakarta (-53.28 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Tegal (-25.73 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 643.560.000 0 0 0 643.560.000 Jumlah dokumen rencana penerimaan pendapatan denda pajak dan retribusi serta non denda pajak dan retribusi daerah (1.00 Dokumen) Jumlah kajian pengembangan potensi pendapatan daerah (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02 Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2.225.911.000 0 0 0 2.225.911.000 Jumlah dokumen rencana penerimaan PAP, Pajak Rokok (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen rencana penerimaan retribusi daerah dan tempat pelelangan (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03 Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 332.250.000 0 0 0 332.250.000 Jumlah laporan hasil evaluasi Sumber daya (37.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04 Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2.150.065.000 0 0 0 2.150.065.000 Jumlah dokumen rencana penepatan PBBKB, PKB, BBNKB (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.05 Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat 3.686.000.000 0 0 0 3.686.000.000 Jumlah dokumen pelaporan PKB (1.00 Dokumen) Jumlah laporan kepatuhan wajib pajak (12.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.07 Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi 1.253.689.000 0 0 0 1.253.689.000 Realisasi penerimaan pajak lain-lain (4286596266.00 Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi daerah (117208043.00 Rupiah) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8.100.226.000 3.844.000.000 0 0 11.944.226.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah sistem informasi yang dikembangkan (1.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.09 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 366.920.000 0 0 0 366.920.000 Jumlah laporan pemetaan PAD (3.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10 Pemeriksanaan Pajak Daerah 8.678.910.000 0 0 0 8.678.910.000 Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (71840000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas (191280000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang (70320000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora (79270000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali (111420000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes (132340000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap (183450000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak (121950000.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan (125620000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara (127650000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar (131970000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen (102370000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal (110040000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten (183540000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus (153570000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang (127440000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati (174430000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan (72490000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang (111990000.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga (92530000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo (83270000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang (72540000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang (173070000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen (133960000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (141240000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal (106080000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung (69500000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri (105230000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo (71020000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Magelang (78520000.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan (81870000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga (57830000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I (268170000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II (251460000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III (237430000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta (239220000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Tegal (68080000.00 Rupiah) 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.11 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 13.628.940.000 0 0 0 13.628.940.000 Jumlah kajian kinerja pendapatan PKB dan BBM (1.00 Dokumen) Jumlah kajian kinerja pendapatan retribusi dan pendapatan lain-lain (1.00 Dokumen) Jumlah laporan hasil evaluasi pendapatan PKB dan BBM (37.00 Laporan) Jumlah laporan hasil evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain-lain serta jumlah kajian kinerja pendapatan retribusi dan pendapatan lain-lain (37.00 Dokumen) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (48320000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (118880000.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (56370000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora (46100000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (82260000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (99400000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (125850000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (119060000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (98110000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (113010000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (89120000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (64620000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (89260000.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten (119720000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus (103310000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang (83300000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati (125530000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan (63220000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang (88330000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga (51470000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo (44030000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang (52080000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang (107190000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen (87250000.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (102110000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (102970000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung (41860000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri (51700000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo (43660000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang (18260000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (34970000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga (33690000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I (184830000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II (154770000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III (1489700000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta (123740000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal (32680000.00 Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banjarnegara (2773000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banyumas (695000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Batang (230000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Blora (67000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Boyolali (144000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Brebes (208500.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Cilacap (3607762.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Demak (177805.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Grobogan (730000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Karanganyar (315000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kebumen (625000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kendal (38500.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Klaten (500000.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kudus (5000.00 Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Magelang (585000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pati (66550.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pekalongan (180000.00 Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pemalang (192000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purbalingga (215000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purworejo (100000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Rembang (70000.00 Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Semarang (1070000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Sragen (15000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Sukoharjo (340000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Tegal (285000.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonogiri (257000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonosobo (568000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Magelang (70000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Salatiga (46000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang II (620000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang III (130000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Surakarta (55000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Banjarnegara (76749.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Banyumas (171332.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Batang (65559.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Blora (75060.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Boyolali (87570.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Brebes (106380.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Cilacap (118660.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Demak (81350.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Grobogan (130855.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Jepara (116579.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Karanganyar (74362.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Kebumen (88869.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Kendal (70380.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Klaten (146980.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Kudus (93942.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Magelang (133470.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Pati (102260.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Pekalongan (58260.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Pemalang (97778.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Purbalingga (67650.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Purworejo (61126.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Rembang (79278.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Semarang (130771.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Sragen (58160.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Sukoharjo (98820.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Tegal (71952.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Temanggung (60764.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Wonogiri (122024.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Wonosobo (103200.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Magelang (47652.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Pekalongan (59640.00 Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Salatiga (66883.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Semarang (223544.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Semarang II (184798.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Semarang III (246793.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Surakarta (153480.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Tegal (229315.00 Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi tempat pelelangan hasil hutan (170000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi tempat pelelangan hasil hutan (250000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi tempat pelelangan hasil hutan (75000.00 Ribu Rupiah) Rrupealisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Temanggung (233000.00 Ribu Rupiah) 5.02.5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 57.927.193.000 4.935.873.000 0 0 62.863.066.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 36.887.231.000 4.650.873.000 0 0 41.538.104.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 437.284.000 0 0 0 437.284.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 32.400.000 0 0 0 32.400.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 47.660.000 0 0 0 47.660.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 32.814.000 0 0 0 32.814.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 158.510.000 0 0 0 158.510.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 165.900.000 0 0 0 165.900.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan 28.836.863.000 0 0 0 28.836.863.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.552.783.000 0 0 0 24.552.783.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.214.080.000 0 0 0 4.214.080.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 15.000.000 0 0 0 15.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.000.000 0 0 0 15.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03 Administrasi Umum 7.593.084.000 4.650.873.000 0 0 12.243.957.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.060.000 0 0 0 22.060.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.316.929.000 0 0 0 1.316.929.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 137.800.000 0 0 0 137.800.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (2.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.596.496.000 0 0 0 1.596.496.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 816.701.000 0 0 0 816.701.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 160.000.000 0 0 0 160.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000 0 0 0 100.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 57.200.000 0 0 0 57.200.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 338.820.000 0 0 0 338.820.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 686.555.000 0 0 0 686.555.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Tahun) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 435.000.000 0 0 0 435.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 2.168.730.000 0 0 2.168.730.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 539.060.000 0 0 539.060.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 190.000.000 0 0 0 190.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 1.943.083.000 0 0 1.943.083.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 418.400.000 0 0 0 418.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 302.500.000 0 0 0 302.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 959.073.000 0 0 0 959.073.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 55.550.000 0 0 0 55.550.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000 0 0 0 20.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 0 0 0 20.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (50.00 Tahun) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 16.029.536.000 0 0 0 16.029.536.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 7.982.160.000 0 0 0 7.982.160.000 Persentase penetapan APBD tepat waktu (100.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.01 Penyusunan KUA dan PPAS 202.000.000 0 0 0 202.000.000 Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.02 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 121.000.000 0 0 0 121.000.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.03 Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD 154.500.000 0 0 0 154.500.000 Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.04 Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD 147.000.000 0 0 0 147.000.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.05 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 2.718.700.000 0 0 0 2.718.700.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.06 Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD 2.705.570.000 0 0 0 2.705.570.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD 437.080.000 0 0 0 437.080.000 Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08 Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran 642.155.000 0 0 0 642.155.000 Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 127.795.000 0 0 0 127.795.000 Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 570.900.000 0 0 0 570.900.000 Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 155.460.000 0 0 0 155.460.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota 607.498.000 0 0 0 607.498.000 Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan (100.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota 127.646.000 0 0 0 127.646.000 Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03 Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota 127.646.000 0 0 0 127.646.000 Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04 Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 127.646.000 0 0 0 127.646.000 Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05 Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota 224.560.000 0 0 0 224.560.000 Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2.384.986.000 0 0 0 2.384.986.000 Persentase realisasi serapan APBD (92.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 798.795.000 0 0 0 798.795.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan (41.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.02 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 312.830.000 0 0 0 312.830.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.04 Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D 340.180.000 0 0 0 340.180.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.05 Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP 527.806.000 0 0 0 527.806.000 Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D (41.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06 Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 205.150.000 0 0 0 205.150.000 Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan (41.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.08 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait 123.225.000 0 0 0 123.225.000 Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan (41.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) 77.000.000 0 0 0 77.000.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 5.054.892.000 0 0 0 5.054.892.000 Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu (100.00 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03 Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi 348.834.000 0 0 0 348.834.000 Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (41.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 1.220.474.000 0 0 0 1.220.474.000 Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA 125.854.000 0 0 0 125.854.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 56.374.000 0 0 0 56.374.000 Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (41.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan 204.454.000 0 0 0 204.454.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 323.930.000 0 0 0 323.930.000 Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 919.859.000 0 0 0 919.859.000 Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.076.054.000 0 0 0 1.076.054.000 Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (41.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12 Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 779.059.000 0 0 0 779.059.000 Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.010.426.000 285.000.000 0 0 5.295.426.000 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.010.426.000 285.000.000 0 0 5.295.426.000 Persentase pemanfaatan aset daerah (67.50 %) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 700.000.000 0 0 0 700.000.000 Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset (4.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah 339.448.000 0 0 0 339.448.000 Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset (4.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 450.000.000 0 0 0 450.000.000 Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 235.000.000 0 0 0 235.000.000 Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah 1.657.739.000 285.000.000 0 0 1.942.739.000 Jumlah Aset yang diamankan (41.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 266.469.000 0 0 0 266.469.000 Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa (5.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 646.770.000 0 0 0 646.770.000 Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa (5.00 Unit) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11 Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 259.000.000 0 0 0 259.000.000 Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12 Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD 323.000.000 0 0 0 323.000.000 Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD) 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.13 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 133.000.000 0 0 0 133.000.000 Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD) 5.03 KEPEGAWAIAN 105.931.416.000 400.000.000 0 0 106.331.416.000 5.03.5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah 105.931.416.000 400.000.000 0 0 106.331.416.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 89.001.696.000 400.000.000 0 0 89.401.696.000 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 0 0 0 350.000.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 170.000.000 0 0 0 170.000.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 180.000.000 0 0 0 180.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (3.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 80.310.000.000 0 0 0 80.310.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 80.200.000.000 0 0 0 80.200.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (17.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 60.000.000 0 0 0 60.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (17.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (17.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 7.796.896.000 400.000.000 0 0 8.196.896.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.000.000 0 0 0 60.000.000 Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 840.000.000 0 0 0 840.000.000 Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 430.000.000 0 0 0 430.000.000 Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 0 0 0 140.000.000 Terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah kendaraan roda 4 (15.00 Unit) Terwujudnya jaminan terhadap barang milik daerah gedung kantor (2.00 Unit) Terwujudnya jaminan terhadap Barang Milik Daerah kendaraan roda 2 (10.00 Unit) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.421.560.000 0 0 0 1.421.560.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 406.000.000 0 0 0 406.000.000 Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 800.000.000 0 0 0 800.000.000 Tersedianya Alat Tulis Kantor (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.000.000 0 0 0 400.000.000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 0 0 0 30.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 320.000.000 0 0 0 320.000.000 Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) Tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 311.000.000 0 0 0 311.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 760.540.000 0 0 0 760.540.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 0 34.000.000 0 0 34.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 14.000.000 336.000.000 0 0 350.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 30.000.000 0 0 30.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 399.130.000 0 0 0 399.130.000 Terwujudnya pemeliharaan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 455.381.000 0 0 0 455.381.000 Terwujudnya pemeliharaan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 20.000.000 0 0 0 20.000.000 Tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 349.285.000 0 0 0 349.285.000 Tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 20.000.000 0 0 0 20.000.000 Tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 50.000.000 0 0 0 50.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 470.000.000 0 0 0 470.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 544.800.000 0 0 0 544.800.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 544.800.000 0 0 0 544.800.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (30.00 Orang) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 16.929.720.000 0 0 0 16.929.720.000 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Data dan Informasi ASN 838.280.000 0 0 0 838.280.000 Persentase sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi (44.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 588.280.000 0 0 0 588.280.000 Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan (1.00 Buah) Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg (5.00 Kali) Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg (1.00 Kegiatan) Jumlah dokumentasi profil kepegawaian (60.00 Buku) Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK (1.00 Kegiatan) Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian (6.00 Kegiatan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Data Kepegawaian 250.000.000 0 0 0 250.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital (352500.00 Dokumen) Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomapfolder) (1800.00 Buah) Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi) (1.00 Kegiatan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02 Administrasi Kepegawaian 8.373.000.000 0 0 0 8.373.000.000 Persentase layanan administrasi kepegawaian (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 7.334.000.000 0 0 0 7.334.000.000 Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th) (1.00 Dokumen) Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD (150.00 Orang) Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota (1.00 Kegiatan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun 365.000.000 0 0 0 365.000.000 Jumlah pelayanan administrasi pensiun (2100.00 Sertifikat) Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS (3.00 Kegiatan) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian. 75.000.000 0 0 0 75.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah (3000.00 Orang) Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah (125.00 Orang) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Mutasi ASN 105.000.000 0 0 0 105.000.000 Jumlah OPD yang dievalusi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan (41.00 OPD) Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS (1000.00 Orang) Test Mutasi PNS (120.00 Orang) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 494.000.000 0 0 0 494.000.000 Jumlah fasilitasi Izin Cuti (400.00 Orang) Jumlah pelaksanaan Sumpah/Janji PNS (500.00 Orang) Jumlah pembuatan Karis/Karsu (400.00 Orang) Jumlah pembuatan Karpeg (300.00 Orang) Jumlah penerbitan SPTKG (65.00 Orang) Jumlah penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pemprov dan Kab/Kota (10000.00 Sertifikat) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03 Peningkatan Kapastitas ASN 5.552.750.000 0 0 0 5.552.750.000 Persentase penanganan kasus kepegawaian (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan ijin belajar (60.00 %) Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya (34.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Peningkatan Kapasitas ASN 211.000.000 0 0 0 211.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas (1.00 Orang) Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I (1.00 Orang) Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengembangan Penilaian Kinerja ASN 383.750.000 0 0 0 383.750.000 Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng (940.00 Orang) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Assessment Center 900.000.000 0 0 0 900.000.000 Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya (180.00 Orang) Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya. (40.00 Orang) Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya. (300.00 Orang) Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya (700.00 Orang) Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Penyempurnaan metode penilaian kompetensi (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya) 258.000.000 0 0 0 258.000.000 Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik (150.00 Orang) Jumlah peserta apel siaga KORPRI (900.00 Orang) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.07 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.300.000.000 0 0 0 3.300.000.000 Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas (300.00 Orang) Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI (1250.00 Orang) Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar (50.00 Orang) Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar (13.00 Orang) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.09 Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional 500.000.000 0 0 0 500.000.000 Jumlah PAK yang ditetapkan (400.00 Lembar) Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi (4000.00 Orang) Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional (250.00 Orang) Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan (1850.00 Sertifikat) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04 Pengembangan Karir ASN 1.083.690.000 0 0 0 1.083.690.000 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pengembangan Karir dan Promosi ASN 1.083.690.000 0 0 0 1.083.690.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka (9.00 Orang) Jumlah PNS yang masuk Talent Pool (200.00 Orang) Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas (450.00 Orang) Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya (174.00 Orang) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05 Pembinaan ASN 1.082.000.000 0 0 0 1.082.000.000 Persentase penanganan kasus kepegawaian (100.00 %) 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.01 Pembinaan Disiplin ASN 600.000.000 0 0 0 600.000.000 Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian (2.00 Dokumen) Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian (30.00 Kasus) Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS (55.00 Berkas) Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS (84.00 Orang) Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan (105.00 Orang) Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS (55.00 Kasus) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan 482.000.000 0 0 0 482.000.000 Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender (50.00 Orang) Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja (2.00 Dokumen) Jumlah PNS Pem Prov jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS (200.00 Orang) Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas. (50.00 Orang) Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah (2000.00 Berkas) 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 74.374.967.000 1.174.956.000 0 0 75.549.923.000 5.04.5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 74.374.967.000 1.174.956.000 0 0 75.549.923.000 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 49.960.065.000 1.174.956.000 0 0 51.135.021.000 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 517.819.000 0 0 0 517.819.000 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 206.169.000 0 0 0 206.169.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (10.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 311.650.000 0 0 0 311.650.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (21.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 30.444.140.000 0 0 0 30.444.140.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.374.140.000 0 0 0 30.374.140.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 18.848.106.000 1.174.956.000 0 0 20.023.062.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.750.000 0 0 0 17.750.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.241.781.000 0 0 0 2.241.781.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.029.616.000 0 0 0 1.029.616.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 195.000.000 0 0 0 195.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 9.051.909.000 0 0 0 9.051.909.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.261.280.000 0 0 0 2.261.280.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.971.000 0 0 0 130.971.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 145.095.000 0 0 0 145.095.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 366.930.000 0 0 0 366.930.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (4.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 70.500.000 0 0 0 70.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 400.000.000 0 0 0 400.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 1.174.956.000 0 0 1.174.956.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (88.00 Unit) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.522.358.000 0 0 0 1.522.358.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 319.640.000 0 0 0 319.640.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 945.276.000 0 0 0 945.276.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (35.00 Orang) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 24.414.902.000 0 0 0 24.414.902.000 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 3.264.402.000 0 0 0 3.264.402.000 Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis (100.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 3.264.402.000 0 0 0 3.264.402.000 Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti (365.00 Orang) Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan (380.00 Orang) Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum (1050.00 Orang) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 21.150.500.000 0 0 0 21.150.500.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (3.50 Skor) Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS (100.00 %) Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial (100.00 %) Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti (78.00 %) Persentase PNS yang lulus uji kompetensi (90.00 %) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional 11.693.000 0 0 0 11.693.000 Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan (1.00 Dokumen) Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi (36.00 OPD) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi 74.980.000 0 0 0 74.980.000 Jumlah Kualifikasi Asessor kompetensi yang dimiliki (4.00 Jenis) Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan (2.00 Jenis) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 409.026.000 0 0 0 409.026.000 Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi (150.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 503.597.000 0 0 0 503.597.000 Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu (1.00 Dokumen) Jumlah pelatihan yang diakreditasi (3.00 Jenis) Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya (7.00 Orang) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional 237.264.000 0 0 0 237.264.000 Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan (1.00 Dokumen) Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan (52.00 Dokumen) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 19.811.187.000 0 0 0 19.811.187.000 Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS (800.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional (60.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional (90.00 Orang) Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator (120.00 Orang) Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas (120.00 Orang) Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama (120.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial (160.00 Orang) Jumlah Peserta pengembangan kompetensi pemda (280.00 Orang) Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional (255.00 Orang) 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 102.753.000 0 0 0 102.753.000 Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan (57.00 Dokumen) Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi (88.00 Angkatan) 5.06 PENGHUBUNG 23.597.873.000 1.746.000.000 0 0 25.343.873.000 5.06.5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung 23.597.873.000 1.746.000.000 0 0 25.343.873.000 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 20.015.873.000 1.746.000.000 0 0 21.761.873.000 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.000.000 0 0 0 66.000.000 Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja (100.00 %) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun (5.00 Dokumen) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 36.000.000 0 0 0 36.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (8.00 Dokumen) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 10.032.873.000 0 0 0 10.032.873.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.907.045.000 0 0 0 9.907.045.000 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 86.300.000 0 0 0 86.300.000 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 4.000.000 0 0 0 4.000.000 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 6.500.000 0 0 0 6.500.000 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.500.000 0 0 0 2.500.000 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.000.000 0 0 0 4.000.000 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.528.000 0 0 0 8.528.000 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 9.773.000.000 1.746.000.000 0 0 11.519.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.000.000 0 0 0 22.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 690.000.000 0 0 0 690.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.729.400.000 0 0 0 2.729.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 220.000.000 0 0 0 220.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 578.600.000 0 0 0 578.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000 0 0 0 75.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 65.000.000 0 0 0 65.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 315.000.000 0 0 0 315.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 884.400.000 0 0 0 884.400.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.497.600.000 0 0 0 1.497.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 477.000.000 0 0 477.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (6.00 Unit) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 19.000.000 0 0 19.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (6.00 Unit) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 959.000.000 0 0 0 959.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.082.000.000 0 0 0 1.082.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 150.000.000 0 0 0 150.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 422.000.000 0 0 0 422.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 43.000.000 0 0 0 43.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0 1.250.000.000 0 0 1.250.000.000 Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 144.000.000 0 0 0 144.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 31.000.000 0 0 0 31.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (78.00 Orang) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 113.000.000 0 0 0 113.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (78.00 Orang) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 3.582.000.000 0 0 0 3.582.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 3.582.000.000 0 0 0 3.582.000.000 Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam promosi produk unggulan, dan pelestarian seni budaya. (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan aparatur dan masyarakat (100.00 %) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat 1.638.000.000 0 0 0 1.638.000.000 Jumlah Paguyuban yang difasilitasi (35.00 Kelompok) Jumlah pemudik lebaran gratis Masyarakat perantau asal Jawa Tengah di Jakarta (3214.00 Orang) 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 1.944.000.000 0 0 0 1.944.000.000 Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam pelestarian promosi seni budaya Jawa Tengah di Jakarta (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi produk unggulan Jawa Tengah di Jakarta (35.00 Kabupaten/Kota) 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 48.069.907.000 623.000.000 0 0 48.692.907.000 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 48.069.907.000 623.000.000 0 0 48.692.907.000 6.01.6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat 48.069.907.000 623.000.000 0 0 48.692.907.000 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 29.910.733.000 623.000.000 0 0 30.533.733.000 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 229.350.000 0 0 0 229.350.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 127.530.000 0 0 0 127.530.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (4.00 Dokumen) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 101.820.000 0 0 0 101.820.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (6.00 Dokumen) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 22.692.907.000 0 0 0 22.692.907.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.692.907.000 0 0 0 22.692.907.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 6.434.426.000 623.000.000 0 0 7.057.426.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 691.414.000 0 0 0 691.414.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 900.400.000 0 0 0 900.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 194.100.000 0 0 0 194.100.000 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 237.600.000 0 0 0 237.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.448.292.000 0 0 0 1.448.292.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.000.000 45.000.000 0 0 60.000.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 296.500.000 0 0 0 296.500.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 581.600.000 0 0 0 581.600.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000 100.000.000 0 0 300.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (195.00 Unit) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 358.000.000 0 0 358.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (195.00 Unit) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 120.000.000 0 0 120.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (195.00 Unit) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.128.641.000 0 0 0 1.128.641.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 391.953.000 0 0 0 391.953.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 98.382.000 0 0 0 98.382.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 224.552.000 0 0 0 224.552.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 25.992.000 0 0 0 25.992.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 554.050.000 0 0 0 554.050.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 465.235.000 0 0 0 465.235.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (250.00 Orang) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 88.815.000 0 0 0 88.815.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 12.304.605.000 0 0 0 12.304.605.000 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 7.408.345.000 0 0 0 7.408.345.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III (100.00 %) Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Audit Kinerja dan Keuangan 3.418.020.000 0 0 0 3.418.020.000 Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah I (10.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah II (10.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah III (10.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Review Kinerja dan Keuangan 893.220.000 0 0 0 893.220.000 Jumlah LHR yang dihasilkan (101.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan 1.261.345.000 0 0 0 1.261.345.000 Jumlah Laporan Pemantauan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi/BPK/Kementerian/Lembaga (84.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Evaluasi Kinerja dan Keuangan 1.835.760.000 0 0 0 1.835.760.000 Jumlah LHE yang dihasilkan (84.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 4.896.260.000 0 0 0 4.896.260.000 Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah I (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah II (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah III (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Audit Kinerja dan Keuangan 4.319.480.000 0 0 0 4.319.480.000 Jumlah Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu yang dihasilkan (36.00 Laporan) Jumlah LAporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah I (26.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah II (26.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah III (26.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan 576.780.000 0 0 0 576.780.000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan (3.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan wilayah I (3.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan wilayah II (3.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan wilayah III (3.00 Laporan) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 5.854.569.000 0 0 0 5.854.569.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 1.351.544.000 0 0 0 1.351.544.000 Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas (87.35 Angka) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 1.351.544.000 0 0 0 1.351.544.000 Jumlah Dokumen PPKT berbasis risiko (1.00 Dokumen) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Asistensi dan Pendampingan 4.503.025.000 0 0 0 4.503.025.000 Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas (87.35 Angka) Nilai Budaya Integritas (83.00 %) Persentase APIP berlisensi nasional/internasional (60.00 %) Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko (100.00 %) 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Asistensi dan Pendampingan 4.503.025.000 0 0 0 4.503.025.000 Jumlah APIP yang berlisensi nasional/ internasional (2.00 Orang) Jumlah dokumen pemetaan kegiatan Saber Pungli (35.00 Dokumen) Jumlah dokumen pencegahan dan pemberantasan korupsi (1.00 Laporan) Jumlah dokumen peta risiko Perangkat Daerah (48.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 101.420.053.000 540.000.000 0 0 101.960.053.000 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 101.420.053.000 540.000.000 0 0 101.960.053.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 101.420.053.000 540.000.000 0 0 101.960.053.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 19.093.257.000 540.000.000 0 0 19.633.257.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.881.985.000 0 0 0 3.881.985.000 Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 319.825.000 0 0 0 319.825.000 Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (10.00 Dokumen) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 615.000.000 0 0 0 615.000.000 Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (10.00 Dokumen) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 2.619.040.000 0 0 0 2.619.040.000 Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan (1050.00 Orang) Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Bangsa (950.00 Orang) Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Politik Dalam Negeri (800.00 Orang) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 328.120.000 0 0 0 328.120.000 Jumlah Capaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan Kesbangpol (35.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 10.702.500.000 0 0 0 10.702.500.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.700.000.000 0 0 0 10.700.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 1.000.000 0 0 0 1.000.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 4.378.772.000 540.000.000 0 0 4.918.772.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000 0 0 0 7.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah. (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.000.000 0 0 0 350.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 80.000.000 0 0 0 80.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 285.000.000 0 0 0 285.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 0 0 0 85.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000 0 0 0 25.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.250.000 0 0 0 6.250.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 69.966.000 0 0 0 69.966.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 94.300.000 0 0 0 94.300.000 Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000 0 0 0 80.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 225.000.000 0 0 0 225.000.000 Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 540.000.000 0 0 540.000.000 Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 358.256.000 0 0 0 358.256.000 Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 400.000.000 0 0 0 400.000.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 110.000.000 0 0 0 110.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3.000.000 0 0 0 3.000.000 Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 130.000.000 0 0 0 130.000.000 Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 130.000.000 0 0 0 130.000.000 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 6.018.001.000 0 0 0 6.018.001.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 6.018.001.000 0 0 0 6.018.001.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang (83.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 6.018.001.000 0 0 0 6.018.001.000 Jumlah Kader Bela Negara yang terbentuk (150.00 Orang) Jumlah Kader Gerakan Nasional Revolusi Mental yang terbentuk (200.00 Orang) Jumlah Kader Pancasila yang terbentuk (300.00 Orang) Jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila (5000.00 Orang) Jumlah Masyarakat yang paham Wasbang dan nilai- nilai sejarah perjuangan bangsa (250.00 Orang) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 30.112.190.000 0 0 0 30.112.190.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 30.112.190.000 0 0 0 30.112.190.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek- aspek IDI (83.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 446.610.000 0 0 0 446.610.000 Jumlah Parpol yang terkibat dalam pelatihan penatausahaan Bantuan Keuangan Parpol (200.00 Orang) Jumlah Pengembangan Demokrasi di Jawa Tengah (150.00 Orang) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 6.694.010.000 0 0 0 6.694.010.000 Jumlah Kader Partai Politik yang terdidik (5000.00 Orang) Jumlah Masyarakat yang ikut Pendidikan Politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45 (550.00 Orang) Jumlah masyarakat yang ikut Sosialisasi penanganan dampak Pemilu/Pilkada (200.00 Orang) Jumlah masyarakat yang ikut Sosialisasi Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada (150.00 Orang) Jumlah Ormas dan Toma/ Toga yang ikut Penguatan Peran Politik (100.00 Orang) Jumlah Pemilih Pemula yang ikut Pendidikan Politik (150.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2.371.810.000 0 0 0 2.371.810.000 Jumlah Fasilitasi Forkopimda (1200.00 Orang) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 20.599.760.000 0 0 0 20.599.760.000 Hasil Pendataan Parpol (35.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 23.304.195.000 0 0 0 23.304.195.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 23.304.195.000 0 0 0 23.304.195.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa (83.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 23.244.195.000 0 0 0 23.244.195.000 Jumlah Fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah (12.00 Kelompok) Jumlah Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan yang difasilitasi (100.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Jumlah orang yang difasilitasi Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan (550.00 Orang) Jumlah orang yang dilakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan (5000.00 Orang) Jumlah pembinaan dalam rangka harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya (50.00 Orang) Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Penguatan Generasi Muda Lintas Etnis (50.00 Orang) Jumlah pembinaan Etnisitas dengan Negara (100.00 Orang) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000 Jumlah orang yang difasilitasi Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan (550.00 Orang) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 5.630.375.000 0 0 0 5.630.375.000 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 5.630.375.000 0 0 0 5.630.375.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 370.000.000 0 0 0 370.000.000 Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa di Jawa Tengah (8.00 Dokumen) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 5.155.000.000 0 0 0 5.155.000.000 Jumlah Kemitraan dengan ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Masyarakat Bidang Ketahanan Ekonomi (100.00 Kelompok) Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi (200.00 Orang) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 105.375.000 0 0 0 105.375.000 Jumlah laporan fasilitasi/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi (70.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 17.262.035.000 0 0 0 17.262.035.000 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 17.262.035.000 0 0 0 17.262.035.000 Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini (83.00 %) Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial (100.00 %) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 9.296.920.000 0 0 0 9.296.920.000 Jumlah laporan konflik sosial (3.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1.389.000.000 0 0 0 1.389.000.000 Jumlah laporan konflik yang tertangani (150.00 Laporan) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 5.170.685.000 0 0 0 5.170.685.000 Jumlah Kader Resolusi Konflik yang terbentuk (350.00 Orang) Jumlah masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian konflik sosial. (5000.00 Orang) LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 Tahun 2020 TANGGAL : 7 Desember 2020 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Pelayanan Umum 1.797.451.185.000 29.350.929.000 20.000.000.000 7.629.574.238.000 9.476.376.352.000 1.03.2.16 Komunikasi & Informatika 139.356.962.000 10.009.410.000 - - 149.366.372.000 1.05.5.01 Perencanaan Pembangunan 54.304.507.000 396.460.000 - - 54.700.967.000 1.07.5.04 Pendidikan dan Pelatihan 74.374.967.000 1.174.956.000 - - 75.549.923.000 1.08.5.02 Keuangan 384.372.921.000 9.821.373.000 - - 394.194.294.000 1.09.5.03 Kepegawaian 105.931.416.000 400.000.000 - - 106.331.416.000 1.10.4.01 Sekretariat Daerah 610.410.316.000 2.179.680.000 - - 612.589.996.000 1.11.4.02 Sekretariat DPRD 357.032.316.000 3.000.050.000 - - 360.032.366.000 1.12.6.01 Inspektorat 48.069.907.000 623.000.000 - - 48.692.907.000 1.15.5.06 Penghubung 23.597.873.000 1.746.000.000 - - 25.343.873.000 1.16.4.03 SKPKD - - 20.000.000.000 7.629.574.238.000 7.649.574.238.000 2 Ketertiban dan keamanan 155.784.955.000 630.000.000 - - 156.414.955.000 2.01.8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 101.420.053.000 540.000.000 - - 101.960.053.000 2.02.1.05 Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 54.364.902.000 90.000.000 - - 54.454.902.000 3 Ekonomi 1.245.583.261.000 111.308.448.000 - - 1.356.891.709.000 3.01.2.15 Perhubungan 180.046.830.000 55.585.913.000 - - 235.632.743.000 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 3.02.2.07 Tenaga Kerja 132.608.004.000 4.590.817.000 - - 137.198.821.000 3.03.2.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 136.624.778.000 2.869.100.000 - - 139.493.878.000 3.04.2.18 Penanaman Modal 24.707.512.000 100.400.000 - - 24.807.912.000 3.05.2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 37.918.813.000 830.000.000 - - 38.748.813.000 3.06.3.27 Pertanian 389.395.087.000 12.418.451.000 - - 401.813.538.000 3.08.3.29 Energi dan Sumber Daya Mineral 89.905.880.000 4.763.844.000 - - 94.669.724.000 3.09.3.25 Kelautan dan Perikanan 141.472.098.000 26.095.759.000 - - 167.567.857.000 3.11.3.31 Perindustrian 112.904.259.000 4.054.164.000 - - 116.958.423.000 4 Perlindungan Lingkungan Hidup 228.719.832.000 846.790.000 - - 229.566.622.000 4.02.2.11 Lingkungan Hidup 228.719.832.000 846.790.000 - - 229.566.622.000 5 Perumahan dan Fasilitasi Umum 494.668.563.000 693.679.500.000 - - 1.188.348.063.000 5.01.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 453.977.811.000 692.566.400.000 - - 1.146.544.211.000 5.02.1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 40.690.752.000 1.113.100.000 - - 41.803.852.000 6 Kesehatan 2.341.112.321.000 273.921.835.000 - - 2.615.034.156.000 6.01.1.02 Kesehatan 2.341.112.321.000 273.921.835.000 - - 2.615.034.156.000 8 Pendidikan 11.215.098.487.000 494.198.006.000 - - 11.709.296.493.000 8.01.1.01 Pendidikan 10.943.806.039.000 400.825.837.000 - - 11.344.631.876.000 8.02.2.19 Kepemudaan dan Olahraga 234.214.544.000 92.770.938.000 - - 326.985.482.000 8.03.2.23 Perpustakaan 37.077.904.000 601.231.000 - - 37.679.135.000 9 Perlindungan Sosial 27.978.116.000 510.700.000 - - 28.488.816.000 9.02.2.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 27.978.116.000 510.700.000 - - 28.488.816.000 10 Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial 297.494.464.000 1.616.000.000 - - 299.110.464.000 10.01.1.06 Sosial 254.771.672.000 760.000.000 - - 255.531.672.000 No Alokasi Anggaran (Rp) 1 4 1. 1.177.622.043.000 1.526.615.311.000 300.000.000 123.396.000 125.000.000 2.704.785.750.000 2. 62.870.798.000 62.870.798.000 2.767.656.548.000 1. 1.050.000.000 1.000.000.000 REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan TAHUN ANGGARAN 2021 PROVINSI JAWA TENGAH B. SPM Bidang Kesehatan 2 3 A. SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Menengah 1. Pengelolaan Pendidikan SMA 2. Pengelolaan Pendidikan SMK 3. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 4. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas 5. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, di Sub Kegiatan : 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana 2). Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota Total Pendidikan Khusus Pengelolaan Pendidikan Khusus Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan LAMPIRAN VI : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 5 Tahun 2020 Tanggal : 7 Desember 2020 No Alokasi Anggaran (Rp) 1 4 Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan 2 3 1.500.000.000 3.800.000.000 7.350.000.000 2. 2.044.885.000 172.053.420.000 500.000.000 2.056.119.000 2.531.135.000 3.200.000.000 182.385.559.000 189.735.559.000 1. 68.400.000.000,00 68.400.000.000,00 2. 730.000.000,00 730.000.000,00 69.130.000.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa ( KLB ) Total Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kab/Kota Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, di Sub Kegiatan Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB): b. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi(KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat c. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmsi (PBF)Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Total 3). Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 2). Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 4). Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi berupa pendidikan dan pelatihan Total 3). Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan No Alokasi Anggaran (Rp) 1 4 Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan 2 3 528.025.000 361.035.000 2, 3.915.000.000 4.804.060.000 4.804.060.000 1. 111.600.000 1.594.300.000 Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi - standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur berupa : 1. Inventarisasi Pelanggar Perda 2.Pembinaan Pelanggar Perda 3. Pengawasan Pelanggar Perda 4. Penindakan Yustisi dan Non Yustisi Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1, Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi 1. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi 2. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi 3. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. No Alokasi Anggaran (Rp) 1 4 Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan 2 3 921.439.000 2.627.339.000 2.627.339.000 1. 16.719.105.000 16.719.105.000 2. 14.989.841.000 14.989.841.000 3. 20.558.967.000 20.558.967.000 4. 6.422.175.000 6.422.175.000 5. 1.375.617.000 1.375.617.000 60.065.705.000 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, berupa : 1. Pemberdayaan dan Pembinaan KST; 2. Pengawasan Kawasan Tertib; 3. Patroli Pengendalian trantib; 4. operasi perbatasan provinsi, pekat, linas batas kab/kota, cipta kondisi; 5. Pembinaan ormas, sekolah BUMD; Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi. Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan Sosial Provinsi F. SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Total Total Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Total Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan pengemis Telantar di dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Total Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 Tahun 2020 TANGGAL: 7 Desember 2020 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KODE URAIAN RPJMD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.563.418.237.000 15.458.000.669.000 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 5.639.528.452.000 11.344.631.876.000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.993.902.965.000 8.665.074.213.000 1.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 4.947.500.000 2.898.764.000 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.602.616.246.000 2.650.576.072.000 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 5.650.000.000 300.000.000 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 19.780.000.000 19.559.431.000 1.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 1.810.000.000 2.900.000.000 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3.116.741.000 123.396.000 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 690.000.000 125.000.000 1.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 2.465.000.000 250.000.000 1.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 4.550.000.000 2.825.000.000 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.963.649.065.000 2.615.034.156.000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 764.158.686.000 709.066.645.000 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 4.173.635.890.000 1.892.792.131.000 KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 9.451.346.000 3.800.000.000 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 6.981.418.000 3.550.000.000 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 9.421.725.000 5.825.380.000 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.405.959.815.000 1.146.544.211.000 1.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 228.171.316.000 228.862.458.000 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 317.058.776.000 138.553.351.000 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 55.300.000.000 68.400.000.000 MINUM 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.050.000.000 730.000.000 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 312.617.000.000 163.350.493.000 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA 701.480.000 701.480.000 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.484.026.220.000 541.369.719.000 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.369.510.000 1.369.510.000 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 5.665.513.000 3.207.200.000 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 133.844.195.000 41.803.852.000 1.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 25.897.808.000 20.778.752.000 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 96.226.737.000 12.989.600.000 1.04.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 975.000.000 595.000.000 1.04.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 875.000.000 589.500.000 1.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 6.249.650.000 4.193.500.000 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, 2.670.000.000 2.085.000.000 KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN 1.04.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN 950.000.000 572.500.000 MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.545.540.000 54.454.902.000 SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 51.995.540.000 35.456.902.000 KODE URAIAN RPJMD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 22.250.000.000 6.594.000.000 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 26.300.000.000 12.404.000.000 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 319.891.170.000 255.531.672.000 1.06.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 210.126.851.000 147.033.523.000 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 12.010.670.000 6.200.000.000 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 227.500.000 91.504.000 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 83.454.320.000 58.690.088.000 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 9.146.780.000 41.855.940.000 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 3.825.049.000 1.375.617.000 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 1.100.000.000 285.000.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 2.187.382.686.000 1.391.547.386.000 DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 150.371.494.000 137.198.821.000 2.07.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 114.615.246.000 100.724.069.000 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 14.773.518.000 14.909.597.000 2.07.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1.864.090.000 1.075.000.000 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 7.640.140.000 7.468.294.000 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 4.372.234.000 4.385.211.000 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 7.106.266.000 8.636.650.000 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 56.595.766.000 28.488.816.000 PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 22.204.000.000 13.822.278.000 2.08.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.702.170.000 350.000.000 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 7.960.000.000 7.020.000.000 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.618.000.000 1.168.709.000 2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 5.807.596.000 3.650.000.000 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 2.023.000.000 650.000.000 2.08.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 5.576.000.000 550.000.000 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 1.100.000.000 387.829.000 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 3.155.000.000 390.000.000 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 4.450.000.000 500.000.000 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 54.330.254.000 43.578.792.000 2.09.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 28.270.254.000 21.343.792.000 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN 14.935.000.000 13.160.000.000 MASYARAKAT 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 4.500.000.000 6.000.000.000 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 6.625.000.000 3.075.000.000 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 343.263.938.000 229.566.622.000 2.11.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 195.622.751.000 153.237.317.000 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 1.325.000.000 719.600.000 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN 13.561.239.000 3.393.290.000 HIDUP 2.11.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 62.199.676.000 49.687.957.000 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.366.950.000 1.360.000.000 2.11.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 6.858.582.000 2.225.758.000 2.11.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN 21.827.261.000 11.510.410.000 MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN 1.280.000.000 675.000.000 IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 2.11.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 2.160.879.000 1.112.070.000 KODE URAIAN RPJMD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN 3.831.600.000 4.470.220.000 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 430.000.000 375.000.000 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 31.800.000.000 800.000.000 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 54.190.000.000 38.748.813.000 2.13.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 30.890.000.000 22.706.458.000 2.13.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.750.000.000 880.000.000 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 5.800.000.000 4.290.000.000 2.13.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.550.000.000 781.355.000 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 2.700.000.000 1.750.000.000 2.13.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.050.000.000 905.000.000 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 9.450.000.000 7.436.000.000 MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 368.072.078.000 235.632.743.000 2.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 98.256.769.000 74.609.298.000 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 193.350.309.000 127.554.173.000 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 14.456.000.000 2.557.000.000 2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 57.600.000.000 29.028.272.000 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 4.409.000.000 1.884.000.000 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 133.792.485.000 149.366.372.000 2.16.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 37.421.925.000 29.376.293.000 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK 33.093.106.000 83.829.243.000 2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1.813.271.000 2.170.583.000 2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 12.649.572.000 6.881.605.000 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 48.814.611.000 27.108.648.000 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 117.557.443.000 139.493.878.000 2.17.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 45.657.443.000 27.171.566.000 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 5.000.000.000 2.233.600.000 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 4.000.000.000 1.972.400.000 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 12.350.000.000 13.658.400.000 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 11.500.000.000 61.727.512.000 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 17.250.000.000 18.138.400.000 MIKRO (UMKM) 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 21.800.000.000 14.592.000.000 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 38.601.201.000 24.807.912.000 2.18.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 22.913.741.000 18.418.785.000 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 2.103.960.000 455.500.000 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 4.367.000.000 2.284.080.000 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 5.186.800.000 1.781.037.000 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 2.190.700.000 1.174.302.000 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 1.839.000.000 694.208.000 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 816.350.245.000 326.985.482.000 2.19.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 68.022.280.000 47.565.194.000 2.19.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 30.936.943.000 25.289.954.000 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 19.776.250.000 27.020.350.000 2.19.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 18.750.000.000 11.279.006.000 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 671.746.000.000 208.991.302.000 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN 180.000.000 180.000.000 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KODE URAIAN RPJMD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 2.19.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 6.938.772.000 6.659.676.000 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 54.257.782.000 37.679.135.000 2.23.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 41.962.508.000 33.621.572.000 2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 3.675.114.000 1.148.204.000 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 7.608.500.000 2.609.359.000 2.23.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 1.011.660.000 300.000.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 874.460.548.000 781.009.542.000 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 176.998.000.000 167.567.857.000 3.25.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 63.526.000.000 55.125.464.000 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 9.925.000.000 11.050.000.000 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 58.982.000.000 60.769.249.000 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 30.920.000.000 27.341.400.000 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.815.000.000 3.273.500.000 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 8.830.000.000 10.008.244.000 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 435.557.567.000 401.813.538.000 3.27.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 242.941.355.000 193.707.291.000 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 80.412.000.000 89.324.275.000 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 77.954.212.000 83.698.522.000 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 0 17.737.800.000 VETERINER 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 7.000.000.000 4.000.000.000 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 27.250.000.000 13.345.650.000 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 141.730.726.000 94.669.724.000 3.29.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 65.458.453.000 49.661.657.000 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 20.530.420.000 5.007.380.000 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 11.041.960.000 9.144.298.000 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 23.204.675.000 13.393.111.000 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 21.495.218.000 17.463.278.000 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 120.174.255.000 116.958.423.000 3.31.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 74.616.836.000 55.978.126.000 3.31.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 128.000.000 128.000.000 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 22.551.071.000 22.189.649.000 3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.683.085.000 1.981.955.000 3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG 1.337.717.000 19.001.177.000 PENTING 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 3.184.228.000 2.782.438.000 3.31.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4.804.340.000 3.405.755.000 3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 10.428.450.000 10.374.710.000 3.31.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1.440.528.000 1.116.613.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 804.073.466.000 972.622.362.000 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 336.087.181.000 612.589.996.000 4.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 189.143.119.000 142.765.575.000 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 31.840.744.000 400.431.988.000 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN 24.653.000.000 15.555.000.000 4.01.04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM 90.450.318.000 53.837.433.000 4.02 SEKRETARIAT DPRD 467.986.285.000 360.032.366.000 4.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 103.751.088.000 56.348.926.000 4.02.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 100.201.233.000 129.793.233.000 4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 264.033.964.000 173.890.207.000 LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 Tahun 2020 TANGGAL : 7 Desember 2020 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 11.603.384.968.000 11.511.946.942.000 11.344.631.876.000 1.01.2.22.0.00.02.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.603.384.968.000 11.511.946.942.000 11.344.631.876.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 11.603.384.968.000 11.511.946.942.000 11.344.631.876.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.806.195.225.000 8.714.757.199.000 8.665.074.213.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.129.107.737.000 5.129.107.737.000 4.975.770.707.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 5.127.835.813.000 5.127.835.813.000 4.974.498.783.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 288.744.000 288.744.000 288.744.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 883.180.000 883.180.000 883.180.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 3.630.863.734.000 3.539.425.708.000 3.643.079.752.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.626.063.734.000 3.534.625.708.000 3.638.279.752.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.800.000.000 4.800.000.000 4.800.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03 Administrasi Umum 45.316.067.000 45.316.067.000 45.316.067.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.957.000.000 6.957.000.000 6.957.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.576.400.000 17.576.400.000 17.576.400.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 85.000.000 85.000.000 85.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.632.300.000 1.632.300.000 1.632.300.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.886.560.000 3.886.560.000 3.886.560.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 733.000.000 733.000.000 733.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 278.718.000 278.718.000 278.718.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 219.176.000 219.176.000 219.176.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 994.250.000 994.250.000 994.250.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 410.500.000 410.500.000 410.500.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 572.200.000 572.200.000 572.200.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.195.000.000 1.195.000.000 1.195.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.310.000.000 2.310.000.000 2.310.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 835.000.000 835.000.000 835.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 800.000.000 800.000.000 800.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 160.000.000 160.000.000 160.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.034.013.000 3.034.013.000 3.034.013.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 882.000.000 882.000.000 882.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.457.000.000 1.457.000.000 1.457.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.152.950.000 1.152.950.000 1.152.950.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 907.687.000 907.687.000 907.687.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 907.687.000 907.687.000 907.687.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.767.908.152.000 2.767.908.152.000 2.650.576.072.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.178.022.043.000 1.178.022.043.000 1.202.027.612.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 14.200.000.000 14.200.000.000 12.119.910.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika 3.290.000.000 3.290.000.000 980.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 3.290.000.000 3.290.000.000 495.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4.030.000.000 4.030.000.000 8.280.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 4.329.043.000 4.329.043.000 12.147.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.200.000.000 1.200.000.000 1.145.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi 2.804.000.000 2.804.000.000 1.053.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 2.804.000.000 2.804.000.000 1.898.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 3.005.000.000 3.005.000.000 1.612.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.125.000.000 1.125.000.000 3.929.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 4.770.000.000 4.770.000.000 4.770.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 3.645.000.000 3.645.000.000 6.880.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.47 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik 1.095.685.000.000 1.095.685.000.000 1.108.493.500.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 2.860.000.000 2.860.000.000 2.860.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas 455.000.000 455.000.000 455.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 30.465.000.000 30.465.000.000 34.845.202.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.527.015.311.000 1.527.015.311.000 1.378.534.976.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 20.750.000.000 20.750.000.000 20.750.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.097.284.000 1.097.284.000 1.097.284.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 121.243.320.000 121.243.320.000 21.225.600.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebeluer Sekolah 2.750.000.000 2.750.000.000 2.750.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.30 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 7.537.950.000 7.537.950.000 7.537.950.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 93.809.007.000 93.809.007.000 24.848.120.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik 1.120.918.300.000 1.120.918.300.000 1.133.167.900.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 425.000.000 425.000.000 425.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan 41.390.000 41.390.000 41.390.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan 578.610.000 578.610.000 578.610.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 131.914.450.000 131.914.450.000 140.163.122.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 62.870.798.000 62.870.798.000 70.013.484.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 540.000.000 540.000.000 - 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 958.984.000 958.984.000 7.331.885.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 2.717.250.000 2.717.250.000 2.717.250.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.46 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 51.270.000.000 51.270.000.000 52.160.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 660.000.000 660.000.000 660.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 139.259.000 139.259.000 139.259.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus 85.305.000 85.305.000 85.305.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 6.420.000.000 6.420.000.000 6.839.785.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 123.396.000 123.396.000 123.396.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Provinsi 123.396.000 123.396.000 123.396.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 89.370.000 89.370.000 89.370.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 34.026.000 34.026.000 34.026.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 125.000.000 125.000.000 125.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat 95.000.000 95.000.000 95.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.03 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.898.764.000 2.898.764.000 2.898.764.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/kota Dalam Daerah Provinsi 2.598.764.000 2.598.764.000 2.598.764.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2.128.435.000 2.128.435.000 2.128.435.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 470.329.000 470.329.000 470.329.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 19.559.431.000 19.559.431.000 19.559.431.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01 Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/kota 19.559.431.000 19.559.431.000 19.559.431.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 17.894.431.000 17.894.431.000 17.894.431.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 1.665.000.000 1.665.000.000 1.665.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.900.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 2.900.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 2.750.000.000 2.750.000.000 2.750.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.02 Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.03 Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.04 Pendayagunaan Cagar Budaya 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.05 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 3.125.000.000 3.125.000.000 2.825.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 3.125.000.000 3.125.000.000 2.825.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 930.000.000 930.000.000 840.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum 1.600.000.000 1.600.000.000 1.450.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 445.000.000 445.000.000 385.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 458.719.686.000 458.719.686.000 460.704.117.000 1.02.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 458.719.686.000 458.719.686.000 460.704.117.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 458.719.686.000 458.719.686.000 460.704.117.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 147.344.150.000 147.344.150.000 147.327.171.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 800.000.000 800.000.000 800.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 99.830.645.000 99.830.645.000 99.830.645.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 99.130.645.000 99.130.645.000 99.130.645.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 700.000.000 700.000.000 700.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03 Administrasi Umum 44.301.255.000 44.301.255.000 44.284.276.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 191.736.000 191.736.000 191.736.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.316.760.000 6.316.760.000 6.316.760.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.161.667.000 6.161.667.000 6.161.667.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 690.000.000 690.000.000 690.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 111.051.000 111.051.000 111.051.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 822.360.000 822.360.000 822.360.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.638.310.000 3.638.310.000 3.638.310.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 125.000.000 125.000.000 125.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.047.000.000 2.047.000.000 2.047.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.820.200.000 1.820.200.000 1.820.200.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 329.000.000 329.000.000 329.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.424.100.000 1.424.100.000 1.424.100.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 927.000.000 927.000.000 927.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.075.171.000 1.075.171.000 1.075.171.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.264.800.000 1.264.800.000 1.247.821.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.242.400.000 1.242.400.000 1.242.400.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.109.300.000 2.109.300.000 2.109.300.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 275.000.000 275.000.000 275.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.885.500.000 1.885.500.000 1.885.500.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 571.000.000 571.000.000 571.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.270.000.000 2.270.000.000 2.270.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.314.900.000 2.314.900.000 2.314.900.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 820.000.000 820.000.000 820.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 700.000.000 700.000.000 700.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2.678.000.000 2.678.000.000 2.678.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 371.000.000 371.000.000 371.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.812.250.000 1.812.250.000 1.812.250.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.812.250.000 1.812.250.000 1.812.250.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 299.725.536.000 299.725.536.000 301.996.946.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 21.600.119.000 21.600.119.000 22.656.202.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 125.000.000 125.000.000 125.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 2.170.000.000 2.170.000.000 3.670.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 12.280.119.000 12.280.119.000 12.280.119.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 1.825.000.000 1.825.000.000 1.825.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 2.500.000.000 2.500.000.000 2.056.083.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 277.025.417.000 277.025.417.000 278.240.744.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana 900.000.000 900.000.000 900.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 2.194.885.000 2.194.885.000 2.194.885.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 3.555.650.000 3.555.650.000 2.500.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 6.085.810.000 6.085.810.000 7.215.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 702.484.000 702.484.000 450.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 45.819.268.000 45.819.268.000 26.999.514.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 750.000.000 750.000.000 688.890.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.200.000.000 12.200.000.000 12.176.725.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 700.000.000 700.000.000 1.384.949.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 6.143.000.000 6.143.000.000 6.143.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 420.900.000 420.900.000 420.900.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 172.853.420.000 172.853.420.000 192.266.881.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 17.100.000.000 17.100.000.000 17.100.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.21 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota 850.000.000 850.000.000 850.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.250.000.000 4.250.000.000 4.450.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 3.550.000.000 3.550.000.000 3.550.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (pbf) Cabang Dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (pak) 3.250.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak 3.200.000.000 3.200.000.000 3.200.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01.02 Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (ukot) 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 4.300.000.000 4.300.000.000 4.030.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (kie) Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 3.131.135.000 3.131.135.000 2.954.565.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 3.131.135.000 3.131.135.000 2.954.565.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.03 Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) Tingkat Daerah Provinsi 868.865.000 868.865.000 775.435.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM 868.865.000 868.865.000 775.435.000 1.02.0.00.0.00.12 RSUD Dr. Moewardi 874.996.830.000 874.996.830.000 906.404.246.000 1.02.0.00.0.00.12.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 874.996.830.000 874.996.830.000 906.404.246.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 874.996.830.000 874.996.830.000 906.404.246.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 160.444.646.000 160.444.646.000 160.444.646.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 160.444.646.000 160.444.646.000 160.444.646.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 160.444.646.000 160.444.646.000 160.444.646.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 714.352.184.000 714.352.184.000 745.759.600.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 8.352.184.000 8.352.184.000 39.759.600.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 8.352.184.000 8.352.184.000 39.759.600.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 706.000.000.000 706.000.000.000 706.000.000.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 706.000.000.000 706.000.000.000 706.000.000.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.02.0.00.0.00.13 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 496.824.049.000 496.824.049.000 497.443.184.000 1.02.0.00.0.00.13.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 496.824.049.000 496.824.049.000 497.443.184.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 496.824.049.000 496.824.049.000 497.443.184.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 110.881.865.000 110.881.865.000 110.881.865.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 110.881.865.000 110.881.865.000 110.881.865.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 110.881.865.000 110.881.865.000 110.881.865.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 385.742.184.000 385.742.184.000 386.361.319.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 15.742.184.000 15.742.184.000 16.361.319.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 15.742.184.000 15.742.184.000 16.361.319.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 370.000.000.000 370.000.000.000 370.000.000.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 370.000.000.000 370.000.000.000 370.000.000.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.02.0.00.0.00.14 RSUD Tugurejo 268.472.748.000 268.472.748.000 292.393.216.000 1.02.0.00.0.00.14.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 268.472.748.000 268.472.748.000 292.393.216.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 268.472.748.000 268.472.748.000 292.393.216.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 78.877.916.000 78.877.916.000 78.877.916.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 78.877.916.000 78.877.916.000 78.877.916.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 78.877.916.000 78.877.916.000 78.877.916.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 189.432.832.000 189.432.832.000 213.353.300.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 28.694.832.000 28.694.832.000 52.615.300.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 2.694.832.000 2.694.832.000 24.615.300.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 26.000.000.000 26.000.000.000 28.000.000.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 160.000.000.000 160.000.000.000 160.000.000.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 160.000.000.000 160.000.000.000 160.000.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 738.000.000 738.000.000 738.000.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 738.000.000 738.000.000 738.000.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 162.000.000 162.000.000 162.000.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 162.000.000 162.000.000 162.000.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 162.000.000 162.000.000 162.000.000 1.02.0.00.0.00.15 RSUD Kelet Donorejo 95.761.923.000 95.761.923.000 100.120.969.000 1.02.0.00.0.00.15.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 95.761.923.000 95.761.923.000 100.120.969.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 95.761.923.000 95.761.923.000 100.120.969.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 35.754.545.000 35.754.545.000 35.754.545.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 35.754.545.000 35.754.545.000 35.754.545.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 35.754.545.000 35.754.545.000 35.754.545.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 59.707.378.000 59.707.378.000 64.066.424.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 21.641.578.000 21.641.578.000 26.000.624.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 1.641.578.000 1.641.578.000 5.247.000.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 19.600.000.000 19.600.000.000 20.353.624.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 36.084.000.000 36.084.000.000 36.084.000.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 36.084.000.000 36.084.000.000 36.084.000.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 1.981.800.000 1.981.800.000 1.981.800.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 1.981.800.000 1.981.800.000 1.981.800.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.02.0.00.0.00.16 RSJD Dr. Amino Gondohutomo 122.776.392.000 122.776.392.000 124.753.208.000 1.02.0.00.0.00.16.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 122.776.392.000 122.776.392.000 124.753.208.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.02.0.00.0.00.16.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 122.776.392.000 122.776.392.000 124.753.208.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 56.203.208.000 56.203.208.000 56.203.208.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 56.203.208.000 56.203.208.000 56.203.208.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 56.203.208.000 56.203.208.000 56.203.208.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 66.054.284.000 66.054.284.000 68.031.100.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 12.723.184.000 12.723.184.000 14.700.000.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 3.723.184.000 3.723.184.000 4.700.000.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit 9.000.000.000 9.000.000.000 10.000.000.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 53.000.000.000 53.000.000.000 53.000.000.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 53.000.000.000 53.000.000.000 53.000.000.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 331.100.000 331.100.000 331.100.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 331.100.000 331.100.000 331.100.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 518.900.000 518.900.000 518.900.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 518.900.000 518.900.000 518.900.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 518.900.000 518.900.000 518.900.000 1.02.0.00.0.00.17 RSJD Surakarta 129.792.531.000 129.792.531.000 133.210.143.000 1.02.0.00.0.00.17.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 129.792.531.000 129.792.531.000 133.210.143.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 129.792.531.000 129.792.531.000 133.210.143.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 72.935.143.000 72.935.143.000 72.935.143.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 72.935.143.000 72.935.143.000 72.935.143.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 72.935.143.000 72.935.143.000 72.935.143.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 56.657.388.000 56.657.388.000 60.075.000.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 23.832.388.000 23.832.388.000 27.250.000.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 750.000.000 750.000.000 750.000.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 16.082.388.000 16.082.388.000 18.500.000.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 7.000.000.000 7.000.000.000 8.000.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 32.000.000.000 32.000.000.000 32.000.000.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 32.000.000.000 32.000.000.000 32.000.000.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 825.000.000 825.000.000 825.000.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 825.000.000 825.000.000 825.000.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.02.0.00.0.00.18 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 89.986.087.000 89.986.087.000 94.005.073.000 1.02.0.00.0.00.18.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 89.986.087.000 89.986.087.000 94.005.073.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 89.986.087.000 89.986.087.000 94.005.073.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 46.642.151.000 46.642.151.000 46.642.151.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 46.642.151.000 46.642.151.000 46.642.151.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 46.642.151.000 46.642.151.000 46.642.151.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 43.129.456.000 43.129.456.000 47.148.442.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 6.143.936.000 6.143.936.000 10.162.922.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 1.143.936.000 1.143.936.000 5.162.922.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 36.500.000.000 36.500.000.000 36.500.000.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 36.500.000.000 36.500.000.000 36.500.000.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 485.520.000 485.520.000 485.520.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 485.520.000 485.520.000 485.520.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 214.480.000 214.480.000 214.480.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 214.480.000 214.480.000 214.480.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 214.480.000 214.480.000 214.480.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 887.885.544.000 887.885.544.000 912.402.344.000 1.03.0.00.0.00.14.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 887.885.544.000 887.885.544.000 912.402.344.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 887.885.544.000 887.885.544.000 912.402.344.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 136.481.142.000 136.481.142.000 136.481.142.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 510.000.000 510.000.000 510.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 240.000.000 240.000.000 240.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 270.000.000 270.000.000 270.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan 117.505.564.000 117.505.564.000 117.505.564.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 117.305.564.000 117.305.564.000 117.305.564.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03 Administrasi Umum 18.415.578.000 18.415.578.000 18.415.578.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 72.417.000 72.417.000 72.417.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.838.103.000 1.838.103.000 1.838.103.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.198.667.000 4.198.667.000 4.198.667.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.301.890.000 1.301.890.000 1.301.890.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.886.357.000 1.886.357.000 1.886.357.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 421.461.000 421.461.000 421.461.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 338.993.000 338.993.000 338.993.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.401.875.000 1.401.875.000 1.401.875.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 300.500.000 300.500.000 300.500.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 112.327.000 112.327.000 112.327.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 371.570.000 371.570.000 371.570.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 789.111.000 789.111.000 789.111.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.111.500.000 1.111.500.000 1.111.500.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 160.000.000 160.000.000 160.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.626.588.000 1.626.588.000 1.626.588.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.755.044.000 1.755.044.000 1.755.044.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 609.175.000 609.175.000 609.175.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 68.400.000.000 68.400.000.000 68.400.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (spam) Lintas Kabupaten/kota 68.400.000.000 68.400.000.000 68.400.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 3.617.560.000 3.617.560.000 3.617.560.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 64.362.440.000 64.362.440.000 64.362.440.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.14 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 420.000.000 420.000.000 420.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 730.000.000 730.000.000 730.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 730.000.000 730.000.000 730.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01.11 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 730.000.000 730.000.000 730.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 119.235.000.000 89.235.000.000 163.350.493.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01 Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 119.235.000.000 89.235.000.000 163.350.493.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 119.000.000.000 89.000.000.000 163.115.493.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi 155.000.000 155.000.000 155.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA 701.480.000 701.480.000 701.480.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota 701.480.000 701.480.000 701.480.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 661.480.000 661.480.000 661.480.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 560.968.412.000 590.968.412.000 541.369.719.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 560.968.412.000 590.968.412.000 541.369.719.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan 8.187.315.000 8.187.315.000 8.187.315.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan 77.417.747.000 107.417.747.000 107.417.747.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 750.000.000 750.000.000 750.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 3.258.125.000 3.258.125.000 4.508.125.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.05 Pembangunan Jalan 20.959.850.000 20.959.850.000 20.959.850.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 156.656.614.000 156.656.614.000 148.856.614.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan 54.843.192.000 54.843.192.000 46.709.992.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 138.508.981.000 138.508.981.000 103.593.488.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.13 Pembangunan Flyover 32.202.730.000 32.202.730.000 32.202.730.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.16 Penggantian Jembatan 34.659.306.000 34.659.306.000 34.659.306.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 19.147.032.000 19.147.032.000 19.147.032.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 7.377.520.000 7.377.520.000 7.377.520.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.369.510.000 1.369.510.000 1.369.510.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.019.510.000 1.019.510.000 1.019.510.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 663.510.000 663.510.000 663.510.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 356.000.000 356.000.000 356.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (sipjaki) Cakupan Daerah Provinsi 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 219.973.498.000 219.973.498.000 234.141.867.000 1.03.0.00.0.00.15.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 219.973.498.000 219.973.498.000 234.141.867.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 219.973.498.000 219.973.498.000 234.141.867.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 92.381.316.000 92.381.316.000 92.381.316.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 557.000.000 557.000.000 557.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 257.000.000 257.000.000 257.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan 81.754.914.000 81.754.914.000 81.754.914.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 80.460.500.000 80.460.500.000 80.460.500.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1.294.414.000 1.294.414.000 1.294.414.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03 Administrasi Umum 9.569.402.000 9.569.402.000 9.569.402.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 74.786.000 74.786.000 74.786.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.537.288.000 1.537.288.000 1.537.288.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.898.458.000 1.898.458.000 1.898.458.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 194.700.000 194.700.000 194.700.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 608.935.000 608.935.000 608.935.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 162.738.000 162.738.000 162.738.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 131.726.000 131.726.000 131.726.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 213.540.000 213.540.000 213.540.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 71.445.000 71.445.000 71.445.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 332.300.000 332.300.000 332.300.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 728.000.000 728.000.000 728.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 188.308.000 188.308.000 188.308.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 842.163.000 842.163.000 842.163.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.678.979.000 1.678.979.000 1.678.979.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 706.036.000 706.036.000 706.036.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 124.384.982.000 124.384.982.000 138.553.351.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01 Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota 75.248.346.000 75.248.346.000 81.767.126.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1.072.237.000 1.072.237.000 1.072.237.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi 2.193.000.000 2.193.000.000 2.193.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 3.519.485.000 3.519.485.000 3.749.485.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 15.207.165.000 15.207.165.000 19.207.165.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 5.650.000.000 5.650.000.000 5.650.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 6.671.189.000 6.671.189.000 8.959.969.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai 700.000.000 700.000.000 700.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 2.837.234.000 2.837.234.000 2.837.234.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 23.585.053.000 23.585.053.000 23.585.053.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 6.891.656.000 6.891.656.000 6.891.656.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 876.751.000 876.751.000 876.751.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 477.148.000 477.148.000 477.148.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 1.567.428.000 1.567.428.000 1.567.428.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02 Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/kota 49.136.636.000 49.136.636.000 56.786.225.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1.302.000.000 1.302.000.000 1.302.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 18.500.000.000 18.500.000.000 26.149.589.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 28.995.890.000 28.995.890.000 28.995.890.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 338.746.000 338.746.000 338.746.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 3.207.200.000 3.207.200.000 3.207.200.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 708.200.000 708.200.000 708.200.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 708.200.000 708.200.000 708.200.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02 Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 889.547.000 889.547.000 889.547.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 889.547.000 889.547.000 889.547.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 596.213.000 596.213.000 596.213.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 596.213.000 596.213.000 596.213.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 1.013.240.000 1.013.240.000 1.013.240.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1.013.240.000 1.013.240.000 1.013.240.000 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 41.803.852.000 41.803.852.000 41.803.852.000 1.04.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 41.803.852.000 41.803.852.000 41.803.852.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 41.803.852.000 41.803.852.000 41.803.852.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 20.778.752.000 20.778.752.000 20.778.752.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 843.345.000 843.345.000 843.345.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 227.982.000 227.982.000 227.982.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 51.338.000 51.338.000 51.338.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 319.764.000 319.764.000 319.764.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 211.660.000 211.660.000 211.660.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.601.000 32.601.000 32.601.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan 14.615.707.000 14.615.707.000 14.615.707.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.531.307.000 14.531.307.000 14.531.307.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 38.500.000 38.500.000 38.500.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 41.900.000 41.900.000 41.900.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03 Administrasi Umum 5.259.700.000 5.259.700.000 5.259.700.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 55.650.000 55.650.000 55.650.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.000.000 600.000.000 600.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 140.000.000 140.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 928.450.000 928.450.000 928.450.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 268.000.000 268.000.000 268.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 105.000.000 105.000.000 105.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 43.000.000 43.000.000 43.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.104.000.000 1.104.000.000 1.104.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 228.120.000 228.120.000 228.120.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 110.000.000 110.000.000 110.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 24.100.000 24.100.000 24.100.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 280.000.000 280.000.000 280.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 78.270.000 78.270.000 78.270.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 44.830.000 44.830.000 44.830.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 5.280.000 5.280.000 5.280.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 12.989.600.000 12.989.600.000 12.989.600.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi 528.025.000 528.025.000 528.025.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 21.500.000 21.500.000 21.500.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi 506.525.000 506.525.000 506.525.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02 Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi 361.035.000 361.035.000 361.035.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana 361.035.000 361.035.000 361.035.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03 Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi 3.915.000.000 3.915.000.000 3.915.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 2.016.000.000 2.016.000.000 2.016.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 1.339.000.000 1.339.000.000 1.339.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 560.000.000 560.000.000 560.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04 Pendistribusian Dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi 8.185.540.000 8.185.540.000 8.185.540.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 8.185.540.000 8.185.540.000 8.185.540.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 4.193.500.000 4.193.500.000 4.193.500.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01 Urusan Penyelenggaraan Psu Permukiman 4.193.500.000 4.193.500.000 4.193.500.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 230.000.000 230.000.000 230.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 3.751.500.000 3.751.500.000 3.751.500.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 212.000.000 212.000.000 212.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.085.000.000 2.085.000.000 2.085.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01 Sertifikasi Dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Psu Tingkat Kemampuan Menengah 2.085.000.000 2.085.000.000 2.085.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah 2.085.000.000 2.085.000.000 2.085.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 595.000.000 595.000.000 595.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Provinsi 595.000.000 595.000.000 595.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 595.000.000 595.000.000 595.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 589.500.000 589.500.000 589.500.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 589.500.000 589.500.000 589.500.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 494.500.000 494.500.000 494.500.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 95.000.000 95.000.000 95.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 572.500.000 572.500.000 572.500.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01 Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 572.500.000 572.500.000 572.500.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.01 Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah 243.032.000 243.032.000 243.032.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 59.626.000 59.626.000 59.626.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota 269.842.000 269.842.000 269.842.000 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 25.891.894.000 25.891.894.000 26.283.894.000 1.05.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 25.891.894.000 25.891.894.000 26.283.894.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 25.891.894.000 25.891.894.000 26.283.894.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 19.689.894.000 19.689.894.000 19.689.894.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 279.000.000 279.000.000 279.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 169.000.000 169.000.000 169.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 110.000.000 110.000.000 110.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan 12.849.954.000 12.849.954.000 12.849.954.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.766.094.000 12.766.094.000 12.766.094.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 83.860.000 83.860.000 83.860.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03 Administrasi Umum 6.105.855.000 6.105.855.000 6.105.855.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.960.000 3.960.000 3.960.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 625.000.000 625.000.000 625.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 196.600.000 196.600.000 196.600.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.024.778.000 2.024.778.000 2.024.778.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 255.437.000 255.437.000 255.437.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 81.280.000 81.280.000 81.280.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000 140.000.000 140.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 403.000.000 403.000.000 403.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 185.600.000 185.600.000 185.600.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 572.550.000 572.550.000 572.550.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 395.000.000 395.000.000 395.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 546.150.000 546.150.000 546.150.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 176.500.000 176.500.000 176.500.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 455.085.000 455.085.000 455.085.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 265.550.000 265.550.000 265.550.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 111.600.000 111.600.000 111.600.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 77.935.000 77.935.000 77.935.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.202.000.000 6.202.000.000 6.594.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 4.762.000.000 4.762.000.000 4.963.600.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.377.858.000 1.377.858.000 1.557.058.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada 191.446.000 191.446.000 191.446.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi 219.696.000 219.696.000 219.696.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.576.000.000 1.576.000.000 1.576.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 1.397.000.000 1.397.000.000 1.419.400.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur 1.350.000.000 1.350.000.000 1.529.200.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Peraturan Gubernur 100.000.000 100.000.000 122.400.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 1.175.000.000 1.175.000.000 1.331.800.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (ppns) Provinsi 90.000.000 90.000.000 101.200.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 90.000.000 90.000.000 101.200.000 1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 27.667.008.000 27.667.008.000 28.171.008.000 1.05.0.00.0.00.04.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.667.008.000 27.667.008.000 28.171.008.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 27.667.008.000 27.667.008.000 28.171.008.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 15.767.008.000 15.767.008.000 15.767.008.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan 9.995.008.000 9.995.008.000 9.995.008.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.947.008.000 7.947.008.000 7.947.008.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.048.000.000 2.048.000.000 2.048.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03 Administrasi Umum 5.172.000.000 5.172.000.000 5.172.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 580.000.000 580.000.000 580.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 535.000.000 535.000.000 535.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 197.000.000 197.000.000 197.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 285.000.000 285.000.000 285.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 320.000.000 320.000.000 320.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 215.000.000 215.000.000 215.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 11.900.000.000 11.900.000.000 12.404.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 900.000.000 900.000.000 900.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.03 Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana 900.000.000 900.000.000 900.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 6.950.000.000 6.950.000.000 7.454.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 4.700.000.000 4.700.000.000 5.204.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana 2.950.000.000 2.950.000.000 2.950.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 850.000.000 850.000.000 850.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 255.531.672.000 255.531.672.000 255.531.672.000 1.06.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 255.531.672.000 255.531.672.000 255.531.672.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 255.531.672.000 255.531.672.000 255.531.672.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 147.033.523.000 147.033.523.000 147.033.523.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan 119.788.387.000 119.788.387.000 119.788.387.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 118.086.787.000 118.086.787.000 118.086.787.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.476.600.000 1.476.600.000 1.476.600.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 125.000.000 125.000.000 125.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03 Administrasi Umum 26.585.136.000 26.585.136.000 26.585.136.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 421.654.000 421.654.000 421.654.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.092.260.000 4.092.260.000 4.092.260.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.180.200.000 12.180.200.000 12.180.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 180.000.000 180.000.000 180.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 947.643.000 947.643.000 947.643.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 192.200.000 192.200.000 192.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 493.100.000 493.100.000 493.100.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 567.300.000 567.300.000 567.300.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 355.949.000 355.949.000 355.949.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.000.000 155.000.000 155.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 109.934.000 109.934.000 109.934.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 88.800.000 88.800.000 88.800.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 122.300.000 122.300.000 122.300.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 469.006.000 469.006.000 469.006.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.343.220.000 1.343.220.000 1.343.220.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 335.000.000 335.000.000 335.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 147.500.000 147.500.000 147.500.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 889.000.000 889.000.000 889.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 380.500.000 380.500.000 380.500.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 417.550.000 417.550.000 417.550.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 94.200.000 94.200.000 94.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.716.500.000 1.716.500.000 1.716.500.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 461.320.000 461.320.000 461.320.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 6.200.000.000 6.200.000.000 6.200.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 5.900.000.000 5.900.000.000 5.900.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 106.889.000 106.889.000 106.889.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi 5.236.022.000 5.236.022.000 5.236.022.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 557.089.000 557.089.000 557.089.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 91.504.000 91.504.000 91.504.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/kota Asal 91.504.000 91.504.000 91.504.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 91.504.000 91.504.000 91.504.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 58.690.088.000 58.690.088.000 58.690.088.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti 20.558.967.000 20.558.967.000 20.558.967.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan 18.142.435.000 18.142.435.000 18.142.435.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.02 Penyediaan Sandang 847.246.000 847.246.000 847.246.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 72.200.000 72.200.000 72.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu 13.450.000 13.450.000 13.450.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 183.615.000 183.615.000 183.615.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 963.648.000 963.648.000 963.648.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 81.890.000 81.890.000 81.890.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas 600.000 600.000 600.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 115.703.000 115.703.000 115.703.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 34.420.000 34.420.000 34.420.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 103.760.000 103.760.000 103.760.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti 16.719.105.000 16.719.105.000 16.719.105.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.02 Penyediaan Makanan 12.032.780.000 12.032.780.000 12.032.780.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.03 Penyediaan Sandang 916.253.000 916.253.000 916.253.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 106.925.000 106.925.000 106.925.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 124.353.000 124.353.000 124.353.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 590.606.000 590.606.000 590.606.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 107.220.000 107.220.000 107.220.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2.825.038.000 2.825.038.000 2.825.038.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 2.300.000 2.300.000 2.300.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 11.390.000 11.390.000 11.390.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti 2.240.000 2.240.000 2.240.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti 14.989.841.000 14.989.841.000 14.989.841.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan 12.110.904.000 12.110.904.000 12.110.904.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.02 Penyediaan Sandang 1.196.869.000 1.196.869.000 1.196.869.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 188.614.000 188.614.000 188.614.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.04 Penyediaan Alat Bantu 33.650.000 33.650.000 33.650.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial 416.491.000 416.491.000 416.491.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 582.797.000 582.797.000 582.797.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 67.516.000 67.516.000 67.516.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas 300.000 300.000 300.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 82.280.000 82.280.000 82.280.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 11.060.000 11.060.000 11.060.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 10.860.000 10.860.000 10.860.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan 288.500.000 288.500.000 288.500.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti 2.676.719.000 2.676.719.000 2.676.719.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan 2.267.376.000 2.267.376.000 2.267.376.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.02 Penyediaan Sandang 64.500.000 64.500.000 64.500.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 19.250.000 19.250.000 19.250.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 107.733.000 107.733.000 107.733.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 123.502.000 123.502.000 123.502.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 23.400.000 23.400.000 23.400.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 69.758.000 69.758.000 69.758.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pmks) Lainnya Di Luar Hiv/aids Dan Napza Di Dalam Panti 3.745.456.000 3.745.456.000 3.745.456.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan 3.238.040.000 3.238.040.000 3.238.040.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.02 Penyediaan Sandang 214.545.000 214.545.000 214.545.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 62.940.000 62.940.000 62.940.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 29.070.000 29.070.000 29.070.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 80.661.000 80.661.000 80.661.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 47.200.000 47.200.000 47.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak 300.000 300.000 300.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 9.000.000 9.000.000 9.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal 62.500.000 62.500.000 62.500.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 41.855.940.000 41.855.940.000 41.855.940.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak Antar Wni Dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal 100.950.000 100.950.000 100.950.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI 100.950.000 100.950.000 100.950.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 41.754.990.000 41.754.990.000 41.754.990.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.01 Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 40.254.990.000 40.254.990.000 40.254.990.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.375.617.000 1.375.617.000 1.375.617.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Provinsi 1.375.617.000 1.375.617.000 1.375.617.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.01 Penyediaan Permakananan 676.290.000 676.290.000 676.290.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.02 Penyediaan Sandang 140.500.000 140.500.000 140.500.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 558.827.000 558.827.000 558.827.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 285.000.000 285.000.000 285.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 285.000.000 285.000.000 285.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 285.000.000 285.000.000 285.000.000 2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 137.198.821.000 137.198.821.000 137.198.821.000 2.07.3.32.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 137.198.821.000 137.198.821.000 137.198.821.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 137.198.821.000 137.198.821.000 137.198.821.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100.724.069.000 100.724.069.000 100.724.069.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.631.122.000 1.631.122.000 1.631.122.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 792.285.000 792.285.000 792.285.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 468.652.000 468.652.000 468.652.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 160.185.000 160.185.000 160.185.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 210.000.000 210.000.000 210.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan 77.060.441.000 77.060.441.000 77.060.441.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 76.034.558.000 76.034.558.000 76.034.558.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 411.840.000 411.840.000 411.840.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 430.758.000 430.758.000 430.758.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 35.054.000 35.054.000 35.054.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.137.000 11.137.000 11.137.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 129.223.000 129.223.000 129.223.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 7.871.000 7.871.000 7.871.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03 Administrasi Umum 21.732.506.000 21.732.506.000 21.732.506.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 303.445.000 303.445.000 303.445.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.981.451.000 2.981.451.000 2.981.451.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.305.433.000 2.305.433.000 2.305.433.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 144.000.000 144.000.000 144.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 158.600.000 158.600.000 158.600.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.063.000.000 1.063.000.000 1.063.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.373.628.000 4.373.628.000 4.373.628.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 146.098.000 146.098.000 146.098.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 348.192.000 348.192.000 348.192.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 293.473.000 293.473.000 293.473.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 162.323.000 162.323.000 162.323.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 668.875.000 668.875.000 668.875.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 207.695.000 207.695.000 207.695.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 249.950.000 249.950.000 249.950.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 86.884.000 86.884.000 86.884.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 369.263.000 369.263.000 369.263.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.926.258.000 1.926.258.000 1.926.258.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 117.000.000 117.000.000 117.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 530.000.000 530.000.000 530.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 41.856.000 41.856.000 41.856.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 678.936.000 678.936.000 678.936.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 175.750.000 175.750.000 175.750.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.288.206.000 1.288.206.000 1.288.206.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 108.000.000 108.000.000 108.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 879.220.000 879.220.000 879.220.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 752.565.000 752.565.000 752.565.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 128.000.000 128.000.000 128.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 764.955.000 764.955.000 764.955.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 49.450.000 49.450.000 49.450.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 14.909.597.000 14.909.597.000 14.909.597.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 11.612.179.000 11.612.179.000 11.612.179.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 11.103.559.000 11.103.559.000 11.103.559.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 508.620.000 508.620.000 508.620.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 242.871.000 242.871.000 242.871.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 242.871.000 242.871.000 242.871.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Menengah 3.045.044.000 3.045.044.000 3.045.044.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah 3.045.044.000 3.045.044.000 3.045.044.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 9.503.000 9.503.000 9.503.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 9.503.000 9.503.000 9.503.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 7.468.294.000 7.468.294.000 7.468.294.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/kota 7.060.617.000 7.060.617.000 7.060.617.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 293.052.000 293.052.000 293.052.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja 6.266.115.000 6.266.115.000 6.266.115.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal) 501.450.000 501.450.000 501.450.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 129.760.000 129.760.000 129.760.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 129.760.000 129.760.000 129.760.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04 Pelindungan Pmi (pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi 139.917.000 139.917.000 139.917.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 41.580.000 41.580.000 41.580.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 98.337.000 98.337.000 98.337.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05 Pengesahan Rptka Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah Tka, Dan Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 138.000.000 138.000.000 138.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 138.000.000 138.000.000 138.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 4.385.211.000 4.385.211.000 4.385.211.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih Dari 1 (satu) Kabupaten/kota 741.947.000 741.947.000 741.947.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 366.947.000 366.947.000 366.947.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02 Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/berdampak Pada Kepentingan Di 1 (satu) Daerah Provinsi 2.171.660.000 2.171.660.000 2.171.660.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.241.919.000 1.241.919.000 1.241.919.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi 353.760.000 353.760.000 353.760.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi 575.981.000 575.981.000 575.981.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (ump), Upah Minimum Sektoral Provinsi (umsp), Upah Minimum Kabupaten/kota (umk), Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (umsk) 1.471.604.000 1.471.604.000 1.471.604.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.03 Penetapan (UMK) 1.471.604.000 1.471.604.000 1.471.604.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 8.636.650.000 8.636.650.000 8.636.650.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 8.636.650.000 8.636.650.000 8.636.650.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 645.000.000 645.000.000 645.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 5.491.650.000 5.491.650.000 5.491.650.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1.075.000.000 1.075.000.000 1.075.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.075.000.000 1.075.000.000 1.075.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 750.000.000 750.000.000 750.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi Lokal 325.000.000 325.000.000 325.000.000 2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 26.672.278.000 26.672.278.000 28.488.816.000 2.08.2.14.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 26.672.278.000 26.672.278.000 28.488.816.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 26.672.278.000 26.672.278.000 28.488.816.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 13.822.278.000 13.822.278.000 13.822.278.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 340.096.000 340.096.000 340.096.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 181.448.000 181.448.000 181.448.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 158.648.000 158.648.000 158.648.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan 9.901.326.000 9.901.326.000 9.901.326.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.901.326.000 9.901.326.000 9.901.326.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03 Administrasi Umum 3.513.247.000 3.513.247.000 3.513.247.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 650.000.000 650.000.000 650.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 712.400.000 712.400.000 712.400.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 59.207.000 59.207.000 59.207.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 320.000.000 320.000.000 320.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 277.600.000 277.600.000 277.600.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 390.000.000 390.000.000 390.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 114.040.000 114.040.000 114.040.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 175.000.000 175.000.000 175.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 7.500.000 7.500.000 7.500.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 67.609.000 67.609.000 67.609.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 47.609.000 47.609.000 47.609.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 5.760.000.000 5.760.000.000 7.020.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 320.000.000 320.000.000 320.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 320.000.000 320.000.000 320.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 4.840.000.000 4.840.000.000 6.100.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 680.000.000 680.000.000 848.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 4.160.000.000 4.160.000.000 5.252.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.03 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 650.000.000 650.000.000 1.168.709.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota 250.000.000 250.000.000 339.019.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 250.000.000 250.000.000 339.019.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota 200.000.000 200.000.000 629.690.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 629.690.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 650.000.000 650.000.000 650.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (kg) Dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 350.000.000 350.000.000 387.829.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Provinsi 350.000.000 350.000.000 387.829.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 350.000.000 350.000.000 387.829.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 390.000.000 390.000.000 390.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01 Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 340.000.000 340.000.000 340.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 350.000.000 350.000.000 350.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01 Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.03 Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.650.000.000 3.650.000.000 3.650.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan Dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (kie) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (kb) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 3.600.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.03 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.05 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 800.000.000 800.000.000 800.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02 Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-kb 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 550.000.000 550.000.000 550.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga 350.000.000 350.000.000 350.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja 350.000.000 350.000.000 350.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02 Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan 43.578.792.000 43.578.792.000 43.578.792.000 2.09.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 43.578.792.000 43.578.792.000 43.578.792.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 43.578.792.000 43.578.792.000 43.578.792.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 21.343.792.000 21.343.792.000 21.343.792.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan 16.651.852.000 16.651.852.000 16.651.852.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.229.352.000 16.229.352.000 16.229.352.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 422.500.000 422.500.000 422.500.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03 Administrasi Umum 4.161.940.000 4.161.940.000 4.161.940.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.500.000 16.500.000 16.500.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 140.000.000 140.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.425.000.000 1.425.000.000 1.425.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 351.000.000 351.000.000 351.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16.000.000 16.000.000 16.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 137.000.000 137.000.000 137.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 47.000.000 47.000.000 47.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 470.000.000 470.000.000 470.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 359.440.000 359.440.000 359.440.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 13.160.000.000 13.160.000.000 13.160.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01 Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan 4.410.000.000 4.410.000.000 4.410.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 635.000.000 635.000.000 635.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 275.000.000 275.000.000 275.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 900.000.000 900.000.000 900.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02 Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 4.650.000.000 4.650.000.000 4.650.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi 4.650.000.000 4.650.000.000 4.650.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi 4.100.000.000 4.100.000.000 4.100.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1.900.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3.075.000.000 3.075.000.000 3.075.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/kota 3.075.000.000 3.075.000.000 3.075.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 875.000.000 875.000.000 875.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 204.134.418.000 204.134.418.000 229.566.622.000 2.11.3.29.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 204.134.418.000 204.134.418.000 229.566.622.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 204.134.418.000 204.134.418.000 229.566.622.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 153.237.317.000 153.237.317.000 153.237.317.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 711.527.000 711.527.000 711.527.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 115.400.000 115.400.000 115.400.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 179.000.000 179.000.000 179.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 239.827.000 239.827.000 239.827.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 64.300.000 64.300.000 64.300.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 113.000.000 113.000.000 113.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan 139.990.348.000 139.990.348.000 139.990.348.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 139.896.538.000 139.896.538.000 139.896.538.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 8.575.000 8.575.000 8.575.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 85.235.000 85.235.000 85.235.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03 Administrasi Umum 12.485.442.000 12.485.442.000 12.485.442.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 78.700.000 78.700.000 78.700.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.467.680.000 1.467.680.000 1.467.680.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 387.000.000 387.000.000 387.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 11.000.000 11.000.000 11.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.213.690.000 1.213.690.000 1.213.690.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.156.720.000 2.156.720.000 2.156.720.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 229.422.000 229.422.000 229.422.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 236.078.000 236.078.000 236.078.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 93.300.000 93.300.000 93.300.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 228.400.000 228.400.000 228.400.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 111.000.000 111.000.000 111.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 51.100.000 51.100.000 51.100.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 102.800.000 102.800.000 102.800.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 251.000.000 251.000.000 251.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 701.634.000 701.634.000 701.634.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 260.000.000 260.000.000 260.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 62.000.000 62.000.000 62.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 46.500.000 46.500.000 46.500.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 141.350.000 141.350.000 141.350.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.438.532.000 1.438.532.000 1.438.532.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.746.716.000 1.746.716.000 1.746.716.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 169.220.000 169.220.000 169.220.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 480.600.000 480.600.000 480.600.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 69.000.000 69.000.000 69.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 687.000.000 687.000.000 687.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 719.600.000 719.600.000 719.600.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (rpplh) Provinsi 719.600.000 719.600.000 719.600.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 319.600.000 319.600.000 319.600.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3.393.290.000 3.393.290.000 3.393.290.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 3.393.290.000 3.393.290.000 3.393.290.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 3.303.290.000 3.303.290.000 3.303.290.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.360.000.000 1.360.000.000 1.360.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 1.360.000.000 1.360.000.000 1.360.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 310.000.000 310.000.000 310.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 675.000.000 675.000.000 675.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01 Pembinaan Dan Pengawasan Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi 675.000.000 675.000.000 675.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.03 Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 375.000.000 375.000.000 375.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 4.470.220.000 4.470.220.000 4.470.220.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 4.470.220.000 4.470.220.000 4.470.220.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan 1.704.000.000 1.704.000.000 1.704.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2.766.220.000 2.766.220.000 2.766.220.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 375.000.000 375.000.000 375.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh) Provinsi 375.000.000 375.000.000 375.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 375.000.000 375.000.000 375.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 800.000.000 800.000.000 800.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01 Penanganan Sampah Di Tpa/tpst Regional 800.000.000 800.000.000 800.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional 800.000.000 800.000.000 800.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 25.234.183.000 25.234.183.000 49.687.957.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03 Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung 567.000.000 567.000.000 567.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 173.000.000 173.000.000 173.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 394.000.000 394.000.000 394.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara 22.586.751.000 22.586.751.000 47.040.525.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 528.525.000 528.525.000 528.525.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 6.038.656.000 6.038.656.000 10.774.072.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 3.855.671.000 3.855.671.000 3.855.671.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah Hutan dan Lahan 9.136.973.000 9.136.973.000 28.855.331.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 1.860.260.000 1.860.260.000 1.860.260.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.07 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 67.275.000 67.275.000 67.275.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.08 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.09 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 1.059.391.000 1.059.391.000 1.059.391.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi 347.161.000 347.161.000 347.161.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 347.161.000 347.161.000 347.161.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/tahun 1.361.971.000 1.361.971.000 1.361.971.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun 565.471.000 565.471.000 565.471.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 696.500.000 696.500.000 696.500.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 371.300.000 371.300.000 371.300.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 96.300.000 96.300.000 96.300.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih 21.400.000 21.400.000 21.400.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih 36.000.000 36.000.000 36.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 142.600.000 142.600.000 142.600.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 2.225.758.000 2.225.758.000 2.225.758.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (tahura) Provinsi 1.177.975.000 1.177.975.000 1.177.975.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA 275.500.000 275.500.000 275.500.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 330.900.000 330.900.000 330.900.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 183.400.000 183.400.000 183.400.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.04 Pengawetan Koridor Hidupan Liar 42.650.000 42.650.000 42.650.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi 58.860.000 58.860.000 58.860.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi 30.765.000 30.765.000 30.765.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi 85.300.000 85.300.000 85.300.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi 64.000.000 64.000.000 64.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.09 Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi 106.600.000 106.600.000 106.600.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (appendix) Cites Untuk Kewenangan Daerah Provinsi 370.600.000 370.600.000 370.600.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES 370.600.000 370.600.000 370.600.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam 677.183.000 677.183.000 677.183.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah 46.000.000 46.000.000 46.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 88.500.000 88.500.000 88.500.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 177.863.000 177.863.000 177.863.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 364.820.000 364.820.000 364.820.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 10.531.980.000 10.531.980.000 11.510.410.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan 10.531.980.000 10.531.980.000 11.510.410.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 2.495.893.000 2.495.893.000 2.735.968.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 6.256.127.000 6.256.127.000 6.407.627.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 1.779.960.000 1.779.960.000 2.366.815.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.112.070.000 1.112.070.000 1.112.070.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan Das Lintas Daerah Kabupaten/kota Dan Dalam Daerah Kab/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.112.070.000 1.112.070.000 1.112.070.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 144.547.000 144.547.000 144.547.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 105.423.000 105.423.000 105.423.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 703.600.000 703.600.000 703.600.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS 158.500.000 158.500.000 158.500.000 2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 37.225.356.000 37.225.356.000 38.748.813.000 2.13.2.12.0.00.03.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 37.225.356.000 37.225.356.000 38.748.813.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 37.225.356.000 37.225.356.000 38.748.813.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 22.706.458.000 22.706.458.000 22.706.458.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 560.000.000 560.000.000 560.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 381.000.000 381.000.000 381.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 179.000.000 179.000.000 179.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan 16.475.208.000 16.475.208.000 16.475.208.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.119.458.000 16.119.458.000 16.119.458.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 355.750.000 355.750.000 355.750.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03 Administrasi Umum 5.621.250.000 5.621.250.000 5.621.250.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 85.000.000 85.000.000 85.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 825.000.000 825.000.000 825.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.122.000.000 1.122.000.000 1.122.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 94.250.000 94.250.000 94.250.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 830.000.000 830.000.000 830.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 215.000.000 215.000.000 215.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 478.898.000 478.898.000 880.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 478.898.000 478.898.000 880.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 478.898.000 478.898.000 880.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 400.000.000 400.000.000 781.355.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 400.000.000 400.000.000 781.355.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 400.000.000 400.000.000 781.355.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 500.000.000 500.000.000 905.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02 Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi 500.000.000 500.000.000 905.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 500.000.000 500.000.000 905.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 4.290.000.000 4.290.000.000 4.290.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat 4.290.000.000 4.290.000.000 4.290.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.03 Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat 2.090.000.000 2.090.000.000 2.090.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 1.750.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi 1.750.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 7.100.000.000 7.100.000.000 7.436.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/kota 7.100.000.000 7.100.000.000 7.436.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.02 Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat 1.550.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3.700.000.000 3.700.000.000 4.036.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.06 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 235.632.743.000 235.632.743.000 235.632.743.000 2.15.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 235.632.743.000 235.632.743.000 235.632.743.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 235.632.743.000 235.632.743.000 235.632.743.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 74.609.298.000 74.609.298.000 74.609.298.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 625.000.000 625.000.000 625.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 375.000.000 375.000.000 375.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan 51.602.200.000 51.602.200.000 51.602.200.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 51.413.000.000 51.413.000.000 51.413.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 189.200.000 189.200.000 189.200.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03 Administrasi Umum 22.209.598.000 22.209.598.000 22.209.598.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.250.000 20.250.000 20.250.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.944.736.000 1.944.736.000 1.944.736.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 165.000.000 165.000.000 165.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.855.106.000 10.855.106.000 10.855.106.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 274.795.000 274.795.000 274.795.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 252.000.000 252.000.000 252.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 508.581.000 508.581.000 508.581.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 171.216.000 171.216.000 171.216.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 196.000.000 196.000.000 196.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.582.189.000 2.582.189.000 2.582.189.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 70.940.000 70.940.000 70.940.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 180.000.000 180.000.000 180.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.780.555.000 1.780.555.000 1.780.555.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.010.000.000 1.010.000.000 1.010.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 668.230.000 668.230.000 668.230.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 172.500.000 172.500.000 172.500.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 172.500.000 172.500.000 172.500.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 127.554.173.000 127.554.173.000 127.554.173.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan Llaj Provinsi 621.000.000 621.000.000 621.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 621.000.000 621.000.000 621.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi 16.196.648.000 16.196.648.000 16.196.648.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 13.718.998.000 13.718.998.000 13.718.998.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 2.477.650.000 2.477.650.000 2.477.650.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 16.864.700.000 16.864.700.000 16.864.700.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal 5.200.000.000 5.200.000.000 5.200.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 11.630.000.000 11.630.000.000 11.630.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B 34.700.000 34.700.000 34.700.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi 209.000.000 209.000.000 209.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 119.000.000 119.000.000 119.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (andalalin) Untuk Jalan Provinsi 155.000.000 155.000.000 155.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 155.000.000 155.000.000 155.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07 Audit Dan Inspeksi Keselamatan Llaj Di Jalan 963.495.000 963.495.000 963.495.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 246.015.000 246.015.000 246.015.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 357.280.000 357.280.000 357.280.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 360.200.000 360.200.000 360.200.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 91.217.000.000 91.217.000.000 91.217.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 88.492.000.000 88.492.000.000 88.492.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 2.725.000.000 2.725.000.000 2.725.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 425.000.000 425.000.000 425.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 425.000.000 425.000.000 425.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 125.000.000 125.000.000 125.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi 125.000.000 125.000.000 125.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 627.330.000 627.330.000 627.330.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 519.015.000 519.015.000 519.015.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi 108.315.000 108.315.000 108.315.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.557.000.000 2.557.000.000 2.557.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.040.000.000 2.040.000.000 2.040.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 1.590.000.000 1.590.000.000 1.590.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, Dan Depo Peti Kemas 120.000.000 120.000.000 120.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 120.000.000 120.000.000 120.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10 Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 247.000.000 247.000.000 247.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 47.000.000 47.000.000 47.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 29.028.272.000 29.028.272.000 29.028.272.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.15.0.00.0.00.01.2.15.04.1.01 Penyelengaraan Kebandarudaraan 29.028.272.000 29.028.272.000 29.028.272.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.04.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara 29.028.272.000 29.028.272.000 29.028.272.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 1.884.000.000 1.884.000.000 1.884.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 1.884.000.000 1.884.000.000 1.884.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.03 Pengendalian Perkeretaapian 1.884.000.000 1.884.000.000 1.884.000.000 2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 104.282.372.000 104.282.372.000 149.366.372.000 2.16.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 104.282.372.000 104.282.372.000 149.366.372.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 104.282.372.000 104.282.372.000 149.366.372.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 29.376.293.000 29.376.293.000 29.376.293.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 998.350.000 998.350.000 998.350.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 499.200.000 499.200.000 499.200.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 149.150.000 149.150.000 149.150.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan 19.655.978.000 19.655.978.000 19.655.978.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.465.978.000 19.465.978.000 19.465.978.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03 Administrasi Umum 8.383.565.000 8.383.565.000 8.383.565.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.600.000 17.600.000 17.600.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.325.115.000 1.325.115.000 1.325.115.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.535.050.000 1.535.050.000 1.535.050.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.900.000 140.900.000 140.900.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 507.250.000 507.250.000 507.250.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 291.250.000 291.250.000 291.250.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 149.200.000 149.200.000 149.200.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 139.200.000 139.200.000 139.200.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.200.000 69.200.000 69.200.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 285.000.000 285.000.000 285.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.198.400.000 2.198.400.000 2.198.400.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 499.200.000 499.200.000 499.200.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 149.200.000 149.200.000 149.200.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 338.400.000 338.400.000 338.400.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 338.400.000 338.400.000 338.400.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK 38.745.243.000 38.745.243.000 83.829.243.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 38.745.243.000 38.745.243.000 83.829.243.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 928.240.000 928.240.000 928.240.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 3.876.698.000 3.876.698.000 3.876.698.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik 5.080.285.000 5.080.285.000 5.080.285.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 11.953.037.000 11.953.037.000 11.953.037.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik 350.000.000 350.000.000 350.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media 3.209.625.000 3.209.625.000 3.209.625.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 3.890.910.000 3.890.910.000 3.890.910.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis 2.938.505.000 2.938.505.000 48.022.505.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 279.948.000 279.948.000 279.948.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 1.750.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 4.487.995.000 4.487.995.000 4.487.995.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 27.108.648.000 27.108.648.000 27.108.648.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Subdomain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 10.020.000.000 10.020.000.000 10.020.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 15.750.000 15.750.000 15.750.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 197.500.000 197.500.000 197.500.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 9.806.750.000 9.806.750.000 9.806.750.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 17.088.648.000 17.088.648.000 17.088.648.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 1.408.727.000 1.408.727.000 1.408.727.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 8.198.030.000 8.198.030.000 8.198.030.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 325.000.000 325.000.000 325.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 5.404.572.000 5.404.572.000 5.404.572.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 1.055.519.000 1.055.519.000 1.055.519.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 497.600.000 497.600.000 497.600.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 199.200.000 199.200.000 199.200.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2.170.583.000 2.170.583.000 2.170.583.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi 2.170.583.000 2.170.583.000 2.170.583.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1.900.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 270.583.000 270.583.000 270.583.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 6.881.605.000 6.881.605.000 6.881.605.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 4.697.092.000 4.697.092.000 4.697.092.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 852.240.000 852.240.000 852.240.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 824.928.000 824.928.000 824.928.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1.112.800.000 1.112.800.000 1.112.800.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 1.907.124.000 1.907.124.000 1.907.124.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi 2.184.513.000 2.184.513.000 2.184.513.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 2.184.513.000 2.184.513.000 2.184.513.000 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 136.550.278.000 136.550.278.000 139.493.878.000 2.17.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 136.550.278.000 136.550.278.000 139.493.878.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 136.550.278.000 136.550.278.000 139.493.878.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 26.902.766.000 26.902.766.000 27.171.566.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.800.000.000 1.800.000.000 1.822.400.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 23.000.000 23.000.000 34.200.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 650.000.000 650.000.000 650.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 357.500.000 357.500.000 357.500.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 341.000.000 341.000.000 352.200.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 428.500.000 428.500.000 428.500.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan 17.776.016.000 17.776.016.000 17.776.016.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.402.766.000 17.402.766.000 17.402.766.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 45.000.000 45.000.000 45.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 218.250.000 218.250.000 218.250.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 45.000.000 45.000.000 45.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03 Administrasi Umum 7.261.750.000 7.261.750.000 7.508.150.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.024.300.000 1.024.300.000 1.024.300.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 927.700.000 927.700.000 927.700.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 95.000.000 95.000.000 95.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 30.250.000 30.250.000 30.250.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 700.500.000 700.500.000 700.500.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.165.500.000 1.165.500.000 1.165.500.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 112.000.000 112.000.000 112.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.000.000 125.000.000 125.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000 55.000.000 55.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 70.000.000 70.000.000 70.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 445.500.000 445.500.000 445.500.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 165.000.000 165.000.000 411.400.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.060.000.000 1.060.000.000 1.060.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 306.000.000 306.000.000 306.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 547.000.000 547.000.000 547.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 158.000.000 158.000.000 158.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 65.000.000 65.000.000 65.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.200.000.000 2.200.000.000 2.233.600.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01 Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 700.000.000 700.000.000 700.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02 Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.500.000.000 1.500.000.000 1.533.600.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 1.500.000.000 1.500.000.000 1.533.600.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 1.950.000.000 1.950.000.000 1.972.400.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.950.000.000 1.950.000.000 1.972.400.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi 500.000.000 500.000.000 522.400.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 1.450.000.000 1.450.000.000 1.450.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 12.350.000.000 12.350.000.000 13.658.400.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01 Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 12.350.000.000 12.350.000.000 13.658.400.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 12.350.000.000 12.350.000.000 13.658.400.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 61.447.512.000 61.447.512.000 61.727.512.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01 Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 61.447.512.000 61.447.512.000 61.727.512.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 2.750.000.000 2.750.000.000 2.895.600.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 58.697.512.000 58.697.512.000 58.831.912.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 17.500.000.000 17.500.000.000 18.138.400.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 17.500.000.000 17.500.000.000 18.138.400.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 17.500.000.000 17.500.000.000 18.138.400.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 14.200.000.000 14.200.000.000 14.592.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 14.200.000.000 14.200.000.000 14.592.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 14.200.000.000 14.200.000.000 14.592.000.000 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 24.284.590.000 24.284.590.000 24.807.912.000 2.18.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 24.284.590.000 24.284.590.000 24.807.912.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 24.284.590.000 24.284.590.000 24.807.912.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 18.418.785.000 18.418.785.000 18.418.785.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 131.901.000 131.901.000 131.901.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 31.315.000 31.315.000 31.315.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 16.060.000 16.060.000 16.060.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 63.916.000 63.916.000 63.916.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 14.360.000 14.360.000 14.360.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.250.000 6.250.000 6.250.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan 13.612.450.000 13.612.450.000 13.612.450.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.612.450.000 13.612.450.000 13.612.450.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03 Administrasi Umum 4.618.724.000 4.618.724.000 4.618.724.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 65.000.000 65.000.000 65.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 700.000.000 700.000.000 700.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 884.970.000 884.970.000 884.970.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 138.000.000 138.000.000 138.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 362.250.000 362.250.000 362.250.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 374.400.000 374.400.000 374.400.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 180.000.000 180.000.000 180.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000 45.000.000 45.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 94.975.000 94.975.000 94.975.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.324.000 23.324.000 23.324.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.230.000 31.230.000 31.230.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 533.600.000 533.600.000 533.600.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 70.400.000 70.400.000 70.400.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.000.000 70.000.000 70.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 425.000.000 425.000.000 425.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 40.575.000 40.575.000 40.575.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55.710.000 55.710.000 55.710.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 55.710.000 55.710.000 55.710.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 455.500.000 455.500.000 455.500.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 365.500.000 365.500.000 365.500.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 35.500.000 35.500.000 35.500.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 330.000.000 330.000.000 330.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2.284.080.000 2.284.080.000 2.284.080.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 2.284.080.000 2.284.080.000 2.284.080.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 470.106.000 470.106.000 470.106.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 1.813.974.000 1.813.974.000 1.813.974.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.781.037.000 1.781.037.000 1.781.037.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01 Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/kota 310.500.000 310.500.000 310.500.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan 310.500.000 310.500.000 310.500.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02 Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.470.537.000 1.470.537.000 1.470.537.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1.267.817.000 1.267.817.000 1.267.817.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 202.720.000 202.720.000 202.720.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 650.980.000 650.980.000 1.174.302.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 650.980.000 650.980.000 1.174.302.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 221.960.000 221.960.000 290.900.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 294.286.000 294.286.000 587.808.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 134.734.000 134.734.000 295.594.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 694.208.000 694.208.000 694.208.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi 694.208.000 694.208.000 694.208.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 694.208.000 694.208.000 694.208.000 2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 290.125.852.000 290.125.852.000 326.985.482.000 2.19.3.26.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 290.125.852.000 290.125.852.000 326.985.482.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 290.125.852.000 290.125.852.000 326.985.482.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 47.565.194.000 47.565.194.000 47.565.194.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 746.670.000 746.670.000 746.670.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 546.670.000 546.670.000 546.670.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan 30.204.573.000 30.204.573.000 30.204.573.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.204.573.000 30.204.573.000 30.204.573.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03 Administrasi Umum 16.508.951.000 16.508.951.000 16.508.951.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.768.000.000 3.768.000.000 3.768.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 415.750.000 415.750.000 415.750.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.830.750.000 2.830.750.000 2.830.750.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.000.000 110.000.000 110.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 235.000.000 235.000.000 235.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 880.000.000 880.000.000 880.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 187.411.000 187.411.000 187.411.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 175.000.000 175.000.000 175.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 105.000.000 105.000.000 105.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 105.000.000 105.000.000 105.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 26.020.350.000 26.020.350.000 27.020.350.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 14.031.337.000 14.031.337.000 14.031.337.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi 7.429.337.000 7.429.337.000 7.429.337.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 3.672.000.000 3.672.000.000 3.672.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 1.866.000.000 1.866.000.000 1.866.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.064.000.000 1.064.000.000 1.064.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02 Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 11.989.013.000 11.989.013.000 12.989.013.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 11.789.013.000 11.789.013.000 12.789.013.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 184.991.302.000 184.991.302.000 208.991.302.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 82.000.000.000 82.000.000.000 82.000.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi 82.000.000.000 82.000.000.000 82.000.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 14.650.000.000 14.650.000.000 14.650.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi 6.500.000.000 6.500.000.000 6.500.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event 8.150.000.000 8.150.000.000 8.150.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi 82.391.302.000 82.391.302.000 106.391.302.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 12.675.335.000 12.675.335.000 12.675.335.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 69.715.967.000 69.715.967.000 93.715.967.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04 Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga 5.950.000.000 5.950.000.000 5.950.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 4.850.000.000 4.850.000.000 4.850.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 900.000.000 900.000.000 900.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 13.800.000.000 13.800.000.000 25.289.954.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 5.050.000.000 5.050.000.000 5.419.676.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 5.050.000.000 5.050.000.000 5.419.676.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 6.550.000.000 6.550.000.000 17.547.052.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 4.450.000.000 4.450.000.000 15.447.052.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.200.000.000 2.200.000.000 2.323.226.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota 1.600.000.000 1.600.000.000 1.723.226.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 11.279.006.000 11.279.006.000 11.279.006.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 11.279.006.000 11.279.006.000 11.279.006.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri 3.680.000.000 3.680.000.000 3.680.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi 5.299.006.000 5.299.006.000 5.299.006.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 180.000.000 180.000.000 180.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kota Kreatif 180.000.000 180.000.000 180.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 180.000.000 180.000.000 180.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 6.290.000.000 6.290.000.000 6.659.676.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 6.290.000.000 6.290.000.000 6.659.676.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2.500.000.000 2.500.000.000 2.869.676.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 910.000.000 910.000.000 910.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 880.000.000 880.000.000 880.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 37.572.196.000 37.572.196.000 37.679.135.000 2.23.2.24.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 37.572.196.000 37.572.196.000 37.679.135.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 37.572.196.000 37.572.196.000 37.679.135.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 33.621.572.000 33.621.572.000 33.621.572.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 209.000.000 209.000.000 209.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 14.000.000 14.000.000 14.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 69.000.000 69.000.000 69.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan 26.621.572.000 26.621.572.000 26.621.572.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.621.572.000 26.621.572.000 26.621.572.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03 Administrasi Umum 6.696.540.000 6.696.540.000 6.696.540.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 140.000.000 140.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 260.400.000 260.400.000 260.400.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.047.277.000 2.047.277.000 2.047.277.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.510.000 90.510.000 90.510.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 137.407.000 137.407.000 137.407.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 69.393.000 69.393.000 69.393.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 108.741.000 108.741.000 108.741.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 94.150.000 94.150.000 94.150.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 145.500.000 145.500.000 145.500.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 465.290.000 465.290.000 465.290.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 61.520.000 61.520.000 61.520.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 65.250.000 65.250.000 65.250.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 345.000.000 345.000.000 345.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 485.260.000 485.260.000 485.260.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 261.842.000 261.842.000 261.842.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 62.000.000 62.000.000 62.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 94.460.000 94.460.000 94.460.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 54.460.000 54.460.000 54.460.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.502.420.000 2.502.420.000 2.609.359.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 2.255.446.000 2.255.446.000 2.362.385.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 205.604.000 205.604.000 205.604.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 101.563.000 101.563.000 101.563.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi 56.495.000 56.495.000 56.495.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 155.329.000 155.329.000 155.329.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.353.866.000 1.353.866.000 1.460.805.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 179.698.000 179.698.000 179.698.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 202.891.000 202.891.000 202.891.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 246.974.000 246.974.000 246.974.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 205.174.000 205.174.000 205.174.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 41.800.000 41.800.000 41.800.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1.148.204.000 1.148.204.000 1.148.204.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 586.284.000 586.284.000 586.284.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.02 Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis 586.284.000 586.284.000 586.284.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 561.920.000 561.920.000 561.920.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 561.920.000 561.920.000 561.920.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.04.1.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Di Daerah Provinsi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.04.1.01.01 Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 104.282.000 104.282.000 104.282.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.04.1.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 195.718.000 195.718.000 195.718.000 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 150.336.308.000 150.336.308.000 167.567.857.000 3.25.0.00.0.00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 150.336.308.000 150.336.308.000 167.567.857.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 150.336.308.000 150.336.308.000 167.567.857.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 55.125.464.000 55.125.464.000 55.125.464.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 175.000.000 175.000.000 175.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 125.000.000 125.000.000 125.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan 43.955.464.000 43.955.464.000 43.955.464.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 43.925.464.000 43.925.464.000 43.925.464.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03 Administrasi Umum 10.520.000.000 10.520.000.000 10.520.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.872.000.000 2.872.000.000 2.872.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 125.000.000 125.000.000 125.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.483.000.000 1.483.000.000 1.483.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 450.000.000 450.000.000 450.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 160.000.000 160.000.000 160.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 600.000.000 600.000.000 600.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 750.000.000 750.000.000 750.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 75.000.000 75.000.000 75.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.880.000.000 1.880.000.000 1.880.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 11.050.000.000 11.050.000.000 11.050.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi 3.650.000.000 3.650.000.000 3.650.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 1.550.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil 7.400.000.000 7.400.000.000 7.400.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 7.400.000.000 7.400.000.000 7.400.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 43.537.700.000 43.537.700.000 60.769.249.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 30.875.000.000 30.875.000.000 48.106.549.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 19.085.000.000 19.085.000.000 36.316.549.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 11.490.000.000 11.490.000.000 11.490.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 12.662.700.000 12.662.700.000 12.662.700.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 7.026.950.000 7.026.950.000 7.026.950.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 5.635.750.000 5.635.750.000 5.635.750.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 27.341.400.000 27.341.400.000 27.341.400.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 550.000.000 550.000.000 550.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut 26.791.400.000 26.791.400.000 26.791.400.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.260.300.000 3.260.300.000 3.260.300.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 19.495.000.000 19.495.000.000 19.495.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4.036.100.000 4.036.100.000 4.036.100.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.273.500.000 3.273.500.000 3.273.500.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil 2.903.500.000 2.903.500.000 2.903.500.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil 1.330.000.000 1.330.000.000 1.330.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil 1.573.500.000 1.573.500.000 1.573.500.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 370.000.000 370.000.000 370.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya 190.000.000 190.000.000 190.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 10.008.244.000 10.008.244.000 10.008.244.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 230.000.000 230.000.000 230.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 230.000.000 230.000.000 230.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Menengah Dan Besar 9.778.244.000 9.778.244.000 9.778.244.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 5.476.750.000 5.476.750.000 5.476.750.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing 4.301.494.000 4.301.494.000 4.301.494.000 3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 119.240.760.000 119.240.760.000 119.240.760.000 3.27.0.00.0.00.08.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 119.240.760.000 119.240.760.000 119.240.760.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 119.240.760.000 119.240.760.000 119.240.760.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 51.167.960.000 51.167.960.000 51.167.960.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan 31.028.053.000 31.028.053.000 31.028.053.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.778.053.000 30.778.053.000 30.778.053.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03 Administrasi Umum 18.039.907.000 18.039.907.000 18.039.907.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 330.000.000 330.000.000 330.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.813.720.000 1.813.720.000 1.813.720.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 983.135.000 983.135.000 983.135.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 271.000.000 271.000.000 271.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 175.000.000 175.000.000 175.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 175.000.000 175.000.000 175.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 699.000.000 699.000.000 699.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.000.000 70.000.000 70.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 430.000.000 430.000.000 430.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.643.000.000 1.643.000.000 1.643.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 345.000.000 345.000.000 345.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 845.000.000 845.000.000 845.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 445.000.000 445.000.000 445.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 745.000.000 745.000.000 745.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 400.000.000 400.000.000 400.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 5.250.052.000 5.250.052.000 5.250.052.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 34.994.350.000 34.994.350.000 34.994.350.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi 9.997.350.000 9.997.350.000 9.997.350.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan 9.997.350.000 9.997.350.000 9.997.350.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi 21.497.000.000 21.497.000.000 21.497.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 7.660.000.000 7.660.000.000 7.660.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 13.837.000.000 13.837.000.000 13.837.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan Di Tingkat Distributor 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 17.737.800.000 17.737.800.000 17.737.800.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 12.503.000.000 12.503.000.000 12.503.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01.01 Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 12.503.000.000 12.503.000.000 12.503.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 4.234.800.000 4.234.800.000 4.234.800.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 4.234.800.000 4.234.800.000 4.234.800.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/kompartemen Bebas Penyakit Dan Unit Usaha Produk Hewan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 7.840.650.000 7.840.650.000 7.840.650.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 7.840.650.000 7.840.650.000 7.840.650.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 7.840.650.000 7.840.650.000 7.840.650.000 3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan 282.611.950.000 282.611.950.000 282.572.778.000 3.27.0.00.0.00.10.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 282.611.950.000 282.611.950.000 282.572.778.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 282.611.950.000 282.611.950.000 282.572.778.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 145.184.403.000 145.184.403.000 142.539.331.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 703.050.000 703.050.000 703.050.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 453.050.000 453.050.000 453.050.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan 130.623.707.000 130.623.707.000 130.623.707.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 130.623.707.000 130.623.707.000 130.623.707.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03 Administrasi Umum 13.857.646.000 13.857.646.000 11.212.574.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.900.000 24.900.000 24.900.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.183.800.000 2.183.800.000 2.183.800.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 131.000.000 131.000.000 131.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.251.600.000 3.251.600.000 3.251.600.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.423.800.000 1.423.800.000 1.423.800.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 114.500.000 114.500.000 114.500.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 82.900.000 82.900.000 82.900.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.450.000 27.450.000 27.450.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 123.800.000 123.800.000 123.800.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 22.300.000 22.300.000 22.300.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 433.650.000 433.650.000 433.650.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 165.335.000 165.335.000 165.335.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 67.000.000 67.000.000 67.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 528.890.000 528.890.000 528.890.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 202.450.000 202.450.000 202.450.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 5.039.271.000 5.039.271.000 2.394.199.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 62.217.385.000 62.217.385.000 54.329.925.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 40.523.385.000 40.523.385.000 30.030.025.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian 40.523.385.000 40.523.385.000 30.030.025.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman 21.694.000.000 21.694.000.000 24.299.900.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 1.840.000.000 1.840.000.000 1.840.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 7.199.692.000 7.199.692.000 7.199.692.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 8.484.308.000 8.484.308.000 11.090.208.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 4.170.000.000 4.170.000.000 4.170.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 63.710.162.000 63.710.162.000 76.198.522.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 63.710.162.000 63.710.162.000 76.198.522.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 63.710.162.000 63.710.162.000 76.198.522.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01 Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 7.500.000.000 7.500.000.000 5.505.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 3.500.000.000 3.500.000.000 1.505.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 3.500.000.000 3.500.000.000 1.505.000.000 3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 94.669.724.000 94.669.724.000 94.669.724.000 3.29.0.00.0.00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 94.669.724.000 94.669.724.000 94.669.724.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 94.669.724.000 94.669.724.000 94.669.724.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 49.769.657.000 49.769.657.000 49.661.657.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 662.476.000 662.476.000 639.426.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 31.200.000 31.200.000 31.200.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 69.800.000 69.800.000 69.800.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 123.400.000 123.400.000 123.400.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 299.500.000 299.500.000 276.450.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 138.576.000 138.576.000 138.576.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan 31.339.781.000 31.339.781.000 31.339.781.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.139.781.000 31.139.781.000 31.139.781.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 48.000.000 48.000.000 48.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 132.000.000 132.000.000 132.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03 Administrasi Umum 17.548.900.000 17.548.900.000 17.463.950.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 207.004.000 207.004.000 207.004.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.912.237.000 1.912.237.000 1.912.237.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.877.050.000 2.877.050.000 2.877.050.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 375.000.000 375.000.000 375.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.342.600.000 1.342.600.000 1.342.600.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.317.624.000 2.317.624.000 2.317.624.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 444.010.000 444.010.000 444.010.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 275.247.000 275.247.000 275.247.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 152.657.000 152.657.000 152.657.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.233.000 38.233.000 38.233.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 400.250.000 400.250.000 400.250.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 505.960.000 505.960.000 435.010.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 703.772.000 703.772.000 703.772.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.973.630.000 1.973.630.000 1.973.630.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 182.720.000 182.720.000 182.720.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.090.602.000 1.090.602.000 1.090.602.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.415.943.000 1.415.943.000 1.401.943.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 131.514.000 131.514.000 131.514.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 21.890.000 21.890.000 21.890.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 189.150.000 189.150.000 189.150.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 65.607.000 65.607.000 65.607.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 926.200.000 926.200.000 926.200.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 218.500.000 218.500.000 218.500.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS 89.800.000 89.800.000 89.800.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 128.700.000 128.700.000 128.700.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 5.007.380.000 5.007.380.000 5.007.380.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi 2.260.500.000 2.260.500.000 2.260.500.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 105.000.000 105.000.000 105.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 2.155.500.000 2.155.500.000 2.155.500.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi 1.483.199.000 1.483.199.000 1.483.199.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 743.200.000 743.200.000 743.200.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 739.999.000 739.999.000 739.999.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi 1.263.681.000 1.263.681.000 1.263.681.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 1.263.681.000 1.263.681.000 1.263.681.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 9.144.298.000 9.144.298.000 9.144.298.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut 7.120.133.000 7.120.133.000 7.120.133.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut 1.818.000.000 1.818.000.000 1.818.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut 969.640.000 969.640.000 969.640.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut 4.332.493.000 4.332.493.000 4.332.493.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan 2.024.165.000 2.024.165.000 2.024.165.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 151.935.000 151.935.000 151.935.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 237.520.000 237.520.000 237.520.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.634.710.000 1.634.710.000 1.634.710.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 13.285.111.000 13.285.111.000 13.393.111.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi 13.285.111.000 13.285.111.000 13.393.111.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi 539.780.000 539.780.000 539.780.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 12.745.331.000 12.745.331.000 12.853.331.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 17.463.278.000 17.463.278.000 17.463.278.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi 2.463.278.000 2.463.278.000 2.463.278.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 734.321.000 734.321.000 734.321.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 1.728.957.000 1.728.957.000 1.728.957.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06 Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 450.000.000 450.000.000 450.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 14.550.000.000 14.550.000.000 14.550.000.000 3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 110.958.423.000 110.958.423.000 116.958.423.000 3.31.3.30.0.00.02.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 110.958.423.000 110.958.423.000 116.958.423.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 110.958.423.000 110.958.423.000 116.958.423.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 55.978.126.000 55.978.126.000 55.978.126.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 325.000.000 325.000.000 325.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000 60.000.000 60.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan 37.730.626.000 37.730.626.000 37.730.626.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 37.679.626.000 37.679.626.000 37.679.626.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 51.000.000 51.000.000 51.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03 Administrasi Umum 17.847.500.000 17.847.500.000 17.847.500.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.320.000 50.320.000 50.320.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.920.000.000 2.920.000.000 2.920.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.368.122.000 2.368.122.000 2.368.122.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 220.550.000 220.550.000 220.550.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 36.305.000 36.305.000 36.305.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.418.860.000 1.418.860.000 1.418.860.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.722.128.000 1.722.128.000 1.722.128.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 437.500.000 437.500.000 437.500.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 292.500.000 292.500.000 292.500.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 126.500.000 126.500.000 126.500.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 129.500.000 129.500.000 129.500.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.095.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 77.000.000 77.000.000 77.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 59.025.000 59.025.000 59.025.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.500.000 35.500.000 35.500.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 318.900.000 318.900.000 318.900.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.220.000.000 1.220.000.000 1.220.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.500.000 17.500.000 17.500.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 283.920.000 283.920.000 283.920.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 152.000.000 152.000.000 152.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 35.000.000 35.000.000 35.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 944.350.000 944.350.000 944.350.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 524.680.000 524.680.000 524.680.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 271.890.000 271.890.000 271.890.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 634.900.000 634.900.000 634.900.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 48.250.000 48.250.000 48.250.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 2.403.800.000 2.403.800.000 2.403.800.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000 75.000.000 75.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 128.000.000 128.000.000 128.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (ska) Bagi Daerah Provinsi Yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Ska Dan Angka Pengenal Importir (api) 128.000.000 128.000.000 128.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 128.000.000 128.000.000 128.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.981.955.000 1.981.955.000 1.981.955.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01 Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional Dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas 1.981.955.000 1.981.955.000 1.981.955.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 1.278.955.000 1.278.955.000 1.278.955.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas 703.000.000 703.000.000 703.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 13.001.177.000 13.001.177.000 19.001.177.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan 12.738.460.000 12.738.460.000 18.738.460.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 12.738.460.000 12.738.460.000 18.738.460.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03 Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kerjanya 262.717.000 262.717.000 262.717.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 262.717.000 262.717.000 262.717.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.405.755.000 3.405.755.000 3.405.755.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 3.405.755.000 3.405.755.000 3.405.755.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional 220.300.000 220.300.000 220.300.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.03 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan 91.305.000 91.305.000 91.305.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor 393.150.000 393.150.000 393.150.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 2.701.000.000 2.701.000.000 2.701.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 10.374.710.000 10.374.710.000 10.374.710.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/kota 387.260.000 387.260.000 387.260.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 387.260.000 387.260.000 387.260.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Produk Di Seluruh Daerah Kabupaten/kota 9.376.450.000 9.376.450.000 9.376.450.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.03 Pengembangan Layanansertifikasi 4.426.450.000 4.426.450.000 4.426.450.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Dan/atau Jasa Di Seluruh Daerah Kabupaten/kota 611.000.000 611.000.000 611.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 611.000.000 611.000.000 611.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1.116.613.000 1.116.613.000 1.116.613.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri 1.116.613.000 1.116.613.000 1.116.613.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi 1.116.613.000 1.116.613.000 1.116.613.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 22.189.649.000 22.189.649.000 22.189.649.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01 Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 22.189.649.000 22.189.649.000 22.189.649.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri 3.485.993.000 3.485.993.000 3.485.993.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri 11.654.042.000 11.654.042.000 11.654.042.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 2.975.647.000 2.975.647.000 2.975.647.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 4.073.967.000 4.073.967.000 4.073.967.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 2.782.438.000 2.782.438.000 2.782.438.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri Untuk Iui, Ipui, Iuki Dan Ipki Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (siinas) 2.782.438.000 2.782.438.000 2.782.438.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 2.381.860.000 2.381.860.000 2.381.860.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi 400.578.000 400.578.000 400.578.000 4.01.0.00.0.00.01 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa 4.200.000.000 4.200.000.000 4.200.000.000 4.01.0.00.0.00.01 Biro Administrasi Pembangunan Daerah 4.520.000.000 4.520.000.000 4.320.000.000 4.01.0.00.0.00.01 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 4.400.000.000 4.400.000.000 4.400.000.000 4.01.0.00.0.00.01 Biro Hukum 4.240.000.000 4.240.000.000 4.240.000.000 4.01.0.00.0.00.01 Biro Kesejahteraan Rakyat 391.154.100.000 391.154.100.000 391.154.100.000 4.01.0.00.0.00.01 Biro Perekonomian Daerah 4.898.000.000 4.898.000.000 4.898.000.000 4.01.0.00.0.00.01 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama 6.200.000.000 6.200.000.000 6.200.000.000 4.01.0.00.0.00.01 Biro Organisasi 5.012.815.000 5.012.815.000 5.012.815.000 4.01.0.00.0.00.01 Biro Umum 187.965.081.000 187.965.081.000 188.165.081.000 4.01.0.00.0.00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 612.589.996.000 612.589.996.000 612.589.996.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01 SEKRETARIAT DAERAH 612.589.996.000 612.589.996.000 612.589.996.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 142.465.575.000 142.465.575.000 142.765.575.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 255.000.000 255.000.000 255.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 155.000.000 155.000.000 155.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 99.027.004.000 99.027.004.000 99.027.004.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 99.027.004.000 99.027.004.000 99.027.004.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03 Administrasi Umum 42.649.085.000 42.649.085.000 42.949.085.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 334.000.000 334.000.000 334.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.500.000.000 9.500.000.000 9.500.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.330.000.000 11.330.000.000 11.330.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 150.000.000 150.000.000 150.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 338.000.000 338.000.000 338.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.197.500.000 1.197.500.000 1.197.500.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 27.000.000 27.000.000 27.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 421.171.000 421.171.000 421.171.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 171.000.000 171.000.000 171.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 455.000.000 455.000.000 455.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000 140.000.000 140.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 116.000.000 116.000.000 116.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 42.000.000 42.000.000 42.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.607.360.000 2.607.360.000 2.657.360.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3.829.870.000 3.829.870.000 3.879.870.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 218.000.000 218.000.000 218.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.345.680.000 1.345.680.000 1.545.680.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 400.000.000 400.000.000 400.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 677.000.000 677.000.000 677.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 127.000.000 127.000.000 127.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.376.504.000 2.376.504.000 2.376.504.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 216.000.000 216.000.000 216.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 952.000.000 952.000.000 952.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000 200.000.000 200.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 641.000.000 641.000.000 641.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 37.000.000 37.000.000 37.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 534.486.000 534.486.000 534.486.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 40.000.000 40.000.000 40.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 168.872.000 168.872.000 168.872.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 275.614.000 275.614.000 275.614.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 400.431.988.000 400.431.988.000 400.431.988.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01 Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 5.697.888.000 5.697.888.000 5.697.888.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah 763.000.000 763.000.000 763.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 386.888.000 386.888.000 386.888.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.03 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 1.419.000.000 1.419.000.000 1.419.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.04 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 330.000.000 330.000.000 330.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.05 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 518.000.000 518.000.000 518.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.06 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah 2.111.000.000 2.111.000.000 2.111.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.07 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta 170.000.000 170.000.000 170.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat 390.739.100.000 390.739.100.000 390.739.100.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 19.733.000.000 19.733.000.000 19.733.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 367.981.100.000 367.981.100.000 367.981.100.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 1.215.000.000 1.215.000.000 1.215.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.05 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan 135.000.000 135.000.000 135.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.06 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial 100.000.000 100.000.000 100.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.07 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan 175.000.000 175.000.000 175.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 3.995.000.000 3.995.000.000 3.995.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.505.000.000 1.505.000.000 1.505.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.02 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 500.000.000 500.000.000 500.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.03 Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota 650.000.000 650.000.000 650.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.04 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 982.500.000 982.500.000 982.500.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.05 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 357.500.000 357.500.000 357.500.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN 15.855.000.000 15.855.000.000 15.555.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01 Pengelolaan Kebijakan Perekonomian 6.610.000.000 6.610.000.000 6.610.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 400.000.000 400.000.000 400.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 2.900.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 1.520.000.000 1.520.000.000 1.520.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 220.000.000 220.000.000 220.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 230.000.000 230.000.000 230.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.06 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 780.000.000 780.000.000 780.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.07 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 560.000.000 560.000.000 560.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02 Pengadaan Barang Dan Jasa 3.850.000.000 3.850.000.000 3.850.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 450.000.000 450.000.000 450.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 450.000.000 450.000.000 450.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.04 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 400.000.000 400.000.000 400.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.05 Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa 500.000.000 500.000.000 500.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.06 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 250.000.000 250.000.000 250.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.07 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.08 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 400.000.000 400.000.000 400.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03 Evaluasi Administrasi Pembangunan 5.395.000.000 5.395.000.000 5.095.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.01 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD 800.000.000 800.000.000 900.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.02 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN 350.000.000 350.000.000 500.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.03 Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah 500.000.000 500.000.000 650.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.04 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 1.050.000.000 1.050.000.000 725.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.05 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 650.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.06 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 1.695.000.000 1.695.000.000 1.670.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM 53.837.433.000 53.837.433.000 53.837.433.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01 Penataan Organisasi 4.101.040.000 4.101.040.000 4.101.040.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 481.500.000 481.500.000 481.500.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 327.165.000 327.165.000 327.165.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan 390.295.000 390.295.000 390.295.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.04 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 650.000.000 650.000.000 650.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.05 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 677.300.000 677.300.000 677.300.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.07 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 803.400.000 803.400.000 803.400.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.08 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 771.380.000 771.380.000 771.380.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02 Pelaksanaan Administrasi Umum 27.843.897.000 27.843.897.000 27.843.897.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.01 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur 25.466.077.000 25.466.077.000 25.466.077.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.02 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur 1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.03 Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah 1.027.820.000 1.027.820.000 1.027.820.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03 Pelaksanaan Administrasi Pimpinan 21.892.496.000 21.892.496.000 21.892.496.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.03 Penyiapan Materi Pimpinan 377.000.000 377.000.000 377.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.04 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 18.113.496.000 18.113.496.000 18.113.496.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.05 Dokumentasi Pimpinan 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.06 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.07 Fasilitasi Tamu 150.000.000 150.000.000 150.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.08 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 52.000.000 52.000.000 52.000.000 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD 323.744.340.000 415.182.366.000 360.032.366.000 4.02.0.00.0.00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 323.744.340.000 415.182.366.000 360.032.366.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02 SEKRETARIAT DPRD 323.744.340.000 415.182.366.000 360.032.366.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 59.257.154.000 49.428.166.000 56.348.926.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 23.335.502.000 23.335.502.000 23.335.502.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.485.502.000 22.485.502.000 22.485.502.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 850.000.000 850.000.000 850.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03 Administrasi Umum 31.871.652.000 22.042.664.000 28.963.424.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 165.923.000 165.923.000 165.923.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.768.260.000 2.768.260.000 2.768.260.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 685.000.000 785.000.000 785.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 653.674.000 853.674.000 853.674.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.253.936.000 2.253.936.000 2.253.936.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 241.393.000 241.393.000 241.393.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 104.200.000 104.200.000 104.200.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.199.175.000 3.199.175.000 3.199.175.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 438.450.000 438.450.000 438.450.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.992.962.000 2.492.962.000 2.339.704.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11.488.590.000 859.602.000 5.933.620.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.552.787.000 1.552.787.000 1.552.787.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 500.000.000 500.000.000 500.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.466.676.000 1.466.676.000 3.466.676.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.363.235.000 1.363.235.000 1.363.235.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 757.391.000 757.391.000 757.391.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.050.000.000 3.050.000.000 3.050.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 1.640.617.000 1.640.617.000 1.640.617.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 159.383.000 159.383.000 159.383.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 100.993.233.000 100.993.233.000 129.793.233.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02 Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan Dprd 100.993.233.000 100.993.233.000 129.793.233.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 100.993.233.000 100.993.233.000 129.793.233.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 163.493.953.000 264.760.967.000 173.890.207.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.01 Pembentukan Perda Dan Peraturan Dprd 39.000.000.000 48.408.580.000 31.208.450.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 39.000.000.000 48.408.580.000 31.208.450.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.233.600.000 1.233.600.000 1.233.600.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.02.03 Pembahasan APBD 1.233.600.000 1.233.600.000 1.233.600.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 20.650.000.000 70.046.400.000 26.472.430.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 4.000.000.000 13.583.280.000 5.036.056.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 4.000.000.000 13.583.280.000 5.036.056.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 4.000.000.000 13.583.280.000 5.036.056.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 4.000.000.000 13.583.280.000 5.036.056.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 4.000.000.000 13.583.280.000 5.036.056.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 150.000.000 1.630.000.000 792.150.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 500.000.000 500.000.000 500.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04 Peningkatan Kapasitas Dprd 19.297.100.000 23.677.400.000 21.256.250.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.02 Bimbingan Teknis DPRD 13.217.100.000 12.026.200.000 9.605.050.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 700.000.000 3.220.000.000 2.793.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 480.000.000 480.000.000 480.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 3.900.000.000 5.641.800.000 6.068.800.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 1.000.000.000 2.309.400.000 2.309.400.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05 Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 40.324.740.000 57.532.700.000 48.073.110.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 8.000.000.000 18.763.400.000 13.149.840.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 150.000.000 150.000.000 150.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05.03 Pelaksanaan Reses 32.174.740.000 38.619.300.000 34.773.270.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.06 Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik Dprd 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 7.000.000.000 8.000.000.000 7.000.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 7.000.000.000 8.000.000.000 7.000.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan Dprd 34.988.513.000 54.862.287.000 37.646.367.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 34.988.513.000 54.862.287.000 37.646.367.000 5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 54.700.967.000 54.700.967.000 54.700.967.000 5.01.5.05.0.00.02.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 54.700.967.000 54.700.967.000 54.700.967.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN 54.700.967.000 54.700.967.000 54.700.967.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 34.725.542.000 34.725.542.000 34.725.542.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 630.000.000 630.000.000 630.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 230.000.000 230.000.000 230.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 26.066.955.000 26.066.955.000 26.066.955.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25.519.955.000 25.519.955.000 25.519.955.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 547.000.000 547.000.000 547.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03 Administrasi Umum 7.258.561.000 7.258.561.000 7.258.561.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 86.770.000 86.770.000 86.770.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 204.000.000 204.000.000 204.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 190.000.000 190.000.000 190.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 401.300.000 401.300.000 401.300.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.533.621.000 1.533.621.000 1.533.621.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 149.234.000 149.234.000 149.234.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 118.181.000 118.181.000 118.181.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000 25.000.000 25.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 324.260.000 324.260.000 324.260.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 250.000.000 250.000.000 250.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 753.230.000 753.230.000 753.230.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 17.200.000 17.200.000 17.200.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 361.040.000 361.040.000 361.040.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 526.305.000 526.305.000 526.305.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 502.000.000 502.000.000 502.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 345.420.000 345.420.000 345.420.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 31.000.000 31.000.000 31.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 770.026.000 770.026.000 770.026.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS 413.484.000 413.484.000 413.484.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 47.902.000 47.902.000 47.902.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 308.640.000 308.640.000 308.640.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 5.210.000.000 5.210.000.000 5.210.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3.560.000.000 3.560.000.000 3.560.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.09 Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah 560.000.000 560.000.000 560.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah 1.650.000.000 1.650.000.000 1.650.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.03 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah 1.650.000.000 1.650.000.000 1.650.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 2.536.500.000 2.536.500.000 2.536.500.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan 870.000.000 870.000.000 870.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan 870.000.000 870.000.000 870.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia 770.000.000 770.000.000 770.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia 770.000.000 770.000.000 770.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat 896.500.000 896.500.000 896.500.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat 896.500.000 896.500.000 896.500.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 3.322.000.000 3.322.000.000 3.322.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.01 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian 1.675.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian 1.675.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.02 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif 1.047.000.000 1.047.000.000 1.047.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif 1.047.000.000 1.047.000.000 1.047.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.03 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam 600.000.000 600.000.000 600.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam 600.000.000 600.000.000 600.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 2.215.000.000 2.215.000.000 2.215.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.01 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup 675.000.000 675.000.000 675.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 675.000.000 675.000.000 675.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.02 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan Dan Perhubungan 825.000.000 825.000.000 825.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan 825.000.000 825.000.000 825.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.03 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan Dan Kewilayahan 715.000.000 715.000.000 715.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan 715.000.000 715.000.000 715.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 6.691.925.000 6.691.925.000 6.691.925.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01 Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan 1.130.050.000 1.130.050.000 1.130.050.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1.130.050.000 1.130.050.000 1.130.050.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02 Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan 1.135.000.000 1.135.000.000 1.135.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.01 Penelitian dan Aspek Sosial 1.135.000.000 1.135.000.000 1.135.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03 Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan 1.135.000.000 1.135.000.000 1.135.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.135.000.000 1.135.000.000 1.135.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04 Pengembangan Inovasi Dan Teknologi 3.291.875.000 3.291.875.000 3.291.875.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif 1.042.750.000 1.042.750.000 1.042.750.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.04 Sosialisasi Kelitbangan 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1.149.125.000 1.149.125.000 1.149.125.000 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 329.927.228.000 329.927.228.000 331.331.228.000 5.02.0.00.0.00.02.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 329.927.228.000 329.927.228.000 331.331.228.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02 KEUANGAN 329.927.228.000 329.927.228.000 331.331.228.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 286.420.757.000 286.420.757.000 286.420.757.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.184.867.000 1.184.867.000 1.184.867.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 219.750.000 219.750.000 219.750.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 426.675.000 426.675.000 426.675.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 214.000.000 214.000.000 214.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 324.442.000 324.442.000 324.442.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 174.677.621.000 174.677.621.000 174.677.621.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 173.745.186.000 173.745.186.000 173.745.186.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 732.970.000 732.970.000 732.970.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 199.465.000 199.465.000 199.465.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03 Administrasi Umum 110.458.269.000 110.458.269.000 110.458.269.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 374.436.000 374.436.000 374.436.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.945.120.000 11.945.120.000 11.945.120.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.918.073.000 25.918.073.000 25.918.073.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.139.455.000 1.139.455.000 1.139.455.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 155.000.000 155.000.000 155.000.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.661.105.000 2.661.105.000 2.661.105.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.271.176.000 12.271.176.000 12.271.176.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.515.117.000 5.515.117.000 5.515.117.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.615.881.000 13.615.881.000 13.615.881.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 405.438.000 405.438.000 405.438.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 771.350.000 771.350.000 771.350.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 146.243.000 146.243.000 146.243.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 486.405.000 486.405.000 486.405.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.932.092.000 2.932.092.000 2.932.092.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 9.309.280.000 9.309.280.000 9.309.280.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.835.000.000 1.835.000.000 1.835.000.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 592.500.000 592.500.000 592.500.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.904.695.000 4.904.695.000 4.904.695.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7.854.602.000 7.854.602.000 7.854.602.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 368.600.000 368.600.000 368.600.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6.817.101.000 6.817.101.000 6.817.101.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 439.600.000 439.600.000 439.600.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 43.506.471.000 43.506.471.000 44.910.471.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah 43.506.471.000 43.506.471.000 44.910.471.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 643.560.000 643.560.000 643.560.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.02 Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2.225.911.000 2.225.911.000 2.225.911.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.03 Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 332.250.000 332.250.000 332.250.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.04 Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2.150.065.000 2.150.065.000 2.150.065.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.05 Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat 3.686.000.000 3.686.000.000 3.686.000.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.07 Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi 1.253.689.000 1.253.689.000 1.253.689.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.08 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 11.944.226.000 11.944.226.000 11.944.226.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.09 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 366.920.000 366.920.000 366.920.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.10 Pemeriksanaan Pajak Daerah 7.274.910.000 7.274.910.000 8.678.910.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.11 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 13.628.940.000 13.628.940.000 13.628.940.000 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 62.863.066.000 62.863.066.000 62.863.066.000 5.02.0.00.0.00.03.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 62.863.066.000 62.863.066.000 62.863.066.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02 KEUANGAN 62.863.066.000 62.863.066.000 62.863.066.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 41.538.104.000 41.538.104.000 41.538.104.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 437.284.000 437.284.000 437.284.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 32.400.000 32.400.000 32.400.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 47.660.000 47.660.000 47.660.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 32.814.000 32.814.000 32.814.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 158.510.000 158.510.000 158.510.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 165.900.000 165.900.000 165.900.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 28.836.863.000 28.836.863.000 28.836.863.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.552.783.000 24.552.783.000 24.552.783.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.214.080.000 4.214.080.000 4.214.080.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03 Administrasi Umum 12.243.957.000 12.243.957.000 12.243.957.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.060.000 22.060.000 22.060.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.316.929.000 1.316.929.000 1.316.929.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 137.800.000 137.800.000 137.800.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.596.496.000 1.596.496.000 1.596.496.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 816.701.000 816.701.000 816.701.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 160.000.000 160.000.000 160.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 57.200.000 57.200.000 57.200.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 338.820.000 338.820.000 338.820.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 686.555.000 686.555.000 686.555.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 435.000.000 435.000.000 435.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.168.730.000 2.168.730.000 2.168.730.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 539.060.000 539.060.000 539.060.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 190.000.000 190.000.000 190.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.943.083.000 1.943.083.000 1.943.083.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 418.400.000 418.400.000 418.400.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 302.500.000 302.500.000 302.500.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 959.073.000 959.073.000 959.073.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 55.550.000 55.550.000 55.550.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 16.029.536.000 16.029.536.000 16.029.536.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01 Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 7.982.160.000 7.982.160.000 7.982.160.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.01 Penyusunan KUA dan PPAS 202.000.000 202.000.000 202.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.02 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 121.000.000 121.000.000 121.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.03 Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD 154.500.000 154.500.000 154.500.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.04 Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD 147.000.000 147.000.000 147.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.05 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 2.718.700.000 2.718.700.000 2.718.700.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.06 Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD 2.705.570.000 2.705.570.000 2.705.570.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.07 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD 437.080.000 437.080.000 437.080.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.08 Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran 642.155.000 642.155.000 642.155.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.09 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 127.795.000 127.795.000 127.795.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 570.900.000 570.900.000 570.900.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 155.460.000 155.460.000 155.460.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/kota 607.498.000 607.498.000 607.498.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.02 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota 127.646.000 127.646.000 127.646.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.03 Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota 127.646.000 127.646.000 127.646.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.04 Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 127.646.000 127.646.000 127.646.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.05 Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota 224.560.000 224.560.000 224.560.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03 Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2.384.986.000 2.384.986.000 2.384.986.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 798.795.000 798.795.000 798.795.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.02 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 312.830.000 312.830.000 312.830.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.04 Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D 340.180.000 340.180.000 340.180.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.05 Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP 527.806.000 527.806.000 527.806.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.06 Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 205.150.000 205.150.000 205.150.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.08 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait 123.225.000 123.225.000 123.225.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.09 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) 77.000.000 77.000.000 77.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04 Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah 5.054.892.000 5.054.892.000 5.054.892.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.03 Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi 348.834.000 348.834.000 348.834.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.04 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 1.220.474.000 1.220.474.000 1.220.474.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.05 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA 125.854.000 125.854.000 125.854.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 56.374.000 56.374.000 56.374.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.07 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan 204.454.000 204.454.000 204.454.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 323.930.000 323.930.000 323.930.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 919.859.000 919.859.000 919.859.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.076.054.000 1.076.054.000 1.076.054.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.12 Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 779.059.000 779.059.000 779.059.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.295.426.000 5.295.426.000 5.295.426.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.295.426.000 5.295.426.000 5.295.426.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 700.000.000 700.000.000 700.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah 339.448.000 339.448.000 339.448.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 235.000.000 235.000.000 235.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah 1.942.739.000 1.942.739.000 1.942.739.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.09 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 266.469.000 266.469.000 266.469.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.10 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 646.770.000 646.770.000 646.770.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.11 Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 259.000.000 259.000.000 259.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.12 Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD 323.000.000 323.000.000 323.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.13 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 133.000.000 133.000.000 133.000.000 5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah 106.331.416.000 106.331.416.000 106.331.416.000 5.03.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 106.331.416.000 106.331.416.000 106.331.416.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03 KEPEGAWAIAN 106.331.416.000 106.331.416.000 106.331.416.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 89.401.696.000 89.401.696.000 89.401.696.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 170.000.000 170.000.000 170.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 180.000.000 180.000.000 180.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan 80.310.000.000 80.310.000.000 80.310.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 80.200.000.000 80.200.000.000 80.200.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 60.000.000 60.000.000 60.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03 Administrasi Umum 8.196.896.000 8.196.896.000 8.196.896.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.000.000 60.000.000 60.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 840.000.000 840.000.000 840.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 430.000.000 430.000.000 430.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 140.000.000 140.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.421.560.000 1.421.560.000 1.421.560.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 406.000.000 406.000.000 406.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 800.000.000 800.000.000 800.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 320.000.000 320.000.000 320.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 311.000.000 311.000.000 311.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 760.540.000 760.540.000 760.540.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 34.000.000 34.000.000 34.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 350.000.000 350.000.000 350.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 399.130.000 399.130.000 399.130.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 455.381.000 455.381.000 455.381.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 349.285.000 349.285.000 349.285.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 470.000.000 470.000.000 470.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 544.800.000 544.800.000 544.800.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 544.800.000 544.800.000 544.800.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 16.929.720.000 16.929.720.000 16.929.720.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01 Pengelolaan Data Dan Informasi Asn 838.280.000 838.280.000 838.280.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.03 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 588.280.000 588.280.000 588.280.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.04 Pengelolaan Data Kepegawaian 250.000.000 250.000.000 250.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02 Administrasi Kepegawaian 8.373.000.000 8.373.000.000 8.373.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.01 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 7.334.000.000 7.334.000.000 7.334.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.04 Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun 365.000.000 365.000.000 365.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.06 Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian. 75.000.000 75.000.000 75.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.07 Pengelolaan Mutasi ASN 105.000.000 105.000.000 105.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.10 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 494.000.000 494.000.000 494.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03 Peningkatan Kapastitas Asn 5.552.750.000 5.552.750.000 5.552.750.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.01 Peningkatan Kapasitas ASN 211.000.000 211.000.000 211.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.02 Pengembangan Penilaian Kinerja ASN 383.750.000 383.750.000 383.750.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.03 Pengembangan Assessment Center 900.000.000 900.000.000 900.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.04 Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya) 258.000.000 258.000.000 258.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.07 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.09 Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional 500.000.000 500.000.000 500.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04 Pengembangan Karir Asn 1.083.690.000 1.083.690.000 1.083.690.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.01 Pengembangan Karir dan Promosi ASN 1.083.690.000 1.083.690.000 1.083.690.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.05 Pembinaan Asn 1.082.000.000 1.082.000.000 1.082.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.05.01 Pembinaan Disiplin ASN 600.000.000 600.000.000 600.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.05.03 Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan 482.000.000 482.000.000 482.000.000 5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 65.419.923.000 65.419.923.000 75.549.923.000 5.04.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 65.419.923.000 65.419.923.000 75.549.923.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 65.419.923.000 65.419.923.000 75.549.923.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 47.628.018.000 47.628.018.000 51.135.021.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 517.819.000 517.819.000 517.819.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 206.169.000 206.169.000 206.169.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 311.650.000 311.650.000 311.650.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan 30.444.140.000 30.444.140.000 30.444.140.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.374.140.000 30.374.140.000 30.374.140.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03 Administrasi Umum 16.516.059.000 16.516.059.000 20.023.062.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.750.000 17.750.000 17.750.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.766.781.000 1.766.781.000 2.241.781.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.029.616.000 1.029.616.000 1.029.616.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 195.000.000 195.000.000 195.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.019.906.000 6.019.906.000 9.051.909.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.261.280.000 2.261.280.000 2.261.280.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.971.000 130.971.000 130.971.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 145.095.000 145.095.000 145.095.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 366.930.000 366.930.000 366.930.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 70.500.000 70.500.000 70.500.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.174.956.000 1.174.956.000 1.174.956.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.522.358.000 1.522.358.000 1.522.358.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 319.640.000 319.640.000 319.640.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 945.276.000 945.276.000 945.276.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 17.791.905.000 17.791.905.000 24.414.902.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 3.264.402.000 3.264.402.000 3.264.402.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 3.264.402.000 3.264.402.000 3.264.402.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional 14.527.503.000 14.527.503.000 21.150.500.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional 11.693.000 11.693.000 11.693.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi 74.980.000 74.980.000 74.980.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 409.026.000 409.026.000 409.026.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 503.597.000 503.597.000 503.597.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional 237.264.000 237.264.000 237.264.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 13.188.190.000 13.188.190.000 19.811.187.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 102.753.000 102.753.000 102.753.000 5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung 25.343.873.000 25.343.873.000 25.343.873.000 5.06.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 25.343.873.000 25.343.873.000 25.343.873.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06 PENGHUBUNG 25.343.873.000 25.343.873.000 25.343.873.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 21.761.873.000 21.761.873.000 21.761.873.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.000.000 66.000.000 66.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 36.000.000 36.000.000 36.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan 10.032.873.000 10.032.873.000 10.032.873.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.907.045.000 9.907.045.000 9.907.045.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 86.300.000 86.300.000 86.300.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 4.000.000 4.000.000 4.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 6.500.000 6.500.000 6.500.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.000.000 4.000.000 4.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.528.000 8.528.000 8.528.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03 Administrasi Umum 11.519.000.000 11.519.000.000 11.519.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.000.000 22.000.000 22.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 690.000.000 690.000.000 690.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.729.400.000 2.729.400.000 2.729.400.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 220.000.000 220.000.000 220.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 578.600.000 578.600.000 578.600.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000 75.000.000 75.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 65.000.000 65.000.000 65.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 315.000.000 315.000.000 315.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 884.400.000 884.400.000 884.400.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.497.600.000 1.497.600.000 1.497.600.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 477.000.000 477.000.000 477.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 19.000.000 19.000.000 19.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 959.000.000 959.000.000 959.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.082.000.000 1.082.000.000 1.082.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 422.000.000 422.000.000 422.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 43.000.000 43.000.000 43.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 144.000.000 144.000.000 144.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 31.000.000 31.000.000 31.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 113.000.000 113.000.000 113.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 3.582.000.000 3.582.000.000 3.582.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 3.582.000.000 3.582.000.000 3.582.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat 1.638.000.000 1.638.000.000 1.638.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 1.944.000.000 1.944.000.000 1.944.000.000 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat 48.692.907.000 48.692.907.000 48.692.907.000 6.01.0.00.0.00.01.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 48.692.907.000 48.692.907.000 48.692.907.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 6.01.0.00.0.00.01.6.01 INSPEKTORAT DAERAH 48.692.907.000 48.692.907.000 48.692.907.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 30.533.733.000 30.533.733.000 30.533.733.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 229.350.000 229.350.000 229.350.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 127.530.000 127.530.000 127.530.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 101.820.000 101.820.000 101.820.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 22.692.907.000 22.692.907.000 22.692.907.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.692.907.000 22.692.907.000 22.692.907.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03 Administrasi Umum 7.057.426.000 7.057.426.000 7.057.426.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 691.414.000 691.414.000 691.414.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 900.400.000 900.400.000 900.400.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 194.100.000 194.100.000 194.100.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 237.600.000 237.600.000 237.600.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.448.292.000 1.448.292.000 1.448.292.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 296.500.000 296.500.000 296.500.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 581.600.000 581.600.000 581.600.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 300.000.000 300.000.000 300.000.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 358.000.000 358.000.000 358.000.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 120.000.000 120.000.000 120.000.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.128.641.000 1.128.641.000 1.128.641.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 391.953.000 391.953.000 391.953.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 98.382.000 98.382.000 98.382.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 224.552.000 224.552.000 224.552.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 25.992.000 25.992.000 25.992.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 554.050.000 554.050.000 554.050.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 465.235.000 465.235.000 465.235.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 88.815.000 88.815.000 88.815.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 12.304.605.000 12.304.605.000 12.304.605.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 7.408.345.000 7.408.345.000 7.408.345.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.01 Audit Kinerja dan Keuangan 3.418.020.000 3.418.020.000 3.418.020.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.02 Review Kinerja dan Keuangan 893.220.000 893.220.000 893.220.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan 1.261.345.000 1.261.345.000 1.261.345.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.04 Evaluasi Kinerja dan Keuangan 1.835.760.000 1.835.760.000 1.835.760.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 4.896.260.000 4.896.260.000 4.896.260.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02.01 Audit Kinerja dan Keuangan 4.319.480.000 4.319.480.000 4.319.480.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan 576.780.000 576.780.000 576.780.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 5.854.569.000 5.854.569.000 5.854.569.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan 1.351.544.000 1.351.544.000 1.351.544.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 1.351.544.000 1.351.544.000 1.351.544.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02 Asistensi Dan Pendampingan 4.503.025.000 4.503.025.000 4.503.025.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.02 Asistensi dan Pendampingan 4.503.025.000 4.503.025.000 4.503.025.000 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 97.760.053.000 97.760.053.000 101.960.053.000 8.01.0.00.0.00.01.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 97.760.053.000 97.760.053.000 101.960.053.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 97.760.053.000 97.760.053.000 101.960.053.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 19.633.257.000 19.633.257.000 19.633.257.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.881.985.000 3.881.985.000 3.881.985.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 319.825.000 319.825.000 319.825.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 615.000.000 615.000.000 615.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 2.619.040.000 2.619.040.000 2.619.040.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 328.120.000 328.120.000 328.120.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 10.702.500.000 10.702.500.000 10.702.500.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.700.000.000 10.700.000.000 10.700.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 1.000.000 1.000.000 1.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03 Administrasi Umum 4.918.772.000 4.918.772.000 4.918.772.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000 7.000.000 7.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.000.000 350.000.000 350.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 80.000.000 80.000.000 80.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 285.000.000 285.000.000 285.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000 200.000.000 200.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 85.000.000 85.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000 25.000.000 25.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.250.000 6.250.000 6.250.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 69.966.000 69.966.000 69.966.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 94.300.000 94.300.000 94.300.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000 80.000.000 80.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 225.000.000 225.000.000 225.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 540.000.000 540.000.000 540.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 358.256.000 358.256.000 358.256.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 400.000.000 400.000.000 400.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 110.000.000 110.000.000 110.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3.000.000 3.000.000 3.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 130.000.000 130.000.000 130.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 130.000.000 130.000.000 130.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 5.178.001.000 5.178.001.000 6.018.001.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 5.178.001.000 5.178.001.000 6.018.001.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 5.178.001.000 5.178.001.000 6.018.001.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 29.272.190.000 29.272.190.000 30.112.190.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik 29.272.190.000 29.272.190.000 30.112.190.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 446.610.000 446.610.000 446.610.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 5.854.010.000 5.854.010.000 6.694.010.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2.371.810.000 2.371.810.000 2.371.810.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 20.599.760.000 20.599.760.000 20.599.760.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 22.464.195.000 22.464.195.000 23.304.195.000 Kode Uraian RKPD(Rp) PPAS(Rp) Rancangan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 22.464.195.000 22.464.195.000 23.304.195.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 22.404.195.000 22.404.195.000 23.244.195.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah 60.000.000 60.000.000 60.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 4.790.375.000 4.790.375.000 5.630.375.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya 4.790.375.000 4.790.375.000 5.630.375.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 370.000.000 370.000.000 370.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 4.315.000.000 4.315.000.000 5.155.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 105.375.000 105.375.000 105.375.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 16.422.035.000 16.422.035.000 17.262.035.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial 16.422.035.000 16.422.035.000 17.262.035.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 9.296.920.000 9.296.920.000 9.296.920.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1.389.000.000 1.389.000.000 1.389.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 4.330.685.000 4.330.685.000 5.170.685.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 76.790.000 76.790.000 76.790.000 LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 Tahun 2020 TANGGAL : 7 Desember 2020 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 512.403.159.000 45.377.171.000 0 0 557.780.330.000 0.22 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 7.468.294.000 0 0 0 7.468.294.000 1.34 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7.468.294.000 0 0 0 7.468.294.000 100 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 4.385.211.000 0 0 0 4.385.211.000 0.79 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.385.211.000 0 0 0 4.385.211.000 100 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 6.636.650.000 2.000.000.000 0 0 8.636.650.000 1.55 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6.636.650.000 2.000.000.000 0 0 8.636.650.000 100 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 12.820.000.000 340.000.000 0 0 13.160.000.000 2.36 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Ketahanan Pangan 12.820.000.000 340.000.000 0 0 13.160.000.000 100 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.233.600.000 0 0 0 2.233.600.000 0.4 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.233.600.000 0 0 0 2.233.600.000 100 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 1.972.400.000 0 0 0 1.972.400.000 0.35 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.972.400.000 0 0 0 1.972.400.000 100 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 11.299.800.000 2.358.600.000 0 0 13.658.400.000 2.45 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 11.299.800.000 2.358.600.000 0 0 13.658.400.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 61.727.512.000 0 0 0 61.727.512.000 11.07 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 61.727.512.000 0 0 0 61.727.512.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 18.138.400.000 0 0 0 18.138.400.000 3.25 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 18.138.400.000 0 0 0 18.138.400.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 14.592.000.000 0 0 0 14.592.000.000 2.62 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 14.592.000.000 0 0 0 14.592.000.000 100 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 455.500.000 0 0 0 455.500.000 0.08 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 455.500.000 0 0 0 455.500.000 100 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2.284.080.000 0 0 0 2.284.080.000 0.41 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.284.080.000 0 0 0 2.284.080.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.174.302.000 0 0 0 1.174.302.000 0.21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.174.302.000 0 0 0 1.174.302.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 694.208.000 0 0 0 694.208.000 0.12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 694.208.000 0 0 0 694.208.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 11.042.000.000 8.000.000 0 0 11.050.000.000 1.98 Dinas Kelautan dan Perikanan 11.042.000.000 8.000.000 0 0 11.050.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 37.859.740.000 22.909.509.000 0 0 60.769.249.000 10.89 Dinas Kelautan dan Perikanan 37.859.740.000 22.909.509.000 0 0 60.769.249.000 100 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 26.777.400.000 564.000.000 0 0 27.341.400.000 4.9 Dinas Kelautan dan Perikanan 26.777.400.000 564.000.000 0 0 27.341.400.000 100 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.237.500.000 36.000.000 0 0 3.273.500.000 0.59 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.237.500.000 36.000.000 0 0 3.273.500.000 100 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 9.808.244.000 200.000.000 0 0 10.008.244.000 1.79 Dinas Kelautan dan Perikanan 9.808.244.000 200.000.000 0 0 10.008.244.000 100 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 12.571.896.000 12.718.058.000 0 0 25.289.954.000 4.53 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 12.571.896.000 12.718.058.000 0 0 25.289.954.000 100 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 11.279.006.000 0 0 0 11.279.006.000 2.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 11.279.006.000 0 0 0 11.279.006.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 180.000.000 0 0 0 180.000.000 0.03 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 180.000.000 0 0 0 180.000.000 100 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 6.659.676.000 0 0 0 6.659.676.000 1.19 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 6.659.676.000 0 0 0 6.659.676.000 100 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 85.581.715.000 3.742.560.000 0 0 89.324.275.000 8.01 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 34.876.690.000 117.660.000 0 0 34.994.350.000 39.18 Dinas Pertanian dan Perkebunan 50.705.025.000 3.624.900.000 0 0 54.329.925.000 60.82 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 83.648.522.000 50.000.000 0 0 83.698.522.000 7.5 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7.500.000.000 0 0 0 7.500.000.000 8.96 Dinas Pertanian dan Perkebunan 76.148.522.000 50.000.000 0 0 76.198.522.000 91.04 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 0.72 Dinas Pertanian dan Perkebunan 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 100 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 13.295.650.000 50.000.000 0 0 13.345.650.000 1.2 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7.840.650.000 0 0 0 7.840.650.000 58.75 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Pertanian dan Perkebunan 5.455.000.000 50.000.000 0 0 5.505.000.000 41.25 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 128.000.000 0 0 0 128.000.000 0.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 128.000.000 0 0 0 128.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.981.955.000 0 0 0 1.981.955.000 0.36 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.981.955.000 0 0 0 1.981.955.000 100 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 19.001.177.000 0 0 0 19.001.177.000 3.41 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 19.001.177.000 0 0 0 19.001.177.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.405.755.000 0 0 0 3.405.755.000 0.61 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.405.755.000 0 0 0 3.405.755.000 100 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 9.974.266.000 400.444.000 0 0 10.374.710.000 1.86 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9.974.266.000 400.444.000 0 0 10.374.710.000 100 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1.116.613.000 0 0 0 1.116.613.000 0.2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.116.613.000 0 0 0 1.116.613.000 100 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 22.189.649.000 0 0 0 22.189.649.000 3.98 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22.189.649.000 0 0 0 22.189.649.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 2.782.438.000 0 0 0 2.782.438.000 0.5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.782.438.000 0 0 0 2.782.438.000 100 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 21.034.400.000 28.544.872.000 0 0 49.579.272.000 0.12 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 6.000.000.000 0 0 0 6.000.000.000 12.1 Dinas Ketahanan Pangan 6.000.000.000 0 0 0 6.000.000.000 100 PROGRAM PENATAAN DESA 4.290.000.000 0 0 0 4.290.000.000 8.65 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 4.290.000.000 0 0 0 4.290.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 1.750.000.000 0 0 0 1.750.000.000 3.53 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 1.750.000.000 0 0 0 1.750.000.000 100 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 7.436.000.000 0 0 0 7.436.000.000 15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 7.436.000.000 0 0 0 7.436.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 483.400.000 28.544.872.000 0 0 29.028.272.000 58.55 Dinas Perhubungan 483.400.000 28.544.872.000 0 0 29.028.272.000 100 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1.075.000.000 0 0 0 1.075.000.000 2.17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.075.000.000 0 0 0 1.075.000.000 100 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 4.183.535.334.000 747.853.494.000 0 0 4.931.388.828.000 1.98 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.252.846.668.000 397.729.404.000 0 0 2.650.576.072.000 53.75 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.252.846.668.000 397.729.404.000 0 0 2.650.576.072.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 300.000.000 0 0 0 300.000.000 0.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300.000.000 0 0 0 300.000.000 100 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 123.396.000 0 0 0 123.396.000 0 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 123.396.000 0 0 0 123.396.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 125.000.000 0 0 0 125.000.000 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 125.000.000 0 0 0 125.000.000 100 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.623.643.111.000 269.149.020.000 0 0 1.892.792.131.000 4.8 Dinas Kesehatan 288.862.113.000 13.134.833.000 0 0 301.996.946.000 15.96 RSUD Dr. Moewardi 685.000.000.000 60.759.600.000 0 0 745.759.600.000 39.4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 311.800.000.000 76.561.319.000 0 0 388.361.319.000 20.52 RSUD Tugurejo 156.738.000.000 56.615.300.000 0 0 213.353.300.000 11.27 RSUD Kelet Donorejo 52.588.378.000 11.478.046.000 0 0 64.066.424.000 3.38 RSJD Dr. Amino Gondohutomo 51.331.100.000 16.700.000.000 0 0 68.031.100.000 3.59 RSJD Surakarta 40.338.000.000 23.737.000.000 0 0 64.075.000.000 3.39 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 36.985.520.000 10.162.922.000 0 0 47.148.442.000 2.49 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.800.000.000 0 0 0 3.800.000.000 0.08 Dinas Kesehatan 3.800.000.000 0 0 0 3.800.000.000 100 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 3.550.000.000 0 0 0 3.550.000.000 0.07 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Kesehatan 3.550.000.000 0 0 0 3.550.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5.790.780.000 34.600.000 0 0 5.825.380.000 0.01 Dinas Kesehatan 3.995.400.000 34.600.000 0 0 4.030.000.000 69.18 RSUD Dr. Moewardi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 3.43 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 200.000.000 0 0 0 200.000.000 3.43 RSUD Tugurejo 162.000.000 0 0 0 162.000.000 2.78 RSUD Kelet Donorejo 300.000.000 0 0 0 300.000.000 5.15 RSJD Dr. Amino Gondohutomo 518.900.000 0 0 0 518.900.000 8.91 RSJD Surakarta 200.000.000 0 0 0 200.000.000 3.43 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 214.480.000 0 0 0 214.480.000 3.68 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 6.200.000.000 0 0 0 6.200.000.000 0.13 Dinas Sosial 6.200.000.000 0 0 0 6.200.000.000 100 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 91.504.000 0 0 0 91.504.000 0 Dinas Sosial 91.504.000 0 0 0 91.504.000 100 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 58.665.088.000 25.000.000 0 0 58.690.088.000 1.19 Dinas Sosial 58.665.088.000 25.000.000 0 0 58.690.088.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 41.855.940.000 0 0 0 41.855.940.000 0.85 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Sosial 41.855.940.000 0 0 0 41.855.940.000 100 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 14.478.377.000 431.220.000 0 0 14.909.597.000 0.3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14.478.377.000 431.220.000 0 0 14.909.597.000 100 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 7.020.000.000 0 0 0 7.020.000.000 0.14 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 7.020.000.000 0 0 0 7.020.000.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.168.709.000 0 0 0 1.168.709.000 0.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 1.168.709.000 0 0 0 1.168.709.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 650.000.000 0 0 0 650.000.000 0.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 650.000.000 0 0 0 650.000.000 100 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 390.000.000 0 0 0 390.000.000 0.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 390.000.000 0 0 0 390.000.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 500.000.000 0 0 0 500.000.000 100 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.650.000.000 0 0 0 3.650.000.000 0.07 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 3.650.000.000 0 0 0 3.650.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 550.000.000 0 0 0 550.000.000 0.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 550.000.000 0 0 0 550.000.000 100 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 27.020.350.000 0 0 0 27.020.350.000 0.55 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 27.020.350.000 0 0 0 27.020.350.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 128.946.302.000 80.045.000.000 0 0 208.991.302.000 4.24 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 128.946.302.000 80.045.000.000 0 0 208.991.302.000 100 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.170.109.000 439.250.000 0 0 2.609.359.000 0.05 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.170.109.000 439.250.000 0 0 2.609.359.000 100 4 Revolusi Mental 39.030.191.000 0 0 0 39.030.191.000 0.19 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.900.000.000 0 0 0 2.900.000.000 7.43 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.900.000.000 0 0 0 2.900.000.000 100 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 6.018.001.000 0 0 0 6.018.001.000 15.42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6.018.001.000 0 0 0 6.018.001.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 30.112.190.000 0 0 0 30.112.190.000 77.15 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 30.112.190.000 0 0 0 30.112.190.000 100 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 358.930.974.000 569.426.758.000 0 0 928.357.732.000 1.38 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 75.712.742.000 62.840.609.000 0 0 138.553.351.000 14.92 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 75.712.742.000 62.840.609.000 0 0 138.553.351.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 4.037.560.000 64.362.440.000 0 0 68.400.000.000 7.37 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 4.037.560.000 64.362.440.000 0 0 68.400.000.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 125.991.051.000 415.378.668.000 0 0 541.369.719.000 58.31 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 125.991.051.000 415.378.668.000 0 0 541.369.719.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 12.989.600.000 0 0 0 12.989.600.000 1.4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 12.989.600.000 0 0 0 12.989.600.000 100 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 4.193.500.000 0 0 0 4.193.500.000 0.45 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4.193.500.000 0 0 0 4.193.500.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 101.605.682.000 25.948.491.000 0 0 127.554.173.000 13.74 Dinas Perhubungan 101.605.682.000 25.948.491.000 0 0 127.554.173.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.357.000.000 200.000.000 0 0 2.557.000.000 0.28 Dinas Perhubungan 2.357.000.000 200.000.000 0 0 2.557.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 1.187.450.000 696.550.000 0 0 1.884.000.000 0.2 Dinas Perhubungan 1.187.450.000 696.550.000 0 0 1.884.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 13.393.111.000 0 0 0 13.393.111.000 1.44 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 13.393.111.000 0 0 0 13.393.111.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 17.463.278.000 0 0 0 17.463.278.000 1.88 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 17.463.278.000 0 0 0 17.463.278.000 100 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 101.203.356.000 3.787.244.000 0 0 104.990.600.000 0.1 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 730.000.000 0 0 0 730.000.000 0.7 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 730.000.000 0 0 0 730.000.000 100 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 12.314.000.000 90.000.000 0 0 12.404.000.000 11.81 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12.314.000.000 90.000.000 0 0 12.404.000.000 100 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.375.617.000 0 0 0 1.375.617.000 1.31 Dinas Sosial 1.375.617.000 0 0 0 1.375.617.000 100 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 719.600.000 0 0 0 719.600.000 0.69 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 719.600.000 0 0 0 719.600.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3.393.290.000 0 0 0 3.393.290.000 3.23 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3.393.290.000 0 0 0 3.393.290.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.133.550.000 226.450.000 0 0 1.360.000.000 1.3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.133.550.000 226.450.000 0 0 1.360.000.000 100 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 675.000.000 0 0 0 675.000.000 0.64 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 675.000.000 0 0 0 675.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 4.470.220.000 0 0 0 4.470.220.000 4.26 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4.470.220.000 0 0 0 4.470.220.000 100 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 375.000.000 0 0 0 375.000.000 0.36 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 375.000.000 0 0 0 375.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 800.000.000 0 0 0 800.000.000 0.76 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 800.000.000 0 0 0 800.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 49.687.957.000 0 0 0 49.687.957.000 47.33 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 49.687.957.000 0 0 0 49.687.957.000 100 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 2.207.358.000 18.400.000 0 0 2.225.758.000 2.12 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.207.358.000 18.400.000 0 0 2.225.758.000 100 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 11.510.410.000 0 0 0 11.510.410.000 10.96 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11.510.410.000 0 0 0 11.510.410.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.112.070.000 0 0 0 1.112.070.000 1.06 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.112.070.000 0 0 0 1.112.070.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 3.162.780.000 1.844.600.000 0 0 5.007.380.000 4.77 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3.162.780.000 1.844.600.000 0 0 5.007.380.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 7.536.504.000 1.607.794.000 0 0 9.144.298.000 8.71 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 7.536.504.000 1.607.794.000 0 0 9.144.298.000 100 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 115.686.795.000 1.976.250.000 0 0 117.663.045.000 0.22 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.594.000.000 0 0 0 6.594.000.000 5.6 Satuan Polisi Pamong Praja 6.594.000.000 0 0 0 6.594.000.000 100 No. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 880.000.000 0 0 0 880.000.000 0.75 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 880.000.000 0 0 0 880.000.000 100 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 781.355.000 0 0 0 781.355.000 0.66 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 781.355.000 0 0 0 781.355.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 905.000.000 0 0 0 905.000.000 0.77 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 905.000.000 0 0 0 905.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK 81.852.993.000 1.976.250.000 0 0 83.829.243.000 71.25 Dinas Komunikasi dan Informatika 81.852.993.000 1.976.250.000 0 0 83.829.243.000 100 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.781.037.000 0 0 0 1.781.037.000 1.51 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.781.037.000 0 0 0 1.781.037.000 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 5.630.375.000 0 0 0 5.630.375.000 4.79 LAMPIRAN XI Rancangan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2020 Tanggal : 7 Desember 2020 No Tahun Pengakuan Piutang Jumlah Piutang Sampai dengan Tahun 2019 Perkiraan Penambahan Tahun 2020 Perkiraan Pengurangan Tahun 2020 Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2020 1 3 4 5 6 7=4+5-6 1. Piutang Pajak Daerah 2.013.969.651.921,38 - - 2.013.969.651.921,38 a. Pajak Kendaraan Bermotor 2014 s/d 2019 2.013.833.416.344,38 - - 2.013.833.416.344,38 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - - - - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - - - - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - - - - e. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah 2019 136.235.577,00 - - 136.235.577,00 f. Pajak Rokok - - - - 2. Piutang Retribusi Daerah 4.125.039.260,00 - - 4.125.039.260,00 a. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Asuransi Kesehatan) 2019 4.038.878.660,00 - - 4.038.878.660,00 b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2014 s/d 2019 86.160.600,00 - - 86.160.600,00 3. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 509.032.903.662,81 - - 509.032.903.662,81 a. Piutang Bunga Deposito 2019 1.535.636.986,11 - - 1.535.636.986,11 b. Piutang Denda Keterlambatan 2019 1.549.742.501,00 - - 1.549.742.501,00 c. Piutang Denda Retribusi 2017 - - - - d. Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 2017 s/d 2019 762.041.303,00 - - 762.041.303,00 e. Piutang Pendapatan BLUD 2000 s/d 2019 505.185.482.872,70 - - 505.185.482.872,70 4. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 184.304.523.061,00 - - 184.304.523.061,00 a. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 2019 184.304.523.061,00 - - 184.304.523.061,00 5. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 1.102.158.762,00 - - 1.102.158.762,00 a. Dana Bagi hasil Retribusi dari Pemerintah Kabupaten 2019 1.102.158.762,00 - - 1.102.158.762,00 6. Piutang Pendapatan Lainnya 4.470.939.083,00 - - 4.470.939.083,00 a. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Pasien) 1999 s/d 2016 - - - - PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Uraian Rincian Piutang 2 LAMPIRAN XI : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 5 Tahun 2020 Tanggal : 7 Desember 2020 LAMPIRAN XII Rancangan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2020 Tanggal : 7 Desember 2020 No. Tahun Penyerta an Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 I INVESTASI PERMANEN 1 1982 PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH Perda No.2 Tahun 2009 Recipis Saham 200.000.000.000,00 31.861.846.791,00 - 31.861.846.791,00 168.138.153.209,00 987.000.000,00 - 31.861.846.791,00 2 1989 PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Keputusan Menteri Kehakiman No. C2.11682 HT 01,01 Tahun 1989 (hanya penyertaan modal bukan BUMD) Recipis Saham 400.000.000.000,00 19.960.000.000,00 - 19.960.000.000,00 380.040.000.000,00 2.700.000.000,00 - 19.960.000.000,00 3 1992 Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Perda No.6 Th. 1992 Recipis Saham 400.000.000.000,00 87.085.000.000,00 5.000.000.000,00 92.085.000.000,00 307.915.000.000,00 6.594.220.000,00 - 92.085.000.000,00 4 1992 PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma Kep.Menteri Kehakiman No.C 211.A20 HT 01.04 Th.1998 Recipis Saham 100.000.000.000,00 10.446.000.000,00 - 10.446.000.000,00 89.554.000.000,00 3.325.000.000,00 - 10.446.000.000,00 5 1993 PT. PRPP Perda No.9 Th.1993 Recipis Saham 50.000.000.000,00 39.252.000.000,00 - 39.252.000.000,00 10.748.000.000,00 84.000.000,00 - 39.252.000.000,00 6 1999 PT. Bank Jateng Akte Notaris No. 1 Th 1999, Perda No.10 Th.2019 Recipis Saham 5.000.000.000.000,00 1.830.289.000.000,00 1.830.289.000.000,00 3.169.711.000.000,00 375.700.000.000,00 - 1.830.289.000.000,00 7 2002 PT. BPR-BKK & PD. BKK Perda No.10 Th.2019 Recipis Saham 2.914.000.000.000,00 404.430.000.000,00 30.000.000.000,00 434.430.000.000,00 2.479.570.000.000,00 65.049.625.000,00 - 434.430.000.000,00 8 2019 PT. BKK JATENG Perda No.10 Th.2019 Recipis Saham 924.840.000.000,00 166.290.000.000,00 20.000.000.000,00 186.290.000.000,00 738.550.000.000,00 - - 186.290.000.000,00 9 2006 PT. SPJT Perda No. 6 Th. 2006 Recipis Saham 1.500.000.000.000,00 849.392.000.000,00 - 849.392.000.000,00 650.608.000.000,00 29.000.000.000,00 - 849.392.000.000,00 10 2013 PT SPHC Perda Nomor 15 Tahun 2013 Recipis Saham 40.000.000.000,00 10.223.766.000,00 - 10.223.766.000,00 29.776.234.000,00 19.775.702.000,00 10.223.766.000,00 11 2014 PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa TenPerda No.2 Tahun 2014 Recipis Saham 200.000.000.000,00 140.000.000.000,00 - 140.000.000.000,00 60.000.000.000,00 7.230.000.000,00 - 140.000.000.000,00 12 2020 PT Jateng Petro Energi (Perseroda) Perda tentang PT.Jateng Petro Energi (perseroda) Recipis Saham 100.000.000.000,00 - 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 85.000.000.000,00 - - 15.000.000.000,00 II INVESTASI NON PERMANEN 1 1998/1989 Dinas Peternakan dan Keswan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Dana Bergulir 4.219.953.810,00 2.234.833.401,00 - 2.234.833.401,00 - - 2.234.833.401,00 Diragukan tertagih No. 5 Tahun 2002 (2.234.833.401,00) Keputusan Gubernur Jawa Tengah 2 2002 Dinas Kehutanan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tunai 3.282.500.000,00 2.882.500.000,00 - 2.882.500.000,00 2.882.500.000,00 Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat No. 67 Tahun 2002 Bergulir Diragukan tertagih (2.882.500.000,00) 3 2006 Dinas Koperasi dan UKM 5.987.421.442,00 2.121.929.120,00 - 2.121.929.120,00 - - 2.121.929.120,00 Dana Bergulir UMKM dan IKM Permendagri No.26 Th.2006 Diragukan tertagih (2.121.929.120,00) - PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2021 LAMPIRAN XII : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 5 Tahun 2020 Tanggal : 7 Desember 2020
Koreksi Anda