Koreksi Pasal 7
PERDA Nomor 18 Tahun 2018 | Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Teks Saat Ini
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2018
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
TITIK SULASTRI
LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 18
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (18,772018) ttd ttd
LAMPIRAN I
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 URAIAN JUMLAH 1 2 3 1 PENDAPATAN DAERAH 1,725,609,408,040
1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 636,084,388,145
1 1 1 Pajak Daerah 420,731,500,000
1 1 2 Retribusi Daerah 33,621,960,412
1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 28,588,899,994
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 153,142,027,739
1 2 DANA PERIMBANGAN 907,202,077,000
1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 44,674,643,000
1 2 2 Dana Alokasi Umum 691,457,574,000
1 2 3 Dana Alokasi Khusus 171,069,860,000
1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 182,322,942,895
1 3 1 Hibah 28,299,400,000
1 3 2 Dana Darurat -
1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117,026,683,895
1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 35,760,859,000
1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1,236,000,000
Jumlah Pendapatan Daerah 1,725,609,408,040
2 BELANJA DAERAH 1,856,017,020,335
2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 771,296,856,511
2 1 1 Belanja Pegawai 661,041,083,965
2 1 2 Belanja Bunga -
2 1 3 Belanja Subsidi -
2 1 4 Belanja Hibah 89,293,099,138
2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 15,498,800,000
2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa -
2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 1,963,873,408
Pemerintahan Desa, Partai Politik 2 1 8 Belanja Tidak Terduga 3,500,000,000
2 2 BELANJA LANGSUNG 1,084,720,163,824
2 2 1 Belanja Pegawai 151,997,577,805
2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 624,674,618,029
2 2 3 Belanja Modal 308,047,967,990
Jumlah Belanja Daerah 1,856,017,020,335
Surplus/(Defisit) (130,407,612,295)
NO. URUT RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Halaman 2 URAIAN JUMLAH 1 2 3 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 155,407,612,295
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 155,407,612,295
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan -
3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -
3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah -
3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -
3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 155,407,612,295
3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 25,000,000,000
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -
3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 25,000,000,000
3 2 3 Pembayaran Pokok Utang -
3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 25,000,000,000
Pembiayaan Netto 130,407,612,295
3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) -
WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI NO. URUT ttd
LAMPIRAN II
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2019
Halaman 1 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 111,636,523,379
344,401,524,791
701,638,722,480
1,046,040,247,271
01 01 PENDIDIKAN -
250,158,536,135
179,996,845,527
430,155,381,662
01 01 01 01 01 Dinas Pendidikan -
250,158,536,135
179,996,845,527
430,155,381,662
01 02 KESEHATAN 110,514,318,379
70,100,852,931
252,448,464,142
322,549,317,073
01 02 01 02 01 Dinas Kesehatan 29,014,318,379
45,431,206,986
131,576,623,342
177,007,830,328
01 02 01 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja) 81,500,000,000
24,669,645,945
120,871,840,800
145,541,486,745
01 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,088,205,000
7,816,982,845
186,843,580,446
194,660,563,291
01 03 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1,088,205,000
7,816,982,845
183,777,240,346
191,594,223,191
01 03 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang -
-
3,066,340,100
3,066,340,100
01 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN -
-
36,144,397,184
36,144,397,184
01 04 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman -
-
36,144,397,184
36,144,397,184
01 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 34,000,000
12,761,279,056
34,174,025,165
46,935,304,221
01 05 01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja -
8,490,295,467
17,084,787,295
25,575,082,762
01 05 01 05 02 Dinas Kebakaran 34,000,000
3,538,835,114
6,576,846,700
10,115,681,814
01 05 01 05 03 BPBD -
732,148,475
10,512,391,170
11,244,539,645
01 06 SOSIAL -
3,563,873,824
12,031,410,016
15,595,283,840
01 06 01 06 01 Dinas Sosial -
3,563,873,824
12,031,410,016
15,595,283,840
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2019 KODE REKENING 1
Halaman 2 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 17,022,715,345
73,771,171,431
204,079,839,951
277,851,011,382
02 01 TENAGA KERJA -
-
5,293,681,730
5,293,681,730
02 01 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi -
-
5,293,681,730
5,293,681,730
02 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK -
1,502,992,945
5,179,163,604
6,682,156,549
02 02 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak -
1,502,992,945
5,179,163,604
6,682,156,549
02 03 PANGAN -
-
1,113,182,900
1,113,182,900
02 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan -
-
1,113,182,900
1,113,182,900
02 04 PERTANAHAN -
2,279,709,174
3,359,582,585
5,639,291,759
02 04 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang -
2,279,709,174
3,359,582,585
5,639,291,759
02 05 LINGKUNGAN HIDUP 3,462,958,000
14,305,738,547
41,702,832,433
56,008,570,980
02 05 02 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 3,462,958,000
14,305,738,547
41,702,832,433
56,008,570,980
02 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL -
2,343,977,737
4,837,554,138
7,181,531,875
02 06 02 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -
2,343,977,737
4,837,554,138
7,181,531,875
02 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 142,124,000
30,152,468,066
60,891,086,328
91,043,554,394
02 07 02 07 01 Kecamatan Tegalrejo 30,300,000
2,818,169,577
5,189,007,553
8,007,177,130
02 07 02 07 02 Kecamatan Jetis 200,000
1,956,604,975
4,239,361,020
6,195,965,995
02 07 02 07 03 Kecamatan Gondokusuman 2,000,000
2,769,551,028
6,635,003,203
9,404,554,231
02 07 02 07 04 Kecamatan Danurejan 900,000
2,073,440,794
3,659,111,986
5,732,552,780
02 07 02 07 05 Kecamatan Gedongtengen 200,000
1,740,873,429
2,766,145,591
4,507,019,020
02 07 02 07 06 Kecamatan Pakualaman 300,000
1,597,559,119
2,756,438,428
4,353,997,547
02 07 02 07 07 Kecamatan Ngampilan 402,000
1,616,489,787
2,970,955,112
4,587,444,899
02 07 02 07 08 Kecamatan Wirobrajan 33,000,000
2,198,823,178
4,131,951,425
6,330,774,603
02 07 02 07 09 Kecamatan Mantrijeron 18,020,000
2,026,651,464
4,186,648,941
6,213,300,405
02 07 02 07 10 Kecamatan Kraton 200,000
2,149,176,924
3,642,316,965
5,791,493,889
02 07 02 07 11 Kecamatan Gondomanan 20,402,000
1,568,264,851
2,669,040,345
4,237,305,196
02 07 02 07 12 Kecamatan Mergangsan 31,200,000
1,893,969,247
3,955,257,481
5,849,226,728
02 07 02 07 13 Kecamatan Umbulharjo 3,000,000
3,759,254,839
8,748,255,433
12,507,510,272
02 07 02 07 14 Kecamatan Kotagede 2,000,000
1,983,638,854
4,222,232,985
6,205,871,839
02 07 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak -
-
1,119,359,860
1,119,359,860
KODE REKENING 1
Halaman 3 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 02 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
1,189,872,284
7,532,351,710
8,722,223,994
02 08 02 08 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -
1,189,872,284
7,532,351,710
8,722,223,994
02 09 PERHUBUNGAN 8,302,842,000
4,292,925,206
17,892,803,052
22,185,728,258
02 09 02 09 01 Dinas Perhubungan 8,302,842,000
4,292,925,206
17,892,803,052
22,185,728,258
02 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA -
3,246,381,394
19,265,292,594
22,511,673,988
02 10 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian -
3,246,381,394
19,265,292,594
22,511,673,988
02 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 411,090,992
3,694,857,326
8,227,090,582
11,921,947,908
02 11 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 411,090,992
3,694,857,326
8,227,090,582
11,921,947,908
02 12 PENANAMAN MODAL 4,703,700,353
3,493,543,974
4,378,957,342
7,872,501,316
02 12 02 12 01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 4,703,700,353
3,493,543,974
4,378,957,342
7,872,501,316
02 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA -
1,364,584,398
7,853,225,332
9,217,809,730
02 13 02 13 01 Dinas Pemuda dan Olahraga -
1,364,584,398
7,853,225,332
9,217,809,730
02 14 STATISTIK -
-
199,680,010
199,680,010
02 14 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian -
-
199,680,010
199,680,010
02 15 PERSANDIAN -
-
1,293,843,000
1,293,843,000
02 15 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian -
-
1,293,843,000
1,293,843,000
02 16 KEBUDAYAAN -
1,705,078,778
4,061,495,894
5,766,574,672
02 16 02 16 01 Dinas Kebudayaan -
1,705,078,778
4,061,495,894
5,766,574,672
02 17 PERPUSTAKAAN -
-
3,989,079,162
3,989,079,162
02 17 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan -
-
3,989,079,162
3,989,079,162
02 18 KEARSIPAN -
3,462,086,432
4,134,568,602
7,596,655,034
02 18 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan -
3,462,086,432
4,134,568,602
7,596,655,034
02 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI -
736,955,170
2,874,368,953
3,611,324,123
02 19 02 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa -
736,955,170
2,874,368,953
3,611,324,123
KODE REKENING 1
Halaman 4 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 03 URUSAN PILIHAN 38,833,648,009
14,176,818,593
81,813,181,456
95,990,000,049
03 01 PERTANIAN 487,601,000
3,806,853,541
5,745,116,868
9,551,970,409
03 01 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan 487,601,000
3,806,853,541
5,745,116,868
9,551,970,409
03 02 PARIWISATA 15,739,520,200
2,440,312,755
33,668,016,954
36,108,329,709
03 02 03 02 01 Dinas Pariwisata 15,739,520,200
2,440,312,755
33,668,016,954
36,108,329,709
03 03 KELAUTAN DAN PERIKANAN -
-
2,571,720,373
2,571,720,373
03 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan -
-
2,571,720,373
2,571,720,373
03 04 PERDAGANGAN -
-
26,470,272,976
26,470,272,976
03 04 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan -
-
26,470,272,976
26,470,272,976
03 05 PERINDUSTRIAN 22,606,526,809
7,929,652,297
13,145,109,260
21,074,761,557
03 05 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22,606,526,809
7,929,652,297
13,145,109,260
21,074,761,557
03 06 TRANSMIGRASI -
-
212,945,025
212,945,025
03 06 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi -
-
212,945,025
212,945,025
04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG 1,558,116,521,307
338,947,341,696
97,188,419,937
436,135,761,633
URUSAN PEMERINTAHAN 04 01 PERENCANAAN -
3,031,092,731
4,759,344,000
7,790,436,731
04 01 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -
3,031,092,731
4,759,344,000
7,790,436,731
04 02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN -
-
2,191,648,860
2,191,648,860
04 02 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -
-
2,191,648,860
2,191,648,860
04 03 SEKRETARIAT DAERAH -
10,859,713,782
21,275,343,991
32,135,057,773
04 03 04 03 01 Sekretariat Daerah 04 03 04 03 01A Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat -
960,942,258
2,638,957,870
3,599,900,128
04 03 04 03 01B Bagian Hukum -
1,014,523,149
2,110,472,658
3,124,995,807
04 03 04 03 01C Bagian Protokol -
3,413,668,260
4,508,374,477
7,922,042,737
04 03 04 03 01D Bagian Umum -
1,078,374,491
5,391,963,048
6,470,337,539
04 03 04 03 01E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama -
963,750,762
1,647,238,210
2,610,988,972
04 03 04 03 01F Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan -
626,247,300
1,003,895,311
1,630,142,611
04 03 04 03 01G Bagian Organisasi -
1,289,201,835
2,253,301,523
3,542,503,358
04 03 04 03 01H Bagian Layanan Pengadaan -
1,513,005,727
1,721,140,894
3,234,146,621
KODE REKENING 1
Halaman 5 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 04 04 SEKRETARIAT DPRD -
22,692,606,491
40,227,762,611
62,920,369,102
04 04 04 04 01 Sekretariat DPRD -
22,692,606,491
40,227,762,611
62,920,369,102
04 05 INSPEKTORAT -
3,996,015,938
2,067,752,160
6,063,768,098
04 05 04 05 01 Inspektorat Daerah -
3,996,015,938
2,067,752,160
6,063,768,098
04 06 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN -
161,715,949,379
11,330,721,824
173,046,671,203
04 06 04 06 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan -
161,715,949,379
11,330,721,824
173,046,671,203
04 07 KEUANGAN 1,558,116,521,307
136,651,963,375
15,335,846,491
151,987,809,866
04 07 04 07 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 468,591,501,412
136,651,963,375
15,335,846,491
151,987,809,866
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 1,089,525,019,895
-
-
-
JUMLAH :
1,725,609,408,040
771,296,856,511
1,084,720,163,824
1,856,017,020,335
WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI 1 KODE REKENING ttd
LAMPIRAN III
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN Halaman 1
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.01 01.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
01.01 01.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 430,155,381,662
01.01 01.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 250,158,536,135
01.01 01.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 250,158,536,135
01.01 01.01.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 179,996,845,527
01.01 01.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22,468,304,668
01.01 01.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,127,638,000
01.01 01.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,127,638,000
01.01 01.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 21,340,666,668
01.01 01.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 18,606,649,540
01.01 01.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,803,828,728
01.01 01.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 930,188,400
01.01 01.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,371,397,000
01.01 01.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1,042,000,000
01.01 01.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 520,000,000
01.01 01.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 522,000,000
01.01 01.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 329,397,000
Operasional
01.01 01.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 329,397,000
01.01 01.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
URAIAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 KODE REKENING
Halaman 2
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.01 01.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 91,154,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.01 01.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 91,154,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
01.01 01.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,154,000
01.01 01.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 26,556,169,645
Pendidikan Sekolah Dasar
01.01 01.01.01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 1,818,166,200
01.01 01.01.01 010 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,160,000
01.01 01.01.01 010 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,807,006,200
01.01 01.01.01 010 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 22,513,031,445
01.01 01.01.01 010 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,386,732,345
01.01 01.01.01 010 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,610,019,207
01.01 01.01.01 010 002 5 2 3 Belanja Modal 7,516,279,893
01.01 01.01.01 010 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SD 2,224,972,000
01.01 01.01.01 010 003 5 2 1 Belanja Pegawai 3,000,000
01.01 01.01.01 010 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,221,972,000
01.01 01.01.01 010 003 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 17,550,278,869
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
01.01 01.01.01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 2,326,013,000
01.01 01.01.01 011 001 5 2 1 Belanja Pegawai 237,500,000
01.01 01.01.01 011 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,088,513,000
01.01 01.01.01 011 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 13,427,760,969
01.01 01.01.01 011 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,397,860,750
01.01 01.01.01 011 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,609,842,019
01.01 01.01.01 011 002 5 2 3 Belanja Modal 3,420,058,200
01.01 01.01.01 011 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP 1,796,504,900
01.01 01.01.01 011 003 5 2 1 Belanja Pegawai 54,350,000
01.01 01.01.01 011 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,742,154,900
01.01 01.01.01 011 003 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 11,663,220,393
Pendidikan Non Formal dan PAUD
01.01 01.01.01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 7,494,645,320
01.01 01.01.01 012 001 5 2 1 Belanja Pegawai 675,434,000
01.01 01.01.01 012 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,492,567,400
01.01 01.01.01 012 001 5 2 3 Belanja Modal 2,326,643,920
01.01 01.01.01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 3,218,327,953
01.01 01.01.01 012 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,175,075,000
01.01 01.01.01 012 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,043,252,953
01.01 01.01.01 012 002 5 2 3 Belanja Modal
KODE REKENING URAIAN
Halaman 3
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.01 01.01.01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan 950,247,120
01.01 01.01.01 012 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 012 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 950,247,120
01.01 01.01.01 012 003 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 013 Program Pengembangan Pendidikan 100,296,320,952
01.01 01.01.01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik 2,268,665,000
dan Tenaga Kependidikan
01.01 01.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,268,665,000
01.01 01.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga 11,067,842,484
Kependidikan
01.01 01.01.01 013 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10,880,400,000
01.01 01.01.01 013 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 187,442,484
01.01 01.01.01 013 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan 2,027,881,020
01.01 01.01.01 013 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 013 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,477,881,020
01.01 01.01.01 013 003 5 2 3 Belanja Modal 550,000,000
01.01 01.01.01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 35,794,637,464
01.01 01.01.01 013 004 5 2 1 Belanja Pegawai 587,700,000
01.01 01.01.01 013 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,206,937,464
01.01 01.01.01 013 004 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 013 005 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA (DAK) 48,158,217,414
01.01 01.01.01 013 005 5 2 1 Belanja Pegawai 14,051,400,000
01.01 01.01.01 013 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,423,017,414
01.01 01.01.01 013 005 5 2 3 Belanja Modal 4,683,800,000
01.01 01.01.01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 979,077,570
01.01 01.01.01 013 006 5 2 1 Belanja Pegawai 431,100,000
01.01 01.01.01 013 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 547,977,570
01.01 01.01.01 013 006 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
430,155,381,662 SURPLUS/(DEFISIT):
(430,155,381,662)
KODE REKENING URAIAN
:
MACAM URUSAN :
: 01.02.01 - DINAS KESEHATAN Halaman 4
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.02 01.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 29,014,318,379
01.02 01.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 29,014,318,379
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 153,004,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 153,004,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 153,004,000 1)PD - Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 153,004,000 No 5/2012
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 28,861,314,379
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 21,643,011,000 2)Perwal
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 767,153,000
No 69/2013
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 527,717,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1,201,187,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1,189,750,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 602,506,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 859,338,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 2,045,630,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1,490,805,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 696,150,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 863,886,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 1,794,355,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1,519,200,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 708,000,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 546,996,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2,390,663,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 1,941,560,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1,070,420,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1,427,695,000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 7,218,303,379 3)Perwal
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 7,218,303,379 No 18/2016
01.02 01.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 177,007,830,328
01.02 01.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 45,431,206,986
01.02 01.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 45,431,206,986
01.02 01.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 131,576,623,342
01.02 01.02.01001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,165,245,259
01.02 01.02.01001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 294,535,000
01.02 01.02.01001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 294,535,000
01.02 01.02.01001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3,870,710,259
01.02 01.02.01001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 2,851,333,392
01.02 01.02.01001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 751,296,867
01.02 01.02.01001 019 5 2 3 Belanja Modal 268,080,000
01.02 - KESEHATAN ORGANISASI URUSAN
01. WAJIB PELAYANAN DASAR URAIAN KODE REKENING
Halaman 5
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.02 01.02.01002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 330,109,400
01.02 01.02.01002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 57,000,000
01.02 01.02.01002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,000,000
01.02 01.02.01002 022 5 2 3 Belanja Modal 36,000,000
01.02 01.02.01002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 273,109,400
Operasional
01.02 01.02.01002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 273,109,400
01.02 01.02.01002 024 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 45,095,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.02 01.02.01006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 45,095,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
01.02 01.02.01006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,095,000
01.02 01.02.01006 005 5 2 3 Belanja Modal
01.02 01.02.01014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 48,477,643,045
01.02 01.02.01014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 868,201,765
01.02 01.02.01014 001 5 2 1 Belanja Pegawai 481,093,550
01.02 01.02.01014 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 279,815,826
01.02 01.02.01014 001 5 2 3 Belanja Modal 107,292,389
01.02 01.02.01014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 587,387,000
01.02 01.02.01014 002 5 2 1 Belanja Pegawai 272,866,125
01.02 01.02.01014 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 266,775,875
01.02 01.02.01014 002 5 2 3 Belanja Modal 47,745,000
01.02 01.02.01014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 1,419,221,833
01.02 01.02.01014 003 5 2 1 Belanja Pegawai 907,218,741
01.02 01.02.01014 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 404,933,590
01.02 01.02.01014 003 5 2 3 Belanja Modal 107,069,502
01.02 01.02.01014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas 1,213,946,885
Gondokusuman 1
01.02 01.02.01014 004 5 2 1 Belanja Pegawai 843,016,085
01.02 01.02.01014 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350,605,800
01.02 01.02.01014 004 5 2 3 Belanja Modal 20,325,000
01.02 01.02.01014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas 689,837,251
Gondokusuman 2
01.02 01.02.01014 005 5 2 1 Belanja Pegawai 416,433,550
01.02 01.02.01014 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143,756,972
01.02 01.02.01014 005 5 2 3 Belanja Modal 129,646,729
01.02 01.02.01014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 952,266,513
01.02 01.02.01014 006 5 2 1 Belanja Pegawai 465,851,313
01.02 01.02.01014 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 308,934,800
01.02 01.02.01014 006 5 2 3 Belanja Modal 177,480,400
URAIAN KODE REKENING
Halaman 6
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.02 01.02.01014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 2,165,000,000
01.02 01.02.01014 007 5 2 1 Belanja Pegawai 1,266,080,909
01.02 01.02.01014 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 661,839,091
01.02 01.02.01014 007 5 2 3 Belanja Modal 237,080,000
01.02 01.02.01014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 1,489,965,421
01.02 01.02.01014 008 5 2 1 Belanja Pegawai 801,688,575
01.02 01.02.01014 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 601,626,846
01.02 01.02.01014 008 5 2 3 Belanja Modal 86,650,000
01.02 01.02.01014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 832,536,100
01.02 01.02.01014 009 5 2 1 Belanja Pegawai 398,111,775
01.02 01.02.01014 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 361,098,325
01.02 01.02.01014 009 5 2 3 Belanja Modal 73,326,000
01.02 01.02.01014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 1,008,018,400
01.02 01.02.01014 010 5 2 1 Belanja Pegawai 563,933,600
01.02 01.02.01014 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 400,882,800
01.02 01.02.01014 010 5 2 3 Belanja Modal 43,202,000
01.02 01.02.01014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 2,150,000,000
01.02 01.02.01014 011 5 2 1 Belanja Pegawai 992,360,000
01.02 01.02.01014 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 926,840,000
01.02 01.02.01014 011 5 2 3 Belanja Modal 230,800,000
01.02 01.02.01014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 2,089,351,623
01.02 01.02.01014 012 5 2 1 Belanja Pegawai 1,120,300,000
01.02 01.02.01014 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 746,921,623
01.02 01.02.01014 012 5 2 3 Belanja Modal 222,130,000
01.02 01.02.01014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 1,160,287,800
01.02 01.02.01014 013 5 2 1 Belanja Pegawai 456,000,000
01.02 01.02.01014 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 464,347,800
01.02 01.02.01014 013 5 2 3 Belanja Modal 239,940,000
01.02 01.02.01014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 648,052,462
01.02 01.02.01014 014 5 2 1 Belanja Pegawai 304,993,117
01.02 01.02.01014 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 308,708,345
01.02 01.02.01014 014 5 2 3 Belanja Modal 34,351,000
01.02 01.02.01014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 2,921,111,025
01.02 01.02.01014 015 5 2 1 Belanja Pegawai 1,622,683,424
01.02 01.02.01014 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 958,547,601
01.02 01.02.01014 015 5 2 3 Belanja Modal 339,880,000
01.02 01.02.01014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 2,538,417,190
01.02 01.02.01014 016 5 2 1 Belanja Pegawai 1,338,139,618
01.02 01.02.01014 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,061,116,789
01.02 01.02.01014 016 5 2 3 Belanja Modal 139,160,783
01.02 01.02.01014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 1,100,340,000
01.02 01.02.01014 017 5 2 1 Belanja Pegawai 580,260,000
01.02 01.02.01014 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 457,080,000
01.02 01.02.01014 017 5 2 3 Belanja Modal 63,000,000
01.02 01.02.01014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 1,533,149,651
01.02 01.02.01014 018 5 2 1 Belanja Pegawai 748,573,093
01.02 01.02.01014 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 706,516,558
01.02 01.02.01014 018 5 2 3 Belanja Modal 78,060,000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 7
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.02 01.02.01014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 1,300,398,304
01.02 01.02.01014 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,550,000
01.02 01.02.01014 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,223,396,242
01.02 01.02.01014 019 5 2 3 Belanja Modal 75,452,062
01.02 01.02.01014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 1,068,650,936
01.02 01.02.01014 020 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,068,650,936
01.02 01.02.01014 020 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 1,936,411,531
01.02 01.02.01014 021 5 2 1 Belanja Pegawai 71,110,000
01.02 01.02.01014 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,575,768,491
01.02 01.02.01014 021 5 2 3 Belanja Modal 289,533,040
01.02 01.02.01014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas 1,549,644,176
Gondokusuman 1
01.02 01.02.01014 022 5 2 1 Belanja Pegawai 16,460,000
01.02 01.02.01014 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,377,588,664
01.02 01.02.01014 022 5 2 3 Belanja Modal 155,595,512
01.02 01.02.01014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas 1,660,390,348
Gondokusuman 2
01.02 01.02.01014 023 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,393,494,075
01.02 01.02.01014 023 5 2 3 Belanja Modal 266,896,273
01.02 01.02.01014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 1,314,580,035
01.02 01.02.01014 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,314,580,035
01.02 01.02.01014 024 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 1,322,550,185
01.02 01.02.01014 025 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 025 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,287,284,485
01.02 01.02.01014 025 5 2 3 Belanja Modal 35,265,700
01.02 01.02.01014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 795,694,920
01.02 01.02.01014 026 5 2 1 Belanja Pegawai 28,165,000
01.02 01.02.01014 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 767,529,920
01.02 01.02.01014 026 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 805,825,613
01.02 01.02.01014 027 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 805,825,613
01.02 01.02.01014 027 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 1,365,338,365
01.02 01.02.01014 028 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,365,338,365
01.02 01.02.01014 028 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 2,234,643,000
01.02 01.02.01014 029 5 2 1 Belanja Pegawai 56,660,000
01.02 01.02.01014 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,932,483,000
01.02 01.02.01014 029 5 2 3 Belanja Modal 245,500,000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 8
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.02 01.02.01014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 1,140,112,780
01.02 01.02.01014 030 5 2 1 Belanja Pegawai 27,000,000
01.02 01.02.01014 030 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,113,112,780
01.02 01.02.01014 030 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 1,032,444,063
01.02 01.02.01014 031 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 031 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 903,015,183
01.02 01.02.01014 031 5 2 3 Belanja Modal 129,428,880
01.02 01.02.01014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 720,693,896
01.02 01.02.01014 032 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 720,693,896
01.02 01.02.01014 032 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 1,614,362,744
01.02 01.02.01014 033 5 2 1 Belanja Pegawai 10,400,000
01.02 01.02.01014 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,550,462,744
01.02 01.02.01014 033 5 2 3 Belanja Modal 53,500,000
01.02 01.02.01014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 789,668,660
01.02 01.02.01014 034 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 034 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 789,668,660
01.02 01.02.01014 034 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 1,342,309,773
01.02 01.02.01014 035 5 2 1 Belanja Pegawai 46,420,000
01.02 01.02.01014 035 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,295,889,773
01.02 01.02.01014 035 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 1,116,832,797
01.02 01.02.01014 036 5 2 1 Belanja Pegawai 203,560,000
01.02 01.02.01014 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 913,272,797
01.02 01.02.01014 036 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 23,236,379,948
01.02 01.02.01015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 8,085,527,711
Pratama (DAK)
01.02 01.02.01015 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3,558,214,711
01.02 01.02.01015 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,057,313,000
01.02 01.02.01015 001 5 2 3 Belanja Modal 1,470,000,000
01.02 01.02.01015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 15,150,852,237
Pratama
01.02 01.02.01015 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01015 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,339,352,237
01.02 01.02.01015 002 5 2 3 Belanja Modal 1,811,500,000
01.02 01.02.01016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 37,456,392,155
01.02 01.02.01016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan 3,288,472,645
01.02 01.02.01016 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01016 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 652,697,476
01.02 01.02.01016 001 5 2 3 Belanja Modal 2,635,775,169
01.02 01.02.01016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 389,468,476
01.02 01.02.01016 002 5 2 1 Belanja Pegawai 14,425,000
01.02 01.02.01016 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 375,043,476
01.02 01.02.01016 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 9
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.02 01.02.01016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu 31,771,358,200
Kesehatan
01.02 01.02.01016 003 5 2 1 Belanja Pegawai 9,500,000
01.02 01.02.01016 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,761,858,200
01.02 01.02.01016 003 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 2,007,092,834
01.02 01.02.01016 004 5 2 1 Belanja Pegawai 10,000,000
01.02 01.02.01016 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,157,604,260
01.02 01.02.01016 004 5 2 3 Belanja Modal 839,488,574
01.02 01.02.01017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 5,381,261,325
01.02 01.02.01017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 1,327,587,420
01.02 01.02.01017 001 5 2 1 Belanja Pegawai 652,700,000
01.02 01.02.01017 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 674,887,420
01.02 01.02.01017 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di 2,024,054,411
Bidang Kesehatan
01.02 01.02.01017 002 5 2 1 Belanja Pegawai 104,450,000
01.02 01.02.01017 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,795,104,411
01.02 01.02.01017 002 5 2 3 Belanja Modal 124,500,000
01.02 01.02.01017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 1,618,644,380
01.02 01.02.01017 003 5 2 1 Belanja Pegawai 37,825,000
01.02 01.02.01017 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 672,819,380
01.02 01.02.01017 003 5 2 3 Belanja Modal 908,000,000
01.02 01.02.01017 004 Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan 410,975,114
01.02 01.02.01017 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01017 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 259,996,714
01.02 01.02.01017 004 5 2 3 Belanja Modal 150,978,400
01.02 01.02.01018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya 10,477,962,604
Kesehatan
01.02 01.02.01018 001 Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi 562,035,920
Bidang Kesehatan
01.02 01.02.01018 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,750,000
01.02 01.02.01018 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 374,582,156
01.02 01.02.01018 001 5 2 3 Belanja Modal 171,703,764
01.02 01.02.01018 002 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya 967,953,844
Manusia Kesehatan (SDMK)
01.02 01.02.01018 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10,500,000
01.02 01.02.01018 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 957,453,844
01.02 01.02.01018 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan 8,947,972,840
Minuman (DAK)
01.02 01.02.01018 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01018 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,650,342,840
01.02 01.02.01018 003 5 2 3 Belanja Modal 297,630,000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 10
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.02 01.02.01019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2,006,534,606
01.02 01.02.01019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 295,119,672
01.02 01.02.01019 001 5 2 1 Belanja Pegawai 144,450,000
01.02 01.02.01019 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,269,672
01.02 01.02.01019 001 5 2 3 Belanja Modal 21,400,000
01.02 01.02.01019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular 1,310,385,442
dan Imunisasi
01.02 01.02.01019 002 5 2 1 Belanja Pegawai 51,260,000
01.02 01.02.01019 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 999,975,442
01.02 01.02.01019 002 5 2 3 Belanja Modal 259,150,000
01.02 01.02.01019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular 401,029,492
dan Kesehatan Jiwa
01.02 01.02.01019 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01019 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,029,492
01.02 01.02.01019 003 5 2 3 Belanja Modal 170,000,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
29,014,318,379 JUMLAH BELANJA DAERAH :
177,007,830,328 SURPLUS/(DEFISIT) :
(147,993,511,949)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta KODE REKENING URAIAN
:
MACAM URUSAN :
: 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Halaman 11
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.02 01.02.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 81,500,000,000
01.02 01.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 81,500,000,000
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 81,500,000,000
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 81,500,000,000
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 81,500,000,000 1)Perwal 104/2009
01.02 01.02.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 145,541,486,745
01.02 01.02.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 24,669,645,945
01.02 01.02.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 24,669,645,945
01.02 01.02.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 120,871,840,800
01.02 01.02.01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 120,871,840,800
Jogja
01.02 01.02.01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 82,500,000,000
Jogja
01.02 01.02.01 020 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44,085,692,950
01.02 01.02.01 020 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,914,307,050
01.02 01.02.01 020 001 5 2 3 Belanja Modal 2,500,000,000
01.02 01.02.01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah 38,371,840,800
Sakit Jogja
01.02 01.02.01 020 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,566,840,800
01.02 01.02.01 020 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,500,000,000
01.02 01.02.01 020 002 5 2 3 Belanja Modal 22,305,000,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
81,500,000,000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
145,541,486,745 SURPLUS/(DEFISIT) :
(64,041,486,745)
Keterangan :
1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta URUSAN
01. WAJIB PELAYANAN DASAR
01.02 - KESEHATAN ORGANISASI KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Halaman 12
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.03 01.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1,088,205,000
01.03 01.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,088,205,000
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 691,245,000
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 680,000,000
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 680,000,000 1)PD No 7/2018
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 11,245,000
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 11,245,000 2)PD No 4/2012
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 396,960,000
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 396,960,000 3) Perwal No 69/2014
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 396,960,000 4) Perwal - Sewa Rusunawa No 70/2014
01.03 01.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 227,738,620,375
01.03 01.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,816,982,845
01.03 01.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7,816,982,845
01.03 01.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 219,921,637,530
01.03 01.03.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,452,777,812
01.03 01.03.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 403,730,000
01.03 01.03.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 403,730,000
01.03 01.03.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.03 01.03.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,049,047,812
01.03 01.03.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 476,272,432
01.03 01.03.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,207,530,380
01.03 01.03.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 365,245,000
01.03 01.03.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,140,576,538
01.03 01.03.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 255,000,000
01.03 01.03.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 255,000,000
01.03 01.03.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
01.03 01.03.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 885,576,538
Operasional
01.03 01.03.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 885,576,538
01.03 01.03.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
URAIAN KODE REKENING
Halaman 13
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.03 01.03.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 112,125,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.03 01.03.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 112,125,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
01.03 01.03.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,125,000
01.03 01.03.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 75,000,000
01.03 01.03.01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 53,808,844,032
01.03 01.03.01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 2,946,067,736
01.03 01.03.01 021 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,750,000
01.03 01.03.01 021 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,437,736
01.03 01.03.01 021 001 5 2 3 Belanja Modal 2,875,880,000
01.03 01.03.01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah 50,862,776,296
01.03 01.03.01 021 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 021 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,761,296
01.03 01.03.01 021 002 5 743 Belanja Modal 50,811,015,000
01.03 01.03.01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 78,518,361,492
dan Jembatan
01.03 01.03.01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 32,669,163,850
01.03 01.03.01 022 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 022 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,098,560
01.03 01.03.01 022 001 5 2 3 Belanja Modal 32,641,065,290
01.03 01.03.01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10,609,810,374
01.03 01.03.01 022 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 022 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,272,389,490
01.03 01.03.01 022 002 5 2 3 Belanja Modal 7,337,420,884
01.03 01.03.01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 35,239,387,268
01.03 01.03.01 022 003 5 2 1 Belanja Pegawai 30,375,000
01.03 01.03.01 022 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,482,573,780
01.03 01.03.01 022 003 5 2 3 Belanja Modal 19,726,438,488
01.03 01.03.01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran 47,744,555,472
Pengairan dan Dainase
01.03 01.03.01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan 21,095,771,148
dan Drainase
01.03 01.03.01 023 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 023 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113,648,720
01.03 01.03.01 023 001 5 2 3 Belanja Modal 20,982,122,428
01.03 01.03.01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 26,648,784,324
01.03 01.03.01 023 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 023 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,709,995,333
01.03 01.03.01 023 002 5 2 3 Belanja Modal 22,938,788,991
01.04 01.03.01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan 36,144,397,184
Tata Bangunan
01.04 01.03.01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK) 17,168,086,462
01.04 01.03.01 026 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.04 01.03.01 026 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 727,052,120
01.04 01.03.01 026 001 5 2 3 Belanja Modal 16,441,034,342
KODE REKENING URAIAN
Halaman 14
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.04 01.03.01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 10,632,395,506
01.04 01.03.01 026 002 5 2 1 Belanja Pegawai 56,250,000
01.04 01.03.01 026 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,508,777,506
01.04 01.03.01 026 002 5 2 3 Belanja Modal 6,067,368,000
01.04 01.03.01 026 003 Pengelolaan Rusunawa 1,729,422,008
01.04 01.03.01 026 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.04 01.03.01 026 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350,661,324
01.04 01.03.01 026 003 5 2 3 Belanja Modal 1,378,760,684
01.04 01.03.01 026 004 Pengelolaan Air Limbah 6,614,493,208
01.04 01.03.01 026 004 5 2 1 Belanja Pegawai 103,950,000
01.04 01.03.01 026 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,734,952,280
01.04 01.03.01 026 004 5 2 3 Belanja Modal 4,775,590,928
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
1,088,205,000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
227,738,620,375 SURPLUS/(DEFISIT) :
(226,650,415,375)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman 15
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.05 01.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
01.05 01.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 25,575,082,762
01.05 01.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,490,295,467
01.05 01.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 8,490,295,467
01.05 01.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 17,084,787,295
01.05 01.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,917,697,001
01.05 01.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 147,600,000
01.05 01.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147,600,000
01.05 01.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,770,097,001
01.05 01.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,897,490,876
01.05 01.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 718,721,125
01.05 01.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 153,885,000
01.05 01.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,038,974,350
01.05 01.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 160,000,000
01.05 01.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
01.05 01.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 160,000,000
01.05 01.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 878,974,350
Operasional
01.05 01.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 838,974,350
01.05 01.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 40,000,000
01.05 01.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,316,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.05 01.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 10,316,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
01.05 01.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,316,000
01.05 01.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 5,510,702,594
01.05 01.05.01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi 367,785,000
01.05 01.05.01 027 001 5 2 1 Belanja Pegawai 286,675,000
01.05 01.05.01 027 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,110,000
01.05 01.05.01 027 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 16
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.05 01.05.01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 5,142,917,594
01.05 01.05.01 027 002 5 2 1 Belanja Pegawai 202,475,000
01.05 01.05.01 027 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,760,442,594
01.05 01.05.01 027 002 5 2 3 Belanja Modal 180,000,000
01.05 01.05.01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman 3,757,402,610
Masyarakat
01.05 01.05.01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 3,642,172,610
01.05 01.05.01 028 001 5 2 1 Belanja Pegawai 682,920,000
01.05 01.05.01 028 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,914,252,610
01.05 01.05.01 028 001 5 2 3 Belanja Modal 45,000,000
01.05 01.05.01 028 002 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat 115,230,000
01.05 01.05.01 028 002 5 2 1 Belanja Pegawai 39,450,000
01.05 01.05.01 028 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,780,000
01.05 01.05.01 028 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian 463,779,994
Peraturan Perundangan
01.05 01.05.01 029 001 Pemantapan Kapasitas Pol PP 287,809,994
01.05 01.05.01 029 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 029 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 287,809,994
01.05 01.05.01 029 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan 175,970,000
01.05 01.05.01 029 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 029 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,970,000
01.05 01.05.01 029 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.01 030 Program Perlindungan Masyarakat 3,385,914,746
01.05 01.05.01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 1,610,287,491
01.05 01.05.01 030 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,273,800,000
01.05 01.05.01 030 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 336,487,491
01.05 01.05.01 030 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca 1,775,627,255
Tertib
01.05 01.05.01 030 002 5 2 1 Belanja Pegawai 346,035,000
01.05 01.05.01 030 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,429,592,255
01.05 01.05.01 030 002 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
25,575,082,762 SURPLUS/(DEFISIT) :
(25,575,082,762)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN Halaman 17
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.05 01.05.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 34,000,000
01.05 01.05.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 34,000,000
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 34,000,000
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 34,000,000
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 0201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 34,000,000 1)PD No 4/ - Mobil Pemadam Kebakaran 2012
01.05 01.05.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 10,115,681,814
01.05 01.05.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,538,835,114
01.05 01.05.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,538,835,114
01.05 01.05.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,576,846,700
01.05 01.05.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,261,901,000
01.05 01.05.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 222,790,000
01.05 01.05.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,790,000
01.05 01.05.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,039,111,000
01.05 01.05.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 506,053,600
01.05 01.05.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 496,007,400
01.05 01.05.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal 37,050,000
01.05 01.05.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 290,841,600
01.05 01.05.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 133,241,600
01.05 01.05.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 133,241,600
01.05 01.05.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 157,600,000
Operasional
01.05 01.05.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,600,000
01.05 01.05.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.02 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 60,000,000
Aparatur
01.05 01.05.02 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 60,000,000
Aparatur
01.05 01.05.02 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000
01.05 01.05.02 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 18
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.05 01.05.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 18,005,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.05 01.05.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 18,005,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
01.05 01.05.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,005,000
01.05 01.05.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.02 031 Program Pencegahan Kebakaran 3,058,517,500
01.05 01.05.02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran 2,454,225,000
01.05 01.05.02 031 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 031 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,975,000
01.05 01.05.02 031 001 5 2 3 Belanja Modal 2,446,250,000
01.05 01.05.02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran 604,292,500
01.05 01.05.02 031 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 031 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 583,792,500
01.05 01.05.02 031 002 5 2 3 Belanja Modal 20,500,000
01.05 01.05.02 032 Program Penanggulangan Kebakaran 1,887,581,600
01.05 01.05.02 032 001 Penanganan Kebakaran 694,421,600
01.05 01.05.02 032 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 032 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 694,421,600
01.05 01.05.02 032 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran 1,193,160,000
01.05 01.05.02 032 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 032 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 978,560,000
01.05 01.05.02 032 002 5 2 3 Belanja Modal 214,600,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
34,000,000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
10,115,681,814 SURPLUS/(DEFISIT) :
(10,081,681,814)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 19
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.05 01.05.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
01.05 01.05.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 11,244,539,645
01.05 01.05.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 732,148,475
01.05 01.05.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 732,148,475
01.05 01.05.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 10,512,391,170
01.05 01.05.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 546,038,980
01.05 01.05.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 121,620,000
01.05 01.05.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,620,000
01.05 01.05.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 424,418,980
01.05 01.05.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134,203,980
01.05 01.05.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 290,215,000
01.05 01.05.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 551,790,000
01.05 01.05.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 265,000,000
01.05 01.05.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,000,000
01.05 01.05.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal 200,000,000
01.05 01.05.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 286,790,000
Operasional
01.05 01.05.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286,790,000
01.05 01.05.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 20,000,000
Aparatur
01.05 01.05.03 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 20,000,000
Aparatur
01.05 01.05.03 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000
01.05 01.05.03 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1,485,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.05 01.05.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 1,485,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
01.05 01.05.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,485,000
01.05 01.05.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 20
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.05 01.05.03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan 9,393,077,190
Bencana Alam
01.05 01.05.03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam 3,827,289,460
01.05 01.05.03 033 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 033 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,502,289,460
01.05 01.05.03 033 001 5 2 3 Belanja Modal 1,325,000,000
01.05 01.05.03 033 002 Penanganan Bencana Alam 1,345,352,730
01.05 01.05.03 033 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 033 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,154,352,730
01.05 01.05.03 033 002 5 2 3 Belanja Modal 191,000,000
01.05 01.05.03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 4,220,435,000
01.05 01.05.03 033 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 033 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,800,000
01.05 01.05.03 033 003 5 2 3 Belanja Modal 4,123,635,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
11,244,539,645 SURPLUS/(DEFISIT) :
(11,244,539,645)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.06 - SOSIAL ORGANISASI : 01.06.01 - DINAS SOSIAL Halaman 21
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.06 01.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
01.06 01.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 15,595,283,840
01.06 01.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,563,873,824
01.06 01.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,563,873,824
01.06 01.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 12,031,410,016
01.06 01.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,667,581,025
01.06 01.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 315,361,000
01.06 01.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.06 01.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 315,361,000
01.06 01.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,352,220,025
01.06 01.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 319,607,472
01.06 01.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 640,798,673
01.06 01.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 391,813,880
01.06 01.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 928,688,400
01.06 01.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 420,280,000
01.06 01.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.06 01.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,280,000
01.06 01.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 405,000,000
01.06 01.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 508,408,400
Operasional
01.06 01.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.06 01.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 494,408,400
01.06 01.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 14,000,000
01.06 01.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 37,960,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.06 01.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 37,960,000
Laporan Capaian Kinerja SKPD
01.06 01.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.06 01.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,960,000
01.06 01.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5,244,676,174
01.06 01.06.01 034 001 Perlindungan Sosial 835,514,991
01.06 01.06.01 034 001 5 2 1 Belanja Pegawai 225,350,000
01.06 01.06.01 034 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 610,164,991
01.06 01.06.01 034 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 22
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.06 01.06.01 034 002 Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial 1,479,168,572
01.06 01.06.01 034 002 5 2 1 Belanja Pegawai 476,475,000
01.06 01.06.01 034 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,002,693,572
01.06 01.06.01 034 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 1,167,183,160
01.06 01.06.01 034 003 5 2 1 Belanja Pegawai 198,700,000
01.06 01.06.01 034 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 968,483,160
01.06 01.06.01 034 003 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia 1,762,809,451
Budhi Dharma
01.06 01.06.01 034 004 5 2 1 Belanja Pegawai 39,000,000
01.06 01.06.01 034 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,712,459,451
01.06 01.06.01 034 004 5 2 3 Belanja Modal 11,350,000
01.06 01.06.01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 1,778,112,638
01.06 01.06.01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 462,368,497
/PMKS
01.06 01.06.01 035 001 5 2 1 Belanja Pegawai 156,650,000
01.06 01.06.01 035 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 305,718,497
01.06 01.06.01 035 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah 1,315,744,141
Kesejahteraan Sosial /PMKS
01.06 01.06.01 035 002 5 2 1 Belanja Pegawai 264,200,000
01.06 01.06.01 035 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,051,544,141
01.06 01.06.01 035 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 2,374,391,779
01.06 01.06.01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 1,396,859,788
01.06 01.06.01 036 001 5 2 1 Belanja Pegawai 411,825,000
01.06 01.06.01 036 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 985,034,788
01.06 01.06.01 036 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 036 002 Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial /PSKS 977,531,991
01.06 01.06.01 036 002 5 2 1 Belanja Pegawai 34,200,000
01.06 01.06.01 036 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 943,331,991
01.06 01.06.01 036 002 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
15,595,283,840 SURPLUS/(DEFISIT) :
(15,595,283,840)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Halaman 23
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.02 02.02.01 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.02 02.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,801,516,409
02.02 02.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,502,992,945
02.02 02.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,502,992,945
02.02 02.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,298,523,464
02.02 02.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 845,492,796
02.02 02.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 508,852,000
02.02 02.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.02 02.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 508,852,000
02.02 02.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.02 02.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 336,640,796
02.02 02.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 107,422,096
02.02 02.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167,718,700
02.02 02.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 61,500,000
02.02 02.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 322,476,400
02.02 02.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 230,800,000
02.02 02.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.02 02.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,800,000
02.02 02.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 160,000,000
02.02 02.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 91,676,400
Operasional
02.02 02.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.02 02.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,676,400
02.02 02.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.02 02.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 116,039,420
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02.02 02.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 116,039,420
Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.02 02.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.02 02.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,039,420
02.02 02.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.02 02.02.01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 1,659,115,864
02.02 02.02.01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 375,726,620
02.02 02.02.01 039 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,800,000
02.02 02.02.01 039 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339,926,620
02.02 02.02.01 039 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 24
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.02 02.02.01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 631,378,420
02.02 02.02.01 039 002 5 2 1 Belanja Pegawai 39,300,000
02.02 02.02.01 039 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 592,078,420
02.02 02.02.01 039 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.02 02.02.01 039 003 UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 652,010,824
Perempuan dan Anak/P2TP2A
02.02 02.02.01 039 003 5 2 1 Belanja Pegawai 63,000,000
02.02 02.02.01 039 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 589,010,824
02.02 02.02.01 039 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.02 02.02.01 040 Program Perlindungan Anak 2,236,039,124
02.02 02.02.01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 773,755,000
02.02 02.02.01 040 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,700,000
02.02 02.02.01 040 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 755,055,000
02.02 02.02.01 040 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.02 02.02.01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 1,462,284,124
02.02 02.02.01 040 002 5 2 1 Belanja Pegawai 23,520,000
02.02 02.02.01 040 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,438,764,124
02.02 02.02.01 040 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.02.01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat 1,119,359,860
02.07 02.02.01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 599,336,240
02.07 02.02.01 129 001 5 2 1 Belanja Pegawai 82,250,000
02.07 02.02.01 129 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 517,086,240
02.07 02.02.01 129 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.02.01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam 520,023,620
Pembangunan
02.07 02.02.01 129 002 5 2 1 Belanja Pegawai 271,875,000
02.07 02.02.01 129 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248,148,620
02.07 02.02.01 129 002 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
7,801,516,409 SURPLUS/(DEFISIT) :
(7,801,516,409)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.04 - PERTANAHAN ORGANISASI : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Halaman 25
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.04 02.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.04 02.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,705,631,859
02.04 02.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,279,709,174
02.04 02.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,279,709,174
02.04 02.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,425,922,685
02.04 02.04.01001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 632,033,340
02.04 02.04.01001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 140,550,000
02.04 02.04.01001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.04 02.04.01001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,550,000
02.04 02.04.01001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.04 02.04.01001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 491,483,340
02.04 02.04.01001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 86,445,120
02.04 02.04.01001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,890,220
02.04 02.04.01001 019 5 2 3 Belanja Modal 182,148,000
02.04 02.04.01002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 327,332,000
02.04 02.04.01002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 173,132,000
02.04 02.04.01002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.04 02.04.01002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.04 02.04.01002 022 5 2 3 Belanja Modal 173,132,000
02.04 02.04.01002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 154,200,000
Operasional
02.04 02.04.01002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.04 02.04.01002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,200,000
02.04 02.04.01002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.04 02.04.01006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 63,697,420
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.04 02.04.01006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 63,697,420
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.04 02.04.01006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.04 02.04.01006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,697,420
02.04 02.04.01006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.04 02.04.01042 Program Pengelolaan Pertanahan 2,336,519,825
02.04 02.04.01042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 172,141,205
02.04 02.04.01042 001 5 2 1 Belanja Pegawai 45,650,000
02.04 02.04.01042 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,491,205
02.04 02.04.01042 001 5 2 3 Belanja Modal -
URAIAN KODE REKENING
Halaman 26
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.04 02.04.01042 002 Pemanfaatan Pertanahan 2,120,608,620
02.04 02.04.01042 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,125,000
02.04 02.04.01042 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,439,620
02.04 02.04.01042 002 5 2 3 Belanja Modal 2,008,044,000
02.04 02.04.01042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 43,770,000
02.04 02.04.01042 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15,400,000
02.04 02.04.01042 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,370,000
02.04 02.04.01042 003 5 2 3 Belanja Modal -
01.03 02.04.01024 Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang 1,995,568,860
01.03 02.04.01024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang 1,027,483,620
Rinci
01.03 02.04.01024 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,975,000
01.03 02.04.01024 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 401,868,620
01.03 02.04.01024 001 5 2 3 Belanja Modal 606,640,000
01.03 02.04.01024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan 697,978,620
01.03 02.04.01024 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.04.01024 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,998,620
01.03 02.04.01024 002 5 2 3 Belanja Modal 607,980,000
01.03 02.04.01024 003 Pembinaan Tata Ruang 270,106,620
01.03 02.04.01024 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.04.01024 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,301,620
01.03 02.04.01024 003 5 2 3 Belanja Modal 209,805,000
01.03 02.04.01025 Program Pengendalian Tata Ruang 1,070,771,240
01.03 02.04.01025 001 Pengendalian Tata Ruang 224,080,000
01.03 02.04.01025 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,500,000
01.03 02.04.01025 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,550,000
01.03 02.04.01025 001 5 2 3 Belanja Modal 187,030,000
01.03 02.04.01025 002 Pengawasan Tata Ruang 351,922,620
01.03 02.04.01025 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.04.01025 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,542,620
01.03 02.04.01025 002 5 2 3 Belanja Modal 308,380,000
01.03 02.04.01025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang 494,768,620
01.03 02.04.01025 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.04.01025 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,948,620
01.03 02.04.01025 003 5 2 3 Belanja Modal 467,820,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
8,705,631,859 SURPLUS/(DEFISIT) :
(8,705,631,859)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 27
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.05 02.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3,462,958,000
02.05 02.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,462,958,000
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,462,958,000
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 3,462,958,000
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,462,958,000 1)PD No 5/2012
02.05 02.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 56,008,570,980
02.05 02.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14,305,738,547
02.05 02.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 14,305,738,547
02.05 02.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 41,702,832,433
02.05 02.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,869,794,312
02.05 02.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 182,850,000
02.05 02.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 182,850,000
02.05 02.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.05 02.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,686,944,312
02.05 02.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,107,313,252
02.05 02.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,415,931,060
02.05 02.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 163,700,000
02.05 02.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,032,316,000
02.05 02.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 285,000,000
02.05 02.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,000,000
02.05 02.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.05 02.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 1,747,316,000
Operasional
02.05 02.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,747,316,000
02.05 02.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.05 02.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 106,050,000
Aparatur
02.05 02.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 106,050,000
Aparatur
02.05 02.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,050,000
02.05 02.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 28
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.05 02.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 158,778,040
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.05 02.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 158,778,040
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.05 02.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,178,040
02.05 02.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 91,600,000
02.05 02.05.01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak 1,737,270,080
Lingkungan
02.05 02.05.01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan 352,787,120
02.05 02.05.01 043 001 5 2 1 Belanja Pegawai 21,325,000
02.05 02.05.01 043 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 253,462,120
02.05 02.05.01 043 001 5 2 3 Belanja Modal 78,000,000
02.05 02.05.01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 1,384,482,960
02.05 02.05.01 043 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 043 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,068,834,960
02.05 02.05.01 043 002 5 2 3 Belanja Modal 315,648,000
02.05 02.05.01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 2,689,957,780
02.05 02.05.01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 1,628,815,660
02.05 02.05.01 044 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,350,000
02.05 02.05.01 044 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,609,465,660
02.05 02.05.01 044 001 5 2 3 Belanja Modal 8,000,000
02.05 02.05.01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan 400,767,920
02.05 02.05.01 044 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 044 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168,337,920
02.05 02.05.01 044 002 5 2 3 Belanja Modal 232,430,000
02.05 02.05.01 044 003 Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan 660,374,200
02.05 02.05.01 044 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 044 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 480,694,200
02.05 02.05.01 044 003 5 2 3 Belanja Modal 179,680,000
02.05 02.05.01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 12,086,897,600
02.05 02.05.01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 3,466,199,200
02.05 02.05.01 045 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 045 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 985,999,200
02.05 02.05.01 045 001 5 2 3 Belanja Modal 2,480,200,000
02.05 02.05.01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan 8,620,698,400
02.05 02.05.01 045 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 045 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,090,292,400
02.05 02.05.01 045 002 5 2 3 Belanja Modal 2,530,406,000
01.03 02.05.01 046 Program Pengelolaan Persampahan 20,021,768,621
01.03 02.05.01 046 001 Pengurangan Sampah 2,215,129,037
01.03 02.05.01 046 001 5 2 1 Belanja Pegawai 250,470,000
01.03 02.05.01 046 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,063,277,772
01.03 02.05.01 046 001 5 2 3 Belanja Modal 901,381,265
KODE REKENING URAIAN
Halaman 29
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.03 02.05.01 046 002 Penanganan Sampah 5,906,358,000
01.03 02.05.01 046 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.05.01 046 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,203,900,000
01.03 02.05.01 046 002 5 2 3 Belanja Modal 2,702,458,000
01.03 02.05.01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan 1,443,132,400
01.03 02.05.01 046 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.05.01 046 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,443,132,400
01.03 02.05.01 046 003 5 2 3 Belanja Modal -
01.03 02.05.01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah 10,457,149,184
01.03 02.05.01 046 004 5 2 1 Belanja Pegawai 1,087,500,000
01.03 02.05.01 046 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,369,649,184
01.03 02.05.01 046 004 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
3,462,958,000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
56,008,570,980 SURPLUS/(DEFISIT) :
(52,545,612,980)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ORGANISASI : 02.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 30
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.06 02.06.01 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.06 02.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,181,531,875
02.06 02.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,343,977,737
02.06 02.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,343,977,737
02.06 02.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,837,554,138
02.06 02.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,020,450,344
02.06 02.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 223,914,000
02.06 02.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 223,914,000
02.06 02.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.06 02.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 796,536,344
02.06 02.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 161,133,144
02.06 02.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 410,603,200
02.06 02.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 224,800,000
02.06 02.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227,102,000
02.06 02.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 67,000,000
02.06 02.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000
02.06 02.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 65,000,000
02.06 02.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 160,102,000
Operasional
02.06 02.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,102,000
02.06 02.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.06 02.06.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 12,350,000
Aparatur
02.06 02.06.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 12,350,000
Aparatur
02.06 02.06.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,350,000
02.06 02.06.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.06 02.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 37,696,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.06 02.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 37,696,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.06 02.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,696,000
02.06 02.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 31
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.06 02.06.01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2,244,122,600
02.06 02.06.01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 1,589,525,000
02.06 02.06.01 047 001 5 2 1 Belanja Pegawai 269,250,000
02.06 02.06.01 047 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,320,275,000
02.06 02.06.01 047 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.06 02.06.01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 654,597,600
02.06 02.06.01 047 002 5 2 1 Belanja Pegawai 324,450,000
02.06 02.06.01 047 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 330,147,600
02.06 02.06.01 047 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.06 02.06.01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 449,193,394
02.06 02.06.01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 379,613,897
02.06 02.06.01 048 001 5 2 1 Belanja Pegawai 54,000,000
02.06 02.06.01 048 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 325,613,897
02.06 02.06.01 048 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.06 02.06.01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, 69,579,497
Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
02.06 02.06.01 048 002 5 2 1 Belanja Pegawai 19,250,000
02.06 02.06.01 048 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,329,497
02.06 02.06.01 048 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.06 02.06.01 049 Program Pengelolaan Informasi Administrasi 846,639,800
Kependudukan dan Pemanfaatan Data
02.06 02.06.01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 181,255,000
02.06 02.06.01 049 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 049 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,255,000
02.06 02.06.01 049 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.06 02.06.01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 665,384,800
(DAK)
02.06 02.06.01 049 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 049 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,484,800
02.06 02.06.01 049 002 5 2 3 Belanja Modal 539,900,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
7,181,531,875 SURPLUS/(DEFISIT) :
(7,181,531,875)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.01 - KECAMATAN TEGALREJO Halaman 32
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 30,300,000
02.07 02.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 30,300,000
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 30,300,000
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 30,300,000
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 30,000,000 1)PD No 5/2012 - TPU Utoroloyo
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 300,000
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 300,000 2)PD No 3/2012
02.07 02.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,007,177,130
02.07 02.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,818,169,577
02.07 02.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,818,169,577
02.07 02.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 5,189,007,553
02.07 02.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 725,996,312
02.07 02.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 112,110,000
02.07 02.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,110,000
02.07 02.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 613,886,312
02.07 02.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 239,015,524
02.07 02.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 307,510,788
02.07 02.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 67,360,000
02.07 02.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87,374,992
02.07 02.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 13,954,992
02.07 02.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,900,000
02.07 02.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 10,054,992
02.07 02.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 73,420,000
Operasional
02.07 02.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,420,000
02.07 02.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11,450,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 11,450,000
Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.07 02.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,450,000
02.07 02.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 33
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 4,364,186,249
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo
02.07 02.07.01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 281,324,250
Ketertiban Kecamatan Tegalrejo
02.07 02.07.01 050 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,650,000
02.07 02.07.01 050 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 258,674,250
02.07 02.07.01 050 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 197,701,099
Masyarakat Kecamatan Tegalrejo
02.07 02.07.01 050 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.01 050 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197,701,099
02.07 02.07.01 050 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 496,102,900
Kecamatan Tegalrejo
02.07 02.07.01 050 003 5 2 1 Belanja Pegawai 24,000,000
02.07 02.07.01 050 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 472,102,900
02.07 02.07.01 050 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 050 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 195,667,497
Kelurahan Tegalrejo
02.07 02.07.01 050 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,500,000
02.07 02.07.01 050 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 192,167,497
02.07 02.07.01 050 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 050 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 267,490,997
Kelurahan Kricak
02.07 02.07.01 050 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.01 050 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267,490,997
02.07 02.07.01 050 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 050 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 183,780,497
Kelurahan Karangwaru
02.07 02.07.01 050 006 5 2 1 Belanja Pegawai 1,600,000
02.07 02.07.01 050 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 182,180,497
02.07 02.07.01 050 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 050 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 171,061,497
Kelurahan Bener
02.07 02.07.01 050 007 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.01 050 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,061,497
02.07 02.07.01 050 007 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 2,571,057,512
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo
02.07 02.07.01 050 008 5 2 1 Belanja Pegawai 20,800,000
02.07 02.07.01 050 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,550,257,512
02.07 02.07.01 050 008 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
30,300,000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
8,007,177,130 SURPLUS/(DEFISIT) :
(7,976,877,130)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.02 - KECAMATAN JETIS Halaman 34
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 200,000
02.07 02.07.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 200,000
02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 200,000
02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 200,000
02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 200,000 1)PD No 3/2012
02.07 02.07.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,195,965,995
02.07 02.07.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,956,604,975
02.07 02.07.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,956,604,975
02.07 02.07.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,239,361,020
02.07 02.07.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 916,211,601
02.07 02.07.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 97,244,000
02.07 02.07.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,244,000
02.07 02.07.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.02 001 019 5 2 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 818,967,601
02.07 02.07.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 266,867,901
02.07 02.07.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 396,471,300
02.07 02.07.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal 155,628,400
02.07 02.07.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133,124,000
02.07 02.07.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 53,100,000
02.07 02.07.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,600,000
02.07 02.07.02 002 022 5 2 3 Belanja Modal 25,500,000
02.07 02.07.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 80,024,000
Operasional
02.07 02.07.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,024,000
02.07 02.07.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8,472,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 8,472,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.07 02.07.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,472,000
02.07 02.07.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 35
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3,181,553,419
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis
02.07 02.07.02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 212,578,000
Ketertiban Kecamatan Jetis
02.07 02.07.02 051 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31,360,000
02.07 02.07.02 051 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,218,000
02.07 02.07.02 051 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 215,792,929
Masyarakat Kecamatan Jetis
02.07 02.07.02 051 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.02 051 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215,792,929
02.07 02.07.02 051 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 362,574,000
Kecamatan Jetis
02.07 02.07.01 051 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11,850,000
02.07 02.07.01 051 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350,724,000
02.07 02.07.01 051 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.02 051 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 224,543,492
Kelurahan Bumijo
02.07 02.07.02 051 004 5 2 1 Belanja Pegawai 2,600,000
02.07 02.07.02 051 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 221,943,492
02.07 02.07.02 051 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.02 051 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 170,713,092
Kelurahan Cokrodiningratan
02.07 02.07.02 051 005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,200,000
02.07 02.07.02 051 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169,513,092
02.07 02.07.02 051 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.02 051 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 201,037,492
Kelurahan Gowongan
02.07 02.07.02 051 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.02 051 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,037,492
02.07 02.07.02 051 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,794,314,414
Pembangunan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis
02.07 02.07.02 051 007 5 2 1 Belanja Pegawai 5,850,000
02.07 02.07.02 051 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,788,464,414
02.07 02.07.02 051 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
200,000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
6,195,965,995 SURPLUS/(DEFISIT) :
(6,195,765,995)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN Halaman 36
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2,000,000
02.07 02.07.03 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,000,000
02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,000,000
02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2,000,000
02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 2,000,000 1)PD No 3/2012
02.07 02.07.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,404,554,231
02.07 02.07.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,769,551,028
02.07 02.07.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,769,551,028
02.07 02.07.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,635,003,203
02.07 02.07.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,343,210,524
02.07 02.07.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 106,363,000
02.07 02.07.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,363,000
02.07 02.07.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,236,847,524
02.07 02.07.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 254,295,524
02.07 02.07.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 896,702,000
02.07 02.07.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 85,850,000
02.07 02.07.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 499,241,400
02.07 02.07.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 366,904,900
02.07 02.07.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 366,904,900
02.07 02.07.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 132,336,500
Operasional
02.07 02.07.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132,336,500
02.07 02.07.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9,786,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 9,786,000
Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.07 02.07.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,786,000
02.07 02.07.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 37
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 4,782,765,279
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman
02.07 02.07.03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 136,986,000
Ketertiban Kecamatan Gondokusuman
02.07 02.07.03 052 001 5 2 1 Belanja Pegawai 37,160,000
02.07 02.07.03 052 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99,826,000
02.07 02.07.03 052 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 60,848,594
Masyarakat Kecamatan Gondokusuman
02.07 02.07.03 052 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.03 052 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,848,594
02.07 02.07.03 052 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 420,187,500
Kecamatan Gondokusuman
02.07 02.07.03 052 003 5 2 1 Belanja Pegawai 91,325,000
02.07 02.07.03 052 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 328,862,500
02.07 02.07.03 052 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 052 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 201,047,497
Kelurahan Demangan
02.07 02.07.03 052 004 5 2 1 Belanja Pegawai 2,200,000
02.07 02.07.03 052 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 198,847,497
02.07 02.07.03 052 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 052 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 206,453,997
Kelurahan Kotabaru
02.07 02.07.03 052 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.03 052 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206,453,997
02.07 02.07.03 052 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 052 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 176,034,497
Kelurahan Klitren
02.07 02.07.03 052 006 5 2 1 Belanja Pegawai 4,400,000
02.07 02.07.03 052 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,634,497
02.07 02.07.03 052 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 052 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 200,025,997
Kelurahan Baciro
02.07 02.07.03 052 007 5 2 1 Belanja Pegawai 3,150,000
02.07 02.07.03 052 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,875,997
02.07 02.07.03 052 007 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 052 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 220,947,997
Kelurahan Terban
02.07 02.07.03 052 008 5 2 1 Belanja Pegawai 7,840,000
02.07 02.07.03 052 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213,107,997
02.07 02.07.03 052 008 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 3,160,233,200
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman
02.07 02.07.03 052 009 5 2 1 Belanja Pegawai 7,605,000
02.07 02.07.03 052 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,152,628,200
02.07 02.07.03 052 009 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
2,000,000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
9,404,554,231 SURPLUS/(DEFISIT) :
(9,402,554,231)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN
Halaman 38
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.04 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 900,000
02.07 02.07.04 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 900,000
02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 900,000
02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 900,000
02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 900,000 1)PD No 3/2012
02.07 02.07.04 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,732,552,780
02.07 02.07.04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,073,440,794
02.07 02.07.04 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,073,440,794
02.07 02.07.04 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,659,111,986
02.07 02.07.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 735,475,116
02.07 02.07.04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 135,488,000
02.07 02.07.04 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.04 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 135,488,000
02.07 02.07.04 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 599,987,116
02.07 02.07.04 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 184,670,236
02.07 02.07.04 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 336,336,925
02.07 02.07.04 001 019 5 2 3 Belanja Modal 78,979,955
02.07 02.07.04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145,990,000
02.07 02.07.04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 62,440,000
02.07 02.07.04 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.04 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,440,000
02.07 02.07.04 002 022 5 2 3 Belanja Modal 45,000,000
02.07 02.07.04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 83,550,000
Operasional
02.07 02.07.04 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.04 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83,550,000
02.07 02.07.04 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9,697,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 9,697,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.07 02.07.04 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.04 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,697,000
02.07 02.07.04 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
Halaman 39
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 2,767,949,870
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan
02.07 02.07.04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 166,151,900
Ketertiban Kecamatan Danurejan
02.07 02.07.04 053 001 5 2 1 Belanja Pegawai 45,600,000
02.07 02.07.04 053 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120,551,900
02.07 02.07.04 053 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 122,679,370
Masyarakat Kecamatan Danurejan
02.07 02.07.04 053 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.04 053 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,679,370
02.07 02.07.04 053 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 355,891,000
Kecamatan Danurejan
02.07 02.07.04 053 003 5 2 1 Belanja Pegawai 795,000
02.07 02.07.04 053 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 355,096,000
02.07 02.07.04 053 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 053 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 177,275,500
Kelurahan Suryatmajan
02.07 02.07.04 053 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000
02.07 02.07.04 053 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,075,500
02.07 02.07.04 053 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 053 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 158,198,500
Kelurahan Tegalpanggung
02.07 02.07.04 053 005 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000
02.07 02.07.04 053 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,998,500
02.07 02.07.04 053 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 053 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 164,435,200
Kelurahan Bausasran
02.07 02.07.04 053 006 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000
02.07 02.07.04 053 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,235,200
02.07 02.07.04 053 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,623,318,400
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan
02.07 02.07.04 053 007 5 2 1 Belanja Pegawai 9,450,000
02.07 02.07.04 053 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,613,868,400
02.07 02.07.04 053 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
900,000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
5,732,552,780 SURPLUS/(DEFISIT) :
(5,731,652,780)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.05 - KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman 40
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.05 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 200,000
02.07 02.07.05 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 200,000
02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 200,000
02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 200,000
02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 200,000 1)PD No 3/2012
02.07 02.07.05 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,507,019,020
02.07 02.07.05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,740,873,429
02.07 02.07.05 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,740,873,429
02.07 02.07.05 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,766,145,591
02.07 02.07.05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 701,574,468
02.07 02.07.05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 98,502,000
02.07 02.07.05 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.05 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,502,000
02.07 02.07.05 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 603,072,468
02.07 02.07.05 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 237,935,807
02.07 02.07.05 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 313,446,661
02.07 02.07.05 001 019 5 2 3 Belanja Modal 51,690,000
02.07 02.07.05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 157,094,150
02.07 02.07.05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 94,418,150
02.07 02.07.05 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.05 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,618,150
02.07 02.07.05 002 022 5 2 3 Belanja Modal 83,800,000
02.07 02.07.05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 62,676,000
Operasional
02.07 02.07.05 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.05 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,676,000
02.07 02.07.05 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,625,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 10,625,000
Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.07 02.07.05 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.05 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,625,000
02.07 02.07.05 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 41
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 1,896,851,973
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen
02.07 02.07.05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 81,607,000
Ketertiban Kecamatan Gedongtengen
02.07 02.07.05 054 001 5 2 1 Belanja Pegawai 38,400,000
02.07 02.07.05 054 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,207,000
02.07 02.07.05 054 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 94,119,973
Masyarakat Kecamatan Gedongtengen
02.07 02.07.05 054 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.05 054 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,119,973
02.07 02.07.05 054 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 163,330,000
Kecamatan Gedongtengen
02.07 02.07.05 054 003 5 2 1 Belanja Pegawai 9,800,000
02.07 02.07.05 054 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,530,000
02.07 02.07.05 054 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.05 054 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 194,634,600
Kelurahan Pringgokusuman
02.07 02.07.05 054 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,000,000
02.07 02.07.05 054 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,634,600
02.07 02.07.05 054 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.05 054 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 169,977,600
Kelurahan Sosromenduran
02.07 02.07.05 054 005 5 2 1 Belanja Pegawai 3,700,000
02.07 02.07.05 054 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166,277,600
02.07 02.07.05 054 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,193,182,800
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen
02.07 02.07.05 054 006 5 2 1 Belanja Pegawai 11,500,000
02.07 02.07.05 054 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,181,682,800
02.07 02.07.05 054 006 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
200,000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
4,507,019,020 SURPLUS/(DEFISIT) :
(4,506,819,020)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.06 - KECAMATAN PAKUALAMAN Halaman 42
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.06 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 300,000
02.07 02.07.06 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 300,000
02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 300,000
02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 300,000
02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 300,000 1)PD No 3/2012
02.07 02.07.06 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,353,997,547
02.07 02.07.06 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,597,559,119
02.07 02.07.06 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,597,559,119
02.07 02.07.06 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,756,438,428
02.07 02.07.06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 854,438,437
02.07 02.07.06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 48,160,000
02.07 02.07.06 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.06 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,160,000
02.07 02.07.06 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 806,278,437
02.07 02.07.06 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 255,101,868
02.07 02.07.06 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 214,376,569
02.07 02.07.06 001 019 5 2 3 Belanja Modal 336,800,000
02.07 02.07.06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155,730,000
02.07 02.07.06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 102,000,000
02.07 02.07.06 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.06 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000
02.07 02.07.06 002 022 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000
02.07 02.07.06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 53,730,000
Operasional
02.07 02.07.06 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.06 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,730,000
02.07 02.07.06 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11,686,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 11,686,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.07 02.07.06 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.06 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,686,000
02.07 02.07.06 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 43
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 1,734,583,991
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman
02.07 02.07.06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 129,485,000
Ketertiban Kecamatan Pakualaman
02.07 02.07.06 055 001 5 2 1 Belanja Pegawai 100,200,000
02.07 02.07.06 055 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,285,000
02.07 02.07.06 055 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 80,693,491
Masyarakat Kecamatan Pakualaman
02.07 02.07.06 055 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000
02.07 02.07.06 055 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,493,491
02.07 02.07.06 055 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 176,718,000
Kecamatan Pakualaman
02.07 02.07.06 055 003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,350,000
02.07 02.07.06 055 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,368,000
02.07 02.07.06 055 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.06 055 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 400,501,497
Kelurahan Purwokinanti
02.07 02.07.06 055 004 5 2 1 Belanja Pegawai 5,250,000
02.07 02.07.06 055 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 395,251,497
02.07 02.07.06 055 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.06 055 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 324,203,997
Kelurahan Gunungketur
02.07 02.07.06 055 005 5 2 1 Belanja Pegawai 7,025,000
02.07 02.07.06 055 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 317,178,997
02.07 02.07.06 055 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 622,982,006
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman
02.07 02.07.06 055 006 5 2 1 Belanja Pegawai 8,200,000
02.07 02.07.06 055 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 614,782,006
02.07 02.07.06 055 006 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
300,000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
4,353,997,547 SURPLUS/(DEFISIT) :
(4,353,697,547)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.07 - KECAMATAN NGAMPILAN Halaman 44
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.07 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 402,000
02.07 02.07.07 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 402,000
02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 402,000
02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 402,000
02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 1)PD No 3/2012
02.07 02.07.07 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,587,444,899
02.07 02.07.07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,616,489,787
02.07 02.07.07 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,616,489,787
02.07 02.07.07 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,970,955,112
02.07 02.07.07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 639,494,870
02.07 02.07.07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 70,263,000
02.07 02.07.07 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.07 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,263,000
02.07 02.07.07 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 569,231,870
02.07 02.07.07 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 196,701,850
02.07 02.07.07 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 293,630,020
02.07 02.07.07 001 019 5 2 3 Belanja Modal 78,900,000
..
02.07 02.07.07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145,280,000
02.07 02.07.07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 86,240,000
02.07 02.07.07 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.07 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,240,000
02.07 02.07.07 002 022 5 2 3 Belanja Modal 80,000,000
02.07 02.07.07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 59,040,000
Operasional
02.07 02.07.07 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.07 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,040,000
02.07 02.07.07 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11,516,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 11,516,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.07 02.07.07 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.07 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,516,000
02.07 02.07.07 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 45
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 2,174,664,242
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan
02.07 02.07.07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 98,570,000
Ketertiban Kecamatan Ngampilan
02.07 02.07.07 056 001 5 2 1 Belanja Pegawai 28,360,000
02.07 02.07.07 056 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,210,000
02.07 02.07.07 056 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 56,494,593
Masyarakat Kecamatan Ngampilan
02.07 02.07.07 056 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.07 056 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,494,593
02.07 02.07.07 056 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 222,874,000
Kecamatan Ngampilan
02.07 02.07.07 056 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11,500,000
02.07 02.07.07 056 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211,374,000
02.07 02.07.07 056 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.07 056 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 194,791,020
Kelurahan Ngampilan
02.07 02.07.07 056 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,000,000
02.07 02.07.07 056 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,791,020
02.07 02.07.07 056 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.07 056 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 221,291,400
Kelurahan Notoprajan
02.07 02.07.07 056 005 5 2 1 Belanja Pegawai 7,000,000
02.07 02.07.07 056 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 214,291,400
02.07 02.07.07 056 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,380,643,229
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan
02.07 02.07.07 056 006 5 2 1 Belanja Pegawai 14,900,000
02.07 02.07.07 056 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,365,743,229
02.07 02.07.07 056 006 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
402,000
JUMLAH BELANJA DAERAH :
4,587,444,899 SURPLUS/(DEFISIT) (4,587,042,899)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.08 - KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman 46
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.08 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 33,000,000
02.07 02.07.08 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 33,000,000
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 30,000,000
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 30,000,000
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 30,000,000 1)PD - TPU Pracimoloyo No 5 /2012
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 3,000,000
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 3,000,000 2)PD No 3/2012
02.07 02.07.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,330,774,603
02.07 02.07.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,198,823,178
02.07 02.07.08 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,198,823,178
02.07 02.07.08 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,131,951,425
02.07 02.07.08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 620,372,834
02.07 02.07.08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 62,819,000
02.07 02.07.08 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.08 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,819,000
02.07 02.07.08 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 557,553,834
02.07 02.07.08 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 252,535,824
02.07 02.07.08 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,180,010
02.07 02.07.08 001 019 5 2 3 Belanja Modal 103,838,000
02.07 02.07.08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 223,397,900
02.07 02.07.08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 140,743,900
02.07 02.07.08 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.08 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,300,000
02.07 02.07.08 002 022 5 2 3 Belanja Modal 128,443,900
02.07 02.07.08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 82,654,000
Operasional
02.07 02.07.08 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.08 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,654,000
02.07 02.07.08 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,524,200
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 15,524,200
Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.07 02.07.08 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.08 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,524,200
02.07 02.07.08 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 47
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3,272,656,491
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan
02.07 02.07.08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 206,472,000
Ketertiban Kecamatan Wirobrajan
02.07 02.07.08 057 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,000,000
02.07 02.07.08 057 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,472,000
02.07 02.07.08 057 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 104,387,491
Masyarakat Kecamatan Wirobrajan
02.07 02.07.08 057 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.08 057 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,387,491
02.07 02.07.08 057 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 214,451,200
Kecamatan Wirobrajan
02.07 02.07.08 057 003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,250,000
02.07 02.07.08 057 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 212,201,200
02.07 02.07.08 057 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 057 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 255,491,652
Kelurahan Pakuncen
02.07 02.07.08 057 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000
02.07 02.07.08 057 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 251,741,652
02.07 02.07.08 057 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 057 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 281,136,000
Kelurahan Wirobrajan
02.07 02.07.08 057 005 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000
02.07 02.07.08 057 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 277,386,000
02.07 02.07.08 057 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 057 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 239,383,492
Kelurahan Patangpuluhan
02.07 02.07.08 057 006 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000
02.07 02.07.08 057 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 235,633,492
02.07 02.07.08 057 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,971,334,656
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan
02.07 02.07.08 057 007 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.08 057 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,968,834,656
02.07 02.07.08 057 007 5 2 3 Belanja Modal 2,500,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
33,000,000 JUMLAH BELANJADAERAH :
6,330,774,603 SURPLUS/(DEFISIT) :
(6,297,774,603)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON Halaman 48
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.09 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 18,020,000
02.07 02.07.09 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18,020,000
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14,000,000
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14,000,000
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 14,000,000 1)PD - TPU Sarilaya No 5 /2012
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,020,000
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 4,020,000 2)PD No 3/2012
02.07 02.07.09 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,213,300,405
02.07 02.07.09 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,026,651,464
02.07 02.07.09 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,026,651,464
02.07 02.07.09 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,186,648,941
02.07 02.07.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 656,491,456
02.07 02.07.09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 85,871,500
02.07 02.07.09 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.09 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85,871,500
02.07 02.07.09 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 570,619,956
02.07 02.07.09 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 172,633,956
02.07 02.07.09 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 320,486,000
02.07 02.07.09 001 019 5 2 3 Belanja Modal 77,500,000
02.07 02.07.09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 324,472,800
02.07 02.07.09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 254,072,800
02.07 02.07.09 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.09 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,992,800
02.07 02.07.09 002 022 5 2 3 Belanja Modal 250,080,000
02.07 02.07.09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 70,400,000
Operasional
02.07 02.07.09 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.09 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,400,000
02.07 02.07.09 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5,220,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 5,220,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.07 02.07.09 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.09 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,220,000
02.07 02.07.09 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 49
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3,200,464,685
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron
02.07 02.07.09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 138,160,000
Ketertiban Kecamatan Mantrijeron
02.07 02.07.09 058 001 5 2 1 Belanja Pegawai 39,070,000
02.07 02.07.09 058 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99,090,000
02.07 02.07.09 058 001 5 2 3 Belanja Modal
02.07 02.07.09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 129,407,485
Masyarakat Kecamatan Mantrijeron
02.07 02.07.09 058 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.09 058 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,407,485
02.07 02.07.09 058 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 250,017,500
Kecamatan Mantrijeron
02.07 02.07.09 058 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15,850,000
02.07 02.07.09 058 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,767,500
02.07 02.07.09 058 003 5 2 3 Belanja Modal 2,400,000
02.07 02.07.09 058 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 308,720,397
Kelurahan Gedongkiwo
02.07 02.07.09 058 004 5 2 1 Belanja Pegawai 10,200,000
02.07 02.07.09 058 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298,520,397
02.07 02.07.09 058 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.09 058 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 210,750,097
Kelurahan Suryodiningratan
02.07 02.07.09 058 005 5 2 1 Belanja Pegawai 5,100,000
02.07 02.07.09 058 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205,650,097
02.07 02.07.09 058 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.09 058 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 208,634,397
Kelurahan Mantrijeron
02.07 02.07.09 058 006 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000
02.07 02.07.09 058 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205,934,397
02.07 02.07.09 058 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,954,774,809
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron
02.07 02.07.09 058 007 5 2 1 Belanja Pegawai 16,150,000
02.07 02.07.09 058 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,938,624,809
02.07 02.07.09 058 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
18,020,000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
6,213,300,405 SURPLUS/(DEFISIT) :
(6,195,280,405)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.10 - KECAMATAN KRATON Halaman 50
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.10 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 200,000
02.07 02.07.10 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 200,000
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 200,000
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 200,000
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 200,000 1)PD No 3/2012
02.07 02.07.10 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,791,493,889
02.07 02.07.10 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,149,176,924
02.07 02.07.10 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,149,176,924
02.07 02.07.10 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,642,316,965
02.07 02.07.10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 703,893,170
02.07 02.07.10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 105,152,500
02.07 02.07.10 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,152,500
02.07 02.07.10 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 598,740,670
02.07 02.07.10 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 303,177,000
02.07 02.07.10 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 280,713,670
02.07 02.07.10 001 019 5 2 3 Belanja Modal 14,850,000
02.07 02.07.10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 115,529,950
02.07 02.07.10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 47,864,950
02.07 02.07.10 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,864,950
02.07 02.07.10 002 022 5 2 3 Belanja Modal 25,000,000
02.07 02.07.10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 67,665,000
Operasional
02.07 02.07.10 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,665,000
02.07 02.07.10 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,485,490
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 15,485,490
Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.07 02.07.10 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,485,490
02.07 02.07.10 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 51
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 2,807,408,355
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton
02.07 02.07.10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 166,950,650
Ketertiban Kecamatan Kraton
02.07 02.07.10 059 001 5 2 1 Belanja Pegawai 43,160,000
02.07 02.07.10 059 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,790,650
02.07 02.07.10 059 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 101,011,800
Masyarakat Kecamatan Kraton
02.07 02.07.10 059 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 059 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,011,800
02.07 02.07.10 059 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 347,808,400
Kecamatan Kraton
02.07 02.07.10 059 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 059 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 347,808,400
02.07 02.07.10 059 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 059 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 155,138,400
Kelurahan Patehan
02.07 02.07.10 059 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 059 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,138,400
02.07 02.07.10 059 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 059 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 179,196,900
Kelurahan Panembahan
02.07 02.07.10 059 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 059 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179,196,900
02.07 02.07.10 059 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 059 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 170,765,400
Kelurahan Kadipaten
02.07 02.07.10 059 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 059 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,765,400
02.07 02.07.10 059 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,686,536,805
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton
02.07 02.07.10 059 007 5 2 1 Belanja Pegawai 6,600,000
02.07 02.07.10 059 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,679,936,805
02.07 02.07.10 059 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
200,000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
5,791,493,889 SURPLUS/(DEFISIT) :
(5,791,293,889)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
: 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : 02.07 -PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA :
Halaman 52
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.11 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 20,402,000
02.07 02.07.11 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 20,402,000
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 20,000,000
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 20,000,000 1)PD No 5/2012
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 402,000
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 402,000
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 2)PD No 3/2012
02.07 02.07.11 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,237,305,196
02.07 02.07.11 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,568,264,851
02.07 02.07.11 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,568,264,851
02.07 02.07.11 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,669,040,345
02.07 02.07.11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 541,428,004
02.07 02.07.11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 75,204,000
02.07 02.07.11 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.11 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,204,000
02.07 02.07.11 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 466,224,004
02.07 02.07.11 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 188,458,504
02.07 02.07.11 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 262,565,500
02.07 02.07.11 001 019 5 2 3 Belanja Modal 15,200,000
02.07 02.07.11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140,997,760
02.07 02.07.11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 76,823,760
02.07 02.07.11 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.11 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.07 02.07.11 002 022 5 2 3 Belanja Modal 76,823,760
02.07 02.07.11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 64,174,000
Operasional
02.07 02.07.11 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.11 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,174,000
02.07 02.07.11 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4,826,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 4,826,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.07 02.07.11 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.11 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,826,000
02.07 02.07.11 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI
02.07.11 - KECAMATAN GONDOMANAN KODE REKENING URAIAN
Halaman 53
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 1,981,788,581
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan
02.07 02.07.11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 146,755,000
Ketertiban Kecamatan Gondomanan
02.07 02.07.11 060 001 5 2 1 Belanja Pegawai 87,200,000
02.07 02.07.11 060 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,555,000
02.07 02.07.11 060 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 68,548,481
Masyarakat Kecamatan Gondomanan
02.07 02.07.11 060 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.11 060 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,548,481
02.07 02.07.11 060 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 270,565,000
Kecamatan Gondomanan
02.07 02.07.11 060 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11,000,000
02.07 02.07.11 060 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 259,565,000
02.07 02.07.11 060 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.11 060 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 186,223,097
Kelurahan Ngupasan
02.07 02.07.11 060 004 5 2 1 Belanja Pegawai 5,175,000
02.07 02.07.11 060 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,048,097
02.07 02.07.11 060 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.11 060 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 208,865,997
Kelurahan Prawirodirjan
02.07 02.07.11 060 005 5 2 1 Belanja Pegawai 5,475,000
02.07 02.07.11 060 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 203,390,997
02.07 02.07.11 060 005 5 2 ` Belanja Modal -
02.07 02.07.11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,100,831,006
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan
02.07 02.07.11 060 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.11 060 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,100,831,006
02.07 02.07.11 060 006 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
20,402,000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
4,237,305,196 SURPLUS/(DEFISIT) :
(4,216,903,196)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN Halaman 54
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.12 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 31,200,000
02.07 02.07.12 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 31,200,000
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 30,000,000
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 30,000,000
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 30,000,000 1)PD - TPU Sasonoloyo No 5 /2012
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1,200,000
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 1,200,000 2)PD No 3/2012
02.07 02.07.12 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,849,226,728
02.07 02.07.12 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,893,969,247
02.07 02.07.12 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,893,969,247
02.07 02.07.12 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,955,257,481
02.07 02.07.12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 694,078,354
02.07 02.07.12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 54,895,000
02.07 02.07.12 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.12 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,895,000
02.07 02.07.12 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 639,183,354
02.07 02.07.12 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 199,267,936
02.07 02.07.12 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 382,415,418
02.07 02.07.12 001 019 5 2 3 Belanja Modal 57,500,000
02.07 02.07.12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 179,024,074
02.07 02.07.12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 105,371,114
02.07 02.07.12 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.12 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,400,000
02.07 02.07.12 002 022 5 2 3 Belanja Modal 103,971,114
02.07 02.07.12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 73,652,960
Operasional
02.07 02.07.12 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.12 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,652,960
02.07 02.07.12 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 18,127,100
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 18,127,100
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.07 02.07.12 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.12 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,127,100
02.07 02.07.12 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 55
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3,064,027,953
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan
02.07 02.07.12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 113,212,990
Ketertiban Kecamatan Mergangsan
02.07 02.07.12 061 001 5 2 1 Belanja Pegawai 26,000,000
02.07 02.07.12 061 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,212,990
02.07 02.07.12 061 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 57,912,883
Masyarakat Kecamatan Mergangsan
02.07 02.07.12 061 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3,200,000
02.07 02.07.12 061 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,712,883
02.07 02.07.12 061 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 217,277,200
Kecamatan Mergangsan
02.07 02.07.12 061 003 5 2 1 Belanja Pegawai 35,875,000
02.07 02.07.12 061 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,402,200
02.07 02.07.12 061 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 061 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 303,840,700
Kelurahan Brontokusuman
02.07 02.07.12 061 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,300,000
02.07 02.07.12 061 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300,540,700
02.07 02.07.12 061 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 061 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 336,877,200
Kelurahan Wirogunan
02.07 02.07.12 061 005 5 2 1 Belanja Pegawai 6,000,000
02.07 02.07.12 061 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 330,877,200
02.07 02.07.12 061 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 061 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 298,767,700
Kelurahan Keparakan
02.07 02.07.12 061 006 5 2 1 Belanja Pegawai 6,600,000
02.07 02.07.12 061 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 292,167,700
02.07 02.07.12 061 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,736,139,280
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan
02.07 02.07.12 061 007 5 2 1 Belanja Pegawai 18,140,000
02.07 02.07.12 061 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,657,999,280
02.07 02.07.12 061 007 5 2 3 Belanja Modal 60,000,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
31,200,000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
5,849,226,728 SURPLUS/(DEFISIT) :
(5,818,026,728)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.13 - KECAMATAN UMBULHARJO Halaman 56
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.13 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3,000,000
02.07 02.07.13 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,000,000
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,000,000
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 3,000,000
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 3,000,000 1)PD No 3/2012
02.07 02.07.13 00 00 5 BELANJA DAERAH 12,507,510,272
02.07 02.07.13 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,759,254,839
02.07 02.07.13 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,759,254,839
02.07 02.07.13 00 00 BELANJA LANGSUNG 8,748,255,433
02.07 02.07.13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,659,643,311
02.07 02.07.13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 184,740,000
02.07 02.07.13 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.13 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 184,740,000
02.07 02.07.13 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,474,903,311
02.07 02.07.13 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 682,837,656
02.07 02.07.13 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 623,790,095
02.07 02.07.13 001 019 5 2 3 Belanja Modal 168,275,560
02.07 02.07.13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 289,403,500
02.07 02.07.13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 170,120,000
02.07 02.07.13 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.13 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,120,000
02.07 02.07.13 002 022 5 2 3 Belanja Modal 90,000,000
02.07 02.07.13 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 119,283,500
Operasional
02.07 02.07.13 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.13 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,283,500
02.07 02.07.13 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 6,845,886
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 6,845,886
Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.07 02.07.13 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.13 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,845,886
02.07 02.07.13 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 57
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 6,792,362,736
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo
02.07 02.07.13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 231,092,500
Ketertiban Kecamatan Umbulharjo
02.07 02.07.13 062 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,750,000
02.07 02.07.13 062 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 212,342,500
02.07 02.07.13 062 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 143,041,336
Masyarakat Kecamatan Umbulharjo
02.07 02.07.13 062 002 5 2 1 Belanja Pegawai 400,000
02.07 02.07.13 062 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,641,336
02.07 02.07.13 062 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 326,469,000
Kecamatan Umbulharjo
02.07 02.07.13 062 003 5 2 1 Belanja Pegawai 26,470,000
02.07 02.07.13 062 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,999,000
02.07 02.07.13 062 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 230,228,393
Kelurahan Giwangan
02.07 02.07.13 062 004 5 2 1 Belanja Pegawai 60,500,000
02.07 02.07.13 062 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169,728,393
02.07 02.07.13 062 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 275,467,893
Kelurahan Sorosutan
02.07 02.07.13 062 005 5 2 1 Belanja Pegawai 82,340,000
02.07 02.07.13 062 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,127,893
02.07 02.07.13 062 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 191,206,493
Kelurahan Pandeyan
02.07 02.07.13 062 006 5 2 1 Belanja Pegawai 57,200,000
02.07 02.07.13 062 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134,006,493
02.07 02.07.13 062 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 159,437,393
Kelurahan Warungboto
02.07 02.07.13 062 007 5 2 1 Belanja Pegawai 41,800,000
02.07 02.07.13 062 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117,637,393
02.07 02.07.13 062 007 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 196,439,893
Kelurahan Tahunan
02.07 02.07.13 062 008 5 2 1 Belanja Pegawai 55,000,000
02.07 02.07.13 062 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,439,893
02.07 02.07.13 062 008 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 009 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 253,590,000
Kelurahan Muja Muju
02.07 02.07.13 062 009 5 2 1 Belanja Pegawai 60,500,000
02.07 02.07.13 062 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,090,000
02.07 02.07.13 062 009 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 58
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.13 062 010 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 158,985,393
Kelurahan Semaki
02.07 02.07.13 062 010 5 2 1 Belanja Pegawai 37,400,000
02.07 02.07.13 062 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,585,393
02.07 02.07.13 062 010 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 4,626,404,442
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo
02.07 02.07.13 062 011 5 2 1 Belanja Pegawai 3,780,000
02.07 02.07.13 062 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,622,624,442
02.07 02.07.13 062 011 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
3,000,000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
12,507,510,272 SURPLUS/(DEFISIT) :
(12,504,510,272)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE Halaman 59
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.14 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2,000,000
02.07 02.07.14 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,000,000
02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,000,000
02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2,000,000
02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 2,000,000 1)PD No 3/2012
02.07 02.07.14 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,205,871,839
02.07 02.07.14 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,983,638,854
02.07 02.07.14 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,983,638,854
02.07 02.07.14 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,222,232,985
02.07 02.07.14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 714,435,324
02.07 02.07.14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 76,902,000
02.07 02.07.14 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,902,000
02.07 02.07.14 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 637,533,324
02.07 02.07.14 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 219,135,824
02.07 02.07.14 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,647,500
02.07 02.07.14 001 019 5 2 3 Belanja Modal 99,750,000
02.07 02.07.14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137,309,482
02.07 02.07.14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 80,449,482
02.07 02.07.14 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250,000
02.07 02.07.14 002 022 5 2 3 Belanja Modal 80,199,482
02.07 02.07.14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 56,860,000
Operasional
02.07 02.07.14 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,860,000
02.07 02.07.14 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,400,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 14,400,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.07 02.07.14 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,400,000
02.07 02.07.14 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 60
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3,356,088,179
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede
02.07 02.07.14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 191,975,000
Ketertiban Kecamatan Kotagede
02.07 02.07.14 063 001 5 2 1 Belanja Pegawai 38,160,000
02.07 02.07.14 063 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,815,000
02.07 02.07.14 063 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 175,477,479
Masyarakat Kecamatan Kotagede
02.07 02.07.14 063 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 063 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,477,479
02.07 02.07.14 063 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 386,850,700
Kecamatan Kotagede
02.07 02.07.14 063 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 063 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 386,850,700
02.07 02.07.14 063 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.14 063 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 229,373,497
Kelurahan Rejowinangun
02.07 02.07.14 063 004 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000
02.07 02.07.14 063 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 226,673,497
02.07 02.07.14 063 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.14 063 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 233,870,497
Kelurahan Prenggan
02.07 02.07.14 063 005 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000
02.07 02.07.14 063 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,170,497
02.07 02.07.14 063 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.14 063 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 152,167,497
Kelurahan Purbayan
02.07 02.07.14 063 006 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000
02.07 02.07.14 063 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,467,497
02.07 02.07.14 063 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,986,373,509
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede
02.07 02.07.14 063 007 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 063 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,986,373,509
02.07 02.07.14 063 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
2,000,000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
6,205,871,839 SURPLUS/(DEFISIT) :
(6,203,871,839)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA ORGANISASI : 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 61
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.08 02.08.01 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.08 02.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,722,223,994
02.08 02.08.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,189,872,284
02.08 02.08.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,189,872,284
02.08 02.08.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7,532,351,710
02.08 02.08.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 716,236,550
02.08 02.08.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 104,090,000
02.08 02.08.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.08 02.08.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,090,000
02.08 02.08.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.08 02.08.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 612,146,550
02.08 02.08.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 53,711,048
02.08 02.08.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 497,015,502
02.08 02.08.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 61,420,000
02.08 02.08.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 206,300,000
02.08 02.08.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 55,000,000
02.08 02.08.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.08 02.08.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,000,000
02.08 02.08.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.08 02.08.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 151,300,000
Operasional
02.08 02.08.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.08 02.08.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,300,000
02.08 02.08.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.08 02.08.01 006 00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13,920,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.08 02.08.01 006 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 13,920,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.08 02.08.01 006 05 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.08 02.08.01 006 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,920,000
02.08 02.08.01 006 05 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 62
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.08 02.08.01 064 Program Pengendalian Penduduk 2,634,445,240
02.08 02.08.01 064 001 Pengendalian Penduduk 385,358,620
02.08 02.08.01 064 001 5 2 1 Belanja Pegawai 71,550,000
02.08 02.08.01 064 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 313,808,620
02.08 02.08.01 064 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.08 02.08.01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi 2,249,086,620
Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga Berencana
02.08 02.08.01 064 002 5 2 1 Belanja Pegawai 798,160,000
02.08 02.08.01 064 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,030,926,620
02.08 02.08.01 064 002 5 2 3 Belanja Modal 420,000,000
02.08 02.08.01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan 3,961,449,920
Keluarga
02.08 02.08.01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana (DAK) 2,434,669,300
02.08 02.08.01 065 001 5 2 1 Belanja Pegawai 19,800,000
02.08 02.08.01 065 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,414,869,300
02.08 02.08.01 065 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.08 02.08.01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 1,526,780,620
02.08 02.08.01 065 002 5 2 1 Belanja Pegawai 241,525,000
02.08 02.08.01 065 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,285,255,620
02.08 02.08.01 065 002 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
8,722,223,994 SURPLUS/(DEFISIT) :
(8,722,223,994)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.09 - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 02.09.01- DINAS PERHUBUNGAN Halaman 63
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.09 02.09.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 8,302,842,000
02.09 02.09.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8,302,842,000
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 8,296,842,000
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 7,758,015,000
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6,800,000,000 1)PD
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 958,015,000 No 5/2012
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 538,827,000
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 538,827,000 2)PD No 4/2012
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 6,000,000
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 6,000,000 3)Perwal
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 No 47/2010
02.09 02.09.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 22,185,728,258
02.09 02.09.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,292,925,206
02.09 02.09.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4,292,925,206
02.09 02.09.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 17,892,803,052
02.09 02.09.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,896,247,204
02.09 02.09.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 223,710,000
02.09 02.09.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 223,710,000
02.09 02.09.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.09 02.09.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,672,537,204
02.09 02.09.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 418,956,729
02.09 02.09.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,049,146,944
02.09 02.09.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 204,433,531
02.09 02.09.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 402,482,350
02.09 02.09.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 100,000,000
02.09 02.09.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.09 02.09.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000
02.09 02.09.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 302,482,350
Operasional
02.09 02.09.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 302,482,350
02.09 02.09.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 64
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.09 02.09.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45,000,000
02.09 02.09.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 45,000,000
Aparatur
02.09 02.09.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,000,000
02.09 02.09.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.09 02.09.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 60,220,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.09 02.09.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 60,220,000
Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.09 02.09.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,220,000
02.09 02.09.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.09 02.09.01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas 4,695,475,313
02.09 02.09.01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 545,010,000
02.09 02.09.01 066 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,510,000
02.09 02.09.01 066 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,500,000
02.09 02.09.01 066 001 5 2 3 Belanja Modal 370,000,000
02.09 02.09.01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 494,171,313
02.09 02.09.01 066 002 5 2 1 Belanja Pegawai 33,275,000
02.09 02.09.01 066 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,096,313
02.09 02.09.01 066 002 5 2 3 Belanja Modal 241,800,000
02.09 02.09.01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 3,656,294,000
dan Fasilitas Perhubungan
02.09 02.09.01 066 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 066 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,780,794,000
02.09 02.09.01 066 003 5 2 3 Belanja Modal 1,875,500,000
02.09 02.09.01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional 2,790,929,185
dan Keselamatan Lalu Lintas
02.09 02.09.01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan 373,890,000
02.09 02.09.01 067 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 067 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,390,000
02.09 02.09.01 067 001 5 2 3 Belanja Modal 255,500,000
02.09 02.09.01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 1,236,430,600
02.09 02.09.01 067 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 067 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,236,430,600
02.09 02.09.01 067 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.09 02.09.01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 667,591,396
02.09 02.09.01 067 003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,000,000
02.09 02.09.01 067 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 532,179,396
02.09 02.09.01 067 003 5 2 3 Belanja Modal 129,412,000
02.09 02.09.01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian 513,017,189
Operasional di Bidang Perhubungan
02.09 02.09.01 067 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 067 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 488,017,189
02.09 02.09.01 067 004 5 2 3 Belanja Modal 25,000,000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 65
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.09 02.09.01 068 Program Pengelolaan Perparkiran 8,002,449,000
02.09 02.09.01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 7,227,655,000
02.09 02.09.01 068 001 5 2 1 Belanja Pegawai 23,760,000
02.09 02.09.01 068 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,203,895,000
02.09 02.09.01 068 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.09 02.09.01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 774,794,000
02.09 02.09.01 068 002 5 2 1 Belanja Pegawai 35,200,000
02.09 02.09.01 068 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 292,594,000
02.09 02.09.01 068 002 5 2 3 Belanja Modal 447,000,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
8,302,842,000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
22,185,728,258 SURPLUS/(DEFISIT) :
(13,882,886,258)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Halaman 66
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.10 02.10.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.10 02.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 24,005,196,998
02.10 02.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,246,381,394
02.10 02.10.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,246,381,394
02.10 02.10.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 20,758,815,604
02.10 02.10.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,338,246,174
02.10 02.10.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 384,890,000
02.10 02.10.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 384,890,000
02.10 02.10.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 02.10.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 953,356,174
02.10 02.10.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 113,449,440
02.10 02.10.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 629,906,734
02.10 02.10.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 210,000,000
02.10 02.10.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 257,694,000
02.10 02.10.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 115,000,000
02.10 02.10.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.10 02.10.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 115,000,000
02.10 02.10.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 142,694,000
Operasional
02.10 02.10.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,694,000
02.10 02.10.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 02.10.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 87,000,000
Aparatur
02.10 02.10.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 87,000,000
Aparatur
02.10 02.10.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,000,000
02.10 02.10.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 02.10.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 30,833,620
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.10 02.10.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 30,833,620
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.10 02.10.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,833,620
02.10 02.10.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
Halaman 67
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.10 02.10.01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 14,115,684,300
KODE REKENING URAIAN KODE REKENING URAIAN
dan Telematika
02.10 02.10.01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi 1,029,910,000
dan Telematika
02.10 02.10.01 069 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 069 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 482,600,000
02.10 02.10.01 069 001 5 2 3 Belanja Modal 547,310,000
02.10 02.10.01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi 12,594,157,400
Informasi dan Telematika
02.10 02.10.01 069 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 069 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,338,108,600
02.10 02.10.01 069 002 5 2 3 Belanja Modal 6,256,048,800
02.10 02.10.01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City 491,616,900
02.10 02.10.01 069 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 069 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,716,900
02.10 02.10.01 069 003 5 2 3 Belanja Modal 319,900,000
02.10 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 2,028,638,800
02.10 02.10.01 070 001 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi 2,028,638,800
02.10 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44,430,000
02.10 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,984,208,800
02.10 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 02.10.01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik 1,407,195,700
02.10 02.10.01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi 1,131,177,700
02.10 02.10.01 071 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 071 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,093,677,700
02.10 02.10.01 071 001 5 2 3 Belanja Modal 37,500,000
02.10 02.10.01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 276,018,000
02.10 02.10.01 071 002 5 2 1 Belanja Pegawai 21,650,000
02.10 02.10.01 071 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 254,368,000
02.10 02.10.01 071 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.14 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 199,680,010
02.14 02.10.01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 199,680,010
02.14 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,000,000
02.14 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,680,010
02.14 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.15 02.10.01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 1,293,843,000
02.15 02.10.01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 611,965,000
02.15 02.10.01 080 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,150,000
02.15 02.10.01 080 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 327,185,000
02.15 02.10.01 080 001 5 2 3 Belanja Modal 277,630,000
02.15 02.10.01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 482,075,500
02.15 02.10.01 080 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,750,000
02.15 02.10.01 080 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,845,500
02.15 02.10.01 080 002 5 2 3 Belanja Modal 378,480,000
02.15 02.10.01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan 199,802,500
Informatika
02.15 02.10.01 080 003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,475,000
02.15 02.10.01 080 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197,327,500
02.15 02.10.01 080 003 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
24,005,196,998 SURPLUS/(DEFISIT):
(24,005,196,998)
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ORGANISASI : 02.11.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH ,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Halaman 68
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.11 02.11.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 411,090,992
02.11 02.11.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 411,090,992
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 397,500,000
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 397,500,000
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 0306 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 397,500,000
1) PD Kerja Asing No. 5/2017
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 13,590,992
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 23 Pendapatan dari BUKP 13,590,992
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 2301 Pendapatan dari BUKP 13,590,992
2) Kep.Gub.No.
- Dana Pembinaan BUKP 7,766,281
71/KEP/2017 - Jasa Produksi BUKP 5,824,711
02.11 02.11.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 17,428,574,663
02.11 02.11.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,694,857,326
02.11 02.11.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,694,857,326
02.11 02.11.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 13,733,717,337
02.11 02.11.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,992,325,300
02.11 02.11.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,064,275,000
02.11 02.11.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,064,275,000
02.11 02.11.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.11 02.11.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 928,050,300
02.11 02.11.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 106,541,200
02.11 02.11.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 451,159,100
02.11 02.11.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 370,350,000
02.11 02.11.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 358,825,000
02.11 02.11.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 150,000,000
02.11 02.11.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000
02.11 02.11.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.11 02.11.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 208,825,000
Operasional
02.11 02.11.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 208,825,000
02.11 02.11.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.11 02.11.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,500,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.11 02.11.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 10,500,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.11 02.11.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,500,000
02.11 02.11.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
Halaman 69
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.11 02.11.01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi 1,145,790,400
02.11 02.11.01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi 786,070,600
02.11 02.11.01 072 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 072 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 786,070,600
02.11 02.11.01 072 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.11 02.11.01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 359,719,800
02.11 02.11.01 072 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 072 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359,719,800
02.11 02.11.01 072 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 4,719,649,882
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
02.11 02.11.01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil 997,017,500
02.11 02.11.01 073 001 5 2 1 Belanja Pegawai 55,200,000
02.11 02.11.01 073 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 941,817,500
02.11 02.11.01 073 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.11 02.11.01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan 3,722,632,382
Usaha Mikro Kecil
02.11 02.11.01 073 002 5 2 1 Belanja Pegawai 44,875,000
02.11 02.11.01 073 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,677,757,382
02.11 02.11.01 073 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.01 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga 4,329,912,730
Kerja dan Transmigrasi
02.01 02.11.01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan 2,631,206,860
Lembaga Pelatihan Kerja
02.01 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai 25,200,000
02.01 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,606,006,860
02.01 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.01 02.11.01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 1,698,705,870
02.01 02.11.01 037 002 5 2 1 Belanja Pegawai 82,150,000
02.01 02.11.01 037 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,616,555,870
02.01 02.11.01 037 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.01 02.11.01 038 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 963,769,000
Tenaga Kerja
02.01 02.11.01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 443,382,000
02.01 02.11.01 038 001 5 2 1 Belanja Pegawai 65,175,000
02.01 02.11.01 038 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 378,207,000
02.01 02.11.01 038 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.01 02.11.01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan 520,387,000
Tenaga Kerja
02.01 02.11.01 038 002 5 2 1 Belanja Pegawai 70,675,000
02.01 02.11.01 038 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 449,712,000
02.01 02.11.01 038 002 5 2 3 Belanja Modal -
03.06 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga 212,945,025
Kerja dan Transmigrasi
03.06 02.11.01 037 001 Penempatan Transmigrasi 212,945,025
03.06 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.06 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 212,945,025
03.06 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
411,090,992
JUMLAH BELANJA DAERAH :
17,428,574,663 SURPLUS/(DEFISIT) :
(17,017,483,671)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 2) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.12 - PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN Halaman 70
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.12 02.12.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4,703,700,353
02.12 02.12.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4,703,700,353
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4,703,700,353
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,703,700,353
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi izin Mendirikan Bangunan 4,703,700,353 1)PD No 3/2012
02.12 02.12.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,872,501,316
02.12 02.12.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,493,543,974
02.12 02.12.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,493,543,974
02.12 02.12.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,378,957,342
02.12 02.12.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,273,635,698
02.12 02.12.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 367,557,500
02.12 02.12.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 367,557,500
02.12 02.12.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,906,078,198
02.12 02.12.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 450,411,532
02.12 02.12.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,128,933,866
02.12 02.12.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 326,732,800
02.12 02.12.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 596,015,000
02.12 02.12.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 376,700,000
02.12 02.12.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376,700,000
02.12 02.12.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 219,315,000
Operasional
02.12 02.12.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,315,000
02.12 02.12.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 59,347,508
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02.12 02.12.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 59,347,508
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.12 02.12.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,347,508
02.12 02.12.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 71
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.12 02.12.01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan 338,927,572
Perizinan
02.12 02.12.01 074 001 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan 138,672,524
02.12 02.12.01 074 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 074 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138,672,524
02.12 02.12.01 074 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 074 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 105,880,032
02.12 02.12.01 074 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 074 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,880,032
02.12 02.12.01 074 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 074 003 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan 94,375,016
02.12 02.12.01 074 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 074 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,375,016
02.12 02.12.01 074 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan 70,858,508
Penanaman Modal dan Perizinan
02.12 02.12.01 075 001 Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta 53,584,508
02.12 02.12.01 075 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 075 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,584,508
02.12 02.12.01 075 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 075 002 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta 17,274,000
02.12 02.12.01 075 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 075 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,274,000
02.12 02.12.01 075 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal 726,528,532
02.12 02.12.01 076 001 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan 251,196,008
02.12 02.12.01 076 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 076 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113,196,008
02.12 02.12.01 076 001 5 2 3 Belanja Modal 138,000,000
02.12 02.12.01 076 002 Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi 327,782,508
Penanaman Modal
02.12 02.12.01 076 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 076 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272,782,508
02.12 02.12.01 076 002 5 2 3 Belanja Modal 55,000,000
02.12 02.12.01 076 003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan 147,550,016
Penyertaan Modal
02.12 02.12.01 076 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 076 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147,550,016
02.12 02.12.01 076 003 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 72
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.12 02.12.01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan 313,644,524
Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan
02.12 02.12.01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 171,403,508
02.12 02.12.01 077 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 077 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,403,508
02.12 02.12.01 077 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 077 003 Pengukuran Kinerja Pelayanan 142,241,016
02.12 02.12.01 077 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 077 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,241,016
02.12 02.12.01 077 003 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
4,703,700,353 JUMLAH BELANJA DAERAH :
7,872,501,316 SURPLUS/(DEFISIT) :
(3,168,800,963)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ORGANISASI : 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Halaman 73
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.13 02.13.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.13 02.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,217,809,730
02.13 02.13.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,364,584,398
02.13 02.13.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,364,584,398
02.13 02.13.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7,853,225,332
02.13 02.13.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 768,412,374
02.13 02.13.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 363,040,000
02.13 02.13.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.13 02.13.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 363,040,000
02.13 02.13.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.13 02.13.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 405,372,374
02.13 02.13.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 53,267,912
02.13 02.13.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 283,104,462
02.13 02.13.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 69,000,000
02.13 02.13.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83,290,000
02.13 02.13.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
02.13 02.13.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.13 02.13.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.13 02.13.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.13 02.13.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 83,290,000
Operasional
02.13 02.13.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.13 02.13.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83,290,000
02.13 02.13.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.13 02.13.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 2,772,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.13 02.13.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 2,772,000
Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.13 02.13.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.13 02.13.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,772,000
02.13 02.13.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.13 02.13.01 078 Program Pengembangan Kepemudaan 2,436,373,100
02.13 02.13.01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 2,259,271,900
02.13 02.13.01 078 001 5 2 1 Belanja Pegawai 67,200,000
02.13 02.13.01 078 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,192,071,900
02.13 02.13.01 078 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 74
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.13 02.13.01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 177,101,200
02.13 02.13.01 078 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7,000,000
02.13 02.13.01 078 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,101,200
02.13 02.13.01 078 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.13 02.13.01 079 Program Pengembangan Olah Raga 4,562,377,858
02.13 02.13.01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat 3,132,577,952
02.13 02.13.01 079 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.13 02.13.01 079 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,015,202,952
02.13 02.13.01 079 001 5 2 3 Belanja Modal 117,375,000
02.13 02.13.01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 1,429,799,906
02.13 02.13.01 079 002 5 2 1 Belanja Pegawai 99,400,000
02.13 02.13.01 079 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750,899,906
02.13 02.13.01 079 002 5 2 3 Belanja Modal 579,500,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
9,217,809,730 SURPLUS/(DEFISIT) :
(9,217,809,730)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.16 - URUSAN KEBUDAYAAN ORGANISASI : 02.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN Halaman 75
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.16 02.16.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.16 02.16.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,766,574,672
02.16 02.16.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,705,078,778
02.16 02.16.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,705,078,778
02.16 02.16.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,061,495,894
02.16 02.16.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 676,754,421
02.16 02.16.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 189,540,000
02.16 02.16.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.16 02.16.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 189,540,000
02.16 02.16.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.16 02.16.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 487,214,421
02.16 02.16.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 29,569,600
02.16 02.16.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 327,212,922
02.16 02.16.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 130,431,899
02.16 02.16.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 309,559,200
02.16 02.16.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 159,630,000
02.16 02.16.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.16 02.16.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,630,000
02.16 02.16.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.16 02.16.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 149,929,200
Operasional
02.16 02.16.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.16 02.16.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,929,200
02.16 02.16.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.16 02.16.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 14,600,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02.16 02.16.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 14,600,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.16 02.16.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.16 02.16.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,600,000
02.16 02.16.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.16 02.16.01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 1,114,561,253
02.16 02.16.01 081 001 Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, 298,276,800
Pengetahuan dan Teknologi
02.16 02.16.01 081 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.16 02.16.01 081 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,276,800
02.16 02.16.01 081 001 5 2 3 Belanja Modal 175,000,000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 76
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.16 02.16.01 081 002 Pelestarian Tata Nilai Budaya, 238,156,003
02.16 02.16.01 081 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,000,000
02.16 02.16.01 081 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233,156,003
02.16 02.16.01 081 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.16 02.16.01 081 003 Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman 578,128,450
02.16 02.16.01 081 003 5 2 1 Belanja Pegawai 51,500,000
02.16 02.16.01 081 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206,628,450
02.16 02.16.01 081 003 5 2 3 Belanja Modal 320,000,000
02.16 02.16.01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 872,947,020
dan Bahasa
02.16 02.16.01 082 001 Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 484,656,920
02.16 02.16.01 082 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,150,000
02.16 02.16.01 082 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 383,506,920
02.16 02.16.01 082 001 5 2 3 Belanja Modal 90,000,000
02.16 02.16.01 082 002 Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra 388,290,100
02.16 02.16.01 082 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,750,000
02.16 02.16.01 082 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 383,540,100
02.16 02.16.01 082 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.16 02.16.01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni 1,073,074,000
dan Tradisi
02.16 02.16.01 083 001 Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film 374,397,800
02.16 02.16.01 083 001 5 2 1 Belanja Pegawai 17,125,000
02.16 02.16.01 083 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 357,272,800
02.16 02.16.01 083 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.16 02.16.01 083 002 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi 698,676,200
02.16 02.16.01 083 002 5 2 1 Belanja Pegawai 11,400,000
02.16 02.16.01 083 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 687,276,200
02.16 02.16.01 083 002 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
5,766,574,672 SURPLUS/(DEFISIT) :
(5,766,574,672)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.18 - URUSAN KEARSIPAN ORGANISASI : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Halaman 77
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.18 02.18.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.18 02.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 11,585,734,196
02.18 02.18.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,462,086,432
02.18 02.18.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,462,086,432
02.18 02.18.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 8,123,647,764
02.18 02.18.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,820,479,612
02.18 02.18.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 372,528,000
02.18 02.18.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 372,528,000
02.18 02.18.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.18 02.18.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,447,951,612
02.18 02.18.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 29,091,760
02.18 02.18.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,483,454,852
02.18 02.18.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 935,405,000
02.18 02.18.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 500,544,400
02.18 02.18.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 200,000,000
02.18 02.18.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000
02.18 02.18.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.18 02.18.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 300,544,400
Operasional
02.18 02.18.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300,544,400
02.18 02.18.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.18 02.18.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 15,000,000
Aparatur
02.18 02.18.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 15,000,000
Aparatur
02.18 02.18.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000
02.18 02.18.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.18 02.18.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 6,104,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.18 02.18.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 6,104,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
02.18 02.18.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,104,000
02.18 02.18.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 78
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.18 02.18.01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 331,468,030
02.18 02.18.01 086 001 Pengelolaan Arsip 97,542,780
02.18 02.18.01 086 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,750,000
02.18 02.18.01 086 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,792,780
02.18 02.18.01 086 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.18 02.18.01 086 002 Pengembangan Arsip 233,925,250
02.18 02.18.01 086 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 086 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233,925,250
02.18 02.18.01 086 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.18 02.18.01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan 460,972,560
Informasi Arsip
02.18 02.18.01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 167,574,000
02.18 02.18.01 087 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 087 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,374,000
02.18 02.18.01 087 001 5 2 3 Belanja Modal 16,200,000
02.18 02.18.01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi 293,398,560
Kearsipan Nasional
02.18 02.18.01 087 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 087 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 251,398,560
02.18 02.18.01 087 002 5 2 3 Belanja Modal 42,000,000
02.17 02.18.01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan 2,246,111,166
Perpustakaan
02.17 02.18.01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan 1,484,297,920
02.17 02.18.01 084 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.17 02.18.01 084 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,450,097,920
02.17 02.18.01 084 001 5 2 3 Belanja Modal 34,200,000
02.17 02.18.01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca 761,813,246
02.17 02.18.01 084 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.17 02.18.01 084 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 723,813,246
02.17 02.18.01 084 002 5 2 3 Belanja Modal 38,000,000
02.17 02.18.01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data 1,742,967,996
Informasi Perpustakaan
02.17 02.18.01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno 760,979,044
02.17 02.18.01 085 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.17 02.18.01 085 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350,979,044
02.17 02.18.01 085 001 5 2 3 Belanja Modal 410,000,000
02.17 02.18.01 085 002 Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan 981,988,952
02.17 02.18.01 085 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.17 02.18.01 085 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 402,988,952
02.17 02.18.01 085 002 5 2 3 Belanja Modal 579,000,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
11,585,734,196 SURPLUS/(DEFISIT) :
(11,585,734,196)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 02.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman 79
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.19 02.19.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.19 02.19.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,611,324,123
02.19 02.19.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 736,955,170
02.19 02.19.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 736,955,170
02.19 02.19.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,874,368,953
02.19 02.19.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 514,590,326
02.19 02.19.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 245,500,000
02.19 02.19.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.19 02.19.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 245,500,000
02.19 02.19.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.19 02.19.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 269,090,326
02.19 02.19.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 26,633,956
02.19 02.19.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 162,478,870
02.19 02.19.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 79,977,500
02.19 02.19.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72,399,600
02.19 02.19.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 15,000,000
02.19 02.19.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.19 02.19.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000
02.19 02.19.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.19 02.19.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 57,399,600
Operasional
02.19 02.19.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.19 02.19.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,399,600
02.19 02.19.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.19 02.19.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 8,000,000
Aparatur
02.19 02.19.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 8,000,000
Aparatur
02.19 02.19.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.19 02.19.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,000,000
02.19 02.19.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.19 02.19.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 9,160,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02.19 02.19.01 006 006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 9,160,000
Realisasi Kinerja SKPD
02.19 02.19.01 006 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.19 02.19.01 006 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,160,000
02.19 02.19.01 006 006 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 80
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.19 02.19.01 088 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2,270,219,027
02.19 02.19.01 088 001 Pemantapan Wawasan Kebangsaan 2,270,219,027
02.19 02.19.01 088 001 5 2 1 Belanja Pegawai 725,450,000
02.19 02.19.01 088 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,544,769,027
02.19 02.19.01 088 001 5 2 3 Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
3,611,324,123 SURPLUS/(DEFISIT) :
(3,611,324,123)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.01 - PERTANIAN ORGANISASI : 03.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Halaman 81
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
03.01 03.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 487,601,000
03.01 03.01.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 487,601,000
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 487,601,000
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 60,025,000
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 60,025,000
1)PD 5/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 427,576,000
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 42,000,000
2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 143,445,000
2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 242,131,000
2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 13,236,873,682
03.01 03.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,806,853,541
03.01 03.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,806,853,541
03.01 03.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 9,430,020,141
03.01 03.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,661,924,592
03.01 03.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 252,392,000
03.01 03.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.01 03.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 252,392,000
03.01 03.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
03.01 03.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,409,532,592
03.01 03.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 266,339,560
03.01 03.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,042,133,000
03.01 03.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 101,060,032
03.01 03.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,083,248,000
03.01 03.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1,925,000,000
03.01 03.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.01 03.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 560,000,000
03.01 03.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 1,365,000,000
03.01 03.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 158,248,000
Operasional
03.01 03.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.01 03.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158,248,000
03.01 03.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
03.01 03.01.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,000,000
03.01 03.01.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 6,000,000
Aparatur
03.01 03.01.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.01 03.01.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000
03.01 03.01.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 82
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
03.01 03.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20,800,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
03.01 03.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 20,800,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
03.01 03.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.01 03.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,800,000
03.01 03.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
03.01 03.01.01 089 Program Pembinaan Pertanian 1,973,144,276
03.01 03.01.01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 1,749,782,782
03.01 03.01.01 089 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,400,000
03.01 03.01.01 089 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,242,512,782
03.01 03.01.01 089 001 5 2 3 Belanja Modal 471,870,000
03.01 03.01.01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian 223,361,494
03.01 03.01.01 089 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.01 03.01.01 089 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130,661,494
03.01 03.01.01 089 002 5 2 3 Belanja Modal 92,700,000
03.03 03.01.01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan 2,571,720,373
03.03 03.01.01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan 1,745,127,273
03.03 03.01.01 093 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.03 03.01.01 093 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,646,877,273
03.03 03.01.01 093 001 5 2 3 Belanja Modal 98,250,000
03.03 03.01.01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan 826,593,100
Perikanan
03.03 03.01.01 093 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.03 03.01.01 093 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 655,843,100
03.03 03.01.01 093 002 5 2 3 Belanja Modal 170,750,000
02.03 03.01.01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 1,113,182,900
02.03 03.01.01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan 967,487,062
Penyuluhan
02.03 03.01.01 041 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.03 03.01.01 041 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 831,087,062
02.03 03.01.01 041 001 5 2 3 Belanja Modal 136,400,000
02.03 03.01.01 041 002 Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan 145,695,838
02.03 03.01.01 041 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,550,000
02.03 03.01.01 041 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,145,838
02.03 03.01.01 041 002 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
487,601,000
JUMLAH BELANJA DAERAH :
13,236,873,682 SURPLUS/(DEFISIT) :
(12,749,272,682)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.02 - URUSAN PARIWISATA ORGANISASI : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA Halaman 83
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
03.02 03.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 15,739,520,200
03.02 03.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15,739,520,200
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1,089,520,200
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1,089,520,200
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1,089,520,200 1)PD No 4/2012
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 14,650,000,000
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,650,000,000 2)Perwal
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,650,000,000 No 73/2000 3)Perwal No 1/2012 4)Perwal No 48/2015 5)Perwal No 66/2017
03.02 03.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 36,108,329,709
03.02 03.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,440,312,755
03.02 03.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,440,312,755
03.02 03.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 33,668,016,954
03.02 03.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 930,088,041
03.02 03.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 451,652,000
03.02 03.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.02 03.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 451,652,000
03.02 03.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
03.02 03.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 478,436,041
03.02 03.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 79,901,852
03.02 03.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 349,944,189
03.02 03.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 48,590,000
03.02 03.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101,320,000
03.02 03.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 30,000,000
03.02 03.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.02 03.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000
03.02 03.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
03.02 03.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 71,320,000
Operasional
03.02 03.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.02 03.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,320,000
03.02 03.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
URAIAN KODE REKENING
Halaman 84
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
03.02 03.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 4,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
03.02 03.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 4,000,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
03.02 03.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.02 03.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000
03.02 03.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
03.02 03.02.01 090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 11,117,630,913
03.02 03.02.01 090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya 1,503,411,423
Tarik Wisata
03.02 03.02.01 090 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40,625,000
03.02 03.02.01 090 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,462,786,423
03.02 03.02.01 090 001 5 2 3 Belanja Modal -
03.02 03.02.01 090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 3,639,817,553
03.02 03.02.01 090 002 5 2 1 Belanja Pegawai 98,350,000
03.02 03.02.01 090 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,541,467,553
03.02 03.02.01 090 002 5 2 3 Belanja Modal -
03.02 03.02.01 090 003 Pengelolaan Kawasan Malioboro 5,974,401,937
03.02 03.02.01 090 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.02 03.02.01 090 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,227,901,937
03.02 03.02.01 090 003 5 2 3 Belanja Modal 746,500,000
03.02 03.02.01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata 3,914,978,000
dan Ekonomi Kreatif
03.02 03.02.01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 1,339,720,000
03.02 03.02.01 091 001 5 2 1 Belanja Pegawai 16,500,000
03.02 03.02.01 091 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,323,220,000
03.02 03.02.01 091 001 5 2 3 Belanja Modal -
03.02 03.02.01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 2,575,258,000
03.02 03.02.01 091 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15,000,000
03.02 03.02.01 091 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,560,258,000
03.02 03.02.01 091 002 5 2 3 Belanja Modal -
03.02 03.02.01 092 Program Pengembangan Taman Pintar 17,600,000,000
03.02 03.02.01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 17,600,000,000
03.02 03.02.01 092 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,081,357,615
03.02 03.02.01 092 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,713,222,385
03.02 03.02.01 092 001 5 2 3 Belanja Modal 2,805,420,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
15,739,520,200 JUMLAH BELANJA DAERAH :
36,108,329,709 SURPLUS/(DEFISIT) :
(20,368,809,509)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana Di Taman Pintar 3) Peraturan Walikota Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta 4) Peraturan Walikota Yogyakarta No 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarip Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta 5) Peraturan Walikota Yogyakarta No 66 Tahun 2017 tentang Tarip Tiket per Zona di Taman Pintar Yogyakarta KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.05 - PERINDUSTRIAN ORGANISASI : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 85
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
03.05 03.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 22,606,526,809
03.05 03.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 22,606,526,809
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14,163,465,859
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14,163,465,859
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 14,163,465,859 1)PD No 6/2018
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 8,443,060,950
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5,247,191,950
2) Perwal
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5,247,191,950
No 84/2013
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 767,473,000
3) Perwal
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 767,473,000
No 52/2016
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 25 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1,000,000,000
4) Perwal
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 25 01 Penyelenggaraan PMPS 1,000,000,000
No 77/2017
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 34 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1,428,396,000
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 34 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1,428,396,000
5)PD No 5/2012 6) Perwal No 20/2012
03.05 03.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 47,545,034,533
03.05 03.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,929,652,297
03.05 03.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7,929,652,297
03.05 03.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 39,615,382,236
03.05 03.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,147,193,220
03.05 03.05.01001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 750,584,000
03.05 03.05.01001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.05 03.05.01001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750,584,000
03.05 03.05.01001 018 5 2 3 Belanja Modal -
03.05 03.05.01001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 5,396,609,220
03.05 03.05.01001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,864,376,920
03.05 03.05.01001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,361,837,300
03.05 03.05.01001 019 5 2 3 Belanja Modal 170,395,000
03.05 03.05.01002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 621,000,400
03.05 03.05.01002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 621,000,400
Operasional
03.05 03.05.01002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.05 03.05.01002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 621,000,400
03.05 03.05.01002 024 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 86
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
03.05 03.05.01005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45,000,000
03.05 03.05.01005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 45,000,000
Aparatur
03.05 03.05.01005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.05 03.05.01005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,000,000
03.05 03.05.01005 006 5 2 3 Belanja Modal -
03.05 03.05.01006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 29,085,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
03.05 03.05.01006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 29,085,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
03.05 03.05.01006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.05 03.05.01006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,085,000
03.05 03.05.01006 005 5 2 3 Belanja Modal -
03.05 03.05.01098 Program Pembinaan Perindustrian 3,604,942,740
03.05 03.05.01098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian 1,151,445,000
03.05 03.05.01098 001 5 2 1 Belanja Pegawai 29,250,000
03.05 03.05.01098 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,122,195,000
03.05 03.05.01098 001 5 2 3 Belanja Modal -
03.05 03.05.01098 002 Pembinaan Sarana Produksi 2,453,497,740
03.05 03.05.01098 002 5 2 1 Belanja Pegawai 29,550,000
03.05 03.05.01098 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,943,947,740
03.05 03.05.01098 002 5 2 3 Belanja Modal 480,000,000
03.05 03.05.01099 Program Pengembangan Industri Logam 2,697,887,900
03.05 03.05.01099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam 767,473,000
03.05 03.05.01099 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.05 03.05.01099 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 767,473,000
03.05 03.05.01099 001 5 2 3 Belanja Modal -
03.05 03.05.01099 002 Pendukung Pelayanan UPT Logam 1,930,414,900
03.05 03.05.01099 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,225,000
03.05 03.05.01099 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,921,189,900
03.05 03.05.01099 002 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 4,134,871,576
03.04 03.05.01094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan 2,939,637,000
03.04 03.05.01094 001 5 2 1 Belanja Pegawai 125,900,000
03.04 03.05.01094 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,813,737,000
03.04 03.05.01094 001 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan 554,945,188
Industri
03.04 03.05.01094 002 5 2 1 Belanja Pegawai 23,100,000
03.04 03.05.01094 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 527,045,188
03.04 03.05.01094 002 5 2 3 Belanja Modal 4,800,000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 87
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
03.04 03.05.01094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal 640,289,388
03.04 03.05.01094 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01094 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 439,189,388
03.04 03.05.01094 003 5 2 3 Belanja Modal 201,100,000
03.04 03.05.01095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan 10,248,814,755
Keamanan dan Ketertiban Pasar
03.04 03.05.01095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar 5,629,199,924
03.04 03.05.01095 001 5 2 1 Belanja Pegawai 26,950,000
03.04 03.05.01095 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,349,304,924
03.04 03.05.01095 001 5 2 3 Belanja Modal 252,945,000
03.04 03.05.01095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar 2,890,969,830
03.04 03.05.01095 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01095 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,890,969,830
03.04 03.05.01095 002 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta 1,728,645,001
03.04 03.05.01095 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01095 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,651,645,001
03.04 03.05.01095 003 5 2 3 Belanja Modal 77,000,000
03.04 03.05.01096 Program Penataan, Pengembangan dan 6,055,666,645
Pendapatan Pasar
03.04 03.05.01096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar 232,281,200
03.04 03.05.01096 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01096 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 232,281,200
03.04 03.05.01096 001 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01096 002 Penataan Lahan dan Pedagang 1,074,527,900
03.04 03.05.01096 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6,875,000
03.04 03.05.01096 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,067,652,900
03.04 03.05.01096 002 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan 1,187,970,200
Pasar Wilayah I
03.04 03.05.01096 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01096 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,187,970,200
03.04 03.05.01096 003 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan 909,715,200
Pasar Wilayah II
03.04 03.05.01096 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01096 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 909,715,200
03.04 03.05.01096 004 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan 1,150,507,200
Tanaman Hias Yogyakarta
03.04 03.05.01096 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01096 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 798,507,200
03.04 03.05.01096 005 5 2 3 Belanja Modal 352,000,000
03.04 03.05.01096 006 Pengembangan Pasar Tradisional 1,500,664,945
03.04 03.05.01096 006 5 2 1 Belanja Pegawai 37,750,000
03.04 03.05.01096 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,276,926,945
03.04 03.05.01096 006 5 2 3 Belanja Modal 185,988,000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 88
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
03.04 03.05.01097 Program Pengembangan Pusat Bisnis 6,030,920,000
03.04 03.05.01097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 6,030,920,000
03.04 03.05.01097 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,166,936,712
03.04 03.05.01097 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,872,983,288
03.04 03.05.01097 001 5 2 3 Belanja Modal 1,991,000,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
22,606,526,809
JUMLAH BELANJA DAERAH :
47,545,034,533 SURPLUS/(DEFISIT) :
(24,938,507,724)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar.
3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun Masehi 2017 di Kota Yogyakarta.
5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 6) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.01 - PERENCANAAN ORGANISASI : 04.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 89
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.01 04.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
04.01 04.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,982,085,591
04.01 04.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,031,092,731
04.01 04.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,031,092,731
04.01 04.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,950,992,860
04.01 04.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,181,035,840
04.01 04.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 334,775,000
04.01 04.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 334,775,000
04.01 04.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 846,260,840
04.01 04.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 37,504,480
04.01 04.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 429,638,740
04.01 04.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 379,117,620
04.01 04.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 457,540,000
04.01 04.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 270,000,000
04.01 04.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000
04.01 04.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 260,000,000
04.01 04.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 187,540,000
Operasional
04.01 04.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 187,540,000
04.01 04.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43,650,000
04.01 04.01.01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 43,650,000
04.01 04.01.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,650,000
04.01 04.01.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,850,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.01 04.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 15,850,000
Laporan Capaian Kinerja SKPD
04.01 04.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,850,000
04.01 04.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 90
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.01 04.01.01 100 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi 867,756,480
04.01 04.01.01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, 60,128,620
Perdagangan, Pertanian dan Pangan
04.01 04.01.01 100 001 5 2 1 Belanja Pegawai 750,000
04.01 04.01.01 100 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,378,620
04.01 04.01.01 100 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM 248,013,620
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
04.01 04.01.01 100 002 5 2 1 Belanja Pegawai 12,600,000
04.01 04.01.01 100 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 110,413,620
04.01 04.01.01 100 002 5 2 3 Belanja Modal 125,000,000
04.01 04.01.01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah 559,614,240
04.01 04.01.01 100 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 100 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 459,614,240
04.01 04.01.01 100 003 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000
04.01 04.01.01 101 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik 790,734,860
04.01 04.01.01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan 84,473,620
Kominfo
04.01 04.01.01 101 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,425,000
04.01 04.01.01 101 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,048,620
04.01 04.01.01 101 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum 531,082,620
dan Permukiman
04.01 04.01.01 101 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 101 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376,082,620
04.01 04.01.01 101 002 5 2 3 Belanja Modal 155,000,000
04.01 04.01.01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan 175,178,620
dan Lingkungan Hidup
04.01 04.01.01 101 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,050,000
04.01 04.01.01 101 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174,128,620
04.01 04.01.01 101 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 102 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial 524,746,100
04.01 04.01.01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan 48,733,620
Kebudayaan
04.01 04.01.01 102 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 102 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,733,620
04.01 04.01.01 102 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 427,368,860
04.01 04.01.01 102 002 5 2 1 Belanja Pegawai 73,300,000
04.01 04.01.01 102 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 354,068,860
04.01 04.01.01 102 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur 48,643,620
04.01 04.01.01 102 003 5 2 1 Belanja Pegawai 750,000
04.01 04.01.01 102 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,893,620
04.01 04.01.01 102 003 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 91
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.01 04.01.01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 878,030,720
Daerah
04.01 04.01.01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 436,087,240
04.01 04.01.01 103 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,300,000
04.01 04.01.01 103 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 429,787,240
04.01 04.01.01 103 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 240,862,240
04.01 04.01.01 103 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,250,000
04.01 04.01.01 103 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 235,612,240
04.01 04.01.01 103 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 201,081,240
04.01 04.01.01 103 003 5 2 1 Belanja Pegawai 10,125,000
04.01 04.01.01 103 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,956,240
04.01 04.01.01 103 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.02 04.01.01 104 Program Penelitian dan Pengembangan 2,191,648,860
04.02 04.01.01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah 794,040,620
04.02 04.01.01 104 001 5 2 1 Belanja Pegawai 83,250,000
04.02 04.01.01 104 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,790,620
04.02 04.01.01 104 001 5 2 3 Belanja Modal 550,000,000
04.01 04.01.01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan 911,980,620
Isu Strategis
04.01 04.01.01 104 002 5 2 1 Belanja Pegawai 375,500,000
04.01 04.01.01 104 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 336,480,620
04.01 04.01.01 104 002 5 2 3 Belanja Modal 200,000,000
04.01 04.01.01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah 485,627,620
04.01 04.01.01 104 003 5 2 1 Belanja Pegawai 61,600,000
04.01 04.01.01 104 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 324,027,620
04.01 04.01.01 104 003 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
9,982,085,591 SURPLUS/(DEFISIT) :
(9,982,085,591)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI : 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH Halaman 92
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.03 04.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
04.03 04.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 32,135,057,773
04.03 04.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,859,713,782
04.03 04.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 10,859,713,782
04.03 04.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 21,275,343,991
04.03 04.03.01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN 2,638,957,870
KESEJAHTERAAN RAKYAT
04.03 04.03.01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 611,519,150
04.03 04.03.01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 288,554,000
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 288,554,000
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 322,965,150
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 26,634,100
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,101,050
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3 Belanja Modal 167,230,000
04.03 04.03.01A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 186,455,000
04.03 04.03.01A 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 132,000,000
Gedung/Bangunan Kantor
04.03 04.03.01A 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01A 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
04.03 04.03.01A 002 022 5 2 3 Belanja Modal 132,000,000
04.03 04.03.01A 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 54,455,000
Kendaraan Dinas/Operasional
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,455,000
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8,070,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 8,070,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,070,000
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 3 Belanja Modal KODE REKENING URAIAN
Halaman 93
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.03 04.03.01A 110 Program Peningkatan Penyelenggaraan 1,832,913,720
Tata Pemerintahan
04.03 04.03.01A 110 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 633,118,060
04.03 04.03.01A 110 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36,300,000
04.03 04.03.01A 110 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 479,658,060
04.03 04.03.01A 110 001 5 2 3 Belanja Modal 117,160,000
04.03 04.03.01A 110 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi 522,311,020
Kecamatan
04.03 04.03.01A 110 002 5 2 1 Belanja Pegawai 17,700,000
04.03 04.03.01A 110 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 504,611,020
04.03 04.03.01A 110 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01A 110 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat 677,484,640
04.03 04.03.01A 110 003 5 2 1 Belanja Pegawai 200,000
04.03 04.03.01A 110 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 677,284,640
04.03 04.03.01A 110 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01B BAGIAN HUKUM 2,110,472,658
04.03 04.03.01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 454,139,541
04.03 04.03.01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 238,794,000
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 238,794,000
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 215,345,541
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 95,872,991
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,122,550
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3 Belanja Modal 43,350,000
04.03 04.03.01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128,820,000
04.03 04.03.01B 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 80,000,000
Bangunan/Gedung Kantor
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 3 Belanja Modal 80,000,000
04.03 04.03.01B 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 48,820,000
Kendaraan Dinas/Operasional
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,820,000
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 94
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.03 04.03.01B 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 20,000,000
Aparatur
04.03 04.03.01B 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 20,000,000
Aparatur
04.03 04.03.01B 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01B 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000
04.03 04.03.01B 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17,025,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 17,025,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,025,000
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01B 111 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1,490,488,117
dan Pelayanan Hukum
04.03 04.03.01B 111 001 Peraturan Perundang-Undangan 541,077,800
04.03 04.03.01B 111 001 5 2 1 Belanja Pegawai 47,300,000
04.03 04.03.01B 111 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,777,800
04.03 04.03.01B 111 001 5 2 3 Belanja Modal 300,000,000
04.03 04.03.01B 111 002 Bantuan Hukum 514,554,000
04.03 04.03.01B 111 002 5 2 1 Belanja Pegawai 328,450,000
04.03 04.03.01B 111 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 186,104,000
04.03 04.03.01B 111 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01B 111 003 Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 434,856,317
04.03 04.03.01B 111 003 5 2 1 Belanja Pegawai 58,775,000
04.03 04.03.01B 111 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376,081,317
04.03 04.03.01B 111 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01C BAGIAN PROTOKOL 4,508,374,477
04.03 04.03.01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,839,577,238
04.03 04.03.01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 796,400,000
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 796,400,000
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,043,177,238
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 222,038,062
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 637,139,176
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3 Belanja Modal 184,000,000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 95
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.03 04.03.01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 410,050,000
04.03 04.03.01C 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 79,500,000
Gedung/Bangunan Kantor
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3 Belanja Modal 69,500,000
04.03 04.03.01C 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 330,550,000
Kendaraan Dinas/Operasional
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 330,550,000
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01C 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000,000
04.03 04.03.01C 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 25,000,000
Aparatur
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5,600,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 5,600,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,600,000
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01C 112 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, 2,228,147,239
Asisten,Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintahan Daerah
04.03 04.03.01C 112 001 Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil 585,388,157
Kepala Daerah
04.03 04.03.01C 112 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 112 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 585,388,157
04.03 04.03.01C 112 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01C 112 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah 1,500,297,477
Kota Yogyakarta
04.03 04.03.01C 112 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 112 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,500,297,477
04.03 04.03.01C 112 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01C 112 003 Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Sekda, Asisten 142,461,605
dan Staf Ahli
04.03 04.03.01C 112 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 112 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,461,605
04.03 04.03.01C 112 003 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 96
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.03 04.03.01D BAGIAN UMUM 5,391,963,048
04.03 04.03.01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 452,754,824
04.03 04.03.01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 11,022,000
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,022,000
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 441,732,824
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 138,270,384
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,831,640
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3 Belanja Modal 173,630,800
04.03 04.03.01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 225,058,000
04.03 04.03.01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 100,000,000
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000
04.03 04.03.01D 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 125,058,000
Kendaraan Dinas/Operasional
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,058,000
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1,740,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 1,740,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,740,000
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01D 113 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, 4,712,410,224
Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan
04.03 04.03.01D 113 001 Pelayanan Kerumahtanggaan 4,237,665,724
04.03 04.03.01D 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,264,265,724
04.03 04.03.01D 113 001 5 2 3 Belanja Modal 1,973,400,000
04.03 04.03.01D 113 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah 466,769,500
04.03 04.03.01D 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 466,769,500
04.03 04.03.01D 113 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 97
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.03 04.03.01D 113 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah 7,975,000
Kota Yogyakarta
04.03 04.03.01D 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,975,000
04.03 04.03.01D 113 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN 1,647,238,210
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA
04.03 04.03.01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 563,841,090
04.03 04.03.01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 223,578,000
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 223,578,000
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 340,263,090
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 102,540,840
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161,024,400
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 3 Belanja Modal 76,697,850
04.03 04.03.01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146,862,440
04.03 04.03.01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 78,750,000
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 3 Belanja Modal 78,750,000
04.03 04.03.01E 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 68,112,440
Kendaraan Dinas/Operasional
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,112,440
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01E 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 20,000,000
Aparatur
04.03 04.03.01E 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 20,000,000
Aparatur
04.03 04.03.01E 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000
04.03 04.03.01E 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 3,308,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 3,308,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,308,000
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 98
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.03 04.03.01E 114 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan 913,226,680
Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
04.03 04.03.01E 114 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 222,610,680
04.03 04.03.01E 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,610,680
04.03 04.03.01E 114 001 5 2 3 Belanja Modal 165,000,000
04.03 04.03.01E 114 002 Optimalisasi Pendapatan BLUD dan BUMD 429,700,000
04.03 04.03.01E 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai 28,800,000
04.03 04.03.01E 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,900,000
04.03 04.03.01E 114 002 5 2 3 Belanja Modal 285,000,000
04.03 04.03.01E 114 003 Kerjasama Daerah 260,916,000
04.03 04.03.01E 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248,916,000
04.03 04.03.01E 114 003 5 2 3 Belanja Modal 12,000,000
04.03 04.03.01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN 1,003,895,311
PEMBANGUNAN
04.03 04.03.01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148,980,846
04.03 04.03.01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 48,674,200
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,674,200
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 100,306,646
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,746,646
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 3 Belanja Modal 8,560,000
04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 256,946,000
04.03 04.03.01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 208,290,000
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 3 Belanja Modal 208,290,000
04.03 04.03.01F 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 48,656,000
Kendaraan Dinas/Operasional
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,656,000
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 99
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.03 04.03.01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11,796,400
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 11,796,400
Laporan Capaian Kinerja SKPD
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,796,400
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01F 115 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 586,172,065
04.03 04.03.01F 115 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda 52,429,420
04.03 04.03.01F 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 8,500,000
04.03 04.03.01F 115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,929,420
04.03 04.03.01F 115 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01F 115 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 252,959,060
04.03 04.03.01F 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 14,700,000
04.03 04.03.01F 115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 238,259,060
04.03 04.03.01F 115 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01F 115 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 280,783,585
04.03 04.03.01F 115 003 5 2 1 Belanja Pegawai 4,750,000
04.03 04.03.01F 115 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 226,033,585
04.03 04.03.01F 115 003 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000
04.03 04.03.01G BAGIAN ORGANISASI 2,253,301,523
04.03 04.03.01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 648,155,388
04.03 04.03.01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 222,310,000
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,310,000
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 425,845,388
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 95,956,448
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,688,940
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 3 Belanja Modal 170,200,000
04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133,300,000
04.03 04.03.01G 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 90,000,000
Gedung/Bangunan Kantor
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 3 Belanja Modal 90,000,000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 100
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.03 04.03.01G 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 43,300,000
Kendaraan Dinas/Operasional
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,300,000
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01G 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 24,500,000
Aparatur
04.03 04.03.01G 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 24,500,000
Aparatur
04.03 04.03.01G 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01G 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,500,000
04.03 04.03.01G 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4,296,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 4,296,000
Laporan Capaian Kinerja SKPD
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,296,000
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01G 116 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 1,443,050,135
Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah
04.03 04.03.01G 116 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan 428,385,000
Aparatur
04.03 04.03.01G 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai 82,500,000
04.03 04.03.01G 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,045,000
04.03 04.03.01G 116 001 5 2 3 Belanja Modal 203,840,000
04.03 04.03.01G 116 002 Pemantapan Pelayanan Publik 714,543,135
04.03 04.03.01G 116 002 5 2 1 Belanja Pegawai 92,400,000
04.03 04.03.01G 116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 622,143,135
04.03 04.03.01G 116 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01G 116 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan 300,122,000
Reformasi Birokrasi
04.03 04.03.01G 116 003 5 2 1 Belanja Pegawai 81,000,000
04.03 04.03.01G 116 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117,682,000
04.03 04.03.01G 116 003 5 2 3 Belanja Modal 101,440,000
04.03 04.03.01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 1,721,140,894
04.03 04.03.01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 734,629,906
04.03 04.03.01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 191,361,000
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 191,361,000
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 101
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.03 04.03.01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 543,268,906
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 158,124,696
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,154,210
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 3 Belanja Modal 165,990,000
04.03 04.03.01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177,400,000
04.03 04.03.01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 124,500,000
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 3 Belanja Modal 124,500,000
04.03 04.03.01H 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 52,900,000
Kendaraan Dinas/Operasional
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,900,000
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 28,000,000
Aparatur
04.03 04.03.01H 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 28,000,000
Aparatur
04.03 04.03.01H 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01H 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,000,000
04.03 04.03.01H 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 8,850,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 8,850,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,850,000
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 04.03.01H 117 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 772,260,988
02.10 04.03.01H 117 001 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 198,315,994
02.10 04.03.01H 117 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,775,000
02.10 04.03.01H 117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 192,540,994
02.10 04.03.01H 117 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 04.03.01H 117 002 Operasional Pengadaan Barang/Jasa 277,517,497
02.10 04.03.01H 117 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,775,000
02.10 04.03.01H 117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271,742,497
02.10 04.03.01H 117 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 102
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.10 04.03.01H 117 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan 296,427,497
Pengadaan Barang/Jasa
02.10 04.03.01H 117 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5,775,000
02.10 04.03.01H 117 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 290,652,497
02.10 04.03.01H 117 003 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
32,135,057,773 SURPLUS/(DEFISIT) :
(32,135,057,773)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.04 - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI : 04.04.01 - SEKRETARIAT DPRD Halaman 103
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.04 04.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
04.04 04.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 62,920,369,102
04.04 04.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22,692,606,491
04.04 04.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 22,692,606,491
04.04 04.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 40,227,762,611
04.04 04.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,473,631,451
04.04 04.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,418,954,381
04.04 04.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,418,954,381
04.04 04.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 3,054,677,070
04.04 04.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 159,507,280
04.04 04.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,437,389,790
04.04 04.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 457,780,000
04.04 04.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,151,177,660
04.04 04.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 359,000,000
04.04 04.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359,000,000
04.04 04.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 792,177,660
Operasional
04.04 04.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 792,177,660
04.04 04.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 412,625,000
Aparatur
04.04 04.04.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 412,625,000
Aparatur
04.04 04.04.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 412,625,000
04.04 04.04.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 18,127,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.04 04.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 18,127,000
Laporan Capaian Kinerja SKPD
04.04 04.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,127,000
04.04 04.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 104 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.04 04.04.01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 17,796,501,500
04.04 04.04.01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang-Undangan 528,950,000
04.04 04.04.01 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 517,700,000
04.04 04.04.01 113 001 5 2 3 Belanja Modal 11,250,000
04.04 04.04.01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan 10,282,100,000
DPRD/Peraturan DPRD
04.04 04.04.01 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai 11,000,000
04.04 04.04.01 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,271,100,000
04.04 04.04.01 113 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 6,985,451,500
04.04 04.04.01 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5,200,000
04.04 04.04.01 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,980,251,500
04.04 04.04.01 113 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 16,375,700,000
04.04 04.04.01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran 3,031,150,000
04.04 04.04.01 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,031,150,000
04.04 04.04.01 114 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD 9,653,320,000
04.04 04.04.01 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,653,320,000
04.04 04.04.01 114 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi 3,691,230,000
Masyarakat
04.04 04.04.01 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,691,230,000
04.04 04.04.01 114 003 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
62,920,369,102 SURPLUS/(DEFISIT) :
(62,920,369,102)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.05 - INSPEKTORAT ORGANISASI : 04.05.01 - INSPEKTORAT DAERAH Halaman 105 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.05 04.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
04.05 04.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,063,768,098
04.05 04.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,996,015,938
04.05 04.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,996,015,938
04.05 04.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,067,752,160
04.05 04.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,061,659,953
04.05 04.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 368,182,000
04.05 04.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 368,182,000
04.05 04.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 693,477,953
04.05 04.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 26,633,956
04.05 04.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376,178,997
04.05 04.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 290,665,000
04.05 04.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227,834,710
04.05 04.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 108,000,000
04.05 04.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,000,000
04.05 04.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 65,000,000
04.05 04.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 119,834,710
Operasional
04.05 04.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,834,710
04.05 04.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 121,220,000
04.05 04.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 121,220,000
Aparatur
04.05 04.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,220,000
04.05 04.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 7,624,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.05 04.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 7,624,000
Laporan Capaian Kinerja SKPD
04.05 04.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,624,000
04.05 04.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 106 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.05 04.05.01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 413,730,000
Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
04.05 04.05.01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 32,742,000
04.05 04.05.01 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,700,000
04.05 04.05.01 115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,042,000
04.05 04.05.01 115 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 380,988,000
04.05 04.05.01 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 125,300,000
04.05 04.05.01 115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 255,688,000
04.05 04.05.01 115 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 51,588,000
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
04.05 04.05.01 116 001 Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 31,300,000
04.05 04.05.01 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,300,000
04.05 04.05.01 116 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan 20,288,000
Pelaporan Keuangan
04.05 04.05.01 116 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,288,000
04.05 04.05.01 116 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 44,040,000
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik
04.05 04.05.01 117 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik 36,660,000
04.05 04.05.01 117 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,660,000
04.05 04.05.01 117 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa 7,380,000
04.05 04.05.01 117 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,380,000
04.05 04.05.01 117 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 51,563,000
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya
04.05 04.05.01 118 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi 29,040,000
Budaya
04.05 04.05.01 118 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 118 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,040,000
04.05 04.05.01 118 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja 22,523,000
04.05 04.05.01 118 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 118 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,523,000
04.05 04.05.01 118 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan 88,492,497
04.05 04.05.01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 88,492,497
04.05 04.05.01 128 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,700,000
04.05 04.05.01 128 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,792,497
04.05 04.05.01 128 001 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
6,063,768,098 SURPLUS/(DEFISIT) :
(6,063,768,098)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ORGANISASI : 04.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 107 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.06 04.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
04.06 04.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 173,046,671,203
04.06 04.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 161,715,949,379
04.06 04.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 161,715,949,379
04.06 04.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 11,330,721,824
04.06 04.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,018,430,124
04.06 04.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 282,855,000
04.06 04.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 282,855,000
04.06 04.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 735,575,124
04.06 04.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 150,215,564
04.06 04.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 421,404,160
04.06 04.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 163,955,400
04.06 04.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 249,991,500
04.06 04.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 138,632,000
04.06 04.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
04.06 04.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 138,632,000
04.06 04.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 111,359,500
Operasional
04.06 04.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,359,500
04.06 04.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 27,933,000
Aparatur
04.06 04.06.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 27,933,000
Aparatur
04.06 04.06.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,933,000
04.06 04.06.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 5,036,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
04.06 04.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 5,036,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
04.06 04.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,036,000
04.06 04.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 108 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.06 04.06.01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 2,102,402,000
04.06 04.06.01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 1,268,312,000
04.06 04.06.01 119 001 5 2 1 Belanja Pegawai 117,955,000
04.06 04.06.01 119 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,150,357,000
04.06 04.06.01 119 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 119 002 Pengembangan Karier ASN 667,360,000
04.06 04.06.01 119 002 5 2 1 Belanja Pegawai 263,300,000
04.06 04.06.01 119 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 404,060,000
04.06 04.06.01 119 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 22,330,000
04.06 04.06.01 119 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 119 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,330,000
04.06 04.06.01 119 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 119 004 Operasional Assesment Centre 144,400,000
04.06 04.06.01 119 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 119 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144,400,000
04.06 04.06.01 119 004 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 705,620,000
04.06 04.06.01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian 112,621,000
04.06 04.06.01 120 001 5 2 1 Belanja Pegawai 68,925,000
04.06 04.06.01 120 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,696,000
04.06 04.06.01 120 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 274,099,000
04.06 04.06.01 120 002 5 2 1 Belanja Pegawai 54,375,000
04.06 04.06.01 120 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,724,000
04.06 04.06.01 120 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian 318,900,000
04.06 04.06.01 120 003 5 2 1 Belanja Pegawai 108,350,000
04.06 04.06.01 120 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 210,550,000
04.06 04.06.01 120 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 7,221,309,200
04.06 04.06.01 121 001 Analisa Kebutuhan Diklat 156,905,200
04.06 04.06.01 121 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 121 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156,905,200
04.06 04.06.01 121 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 6,591,790,000
04.06 04.06.01 121 002 5 2 1 Belanja Pegawai 11,000,000
04.06 04.06.01 121 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,580,790,000
04.06 04.06.01 121 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat 472,614,000
04.06 04.06.01 121 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 121 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 472,614,000
04.06 04.06.01 121 003 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
173,046,671,203 SURPLUS/(DEFISIT) :
(173,046,671,203)
KODE REKENING URAIAN
:
04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN :
04.07 - KEUANGAN :
04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Halaman 109
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 468,591,501,412
04.07 04.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 468,591,501,412
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 420,731,500,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 Pajak Hotel 152,000,000,000
1) - PD No 1/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 29,500,000,000
2) - PD No 5/2018
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 26,300,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 42,300,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 29,000,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 13,500,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 2,300,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1,800,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 6,600,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 700,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran 49,500,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 01 Restoran 49,450,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 03 Katering 50,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 Pajak Hiburan 13,500,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 01 Tontonan Film 4,600,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian non Tradisional Musik/Tari dan/atau Bus 180,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 05 Pameran 4,766,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 07 Karaoke 450,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 09 Permainan Bilyar dan Bowling 50,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 10 Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor 4,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 11 Permainan Ketangkasan 1,100,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 12 Panti PijatMassage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa 1,100,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 13 Pertandingan Olah Raga 50,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 14 Pusat Kebugaran/Fitnes Centre 1,200,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 Pajak Reklame 7,200,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 6,673,950,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 03 Reklame Kain 250,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 05 Reklame Melekat/Stiker 50,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 07 Reklame Berjalan 50,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 08 Reklame Udara 5,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 1,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya/Film/Slide 220,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 49,000,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 49,000,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 Pajak Parkir 3,675,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 3,675,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 2,350,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 2,350,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 82,500,000,000
3)PD No 2/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 82,500,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61,000,000,000
4)PD No 8/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61,000,000,000
URAIAN URUSAN MACAM URUSAN KODE REKENING ORGANISASI
Halaman 110
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 28,588,899,994
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta.
770,188,461
5)PD No 14/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 02 PD. BPR Bank Jogja 9,423,540,823
6)PD No 5/2015
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 03 PT, Bank Pembangunan Daerah DIY 18,169,713,459
7)PD DIY No 1/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 18,071,737
8) Keputusan Gubernur No 71/KEP/2017
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 05 PD. Jogjatama Visesha 207,385,514
9) Perwal No 68/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 19,271,101,418
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 296,750,000
10)Permendagri
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 22,000,000
No 19/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65,500,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Empat 109,250,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 Jasa Giro 1,542,807,418
11)PP No 39/2007
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1,542,807,418
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 17,000,000,000
11)PP No 39/2007
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 381,544,000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 132,544,000
12)Perwal No 31/2006
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 24,000,000
13)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade 225,000,000
13)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26 Jaminan Bongkar 50,000,000
43)PD No 2/2015
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan 50,000,000
15)Perwal Reklame No 20/2012 KODE REKENING URAIAN
Halaman 111
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 41,732,037,320
04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 26,396,190,829
04.07 04.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 26,396,190,829
04.07 04.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 15,335,846,491
04.07 04.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,194,299,350
04.07 04.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 175,525,000
04.07 04.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,525,000
04.07 04.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 7,018,774,350
04.07 04.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 142,597,803
04.07 04.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,463,014,722
04.07 04.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 413,161,825
04.07 04.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 452,997,993
Aparatur
04.07 04.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 145,000,000
04.07 04.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 500,000
04.07 04.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 144,500,000
04.07 04.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 307,997,993
Operasional
04.07 04.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 307,997,993
04.07 04.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 69,000,000
Aparatur
04.07 04.07.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 69,000,000
Aparatur
04.07 04.07.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,000,000
04.07 04.07.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 12,825,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
04.07 04.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 12,825,000
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
04.07 04.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,825,000
04.07 04.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 148,712,493
04.07 04.07.01 122 001 Perencanaan Anggaran 121,942,493
04.07 04.07.01 122 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,175,000
04.07 04.07.01 122 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,767,493
04.07 04.07.01 122 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 112
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 122 002 Pengendalian Anggaran 26,770,000
04.07 04.07.01 122 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 122 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,770,000
04.07 04.07.01 122 002 5 2 3 Belanja Modal
04.07 04.07.01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan 67,863,000
Pengelolaan Dana Transfer
04.07 04.07.01 123 001 Pengendalian Belanja Daerah 55,554,000
04.07 04.07.01 123 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,450,000
04.07 04.07.01 123 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,104,000
04.07 04.07.01 123 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 12,309,000
04.07 04.07.01 123 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,225,000
04.07 04.07.01 123 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,084,000
04.07 04.07.01 123 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan 1,039,938,000
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
04.07 04.07.01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 322,324,000
04.07 04.07.01 124 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,700,000
04.07 04.07.01 124 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286,624,000
04.07 04.07.01 124 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola 717,614,000
Pengelolaan Keuangan BLUD
04.07 04.07.01 124 002 5 2 1 Belanja Pegawai 35,700,000
04.07 04.07.01 124 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,914,000
04.07 04.07.01 124 002 5 2 3 Belanja Modal 600,000,000
04.07 04.07.01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan 736,163,169
Pajak Daerah
04.07 04.07.01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah 317,168,476
04.07 04.07.01 125 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,825,000
04.07 04.07.01 125 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 304,343,476
04.07 04.07.01 125 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 135,149,000
04.07 04.07.01 125 002 5 2 1 Belanja Pegawai 54,500,000
04.07 04.07.01 125 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,649,000
04.07 04.07.01 125 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 125 003 Penetapan Pajak Daerah 283,845,693
04.07 04.07.01 125 003 5 2 1 Belanja Pegawai 190,000,000
04.07 04.07.01 125 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,845,693
04.07 04.07.01 125 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 2,189,023,000
04.07 04.07.01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan 296,695,000
Pajak Daerah
04.07 04.07.01 126 001 5 2 1 Belanja Pegawai 163,155,000
04.07 04.07.01 126 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 133,540,000
04.07 04.07.01 126 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 1,892,328,000
04.07 04.07.01 126 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 126 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,892,328,000
04.07 04.07.01 126 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 113
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan 3,425,024,486
Inventarisasi Aset
04.07 04.07.01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset 347,371,500
04.07 04.07.01 127 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 127 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 347,371,500
04.07 04.07.01 127 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 2,722,655,493
04.07 04.07.01 127 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,925,000
04.07 04.07.01 127 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,719,730,493
04.07 04.07.01 127 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 354,997,493
04.07 04.07.01 127 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11,825,000
04.07 04.07.01 127 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 312,772,493
04.07 04.07.01 127 003 5 2 3 Belanja Modal 30,400,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
468,591,501,412
JUMLAH BELANJA DAERAH :
41,732,037,320
SURPLUS/DEFISIT :
426,859,464,092
KODE REKENING URAIAN
:
04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN :
04.07 - KEUANGAN :
04.07.01 - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Halaman 114
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN PPKD 1,089,525,019,895
04.07 04.07.01 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 907,202,077,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 44,674,643,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 43,688,080,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 38,857,895,000
Informasi resmi Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan PPh Pasal 21
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 05 Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4,830,185,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 986,563,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 2,970,000
Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 983,593,000
Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 691,457,574,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 691,457,574,000
Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum 691,457,574,000
Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 171,069,860,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 59,145,559,000
Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan 19,722,999,000
Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 03 Pelayanan Kefarmasian 880,270,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 04 Keluarga Berencana 460,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 08 Lingkungan Hidup 753,310,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar 4,265,880,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 15 Perumahan dan Permukiman 3,262,144,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) 12,616,561,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 17 Bidang Pendidikan 3,030,541,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 18 Pengendalian Penyakit 523,650,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 19 Sanitasi 3,014,116,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 20 Jalan 10,616,088,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 111,924,301,000
Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 11,052,600,000
Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD 81,395,549,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan 10,547,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 05 Akreditasi Rumah Sakit 510,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 06 Akreditasi Puskesmas 562,320,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 07 Jaminan Persalinan 499,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 08 Bantuan Operasional KB 1,718,240,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 09 Pelayanan Adminduk 1,305,254,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 10 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 3,041,300,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 11 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 380,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 12 Dana Pelayanan Kepariwisataan 913,038,000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 182,322,942,895
04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 Pendapatan Hibah 28,299,400,000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 06 Hibah Dana BOSN 28,299,400,000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 2 Dana Darurat -
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 117,026,683,895
Daerah Lainnya
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 117,026,683,895
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 43,401,358,560
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24,047,766,000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29,917,544,115
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 10,620,000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 19,649,395,220
URUSAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN KODE REKENING URAIAN
Halaman 115
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 35,760,859,000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 35,760,859,000
Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah 35,760,859,000
Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 1,236,000,000
Daerah Lainnya
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1,236,000,000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1,236,000,000
04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 110,255,772,546
04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 110,255,772,546
04.07 04.07.01 00 00 5 1 2 Belanja Bunga -
04.07 04.07.01 00 00 5 1 3 Belanja Subsidi -
04.07 04.07.01 00 00 5 1 4 Belanja Hibah 89,293,099,138
04.07 04.07.01 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 15,498,800,000
04.07 04.07.01 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 1,963,873,408
Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik
04.07 04.07.01 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga (SiLPA) 3,500,000,000
JUMLAH PENDAPATAN PPKD :
1,089,525,019,895
JUMLAH BELANJA PPKD :
110,255,772,546
SURPLUS/DEFISIT :
979,269,247,349
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5);
3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2) 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8) 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta 7) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
11) PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial 13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.
15) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
URAIAN KODE REKENING
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 6 PEMBIAYAAN
04.07 04.07.01 00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 155,407,612,295
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 155,407,612,295
sebelumnya
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 Pelampauan Penerimaan PAD 5,691,825,281
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 01 Pajak Daerah 3,981,565,000
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 02 Retribusi Daerah 166,939,966
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 04 Lain-Lain PAD Yang Sah 1,543,320,315
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya 106,404,723,204
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 01 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 25,372,139,149
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 02 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 7,889,943,196
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 31,945,010,132
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 04 Belanja Modal 22,405,993,911
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 07 Belanja Hibah 12,423,664,530
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 08 Belanja Bantuan Sosial 792,117,000
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 11 Belanja Tidak Terduga 5,575,855,286
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 Sisa Belanja DAK 14,300,037,226
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 15 DAK Non Fisik BOP PAUD 2,706,437,915
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 16 DAK Non Fisik TPG 10,728,386,900
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 17 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 18 DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 19 DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 20 DAK Non Fisik Jaminan Persalinan -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 21 DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 396,119,792
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 22 DAK Non Fisik Tamsil 164,500,000
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 23 DAK Non Fisik Adminduk 32,010,619
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 24 DAK Fisik Perdagangan -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 25 DAK Fisik KB 272,582,000
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Dana Penyesuaian -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 02 Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 Sisa Belanja BLUD 29,011,026,584
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 01 Silpa BLUD Taman Pintar 3,955,178,503
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 02 Silpa BLUD RSUD 16,467,609,767
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 03 Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis 1,537,748,242
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 04 Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas 5,675,937,048
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 05 Silpa BLUD RS Pratama 1,374,553,024
04.07 04.07.01 00 00 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah -
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA RINGKASAN PEMBIAYAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 KODE REKENING URAIAN
Halaman 117
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 25,000,000,000
04.07 04.07.01 00 00 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -
04.07 04.07.01 00 00 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 25,000,000,000
04.07 04.07.01 00 00 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang -
04.07 04.07.01 00 00 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah -
Jumlah Pembiayaan Netto 130,407,612,295
04.07 04.07.01 00 00 6 2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan -
(SiLPA) WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI KODE REKENING URAIAN ttd
LAMPIRAN IV
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Halaman 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 126,708,211,343
318,331,340,632
256,599,170,505
701,638,722,480
01 01 URUSAN PENDIDIKAN 51,498,361,635
108,549,513,479
19,948,970,413
179,996,845,527
01 01 01 DINAS PENDIDIKAN 51,498,361,635
108,549,513,479
19,948,970,413
179,996,845,527
01 01 01 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18,606,649,540
2,931,466,728
930,188,400
22,468,304,668
01 01 01 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
1,127,638,000
-
1,127,638,000
01 01 01 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 18,606,649,540
1,803,828,728
930,188,400
21,340,666,668
01 01 01 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
849,397,000
522,000,000
1,371,397,000
01 01 01 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
520,000,000
522,000,000
1,042,000,000
01 01 01 01 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
329,397,000
-
329,397,000
01 01 01 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
91,154,000
-
91,154,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 01 01 01 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
91,154,000
-
91,154,000
Kinerja SKPD REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 KODE 1 REKENING JENIS BELANJA
Halaman 2 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 01 01 01 01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar 2,400,892,345
16,638,997,407
7,516,279,893
26,556,169,645
01 01 01 01 01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 11,160,000
1,807,006,200
-
1,818,166,200
01 01 01 01 01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 2,386,732,345
12,610,019,207
7,516,279,893
22,513,031,445
01 01 01 01 01 010 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SD 3,000,000
2,221,972,000
-
2,224,972,000
01 01 01 01 01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah 1,689,710,750
12,440,509,919
3,420,058,200
17,550,278,869
Pertama 01 01 01 01 01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 237,500,000
2,088,513,000
-
2,326,013,000
01 01 01 01 01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 1,397,860,750
8,609,842,019
3,420,058,200
13,427,760,969
01 01 01 01 01 011 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP 54,350,000
1,742,154,900
-
1,796,504,900
01 01 01 01 01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal 2,850,509,000
6,486,067,473
2,326,643,920
11,663,220,393
dan PAUD 01 01 01 01 01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 675,434,000
4,492,567,400
2,326,643,920
7,494,645,320
01 01 01 01 01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 2,175,075,000
1,043,252,953
3,218,327,953
01 01 01 01 01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan -
950,247,120
-
950,247,120
01 01 01 01 01 013 Program Pengembangan Pendidikan 25,950,600,000
69,111,920,952
5,233,800,000
100,296,320,952
01 01 01 01 01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan -
2,268,665,000
-
2,268,665,000
01 01 01 01 01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 10,880,400,000
187,442,484
-
11,067,842,484
01 01 01 01 01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan -
1,477,881,020
550,000,000
2,027,881,020
01 01 01 01 01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 587,700,000
35,206,937,464
-
35,794,637,464
01 01 01 01 01 013 005 Pengelolaan BOS dan BOSDA (DAK) 14,051,400,000
29,423,017,414
4,683,800,000
48,158,217,414
01 01 01 01 01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 431,100,000
547,977,570
-
979,077,570
1 KODE JENIS BELANJA REKENING
Halaman 3 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 URUSAN KESEHATAN 67,153,870,328
147,697,077,637
37,597,516,177
252,448,464,142
01 02 01 DINAS KESEHATAN 21,501,336,578
97,282,770,587
12,792,516,177
131,576,623,342
01 02 01 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,851,333,392
1,045,831,867
268,080,000
4,165,245,259
01 02 01 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
294,535,000
-
294,535,000
01 02 01 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,851,333,392
751,296,867
268,080,000
3,870,710,259
01 02 01 02 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran -
-
-
-
01 02 01 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
294,109,400
36,000,000
330,109,400
01 02 01 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
21,000,000
36,000,000
57,000,000
01 02 01 02 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
273,109,400
-
273,109,400
01 02 01 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
45,095,000
-
45,095,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 01 02 01 02 01 006 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
45,095,000
45,095,000
Kinerja SKPD 01 02 01 02 01 014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 14,040,928,475
30,808,404,300
3,628,310,270
48,477,643,045
01 02 01 02 01 014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 481,093,550
279,815,826
107,292,389
868,201,765
01 02 01 02 01 014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 272,866,125
266,775,875
47,745,000
587,387,000
01 02 01 02 01 014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 907,218,741
404,933,590
107,069,502
1,419,221,833
01 02 01 02 01 014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 843,016,085
350,605,800
20,325,000
1,213,946,885
01 02 01 02 01 014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 416,433,550
143,756,972
129,646,729
689,837,251
01 02 01 02 01 014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 465,851,313
308,934,800
177,480,400
952,266,513
01 02 01 02 01 014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 1,266,080,909
661,839,091
237,080,000
2,165,000,000
1 JENIS BELANJA KODE REKENING
Halaman 4 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 01 02 01 014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 801,688,575
601,626,846
86,650,000
1,489,965,421
01 02 01 02 01 014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 398,111,775
361,098,325
73,326,000
832,536,100
01 02 01 02 01 014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 563,933,600
400,882,800
43,202,000
1,008,018,400
01 02 01 02 01 014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 992,360,000
926,840,000
230,800,000
2,150,000,000
01 02 01 02 01 014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 1,120,300,000
746,921,623
222,130,000
2,089,351,623
01 02 01 02 01 014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 456,000,000
464,347,800
239,940,000
1,160,287,800
01 02 01 02 01 014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 304,993,117
308,708,345
34,351,000
648,052,462
01 02 01 02 01 014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 1,622,683,424
958,547,601
339,880,000
2,921,111,025
01 02 01 02 01 014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 1,338,139,618
1,061,116,789
139,160,783
2,538,417,190
01 02 01 02 01 014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 580,260,000
457,080,000
63,000,000
1,100,340,000
01 02 01 02 01 014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 748,573,093
706,516,558
78,060,000
1,533,149,651
01 02 01 02 01 014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 1,550,000
1,223,396,242
75,452,062
1,300,398,304
01 02 01 02 01 014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 -
1,068,650,936
-
1,068,650,936
01 02 01 02 01 014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 71,110,000
1,575,768,491
289,533,040
1,936,411,531
01 02 01 02 01 014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 16,460,000
1,377,588,664
155,595,512
1,549,644,176
01 02 01 02 01 014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 -
1,393,494,075
266,896,273
1,660,390,348
01 02 01 02 01 014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan -
1,314,580,035
-
1,314,580,035
01 02 01 02 01 014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis -
1,287,284,485
35,265,700
1,322,550,185
01 02 01 02 01 014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 28,165,000
767,529,920
-
795,694,920
KODE REKENING 1 JENIS BELANJA
Halaman 5 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 01 02 01 014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 -
805,825,613
-
805,825,613
01 02 01 02 01 014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton -
1,365,338,365
-
1,365,338,365
01 02 01 02 01 014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 56,660,000
1,932,483,000
245,500,000
2,234,643,000
01 02 01 02 01 014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 27,000,000
1,113,112,780
-
1,140,112,780
01 02 01 02 01 014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan -
903,015,183
129,428,880
1,032,444,063
01 02 01 02 01 014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman -
720,693,896
-
720,693,896
01 02 01 02 01 014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 10,400,000
1,550,462,744
53,500,000
1,614,362,744
01 02 01 02 01 014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 -
789,668,660
-
789,668,660
01 02 01 02 01 014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 46,420,000
1,295,889,773
-
1,342,309,773
01 02 01 02 01 014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 203,560,000
913,272,797
-
1,116,832,797
01 02 01 02 01 015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 3,558,214,711
16,396,665,237
3,281,500,000
23,236,379,948
01 02 01 02 01 015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama 3,558,214,711
3,057,313,000
1,470,000,000
8,085,527,711
01 02 01 02 01 015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama -
13,339,352,237
1,811,500,000
15,150,852,237
01 02 01 02 01 016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 33,925,000
33,947,203,412
3,475,263,743
37,456,392,155
01 02 01 02 01 016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan (DAK) -
652,697,476
2,635,775,169
3,288,472,645
01 02 01 02 01 016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 14,425,000
375,043,476
-
389,468,476
01 02 01 02 01 016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan 9,500,000
31,761,858,200
-
31,771,358,200
01 02 01 02 01 016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 10,000,000
1,157,604,260
839,488,574
2,007,092,834
REKENING KODE 1 JENIS BELANJA
Halaman 6 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 01 02 01 017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 794,975,000
3,402,807,925
1,183,478,400
5,381,261,325
01 02 01 02 01 017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 652,700,000
674,887,420
-
1,327,587,420
01 02 01 02 01 017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 104,450,000
1,795,104,411
124,500,000
2,024,054,411
01 02 01 02 01 017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 37,825,000
672,819,380
908,000,000
1,618,644,380
01 02 01 02 01 017 004 Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan -
259,996,714
150,978,400
410,975,114
01 02 01 02 01 018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 26,250,000
9,982,378,840
469,333,764
10,477,962,604
01 02 01 02 01 018 001 Pembinaan Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan 15,750,000
374,582,156
171,703,764
562,035,920
01 02 01 02 01 018 002 Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan 10,500,000
957,453,844
-
967,953,844
01 02 01 02 01 018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DAK) -
8,650,342,840
297,630,000
8,947,972,840
01 02 01 02 01 019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 195,710,000
1,360,274,606
450,550,000
2,006,534,606
01 02 01 02 01 019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 144,450,000
129,269,672
21,400,000
295,119,672
01 02 01 02 01 019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi 51,260,000
999,975,442
259,150,000
1,310,385,442
01 02 01 02 01 019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa -
231,029,492
170,000,000
401,029,492
01 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 45,652,533,750
50,414,307,050
24,805,000,000
120,871,840,800
01 02 01 02 01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 45,652,533,750
50,414,307,050
24,805,000,000
120,871,840,800
01 02 01 02 01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 44,085,692,950
35,914,307,050
2,500,000,000
82,500,000,000
01 02 01 02 01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 1,566,840,800
14,500,000,000
22,305,000,000
38,371,840,800
REKENING 1 KODE JENIS BELANJA
Halaman 7 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 534,872,432
26,168,076,933
160,140,631,081
186,843,580,446
01 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 513,397,432
25,510,866,833
157,752,976,081
183,777,240,346
01 03 01 03 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 476,272,432
1,611,260,380
365,245,000
2,452,777,812
01 03 01 03 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
403,730,000
-
403,730,000
01 03 01 03 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 476,272,432
1,207,530,380
365,245,000
2,049,047,812
01 03 01 03 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
1,140,576,538
-
1,140,576,538
01 03 01 03 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
255,000,000
-
255,000,000
01 03 01 03 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
885,576,538
-
885,576,538
01 03 01 03 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
37,125,000
75,000,000
112,125,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 01 03 01 03 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
37,125,000
75,000,000
112,125,000
Kinerja SKPD 01 03 01 03 01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 6,750,000
115,199,032
53,686,895,000
53,808,844,032
01 03 01 03 01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 6,750,000
63,437,736
2,875,880,000
2,946,067,736
01 03 01 03 01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah -
51,761,296
50,811,015,000
50,862,776,296
01 03 01 03 01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 30,375,000
18,783,061,830
59,704,924,662
78,518,361,492
01 03 01 03 01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) -
28,098,560
32,641,065,290
32,669,163,850
01 03 01 03 01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan -
3,272,389,490
7,337,420,884
10,609,810,374
01 03 01 03 01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 30,375,000
15,482,573,780
19,726,438,488
35,239,387,268
01 03 01 03 01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase -
3,823,644,053
43,920,911,419
47,744,555,472
01 03 01 03 01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase -
113,648,720
20,982,122,428
21,095,771,148
01 03 01 03 01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase -
3,709,995,333
22,938,788,991
26,648,784,324
1 JENIS BELANJA REKENING KODE
Halaman 8 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 03 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 21,475,000
657,210,100
2,387,655,000
3,066,340,100
01 03 02 04 01 024 Program Pembinaan Tata Ruang 18,975,000
552,168,860
1,424,425,000
1,995,568,860
01 03 02 04 01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci 18,975,000
401,868,620
606,640,000
1,027,483,620
01 03 02 04 01 024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan -
89,998,620
607,980,000
697,978,620
01 03 02 04 01 024 003 Pembinaan Tata Ruang -
60,301,620
209,805,000
270,106,620
01 03 02 04 01 025 Program Pengendalian Tata Ruang 2,500,000
105,041,240
963,230,000
1,070,771,240
01 03 02 04 01 025 001 Pengendalian Tata Ruang 2,500,000
34,550,000
187,030,000
224,080,000
01 03 02 04 01 025 002 Pengawasan Tata Ruang -
43,542,620
308,380,000
351,922,620
01 03 02 04 01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang -
26,948,620
467,820,000
494,768,620
01 04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 160,200,000
7,321,443,230
28,662,753,954
36,144,397,184
01 04 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 160,200,000
7,321,443,230
28,662,753,954
36,144,397,184
01 04 01 03 01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan 160,200,000
7,321,443,230
28,662,753,954
36,144,397,184
01 04 01 03 01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK) -
727,052,120
16,441,034,342
17,168,086,462
01 04 01 03 01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 56,250,000
4,508,777,506
6,067,368,000
10,632,395,506
01 04 01 03 01 026 003 Pengelolaan Rusunawa -
350,661,324
1,378,760,684
1,729,422,008
01 04 01 03 01 026 004 Pengelolaan Air Limbah 103,950,000
1,734,952,280
4,775,590,928
6,614,493,208
1 REKENING KODE JENIS BELANJA
Halaman 9 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 05 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN 5,234,899,476
19,511,990,689
9,427,135,000
34,174,025,165
MASYARAKAT 01 05 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4,728,845,876
11,777,056,419
578,885,000
17,084,787,295
01 05 01 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,897,490,876
866,321,125
153,885,000
2,917,697,001
01 05 01 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
147,600,000
-
147,600,000
01 05 01 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,897,490,876
718,721,125
153,885,000
2,770,097,001
01 05 01 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
838,974,350
200,000,000
1,038,974,350
01 05 01 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
160,000,000
160,000,000
01 05 01 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
838,974,350
40,000,000
878,974,350
01 05 01 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
10,316,000
-
10,316,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
10,316,000
-
10,316,000
Kinerja SKPD 01 05 01 05 01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 489,150,000
4,841,552,594
180,000,000
5,510,702,594
01 05 01 05 01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi 286,675,000
81,110,000
-
367,785,000
01 05 01 05 01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 202,475,000
4,760,442,594
180,000,000
5,142,917,594
01 05 01 05 01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 722,370,000
2,990,032,610
45,000,000
3,757,402,610
01 05 01 05 01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 682,920,000
2,914,252,610
45,000,000
3,642,172,610
01 05 01 05 01 028 002 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat 39,450,000
75,780,000
-
115,230,000
01 05 01 05 01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan -
463,779,994
-
463,779,994
01 05 01 05 01 029 001 Pemantapan Kapasitas Pol PP -
287,809,994
-
287,809,994
01 05 01 05 01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan -
175,970,000
-
175,970,000
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 10 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 05 01 05 01 030 Program Perlindungan Masyarakat 1,619,835,000
1,766,079,746
-
3,385,914,746
01 05 01 05 01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 1,273,800,000
336,487,491
-
1,610,287,491
01 05 01 05 01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib 346,035,000
1,429,592,255
-
1,775,627,255
01 05 02 DINAS KEBAKARAN 506,053,600
3,352,393,100
2,718,400,000
6,576,846,700
01 05 01 05 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 506,053,600
718,797,400
37,050,000
1,261,901,000
01 05 01 05 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
222,790,000
-
01 05 01 05 02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 506,053,600
496,007,400
37,050,000
1,039,111,000
01 05 01 05 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
290,841,600
-
290,841,600
01 05 01 05 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
133,241,600
-
133,241,600
01 05 01 05 02 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
157,600,000
-
157,600,000
01 05 01 05 02 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
60,000,000
-
60,000,000
01 05 01 05 02 005 022 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
60,000,000
-
60,000,000
01 05 01 05 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian -
18,005,000
-
18,005,000
Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
18,005,000
-
18,005,000
Kinerja SKPD 01 05 01 05 02 031 Program Pencegahan Kebakaran -
591,767,500
2,466,750,000
3,058,517,500
01 05 01 05 02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran -
7,975,000
2,446,250,000
2,454,225,000
01 05 01 05 02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran -
583,792,500
20,500,000
604,292,500
01 05 01 05 02 032 Program Penanggulangan Kebakaran -
1,672,981,600
214,600,000
1,887,581,600
01 05 01 05 02 032 001 Penanganan Kebakaran -
694,421,600
-
694,421,600
01 05 01 05 02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran -
978,560,000
214,600,000
1,193,160,000
JENIS BELANJA 1 REKENING KODE
Halaman 11 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 05 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH -
4,382,541,170
6,129,850,000
10,512,391,170
01 05 01 05 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
255,823,980
290,215,000
546,038,980
01 05 01 05 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
121,620,000
-
121,620,000
01 05 01 05 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
134,203,980
290,215,000
424,418,980
01 05 01 05 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
351,790,000
200,000,000
551,790,000
01 05 01 05 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
65,000,000
200,000,000
265,000,000
01 05 01 05 03 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
286,790,000
-
286,790,000
01 05 01 05 03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
20,000,000
-
20,000,000
01 05 01 05 03 005 022 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
20,000,000
-
20,000,000
01 05 01 05 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian -
1,485,000
-
1,485,000
Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
1,485,000
-
1,485,000
Kinerja SKPD 01 05 01 05 03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam -
3,753,442,190
5,639,635,000
9,393,077,190
01 05 01 05 03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam -
2,502,289,460
1,325,000,000
3,827,289,460
01 05 01 05 03 033 002 Penanganan Bencana Alam -
1,154,352,730
191,000,000
1,345,352,730
01 05 01 05 03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana -
96,800,000
4,123,635,000
4,220,435,000
01 06 URUSAN SOSIAL 2,126,007,472
9,083,238,664
822,163,880
12,031,410,016
01 06 01 DINAS SOSIAL 2,126,007,472
9,083,238,664
822,163,880
12,031,410,016
01 06 01 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 319,607,472
956,159,673
391,813,880
1,667,581,025
01 06 01 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
315,361,000
-
315,361,000
01 06 01 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 319,607,472
640,798,673
391,813,880
1,352,220,025
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 12 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 06 01 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
509,688,400
419,000,000
928,688,400
01 06 01 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
15,280,000
405,000,000
420,280,000
01 06 01 06 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
494,408,400
14,000,000
508,408,400
01 06 01 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
37,960,000
-
37,960,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 01 06 01 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
37,960,000
-
37,960,000
Kinerja SKPD 01 06 01 06 01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 939,525,000
4,293,801,174
11,350,000
5,244,676,174
01 06 01 06 01 034 001 Perlindungan Sosial 225,350,000
610,164,991
-
835,514,991
01 06 01 06 01 034 002 Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial 476,475,000
1,002,693,572
-
1,479,168,572
01 06 01 06 01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 198,700,000
968,483,160
-
1,167,183,160
01 06 01 06 01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma 39,000,000
1,712,459,451
11,350,000
1,762,809,451
01 06 01 06 01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 420,850,000
1,357,262,638
-
1,778,112,638
01 06 01 06 01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/(PMKS 156,650,000
305,718,497
-
462,368,497
01 06 01 06 01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 264,200,000
1,051,544,141
-
1,315,744,141
01 06 01 06 01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 446,025,000
1,928,366,779
-
2,374,391,779
01 06 01 06 01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 411,825,000
985,034,788
-
1,396,859,788
01 06 01 06 01 036 002 Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) 34,200,000
943,331,991
-
977,531,991
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 13,222,197,199
158,289,213,794
32,568,428,958
204,079,839,951
02 01 URUSAN TENAGA KERJA 243,200,000
5,050,481,730
-
5,293,681,730
02 01 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN 243,200,000
5,050,481,730
-
5,293,681,730
TRANSMIGRASI 02 01 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi 107,350,000
4,222,562,730
-
4,329,912,730
02 01 02 11 01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 25,200,000
2,606,006,860
-
2,631,206,860
02 01 02 11 01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 82,150,000
1,616,555,870
-
1,698,705,870
REKENING 1 KODE JENIS BELANJA
Halaman 13 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 01 02 11 01 038 Program Perlindungan dan Pengembanngan Lembaga Tenaga Kerja 135,850,000
827,919,000
-
963,769,000
02 01 02 11 01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 65,175,000
378,207,000
-
443,382,000
02 01 02 11 01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 70,675,000
449,712,000
-
520,387,000
02 02 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 287,742,096
4,669,921,508
221,500,000
5,179,163,604
02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 287,742,096
4,669,921,508
221,500,000
5,179,163,604
PERLINDUNGAN ANAK 02 02 02 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107,422,096
676,570,700
61,500,000
845,492,796
02 02 02 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
508,852,000
-
508,852,000
02 02 02 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 107,422,096
167,718,700
61,500,000
336,640,796
02 02 02 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
162,476,400
160,000,000
322,476,400
02 02 02 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
70,800,000
160,000,000
230,800,000
02 02 02 02 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
91,676,400
-
91,676,400
02 02 02 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
116,039,420
-
116,039,420
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 02 02 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
116,039,420
-
116,039,420
Kinerja SKPD 02 02 02 02 01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 138,100,000
1,521,015,864
-
1,659,115,864
02 02 02 02 01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 35,800,000
339,926,620
-
375,726,620
02 02 02 02 01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 39,300,000
592,078,420
-
631,378,420
02 02 02 02 01 039 003 UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A 63,000,000
589,010,824
-
652,010,824
02 02 02 02 01 040 Program Perlindungan Anak 42,220,000
2,193,819,124
-
2,236,039,124
02 02 02 02 01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 18,700,000
755,055,000
-
773,755,000
02 02 02 02 01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 23,520,000
1,438,764,124
-
1,462,284,124
KODE REKENING 1 JENIS BELANJA
Halaman 14 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 03 URUSAN PANGAN 5,550,000
971,232,900
136,400,000
1,113,182,900
02 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 5,550,000
971,232,900
136,400,000
1,113,182,900
02 03 03 01 01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 5,550,000
971,232,900
136,400,000
1,113,182,900
02 03 03 01 01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan -
831,087,062
136,400,000
967,487,062
02 03 03 01 01 041 002 Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan 5,550,000
140,145,838
-
145,695,838
02 04 URUSAN PERTANAHAN 151,620,120
844,638,465
2,363,324,000
3,359,582,585
02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 151,620,120
844,638,465
2,363,324,000
3,359,582,585
02 04 02 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86,445,120
363,440,220
182,148,000
632,033,340
04 02 04 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
140,550,000
-
140,550,000
02 04 02 04 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 86,445,120
222,890,220
182,148,000
491,483,340
02 04 02 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
154,200,000
173,132,000
327,332,000
02 04 02 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
173,132,000
173,132,000
02 04 02 04 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
154,200,000
-
154,200,000
02 04 02 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
63,697,420
-
63,697,420
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 04 02 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
63,697,420
-
63,697,420
Kinerja SKPD 02 04 02 04 01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 65,175,000
263,300,825
2,008,044,000
2,336,519,825
02 04 02 04 01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 45,650,000
126,491,205
-
172,141,205
02 04 02 04 01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan 4,125,000
108,439,620
2,008,044,000
2,120,608,620
02 04 02 04 01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 15,400,000
28,370,000
-
43,770,000
KODE REKENING JENIS BELANJA 1
Halaman 15 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 05 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 2,477,958,252
29,541,370,916
9,683,503,265
41,702,832,433
02 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2,477,958,252
29,541,370,916
9,683,503,265
41,702,832,433
02 05 02 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,107,313,252
1,598,781,060
163,700,000
2,869,794,312
02 05 02 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
182,850,000
-
182,850,000
02 05 02 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,107,313,252
1,415,931,060
163,700,000
2,686,944,312
02 05 02 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
2,032,316,000
-
2,032,316,000
02 05 02 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
285,000,000
-
285,000,000
02 05 02 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
1,747,316,000
-
1,747,316,000
02 05 02 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
106,050,000
-
106,050,000
02 05 02 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
106,050,000
-
106,050,000
02 05 02 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
67,178,040
91,600,000
158,778,040
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 05 02 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
67,178,040
91,600,000
158,778,040
Kinerja SKPD 02 05 02 05 01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 21,325,000
1,322,297,080
393,648,000
1,737,270,080
02 05 02 05 01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan 21,325,000
253,462,120
78,000,000
352,787,120
02 05 02 05 01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 -
1,068,834,960
315,648,000
1,384,482,960
02 05 02 05 01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 11,350,000
2,258,497,780
420,110,000
2,689,957,780
02 05 02 05 01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 11,350,000
1,609,465,660
8,000,000
1,628,815,660
02 05 02 05 01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan -
168,337,920
232,430,000
400,767,920
02 05 02 05 01 044 003 Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan -
480,694,200
179,680,000
660,374,200
1 JENIS BELANJA REKENING KODE
Halaman 16 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 05 02 05 01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik -
7,076,291,600
5,010,606,000
12,086,897,600
02 05 02 05 01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik -
985,999,200
2,480,200,000
3,466,199,200
02 05 02 05 01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan -
6,090,292,400
2,530,406,000
8,620,698,400
02 05 02 05 01 046 Program Pengelolaan Persampahan 1,337,970,000
15,079,959,356
3,603,839,265
20,021,768,621
02 05 02 05 01 046 001 Pengurangan Sampah 250,470,000
1,063,277,772
901,381,265
2,215,129,037
02 05 02 05 01 046 002 Penanganan Sampah -
3,203,900,000
2,702,458,000
5,906,358,000
02 05 02 05 01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan -
1,443,132,400
-
1,443,132,400
02 05 02 05 01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah 1,087,500,000
9,369,649,184
-
10,457,149,184
02 06 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 828,083,144
3,179,770,994
829,700,000
4,837,554,138
02 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 828,083,144
3,179,770,994
829,700,000
4,837,554,138
02 06 02 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 161,133,144
634,517,200
224,800,000
1,020,450,344
02 06 02 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
223,914,000
-
223,914,000
02 06 02 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 161,133,144
410,603,200
224,800,000
796,536,344
02 06 02 06 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
162,102,000
65,000,000
227,102,000
02 06 02 06 01 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
2,000,000
65,000,000
67,000,000
02 06 02 06 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
160,102,000
-
160,102,000
02 06 02 06 03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
12,350,000
-
12,350,000
02 06 02 06 06 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
12,350,000
-
12,350,000
02 06 02 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
37,696,000
-
37,696,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 06 02 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
37,696,000
-
37,696,000
Kinerja SKPD JENIS BELANJA REKENING 1 KODE
Halaman 17 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 06 02 06 01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 593,700,000
1,650,422,600
-
2,244,122,600
02 06 02 06 01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 269,250,000
1,320,275,000
-
1,589,525,000
02 06 02 06 01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 324,450,000
330,147,600
-
654,597,600
02 06 02 06 01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 73,250,000
375,943,394
-
449,193,394
02 06 02 06 01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 54,000,000
325,613,897
-
379,613,897
02 06 02 06 01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak 19,250,000
50,329,497
-
69,579,497
dan Pewarganegaraan 02 06 02 06 01 049 Program Pengelolaan nformasi Administrasi Kependudukan -
306,739,800
539,900,000
846,639,800
dan Pemanfaatan Data 02 06 02 06 01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan -
181,255,000
-
181,255,000
02 06 02 06 01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan -
125,484,800
539,900,000
665,384,800
02 07 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5,502,375,410
52,832,815,755
2,555,895,163
60,891,086,328
02 07 01 KECAMATAN TEGALREJO 311,565,524
4,800,027,037
77,414,992
5,189,007,553
02 07 02 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 239,015,524
419,620,788
67,360,000
725,996,312
02 07 02 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
112,110,000
-
112,110,000
02 07 02 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 239,015,524
307,510,788
67,360,000
613,886,312
02 07 02 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
77,320,000
10,054,992
87,374,992
02 07 02 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
3,900,000
10,054,992
13,954,992
02 07 02 07 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
73,420,000
-
73,420,000
02 07 02 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
11,450,000
-
11,450,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
11,450,000
-
11,450,000
Kinerja SKPD KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 18 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 72,550,000
4,291,636,249
-
4,364,186,249
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 22,650,000
258,674,250
-
281,324,250
Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat -
197,701,099
-
197,701,099
Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Tegalrejo 24,000,000
472,102,900
-
496,102,900
02 07 02 07 01 050 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 3,500,000
192,167,497
-
195,667,497
02 07 02 07 01 050 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak -
267,490,997
-
267,490,997
02 07 02 07 01 050 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru 1,600,000
182,180,497
-
183,780,497
02 07 02 07 01 050 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener -
171,061,497
-
171,061,497
02 07 02 07 01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 20,800,000
2,550,257,512
-
2,571,057,512
Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 KECAMATAN JETIS 319,727,901
3,738,504,719
181,128,400
4,239,361,020
02 07 02 07 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 266,867,901
493,715,300
155,628,400
916,211,601
02 07 02 07 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
97,244,000
-
97,244,000
02 07 02 07 02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 266,867,901
396,471,300
155,628,400
818,967,601
02 07 02 07 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
107,624,000
25,500,000
133,124,000
02 07 02 07 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
27,600,000
25,500,000
53,100,000
02 07 02 07 02 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
80,024,000
-
80,024,000
JENIS BELANJA REKENING 1 KODE
Halaman 19 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
8,472,000
-
8,472,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
8,472,000
-
8,472,000
Kinerja SKPD 02 07 02 07 02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 52,860,000
3,128,693,419
-
3,181,553,419
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 02 07 02 07 02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis 31,360,000
181,218,000
-
212,578,000
02 07 02 07 02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan -
215,792,929
-
215,792,929
Jetis 02 07 02 07 02 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis 11,850,000
350,724,000
-
362,574,000
02 07 02 07 02 051 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo 2,600,000
221,943,492
-
224,543,492
02 07 02 07 02 051 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 1,200,000
169,513,092
-
170,713,092
02 07 02 07 02 051 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan -
201,037,492
-
201,037,492
02 07 02 07 02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 5,850,000
1,788,464,414
-
1,794,314,414
Masyarakat Kecamatan Jetis 02 07 03 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 407,975,524
6,141,177,679
85,850,000
6,635,003,203
02 07 02 07 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 254,295,524
1,003,065,000
85,850,000
1,343,210,524
02 07 02 07 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
106,363,000
-
106,363,000
02 07 02 07 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 254,295,524
896,702,000
85,850,000
1,236,847,524
REKENING KODE 1 JENIS BELANJA
Halaman 20 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
499,241,400
-
499,241,400
02 07 02 07 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
366,904,900
-
366,904,900
02 07 02 07 03 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
132,336,500
-
132,336,500
02 07 02 07 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
9,786,000
-
9,786,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
9,786,000
-
9,786,000
Kinerja SKPD 02 07 02 07 03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 153,680,000
4,629,085,279
-
4,782,765,279
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 37,160,000
99,826,000
-
136,986,000
Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan -
60,848,594
-
60,848,594
Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 91,325,000
328,862,500
-
420,187,500
02 07 02 07 03 052 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan 2,200,000
198,847,497
-
201,047,497
02 07 02 07 03 052 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru -
206,453,997
-
206,453,997
02 07 02 07 03 052 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren 4,400,000
171,634,497
-
176,034,497
02 07 02 07 03 052 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro 3,150,000
196,875,997
-
200,025,997
02 07 02 07 03 052 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban 7,840,000
213,107,997
-
220,947,997
02 07 02 07 03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 7,605,000
3,152,628,200
-
3,160,233,200
Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 1 JENIS BELANJA REKENING KODE
Halaman 21 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 04 KECAMATAN DANUREJAN 253,115,236
3,282,016,795
123,979,955
3,659,111,986
02 07 02 07 04 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 184,670,236
471,824,925
78,979,955
735,475,116
02 07 02 07 04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
135,488,000
-
135,488,000
02 07 02 07 04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 184,670,236
336,336,925
78,979,955
599,987,116
02 07 02 07 04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
100,990,000
45,000,000
145,990,000
02 07 02 07 04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
17,440,000
45,000,000
62,440,000
02 07 02 07 04 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
83,550,000
-
83,550,000
02 07 02 07 04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
9,697,000
-
9,697,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
9,697,000
-
9,697,000
Kinerja SKPD 02 07 02 07 04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 68,445,000
2,699,504,870
-
2,767,949,870
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 02 07 02 07 04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 45,600,000
120,551,900
-
166,151,900
Danurejan 02 07 02 07 04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat -
122,679,370
-
122,679,370
Kecamatan Danurejan 02 07 02 07 04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan 795,000
355,096,000
-
355,891,000
02 07 02 07 04 053 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 4,200,000
173,075,500
-
177,275,500
02 07 02 07 04 053 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 4,200,000
153,998,500
-
158,198,500
02 07 02 07 04 053 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran 4,200,000
160,235,200
-
164,435,200
02 07 02 07 04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 9,450,000
1,613,868,400
-
1,623,318,400
Masyarakat Kecamatan Danurejan KODE 1 JENIS BELANJA REKENING
Halaman 22 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 05 KECAMATAN GEDONGTENGEN 305,335,807
2,325,319,784
135,490,000
2,766,145,591
02 07 02 07 05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 237,935,807
411,948,661
51,690,000
701,574,468
02 07 02 07 05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
98,502,000
-
98,502,000
02 07 02 07 05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 237,935,807
313,446,661
51,690,000
603,072,468
02 07 02 07 05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
73,294,150
83,800,000
157,094,150
02 07 02 07 05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
10,618,150
83,800,000
94,418,150
02 07 02 07 05 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
62,676,000
-
62,676,000
02 07 02 07 05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
10,625,000
-
10,625,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
10,625,000
-
10,625,000
Kinerja SKPD 02 07 02 07 05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 67,400,000
1,829,451,973
-
1,896,851,973
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 02 07 02 07 05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 38,400,000
43,207,000
-
81,607,000
Gedongtengen 02 07 02 07 05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan -
94,119,973
-
94,119,973
Gedongtengen 02 07 02 07 05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 9,800,000
153,530,000
-
163,330,000
02 07 02 07 05 054 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 4,000,000
190,634,600
-
194,634,600
02 07 02 07 05 054 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 3,700,000
166,277,600
-
169,977,600
02 07 02 07 05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 11,500,000
1,181,682,800
-
1,193,182,800
Masyarakat Kecamatan Gedongtengen KODE 1 REKENING JENIS BELANJA
Halaman 23 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 06 KECAMATAN PAKUALAMAN 386,326,868
1,933,311,560
436,800,000
2,756,438,428
02 07 02 07 06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 255,101,868
262,536,569
336,800,000
854,438,437
02 07 02 07 06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
48,160,000
-
48,160,000
02 07 02 07 06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 255,101,868
214,376,569
336,800,000
806,278,437
02 07 02 07 06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
55,730,000
100,000,000
155,730,000
02 07 02 07 06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
2,000,000
100,000,000
102,000,000
02 07 02 07 06 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
53,730,000
-
53,730,000
02 07 02 07 06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
11,686,000
-
11,686,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
11,686,000
-
11,686,000
Kinerja SKPD 02 07 02 07 06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 131,225,000
1,603,358,991
-
1,734,583,991
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 02 07 02 07 06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 100,200,000
29,285,000
-
129,485,000
Pakualaman 02 07 02 07 06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan 4,200,000
76,493,491
-
80,693,491
Pakualaman 02 07 02 07 06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman 6,350,000
170,368,000
-
176,718,000
02 07 02 07 06 055 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 5,250,000
395,251,497
-
400,501,497
02 07 02 07 06 055 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur 7,025,000
317,178,997
-
324,203,997
02 07 02 07 06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 8,200,000
614,782,006
-
622,982,006
Masyarakat Kecamatan Pakualaman REKENING JENIS BELANJA KODE 1
Halaman 24 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 07 KECAMATAN NGAMPILAN 262,461,850
2,549,593,262
158,900,000
2,970,955,112
02 07 02 07 07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196,701,850
363,893,020
78,900,000
639,494,870
02 07 02 07 07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
70,263,000
-
70,263,000
02 07 02 07 07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 196,701,850
293,630,020
78,900,000
569,231,870
02 07 02 07 07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
65,280,000
80,000,000
145,280,000
02 07 02 07 07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
6,240,000
80,000,000
86,240,000
02 07 02 07 07 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
59,040,000
-
59,040,000
02 07 02 07 07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
11,516,000
-
11,516,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
11,516,000
-
11,516,000
Kinerja SKPD 02 07 02 07 07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 65,760,000
2,108,904,242
-
2,174,664,242
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 02 07 02 07 07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 28,360,000
70,210,000
-
98,570,000
Ngampilan 02 07 02 07 07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat -
56,494,593
-
56,494,593
Kecamatan Ngampilan 02 07 02 07 07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan 11,500,000
211,374,000
-
222,874,000
02 07 02 07 07 056 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan 4,000,000
190,791,020
-
194,791,020
02 07 02 07 07 056 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan 7,000,000
214,291,400
-
221,291,400
02 07 02 07 07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 14,900,000
1,365,743,229
-
1,380,643,229
Masyarakat Kecamatan Ngampilan REKENING KODE JENIS BELANJA 1
Halaman 25 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 08 KECAMATAN WIROBRAJAN 299,035,824
3,598,133,701
234,781,900
4,131,951,425
02 07 02 07 08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252,535,824
263,999,010
103,838,000
620,372,834
02 07 02 07 08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
62,819,000
-
62,819,000
02 07 02 07 08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 252,535,824
201,180,010
103,838,000
557,553,834
02 07 02 07 08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
94,954,000
128,443,900
223,397,900
02 07 02 07 08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
12,300,000
128,443,900
140,743,900
02 07 02 07 08 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
82,654,000
-
82,654,000
02 07 02 07 08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
15,524,200
-
15,524,200
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
15,524,200
-
15,524,200
Kinerja SKPD 02 07 02 07 08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 46,500,000
3,223,656,491
2,500,000
3,272,656,491
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 33,000,000
173,472,000
-
206,472,000
Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan -
104,387,491
-
104,387,491
Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 2,250,000
212,201,200
-
214,451,200
02 07 02 07 08 057 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen 3,750,000
251,741,652
-
255,491,652
02 07 02 07 08 057 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 3,750,000
277,386,000
-
281,136,000
02 07 02 07 08 057 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 3,750,000
235,633,492
-
239,383,492
02 07 02 07 08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian -
1,968,834,656
2,500,000
1,971,334,656
Masyarakat Kecamatan Wirobrajan REKENING KODE 1 JENIS BELANJA
Halaman 26 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 09 KECAMATAN MANTRIJERON 261,703,956
3,594,964,985
329,980,000
4,186,648,941
02 07 02 07 09 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172,633,956
406,357,500
77,500,000
656,491,456
02 07 02 07 09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
85,871,500
-
85,871,500
02 07 02 07 09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 172,633,956
320,486,000
77,500,000
570,619,956
02 07 02 07 09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
74,392,800
250,080,000
324,472,800
02 07 02 07 09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
3,992,800
250,080,000
254,072,800
02 07 02 07 09 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
70,400,000
-
70,400,000
02 07 02 07 09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
5,220,000
-
5,220,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
5,220,000
-
5,220,000
Kinerja SKPD 02 07 02 07 09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 89,070,000
3,108,994,685
2,400,000
3,200,464,685
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 39,070,000
99,090,000
138,160,000
Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat -
129,407,485
-
129,407,485
Kecamatan Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 15,850,000
231,767,500
2,400,000
250,017,500
02 07 02 07 09 058 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 10,200,000
298,520,397
-
308,720,397
02 07 02 07 09 058 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan 5,100,000
205,650,097
-
210,750,097
02 07 02 07 09 058 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 2,700,000
205,934,397
-
208,634,397
02 07 02 07 09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 16,150,000
1,938,624,809
-
1,954,774,809
Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 1 REKENING JENIS BELANJA KODE
Halaman 27 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 10 KECAMATAN KRATON 352,937,000
3,249,529,965
39,850,000
3,642,316,965
02 07 02 07 10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303,177,000
385,866,170
14,850,000
703,893,170
02 07 02 07 10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
105,152,500
-
105,152,500
02 07 02 07 10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 303,177,000
280,713,670
14,850,000
598,740,670
02 07 02 07 10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
90,529,950
25,000,000
115,529,950
02 07 02 07 10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
22,864,950
25,000,000
47,864,950
02 07 02 07 10 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
67,665,000
-
67,665,000
02 07 02 07 10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
15,485,490
-
15,485,490
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
15,485,490
-
15,485,490
Kinerja SKPD 02 07 02 07 10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 49,760,000
2,757,648,355
-
2,807,408,355
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 02 07 02 07 10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton 43,160,000
123,790,650
-
166,950,650
02 07 02 07 10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat -
101,011,800
-
101,011,800
Kecamatan Kraton 02 07 02 07 10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton -
347,808,400
-
347,808,400
02 07 02 07 10 059 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan -
155,138,400
-
155,138,400
02 07 02 07 10 059 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan -
179,196,900
-
179,196,900
02 07 02 07 10 059 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten -
170,765,400
-
170,765,400
02 07 02 07 10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 6,600,000
1,679,936,805
-
1,686,536,805
Masyarakat Kecamatan Kraton JENIS BELANJA KODE 1 REKENING
Halaman 28 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 11 KECAMATAN GONDOMANAN 297,308,504
2,279,708,081
92,023,760
2,669,040,345
02 07 02 07 11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 188,458,504
337,769,500
15,200,000
541,428,004
02 07 02 07 11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
75,204,000
-
75,204,000
02 07 02 07 11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 188,458,504
262,565,500
15,200,000
466,224,004
02 07 02 07 11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
64,174,000
76,823,760
140,997,760
02 07 02 07 11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
76,823,760
76,823,760
02 07 02 07 11 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
64,174,000
-
64,174,000
02 07 02 07 11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
4,826,000
-
4,826,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
4,826,000
-
4,826,000
Kinerja SKPD 02 07 02 07 11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 108,850,000
1,872,938,581
-
1,981,788,581
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 02 07 02 07 11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 87,200,000
59,555,000
-
146,755,000
Gondomanan 02 07 02 07 11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat -
68,548,481
-
68,548,481
Kecamatan Gondomanan 02 07 02 07 11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan 11,000,000
259,565,000
-
270,565,000
02 07 02 07 11 060 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan 5,175,000
181,048,097
-
186,223,097
02 07 02 07 11 060 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 5,475,000
203,390,997
-
208,865,997
02 07 02 07 11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian -
1,100,831,006
-
1,100,831,006
Masyarakat Kecamatan Gondomanan KODE 1 REKENING JENIS BELANJA
Halaman 29 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 12 KECAMATAN MERGANGSAN 298,382,936
3,435,403,431
221,471,114
3,955,257,481
02 07 02 07 12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 199,267,936
437,310,418
57,500,000
694,078,354
02 07 02 07 12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
54,895,000
-
54,895,000
02 07 02 07 12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 199,267,936
382,415,418
57,500,000
639,183,354
02 07 02 07 12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
75,052,960
103,971,114
179,024,074
02 07 02 07 12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
1,400,000
103,971,114
105,371,114
02 07 02 07 12 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
73,652,960
-
73,652,960
02 07 02 07 12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
18,127,100
-
18,127,100
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
18,127,100
-
18,127,100
Kinerja SKPD 02 07 02 07 12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 99,115,000
2,904,912,953
60,000,000
3,064,027,953
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 02 07 02 07 12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 26,000,000
87,212,990
-
113,212,990
Mergangsan 02 07 02 07 12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 3,200,000
54,712,883
-
57,912,883
Kecamatan Mergangsan 02 07 02 07 12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan 35,875,000
181,402,200
-
217,277,200
02 07 02 07 12 061 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 3,300,000
300,540,700
-
303,840,700
02 07 02 07 12 061 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan 6,000,000
330,877,200
-
336,877,200
02 07 02 07 12 061 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan 6,600,000
292,167,700
-
298,767,700
02 07 02 07 12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 18,140,000
1,657,999,280
60,000,000
1,736,139,280
Masyarakat Kecamatan Mergangsan KODE REKENING 1 JENIS BELANJA
Halaman 30 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 13 KECAMATAN UMBULHARJO 1,126,977,656
7,363,002,217
258,275,560
8,748,255,433
02 07 02 07 13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 682,837,656
808,530,095
168,275,560
1,659,643,311
02 07 02 07 13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
184,740,000
-
184,740,000
02 07 02 07 13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 682,837,656
623,790,095
168,275,560
1,474,903,311
02 07 02 07 13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
199,403,500
90,000,000
289,403,500
02 07 02 07 13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
80,120,000
90,000,000
170,120,000
02 07 02 07 13 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
119,283,500
-
119,283,500
02 07 02 07 13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
6,845,886
-
6,845,886
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
6,845,886
-
6,845,886
Kinerja SKPD 02 07 02 07 13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 444,140,000
6,348,222,736
-
6,792,362,736
Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 18,750,000
212,342,500
-
231,092,500
Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 400,000
142,641,336
-
143,041,336
Kecamatan Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 26,470,000
299,999,000
-
326,469,000
02 07 02 07 13 062 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan 60,500,000
169,728,393
-
230,228,393
02 07 02 07 13 062 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan 82,340,000
193,127,893
-
275,467,893
02 07 02 07 13 062 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan 57,200,000
134,006,493
-
191,206,493
02 07 02 07 13 062 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto 41,800,000
117,637,393
-
159,437,393
Halaman 31 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 13 062 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan 55,000,000
141,439,893
-
196,439,893
02 07 02 07 13 062 009 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju 60,500,000
193,090,000
-
253,590,000
02 07 02 07 13 062 010 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki 37,400,000
121,585,393
-
158,985,393
02 07 02 07 13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 3,780,000
4,622,624,442
-
4,626,404,442
Kecamatan Umbulharjo 02 07 14 KECAMATAN KOTAGEDE 265,395,824
3,776,887,679
179,949,482
4,222,232,985
02 07 02 07 14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 219,135,824
395,549,500
99,750,000
714,435,324
02 07 02 07 14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
76,902,000
-
76,902,000
02 07 02 07 14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 219,135,824
318,647,500
99,750,000
637,533,324
02 07 02 07 14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
57,110,000
80,199,482
137,309,482
02 07 02 07 14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
250,000
80,199,482
80,449,482
02 07 02 07 14 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
56,860,000
-
56,860,000
02 07 02 07 14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
14,400,000
-
14,400,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
14,400,000
-
14,400,000
Kinerja SKPD 02 07 02 07 14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 46,260,000
3,309,828,179
-
3,356,088,179
Kewilayahan Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 38,160,000
153,815,000
-
191,975,000
Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat -
175,477,479
-
175,477,479
Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede -
386,850,700
-
386,850,700
1 REKENING JENIS BELANJA KODE
Halaman 32 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 14 063 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 2,700,000
226,673,497
-
229,373,497
02 07 02 07 14 063 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan 2,700,000
231,170,497
-
233,870,497
02 07 02 07 14 063 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan 2,700,000
149,467,497
-
152,167,497
02 07 02 07 14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian -
1,986,373,509
-
1,986,373,509
Masyarakat Kecamatan Kotagede 02 07 02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 354,125,000
765,234,860
-
1,119,359,860
PERLINDUNGAN ANAK 02 07 02 02 01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat 354,125,000
765,234,860
-
1,119,359,860
02 07 02 02 01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 82,250,000
517,086,240
-
599,336,240
02 07 02 02 01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 271,875,000
248,148,620
-
520,023,620
02 08 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1,184,746,048
5,866,185,662
481,420,000
7,532,351,710
02 08 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1,184,746,048
5,866,185,662
481,420,000
7,532,351,710
02 08 02 08 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 53,711,048
601,105,502
61,420,000
716,236,550
02 08 02 08 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
104,090,000
-
104,090,000
02 08 02 08 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 53,711,048
497,015,502
61,420,000
612,146,550
02 08 02 08 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
206,300,000
-
206,300,000
02 08 02 08 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
55,000,000
-
55,000,000
02 08 02 08 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
151,300,000
-
151,300,000
02 08 02 08 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
13,920,000
-
13,920,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 08 02 08 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
13,920,000
-
13,920,000
Kinerja SKPD JENIS BELANJA KODE REKENING 1
Halaman 33 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 08 02 08 01 064 Program Pengendalian Penduduk 869,710,000
1,344,735,240
420,000,000
2,634,445,240
02 08 02 08 01 064 001 Pengendalian Penduduk 71,550,000
313,808,620
-
385,358,620
02 08 02 08 01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan 798,160,000
1,030,926,620
420,000,000
2,249,086,620
dan Keluarga Berencana 02 08 02 08 01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 261,325,000
3,700,124,920
-
3,961,449,920
02 08 02 08 01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana (DAK) 19,800,000
2,414,869,300
-
2,434,669,300
02 08 02 08 01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 241,525,000
1,285,255,620
-
1,526,780,620
02 09 URUSAN PERHUBUNGAN 532,701,729
13,711,455,792
3,648,645,531
17,892,803,052
02 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 532,701,729
13,711,455,792
3,648,645,531
17,892,803,052
02 09 02 09 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 418,956,729
1,272,856,944
204,433,531
1,896,247,204
02 09 02 09 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
223,710,000
-
223,710,000
02 09 02 09 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 418,956,729
1,049,146,944
204,433,531
1,672,537,204
02 09 02 09 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
302,482,350
100,000,000
402,482,350
02 09 02 09 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
100,000,000
100,000,000
02 09 02 09 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
302,482,350
-
302,482,350
02 09 02 09 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
45,000,000
-
45,000,000
02 09 02 09 01 005 005 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
45,000,000
-
45,000,000
02 09 02 09 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
60,220,000
-
60,220,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 09 02 09 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
60,220,000
-
60,220,000
Kinerja SKPD KODE REKENING 1 JENIS BELANJA
Halaman 34 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 09 02 09 01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas 48,785,000
2,159,390,313
2,487,300,000
4,695,475,313
02 09 02 09 01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 15,510,000
159,500,000
370,000,000
545,010,000
02 09 02 09 01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 33,275,000
219,096,313
241,800,000
494,171,313
02 09 02 09 01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan -
1,780,794,000
1,875,500,000
3,656,294,000
02 09 02 09 01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional 6,000,000
2,375,017,185
409,912,000
2,790,929,185
dan Keselamatan Lalu Lintas 02 09 02 09 01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan -
118,390,000
255,500,000
373,890,000
02 09 02 09 01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor -
1,236,430,600
-
1,236,430,600
02 09 02 09 01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 6,000,000
532,179,396
129,412,000
667,591,396
02 09 02 09 01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional -
488,017,189
25,000,000
513,017,189
di Bidang Perhubungan 02 09 02 09 01 068 Program Pengelolaan Perparkiran 58,960,000
7,496,489,000
447,000,000
8,002,449,000
02 09 02 09 01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 23,760,000
7,203,895,000
-
7,227,655,000
02 09 02 09 01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 35,200,000
292,594,000
447,000,000
774,794,000
02 10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 179,529,440
11,600,004,354
7,485,758,800
19,265,292,594
02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 179,529,440
11,600,004,354
7,485,758,800
19,265,292,594
02 10 02 10 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113,449,440
1,014,796,734
210,000,000
1,338,246,174
02 10 02 10 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
384,890,000
-
384,890,000
02 10 02 10 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 113,449,440
629,906,734
210,000,000
953,356,174
02 10 02 10 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
142,694,000
115,000,000
257,694,000
02 10 02 10 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
115,000,000
115,000,000
02 10 02 10 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
142,694,000
-
142,694,000
JENIS BELANJA 1 REKENING KODE
Halaman 35 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 10 02 10 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
87,000,000
-
87,000,000
02 10 02 10 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
87,000,000
-
87,000,000
02 10 02 10 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
30,833,620
-
30,833,620
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 10 02 10 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
30,833,620
-
30,833,620
Kinerja SKPD 02 10 02 10 01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika -
6,992,425,500
7,123,258,800
14,115,684,300
02 10 02 10 01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika -
482,600,000
547,310,000
1,029,910,000
02 10 02 10 01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika -
6,338,108,600
6,256,048,800
12,594,157,400
02 10 02 10 01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City -
171,716,900
319,900,000
491,616,900
02 10 02 10 01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 44,430,000
1,984,208,800
-
2,028,638,800
02 10 02 10 01 070 001 Promosi Publikasi dan kemitraan Informasi 44,430,000
1,984,208,800
-
2,028,638,800
02 10 02 10 01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik 21,650,000
1,348,045,700
37,500,000
1,407,195,700
02 10 02 10 01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi -
1,093,677,700
37,500,000
1,131,177,700
02 10 02 10 01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 21,650,000
254,368,000
-
276,018,000
02 11 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 206,616,200
7,650,124,382
370,350,000
8,227,090,582
02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN 206,616,200
7,650,124,382
370,350,000
8,227,090,582
TRANSMIGRASI 02 11 02 11 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106,541,200
1,515,434,100
370,350,000
1,992,325,300
02 11 02 11 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
1,064,275,000
-
1,064,275,000
02 11 02 11 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 106,541,200
451,159,100
370,350,000
928,050,300
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 36 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 11 02 11 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
358,825,000
-
358,825,000
02 11 02 11 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
150,000,000
-
150,000,000
02 11 02 11 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
208,825,000
-
208,825,000
02 11 02 11 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
10,500,000
-
10,500,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 11 02 11 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
10,500,000
-
10,500,000
Kinerja SKPD 02 11 02 11 01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi -
1,145,790,400
-
1,145,790,400
02 11 02 11 01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi -
786,070,600
-
786,070,600
02 11 02 11 01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi -
359,719,800
-
359,719,800
02 11 02 11 01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 100,075,000
4,619,574,882
-
4,719,649,882
Usaha Kecil Menengah 02 11 02 11 01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan UMK 55,200,000
941,817,500
-
997,017,500
02 11 02 11 01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK 44,875,000
3,677,757,382
-
3,722,632,382
02 12 URUSAN PENANAMAN MODAL 450,411,532
3,408,813,010
519,732,800
4,378,957,342
02 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN 450,411,532
3,408,813,010
519,732,800
4,378,957,342
02 12 02 12 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 450,411,532
1,496,491,366
326,732,800
2,273,635,698
02 12 02 12 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
367,557,500
-
367,557,500
02 12 02 12 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 450,411,532
1,128,933,866
326,732,800
1,906,078,198
02 12 02 12 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
596,015,000
-
596,015,000
02 12 02 12 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
376,700,000
-
376,700,000
02 12 02 12 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
219,315,000
-
219,315,000
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 37 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 12 02 12 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
59,347,508
-
59,347,508
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 12 02 12 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
59,347,508
-
59,347,508
Kinerja SKPD 02 12 02 12 01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan -
338,927,572
-
338,927,572
02 12 02 12 01 074 001 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan -
138,672,524
-
138,672,524
02 12 02 12 01 074 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan -
105,880,032
-
105,880,032
02 12 02 12 01 074 003 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan -
94,375,016
-
94,375,016
02 12 02 12 01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan -
70,858,508
-
70,858,508
Penanaman Modal dan Perizinan 02 12 02 12 01 075 001 Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta -
53,584,508
-
53,584,508
02 12 02 12 01 075 002 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta -
17,274,000
-
17,274,000
02 12 02 12 01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal -
533,528,532
193,000,000
726,528,532
02 12 02 12 01 076 001 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan -
113,196,008
138,000,000
251,196,008
02 12 02 12 01 076 002 Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal -
272,782,508
55,000,000
327,782,508
02 12 02 12 01 076 003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penyertaan Modal -
147,550,016
-
147,550,016
02 12 02 12 01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan -
313,644,524
-
313,644,524
Penanaman Modal dan Perizinan 02 12 02 12 01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan -
171,403,508
-
171,403,508
02 12 02 12 01 077 003 Pengukuran Kinerja Pelayanan -
142,241,016
-
142,241,016
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 38 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 226,867,912
6,860,482,420
765,875,000
7,853,225,332
02 13 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 226,867,912
6,860,482,420
765,875,000
7,853,225,332
02 13 02 13 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 53,267,912
646,144,462
69,000,000
768,412,374
02 13 02 13 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
363,040,000
-
363,040,000
02 13 02 13 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 53,267,912
283,104,462
69,000,000
405,372,374
02 13 02 13 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
83,290,000
-
83,290,000
02 13 02 13 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
-
-
02 13 02 13 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
83,290,000
-
83,290,000
02 13 02 13 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja -
2,772,000
-
2,772,000
dan Keuangan 02 13 02 13 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja -
2,772,000
-
2,772,000
SKPD 02 13 02 13 01 078 Program Pengembangan Kepemudaan 74,200,000
2,362,173,100
-
2,436,373,100
02 13 02 13 01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 67,200,000
2,192,071,900
-
2,259,271,900
02 13 02 13 01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 7,000,000
170,101,200
-
177,101,200
02 13 02 13 01 079 Program Pengembangan Olah Raga 99,400,000
3,766,102,858
696,875,000
4,562,377,858
02 13 02 13 01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat -
3,015,202,952
117,375,000
3,132,577,952
02 13 02 13 01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 99,400,000
750,899,906
579,500,000
1,429,799,906
JENIS BELANJA REKENING 1 KODE
Halaman 39 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 14 URUSAN STATISTIK 18,000,000
181,680,010
-
199,680,010
02 14 02 14 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 18,000,000
181,680,010
-
199,680,010
02 14 02 14 01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 18,000,000
181,680,010
-
199,680,010
02 14 02 14 01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 18,000,000
181,680,010
-
199,680,010
02 15 URUSAN PERSANDIAN 12,375,000
625,358,000
656,110,000
1,293,843,000
02 15 02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 12,375,000
625,358,000
656,110,000
1,293,843,000
02 15 02 10 01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 12,375,000
625,358,000
656,110,000
1,293,843,000
02 15 02 10 01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 7,150,000
327,185,000
277,630,000
611,965,000
02 15 02 10 01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 2,750,000
100,845,500
378,480,000
482,075,500
02 15 02 10 01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika 2,475,000
197,327,500
-
199,802,500
02 16 URUSAN KEBUDAYAAN 130,494,600
3,215,569,395
715,431,899
4,061,495,894
02 16 02 16 01 DINAS KEBUDAYAAN 130,494,600
3,215,569,395
715,431,899
4,061,495,894
02 16 02 16 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,569,600
516,752,922
130,431,899
676,754,421
02 16 02 16 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
189,540,000
-
189,540,000
02 16 02 16 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 29,569,600
327,212,922
130,431,899
487,214,421
02 16 02 16 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
309,559,200
-
309,559,200
02 16 02 16 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
159,630,000
-
159,630,000
02 16 02 16 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
149,929,200
-
149,929,200
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 40 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 16 02 16 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
14,600,000
-
14,600,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 16 02 16 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
14,600,000
-
14,600,000
Kinerja SKPD 02 16 02 16 01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 56,500,000
563,061,253
495,000,000
1,114,561,253
02 16 02 16 01 081 001 Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi -
123,276,800
175,000,000
298,276,800
02 16 02 16 01 081 002 Pelestarian Tata Nilai Budaya, 5,000,000
233,156,003
-
238,156,003
02 16 02 16 01 081 003 Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman 51,500,000
206,628,450
320,000,000
578,128,450
02 16 02 16 01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa 15,900,000
767,047,020
90,000,000
872,947,020
02 16 02 16 01 082 001 Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 11,150,000
383,506,920
90,000,000
484,656,920
02 16 02 16 01 082 002 Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra 4,750,000
383,540,100
-
388,290,100
02 16 02 16 01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi 28,525,000
1,044,549,000
-
1,073,074,000
02 16 02 16 01 083 001 Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film 17,125,000
357,272,800
-
374,397,800
02 16 02 16 01 083 002 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi 11,400,000
687,276,200
-
698,676,200
02 17 URUSAN PERPUSTAKAAN -
2,927,879,162
1,061,200,000
3,989,079,162
02 17 02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN -
2,927,879,162
1,061,200,000
3,989,079,162
02 17 02 18 01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan -
2,173,911,166
72,200,000
2,246,111,166
02 17 02 18 01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan -
1,450,097,920
34,200,000
1,484,297,920
02 17 02 18 01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca -
723,813,246
38,000,000
761,813,246
02 17 02 18 01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan -
753,967,996
989,000,000
1,742,967,996
02 17 02 18 01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno -
350,979,044
410,000,000
760,979,044
02 17 02 18 01 085 002 Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan -
402,988,952
579,000,000
981,988,952
REKENING 1 KODE JENIS BELANJA
Halaman 41 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 18 URUSAN KEARSIPAN 31,841,760
3,109,121,842
993,605,000
4,134,568,602
02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 31,841,760
3,109,121,842
993,605,000
4,134,568,602
02 18 02 18 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,091,760
1,855,982,852
935,405,000
2,820,479,612
02 18 02 18 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
372,528,000
-
372,528,000
02 18 02 18 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 29,091,760
1,483,454,852
935,405,000
2,447,951,612
02 18 02 18 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
500,544,400
-
500,544,400
02 18 02 18 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
200,000,000
-
200,000,000
02 18 02 18 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
300,544,400
-
300,544,400
02 18 02 18 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
15,000,000
-
15,000,000
02 18 02 18 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
15,000,000
-
15,000,000
02 18 02 18 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
6,104,000
-
6,104,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 18 02 18 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
6,104,000
-
6,104,000
Kinerja SKPD 02 18 02 18 01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 2,750,000
328,718,030
-
331,468,030
02 18 02 18 01 086 001 Pengelolaan Arsip 2,750,000
94,792,780
-
97,542,780
02 18 02 18 01 086 002 Pengembangan Arsip -
233,925,250
-
233,925,250
02 18 02 18 01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip -
402,772,560
58,200,000
460,972,560
02 18 02 18 01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip -
151,374,000
16,200,000
167,574,000
02 18 02 18 01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional -
251,398,560
42,000,000
293,398,560
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 42 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 752,083,956
2,042,307,497
79,977,500
2,874,368,953
02 19 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 752,083,956
2,042,307,497
79,977,500
2,874,368,953
02 19 02 19 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26,633,956
407,978,870
79,977,500
514,590,326
02 19 02 19 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
245,500,000
-
245,500,000
02 19 02 19 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 26,633,956
162,478,870
79,977,500
269,090,326
02 19 02 19 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
72,399,600
-
72,399,600
02 19 02 19 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
15,000,000
-
15,000,000
02 19 02 19 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
57,399,600
-
57,399,600
02 19 02 19 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
8,000,000
-
8,000,000
02 19 02 19 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
8,000,000
-
8,000,000
02 19 02 19 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja -
9,160,000
-
9,160,000
dan Keuangan 02 19 02 19 01 006 005 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD -
9,160,000
-
9,160,000
02 19 02 19 01 090 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 725,450,000
1,544,769,027
-
2,270,219,027
02 19 02 19 01 090 001 Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional 725,450,000
1,544,769,027
-
2,270,219,027
03 PILIHAN 7,953,387,659
64,244,425,765
9,615,368,032
81,813,181,456
03 01 URUSAN PERTANIAN 301,739,560
3,412,747,276
2,030,630,032
5,745,116,868
03 01 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 301,739,560
3,412,747,276
2,030,630,032
5,745,116,868
03 01 03 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 266,339,560
1,294,525,000
101,060,032
1,661,924,592
03 01 03 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
252,392,000
-
252,392,000
03 01 03 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 266,339,560
1,042,133,000
101,060,032
1,409,532,592
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 43 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 01 03 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
718,248,000
1,365,000,000
2,083,248,000
03 01 03 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
560,000,000
1,365,000,000
1,925,000,000
03 01 03 01 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
158,248,000
-
158,248,000
03 01 03 01 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
6,000,000
-
6,000,000
03 01 03 01 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
6,000,000
-
6,000,000
03 01 03 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
20,800,000
-
20,800,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 03 01 03 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
20,800,000
-
20,800,000
Kinerja SKPD 03 01 03 01 01 089 Program Pembinaan Pertanian 35,400,000
1,373,174,276
564,570,000
1,973,144,276
03 01 03 01 01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 35,400,000
1,242,512,782
471,870,000
1,749,782,782
03 01 03 01 01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian -
130,661,494
92,700,000
223,361,494
03 02 URUSAN PARIWISATA 4,331,734,467
25,735,772,487
3,600,510,000
33,668,016,954
03 02 01 DINAS PARIWISATA 4,331,734,467
25,735,772,487
3,600,510,000
33,668,016,954
03 02 03 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79,901,852
801,596,189
48,590,000
930,088,041
03 02 03 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
451,652,000
-
451,652,000
03 02 03 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 79,901,852
349,944,189
48,590,000
478,436,041
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 44 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 02 03 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
101,320,000
-
101,320,000
03 02 03 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
30,000,000
-
30,000,000
03 02 03 02 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
71,320,000
-
71,320,000
03 02 03 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
4,000,000
-
4,000,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 03 02 03 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
4,000,000
-
4,000,000
Kinerja SKPD 03 02 03 02 01 '090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 138,975,000
10,232,155,913
746,500,000
11,117,630,913
03 02 03 02 01 '090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 40,625,000
1,462,786,423
-
1,503,411,423
03 02 03 02 01 '090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 98,350,000
3,541,467,553
-
3,639,817,553
03 02 03 02 01 '090 003 Pengelolaan Kawasan Malioboro -
5,227,901,937
746,500,000
5,974,401,937
03 02 02 16 01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 31,500,000
3,883,478,000
-
3,914,978,000
03 02 02 16 01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 16,500,000
1,323,220,000
-
1,339,720,000
03 02 02 16 01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 15,000,000
2,560,258,000
-
2,575,258,000
03 02 02 16 01 092 Program Pengembangan Taman Pintar 4,081,357,615
10,713,222,385
2,805,420,000
17,600,000,000
03 02 02 16 01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 4,081,357,615
10,713,222,385
2,805,420,000
17,600,000,000
03 03 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN -
2,302,720,373
269,000,000
2,571,720,373
03 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN -
2,302,720,373
269,000,000
2,571,720,373
03 03 03 01 01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan -
2,302,720,373
269,000,000
2,571,720,373
03 03 03 01 01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan -
1,646,877,273
98,250,000
1,745,127,273
03 03 03 01 01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan -
655,843,100
170,750,000
826,593,100
REKENING 1 KODE JENIS BELANJA
Halaman 45 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 04 URUSAN PERDAGANGAN 1,387,511,712
22,017,928,264
3,064,833,000
26,470,272,976
03 04 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1,387,511,712
22,017,928,264
3,064,833,000
26,470,272,976
03 04 03 05 01 094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 149,000,000
3,779,971,576
205,900,000
4,134,871,576
03 04 03 05 01 094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan 125,900,000
2,813,737,000
-
2,939,637,000
03 04 03 05 01 094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri 23,100,000
527,045,188
4,800,000
554,945,188
03 04 03 05 01 094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal -
439,189,388
201,100,000
640,289,388
03 04 03 05 01 095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan 26,950,000
9,891,919,755
329,945,000
10,248,814,755
dan Ketertiban Pasar 03 04 03 05 01 095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar 26,950,000
5,349,304,924
252,945,000
5,629,199,924
03 04 03 05 01 095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar -
2,890,969,830
-
2,890,969,830
03 04 03 05 01 095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta -
1,651,645,001
77,000,000
1,728,645,001
03 04 03 05 01 096 Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar 44,625,000
5,473,053,645
537,988,000
6,055,666,645
03 04 03 05 01 096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar -
232,281,200
-
232,281,200
03 04 03 05 01 096 002 Penataan Lahan dan Pedagang 6,875,000
1,067,652,900
-
1,074,527,900
03 04 03 05 01 096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I -
1,187,970,200
-
1,187,970,200
03 04 03 05 01 096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II -
909,715,200
-
909,715,200
03 04 03 05 01 096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta -
798,507,200
352,000,000
1,150,507,200
03 04 03 05 01 096 006 Pengembangan Pasar Tradisional 37,750,000
1,276,926,945
185,988,000
1,500,664,945
03 04 03 05 01 097 Program Pengembangan Pusat Bisnis 1,166,936,712
2,872,983,288
1,991,000,000
6,030,920,000
03 04 03 05 01 097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 1,166,936,712
2,872,983,288
1,991,000,000
6,030,920,000
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 46 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 05 URUSAN PERINDUSTRIAN 1,932,401,920
10,562,312,340
650,395,000
13,145,109,260
03 05 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1,932,401,920
10,562,312,340
650,395,000
13,145,109,260
03 05 03 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,864,376,920
4,112,421,300
170,395,000
6,147,193,220
03 05 03 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
750,584,000
-
750,584,000
03 05 03 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,864,376,920
3,361,837,300
170,395,000
5,396,609,220
03 05 03 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
621,000,400
-
621,000,400
03 05 03 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
621,000,400
-
621,000,400
03 05 03 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
45,000,000
-
45,000,000
03 05 03 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
45,000,000
-
45,000,000
03 05 03 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
29,085,000
-
29,085,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 03 05 03 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
29,085,000
-
29,085,000
Kinerja SKPD 03 05 03 05 01 098 Program Pembinaan Perindustrian 58,800,000
3,066,142,740
480,000,000
3,604,942,740
03 05 03 05 01 098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian 29,250,000
1,122,195,000
-
1,151,445,000
03 05 03 05 01 098 002 Pembinaan Sarana Produksi 29,550,000
1,943,947,740
480,000,000
2,453,497,740
03 05 03 05 01 099 Program Pengembangan Industri Logam 9,225,000
2,688,662,900
-
2,697,887,900
03 05 03 05 01 099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam -
767,473,000
-
767,473,000
03 05 03 05 01 099 002 Pendukung Pelayanan UPT Logam 9,225,000
1,921,189,900
-
1,930,414,900
1 KODE JENIS BELANJA REKENING
Halaman 47 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 06 03 06 URUSAN TRANSMIGRASI -
212,945,025.00
-
212,945,025
03 06 02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN -
212,945,025.00
-
212,945,025
TRANSMIGRASI 03 06 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi -
212,945,025
-
212,945,025
03 06 02 11 01 037 001 Penempatan Transmigrasi -
212,945,025
-
212,945,025
04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG 4,113,781,604
83,809,637,838
9,265,000,495
97,188,419,937
URUSAN PEMERINTAHAN 04 01 URUSAN PERENCANAAN 155,054,480
3,585,171,900
1,019,117,620
4,759,344,000
04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 155,054,480
3,585,171,900
1,019,117,620
4,759,344,000
04 01 04 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37,504,480
764,413,740
379,117,620
1,181,035,840
04 01 04 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
334,775,000
-
04 01 04 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 37,504,480
429,638,740
379,117,620
846,260,840
04 01 04 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
197,540,000
260,000,000
457,540,000
04 01 04 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
10,000,000
260,000,000
270,000,000
04 01 04 01 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
187,540,000
-
187,540,000
04 01 04 01 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
43,650,000
-
43,650,000
04 01 04 01 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal -
43,650,000
-
43,650,000
04 01 04 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
15,850,000
-
15,850,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 01 04 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
15,850,000
-
15,850,000
Kinerja SKPD JENIS BELANJA REKENING KODE 1
Halaman 48 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 01 04 01 01 100 Program Bidang Ekonomi 13,350,000
629,406,480
225,000,000
867,756,480
04 01 04 01 01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 750,000
59,378,620
-
60,128,620
04 01 04 01 01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja 12,600,000
110,413,620
125,000,000
248,013,620
04 01 04 01 01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah -
459,614,240
100,000,000
559,614,240
04 01 04 01 01 101 Program Bidang Fisik 8,475,000
627,259,860
155,000,000
790,734,860
04 01 04 01 01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo 7,425,000
77,048,620
-
84,473,620
04 01 04 01 01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman -
376,082,620
155,000,000
531,082,620
04 01 04 01 01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 1,050,000
174,128,620
-
175,178,620
04 01 04 01 01 102 Program Bidang Sosial 74,050,000
450,696,100
-
524,746,100
04 01 04 01 01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan -
48,733,620
-
48,733,620
04 01 04 01 01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 73,300,000
354,068,860
-
427,368,860
04 01 04 01 01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur 750,000
47,893,620
-
48,643,620
04 01 04 01 01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 21,675,000
856,355,720
-
878,030,720
04 01 04 01 01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 6,300,000
429,787,240
-
436,087,240
04 01 04 01 01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 5,250,000
235,612,240
-
240,862,240
04 01 04 01 01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 10,125,000
190,956,240
-
201,081,240
04 02 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 520,350,000
821,298,860
850,000,000
2,191,648,860
04 02 04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 520,350,000
821,298,860
850,000,000
2,191,648,860
04 02 04 01 01 104 Program Bidang Penelitian dan Pengembangan 520,350,000
821,298,860
850,000,000
2,191,648,860
04 02 04 01 01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah 83,250,000
160,790,620
550,000,000
794,040,620
04 02 04 01 01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis 375,500,000
336,480,620
200,000,000
911,980,620
04 02 04 01 01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah 61,600,000
324,027,620
100,000,000
485,627,620
1 KODE JENIS BELANJA REKENING
Halaman 49 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 1,658,137,521
14,536,667,820
5,080,538,650
21,275,343,991
04 03 04 03 01 SEKRETARIAT DAERAH 1,658,137,521
14,536,667,820
5,080,538,650
21,275,343,991
04 03 04 03 01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 80,834,100
2,141,733,770
416,390,000
2,638,957,870
04 03 04 03 01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26,634,100
417,655,050
167,230,000
611,519,150
04 03 04 03 01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
288,554,000
-
288,554,000
04 03 04 03 01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 26,634,100
129,101,050
167,230,000
322,965,150
04 03 04 03 01A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
54,455,000
132,000,000
186,455,000
04 03 04 03 01A 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
132,000,000
132,000,000
04 03 04 03 01A 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
54,455,000
-
54,455,000
04 03 04 03 01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
8,070,000
-
8,070,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
8,070,000
-
8,070,000
Kinerja SKPD 04 03 04 03 01A 105 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 54,200,000
1,661,553,720
117,160,000
1,832,913,720
04 03 04 03 01A 105 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 36,300,000
479,658,060
117,160,000
633,118,060
04 03 04 03 01A 105 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Administrasi Kecamatan 17,700,000
504,611,020
-
522,311,020
04 03 04 03 01A 105 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat 200,000
677,284,640
-
677,484,640
04 03 04 03 01B BAGIAN HUKUM 530,397,991
1,156,724,667
423,350,000
2,110,472,658
04 03 04 03 01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95,872,991
314,916,550
43,350,000
454,139,541
04 03 04 03 01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
238,794,000
-
238,794,000
04 03 04 03 01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 95,872,991
76,122,550
43,350,000
215,345,541
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 50 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
48,820,000
80,000,000
128,820,000
04 03 04 03 01B 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan/Gedung Kantor -
-
80,000,000
80,000,000
04 03 04 03 01B 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
48,820,000
-
48,820,000
04 03 04 03 01B 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
20,000,000
-
20,000,000
04 03 04 03 01B 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
20,000,000
-
20,000,000
04 03 04 03 01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
17,025,000
-
17,025,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
17,025,000
-
17,025,000
Kinerja SKPD 04 03 04 03 01B 106 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 434,525,000
755,963,117
300,000,000
1,490,488,117
04 03 04 03 01B 106 001 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 47,300,000
193,777,800
300,000,000
541,077,800
04 03 04 03 01B 106 002 Layanan Bantuan Hukum 328,450,000
186,104,000
-
514,554,000
04 03 04 03 01B 106 003 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 58,775,000
376,081,317
-
434,856,317
04 03 04 03 01C BAGIAN PROTOKOL 222,038,062
4,032,836,415
253,500,000
4,508,374,477
04 03 04 03 01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222,038,062
1,433,539,176
184,000,000
1,839,577,238
04 03 04 03 01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
796,400,000
-
796,400,000
04 03 04 03 01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 222,038,062
637,139,176
184,000,000
1,043,177,238
04 03 04 03 01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
340,550,000
69,500,000
410,050,000
04 03 04 03 01C 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
10,000,000
69,500,000
79,500,000
04 03 04 03 01C 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
330,550,000
-
330,550,000
REKENING 1 KODE JENIS BELANJA
Halaman 51 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01C 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
25,000,000
-
25,000,000
04 03 04 03 01C 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
25,000,000
-
25,000,000
04 03 04 03 01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
5,600,000
-
5,600,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
5,600,000
-
5,600,000
Kinerja SKPD 04 03 04 03 01C 107 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, -
2,228,147,239
-
2,228,147,239
Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 04 03 04 03 01C 107 001 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota -
585,388,157
-
585,388,157
04 03 04 03 01C 107 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta -
1,500,297,477
-
1,500,297,477
04 03 04 03 01C 107 003 Pemanduan Kegiatan Sekda, Asisten dan Staf Ahli -
142,461,605
-
142,461,605
04 03 04 03 01D BAGIAN UMUM 138,270,384
3,006,661,864
2,247,030,800
5,391,963,048
04 03 04 03 01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138,270,384
140,853,640
173,630,800
452,754,824
04 03 04 03 01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
11,022,000
-
11,022,000
04 03 04 03 01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 138,270,384
129,831,640
173,630,800
441,732,824
04 03 04 03 01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
125,058,000
100,000,000
225,058,000
04 03 04 03 01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
100,000,000
100,000,000
04 03 04 03 01D 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
125,058,000
-
125,058,000
04 03 04 03 01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
1,740,000
-
1,740,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
1,740,000
-
1,740,000
Kinerja SKPD KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 52 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01D 108 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, -
2,739,010,224
1,973,400,000
4,712,410,224
Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 04 03 04 03 01D 108 001 Pelayanan Kerumahtanggaan -
2,264,265,724
1,973,400,000
4,237,665,724
04 03 04 03 01D 108 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah -
466,769,500
-
466,769,500
04 03 04 03 01D 108 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta -
7,975,000
-
7,975,000
04 03 04 03 01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 131,340,840
898,449,520
617,447,850
1,647,238,210
DAN KERJASAMA 04 03 04 03 01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102,540,840
384,602,400
76,697,850
563,841,090
04 03 04 03 01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
223,578,000
-
223,578,000
04 03 04 03 01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 102,540,840
161,024,400
76,697,850
340,263,090
04 03 04 03 01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
68,112,440
78,750,000
146,862,440
04 03 04 03 01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
78,750,000
78,750,000
04 03 04 03 01E 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
68,112,440
-
68,112,440
04 03 04 03 01E 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
20,000,000
-
20,000,000
04 03 04 03 01E 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
20,000,000
-
20,000,000
04 03 04 03 01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
3,308,000
-
3,308,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
3,308,000
-
3,308,000
Kinerja SKPD 04 03 04 03 01E 109 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan 28,800,000
422,426,680
462,000,000
913,226,680
Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama 04 03 04 03 01E 109 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah/PAD -
57,610,680
165,000,000
222,610,680
04 03 04 03 01E 109 002 Pembinaan BUMD dan BLUD 28,800,000
115,900,000
285,000,000
429,700,000
04 03 04 03 01E 109 003 Kerjasama Daerah -
248,916,000
12,000,000
260,916,000
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 53 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 27,950,000
709,095,311
266,850,000
1,003,895,311
04 03 04 03 01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
140,420,846
8,560,000
148,980,846
04 03 04 03 01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
48,674,200
-
48,674,200
04 03 04 03 01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
91,746,646
8,560,000
100,306,646
04 03 04 03 01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
48,656,000
208,290,000
256,946,000
04 03 04 03 01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
208,290,000
208,290,000
04 03 04 03 01F 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
48,656,000
-
48,656,000
04 03 04 03 01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
11,796,400
-
11,796,400
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
11,796,400
-
11,796,400
Kinerja SKPD 04 03 04 03 01F 110 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 27,950,000
508,222,065
50,000,000
586,172,065
04 03 04 03 01F 110 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda 8,500,000
43,929,420
-
52,429,420
04 03 04 03 01F 110 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 14,700,000
238,259,060
-
252,959,060
04 03 04 03 01F 110 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 4,750,000
226,033,585
50,000,000
280,783,585
04 03 04 03 01G BAGIAN ORGANISASI 351,856,448
1,335,965,075
565,480,000
2,253,301,523
04 03 04 03 01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95,956,448
381,998,940
170,200,000
648,155,388
04 03 04 03 01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
222,310,000
-
222,310,000
04 03 04 03 01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 95,956,448
159,688,940
170,200,000
425,845,388
REKENING 1 KODE JENIS BELANJA
Halaman 54 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
43,300,000
90,000,000
133,300,000
04 03 04 03 01G 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
90,000,000
90,000,000
04 03 04 03 01G 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
43,300,000
-
43,300,000
04 03 04 03 01G 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
24,500,000
-
24,500,000
04 03 04 03 01G 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
24,500,000
-
24,500,000
04 03 04 03 01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
4,296,000
-
4,296,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
4,296,000
-
4,296,000
Kinerja SKPD 04 03 04 03 01G 111 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 255,900,000
881,870,135
305,280,000
1,443,050,135
Pemerintahan Daerah 04 03 04 03 01G 111 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur 82,500,000
142,045,000
203,840,000
428,385,000
04 03 04 03 01G 111 002 Pemantapan Pelayanan Publik 92,400,000
622,143,135
-
714,543,135
04 03 04 03 01G 111 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 81,000,000
117,682,000
101,440,000
300,122,000
04 03 04 03 01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 175,449,696
1,255,201,198
290,490,000
1,721,140,894
04 03 04 03 01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158,124,696
410,515,210
165,990,000
734,629,906
04 03 04 03 01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
191,361,000
-
191,361,000
04 03 04 03 01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 158,124,696
219,154,210
165,990,000
543,268,906
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 55 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
52,900,000
124,500,000
177,400,000
04 03 04 03 01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
124,500,000
124,500,000
04 03 04 03 01H 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
52,900,000
-
52,900,000
04 03 04 03 01H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
28,000,000
-
28,000,000
04 03 04 03 01H 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
28,000,000
-
28,000,000
04 03 04 03 01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
8,850,000
-
8,850,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
8,850,000
-
8,850,000
Kinerja SKPD 04 03 04 03 01H 112 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 17,325,000
754,935,988
-
772,260,988
04 03 04 03 01H 112 001 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 5,775,000
192,540,994
-
198,315,994
04 03 04 03 01H 112 002 Operasional Pengadaan Barang/Jasa 5,775,000
271,742,497
-
277,517,497
04 03 04 03 01H 112 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa 5,775,000
290,652,497
-
296,427,497
04 04 URUSAN SEKRETARIAT DPRD 175,707,280
39,583,025,331
469,030,000
40,227,762,611
04 04 01 SEKRETARIAT DPRD 175,707,280
39,583,025,331
469,030,000
40,227,762,611
04 04 04 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159,507,280
3,856,344,171
457,780,000
4,473,631,451
04 04 04 04 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
1,418,954,381
-
1,418,954,381
04 04 04 04 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 159,507,280
2,437,389,790
457,780,000
3,054,677,070
04 04 04 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
1,151,177,660
-
1,151,177,660
04 04 04 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
359,000,000
-
359,000,000
04 04 04 04 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
792,177,660
-
792,177,660
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 56 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 04 04 04 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
412,625,000
-
412,625,000
04 04 04 04 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
412,625,000
-
412,625,000
04 04 04 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
18,127,000
-
18,127,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 04 04 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
18,127,000
-
18,127,000
Kinerja SKPD 04 04 04 04 01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 16,200,000
17,769,051,500
11,250,000
17,796,501,500
04 04 04 04 01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang-Undangan -
517,700,000
11,250,000
528,950,000
04 04 04 04 01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD 11,000,000
10,271,100,000
-
10,282,100,000
04 04 04 04 01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 5,200,000
6,980,251,500
-
6,985,451,500
04 04 04 04 01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan -
16,375,700,000
-
16,375,700,000
04 04 04 04 01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran -
3,031,150,000
-
3,031,150,000
04 04 04 04 01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD -
9,653,320,000
-
9,653,320,000
04 04 04 04 01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat -
3,691,230,000
-
3,691,230,000
04 05 URUSAN INSPEKTORAT 159,333,956
1,552,753,204
355,665,000
2,067,752,160
04 05 01 INSPEKTORAT DAERAH 159,333,956
1,552,753,204
355,665,000
2,067,752,160
04 05 04 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26,633,956
744,360,997
290,665,000
1,061,659,953
04 05 04 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
368,182,000
-
368,182,000
04 05 04 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 26,633,956
376,178,997
290,665,000
693,477,953
04 05 04 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
162,834,710
65,000,000
227,834,710
04 05 04 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
43,000,000
65,000,000
108,000,000
04 05 04 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
119,834,710
-
119,834,710
REKENING 1 KODE JENIS BELANJA
Halaman 57 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 05 04 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
121,220,000
-
121,220,000
04 05 04 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
121,220,000
-
121,220,000
04 05 04 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
7,624,000
-
7,624,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 05 04 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
7,624,000
-
7,624,000
Kinerja SKPD 04 05 04 05 01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 127,000,000
286,730,000
-
413,730,000
Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 04 05 04 05 01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 1,700,000
31,042,000
-
32,742,000
04 05 04 05 01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 125,300,000
255,688,000
-
380,988,000
04 05 04 05 01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan -
51,588,000
-
51,588,000
Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 04 05 04 05 01 116 001 Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset -
31,300,000
-
31,300,000
04 05 04 05 01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan -
20,288,000
-
20,288,000
04 05 04 05 01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengenalian -
44,040,000
-
44,040,000
Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik 04 05 04 05 01 117 001 Audit Bidang Pembangunan Fisik -
36,660,000
-
36,660,000
04 05 04 05 01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa -
7,380,000
-
7,380,000
04 05 04 05 01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian -
51,563,000
-
51,563,000
Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya 04 05 04 05 01 118 001 Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya -
29,040,000
-
29,040,000
04 05 04 05 01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja -
22,523,000
-
22,523,000
04 05 04 05 01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan 5,700,000
82,792,497
-
88,492,497
04 05 04 05 01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 5,700,000
82,792,497
-
88,492,497
REKENING JENIS BELANJA KODE 1
Halaman 58 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 06 URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 774,120,564
10,254,013,860
302,587,400
11,330,721,824
04 06 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 774,120,564
10,254,013,860
302,587,400
11,330,721,824
04 06 04 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150,215,564
704,259,160
163,955,400
1,018,430,124
04 06 04 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
282,855,000
-
282,855,000
04 06 04 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 150,215,564
421,404,160
163,955,400
735,575,124
04 06 04 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
111,359,500
138,632,000
249,991,500
04 06 04 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
138,632,000
138,632,000
04 06 04 06 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
111,359,500
-
111,359,500
04 06 04 06 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
27,933,000
-
27,933,000
04 06 04 06 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
27,933,000
-
27,933,000
04 06 04 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
5,036,000
-
5,036,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 06 04 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
5,036,000
-
5,036,000
Kinerja SKPD 04 06 04 06 01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 381,255,000
1,721,147,000
-
2,102,402,000
04 06 04 06 01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 117,955,000
1,150,357,000
-
1,268,312,000
04 06 04 06 01 119 002 Pengembangan Karir ASN 263,300,000
404,060,000
-
667,360,000
04 06 04 06 01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian -
22,330,000
-
22,330,000
04 06 04 06 01 119 004 Operasional Assesment Centre -
144,400,000
-
144,400,000
04 06 04 06 01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 231,650,000
473,970,000
-
705,620,000
04 06 04 06 01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian 68,925,000
43,696,000
-
112,621,000
04 06 04 06 01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 54,375,000
219,724,000
-
274,099,000
04 06 04 06 01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian 108,350,000
210,550,000
-
318,900,000
JENIS BELANJA 1 KODE REKENING
Halaman 59 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 06 04 06 01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 11,000,000
7,210,309,200
-
7,221,309,200
04 06 04 06 01 121 001 Analisa Kebutuhan Diklat -
156,905,200
-
156,905,200
04 06 04 06 01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 11,000,000
6,580,790,000
-
6,591,790,000
04 06 04 06 01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat -
472,614,000
-
472,614,000
04 07 URUSAN KEUANGAN 671,077,803
13,476,706,863
1,188,061,825
15,335,846,491
04 07 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 671,077,803
13,476,706,863
1,188,061,825
15,335,846,491
04 07 04 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142,597,803
6,638,539,722
413,161,825
7,194,299,350
04 07 04 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
175,525,000
-
175,525,000
04 07 04 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 142,597,803
6,463,014,722
413,161,825
7,018,774,350
04 07 04 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
308,497,993
144,500,000
452,997,993
04 07 04 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
500,000
144,500,000
145,000,000
04 07 04 07 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
307,997,993
-
307,997,993
04 07 04 07 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
69,000,000
-
69,000,000
04 07 04 07 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
69,000,000
-
69,000,000
04 07 04 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
12,825,000
-
12,825,000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 07 04 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
12,825,000
-
12,825,000
Kinerja SKPD 04 07 04 07 01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 6,175,000
142,537,493
-
148,712,493
04 07 04 07 01 122 001 Perencanaan Anggaran 6,175,000
115,767,493
-
121,942,493
04 07 04 07 01 122 002 Pengendalian Anggaran -
26,770,000
-
26,770,000
REKENING 1 KODE JENIS BELANJA
Halaman 60 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 07 04 07 01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer 15,675,000
52,188,000
-
67,863,000
04 07 04 07 01 123 001 Pengendalian Belanja Daerah 10,450,000
45,104,000
-
55,554,000
04 07 04 07 01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 5,225,000
7,084,000
-
12,309,000
04 07 04 07 01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban 71,400,000
368,538,000
600,000,000
1,039,938,000
Pelaksanaan APBD 04 07 04 07 01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 35,700,000
286,624,000
-
322,324,000
04 07 04 07 01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD 35,700,000
81,914,000
600,000,000
717,614,000
04 07 04 07 01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah 257,325,000
478,838,169
-
736,163,169
04 07 04 07 01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah 12,825,000
304,343,476
-
317,168,476
04 07 04 07 01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 54,500,000
80,649,000
-
135,149,000
04 07 04 07 01 125 003 Penetapan Pajak Daerah 190,000,000
93,845,693
-
283,845,693
04 07 04 07 01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 163,155,000
2,025,868,000
-
2,189,023,000
04 07 04 07 01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah 163,155,000
133,540,000
-
296,695,000
04 07 04 07 01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah -
1,892,328,000
-
1,892,328,000
04 07 04 07 01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset 14,750,000
3,379,874,486
30,400,000
3,425,024,486
04 07 04 07 01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset -
347,371,500
-
347,371,500
04 07 04 07 01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 2,925,000
2,719,730,493
-
2,722,655,493
04 07 04 07 01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 11,825,000
312,772,493
30,400,000
354,997,493
JUMLAH :
151,997,577,805
624,674,618,029
308,047,967,990
1,084,720,163,824
WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI KODE JENIS BELANJA REKENING 1 ttd
LAMPIRAN V
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019
Halaman 1 BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 01 PELAYANAN UMUM 235,400,036,976
110,255,772,546
4,355,527,804
99,325,802,044
18,400,474,295
467,737,613,665
01 02 10 Komunikasi dan Informatika 3,246,381,394
-
179,529,440
11,600,004,354
7,485,758,800
22,511,673,988
01 02 14 Statistik -
-
18,000,000
181,680,010
-
199,680,010
01 02 15 Persandian -
-
12,375,000
625,358,000
656,110,000
1,293,843,000
01 02 18 Kearsipan 3,462,086,432
-
31,841,760
3,109,121,842
993,605,000
7,596,655,034
01 04 01 Perencanaan 3,031,092,731
-
155,054,480
3,585,171,900
1,019,117,620
7,790,436,731
01 04 02 Penelitian dan Pengembangan -
-
520,350,000
821,298,860
850,000,000
2,191,648,860
01 04 03 Sekretariat Daerah 10,859,713,782
-
1,658,137,521
14,536,667,820
5,080,538,650
32,135,057,773
01 04 04 Sekretariat DPRD 22,692,606,491
-
175,707,280
39,583,025,331
469,030,000
62,920,369,102
01 04 05 Inspektorat 3,996,015,938
-
159,333,956
1,552,753,204
355,665,000
6,063,768,098
01 04 06 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 161,715,949,379
-
774,120,564
10,254,013,860
302,587,400
173,046,671,203
01 04 07 Keuangan 26,396,190,829
110,255,772,546
671,077,803
13,476,706,863
1,188,061,825
151,987,809,866
03 KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 13,498,234,226
-
5,986,983,432
21,554,298,186
9,507,112,500
50,546,628,344
03 01 05 Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 12,761,279,056
5,234,899,476
19,511,990,689
9,427,135,000
46,935,304,221
Masyarakat 03 02 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 736,955,170
-
752,083,956
2,042,307,497
79,977,500
3,611,324,123
04 EKONOMI 53,370,300,410
-
10,562,508,063
122,133,576,847
13,245,881,526
199,312,266,846
04 02 01 Tenaga Kerja -
-
243,200,000
5,050,481,730
-
5,293,681,730
04 02 03 Pangan -
-
5,550,000
971,232,900
136,400,000
1,113,182,900
04 02 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 30,152,468,066
-
5,502,375,410
52,832,815,755
2,555,895,163
91,043,554,394
04 02 09 Perhubungan 4,292,925,206
-
532,701,729
13,711,455,792
3,648,645,531
22,185,728,258
04 02 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3,694,857,326
-
206,616,200
7,650,124,382
370,350,000
11,921,947,908
04 02 12 Penanaman Modal 3,493,543,974
-
450,411,532
3,408,813,010
519,732,800
7,872,501,316
04 03 01 Pertanian 3,806,853,541
-
301,739,560
3,412,747,276
2,030,630,032
9,551,970,409
04 03 03 Kelautan dan Perikanan -
-
-
2,302,720,373
269,000,000
2,571,720,373
04 03 04 Perdagangan -
-
1,387,511,712
22,017,928,264
3,064,833,000
26,470,272,976
04 03 05 Perindustrian 7,929,652,297
-
1,932,401,920
10,562,312,340
650,395,000
21,074,761,557
04 03 06 Transmigrasi -
-
-
212,945,025
-
212,945,025
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019 KODE REKENING URAIAN 1
Halaman 2 BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 05 LINGKUNGAN HIDUP 16,585,447,721
-
2,629,578,372
30,386,009,381
12,046,827,265
61,647,862,739
05 02 04 Pertanahan 2,279,709,174
-
151,620,120
844,638,465
2,363,324,000
5,639,291,759
05 02 05 Lingkungan Hidup 14,305,738,547
-
2,477,958,252
29,541,370,916
9,683,503,265
56,008,570,980
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 7,816,982,845
-
695,072,432
33,489,520,163
188,803,385,035
230,804,960,475
06 01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7,816,982,845
-
534,872,432
26,168,076,933
160,140,631,081
194,660,563,291
06 01 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman -
-
160,200,000
7,321,443,230
28,662,753,954
36,144,397,184
07 KESEHATAN 71,290,725,215
-
68,338,616,376
153,563,263,299
38,078,936,177
331,271,541,067
07 01 02 Kesehatan 70,100,852,931
-
67,153,870,328
147,697,077,637
37,597,516,177
322,549,317,073
07 01 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1,189,872,284
-
1,184,746,048
5,866,185,662
481,420,000
8,722,223,994
08 PARIWISATA DAN BUDAYA 4,145,391,533
-
4,462,229,067
28,951,341,882
4,315,941,899
41,874,904,381
08 02 16 Kebudayaan 1,705,078,778
-
130,494,600
3,215,569,395
715,431,899
5,766,574,672
08 03 02 Pariwisata 2,440,312,755
-
4,331,734,467
25,735,772,487
3,600,510,000
36,108,329,709
10 PENDIDIKAN 251,523,120,533
-
51,725,229,547
118,337,875,061
21,776,045,413
443,362,270,554
10 01 01 Pendidikan 250,158,536,135
-
51,498,361,635
108,549,513,479
19,948,970,413
430,155,381,662
10 02 13 Kepemudaan dan Olah Raga 1,364,584,398
-
226,867,912
6,860,482,420
765,875,000
9,217,809,730
10 02 17 Perpustakaan -
-
-
2,927,879,162
1,061,200,000
3,989,079,162
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 7,410,844,506
-
3,241,832,712
16,932,931,166
1,873,363,880
29,458,972,264
11 01 06 Sosial 3,563,873,824
-
2,126,007,472
9,083,238,664
822,163,880
15,595,283,840
11 02 06 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 2,343,977,737
-
828,083,144
3,179,770,994
829,700,000
7,181,531,875
11 02 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 1,502,992,945
-
287,742,096
4,669,921,508
221,500,000
6,682,156,549
Anak JUMLAH :
661,041,083,965
110,255,772,546
151,997,577,805
624,674,618,029
308,047,967,990
1,856,017,020,335
WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI KODE REKENING URAIAN BELANJA LANGSUNG 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG ttd
LAMPIRAN VI
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG GOLONGAN/RUANG I II III IV V TENAGA STAF FUNGSIONAL Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Wakil Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 JUMLAH KEPDA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 3 0 3 Golongan IV/d 0 0 1 0 0 0 7 0 8 Golongan IV/c 0 0 18 2 0 0 14 0 34 Golongan IV/b 0 0 1 55 1 0 106 2 165 Golongan IV/a 0 0 0 71 71 0 1106 7 1255 JUMLAH GOLONGAN IV 0 0 20 128 72 0 1236 9 1465 Golongan III/d 0 0 0 25 324 0 391 64 804 Golongan III/c 0 0 0 0 233 0 222 173 628 Golongan III/b 0 0 0 0 42 0 390 388 820 Golongan III/a 0 0 0 0 0 0 336 222 558 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 25 599 0 1339 847 2810 Golongan II/d 0 0 0 0 0 0 47 141 188 Golongan II/c 0 0 0 0 0 0 24 409 433 Golongan II/b 0 0 0 0 0 0 8 34 42 Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 2 255 257 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 0 81 839 920 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 0 12 12 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 109 109 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 2 2 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 123 123 TOTAL 2 0 20 153 671 0 2656 1818 5320 data per 1 agustus 2018 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ESELON PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA J. N DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2019 NON ESELON JUMLAH ttd
LAMPIRAN VII
DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG < 1 Tahun 1-2 Tahun 2-5 Tahun > 5 Tahun 1 2 3 4 5 6 7 1 Piutang Pajak 321,822,801.00
33,360,355,127.00
21,883,950,715.00
34,623,802,050.00
90,189,930,693.00
2 Piutang Retribusi -
399,370,100.00
804,264,075.00
1,575,269,468.00
2,778,903,643.00
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI NO Uraian Rincian Piutang Saldo Akhir Piutang Umur Piutang DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 ttd
LAMPIRAN VIII
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2003 PDAM Tirtamarta Perda Kota Yk No 17/2018 Uang 88,603,385,979.38
43,397,922,979.38
-
43,397,922,979.38
45,205,463,000.00
-
-
43,397,922,979.38
2 2003 PD BPR Bank Jogja Perda No 5/2015 Uang 100,000,000,000.00
100,000,000,000.55
-
100,000,000,000.55
-
-
-
100,000,000,000.55
3 PT. BPD DIY Perda Kota Yk No 17/2018 Uang 468,000,000,000.00
151,870,000,000.00
-
151,870,000,000.00
316,130,000,000.00
-
-
151,870,000,000.00
4 2003 BUKP se Kota Yk Uang 411,000,000.00
411,000,000.00
-
411,000,000.00
-
-
-
411,000,000.00
6 Jumlah :
775,371,405,979.38
414,035,942,979.93
-
414,035,942,979.93
361,335,463,000.00
-
-
414,035,942,979.93
117,667,020,000.00
690,000,000.00
-
-
117,667,020,000.00
690,000,000.00
690,000,000.00
2006 5 Uang Akta Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006 PT Radio Swara Adhiloka Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 690,000,000.00
-
HARYADI SUYUTI WALIKOTA YOGYAKARTA, -
-
117,667,020,000.00
-
117,667,020,000.00
-
-
2012 Perda No 12/2012 Uang No Tahun Penyer taan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyer taan Modal (Investasi) Daerah PD Jogjatama Vishesa ttd
LAMPIRAN IX
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG No Jenis Aset Tetap Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir Daerah Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tanah 1,756,870,977,698.01
103,436,461,500.00
-
1,860,307,439,198.01
2 Peralatan dan Mesin 564,834,607,214.35
108,685,887,120.00
29,006,359,960.06
644,514,134,374.29
3 Gedung dan Bangunan 953,003,301,340.74
22,161,418,621.00
431,854,452.04
974,732,865,509.70
4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1,940,366,649,185.52
74,562,924,247.37
2,014,929,573,432.89
5 Aset Tetap Lainnya 30,939,875,032.58
12,284,359,864.99
43,224,234,897.57
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 16,575,304,053.25
16,575,304,053.25
Jumlah :
5,262,590,714,524.44
321,131,051,353.37
29,438,214,412.10
5,554,283,551,465.71
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 ttd
LAMPIRAN X
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Kas yang dibatasi penggunaannya 2,831,200,659.00
-
2,831,200,659.00
-
2 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 1,842,740,000.00
-
247,755,000.00
1,594,985,000.00
3 Tagihan Sewa 214,012,560.00
-
131,881,280.00
82,131,280.00
4 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 7,434,640.00
-
7,434,640.00
-
5 Kemitraan dengan Fihak Ketiga 7,269,300,000.00
-
-
7,269,300,000.00
6 Aset Tak Berwujud 14,703,499,002.41
-
2,667,312,544.06
12,036,186,458.35
7 Aset Lain-lain 32,721,281,809.05
-
-
32,721,281,809.05
Jumlah 59,589,468,670.45
-
5,885,584,123.06
53,703,884,547.40
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2019 Jenis Aset Lain-lain No ttd
LAMPIRAN XI
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2019
Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XI.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG No Nama Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan SKPD 1 2 3 4 5 6 7 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp) DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) ttd
Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XI.2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan TA n-1 APBD Perubahan APBD (Rp) APBD Perubahan APBD TA n-1 TA n-1 TA n-1 TA n-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM HARYADI SUYUTI WALIKOTA YOGYAKARTA, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019 Tahun n-1 Dalam Tahun Ini (Rp) (Rp) Jumlah Anggaran Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan ttd
LAMPIRAN XII
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
6 7 8 9 Jumlah :
-
-
- -
-
- WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI 1 - -
-
- -
-
Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp) Saldo Akhir (Rp) No Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp) Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Transfer Dari Kas Umum Daerah (Rp) 4 NOMOR TAHUN 2018 LAMPIRAN XII ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 ttd 18
LAMPIRAN XIII
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Jumlah -
-
-
-
-
Persentase Bunga Pinjaman (%) Bunga (Rp) Bunga (Rp) Jumlah Sisa Pembayaran ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Pokok Pinjaman Daerah (Rp) WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah Pembayaran Tahun Ini Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) Tujuan Penggunaan Pinjaman No Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) ttd
LAMPIRAN XIV
RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 636,084,388,145
4 1 1 Hasil Pajak Daerah 420,731,500,000
4 1 1 01 Pajak Hotel 152,000,000,000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 29,500,000,000
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 26,300,000,000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 42,300,000,000
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 29,000,000,000
(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 13,500,000,000
4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 2,300,000,000
4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1,800,000,000
4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 6,600,000,000
4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 700,000,000
4 1 1 02 Pajak Restoran 49,500,000,000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 02 01 Restoran 49,450,000,000
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 02 03 Katering 50,000,000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 03 Pajak Hiburan.
13,500,000,000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 03 01 Tontonan Film 4,600,000,000
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian Non Tradisional/Musik/Tari dan/atau Busana 180,000,000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 4 1 1 03 05 Pameran 4,766,000,000
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 03 07 Karaoke 450,000,000
(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 03 09 Permainan Bilyar dan Bowling 50,000,000
4 1 1 03 10 Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor 4,000,000
4 1 1 03 11 Permainan Ketangkasan 1,100,000,000
4 1 1 03 12 Panti Pijat/Massage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa 1,100,000,000
4 1 1 03 13 Pertandingan Olah Raga 50,000,000
4 1 1 03 14 Pusat Kebugaran /FitnesCenter 1,200,000,000
RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 REKENING 1 U R A I A N KODE
Halaman 2 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 1 04 Pajak Reklame.
7,200,000,000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 6,673,950,000
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 04 03 Reklame Kain 250,000,000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 4 1 1 04 05 Reklame Melekat/Sticker 50,000
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 04 07 Reklame Berjalan 50,000,000
(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 04 08 Reklame Udara 5,000,000
4 1 1 04 11 Reklame Baliho 1,000,000
4 1 1 04 12 Reklame Cahaya/Film/Slide 220,000,000
4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan.
49,000,000,000
4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 49,000,000,000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 07 Pajak Parkir 3,675,000,000
4 1 1 07 01 Pajak Parkir 3,675,000,000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 2,350,000,000
4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 2,350,000,000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000
4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 82,500,000,000
4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 82,500,000,000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2) U R A I A N REKENING KODE 1
Halaman 3 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61,000,000,000
4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61,000,000,000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8) 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 33,621,960,412
4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 26,401,467,859
4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan.
213,029,000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang
a. Kesehatan Hewan 60,025,000
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
b. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 153,004,000
Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,462,958,000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 104,000,000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang
a. TPU Utoroloyo 30,000,000
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
b. TPU Pracimoloyo 30,000,000
Tahun 2012 Nomor 5)
c. TPU Sasonoloyo 30,000,000
d. TPU Sariloyo 14,000,000
4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6,820,000,000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar.
14,163,465,859
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 958,015,000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 680,000,000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) REKENING KODE 1 U R A I A N
Halaman 4 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 2,101,168,200
4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 87,245,000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir.
1,628,347,200
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan.
143,445,000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 242,131,000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota YogyakartaTahun 2012 Nomor 4 ) 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 5,119,324,353
4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4,703,700,353
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 05 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 18,124,000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 397,500,000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5) 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 28,588,899,994
4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 28,588,899,994
Daerah/BUMD 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta.
770,188,461
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 1 REKENING KODE U R A I A N
Halaman 5 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 3 01 02 PD BPR Bank Jogja 9,423,540,823
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5) 4 1 3 01 03 PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 18,169,713,459
Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Provinsi DIY menjadi Perseroan Terbatas BPD DIY.
4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 18,071,737
Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 4 1 3 01 05 PD Jogjatama Visesha 207,385,514
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunnan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 153,142,027,739
4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 296,750,000
4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 22,000,000
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65,500,000
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 109,250,000
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100,000,000
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 02 Jasa Giro 1,542,807,418
4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1,542,807,418
PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 17,000,000,000
PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 1 KODE U R A I A N REKENING
Halaman 6 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 784,504,000 4 1 4 15 01 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 529,504,000
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor70 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan 4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 24,000,000
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade 225,000,000
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,650,000,000
4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,650,000,000
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket Per Zona di Taman Pintar Kota Yogyakarta U R A I A N KODE 1 REKENING
Halaman 7 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 81,500,000,000
4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 81,500,000,000
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang TariIf Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5,247,191,950
4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5,247,191,950
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 21,643,011,000
Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 767,153,000
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 527,717,000
Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1,201,187,000
4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1,189,750,000
4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 602,506,000
4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 859,338,000
4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 2,045,630,000
4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1,490,805,000
4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 696,150,000
4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 863,886,000
4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 1,794,355,000
4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1,519,200,000
4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 708,000,000
4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 546,996,000
4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2,390,663,000
4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 1,941,560,000
4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1,070,420,000
4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1,427,695,000
4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 7,218,303,379
4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 7,218,303,379
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta KODE U R A I A N REKENING 1
Halaman 8 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 767,473,000
4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 767,473,000
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta 4 1 4 23 Pendapatan BUKP 13,590,992
4 1 4 23 01 Pendapatan BUKP 13,590,992
Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba - Dana Pembinaan BUKP 7,766,281
Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2017 - Jasa Produksi BUKP 5,824,711
4 1 4 25 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1,000,000,000
4 1 4 25 01 Penyelenggaraan PMPS 1,000,000,000
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun masehi 2017 di Kota Yogyakarta 4 1 4 26 Jaminan Bongkar 50,000,000
4 1 4 26 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame 50,000,000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame 4 1 4 34 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1,428,396,000
4 1 4 34 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1,428,396,000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
4 2 DANA PERIMBANGAN 907,202,077,000
4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 44,674,643,000
4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak.
43,688,080,003
4 2 1 01 03 Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 38,857,895,000
Informasi resmi Kementerian Keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 4 2 1 01 05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4,830,185,000
1 KODE U R A I A N REKENING
Halaman 9 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 986,563,000
4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 2,970,000
Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 983,593,000
4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau -
4 2 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 691,457,574,000
4 2 2 01 Dana Alokasi Umum (DAU) 691,457,574,000
Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 171,069,860,000
Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 59,145,559,000
4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan 19,722,999,000
4 2 3 01 03 Pelayanan Kefarmasian 880,270,000
4 2 3 01 04 Keluarga Berencana 460,000,000
4 2 3 01 08 Lingkungan Hidup 753,310,000
4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar 4,265,880,000
4 2 3 01 15 Perumahan dan Permukiman 3,262,144,000
4 2 3 01 16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) 12,616,561,000
4 2 3 01 17 Bidang Pendidikan 3,030,541,000
4 2 3 01 18 Pengendalian Penyakit 523,650,000
4 2 3 01 19 Sanitasi 3,014,116,000
4 2 3 01 20 Jalan 10,616,088,000
4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 111,924,301,000
Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 11,052,600,000
4 2 3 02 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD 81,395,549,000
4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan 10,547,000,000
4 2 3 02 05 Akreditasi Rumah Sakit 510,000,000
4 2 3 02 06 Akreditasi Puskesmas 562,320,000
4 2 3 02 07 Jaminan Persalinan 499,000,000
4 2 3 02 08 Bantuan Operasional KB 1,718,240,000
4 2 3 02 09 Pelayanan Adminduk 1,305,254,000
4 2 3 02 10 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 3,041,300,000
4 2 3 02 11 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 380,000,000
4 2 3 02 12 Dana Pelayanan Kepariwisataan 913,038,000
1 KODE U R A I A N REKENING
Halaman 10 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 182,322,942,895
4 3 1 Pendapatan Hibah 28,299,400,000
4 3 1 06 Hibah Dana BOSN 28,299,400,000
4 3 2 Dana Darurat -
4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117,026,683,895
4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 117,026,683,895
4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 43,401,358,560
4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24,047,766,000
4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29,917,544,115
4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 10,620,000
4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 19,649,395,220
4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 35,760,859,000
4 3 4 01 Dana Penyesuaian 35,760,859,000
4 3 4 01 02 Dana Insentif Daerah 35,760,859,000
Informasi Resmi Kementerian Keuangan 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1,236,000,000
4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1,236,000,000
4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1,236,000,000
Jumlah :
1,725,609,408,040
WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI 1 KODE U R A I A N REKENING ttd
Koreksi Anda
