Koreksi Pasal 7
PERDA Nomor 10 Tahun 2019 | Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Teks Saat Ini
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2019
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
AMAN YURIADIJAYA
LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG (10,74/2019) PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ttd ttd
LAMPIRAN I
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 URAIAN JUMLAH 1 2 3 1 PENDAPATAN DAERAH
1.885.417.118.316
1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
671.770.478.946
1 1 1 Pajak Daerah
451.106.500.000
1 1 2 Retribusi Daerah
33.813.710.477
1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
35.001.411.395
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
151.848.857.074
1 2 DANA PERIMBANGAN
908.779.706.475
1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
41.712.972.475
1 2 2 Dana Alokasi Umum
701.377.143.000
1 2 3 Dana Alokasi Khusus
165.689.591.000
1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
304.866.932.895
1 3 1 Hibah
27.057.600.000
1 3 2 Dana Darurat -
1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
117.026.683.895
1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
92.136.508.000
1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
68.646.141.000
Jumlah Pendapatan Daerah
1.885.417.118.316
2 BELANJA DAERAH
1.998.768.133.912
2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
796.666.565.084
2 1 1 Belanja Pegawai
681.991.005.406
2 1 2 Belanja Bunga -
2 1 3 Belanja Subsidi -
2 1 4 Belanja Hibah
62.515.172.200
2 1 5 Belanja Bantuan Sosial
47.341.295.000
2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa -
2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
1.319.092.478
Pemerintahan Desa, Partai Politik 2 1 8 Belanja Tidak Terduga
3.500.000.000
2 2 BELANJA LANGSUNG
1.202.101.568.828
2 2 1 Belanja Pegawai
138.163.800.611
2 2 2 Belanja Barang dan Jasa
723.991.264.203
2 2 3 Belanja Modal
339.946.504.014
Jumlah Belanja Daerah
1.998.768.133.912
Surplus/(Defisit) (113.351.015.596)
NO. URUT RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Halaman 2 URAIAN JUMLAH 1 2 3 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
153.831.015.596
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
153.831.015.596
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan -
3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -
3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah -
3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -
3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
153.831.015.596
3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
40.480.000.000
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -
3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
40.480.000.000
3 2 3 Pembayaran Pokok Utang -
3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
40.480.000.000
Pembiayaan Netto
113.351.015.596
3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) -
WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI NO. URUT ttd
LAMPIRAN II
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Halaman 1 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
112.691.327.359
349.865.434.400
695.005.199.220
1.044.870.633.620
01 01 PENDIDIKAN -
243.114.917.400
154.047.729.329
397.162.646.729
01 01 01 01 01 Dinas Pendidikan -
243.114.917.400
154.047.729.329
397.162.646.729
01 02 KESEHATAN
111.332.365.359
81.365.228.000
290.248.919.800
371.614.147.800
01 02 01 02 01 Dinas Kesehatan
41.447.365.359
48.453.533.000
162.478.366.000
210.931.899.000
01 02 01 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)
69.885.000.000
32.911.695.000
127.770.553.800
160.682.248.800
01 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.323.962.000
7.851.773.000
168.247.644.624
176.099.417.624
01 03 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.323.962.000
7.851.773.000
165.473.424.324
173.325.197.324
01 03 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang -
-
2.774.220.300
2.774.220.300
01 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN -
-
34.976.758.000
34.976.758.000
01 04 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman -
-
34.976.758.000
34.976.758.000
01 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
35.000.000
13.518.709.000
35.027.480.172
48.546.189.172
01 05 01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja -
8.749.806.000
20.708.131.903
29.457.937.903
01 05 01 05 02 Dinas Kebakaran
35.000.000
3.747.712.000
8.202.395.040
11.950.107.040
01 05 01 05 03 BPBD -
1.021.191.000
6.116.953.229
7.138.144.229
01 06 SOSIAL -
4.014.807.000
12.456.667.295
16.471.474.295
01 06 01 06 01 Dinas Sosial -
4.014.807.000
12.456.667.295
16.471.474.295
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020 KODE REKENING 1
Halaman 2 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
17.024.175.269
78.402.794.760
240.685.827.993
319.088.622.753
02 01 TENAGA KERJA -
-
5.891.043.000
5.891.043.000
02 01 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi -
-
5.891.043.000
5.891.043.000
02 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK -
1.973.167.000
5.239.585.996
7.212.752.996
02 02 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak -
1.973.167.000
5.239.585.996
7.212.752.996
02 03 PANGAN -
-
1.036.193.960
1.036.193.960
02 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan -
-
1.036.193.960
1.036.193.960
02 04 PERTANAHAN -
2.351.934.000
7.633.412.088
9.985.346.088
02 04 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang -
2.351.934.000
7.633.412.088
9.985.346.088
02 05 LINGKUNGAN HIDUP
3.549.526.000
14.033.916.300
38.722.350.853
52.756.267.153
02 05 02 05 01 Dinas Lingkungan Hidup
3.549.526.000
14.033.916.300
38.722.350.853
52.756.267.153
02 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL -
2.469.870.000
5.174.222.000
7.644.092.000
02 06 02 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -
2.469.870.000
5.174.222.000
7.644.092.000
02 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
130.500.000
32.242.185.000
97.064.297.772
129.306.482.772
02 07 02 07 01 Kecamatan Tegalrejo
35.000.000
2.895.277.000
7.280.768.163
10.176.045.163
02 07 02 07 02 Kecamatan Jetis -
2.160.011.000
7.079.032.432
9.239.043.432
02 07 02 07 03 Kecamatan Gondokusuman -
3.147.496.000
9.631.128.233
12.778.624.233
02 07 02 07 04 Kecamatan Danurejan -
2.407.233.000
5.820.637.868
8.227.870.868
02 07 02 07 05 Kecamatan Gedongtengen -
1.646.242.000
4.671.373.922
6.317.615.922
02 07 02 07 06 Kecamatan Pakualaman -
1.582.101.000
3.783.774.000
5.365.875.000
02 07 02 07 07 Kecamatan Ngampilan -
1.721.000.000
4.384.972.000
6.105.972.000
02 07 02 07 08 Kecamatan Wirobrajan
31.000.000
2.220.011.000
6.526.632.887
8.746.643.887
02 07 02 07 09 Kecamatan Mantrijeron
14.500.000
2.210.989.000
6.746.637.844
8.957.626.844
02 07 02 07 10 Kecamatan Kraton -
2.064.773.000
5.897.067.700
7.961.840.700
02 07 02 07 11 Kecamatan Gondomanan
20.000.000
1.727.747.000
4.370.105.000
6.097.852.000
02 07 02 07 12 Kecamatan Mergangsan
30.000.000
2.340.256.000
7.332.608.879
9.672.864.879
02 07 02 07 13 Kecamatan Umbulharjo -
3.985.219.000
14.767.961.220
18.753.180.220
02 07 02 07 14 Kecamatan Kotagede -
2.133.830.000
6.527.918.000
8.661.748.000
02 07 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak -
-
2.243.679.624
2.243.679.624
KODE REKENING 1
Halaman 3 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 02 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
1.435.612.000
6.190.095.200
7.625.707.200
02 08 02 08 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -
1.435.612.000
6.190.095.200
7.625.707.200
02 09 PERHUBUNGAN
8.186.097.000
4.753.089.100
18.329.460.931
23.082.550.031
02 09 02 09 01 Dinas Perhubungan
8.186.097.000
4.753.089.100
18.329.460.931
23.082.550.031
02 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA -
3.845.542.000
20.858.338.579
24.703.880.579
02 10 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian -
3.845.542.000
20.858.338.579
24.703.880.579
02 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
433.590.992
3.638.627.000
7.853.521.000
11.492.148.000
02 11 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
433.590.992
3.638.627.000
7.853.521.000
11.492.148.000
02 12 PENANAMAN MODAL
4.724.461.277
3.457.517.360
5.928.377.000
9.385.894.360
02 12 02 12 01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
4.724.461.277
3.457.517.360
5.928.377.000
9.385.894.360
02 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA -
1.618.187.000
6.953.005.153
8.571.192.153
02 13 02 13 01 Dinas Pemuda dan Olahraga -
1.618.187.000
6.953.005.153
8.571.192.153
02 14 STATISTIK -
-
484.347.782
484.347.782
02 14 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian -
-
484.347.782
484.347.782
02 15 PERSANDIAN -
-
1.708.542.414
1.708.542.414
02 15 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian -
-
1.708.542.414
1.708.542.414
02 16 KEBUDAYAAN -
2.091.051.000
1.158.323.602
3.249.374.602
02 16 02 16 01 Dinas Kebudayaan -
2.091.051.000
1.158.323.602
3.249.374.602
02 17 PERPUSTAKAAN -
-
2.961.803.000
2.961.803.000
02 17 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan -
-
2.961.803.000
2.961.803.000
02 18 KEARSIPAN -
3.641.821.000
4.434.738.920
8.076.559.920
02 18 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan -
3.641.821.000
4.434.738.920
8.076.559.920
02 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI -
850.276.000
3.064.168.743
3.914.444.743
02 19 02 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa -
850.276.000
3.064.168.743
3.914.444.743
KODE REKENING 1
Halaman 4 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 03 URUSAN PILIHAN
39.034.280.923
14.934.142.371
89.497.249.251
104.431.391.622
03 01 PERTANIAN
431.777.000
4.474.965.850
5.387.588.566
9.862.554.416
03 01 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan
431.777.000
4.474.965.850
5.387.588.566
9.862.554.416
03 02 PARIWISATA
16.159.520.200
2.667.852.011
36.212.095.365
38.879.947.376
03 02 03 02 01 Dinas Pariwisata
16.159.520.200
2.667.852.011
36.212.095.365
38.879.947.376
03 03 KELAUTAN DAN PERIKANAN -
-
2.052.716.822
2.052.716.822
03 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan -
-
2.052.716.822
2.052.716.822
03 04 PERDAGANGAN -
-
32.716.891.600
32.716.891.600
03 04 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan -
-
32.716.891.600
32.716.891.600
03 05 PERINDUSTRIAN
22.442.983.723
7.791.324.510
12.909.229.898
20.700.554.408
03 05 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22.442.983.723
7.791.324.510
12.909.229.898
20.700.554.408
03 06 TRANSMIGRASI -
-
218.727.000
218.727.000
03 06 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi -
-
218.727.000
218.727.000
04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG
1.716.667.334.765
353.464.193.553
108.931.151.364
462.395.344.917
URUSAN PEMERINTAHAN 04 01 PERENCANAAN -
3.575.428.000
4.470.553.000
8.045.981.000
04 01 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -
3.575.428.000
4.470.553.000
8.045.981.000
04 02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN -
-
2.265.917.000
2.265.917.000
04 02 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -
-
2.265.917.000
2.265.917.000
04 03 SEKRETARIAT DAERAH -
11.620.731.000
23.241.430.225
34.862.161.225
04 03 04 03 01 Sekretariat Daerah 04 03 04 03 01A Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat -
911.505.000
3.247.218.000
4.158.723.000
04 03 04 03 01B Bagian Hukum -
1.071.253.000
2.969.114.954
4.040.367.954
04 03 04 03 01C Bagian Protokol -
3.493.802.000
5.163.118.000
8.656.920.000
04 03 04 03 01D Bagian Umum -
1.128.630.000
4.830.088.184
5.958.718.184
04 03 04 03 01E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama -
1.149.657.000
2.353.637.034
3.503.294.034
04 03 04 03 01F Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan -
722.093.000
1.127.415.468
1.849.508.468
04 03 04 03 01G Bagian Organisasi -
1.319.341.000
1.734.478.025
3.053.819.025
04 03 04 03 01H Bagian Layanan Pengadaan -
1.824.450.000
1.816.360.560
3.640.810.560
KODE REKENING 1
Halaman 5 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 04 04 SEKRETARIAT DPRD -
23.498.228.400
44.874.388.185
68.372.616.585
04 04 04 04 01 Sekretariat DPRD -
23.498.228.400
44.874.388.185
68.372.616.585
04 05 INSPEKTORAT -
3.929.817.000
2.487.129.528
6.416.946.528
04 05 04 05 01 Inspektorat Daerah -
3.929.817.000
2.487.129.528
6.416.946.528
04 06 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN -
168.179.522.600
15.048.970.570
183.228.493.170
04 06 04 06 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan -
168.179.522.600
15.048.970.570
183.228.493.170
04 07 KEUANGAN
1.716.667.334.765
142.660.466.553
16.542.762.856
159.203.229.409
04 07 04 07 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
503.020.695.395
142.660.466.553
16.542.762.856
159.203.229.409
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)
1.213.646.639.370
-
-
-
05 01 URUSAN KEISTIMEWAAN -
-
67.982.141.000
67.982.141.000
05 01 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman -
-
42.100.000.000
42.100.000.000
05 01 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang -
1.209.912.000
1.209.912.000
05 01 02 16 01 Dinas Kebudayaan -
17.023.695.500
17.023.695.500
05 01 03 02 01 Dinas Pariwisata -
6.946.600.000
6.946.600.000
05 01 04 03 01 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) -
701.933.500
701.933.500
JUMLAH :
1.885.417.118.316
796.666.565.084
1.202.101.568.828
1.998.768.133.912
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI 1 KODE REKENING ttd
LAMPIRAN III
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN Halaman 1
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.01 01.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
01.01 01.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
397.162.646.729
01.01 01.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
243.114.917.400
01.01 01.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
243.114.917.400
01.01 01.01.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG
154.047.729.329
01.01 01.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
25.018.576.881
01.01 01.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.308.058.000
01.01 01.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.308.058.000
01.01 01.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
23.710.518.881
01.01 01.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai
10.334.889.312
01.01 01.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
12.487.522.619
01.01 01.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
888.106.950
01.01 01.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.174.325.000
01.01 01.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
872.800.000
01.01 01.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
350.800.000
01.01 01.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal
522.000.000
01.01 01.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
301.525.000
Operasional
01.01 01.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
301.525.000
01.01 01.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
178.744.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.01 01.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
178.744.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
01.01 01.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
178.744.000
01.01 01.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
URAIAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 KODE REKENING
Halaman 2
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.01 01.01.01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas
25.518.295.288
Pendidikan Sekolah Dasar
01.01 01.01.01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD
1.471.178.800
01.01 01.01.01 010 001 5 2 1 Belanja Pegawai
9.620.000
01.01 01.01.01 010 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.461.558.800
01.01 01.01.01 010 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD
4.999.728.488
01.01 01.01.01 010 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 010 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
857.980.488
01.01 01.01.01 010 002 5 2 3 Belanja Modal
4.141.748.000
01.01 01.01.01 010 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SD
2.325.788.000
01.01 01.01.01 010 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 010 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.325.788.000
01.01 01.01.01 010 003 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 010 004 Pengelolaan BOS SD Negeri
16.721.600.000
01.01 01.01.01 010 004 5 2 1 Belanja Pegawai
1.568.020.650
01.01 01.01.01 010 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
12.289.042.498
01.01 01.01.01 010 004 5 2 3 Belanja Modal
2.864.536.852
01.01 01.01.01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas
34.665.381.240
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
01.01 01.01.01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP
1.515.796.000
01.01 01.01.01 011 001 5 2 1 Belanja Pegawai
122.250.000
01.01 01.01.01 011 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.393.546.000
01.01 01.01.01 011 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP
2.761.314.240
01.01 01.01.01 011 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 011 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
419.927.240
01.01 01.01.01 011 002 5 2 3 Belanja Modal
2.341.387.000
01.01 01.01.01 011 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP
2.049.971.000
01.01 01.01.01 011 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 011 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.049.971.000
01.01 01.01.01 011 003 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 011 004 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1
2.188.000.000
01.01 01.01.01 011 004 5 2 1 Belanja Pegawai
347.944.000
01.01 01.01.01 011 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.268.676.000
01.01 01.01.01 011 004 5 2 3 Belanja Modal
571.380.000
01.01 01.01.01 011 005 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 2
1.957.750.000
01.01 01.01.01 011 005 5 2 1 Belanja Pegawai
349.150.000
01.01 01.01.01 011 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.199.275.000
01.01 01.01.01 011 005 5 2 3 Belanja Modal
409.325.000
01.01 01.01.01 011 006 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 3
1.650.250.000
01.01 01.01.01 011 006 5 2 1 Belanja Pegawai
300.300.000
01.01 01.01.01 011 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
914.375.000
01.01 01.01.01 011 006 5 2 3 Belanja Modal
435.575.000
01.01 01.01.01 011 007 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 4
1.382.750.000
01.01 01.01.01 011 007 5 2 1 Belanja Pegawai
251.250.000
01.01 01.01.01 011 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
843.475.000
01.01 01.01.01 011 007 5 2 3 Belanja Modal
288.025.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 3
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.01 01.01.01 011 008 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 5
2.634.500.000
01.01 01.01.01 011 008 5 2 1 Belanja Pegawai
396.500.000
01.01 01.01.01 011 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.690.050.000
01.01 01.01.01 011 008 5 2 3 Belanja Modal
547.950.000
01.01 01.01.01 011 009 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 6
1.937.250.000
01.01 01.01.01 011 009 5 2 1 Belanja Pegawai
309.017.200
01.01 01.01.01 011 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.222.057.800
01.01 01.01.01 011 009 5 2 3 Belanja Modal
406.175.000
01.01 01.01.01 011 010 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 7
1.623.050.000
01.01 01.01.01 011 010 5 2 1 Belanja Pegawai
242.500.000
01.01 01.01.01 011 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.077.450.000
01.01 01.01.01 011 010 5 2 3 Belanja Modal
303.100.000
01.01 01.01.01 011 011 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 8
2.577.000.000
01.01 01.01.01 011 011 5 2 1 Belanja Pegawai
470.800.000
01.01 01.01.01 011 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.523.700.000
01.01 01.01.01 011 011 5 2 3 Belanja Modal
582.500.000
01.01 01.01.01 011 012 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 9
1.671.500.000
01.01 01.01.01 011 012 5 2 1 Belanja Pegawai
273.200.000
01.01 01.01.01 011 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.020.150.000
01.01 01.01.01 011 012 5 2 3 Belanja Modal
378.150.000
01.01 01.01.01 011 013 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 10
1.400.500.000
01.01 01.01.01 011 004 5 2 1 Belanja Pegawai
248.500.000
01.01 01.01.01 011 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
854.250.000
01.01 01.01.01 011 004 5 2 3 Belanja Modal
297.750.000
01.01 01.01.01 011 014 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 11
1.091.250.000
01.01 01.01.01 011 014 5 2 1 Belanja Pegawai
198.250.000
01.01 01.01.01 011 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
660.517.800
01.01 01.01.01 011 014 5 2 3 Belanja Modal
232.482.200
01.01 01.01.01 011 015 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 12
1.369.000.000
01.01 01.01.01 011 015 5 2 1 Belanja Pegawai
249.100.000
01.01 01.01.01 011 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
758.600.000
01.01 01.01.01 011 015 5 2 3 Belanja Modal
361.300.000
01.01 01.01.01 011 016 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 13
1.078.750.000
01.01 01.01.01 011 016 5 2 1 Belanja Pegawai
196.550.000
01.01 01.01.01 011 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
638.775.000
01.01 01.01.01 011 016 5 2 3 Belanja Modal
243.425.000
01.01 01.01.01 011 017 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 14
1.109.250.000
01.01 01.01.01 011 017 5 2 1 Belanja Pegawai
184.250.000
01.01 01.01.01 011 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
696.025.000
01.01 01.01.01 011 017 5 2 3 Belanja Modal
228.975.000
01.01 01.01.01 011 018 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 15
2.729.250.000
01.01 01.01.01 011 018 5 2 1 Belanja Pegawai
418.350.000
01.01 01.01.01 011 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.648.089.000
01.01 01.01.01 011 018 5 2 3 Belanja Modal
662.811.000
01.01 01.01.01 011 019 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 16
1.938.250.000
01.01 01.01.01 011 019 5 2 1 Belanja Pegawai
333.850.000
01.01 01.01.01 011 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.203.225.000
01.01 01.01.01 011 019 5 2 3 Belanja Modal
401.175.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 4
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.01 01.01.01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas
9.777.829.356
Pendidikan Non Formal dan Informal
01.01 01.01.01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan
4.106.056.152
01.01 01.01.01 012 001 5 2 1 Belanja Pegawai
1.247.745.000
01.01 01.01.01 012 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.357.156.000
01.01 01.01.01 012 001 5 2 3 Belanja Modal
1.501.155.152
01.01 01.01.01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
4.952.158.204
01.01 01.01.01 012 002 5 2 1 Belanja Pegawai
3.775.275.000
01.01 01.01.01 012 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
919.123.204
01.01 01.01.01 012 002 5 2 3 Belanja Modal
257.760.000
01.01 01.01.01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan
719.615.000
01.01 01.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
719.615.000
01.01 01.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 013 Program Pengembangan Pendidikan
57.714.577.564
01.01 01.01.01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan
1.773.045.324
Tenaga Kependidikan
01.01 01.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai
145.200.000
01.01 01.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.627.845.324
01.01 01.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga
18.184.898.968
Kependidikan
01.01 01.01.01 013 002 5 2 1 Belanja Pegawai
18.037.200.000
01.01 01.01.01 013 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
147.698.968
01.01 01.01.01 013 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan
1.457.697.080
01.01 01.01.01 013 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 013 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.237.697.080
01.01 01.01.01 013 003 5 2 3 Belanja Modal
220.000.000
01.01 01.01.01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah
4.078.573.000
01.01 01.01.01 013 004 5 2 1 Belanja Pegawai
440.400.000
01.01 01.01.01 013 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3.638.173.000
01.01 01.01.01 013 004 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 013 005 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA (DAK)
29.119.865.700
01.01 01.01.01 013 005 5 2 1 Belanja Pegawai
5.697.500.000
01.01 01.01.01 013 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
14.876.115.700
01.01 01.01.01 013 005 5 2 3 Belanja Modal
8.546.250.000
01.01 01.01.01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi
3.100.497.492
01.01 01.01.01 013 006 5 2 1 Belanja Pegawai
2.048.305.392
01.01 01.01.01 013 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
730.621.100
01.01 01.01.01 013 006 5 2 3 Belanja Modal
321.571.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
397.162.646.729 SURPLUS/(DEFISIT):
(397.162.646.729)
KODE REKENING URAIAN
:
MACAM URUSAN :
: 01.02.01 - DINAS KESEHATAN Halaman 5
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.02 01.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
41.447.365.359
01.02 01.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
41.447.365.359
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
155.056.800
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum
155.056.800
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan
155.056.800 1)PD - Laboratorium Pengawasan Kualitas Air
155.056.800 No 5/2012
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
41.292.308.559
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas
23.481.386.000 2)Perwal
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1
853.679.300
No 69/2013
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2
527.717.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen
1.372.742.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1
1.189.750.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2
617.292.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan
886.965.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis
2.208.000.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1
1.490.805.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2
726.500.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton
1.029.990.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron
2.045.100.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan
1.674.399.800
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan
854.852.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman
590.980.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo
2.666.082.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1
2.131.972.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2
1.080.947.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan
1.533.612.900
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama
17.810.922.559 3)Perwal
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama
17.810.922.559 No 18/2016
01.02 01.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
210.931.899.000
01.02 01.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
48.453.533.000
01.02 01.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
48.453.533.000
01.02 01.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
162.478.366.000
01.02 01.02.01001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.877.069.000
01.02 01.02.01001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
248.625.000
01.02 01.02.01001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
248.625.000
01.02 01.02.01001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.628.444.000
01.02 01.02.01001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
4.556.128.231
01.02 01.02.01001 019 5 2 3 Belanja Modal
72.315.769
01.02 - KESEHATAN ORGANISASI URUSAN
01. WAJIB PELAYANAN DASAR URAIAN KODE REKENING
Halaman 6
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.02 01.02.01002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
429.101.000
01.02 01.02.01002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
90.000.000
01.02 01.02.01002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
01.02 01.02.01002 022 5 2 3 Belanja Modal
50.000.000
01.02 01.02.01002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
339.101.000
Operasional
01.02 01.02.01002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
339.101.000
01.02 01.02.01002 024 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
66.262.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.02 01.02.01006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
66.262.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
01.02 01.02.01006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
66.262.000
01.02 01.02.01006 005 5 2 3 Belanja Modal
01.02 01.02.01014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar
44.060.575.000
01.02 01.02.01014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1
861.127.000
01.02 01.02.01014 001 5 2 1 Belanja Pegawai
633.896.500
01.02 01.02.01014 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
209.293.686
01.02 01.02.01014 001 5 2 3 Belanja Modal
17.936.814
01.02 01.02.01014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2
583.148.000
01.02 01.02.01014 002 5 2 1 Belanja Pegawai
296.800.000
01.02 01.02.01014 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
208.348.000
01.02 01.02.01014 002 5 2 3 Belanja Modal
78.000.000
01.02 01.02.01014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen
1.346.606.000
01.02 01.02.01014 003 5 2 1 Belanja Pegawai
928.224.750
01.02 01.02.01014 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
292.948.367
01.02 01.02.01014 003 5 2 3 Belanja Modal
125.432.883
01.02 01.02.01014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas
1.309.095.000
Gondokusuman 1
01.02 01.02.01014 004 5 2 1 Belanja Pegawai
817.025.000
01.02 01.02.01014 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
432.031.800
01.02 01.02.01014 004 5 2 3 Belanja Modal
60.038.200
01.02 01.02.01014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas
664.552.000
Gondokusuman 2
01.02 01.02.01014 005 5 2 1 Belanja Pegawai
395.586.771
01.02 01.02.01014 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
156.588.500
01.02 01.02.01014 005 5 2 3 Belanja Modal
112.376.729
01.02 01.02.01014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan
982.192.000
01.02 01.02.01014 006 5 2 1 Belanja Pegawai
616.910.050
01.02 01.02.01014 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
276.829.950
01.02 01.02.01014 006 5 2 3 Belanja Modal
88.452.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 7
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.02 01.02.01014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis
2.465.000.000
01.02 01.02.01014 007 5 2 1 Belanja Pegawai
1.447.157.498
01.02 01.02.01014 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
903.392.502
01.02 01.02.01014 007 5 2 3 Belanja Modal
114.450.000
01.02 01.02.01014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1
1.500.000.000
01.02 01.02.01014 008 5 2 1 Belanja Pegawai
775.998.422
01.02 01.02.01014 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
663.851.578
01.02 01.02.01014 008 5 2 3 Belanja Modal
60.150.000
01.02 01.02.01014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2
787.970.000
01.02 01.02.01014 009 5 2 1 Belanja Pegawai
410.529.395
01.02 01.02.01014 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
279.415.605
01.02 01.02.01014 009 5 2 3 Belanja Modal
98.025.000
01.02 01.02.01014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton
1.005.811.000
01.02 01.02.01014 010 5 2 1 Belanja Pegawai
563.933.600
01.02 01.02.01014 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
394.227.400
01.02 01.02.01014 010 5 2 3 Belanja Modal
47.650.000
01.02 01.02.01014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron
2.226.770.000
01.02 01.02.01014 011 5 2 1 Belanja Pegawai
1.176.540.000
01.02 01.02.01014 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
820.330.000
01.02 01.02.01014 011 5 2 3 Belanja Modal
229.900.000
01.02 01.02.01014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan
2.484.883.000
01.02 01.02.01014 012 5 2 1 Belanja Pegawai
1.261.900.000
01.02 01.02.01014 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
944.143.000
01.02 01.02.01014 012 5 2 3 Belanja Modal
278.840.000
01.02 01.02.01014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan
826.460.000
01.02 01.02.01014 013 5 2 1 Belanja Pegawai
371.073.130
01.02 01.02.01014 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
450.586.870
01.02 01.02.01014 013 5 2 3 Belanja Modal
4.800.000
01.02 01.02.01014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman
687.474.000
01.02 01.02.01014 014 5 2 1 Belanja Pegawai
384.750.414
01.02 01.02.01014 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
268.173.586
01.02 01.02.01014 014 5 2 3 Belanja Modal
34.550.000
01.02 01.02.01014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo
2.820.917.000
01.02 01.02.01014 015 5 2 1 Belanja Pegawai
1.572.000.000
01.02 01.02.01014 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.030.617.000
01.02 01.02.01014 015 5 2 3 Belanja Modal
218.300.000
01.02 01.02.01014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1
2.445.307.000
01.02 01.02.01014 016 5 2 1 Belanja Pegawai
1.395.778.854
01.02 01.02.01014 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
941.907.441
01.02 01.02.01014 016 5 2 3 Belanja Modal
107.620.705
01.02 01.02.01014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2
1.183.315.000
01.02 01.02.01014 017 5 2 1 Belanja Pegawai
549.460.000
01.02 01.02.01014 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
526.315.000
01.02 01.02.01014 017 5 2 3 Belanja Modal
107.540.000
01.02 01.02.01014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan
1.676.195.000
01.02 01.02.01014 018 5 2 1 Belanja Pegawai
787.968.000
01.02 01.02.01014 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
718.967.000
01.02 01.02.01014 018 5 2 3 Belanja Modal
169.260.000
URAIAN KODE REKENING
Halaman 8
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.02 01.02.01014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1
959.362.000
01.02 01.02.01014 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
949.362.000
01.02 01.02.01014 019 5 2 3 Belanja Modal
10.000.000
01.02 01.02.01014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2
1.144.835.000
01.02 01.02.01014 020 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.144.835.000
01.02 01.02.01014 020 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen
1.438.819.000
01.02 01.02.01014 021 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.384.766.983
01.02 01.02.01014 021 5 2 3 Belanja Modal
54.052.017
01.02 01.02.01014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas
1.145.006.000
Gondokusuman 1
01.02 01.02.01014 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.145.006.000
01.02 01.02.01014 022 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas
941.693.000
Gondokusuman 2
01.02 01.02.01014 023 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
941.693.000
01.02 01.02.01014 023 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan
1.106.864.000
01.02 01.02.01014 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.106.864.000
01.02 01.02.01014 024 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis
801.233.000
01.02 01.02.01014 025 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 025 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
736.245.666
01.02 01.02.01014 025 5 2 3 Belanja Modal
64.987.334
01.02 01.02.01014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1
796.671.000
01.02 01.02.01014 026 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
781.227.693
01.02 01.02.01014 026 5 2 3 Belanja Modal
15.443.307
01.02 01.02.01014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2
730.740.000
01.02 01.02.01014 027 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
730.740.000
01.02 01.02.01014 027 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton
1.011.237.000
01.02 01.02.01014 028 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.011.237.000
01.02 01.02.01014 028 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron
1.791.927.000
01.02 01.02.01014 029 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.746.627.000
01.02 01.02.01014 029 5 2 3 Belanja Modal
45.300.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 9
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.02 01.02.01014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan
818.618.000
01.02 01.02.01014 030 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 030 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
818.618.000
01.02 01.02.01014 030 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan
906.471.000
01.02 01.02.01014 031 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 031 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
906.471.000
01.02 01.02.01014 031 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman
678.158.000
01.02 01.02.01014 032 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
678.158.000
01.02 01.02.01014 032 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo
1.191.833.000
01.02 01.02.01014 033 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.191.833.000
01.02 01.02.01014 033 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1
913.515.000
01.02 01.02.01014 034 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 034 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
913.515.000
01.02 01.02.01014 034 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2
970.844.000
01.02 01.02.01014 035 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 035 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
970.844.000
01.02 01.02.01014 035 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan
855.927.000
01.02 01.02.01014 036 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01014 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
820.417.000
01.02 01.02.01014 036 5 2 3 Belanja Modal
35.510.000
01.02 01.02.01015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
29.842.827.000
01.02 01.02.01015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit
19.810.922.000
Pratama (DAK)
01.02 01.02.01015 001 5 2 1 Belanja Pegawai
5.908.500.000
01.02 01.02.01015 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
12.407.022.000
01.02 01.02.01015 001 5 2 3 Belanja Modal
1.495.400.000
01.02 01.02.01015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit
10.031.905.000
Pratama
01.02 01.02.01015 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01015 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
8.515.773.987
01.02 01.02.01015 002 5 2 3 Belanja Modal
1.516.131.013
01.02 01.02.01016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan
67.136.245.000
01.02 01.02.01016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan
6.508.957.000
01.02 01.02.01016 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01016 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
276.246.000
01.02 01.02.01016 001 5 2 3 Belanja Modal
6.232.711.000
01.02 01.02.01016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus
346.891.000
01.02 01.02.01016 002 5 2 1 Belanja Pegawai
15.075.000
01.02 01.02.01016 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
331.816.000
01.02 01.02.01016 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 10
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.02 01.02.01016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu
58.884.392.000
Kesehatan
01.02 01.02.01016 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01016 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
58.884.392.000
01.02 01.02.01016 003 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119
1.396.005.000
01.02 01.02.01016 004 5 2 1 Belanja Pegawai
20.000.000
01.02 01.02.01016 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.214.505.000
01.02 01.02.01016 004 5 2 3 Belanja Modal
161.500.000
01.02 01.02.01017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
3.357.580.000
01.02 01.02.01017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
625.145.000
01.02 01.02.01017 001 5 2 1 Belanja Pegawai
2.700.000
01.02 01.02.01017 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
622.445.000
01.02 01.02.01017 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di
1.322.095.000
Bidang Kesehatan
01.02 01.02.01017 002 5 2 1 Belanja Pegawai
65.950.000
01.02 01.02.01017 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.256.145.000
01.02 01.02.01017 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
795.070.000
01.02 01.02.01017 003 5 2 1 Belanja Pegawai
41.700.000
01.02 01.02.01017 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
655.370.000
01.02 01.02.01017 003 5 2 3 Belanja Modal
98.000.000
01.02 01.02.01017 004 Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan
615.270.000
01.02 01.02.01017 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01017 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
287.269.420
01.02 01.02.01017 004 5 2 3 Belanja Modal
328.000.580
01.02 01.02.01018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya
8.895.400.000
Kesehatan
01.02 01.02.01018 001 Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi
703.761.000
Bidang Kesehatan
01.02 01.02.01018 001 5 2 1 Belanja Pegawai
15.750.000
01.02 01.02.01018 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
502.010.520
01.02 01.02.01018 001 5 2 3 Belanja Modal
186.000.480
01.02 01.02.01018 002 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya
508.484.000
Manusia Kesehatan (SDMK)
01.02 01.02.01018 002 5 2 1 Belanja Pegawai
10.675.000
01.02 01.02.01018 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
497.809.000
01.02 01.02.01018 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
7.683.155.000
Minuman (DAK)
01.02 01.02.01018 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01018 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
7.283.155.000
01.02 01.02.01018 003 5 2 3 Belanja Modal
400.000.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 11
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.02 01.02.01019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3.813.307.000
01.02 01.02.01019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan
342.606.000
01.02 01.02.01019 001 5 2 1 Belanja Pegawai
147.750.000
01.02 01.02.01019 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
144.856.000
01.02 01.02.01019 001 5 2 3 Belanja Modal
50.000.000
01.02 01.02.01019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular
2.577.511.000
dan Imunisasi
01.02 01.02.01019 002 5 2 1 Belanja Pegawai
68.700.000
01.02 01.02.01019 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.508.811.000
01.02 01.02.01019 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular
893.190.000
dan Kesehatan Jiwa
01.02 01.02.01019 003 5 2 1 Belanja Pegawai
43.300.000
01.02 01.02.01019 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
303.290.000
01.02 01.02.01019 003 5 2 3 Belanja Modal
546.600.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
41.447.365.359 JUMLAH BELANJA DAERAH :
210.931.899.000 SURPLUS/(DEFISIT) :
(169.484.533.641)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta KODE REKENING URAIAN
:
MACAM URUSAN :
: 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Halaman 12
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.02 01.02.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
69.885.000.000
01.02 01.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
69.885.000.000
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
69.885.000.000
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD
69.885.000.000
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD
69.885.000.000 1)Perwal 104/2009
01.02 01.02.02 00 00 5 BELANJA DAERAH
160.682.248.800
01.02 01.02.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
32.911.695.000
01.02 01.02.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
32.911.695.000
01.02 01.02.02 00 00 BELANJA LANGSUNG
127.770.553.800
01.02 01.02.01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit
127.770.553.800
Jogja
01.02 01.02.01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit
70.885.000.000
Jogja
01.02 01.02.01 020 001 5 2 1 Belanja Pegawai
32.269.800.000
01.02 01.02.01 020 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
36.765.200.000
01.02 01.02.01 020 001 5 2 3 Belanja Modal
1.850.000.000
01.02 01.02.01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah
56.885.553.800
Sakit Jogja
01.02 01.02.01 020 002 5 2 1 Belanja Pegawai
6.590.052.000
01.02 01.02.01 020 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
29.836.052.800
01.02 01.02.01 020 002 5 2 3 Belanja Modal
20.459.449.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
69.885.000.000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
160.682.248.800 SURPLUS/(DEFISIT) :
(90.797.248.800)
Keterangan :
1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta URUSAN
01. WAJIB PELAYANAN DASAR
01.02 - KESEHATAN ORGANISASI KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Halaman 13
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.03 01.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1.323.962.000
01.03 01.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.323.962.000
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
899.222.000
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum
887.112.000
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair
887.112.000 1)PD No 7/2018
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha
12.110.000
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
12.110.000 2)PD No 4/2012
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
424.740.000
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah
424.740.000 3) Perwal No 69/2014
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan
424.740.000 4) Perwal - Sewa Rusunawa No 70/2014
01.03 01.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
250.401.955.324
01.03 01.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.851.773.000
01.03 01.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
7.851.773.000
01.03 01.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
242.550.182.324
01.03 01.03.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.458.314.824
01.03 01.03.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
374.470.000
01.03 01.03.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
374.470.000
01.03 01.03.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.03 01.03.01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran
2.083.844.824
01.03 01.03.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.073.444.824
01.03 01.03.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal
10.400.000
01.03 01.03.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.068.044.000
01.03 01.03.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
255.000.000
01.03 01.03.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
255.000.000
01.03 01.03.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
01.03 01.03.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
813.044.000
Operasional
01.03 01.03.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
813.044.000
01.03 01.03.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
01.03 01.03.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
123.337.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.03 01.03.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
123.337.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
01.03 01.03.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
28.670.275
01.03 01.03.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal
94.666.725
URAIAN KODE REKENING
Halaman 14
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.03 01.03.01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah
53.365.533.000
01.03 01.03.01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah
1.040.193.000
01.03 01.03.01 021 001 5 2 1 Belanja Pegawai
5.750.000
01.03 01.03.01 021 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
132.599.800
01.03 01.03.01 021 001 5 2 3 Belanja Modal
901.843.200
01.03 01.03.01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah
51.841.554.000
01.03 01.03.01 021 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 021 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
433.484.000
01.03 01.03.01 021 002 5 743 Belanja Modal
51.408.070.000
01.03 01.03.01 021 003 Pengawasan Pembangunan
483.786.000
01.03 01.03.01 021 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 021 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
483.786.000
01.03 01.03.01 021 003 5 743 Belanja Modal -
01.03 01.03.01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan
114.616.358.000
dan Jembatan
01.03 01.03.01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)
29.895.134.000
01.03 01.03.01 022 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 022 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
26.344.000
01.03 01.03.01 022 001 5 2 3 Belanja Modal
29.868.790.000
01.03 01.03.01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
10.683.591.000
01.03 01.03.01 022 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 022 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3.586.215.660
01.03 01.03.01 022 002 5 2 3 Belanja Modal
7.097.375.340
05.01 01.03.01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
38.937.633.000
05.01 01.03.01 022 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
05.01 01.03.01 022 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
15.888.198.780
05.01 01.03.01 022 003 5 2 3 Belanja Modal
23.049.434.220
05.01 01.03.01 022 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu
35.100.000.000
Filosofi
05.01 01.03.01 022 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
05.01 01.03.01 022 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
05.01 01.03.01 022 004 5 2 3 Belanja Modal
35.100.000.000
01.03 01.03.01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran
35.941.837.500
Pengairan dan Dainase
01.03 01.03.01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan
15.116.500.000
dan Drainase
01.03 01.03.01 023 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 023 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
107.885.280
01.03 01.03.01 023 001 5 2 3 Belanja Modal
15.008.614.720
01.03 01.03.01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase
13.825.337.500
01.03 01.03.01 023 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 023 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3.463.530.232
01.03 01.03.01 023 002 5 2 3 Belanja Modal
10.361.807.268
05.01 01.03.01 023 003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan
7.000.000.000
Kotagede
05.01 01.03.01 023 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
05.01 01.03.01 023 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
05.01 01.03.01 023 003 5 2 3 Belanja Modal
7.000.000.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 15
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.04 01.03.01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan
34.976.758.000
Tata Bangunan
01.04 01.03.01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK)
11.067.205.000
01.04 01.03.01 026 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.04 01.03.01 026 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.217.025.080
01.04 01.03.01 026 001 5 2 3 Belanja Modal
9.850.179.920
01.04 01.03.01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan
16.046.404.000
01.04 01.03.01 026 002 5 2 1 Belanja Pegawai
27.500.000
01.04 01.03.01 026 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
6.868.000.080
01.04 01.03.01 026 002 5 2 3 Belanja Modal
9.150.903.920
01.04 01.03.01 026 003 Pengelolaan Rusunawa
2.148.655.000
01.04 01.03.01 026 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.04 01.03.01 026 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
347.432.938
01.04 01.03.01 026 003 5 2 3 Belanja Modal
1.801.222.062
01.04 01.03.01 026 004 Pengelolaan Air Limbah
5.714.494.000
01.04 01.03.01 026 004 5 2 1 Belanja Pegawai
103.950.000
01.04 01.03.01 026 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.695.702.800
01.04 01.03.01 026 004 5 2 3 Belanja Modal
3.914.841.200
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
1.323.962.000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
250.401.955.324 SURPLUS/(DEFISIT) :
(249.077.993.324)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman 16
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.05 01.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
01.05 01.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
29.457.937.903
01.05 01.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.749.806.000
01.05 01.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
8.749.806.000
01.05 01.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
20.708.131.903
01.05 01.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.538.111.305
01.05 01.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
269.960.000
01.05 01.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
269.960.000
01.05 01.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
4.268.151.305
01.05 01.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
4.247.440.305
01.05 01.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
20.711.000
01.05 01.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
922.599.350
01.05 01.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
138.000.000
01.05 01.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
01.05 01.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal
138.000.000
01.05 01.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
784.599.350
Operasional
01.05 01.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
744.599.350
01.05 01.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal
40.000.000
01.05 01.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
10.316.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.05 01.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
10.316.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
01.05 01.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
10.316.000
01.05 01.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
6.840.494.568
01.05 01.05.01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi
307.270.000
01.05 01.05.01 027 001 5 2 1 Belanja Pegawai
241.890.000
01.05 01.05.01 027 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
65.380.000
01.05 01.05.01 027 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.01 027 002 Operasi Ketertiban Umum
6.533.224.568
01.05 01.05.01 027 002 5 2 1 Belanja Pegawai
265.500.000
01.05 01.05.01 027 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5.704.224.568
01.05 01.05.01 027 002 5 2 3 Belanja Modal
563.500.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 17
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.05 01.05.01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman
4.871.671.000
Masyarakat
01.05 01.05.01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus
4.788.461.000
01.05 01.05.01 028 001 5 2 1 Belanja Pegawai
461.800.000
01.05 01.05.01 028 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
4.293.661.000
01.05 01.05.01 028 001 5 2 3 Belanja Modal
33.000.000
01.05 01.05.01 028 002 Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat
83.210.000
01.05 01.05.01 028 002 5 2 1 Belanja Pegawai
34.650.000
01.05 01.05.01 028 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
48.560.000
01.05 01.05.01 028 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian
428.877.568
Peraturan Perundangan
01.05 01.05.01 029 001 Pemantapan Kapasitas Pol PP
265.437.568
01.05 01.05.01 029 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 029 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
261.437.568
01.05 01.05.01 029 001 5 2 3 Belanja Modal
4.000.000
01.05 01.05.01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan
163.440.000
01.05 01.05.01 029 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 029 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
163.440.000
01.05 01.05.01 029 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.01 030 Program Perlindungan Masyarakat
3.096.062.112
01.05 01.05.01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas
1.488.504.352
01.05 01.05.01 030 001 5 2 1 Belanja Pegawai
1.205.400.000
01.05 01.05.01 030 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
283.104.352
01.05 01.05.01 030 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca
1.607.557.760
Tertib
01.05 01.05.01 030 002 5 2 1 Belanja Pegawai
10.800.000
01.05 01.05.01 030 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.596.757.760
01.05 01.05.01 030 002 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
29.457.937.903 SURPLUS/(DEFISIT) :
(29.457.937.903)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN Halaman 18
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.05 01.05.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
35.000.000
01.05 01.05.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
35.000.000
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
35.000.000
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha
35.000.000
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 0201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
35.000.000 1)PD No 4/ - Mobil Pemadam Kebakaran 2012
01.05 01.05.02 00 00 5 BELANJA DAERAH
11.950.107.040
01.05 01.05.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.747.712.000
01.05 01.05.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
3.747.712.000
01.05 01.05.02 00 00 BELANJA LANGSUNG
8.202.395.040
01.05 01.05.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.858.574.540
01.05 01.05.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
362.685.000
01.05 01.05.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
362.685.000
01.05 01.05.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.02 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran
1.495.889.540
01.05 01.05.02 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.425.282.640
01.05 01.05.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal
70.606.900
01.05 01.05.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
357.400.000
01.05 01.05.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
199.800.000
01.05 01.05.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
199.800.000
01.05 01.05.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
157.600.000
Operasional
01.05 01.05.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
157.600.000
01.05 01.05.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
01.05.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
20.760.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.05.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
20.760.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
01.05.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
20.760.000
01.05.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 19
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.05 01.05.02 031 Program Pencegahan Kebakaran
3.587.975.500
01.05 01.05.02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran
3.190.663.000
01.05 01.05.02 031 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 031 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
127.945.000
01.05 01.05.02 031 001 5 2 3 Belanja Modal
3.062.718.000
01.05 01.05.02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran
397.312.500
01.05 01.05.02 031 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 031 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
388.312.500
01.05 01.05.02 031 002 5 2 3 Belanja Modal
9.000.000
01.05 01.05.02 032 Program Penanggulangan Kebakaran
2.377.685.000
01.05 01.05.02 032 001 Penanganan Kebakaran
805.398.000
01.05 01.05.02 032 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 032 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
805.398.000
01.05 01.05.02 032 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran
1.572.287.000
01.05 01.05.02 032 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 032 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.268.649.000
01.05 01.05.02 032 002 5 2 3 Belanja Modal
303.638.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
35.000.000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
11.950.107.040 SURPLUS/(DEFISIT) :
(11.915.107.040)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 20
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.05 01.05.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
01.05 01.05.03 00 00 5 BELANJA DAERAH
7.138.144.229
01.05 01.05.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.021.191.000
01.05 01.05.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
1.021.191.000
01.05 01.05.03 00 00 BELANJA LANGSUNG
6.116.953.229
01.05 01.05.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
463.118.809
01.05 01.05.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
148.920.000
01.05 01.05.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
148.920.000
01.05 01.05.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
314.198.809
01.05 01.05.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
279.627.609
01.05 01.05.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal
34.571.200
01.05 01.05.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
886.050.000
01.05 01.05.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
583.500.000
01.05 01.05.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000
01.05 01.05.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal
503.500.000
01.05 01.05.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
302.550.000
Operasional
01.05 01.05.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
302.550.000
01.05 01.05.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
1.980.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.05 01.05.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
1.980.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
01.05 01.05.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.980.000
01.05 01.05.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan
4.765.804.420
Bencana Alam
01.05 01.05.03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam
3.185.984.600
01.05 01.05.03 033 001 5 2 1 Belanja Pegawai
37.400.000
01.05 01.05.03 033 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.683.584.600
01.05 01.05.03 033 001 5 2 3 Belanja Modal
465.000.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 21
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.05 01.05.03 033 002 Penanganan Bencana Alam
1.425.139.820
01.05 01.05.03 033 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 033 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.224.264.300
01.05 01.05.03 033 002 5 2 3 Belanja Modal
200.875.520
01.05 01.05.03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
154.680.000
01.05 01.05.03 033 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 033 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
154.680.000
01.05 01.05.03 033 003 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
7.138.144.229 SURPLUS/(DEFISIT) :
(7.138.144.229)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.06 - SOSIAL ORGANISASI : 01.06.01 - DINAS SOSIAL Halaman 22
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.06 01.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
01.06 01.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
16.471.474.295
01.06 01.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.014.807.000
01.06 01.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
4.014.807.000
01.06 01.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
12.456.667.295
01.06 01.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.754.871.697
01.06 01.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
332.855.000
01.06 01.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.06 01.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
332.855.000
01.06 01.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
``
01.06 01.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
1.422.016.697
01.06 01.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.06 01.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.203.775.397
01.06 01.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
218.241.300
01.06 01.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.016.588.400
01.06 01.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
509.280.000
01.06 01.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.06 01.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
14.280.000
01.06 01.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal
495.000.000
01.06 01.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
507.308.400
Operasional
01.06 01.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.06 01.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
507.308.400
01.06 01.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
33.176.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.06 01.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan
33.176.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
01.06 01.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.06 01.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
33.176.000
01.06 01.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5.313.471.882
01.06 01.06.01 034 001 Perlindungan Sosial
753.810.503
01.06 01.06.01 034 001 5 2 1 Belanja Pegawai
159.650.003
01.06 01.06.01 034 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
594.160.500
01.06 01.06.01 034 001 5 2 3 Belanja Modal
01.06.01 034 002 Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial
1.607.641.500
01.06.01 034 002 5 2 1 Belanja Pegawai
494.600.000
01.06.01 034 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.113.041.500
01.06.01 034 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 23
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.06 01.06.01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo
1.174.735.000
01.06 01.06.01 034 003 5 2 1 Belanja Pegawai
188.850.000
01.06 01.06.01 034 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
985.885.000
01.06 01.06.01 034 003 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia
1.777.284.879
Budhi Dharma
01.06 01.06.01 034 004 5 2 1 Belanja Pegawai
37.800.000
01.06 01.06.01 034 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.739.484.879
01.06 01.06.01 034 004 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial
1.888.935.476
01.06 01.06.01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
497.883.276
/PMKS
01.06 01.06.01 035 001 5 2 1 Belanja Pegawai
153.050.676
01.06 01.06.01 035 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
344.832.600
01.06 01.06.01 035 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah
1.391.052.200
Kesejahteraan Sosial /PMKS
01.06 01.06.01 035 002 5 2 1 Belanja Pegawai
294.000.000
01.06 01.06.01 035 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.097.052.200
01.06 01.06.01 035 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial
2.449.623.840
01.06 01.06.01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS
1.748.023.440
01.06 01.06.01 036 001 5 2 1 Belanja Pegawai
871.200.000
01.06 01.06.01 036 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
853.823.440
01.06 01.06.01 036 001 5 2 3 Belanja Modal
23.000.000
01.06 01.06.01 036 002 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
701.600.400
/PSKS
01.06 01.06.01 036 002 5 2 1 Belanja Pegawai
47.300.000
01.06 01.06.01 036 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
654.300.400
01.06 01.06.01 036 002 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
16.471.474.295 SURPLUS/(DEFISIT) :
(16.471.474.295)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Halaman 24
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.02 02.02.01 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.02 02.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
9.456.432.620
02.02 02.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.973.167.000
02.02 02.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
1.973.167.000
02.02 02.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
7.483.265.620
02.02 02.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
885.213.400
02.02 02.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
318.930.000
02.02 02.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.02 02.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
318.930.000
02.02 02.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.02 02.02.01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran
566.283.400
02.02 02.02.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.02 02.02.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
545.433.400
02.02 02.02.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal
20.850.000
02.02 02.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
236.041.000
02.02 02.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
104.647.000
02.02 02.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.02 02.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000
02.02 02.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal
102.247.000
02.02 02.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
131.394.000
Operasional
02.02 02.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.02 02.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
131.394.000
02.02 02.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.02 02.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
105.218.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02.02 02.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
105.218.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.02 02.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.02 02.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
105.218.000
02.02 02.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.02 02.02.01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
1.835.431.020
02.02 02.02.01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender
515.230.020
02.02 02.02.01 039 001 5 2 1 Belanja Pegawai
35.300.000
02.02 02.02.01 039 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
379.930.020
02.02 02.02.01 039 001 5 2 3 Belanja Modal
100.000.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 25
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.02 02.02.01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan
645.273.000
02.02 02.02.01 039 002 5 2 1 Belanja Pegawai
38.775.000
02.02 02.02.01 039 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
606.498.000
02.02 02.02.01 039 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.02 02.02.01 039 003 Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
674.928.000
Perempuan dan Anak (P2TP2A )
02.02 02.02.01 039 003 5 2 1 Belanja Pegawai
72.000.000
02.02 02.02.01 039 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
602.928.000
02.02 02.02.01 039 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.02 02.02.01 040 Program Perlindungan Anak
2.177.682.576
02.02 02.02.01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak
838.250.000
02.02 02.02.01 040 001 5 2 1 Belanja Pegawai
41.100.000
02.02 02.02.01 040 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
797.150.000
02.02 02.02.01 040 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.02 02.02.01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak
1.339.432.576
02.02 02.02.01 040 002 5 2 1 Belanja Pegawai
44.900.000
02.02 02.02.01 040 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.194.532.576
02.02 02.02.01 040 002 5 2 3 Belanja Modal
100.000.000
02.07 02.02.01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat
2.243.679.624
02.07 02.02.01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan
1.571.532.724
02.07 02.02.01 129 001 5 2 1 Belanja Pegawai
72.625.000
02.07 02.02.01 129 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.498.907.724
02.07 02.02.01 129 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.02.01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam
672.146.900
Pembangunan
02.07 02.02.01 129 002 5 2 1 Belanja Pegawai
271.875.000
02.07 02.02.01 129 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
400.271.900
02.07 02.02.01 129 002 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
9.456.432.620 SURPLUS/(DEFISIT) :
(9.456.432.620)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.04 - PERTANAHAN ORGANISASI : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Halaman 26
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.04 02.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.04 02.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
13.969.478.388
02.04 02.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.351.934.000
02.04 02.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
2.351.934.000
02.04 02.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
11.617.544.388
02.04 02.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
569.936.108
02.04 02.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
174.675.000
02.04 02.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.04 02.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
174.675.000
02.04 02.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.04 02.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
395.261.108
02.04 02.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.04 02.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
389.961.108
02.04 02.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
5.300.000
02.04 02.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
278.192.000
02.04 02.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
127.132.000
02.04 02.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.04 02.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.04 02.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal
127.132.000
02.04 02.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
151.060.000
Operasional
02.04 02.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.04 02.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
151.060.000
02.04 02.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.04 02.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
76.897.280
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.04 02.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
76.897.280
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.04 02.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.04 02.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
76.897.280
02.04 02.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.04 02.04.01 042 Program Pengelolaan Pertanahan
7.918.298.700
02.04 02.04.01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan
152.030.820
02.04 02.04.01 042 001 5 2 1 Belanja Pegawai
43.450.000
02.04 02.04.01 042 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
108.580.820
02.04 02.04.01 042 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.04 02.04.01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan
6.410.487.840
02.04 02.04.01 042 002 5 2 1 Belanja Pegawai
6.600.000
02.04 02.04.01 042 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
90.015.840
02.04 02.04.01 042 002 5 2 3 Belanja Modal
6.313.872.000
URAIAN KODE REKENING
Halaman 27
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.04 02.04.01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan
145.868.040
02.04 02.04.01 042 003 5 2 1 Belanja Pegawai
15.400.000
02.04 02.04.01 042 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
80.468.040
02.04 02.04.01 042 003 5 2 3 Belanja Modal
50.000.000
05.01 02.04.01 042 004 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
809.912.000
05.01 02.04.01 042 004 5 2 1 Belanja Pegawai
178.750.000
05.01 02.04.01 042 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
415.162.000
05.01 02.04.01 042 004 5 2 3 Belanja Modal
216.000.000
05.01 02.04.01 042 005 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan
400.000.000
Tanah Kasultanan dan Kadipaten
05.01 02.04.01 042 005 5 2 1 Belanja Pegawai
93.100.000
05.01 02.04.01 042 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
306.900.000
05.01 02.04.01 042 005 5 2 3 Belanja Modal -
01.03 02.04.01 024 Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
1.672.422.020
01.03 02.04.01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang
545.560.540
Rinci
01.03 02.04.01 024 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.04.01 024 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
290.600.540
01.03 02.04.01 024 001 5 2 3 Belanja Modal
254.960.000
01.03 02.04.01 024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan
695.273.040
01.03 02.04.01 024 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.04.01 024 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
134.293.040
01.03 02.04.01 024 002 5 2 3 Belanja Modal
560.980.000
01.03 02.04.01 024 003 Pembinaan Tata Ruang
431.588.440
01.03 02.04.01 024 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.04.01 024 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
48.458.440
01.03 02.04.01 024 003 5 2 3 Belanja Modal
383.130.000
01.03 02.04.01 025 Program Pengendalian Tata Ruang
1.101.798.280
01.03 02.04.01 025 001 Pengendalian Tata Ruang
396.091.840
01.03 02.04.01 025 001 5 2 1 Belanja Pegawai
5.250.000
01.03 02.04.01 025 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
51.208.040
01.03 02.04.01 025 001 5 2 3 Belanja Modal
339.633.800
01.03 02.04.01 025 002 Pengawasan Tata Ruang
306.058.000
01.03 02.04.01 025 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.04.01 025 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5.078.000
01.03 02.04.01 025 002 5 2 3 Belanja Modal
300.980.000
01.03 02.04.01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang
399.648.440
01.03 02.04.01 025 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.04.01 025 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
28.853.040
01.03 02.04.01 025 003 5 2 3 Belanja Modal
370.795.400
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
13.969.478.388 SURPLUS/(DEFISIT) :
(13.969.478.388)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 28
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.05 02.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
3.549.526.000
02.05 02.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3.549.526.000
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
3.549.526.000
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum
3.549.526.000
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3.549.526.000 1)PD No 5/2012
02.05 02.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
52.756.267.153
02.05 02.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
14.033.916.300
02.05 02.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
14.033.916.300
02.05 02.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
38.722.350.853
02.05 02.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.660.701.761
02.05 02.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
314.560.000
02.05 02.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
314.560.000
02.05 02.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.05 02.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
3.346.141.761
02.05 02.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3.338.141.761
02.05 02.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
8.000.000
02.05 02.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.115.220.000
02.05 02.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
168.000.000
02.05 02.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
168.000.000
02.05 02.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.05 02.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
1.947.220.000
Operasional
02.05 02.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.780.640.000
02.05 02.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal
166.580.000
02.05 02.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
40.200.000
Aparatur
02.05 02.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas
40.200.000
Aparatur
02.05 02.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
40.200.000
02.05 02.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 29
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.05 02.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
122.400.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.05 02.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
122.400.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.05 02.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
30.800.000
02.05 02.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal
91.600.000
02.05 02.05.01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak
1.694.169.400
Lingkungan
02.05 02.05.01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan
352.697.000
02.05 02.05.01 043 001 5 2 1 Belanja Pegawai
22.550.000
02.05 02.05.01 043 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
262.046.080
02.05 02.05.01 043 001 5 2 3 Belanja Modal
68.100.920
02.05 02.05.01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3
1.341.472.400
02.05 02.05.01 043 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 043 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.156.492.360
02.05 02.05.01 043 002 5 2 3 Belanja Modal
184.980.040
02.05 02.05.01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
2.491.095.780
02.05 02.05.01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup
1.770.992.960
02.05 02.05.01 044 001 5 2 1 Belanja Pegawai
17.500.000
02.05 02.05.01 044 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.678.492.700
02.05 02.05.01 044 001 5 2 3 Belanja Modal
75.000.260
02.05 02.05.01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan
324.329.880
02.05 02.05.01 044 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 044 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
221.295.080
02.05 02.05.01 044 002 5 2 3 Belanja Modal
103.034.800
02.05 02.05.01 044 003 Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan
395.772.940
02.05 02.05.01 044 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 044 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
395.772.940
02.05 02.05.01 044 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.05 02.05.01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik
10.206.768.000
02.05 02.05.01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik
4.071.240.000
02.05 02.05.01 045 001 5 2 1 Belanja Pegawai
30.375.000
02.05 02.05.01 045 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.166.127.380
02.05 02.05.01 045 001 5 2 3 Belanja Modal
2.874.737.620
02.05 02.05.01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan
6.135.528.000
02.05 02.05.01 045 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 045 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5.319.421.670
02.05 02.05.01 045 002 5 2 3 Belanja Modal
816.106.330
01.03 02.05.01 046 Program Pengelolaan Persampahan
18.391.795.912
01.03 02.05.01 046 001 Pengurangan Sampah
2.075.708.380
01.03 02.05.01 046 001 5 2 1 Belanja Pegawai
252.000.000
01.03 02.05.01 046 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.297.149.312
01.03 02.05.01 046 001 5 2 3 Belanja Modal
526.559.068
KODE REKENING URAIAN
Halaman 30
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
01.03 02.05.01 046 002 Penanganan Sampah
3.698.254.000
01.03 02.05.01 046 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.05.01 046 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3.317.386.000
01.03 02.05.01 046 002 5 2 3 Belanja Modal
380.868.000
01.03 02.05.01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan
1.420.202.000
01.03 02.05.01 046 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.05.01 046 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.420.202.000
01.03 02.05.01 046 003 5 2 3 Belanja Modal -
01.03 02.05.01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah
11.197.631.532
01.03 02.05.01 046 004 5 2 1 Belanja Pegawai
564.000.000
01.03 02.05.01 046 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
10.633.631.532
01.03 02.05.01 046 004 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
3.549.526.000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
52.756.267.153 SURPLUS/(DEFISIT) :
(49.206.741.153)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ORGANISASI : 02.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 31
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.06 02.06.01 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.06 02.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
7.644.092.000
02.06 02.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.469.870.000
02.06 02.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
2.469.870.000
02.06 02.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
5.174.222.000
02.06 02.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.154.621.000
02.06 02.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
318.004.000
02.06 02.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
318.004.000
02.06 02.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.06 02.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
836.617.000
02.06 02.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
771.767.000
02.06 02.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
64.850.000
02.06 02.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
459.384.000
02.06 02.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
280.000.000
02.06 02.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.06 02.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal
280.000.000
02.06 02.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
179.384.000
Operasional
02.06 02.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
179.384.000
02.06 02.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.06 02.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
32.002.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.06 02.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
32.002.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.06 02.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
32.002.000
02.06 02.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.06 02.06.01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.535.302.000
02.06 02.06.01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk
2.467.654.000
02.06 02.06.01 047 001 5 2 1 Belanja Pegawai
66.250.000
02.06 02.06.01 047 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.201.404.000
02.06 02.06.01 047 001 5 2 3 Belanja Modal
200.000.000
02.06 02.06.01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
67.648.000
02.06 02.06.01 047 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 047 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
67.648.000
02.06 02.06.01 047 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 32
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.06 02.06.01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil
632.681.000
02.06 02.06.01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian
544.848.000
02.06 02.06.01 048 001 5 2 1 Belanja Pegawai
57.600.000
02.06 02.06.01 048 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
487.248.000
02.06 02.06.01 048 001 5 2 3 Belanja Modal
02.06 02.06.01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian,
87.833.000
Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
02.06 02.06.01 048 002 5 2 1 Belanja Pegawai
28.400.000
02.06 02.06.01 048 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
59.433.000
02.06 02.06.01 048 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.06 02.06.01 049 Program Pengelolaan Informasi Administrasi
360.232.000
Kependudukan dan Pemanfaatan Data
02.06 02.06.01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
176.635.000
02.06 02.06.01 049 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 049 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
176.635.000
02.06 02.06.01 049 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.06 02.06.01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
183.597.000
02.06 02.06.01 049 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 049 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
183.597.000
02.06 02.06.01 049 002 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
7.644.092.000 SURPLUS/(DEFISIT) :
(7.644.092.000)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.01 - KECAMATAN TEGALREJO Halaman 33
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
35.000.000
02.07 02.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
35.000.000
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
35.000.000
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum
35.000.000
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
35.000.000 1)PD No 5/2012 - TPU Utoroloyo
02.07 02.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
10.176.045.163
02.07 02.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.895.277.000
02.07 02.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
2.895.277.000
02.07 02.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
7.280.768.163
02.07 02.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
914.948.682
02.07 02.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
100.785.000
02.07 02.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
100.785.000
02.07 02.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
814.163.682
02.07 02.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai
262.050.000
02.07 02.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
531.713.682
02.07 02.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
20.400.000
02.07 02.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
155.228.000
02.07 02.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
81.808.000
02.07 02.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.07 02.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal
81.808.000
02.07 02.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
73.420.000
Operasional
02.07 02.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
73.420.000
02.07 02.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
11.450.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan
11.450.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
11.450.000
02.07 02.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
6.199.141.481
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo
02.07 02.07.01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
311.759.100
Ketertiban Kecamatan Tegalrejo
02.07 02.07.01 050 001 5 2 1 Belanja Pegawai
22.650.000
02.07 02.07.01 050 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
231.990.500
02.07 02.07.01 050 001 5 2 3 Belanja Modal
57.118.600
KODE REKENING URAIAN
Halaman 34
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
28.449.000
Masyarakat Kecamatan Tegalrejo
02.07 02.07.01 050 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.01 050 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
28.449.000
02.07 02.07.01 050 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
544.387.070
Kecamatan Tegalrejo
02.07 02.07.01 050 003 5 2 1 Belanja Pegawai
17.100.000
02.07 02.07.01 050 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
527.287.070
02.07 02.07.01 050 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 050 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.199.510.897
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo
02.07 02.07.01 050 004 5 2 1 Belanja Pegawai
109.800.000
02.07 02.07.01 050 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.039.199.957
02.07 02.07.01 050 004 5 2 3 Belanja Modal
50.510.940
02.07 02.07.01 050 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.408.533.897
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak
02.07 02.07.01 050 005 5 2 1 Belanja Pegawai
134.950.000
02.07 02.07.01 050 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.229.083.897
02.07 02.07.01 050 005 5 2 3 Belanja Modal
44.500.000
02.07 02.07.01 050 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.345.442.957
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru
02.07 02.07.01 050 006 5 2 1 Belanja Pegawai
129.450.000
02.07 02.07.01 050 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.079.742.957
02.07 02.07.01 050 006 5 2 3 Belanja Modal
136.250.000
02.07 02.07.01 050 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
955.141.560
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener
02.07 02.07.01 050 007 5 2 1 Belanja Pegawai
63.550.000
02.07 02.07.01 050 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
691.591.560
02.07 02.07.01 050 007 5 2 3 Belanja Modal
200.000.000
02.07 02.07.01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
405.917.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo
02.07 02.07.01 050 008 5 2 1 Belanja Pegawai
14.725.000
02.07 02.07.01 050 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
391.192.000
02.07 02.07.01 050 008 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
35.000.000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
10.176.045.163 SURPLUS/(DEFISIT) :
(10.141.045.163)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.02 - KECAMATAN JETIS Halaman 35
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.07 02.07.02 00 00 5 BELANJA DAERAH
9.239.043.432
02.07 02.07.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.160.011.000
02.07 02.07.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
2.160.011.000
02.07 02.07.02 00 00 BELANJA LANGSUNG
7.079.032.432
02.07 02.07.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.578.869.279
02.07 02.07.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
100.493.000
02.07 02.07.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
100.493.000
02.07 02.07.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.02 001 019 5 2 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
1.478.376.279
02.07 02.07.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai
267.000.000
02.07 02.07.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
928.269.510
02.07 02.07.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal
283.106.769
02.07 02.07.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
592.651.177
02.07 02.07.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
472.671.677
02.07 02.07.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
22.850.000
02.07 02.07.02 002 022 5 2 3 Belanja Modal
449.821.677
02.07 02.07.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
119.979.500
Operasional
02.07 02.07.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
119.979.500
02.07 02.07.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
12.781.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
12.781.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
12.781.000
02.07 02.07.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
4.894.730.976
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis
02.07 02.07.02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
173.890.000
Ketertiban Kecamatan Jetis
02.07 02.07.02 051 001 5 2 1 Belanja Pegawai
48.300.000
02.07 02.07.02 051 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
125.590.000
02.07 02.07.02 051 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 36
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
118.961.784
Masyarakat Kecamatan Jetis
02.07 02.07.02 051 002 5 2 1 Belanja Pegawai
12.000.000
02.07 02.07.02 051 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
106.961.784
02.07 02.07.02 051 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
465.915.900
Kecamatan Jetis
02.07 02.07.01 051 003 5 2 1 Belanja Pegawai
15.300.000
02.07 02.07.01 051 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
450.615.900
02.07 02.07.01 051 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.02 051 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.270.455.120
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo
02.07 02.07.02 051 004 5 2 1 Belanja Pegawai
123.900.000
02.07 02.07.02 051 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.048.065.120
02.07 02.07.02 051 004 5 2 3 Belanja Modal
98.490.000
02.07 02.07.02 051 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.239.701.120
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan
02.07 02.07.02 051 005 5 2 1 Belanja Pegawai
119.450.000
02.07 02.07.02 051 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.115.601.120
02.07 02.07.02 051 005 5 2 3 Belanja Modal
4.650.000
02.07 02.07.02 051 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.345.271.120
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan
02.07 02.07.02 051 006 5 2 1 Belanja Pegawai
114.900.000
02.07 02.07.02 051 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.173.971.120
02.07 02.07.02 051 006 5 2 3 Belanja Modal
56.400.000
02.07 02.07.02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
280.535.932
Pembangunan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis
02.07 02.07.02 051 007 5 2 1 Belanja Pegawai
3.000.000
02.07 02.07.02 051 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
277.535.932
02.07 02.07.02 051 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
9.239.043.432 SURPLUS/(DEFISIT) :
(9.239.043.432)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN Halaman 37
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.07 02.07.03 00 00 5 BELANJA DAERAH
12.778.624.233
02.07 02.07.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.147.496.000
02.07 02.07.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
3.147.496.000
02.07 02.07.03 00 00 BELANJA LANGSUNG
9.631.128.233
02.07 02.07.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.231.385.900
02.07 02.07.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
63.898.000
02.07 02.07.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
63.898.000
02.07 02.07.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
1.167.487.900
02.07 02.07.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai
420.900.000
02.07 02.07.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
598.987.900
02.07 02.07.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal
147.600.000
02.07 02.07.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
607.757.300
02.07 02.07.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
496.162.300
02.07 02.07.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
496.162.300
02.07 02.07.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
111.595.000
Operasional
02.07 02.07.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
111.595.000
02.07 02.07.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
5.580.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan
5.580.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5.580.000
02.07 02.07.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
7.786.405.033
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman
02.07 02.07.03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
130.636.000
Ketertiban Kecamatan Gondokusuman
02.07 02.07.03 052 001 5 2 1 Belanja Pegawai
39.700.000
02.07 02.07.03 052 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
90.936.000
02.07 02.07.03 052 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 38
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
63.718.568
Masyarakat Kecamatan Gondokusuman
02.07 02.07.03 052 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.03 052 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
63.718.568
02.07 02.07.03 052 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
446.327.500
Kecamatan Gondokusuman
02.07 02.07.03 052 003 5 2 1 Belanja Pegawai
32.525.000
02.07 02.07.03 052 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
413.802.500
02.07 02.07.03 052 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 052 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.315.367.060
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan
02.07 02.07.03 052 004 5 2 1 Belanja Pegawai
103.500.000
02.07 02.07.03 052 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.197.946.360
02.07 02.07.03 052 004 5 2 3 Belanja Modal
13.920.700
02.07 02.07.03 052 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
785.610.945
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru
02.07 02.07.03 052 005 5 2 1 Belanja Pegawai
55.550.000
02.07 02.07.03 052 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
659.060.945
02.07 02.07.03 052 005 5 2 3 Belanja Modal
71.000.000
02.07 02.07.03 052 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.699.124.434
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren
02.07 02.07.03 052 006 5 2 1 Belanja Pegawai
148.200.000
02.07 02.07.03 052 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.512.808.634
02.07 02.07.03 052 006 5 2 3 Belanja Modal
38.115.800
02.07 02.07.03 052 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.566.824.867
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro
02.07 02.07.03 052 007 5 2 1 Belanja Pegawai
208.000.000
02.07 02.07.03 052 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.358.824.867
02.07 02.07.03 052 007 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 052 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.592.166.459
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban
02.07 02.07.03 052 008 5 2 1 Belanja Pegawai
129.700.000
02.07 02.07.03 052 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.317.466.459
02.07 02.07.03 052 008 5 2 3 Belanja Modal
145.000.000
02.07 02.07.03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
186.629.200
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman
02.07 02.07.03 052 009 5 2 1 Belanja Pegawai
10.125.000
02.07 02.07.03 052 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
176.504.200
02.07 02.07.03 052 009 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
12.778.624.233 SURPLUS/(DEFISIT) :
(12.778.624.233)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN
Halaman 39
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.04 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.07 02.07.04 00 00 5 BELANJA DAERAH
8.227.870.868
02.07 02.07.04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.407.233.000
02.07 02.07.04 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
2.407.233.000
02.07 02.07.04 00 00 BELANJA LANGSUNG
5.820.637.868
02.07 02.07.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
662.661.228
02.07 02.07.04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
105.530.000
02.07 02.07.04 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.04 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
105.530.000
02.07 02.07.04 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
557.131.228
02.07 02.07.04 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai
164.250.000
02.07 02.07.04 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
392.881.228
02.07 02.07.04 001 019 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
138.400.000
02.07 02.07.04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
62.440.000
02.07 02.07.04 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.04 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
47.440.000
02.07 02.07.04 002 022 5 2 3 Belanja Modal
15.000.000
02.07 02.07.04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
75.960.000
Operasional
02.07 02.07.04 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.04 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
75.960.000
02.07 02.07.04 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
9.697.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
9.697.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.04 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.04 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
9.697.000
02.07 02.07.04 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
5.009.879.640
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan
02.07 02.07.04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
166.287.000
Ketertiban Kecamatan Danurejan
02.07 02.07.04 053 001 5 2 1 Belanja Pegawai
47.875.000
02.07 02.07.04 053 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
118.412.000
02.07 02.07.04 053 001 5 2 3 Belanja Modal -
Halaman 40
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
126.765.640
Masyarakat Kecamatan Danurejan
02.07 02.07.04 053 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.04 053 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
126.765.640
02.07 02.07.04 053 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
286.394.000
Kecamatan Danurejan
02.07 02.07.04 053 003 5 2 1 Belanja Pegawai
1.695.000
02.07 02.07.04 053 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
284.699.000
02.07 02.07.04 053 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 053 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.509.273.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan
02.07 02.07.04 053 004 5 2 1 Belanja Pegawai
110.800.000
02.07 02.07.04 053 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.398.473.000
02.07 02.07.04 053 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 053 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.436.160.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung
02.07 02.07.04 053 005 5 2 1 Belanja Pegawai
150.000.000
02.07 02.07.04 053 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.286.160.000
02.07 02.07.04 053 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 053 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.365.986.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran
02.07 02.07.04 053 006 5 2 1 Belanja Pegawai
116.250.000
02.07 02.07.04 053 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.249.736.000
02.07 02.07.04 053 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
119.014.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan
02.07 02.07.04 053 007 5 2 1 Belanja Pegawai
6.750.000
02.07 02.07.04 053 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
112.264.000
02.07 02.07.04 053 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
8.227.870.868 SURPLUS/(DEFISIT) :
(8.227.870.868)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.05 - KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman 41
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.05 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.07 02.07.05 00 00 5 BELANJA DAERAH
6.317.615.922
02.07 02.07.05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.646.242.000
02.07 02.07.05 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
1.646.242.000
02.07 02.07.05 00 00 BELANJA LANGSUNG
4.671.373.922
02.07 02.07.05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
842.760.001
02.07 02.07.05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
114.225.000
02.07 02.07.05 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.05 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
114.225.000
02.07 02.07.05 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
728.535.001
02.07 02.07.05 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai
164.250.000
02.07 02.07.05 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
530.185.001
02.07 02.07.05 001 019 5 2 3 Belanja Modal
34.100.000
02.07 02.07.05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
247.228.000
02.07 02.07.05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
190.700.000
02.07 02.07.05 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.05 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5.700.000
02.07 02.07.05 002 022 5 2 3 Belanja Modal
185.000.000
02.07 02.07.05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
56.528.000
Operasional
02.07 02.07.05 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.05 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
56.528.000
02.07 02.07.05 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
9.645.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan
9.645.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.05 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.05 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
9.645.000
02.07 02.07.05 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
3.571.740.921
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen
02.07 02.07.05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
115.137.000
Ketertiban Kecamatan Gedongtengen
02.07 02.07.05 054 001 5 2 1 Belanja Pegawai
40.000.000
02.07 02.07.05 054 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
75.137.000
02.07 02.07.05 054 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 42
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
54.191.000
Masyarakat Kecamatan Gedongtengen
02.07 02.07.05 054 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.05 054 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
54.191.000
02.07 02.07.05 054 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
166.258.400
Kecamatan Gedongtengen
02.07 02.07.05 054 003 5 2 1 Belanja Pegawai
8.600.000
02.07 02.07.05 054 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
157.658.400
02.07 02.07.05 054 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.05 054 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.788.476.182
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman
02.07 02.07.05 054 004 5 2 1 Belanja Pegawai
191.600.000
02.07 02.07.05 054 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.576.976.182
02.07 02.07.05 054 004 5 2 3 Belanja Modal
19.900.000
02.07 02.07.05 054 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.356.756.339
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran
02.07 02.07.05 054 005 5 2 1 Belanja Pegawai
128.400.000
02.07 02.07.05 054 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.191.056.339
02.07 02.07.05 054 005 5 2 3 Belanja Modal
37.300.000
02.07 02.07.05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
90.922.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen
02.07 02.07.05 054 006 5 2 1 Belanja Pegawai
11.000.000
02.07 02.07.05 054 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
79.922.000
02.07 02.07.05 054 006 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
6.317.615.922 SURPLUS/(DEFISIT) :
(6.317.615.922)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.06 - KECAMATAN PAKUALAMAN Halaman 43
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.06 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.07 02.07.06 00 00 5 BELANJA DAERAH
5.365.875.000
02.07 02.07.06 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.582.101.000
02.07 02.07.06 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
1.582.101.000
02.07 02.07.06 00 00 BELANJA LANGSUNG
3.783.774.000
02.07 02.07.06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
909.181.000
02.07 02.07.06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
55.910.000
02.07 02.07.06 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.06 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
55.910.000
02.07 02.07.06 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
853.271.000
02.07 02.07.06 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai
219.600.000
02.07 02.07.06 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
509.671.000
02.07 02.07.06 001 019 5 2 3 Belanja Modal
124.000.000
02.07 02.07.06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
265.650.000
02.07 02.07.06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
203.000.000
02.07 02.07.06 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.06 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000
02.07 02.07.06 002 022 5 2 3 Belanja Modal
200.000.000
02.07 02.07.06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
62.650.000
Operasional
02.07 02.07.06 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.06 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
62.650.000
02.07 02.07.06 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
40.474.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
40.474.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.06 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.06 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
40.474.000
02.07 02.07.06 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
2.568.469.000
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman
02.07 02.07.06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
141.674.000
Ketertiban Kecamatan Pakualaman
02.07 02.07.06 055 001 5 2 1 Belanja Pegawai
98.750.000
02.07 02.07.06 055 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
42.924.000
02.07 02.07.06 055 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 44
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
40.775.000
Masyarakat Kecamatan Pakualaman
02.07 02.07.06 055 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.06 055 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
40.775.000
02.07 02.07.06 055 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
181.102.000
Kecamatan Pakualaman
02.07 02.07.06 055 003 5 2 1 Belanja Pegawai
5.050.000
02.07 02.07.06 055 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
176.052.000
02.07 02.07.06 055 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.06 055 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.049.425.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti
02.07 02.07.06 055 004 5 2 1 Belanja Pegawai
109.500.000
02.07 02.07.06 055 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
889.925.000
02.07 02.07.06 055 004 5 2 3 Belanja Modal
50.000.000
02.07 02.07.06 055 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.025.067.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur
02.07 02.07.06 055 005 5 2 1 Belanja Pegawai
83.200.000
02.07 02.07.06 055 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
780.167.000
02.07 02.07.06 055 005 5 2 3 Belanja Modal
161.700.000
02.07 02.07.06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
130.426.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman
02.07 02.07.06 055 006 5 2 1 Belanja Pegawai
14.200.000
02.07 02.07.06 055 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
116.226.000
02.07 02.07.06 055 006 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
5.365.875.000 SURPLUS/(DEFISIT) :
(5.365.875.000)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.07 - KECAMATAN NGAMPILAN Halaman 45
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.07 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.07 02.07.07 00 00 5 BELANJA DAERAH
6.105.972.000
02.07 02.07.07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.721.000.000
02.07 02.07.07 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
1.721.000.000
02.07 02.07.07 00 00 BELANJA LANGSUNG
4.384.972.000
02.07 02.07.07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
803.357.000
02.07 02.07.07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
90.425.000
02.07 02.07.07 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.07 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
90.425.000
02.07 02.07.07 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
712.932.000
02.07 02.07.07 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai
182.500.000
02.07 02.07.07 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
456.768.000
02.07 02.07.07 001 019 5 2 3 Belanja Modal
73.664.000
..
02.07 02.07.07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
189.944.000
02.07 02.07.07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
125.000.000
02.07 02.07.07 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.07 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
6.240.000
02.07 02.07.07 002 022 5 2 3 Belanja Modal
118.760.000
02.07 02.07.07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
64.944.000
Operasional
02.07 02.07.07 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.07 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
64.944.000
02.07 02.07.07 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
11.516.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
11.516.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.07 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.07 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
11.516.000
02.07 02.07.07 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07.07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
3.380.155.000
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan
02.07.07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
108.850.000
Ketertiban Kecamatan Ngampilan
02.07.07 056 001 5 2 1 Belanja Pegawai
31.450.000
02.07.07 056 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
77.400.000
02.07.07 056 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 46
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
60.787.000
Masyarakat Kecamatan Ngampilan
02.07 02.07.07 056 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.07 056 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
60.787.000
02.07 02.07.07 056 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
351.573.000
Kecamatan Ngampilan
02.07 02.07.07 056 003 5 2 1 Belanja Pegawai
12.400.000
02.07 02.07.07 056 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
339.173.000
02.07 02.07.07 056 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.07 056 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.416.275.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan
02.07 02.07.07 056 004 5 2 1 Belanja Pegawai
150.100.000
02.07 02.07.07 056 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.266.175.000
02.07 02.07.07 056 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.07 056 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.289.249.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan
02.07 02.07.07 056 005 5 2 1 Belanja Pegawai
102.200.000
02.07 02.07.07 056 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.159.049.000
02.07 02.07.07 056 005 5 2 3 Belanja Modal
28.000.000
02.07 02.07.07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
153.421.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan
02.07 02.07.07 056 006 5 2 1 Belanja Pegawai
30.900.000
02.07 02.07.07 056 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
122.521.000
02.07 02.07.07 056 006 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
JUMLAH BELANJA DAERAH :
6.105.972.000 SURPLUS/(DEFISIT) (6.105.972.000)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.08 - KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman 47
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.08 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
31.000.000
02.07 02.07.08 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
31.000.000
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
31.000.000
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum
31.000.000
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
31.000.000 1)PD - TPU Pracimoloyo No 5 /2012
02.07 02.07.08 00 00 5 BELANJA DAERAH
8.746.643.887
02.07 02.07.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.220.011.000
02.07 02.07.08 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
2.220.011.000
02.07 02.07.08 00 00 BELANJA LANGSUNG
6.526.632.887
02.07 02.07.08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
785.923.960
02.07 02.07.08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
57.249.000
02.07 02.07.08 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.08 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
57.249.000
02.07 02.07.08 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
728.674.960
02.07 02.07.08 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai
213.500.000
02.07 02.07.08 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
512.874.960
02.07 02.07.08 001 019 5 2 3 Belanja Modal
2.300.000
02.07 02.07.08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
388.888.000
02.07 02.07.08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
306.314.000
02.07 02.07.08 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.08 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
77.400.000
02.07 02.07.08 002 022 5 2 3 Belanja Modal
228.914.000
02.07 02.07.08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
82.574.000
Operasional
02.07 02.07.08 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.08 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
82.574.000
02.07 02.07.08 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
16.245.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan
16.245.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.08 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.08 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
16.245.000
02.07 02.07.08 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 48
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
5.335.575.927
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan
02.07 02.07.08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
131.667.000
Ketertiban Kecamatan Wirobrajan
02.07 02.07.08 057 001 5 2 1 Belanja Pegawai
40.300.000
02.07 02.07.08 057 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
91.367.000
02.07 02.07.08 057 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
113.633.752
Masyarakat Kecamatan Wirobrajan
02.07 02.07.08 057 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.08 057 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
113.633.752
02.07 02.07.08 057 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
297.729.000
Kecamatan Wirobrajan
02.07 02.07.08 057 003 5 2 1 Belanja Pegawai
4.900.000
02.07 02.07.08 057 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
292.829.000
02.07 02.07.08 057 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 057 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.508.803.060
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen
02.07 02.07.08 057 004 5 2 1 Belanja Pegawai
129.350.000
02.07 02.07.08 057 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.379.453.060
02.07 02.07.08 057 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 057 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.499.790.060
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan
02.07 02.07.08 057 005 5 2 1 Belanja Pegawai
124.950.000
02.07 02.07.08 057 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.362.840.060
02.07 02.07.08 057 005 5 2 3 Belanja Modal
12.000.000
02.07 02.07.08 057 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.502.151.055
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan
02.07 02.07.08 057 006 5 2 1 Belanja Pegawai
117.400.000
02.07 02.07.08 057 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.374.251.055
02.07 02.07.08 057 006 5 2 3 Belanja Modal
10.500.000
02.07 02.07.08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
281.802.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan
02.07 02.07.08 057 007 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.08 057 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
281.802.000
02.07 02.07.08 057 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
31.000.000 JUMLAH BELANJADAERAH :
8.746.643.887 SURPLUS/(DEFISIT) :
(8.715.643.887)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON Halaman 49
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.09 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
14.500.000
02.07 02.07.09 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
14.500.000
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
14.500.000
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum
14.500.000
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
14.500.000 1)PD - TPU Sarilaya No 5 /2012
02.07 02.07.09 00 00 5 BELANJA DAERAH
8.957.626.844
02.07 02.07.09 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.210.989.000
02.07 02.07.09 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
2.210.989.000
02.07 02.07.09 00 00 BELANJA LANGSUNG
6.746.637.844
02.07 02.07.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
968.162.000
02.07 02.07.09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
94.265.000
02.07 02.07.09 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.09 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
94.265.000
02.07 02.07.09 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
873.897.000
02.07 02.07.09 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai
183.000.000
02.07 02.07.09 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
491.397.000
02.07 02.07.09 001 019 5 2 3 Belanja Modal
199.500.000
02.07 02.07.09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
367.940.872
02.07 02.07.09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
297.540.872
02.07 02.07.09 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.09 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
500.000
02.07 02.07.09 002 022 5 2 3 Belanja Modal
297.040.872
02.07 02.07.09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
70.400.000
Operasional
02.07 02.07.09 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.09 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
70.400.000
02.07 02.07.09 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
5.220.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
5.220.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.09 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.09 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5.220.000
02.07 02.07.09 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 50
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
5.405.314.972
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron
02.07 02.07.09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
132.845.000
Ketertiban Kecamatan Mantrijeron
02.07 02.07.09 058 001 5 2 1 Belanja Pegawai
44.550.000
02.07 02.07.09 058 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
88.295.000
02.07 02.07.09 058 001 5 2 3 Belanja Modal
02.07 02.07.09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
67.794.568
Masyarakat Kecamatan Mantrijeron
02.07 02.07.09 058 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.09 058 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
67.794.568
02.07 02.07.09 058 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
217.212.500
Kecamatan Mantrijeron
02.07 02.07.09 058 003 5 2 1 Belanja Pegawai
11.150.000
02.07 02.07.09 058 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
206.062.500
02.07 02.07.09 058 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.09 058 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.627.673.060
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo
02.07 02.07.09 058 004 5 2 1 Belanja Pegawai
211.450.000
02.07 02.07.09 058 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.401.923.060
02.07 02.07.09 058 004 5 2 3 Belanja Modal
14.300.000
02.07 02.07.09 058 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.473.674.784
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan
02.07 02.07.09 058 005 5 2 1 Belanja Pegawai
193.000.000
02.07 02.07.09 058 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.211.124.784
02.07 02.07.09 058 005 5 2 3 Belanja Modal
69.550.000
02.07 02.07.09 058 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.509.954.060
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron
02.07 02.07.09 058 006 5 2 1 Belanja Pegawai
192.050.000
02.07 02.07.09 058 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.282.434.060
02.07 02.07.09 058 006 5 2 3 Belanja Modal
35.470.000
02.07 02.07.09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
376.161.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron
02.07 02.07.09 058 007 5 2 1 Belanja Pegawai
8.350.000
02.07 02.07.09 058 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
367.811.000
02.07 02.07.09 058 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
14.500.000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
8.957.626.844 SURPLUS/(DEFISIT) :
(8.943.126.844)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.10 - KECAMATAN KRATON Halaman 51
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.10 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.07 02.07.10 00 00 5 BELANJA DAERAH
7.961.840.700
02.07 02.07.10 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.064.773.000
02.07 02.07.10 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
2.064.773.000
02.07 02.07.10 00 00 BELANJA LANGSUNG
5.897.067.700
02.07 02.07.10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.050.171.700
02.07 02.07.10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
101.668.000
02.07 02.07.10 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
101.668.000
02.07 02.07.10 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
948.503.700
02.07 02.07.10 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai
215.500.000
02.07 02.07.10 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
566.668.300
02.07 02.07.10 001 019 5 2 3 Belanja Modal
166.335.400
02.07 02.07.10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
332.000.000
02.07 02.07.10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
257.500.000
02.07 02.07.10 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
62.500.000
02.07 02.07.10 002 022 5 2 3 Belanja Modal
195.000.000
02.07 02.07.10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
74.500.000
Operasional
02.07 02.07.10 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
74.500.000
02.07 02.07.10 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
42.041.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan
42.041.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.10 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
42.041.000
02.07 02.07.10 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
4.472.855.000
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton
02.07 02.07.10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
208.108.000
Ketertiban Kecamatan Kraton
02.07 02.07.10 059 001 5 2 1 Belanja Pegawai
65.200.000
02.07 02.07.10 059 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
142.908.000
02.07 02.07.10 059 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 52
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
108.427.000
Masyarakat Kecamatan Kraton
02.07 02.07.10 059 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 059 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
108.427.000
02.07 02.07.10 059 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
400.113.000
Kecamatan Kraton
02.07 02.07.10 059 003 5 2 1 Belanja Pegawai
23.800.000
02.07 02.07.10 059 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
376.313.000
02.07 02.07.10 059 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 059 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.048.183.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan
02.07 02.07.10 059 004 5 2 1 Belanja Pegawai
96.400.000
02.07 02.07.10 059 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
916.383.000
02.07 02.07.10 059 004 5 2 3 Belanja Modal
35.400.000
02.07 02.07.10 059 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.362.822.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan
02.07 02.07.10 059 005 5 2 1 Belanja Pegawai
168.800.115
02.07 02.07.10 059 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.194.021.885
02.07 02.07.10 059 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 059 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.250.939.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten
02.07 02.07.10 059 006 5 2 1 Belanja Pegawai
121.700.000
02.07 02.07.10 059 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.033.683.000
02.07 02.07.10 059 006 5 2 3 Belanja Modal
95.556.000
02.07 02.07.10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
94.263.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton
02.07 02.07.10 059 007 5 2 1 Belanja Pegawai
2.850.000
02.07 02.07.10 059 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
91.413.000
02.07 02.07.10 059 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
7.961.840.700 SURPLUS/(DEFISIT) :
(7.961.840.700)
KODE REKENING URAIAN
: 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : 02.07 -PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA :
Halaman 53
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.11 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
20.000.000
02.07 02.07.11 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
20.000.000
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum
20.000.000
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
20.000.000 1)PD No 5/2012
02.07 02.07.11 00 00 5 BELANJA DAERAH
6.097.852.000
02.07 02.07.11 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.727.747.000
02.07 02.07.11 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
1.727.747.000
02.07 02.07.11 00 00 BELANJA LANGSUNG
4.370.105.000
02.07 02.07.11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
708.657.000
02.07 02.07.11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
70.530.000
02.07 02.07.11 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.11 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
70.530.000
02.07 02.07.11 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
638.127.000
02.07 02.07.11 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai
170.850.000
02.07 02.07.11 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
467.277.000
02.07 02.07.11 001 019 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
258.924.000
02.07 02.07.11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
178.325.000
02.07 02.07.11 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.11 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.07 02.07.11 002 022 5 2 3 Belanja Modal
178.325.000
02.07 02.07.11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
80.599.000
Operasional
02.07 02.07.11 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.11 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
80.599.000
02.07 02.07.11 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
5.740.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
5.740.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.11 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.11 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5.740.000
02.07 02.07.11 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI
02.07.11 - KECAMATAN GONDOMANAN KODE REKENING URAIAN
Halaman 54
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
3.396.784.000
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan
02.07 02.07.11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
162.705.000
Ketertiban Kecamatan Gondomanan
02.07 02.07.11 060 001 5 2 1 Belanja Pegawai
97.400.000
02.07 02.07.11 060 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
65.305.000
02.07 02.07.11 060 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
50.516.000
Masyarakat Kecamatan Gondomanan
02.07 02.07.11 060 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.11 060 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
50.516.000
02.07 02.07.11 060 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
269.830.000
Kecamatan Gondomanan
02.07 02.07.11 060 003 5 2 1 Belanja Pegawai
11.900.000
02.07 02.07.11 060 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
257.930.000
02.07 02.07.11 060 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.11 060 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.367.585.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan
02.07 02.07.11 060 004 5 2 1 Belanja Pegawai
116.675.000
02.07 02.07.11 060 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.238.910.000
02.07 02.07.11 060 004 5 2 3 Belanja Modal
12.000.000
02.07 02.07.11 060 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.462.400.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan
02.07 02.07.11 060 005 5 2 1 Belanja Pegawai
174.625.000
02.07 02.07.11 060 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.281.775.000
02.07 02.07.11 060 005 5 2 ` Belanja Modal
6.000.000
02.07 02.07.11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
83.748.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan
02.07 02.07.11 060 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.11 060 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
83.748.000
02.07 02.07.11 060 006 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
20.000.000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
6.097.852.000 SURPLUS/(DEFISIT) :
(6.077.852.000)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN Halaman 55
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.12 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
30.000.000
02.07 02.07.12 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
30.000.000
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
30.000.000
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum
30.000.000
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
30.000.000 1)PD - TPU Sasonoloyo No 5 /2012
02.07 02.07.12 00 00 5 BELANJA DAERAH
9.672.864.879
02.07 02.07.12 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.340.256.000
02.07 02.07.12 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
2.340.256.000
02.07 02.07.12 00 00 BELANJA LANGSUNG
7.332.608.879
02.07 02.07.12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
977.396.211
02.07 02.07.12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
109.075.000
02.07 02.07.12 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.12 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
109.075.000
02.07 02.07.12 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
868.321.211
02.07 02.07.12 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai
223.426.046
02.07 02.07.12 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
577.257.665
02.07 02.07.12 001 019 5 2 3 Belanja Modal
67.637.500
02.07 02.07.12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
484.025.000
02.07 02.07.12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
405.372.000
02.07 02.07.12 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.12 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5.500.000
02.07 02.07.12 002 022 5 2 3 Belanja Modal
399.872.000
02.07 02.07.12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
78.653.000
Operasional
02.07 02.07.12 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.12 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
78.653.000
02.07 02.07.12 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
51.290.736
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
51.290.736
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.12 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.12 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
51.290.736
02.07 02.07.12 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 56
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
5.819.896.932
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan
02.07 02.07.12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
139.943.000
Ketertiban Kecamatan Mergangsan
02.07 02.07.12 061 001 5 2 1 Belanja Pegawai
26.600.000
02.07 02.07.12 061 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
113.343.000
02.07 02.07.12 061 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
120.477.048
Masyarakat Kecamatan Mergangsan
02.07 02.07.12 061 002 5 2 1 Belanja Pegawai
6.850.000
02.07 02.07.12 061 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
113.627.048
02.07 02.07.12 061 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
390.789.048
Kecamatan Mergangsan
02.07 02.07.12 061 003 5 2 1 Belanja Pegawai
101.525.000
02.07 02.07.12 061 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
289.264.048
02.07 02.07.12 061 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 061 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.734.986.112
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman
02.07 02.07.12 061 004 5 2 1 Belanja Pegawai
191.100.000
02.07 02.07.12 061 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.543.886.112
02.07 02.07.12 061 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 061 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.764.405.876
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan
02.07 02.07.12 061 005 5 2 1 Belanja Pegawai
181.400.000
02.07 02.07.12 061 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.583.005.876
02.07 02.07.12 061 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 061 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.430.310.112
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan
02.07 02.07.12 061 006 5 2 1 Belanja Pegawai
125.900.000
02.07 02.07.12 061 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.304.410.112
02.07 02.07.12 061 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
238.985.736
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan
02.07 02.07.12 061 007 5 2 1 Belanja Pegawai
16.940.000
02.07 02.07.12 061 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
222.045.736
02.07 02.07.12 061 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
30.000.000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
9.672.864.879 SURPLUS/(DEFISIT) :
(9.642.864.879)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.13 - KECAMATAN UMBULHARJO Halaman 57
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.13 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.07 02.07.13 00 00 5 BELANJA DAERAH
18.753.180.220
02.07 02.07.13 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.985.219.000
02.07 02.07.13 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
3.985.219.000
02.07 02.07.13 00 00 BELANJA LANGSUNG
14.767.961.220
02.07 02.07.13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.942.212.000
02.07 02.07.13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
250.781.000
02.07 02.07.13 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.13 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
250.781.000
02.07 02.07.13 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
1.691.431.000
02.07 02.07.13 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai
620.500.000
02.07 02.07.13 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.041.781.000
02.07 02.07.13 001 019 5 2 3 Belanja Modal
29.150.000
02.07 02.07.13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
488.438.000
02.07 02.07.13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
364.000.000
02.07 02.07.13 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.13 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
39.900.000
02.07 02.07.13 002 022 5 2 3 Belanja Modal
324.100.000
02.07 02.07.13 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
124.438.000
Operasional
02.07 02.07.13 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.13 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
124.438.000
02.07 02.07.13 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
10.800.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan
10.800.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.13 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.13 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
10.800.000
02.07 02.07.13 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
12.326.511.220
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo
02.07 02.07.13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
287.554.000
Ketertiban Kecamatan Umbulharjo
02.07 02.07.13 062 001 5 2 1 Belanja Pegawai
40.100.000
02.07 02.07.13 062 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
247.454.000
02.07 02.07.13 062 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 58
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
57.364.000
Masyarakat Kecamatan Umbulharjo
02.07 02.07.13 062 002 5 2 1 Belanja Pegawai
400.000
02.07 02.07.13 062 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
56.964.000
02.07 02.07.13 062 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
580.871.000
Kecamatan Umbulharjo
02.07 02.07.13 062 003 5 2 1 Belanja Pegawai
21.650.000
02.07 02.07.13 062 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
559.221.000
02.07 02.07.13 062 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.602.245.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan
02.07 02.07.13 062 004 5 2 1 Belanja Pegawai
152.630.000
02.07 02.07.13 062 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.449.615.000
02.07 02.07.13 062 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.682.497.820
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan
02.07 02.07.13 062 005 5 2 1 Belanja Pegawai
165.050.000
02.07 02.07.13 062 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.501.447.820
02.07 02.07.13 062 005 5 2 3 Belanja Modal
16.000.000
02.07 02.07.13 062 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.641.455.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan
02.07 02.07.13 062 006 5 2 1 Belanja Pegawai
126.250.000
02.07 02.07.13 062 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.487.205.000
02.07 02.07.13 062 006 5 2 3 Belanja Modal
28.000.000
02.07 02.07.13 062 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.554.973.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto
02.07 02.07.13 062 007 5 2 1 Belanja Pegawai
97.650.000
02.07 02.07.13 062 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.457.323.000
02.07 02.07.13 062 007 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.373.736.500
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan
02.07 02.07.13 062 008 5 2 1 Belanja Pegawai
114.975.000
02.07 02.07.13 062 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.258.761.500
02.07 02.07.13 062 008 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.726.263.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju
02.07 02.07.13 062 009 5 2 1 Belanja Pegawai
130.550.000
02.07 02.07.13 062 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.558.733.000
02.07 02.07.13 062 009 5 2 3 Belanja Modal
36.980.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 59
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.13 062 010 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.434.041.900
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki
02.07 02.07.13 062 010 5 2 1 Belanja Pegawai
94.150.000
02.07 02.07.13 062 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.339.891.900
02.07 02.07.13 062 010 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
385.510.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo
02.07 02.07.13 062 011 5 2 1 Belanja Pegawai
7.560.000
02.07 02.07.13 062 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
377.950.000
02.07 02.07.13 062 011 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
18.753.180.220 SURPLUS/(DEFISIT) :
(18.753.180.220)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE Halaman 60
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.14 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.07 02.07.14 00 00 5 BELANJA DAERAH
8.661.748.000
02.07 02.07.14 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.133.830.000
02.07 02.07.14 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
2.133.830.000
02.07 02.07.14 00 00 BELANJA LANGSUNG
6.527.918.000
02.07 02.07.14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
858.190.000
02.07 02.07.14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
132.012.000
02.07 02.07.14 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
132.012.000
02.07 02.07.14 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
726.178.000
02.07 02.07.14 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai
140.750.000
02.07 02.07.14 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
519.328.000
02.07 02.07.14 001 019 5 2 3 Belanja Modal
66.100.000
02.07 02.07.14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
315.985.000
02.07 02.07.14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
225.525.000
02.07 02.07.14 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
300.000
02.07 02.07.14 002 022 5 2 3 Belanja Modal
225.225.000
02.07 02.07.14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
90.460.000
Operasional
02.07 02.07.14 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
90.460.000
02.07 02.07.14 002 024 5 2 3 Belanja Modal
02.07 02.07.14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
14.400.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
14.400.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.14 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
14.400.000
02.07 02.07.14 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
5.339.343.000
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede
02.07 02.07.14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan
368.050.000
Ketertiban Kecamatan Kotagede
02.07 02.07.14 063 001 5 2 1 Belanja Pegawai
220.000.000
02.07 02.07.14 063 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
148.050.000
02.07 02.07.14 063 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 61
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.07 02.07.14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
103.887.000
Masyarakat Kecamatan Kotagede
02.07 02.07.14 063 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 063 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
103.887.000
02.07 02.07.14 063 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
313.384.000
Kecamatan Kotagede
02.07 02.07.14 063 003 5 2 1 Belanja Pegawai
19.650.000
02.07 02.07.14 063 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
293.734.000
02.07 02.07.14 063 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.14 063 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.499.933.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun
02.07 02.07.14 063 004 5 2 1 Belanja Pegawai
141.700.000
02.07 02.07.14 063 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.301.233.000
02.07 02.07.14 063 004 5 2 3 Belanja Modal
57.000.000
02.07 02.07.14 063 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.520.839.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan
02.07 02.07.14 063 005 5 2 1 Belanja Pegawai
136.400.000
02.07 02.07.14 063 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.220.939.000
02.07 02.07.14 063 005 5 2 3 Belanja Modal
163.500.000
02.07 02.07.14 063 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
1.373.310.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan
02.07 02.07.14 063 006 5 2 1 Belanja Pegawai
140.700.000
02.07 02.07.14 063 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.001.610.000
02.07 02.07.14 063 006 5 2 3 Belanja Modal
231.000.000
02.07 02.07.14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
159.940.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede
02.07 02.07.14 063 007 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 063 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
159.940.000
02.07 02.07.14 063 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
8.661.748.000 SURPLUS/(DEFISIT) :
(8.661.748.000)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ORGANISASI : 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 62
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.08 02.08.01 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.08 02.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
7.625.707.200
02.08 02.08.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.435.612.000
02.08 02.08.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
1.435.612.000
02.08 02.08.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
6.190.095.200
02.08 02.08.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.352.142.000
02.08 02.08.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
157.990.000
02.08 02.08.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.08 02.08.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
157.990.000
02.08 02.08.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.08 02.08.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
1.194.152.000
02.08 02.08.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.08 02.08.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
784.152.000
02.08 02.08.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
410.000.000
02.08 02.08.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
164.899.600
02.08 02.08.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
70.749.600
02.08 02.08.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.08 02.08.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
70.749.600
02.08 02.08.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.08 02.08.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
94.150.000
Operasional
02.08 02.08.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.08 02.08.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
94.150.000
02.08 02.08.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.08 02.08.01 006 00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
13.920.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.08 02.08.01 006 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
13.920.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.08 02.08.01 006 05 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.08 02.08.01 006 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
13.920.000
02.08 02.08.01 006 05 5 2 3 Belanja Modal -
02.08 02.08.01 064 Program Pengendalian Penduduk
1.633.388.400
02.08 02.08.01 064 001 Pengendalian Penduduk
674.516.200
02.08 02.08.01 064 001 5 2 1 Belanja Pegawai
10.050.000
02.08 02.08.01 064 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
664.466.200
02.08 02.08.01 064 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.08 02.08.01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi
958.872.200
Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga Berencana
02.08 02.08.01 064 002 5 2 1 Belanja Pegawai
456.000.000
02.08 02.08.01 064 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
502.872.200
02.08 02.08.01 064 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 63
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.08 02.08.01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan
3.025.745.200
Keluarga
02.08 02.08.01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana (DAK)
1.635.962.800
02.08 02.08.01 065 001 5 2 1 Belanja Pegawai
12.000.000
02.08 02.08.01 065 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.623.962.800
02.08 02.08.01 065 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.08 02.08.01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga
1.389.782.400
02.08 02.08.01 065 002 5 2 1 Belanja Pegawai
231.825.000
02.08 02.08.01 065 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.127.957.400
02.08 02.08.01 065 002 5 2 3 Belanja Modal
30.000.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
7.625.707.200 SURPLUS/(DEFISIT) :
(7.625.707.200)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.09 - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 02.09.01- DINAS PERHUBUNGAN Halaman 64
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.09 02.09.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
8.186.097.000
02.09 02.09.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
8.186.097.000
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
8.180.097.000
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum
7.641.270.000
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6.800.000.000 1)PD
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
841.270.000 No 5/2012
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha
538.827.000
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir
538.827.000 2)PD No 4/2012
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
6.000.000
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah
6.000.000 3)Perwal
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01 Penggunaan Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan
6.000.000 No 47/2010 Bermotor
02.09 02.09.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
23.082.550.031
02.09 02.09.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.753.089.100
02.09 02.09.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
4.753.089.100
02.09 02.09.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
18.329.460.931
02.09 02.09.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.254.452.328
02.09 02.09.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
298.040.000
02.09 02.09.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
298.040.000
02.09 02.09.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.09 02.09.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
1.956.412.328
02.09 02.09.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.884.412.328
02.09 02.09.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
72.000.000
02.09 02.09.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
627.650.000
02.09 02.09.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
190.000.000
02.09 02.09.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.09 02.09.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal
190.000.000
02.09 02.09.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
437.650.000
Operasional
02.09 02.09.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
437.650.000
02.09 02.09.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 65
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.09 02.09.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
76.400.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.09 02.09.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
76.400.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.09 02.09.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
76.400.000
02.09 02.09.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.09 02.09.01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas
4.666.084.645
02.09 02.09.01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas
465.010.000
02.09 02.09.01 066 001 5 2 1 Belanja Pegawai
14.850.000
02.09 02.09.01 066 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
179.500.000
02.09 02.09.01 066 001 5 2 3 Belanja Modal
270.660.000
02.09 02.09.01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
260.844.645
02.09 02.09.01 066 002 5 2 1 Belanja Pegawai
23.100.000
02.09 02.09.01 066 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
237.744.645
02.09 02.09.01 066 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.09 02.09.01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
3.940.230.000
dan Fasilitas Perhubungan
02.09 02.09.01 066 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 066 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.868.230.000
02.09 02.09.01 066 003 5 2 3 Belanja Modal
2.072.000.000
02.09 02.09.01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional
2.678.908.308
dan Keselamatan Lalu Lintas
02.09 02.09.01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan
340.523.100
02.09 02.09.01 067 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 067 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
207.523.100
02.09 02.09.01 067 001 5 2 3 Belanja Modal
133.000.000
02.09 02.09.01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
935.453.368
02.09 02.09.01 067 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 067 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
795.953.368
02.09 02.09.01 067 002 5 2 3 Belanja Modal
139.500.000
02.09 02.09.01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas
422.684.048
02.09 02.09.01 067 003 5 2 1 Belanja Pegawai
6.000.000
02.09 02.09.01 067 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
416.684.048
02.09 02.09.01 067 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.09 02.09.01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian
980.247.792
Operasional di Bidang Perhubungan
02.09 02.09.01 067 004 5 2 1 Belanja Pegawai
244.000.000
02.09 02.09.01 067 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
736.247.792
02.09 02.09.01 067 004 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 66
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.09 02.09.01 068 Program Pengelolaan Perparkiran
8.025.965.650
02.09 02.09.01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran
7.385.123.250
02.09 02.09.01 068 001 5 2 1 Belanja Pegawai
88.000.000
02.09 02.09.01 068 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
7.210.723.250
02.09 02.09.01 068 001 5 2 3 Belanja Modal
86.400.000
02.09 02.09.01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran
640.842.400
02.09 02.09.01 068 002 5 2 1 Belanja Pegawai
35.200.000
02.09 02.09.01 068 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
389.526.400
02.09 02.09.01 068 002 5 2 3 Belanja Modal
216.116.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
8.186.097.000 JUMLAH BELANJA DAERAH :
23.082.550.031 SURPLUS/(DEFISIT) :
(14.896.453.031)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Halaman 67
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.10 02.10.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.10 02.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
26.896.770.775
02.10 02.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.845.542.000
02.10 02.10.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
3.845.542.000
02.10 02.10.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG
23.051.228.775
02.10 02.10.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.597.421.074
02.10 02.10.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
645.220.000
02.10 02.10.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
645.220.000
02.10 02.10.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 02.10.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
952.201.074
02.10 02.10.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
929.201.074
02.10 02.10.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
23.000.000
02.10 02.10.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
275.649.000
02.10 02.10.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
126.500.000
02.10 02.10.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.10 02.10.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal
126.500.000
02.10 02.10.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
149.149.000
Operasional
02.10 02.10.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
149.149.000
02.10 02.10.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 02.10.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
4.236.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.10 02.10.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
4.236.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.10 02.10.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
4.236.000
02.10 02.10.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 02.10.01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
14.589.008.856
dan Telematika
02.10 02.10.01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi
962.375.000
dan Telematika
02.10 02.10.01 069 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 069 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
612.200.000
02.10 02.10.01 069 001 5 2 3 Belanja Modal
350.175.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 68
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.10 02.10.01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi
12.866.908.000
Informasi dan Telematika
02.10 02.10.01 069 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 069 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
6.603.204.800
02.10 02.10.01 069 002 5 2 3 Belanja Modal
6.263.703.200
02.10 02.10.01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City
759.725.856
02.10 02.10.01 069 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 069 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
290.355.856
02.10 02.10.01 069 003 5 2 3 Belanja Modal
469.370.000
02.10 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik
2.732.249.000
02.10 02.10.01 070 001 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi
2.732.249.000
02.10 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai
36.300.000
02.10 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.695.949.000
02.10 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 02.10.01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik
1.659.774.649
02.10 02.10.01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi
1.197.521.849
02.10 02.10.01 071 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 071 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.197.521.849
02.10 02.10.01 071 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 02.10.01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan
462.252.800
02.10 02.10.01 071 002 5 2 1 Belanja Pegawai
26.150.000
02.10 02.10.01 071 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
436.102.800
02.10 02.10.01 071 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.14 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik
484.347.782
02.14 02.10.01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik
484.347.782
02.14 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai
18.000.000
02.14 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
466.347.782
02.14 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.15 02.10.01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian
1.708.542.414
02.15 02.10.01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi
789.695.000
02.15 02.10.01 080 001 5 2 1 Belanja Pegawai
7.150.000
02.15 02.10.01 080 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
495.896.200
02.15 02.10.01 080 001 5 2 3 Belanja Modal
286.648.800
02.15 02.10.01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi
641.185.508
02.15 02.10.01 080 002 5 2 1 Belanja Pegawai
3.025.000
02.15 02.10.01 080 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
215.641.484
02.15 02.10.01 080 002 5 2 3 Belanja Modal
422.519.024
02.15 02.10.01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan
277.661.906
Informatika
02.15 02.10.01 080 003 5 2 1 Belanja Pegawai
3.025.000
02.15 02.10.01 080 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
223.321.706
02.15 02.10.01 080 003 5 2 3 Belanja Modal
51.315.200
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
26.896.770.775 SURPLUS/(DEFISIT):
(26.896.770.775)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ORGANISASI : 02.11.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH ,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Halaman 69
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.11 02.11.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
433.590.992
02.11 02.11.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
433.590.992
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
420.000.000
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu
420.000.000
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 0306 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
420.000.000
1) PD Kerja Asing No. 5/2017
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
13.590.992
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 23 Pendapatan dari BUKP
13.590.992
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 2301 Pendapatan dari BUKP
13.590.992
2) Kep.Gub.No.
- Dana Pembinaan BUKP
7.766.281
71/KEP/2017 - Jasa Produksi BUKP
5.824.711
02.11 02.11.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
17.601.918.000
02.11 02.11.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.638.627.000
02.11 02.11.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
3.638.627.000
02.11 02.11.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
13.963.291.000
02.11 02.11.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.976.072.000
02.11 02.11.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.044.570.000
02.11 02.11.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.044.570.000
02.11 02.11.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.11 02.11.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
931.502.000
02.11 02.11.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
909.002.000
02.11 02.11.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
22.500.000
02.11 02.11.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
403.780.000
02.11 02.11.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
190.000.000
02.11 02.11.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
190.000.000
02.11 02.11.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.11 02.11.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
213.780.000
Operasional
02.11 02.11.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
213.780.000
02.11 02.11.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.11 02.11.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
10.500.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.11 02.11.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
10.500.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.11 02.11.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
10.500.000
02.11 02.11.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
Halaman 70
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.11 02.11.01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi
1.227.647.000
02.11 02.11.01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi
789.620.000
02.11 02.11.01 072 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 072 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
789.620.000
02.11 02.11.01 072 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.11 02.11.01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
438.027.000
02.11 02.11.01 072 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 072 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
438.027.000
02.11 02.11.01 072 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 02.11.01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
4.235.522.000
Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
01.06 02.11.01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil
1.342.550.000
01.06 02.11.01 073 001 5 2 1 Belanja Pegawai
80.900.000
01.06 02.11.01 073 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.261.650.000
01.06 02.11.01 073 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 02.11.01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan
2.892.972.000
Usaha Mikro Kecil
01.06 02.11.01 073 002 5 2 1 Belanja Pegawai
105.300.000
01.06 02.11.01 073 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.787.672.000
01.06 02.11.01 073 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.01 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga
4.629.145.000
Kerja dan Transmigrasi
02.01 02.11.01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan
3.086.580.000
Lembaga Pelatihan Kerja
02.01 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai
6.000.000
02.01 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3.080.580.000
02.01 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.01 02.11.01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
1.542.565.000
02.01 02.11.01 037 002 5 2 1 Belanja Pegawai
105.700.000
02.01 02.11.01 037 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.436.865.000
02.01 02.11.01 037 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.01 02.11.01 038 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
1.261.898.000
Tenaga Kerja
02.01 02.11.01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan
616.838.000
02.01 02.11.01 038 001 5 2 1 Belanja Pegawai
65.175.000
02.01 02.11.01 038 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
551.663.000
02.01 02.11.01 038 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.01 02.11.01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan
645.060.000
Tenaga Kerja
02.01 02.11.01 038 002 5 2 1 Belanja Pegawai
58.000.000
02.01 02.11.01 038 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
587.060.000
02.01 02.11.01 038 002 5 2 3 Belanja Modal -
03.06 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga
218.727.000
Kerja dan Transmigrasi
03.06 02.11.01 037 001 Penempatan Transmigrasi
218.727.000
03.06 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.06 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
218.727.000
03.06 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
433.590.992
JUMLAH BELANJA DAERAH :
17.601.918.000 SURPLUS/(DEFISIT) :
(17.168.327.008)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 2) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.12 - PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN Halaman 71
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.12 02.12.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
4.724.461.277
02.12 02.12.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.724.461.277
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
4.724.461.277
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu
4.724.461.277
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi izin Mendirikan Bangunan
4.724.461.277 1)PD No 3/2012
02.12 02.12.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
9.385.894.360
02.12 02.12.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.457.517.360
02.12 02.12.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
3.457.517.360
02.12 02.12.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
5.928.377.000
02.12 02.12.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.475.651.000
02.12 02.12.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
343.096.000
02.12 02.12.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
343.096.000
02.12 02.12.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
2.132.555.000
02.12 02.12.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.014.705.000
02.12 02.12.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
117.850.000
02.12 02.12.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.039.790.000
02.12 02.12.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
793.650.000
02.12 02.12.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
793.650.000
02.12 02.12.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
246.140.000
Operasional
02.12 02.12.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
246.140.000
02.12 02.12.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
89.036.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02.12 02.12.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
89.036.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.12 02.12.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
89.036.000
02.12 02.12.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 72
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.12 02.12.01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan
718.571.000
Perizinan
02.12 02.12.01 074 001 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan
176.401.000
02.12 02.12.01 074 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 074 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
176.401.000
02.12 02.12.01 074 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 074 002 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan
116.542.000
02.12 02.12.01 074 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 074 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
116.542.000
02.12 02.12.01 074 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 074 003 Pengelolaan Data Perizinan
223.118.000
02.12 02.12.01 074 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 074 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
111.518.000
02.12 02.12.01 074 003 5 2 3 Belanja Modal
111.600.000
02.12 02.12.01 074 004 Pengelolaan Teknologi Informasi Perizinan
202.510.000
02.12 02.12.01 074 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 074 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
12.510.000
02.12 02.12.01 074 004 5 2 3 Belanja Modal
190.000.000
02.12 02.12.01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan
30.130.000
Penanaman Modal dan Perizinan
02.12 02.12.01 075 001 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta
30.130.000
02.12 02.12.01 075 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 075 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
30.130.000
02.12 02.12.01 075 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal
1.252.689.000
02.12 02.12.01 076 001 Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal
1.026.456.000
02.12 02.12.01 076 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 076 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
726.456.000
02.12 02.12.01 076 001 5 2 3 Belanja Modal
300.000.000
02.12 02.12.01 076 002 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan
226.233.000
Penanaman Modal
02.12 02.12.01 076 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 076 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
226.233.000
02.12 02.12.01 076 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan
322.510.000
Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan
02.12 02.12.01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Penanaman
211.370.000
Modal dan Perizinan
02.12 02.12.01 077 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 077 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
211.370.000
02.12 02.12.01 077 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 73
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.12 02.12.01 077 003 Pengelolaan Pelayanan Konsultasi Informasi Perizinan
111.140.000
di Kota Yogyakarta
02.12 02.12.01 077 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 077 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
111.140.000
02.12 02.12.01 077 003 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
4.724.461.277 JUMLAH BELANJA DAERAH :
9.385.894.360 SURPLUS/(DEFISIT) :
(4.661.433.083)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ORGANISASI : 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Halaman 74
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.13 02.13.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.13 02.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
8.571.192.153
02.13 02.13.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.618.187.000
02.13 02.13.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
1.618.187.000
02.13 02.13.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
6.953.005.153
02.13 02.13.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
643.972.065
02.13 02.13.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
225.723.860
02.13 02.13.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.13 02.13.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
225.723.860
02.13 02.13.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.13 02.13.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
418.248.205
02.13 02.13.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.13 02.13.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
367.579.185
02.13 02.13.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
50.669.020
02.13 02.13.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
316.100.000
02.13 02.13.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
200.000.000
02.13 02.13.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.13 02.13.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.13 02.13.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal
200.000.000
02.13 02.13.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
116.100.000
Operasional
02.13 02.13.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.13 02.13.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
116.100.000
02.13 02.13.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.13 02.13.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
2.772.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.13 02.13.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
2.772.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.13 02.13.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.13 02.13.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.772.000
02.13 02.13.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.13 02.13.01 078 Program Pengembangan Kepemudaan
2.349.280.784
02.13 02.13.01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
2.114.463.000
02.13 02.13.01 078 001 5 2 1 Belanja Pegawai
35.850.000
02.13 02.13.01 078 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.078.613.000
02.13 02.13.01 078 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.13 02.13.01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan
234.817.784
02.13 02.13.01 078 002 5 2 1 Belanja Pegawai
7.750.000
02.13 02.13.01 078 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
227.067.784
02.13 02.13.01 078 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 75
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.13 02.13.01 079 Program Pengembangan Olah Raga
3.640.880.304
02.13 02.13.01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat
2.549.420.904
02.13 02.13.01 079 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.13 02.13.01 079 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.543.820.904
02.13 02.13.01 079 001 5 2 3 Belanja Modal
5.600.000
02.13 02.13.01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan
1.091.459.400
02.13 02.13.01 079 002 5 2 1 Belanja Pegawai
96.500.000
02.13 02.13.01 079 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
994.959.400
02.13 02.13.01 079 002 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
8.571.192.153 SURPLUS/(DEFISIT) :
(8.571.192.153)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.16 - URUSAN KEBUDAYAAN ORGANISASI : 02.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN Halaman 76
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.16 02.16.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.16 02.16.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
20.273.070.102
02.16 02.16.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.091.051.000
02.16 02.16.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
2.091.051.000
02.16 02.16.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
18.182.019.102
02.16 02.16.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
667.336.602
02.16 02.16.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
195.075.000
02.16 02.16.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.16 02.16.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
195.075.000
02.16 02.16.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.16 02.16.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
472.261.602
02.16 02.16.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.16 02.16.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
432.761.602
02.16 02.16.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
39.500.000
02.16 02.16.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
368.627.000
02.16 02.16.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
188.000.000
02.16 02.16.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.16 02.16.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000
02.16 02.16.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal
180.000.000
02.16 02.16.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
180.627.000
Operasional
02.16 02.16.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.16 02.16.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
180.627.000
02.16 02.16.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.16 02.16.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
122.360.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02.16 02.16.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian
122.360.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.16 02.16.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.16 02.16.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
122.360.000
02.16 02.16.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya
3.947.500.000
05.01 02.16.01 081 001 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
3.947.500.000
05.01 02.16.01 081 001 5 2 1 Belanja Pegawai
23.550.000
05.01 02.16.01 081 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3.409.700.000
05.01 02.16.01 081 001 5 2 3 Belanja Modal
514.250.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 77
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
05.01 02.16.01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah
2.830.445.000
dan Bahasa
05.01 02.16.01 082 001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
1.000.000.000
05.01 02.16.01 082 001 5 2 1 Belanja Pegawai
3.900.000
05.01 02.16.01 082 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
782.059.830
05.01 02.16.01 082 001 5 2 3 Belanja Modal
214.040.170
05.01 02.16.01 082 002 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
880.445.000
05.01 02.16.01 082 002 5 2 1 Belanja Pegawai
8.838.000
05.01 02.16.01 082 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
871.607.000
05.01 02.16.01 082 002 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 082 003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
950.000.000
05.01 02.16.01 082 003 5 2 1 Belanja Pegawai
60.040.000
05.01 02.16.01 082 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
889.960.000
05.01 02.16.01 082 003 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni
10.245.750.500
dan Tradisi
05.01 02.16.01 083 001 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya
1.365.000.000
dan Kantong Budaya
05.01 02.16.01 083 001 5 2 1 Belanja Pegawai
70.750.000
05.01 02.16.01 083 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.294.250.000
05.01 02.16.01 083 001 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 083 002 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
80.000.000
05.01 02.16.01 083 002 5 2 1 Belanja Pegawai
560.000
05.01 02.16.01 083 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
79.440.000
05.01 02.16.01 083 002 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 083 003 Misi Kebudayaan Ke Dalam dan Luar Negeri Dalam
1.500.000.000
Rangka Diplomasi Budaya
05.01 02.16.01 083 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
05.01 02.16.01 083 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000
05.01 02.16.01 083 003 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 083 004 Penghargaan Seniman dan Budayawan
250.000.000
05.01 02.16.01 083 004 5 2 1 Belanja Pegawai
500.000
05.01 02.16.01 083 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
249.500.000
05.01 02.16.01 083 004 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 083 005 Festival Kebudayaan Yogyakarta
450.000.000
05.01 02.16.01 083 005 5 2 1 Belanja Pegawai
12.600.000
05.01 02.16.01 083 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
437.400.000
05.01 02.16.01 083 005 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 083 006 Gelar Budaya Jogja
2.815.000.000
05.01 02.16.01 083 006 5 2 1 Belanja Pegawai
119.475.000
05.01 02.16.01 083 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.695.525.000
05.01 02.16.01 083 006 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 083 007 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur
2.590.750.500
Dalam Masyarakat
05.01 02.16.01 083 007 5 2 1 Belanja Pegawai
37.100.000
05.01 02.16.01 083 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.393.650.500
05.01 02.16.01 083 007 5 2 3 Belanja Modal
160.000.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 78
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
05.01 02.16.01 083 008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi
950.000.000
05.01 02.16.01 083 008 5 2 1 Belanja Pegawai
26.155.000
05.01 02.16.01 083 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
923.845.000
05.01 02.16.01 083 008 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 083 009 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni
245.000.000
05.01 02.16.01 083 009 5 2 1 Belanja Pegawai
13.545.000
05.01 02.16.01 083 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
231.455.000
05.01 02.16.01 083 009 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
20.273.070.102 SURPLUS/(DEFISIT) :
(20.273.070.102)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.18 - URUSAN KEARSIPAN ORGANISASI : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Halaman 79
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.18 02.18.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.18 02.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
11.038.362.920
02.18 02.18.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.641.821.000
02.18 02.18.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
3.641.821.000
02.18 02.18.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
7.396.541.920
02.18 02.18.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.657.848.000
02.18 02.18.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
433.192.000
02.18 02.18.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
433.192.000
02.18 02.18.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.18 02.18.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
2.224.656.000
02.18 02.18.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.993.406.000
02.18 02.18.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
231.250.000
02.18 02.18.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.027.214.000
02.18 02.18.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
755.000.000
02.18 02.18.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
02.18 02.18.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal
455.000.000
02.18 02.18.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
272.214.000
Operasional
02.18 02.18.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
272.214.000
02.18 02.18.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.18 02.18.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
55.230.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.18 02.18.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian
55.230.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.18 02.18.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
55.230.000
02.18 02.18.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.18 02.18.01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan
340.647.920
02.18 02.18.01 086 001 Pengelolaan Arsip
103.624.000
02.18 02.18.01 086 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 086 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
103.624.000
02.18 02.18.01 086 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.18 02.18.01 086 002 Pengembangan Arsip
237.023.920
02.18 02.18.01 086 002 5 2 1 Belanja Pegawai
6.300.000
02.18 02.18.01 086 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
230.723.920
02.18 02.18.01 086 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 80
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.18 02.18.01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan
353.799.000
Informasi Arsip
02.18 02.18.01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
147.668.000
02.18 02.18.01 087 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 087 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
142.018.000
02.18 02.18.01 087 001 5 2 3 Belanja Modal
5.650.000
02.18 02.18.01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi
206.131.000
Kearsipan Nasional
02.18 02.18.01 087 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 087 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
164.131.000
02.18 02.18.01 087 002 5 2 3 Belanja Modal
42.000.000
02.17 02.18.01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan
1.994.651.000
Perpustakaan
02.17 02.18.01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan
1.519.653.000
02.17 02.18.01 084 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.17 02.18.01 084 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.485.153.000
02.17 02.18.01 084 001 5 2 3 Belanja Modal
34.500.000
02.17 02.18.01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca
474.998.000
02.17 02.18.01 084 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.17 02.18.01 084 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
444.998.000
02.17 02.18.01 084 002 5 2 3 Belanja Modal
30.000.000
02.17 02.18.01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data
967.152.000
Informasi Perpustakaan
02.17 02.18.01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno
660.782.000
02.17 02.18.01 085 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.17 02.18.01 085 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
286.782.000
02.17 02.18.01 085 001 5 2 3 Belanja Modal
374.000.000
02.17 02.18.01 085 002 Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan
306.370.000
02.17 02.18.01 085 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.17 02.18.01 085 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
306.370.000
02.17 02.18.01 085 002 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
11.038.362.920 SURPLUS/(DEFISIT) :
(11.038.362.920)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 02.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman 81
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.19 02.19.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.19 02.19.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
3.914.444.743
02.19 02.19.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
850.276.000
02.19 02.19.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
850.276.000
02.19 02.19.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
3.064.168.743
02.19 02.19.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
495.478.499
02.19 02.19.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
237.718.000
02.19 02.19.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.19 02.19.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
237.718.000
02.19 02.19.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.19 02.19.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
257.760.499
02.19 02.19.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.19 02.19.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
196.160.499
02.19 02.19.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
61.600.000
02.19 02.19.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
76.020.000
02.19 02.19.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
15.750.000
02.19 02.19.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.19 02.19.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
15.750.000
02.19 02.19.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.19 02.19.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
60.270.000
Operasional
02.19 02.19.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.19 02.19.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
60.270.000
02.19 02.19.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.19 02.19.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
9.160.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02.19 02.19.01 006 005 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
9.160.000
Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
02.19 02.19.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.19 02.19.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
9.160.000
02.19 02.19.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.19 02.19.01 088 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2.483.510.244
02.19 02.19.01 088 001 Pemantapan Wawasan Kebangsaan
2.483.510.244
02.19 02.19.01 088 001 5 2 1 Belanja Pegawai
874.075.000
02.19 02.19.01 088 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.609.435.244
02.19 02.19.01 088 001 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
3.914.444.743 SURPLUS/(DEFISIT) :
(3.914.444.743)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.01 - PERTANIAN ORGANISASI : 03.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Halaman 82
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
03.01 03.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
431.777.000
03.01 03.01.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
431.777.000
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
431.777.000
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum
65.000.000
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan
65.000.000
1)PD 5/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha
366.777.000
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
31.500.000
2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan
119.230.000
2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
216.047.000
2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
12.951.465.198
03.01 03.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.474.965.850
03.01 03.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
4.474.965.850
03.01 03.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
8.476.499.348
03.01 03.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.125.413.520
03.01 03.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
282.700.000
03.01 03.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.01 03.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
282.700.000
03.01 03.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
03.01 03.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
1.842.713.520
03.01 03.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.01 03.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.824.283.520
03.01 03.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
18.430.000
03.01 03.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.605.037.000
03.01 03.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
1.378.635.000
03.01 03.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.01 03.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
183.135.000
03.01 03.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal
1.195.500.000
03.01 03.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
226.402.000
Operasional
03.01 03.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.01 03.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
213.402.000
03.01 03.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal
13.000.000
03.01 03.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
25.325.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
03.01 03.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
25.325.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
03.01 03.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.01 03.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
25.325.000
03.01 03.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 83
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
03.01 03.01.01 089 Program Pembinaan Pertanian
1.631.813.046
03.01 03.01.01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian
1.400.854.086
03.01 03.01.01 089 001 5 2 1 Belanja Pegawai
27.105.000
03.01 03.01.01 089 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.371.749.086
03.01 03.01.01 089 001 5 2 3 Belanja Modal
2.000.000
03.01 03.01.01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian
230.958.960
03.01 03.01.01 089 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.01 03.01.01 089 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
230.958.960
03.01 03.01.01 089 002 5 2 3 Belanja Modal -
03.03 03.01.01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan
2.052.716.822
03.03 03.01.01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan
1.199.106.362
03.03 03.01.01 093 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.03 03.01.01 093 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.199.106.362
03.03 03.01.01 093 001 5 2 3 Belanja Modal -
03.03 03.01.01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan
853.610.460
Perikanan
03.03 03.01.01 093 002 5 2 1 Belanja Pegawai
39.000.000
03.03 03.01.01 093 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
809.018.132
03.03 03.01.01 093 002 5 2 3 Belanja Modal
5.592.328
02.03 03.01.01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan
1.036.193.960
02.03 03.01.01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan
837.990.000
Penyuluhan
02.03 03.01.01 041 001 5 2 1 Belanja Pegawai
2.700.000
02.03 03.01.01 041 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
835.290.000
02.03 03.01.01 041 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.03 03.01.01 041 002 Pengendalian Ketersediaan dan Distribusi Pangan
198.203.960
02.03 03.01.01 041 002 5 2 1 Belanja Pegawai
5.500.000
02.03 03.01.01 041 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
150.230.840
02.03 03.01.01 041 002 5 2 3 Belanja Modal
42.473.120
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
431.777.000
JUMLAH BELANJA DAERAH :
12.951.465.198 SURPLUS/(DEFISIT) :
(12.519.688.198)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.02 - URUSAN PARIWISATA ORGANISASI : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA Halaman 84
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
03.02 03.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
16.159.520.200
03.02 03.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
16.159.520.200
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
1.089.520.200
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha
1.089.520.200
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir
1.089.520.200 1)PD No 4/2012
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
15.070.000.000
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar
15.070.000.000 2)Perwal
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar
15.070.000.000 No 73/2000 3)Perwal No 1/2012 4)Perwal No 48/2015 5)Perwal No 66/2017
03.02 03.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
45.826.547.376
03.02 03.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.667.852.011
03.02 03.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
2.667.852.011
03.02 03.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
43.158.695.365
03.02 03.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.697.340.792
03.02 03.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
621.370.000
03.02 03.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.02 03.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
621.370.000
03.02 03.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
03.02 03.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
2.075.970.792
03.02 03.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.02 03.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.029.170.792
03.02 03.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
46.800.000
03.02 03.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
117.850.000
03.02 03.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
25.000.000
03.02 03.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.02 03.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000
03.02 03.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
03.02 03.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
92.850.000
Operasional
03.02 03.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.02 03.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
92.850.000
03.02 03.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
URAIAN KODE REKENING
Halaman 85
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
03.02 03.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
18.530.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
03.02 03.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian
18.530.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
03.02 03.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.02 03.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
18.530.000
03.02 03.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
03.02 03.02.01 090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata
11.804.698.573
03.02 03.02.01 090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya
1.299.871.000
Tarik Wisata
03.02 03.02.01 090 001 5 2 1 Belanja Pegawai
32.500.000
03.02 03.02.01 090 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.194.606.000
03.02 03.02.01 090 001 5 2 3 Belanja Modal
72.765.000
03.02 03.02.01 090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata
3.558.227.573
03.02 03.02.01 090 002 5 2 1 Belanja Pegawai
109.900.000
03.02 03.02.01 090 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3.448.327.573
03.02 03.02.01 090 002 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 03.02.01 090 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu
6.946.600.000
Filosofi
05.01 03.02.01 090 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
05.01 03.02.01 090 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
6.891.600.000
05.01 03.02.01 090 004 5 2 3 Belanja Modal
55.000.000
03.02 03.02.01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata
4.711.766.000
dan Ekonomi Kreatif
03.02 03.02.01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
1.638.128.000
03.02 03.02.01 091 001 5 2 1 Belanja Pegawai
36.500.000
03.02 03.02.01 091 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.601.628.000
03.02 03.02.01 091 001 5 2 3 Belanja Modal -
03.02 03.02.01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata
3.073.638.000
03.02 03.02.01 091 002 5 2 1 Belanja Pegawai
15.000.000
03.02 03.02.01 091 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3.058.638.000
03.02 03.02.01 091 002 5 2 3 Belanja Modal -
03.02 03.02.01 092 Program Pengembangan Taman Pintar
23.808.510.000
03.02 03.02.01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar
23.808.510.000
03.02 03.02.01 092 001 5 2 1 Belanja Pegawai
4.866.284.308
03.02 03.02.01 092 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
10.063.828.892
03.02 03.02.01 092 001 5 2 3 Belanja Modal
8.878.396.800
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
16.159.520.200 JUMLAH BELANJA DAERAH :
45.826.547.376 SURPLUS/(DEFISIT) :
(29.667.027.176)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana Di Taman Pintar 3) Peraturan Walikota Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta 4) Peraturan Walikota Yogyakarta No 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarip Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta 5) Peraturan Walikota Yogyakarta No 66 Tahun 2017 tentang Tarip Tiket per Zona di Taman Pintar Yogyakarta KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.05 - PERINDUSTRIAN ORGANISASI : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 86
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
03.05 03.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
22.442.983.723
03.05 03.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
22.442.983.723
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
14.198.550.200
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum
14.198.550.200
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar
14.120.758.100 1)PD No 6/2018
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 14 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
77.792.100 2)PD No 13/2018
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
8.244.433.523
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis
5.286.711.423
3) Perwal
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis
5.286.711.423
No 84/2013
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam
519.432.800
4) Perwal
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam
519.432.800
No 52/2016
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 25 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)
1.000.000.000
5) Perwal
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 25 01 Penyelenggaraan PMPS
1.000.000.000
No 77/2017
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 34 Pendapatan dari Pembayaran Listrik
1.438.289.300
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 34 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar
1.438.289.300
6)PD No 5/2012 7) Perwal No 20/2012
03.05 03.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
53.417.446.008
03.05 03.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.791.324.510
03.05 03.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
7.791.324.510
03.05 03.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
45.626.121.498
03.05 03.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.120.734.938
03.05 03.05.01001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
819.944.000
03.05 03.05.01001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.05 03.05.01001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
819.944.000
03.05 03.05.01001 018 5 2 3 Belanja Modal -
03.05 03.05.01001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
6.300.790.938
03.05 03.05.01001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.05 03.05.01001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5.750.790.938
03.05 03.05.01001 019 5 2 3 Belanja Modal
550.000.000
03.05 03.05.01002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
490.260.000
03.05 03.05.01002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
490.260.000
Operasional
03.05 03.05.01002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.05 03.05.01002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
490.260.000
03.05 03.05.01002 024 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 87
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
03.05 03.05.01006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
17.024.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
03.05 03.05.01006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian
17.024.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
03.05 03.05.01006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.05 03.05.01006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
17.024.000
03.05 03.05.01006 005 5 2 3 Belanja Modal -
03.05 03.05.01098 Program Pembinaan Perindustrian
2.779.132.880
03.05 03.05.01098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian
758.685.000
03.05 03.05.01098 001 5 2 1 Belanja Pegawai
27.225.000
03.05 03.05.01098 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
731.460.000
03.05 03.05.01098 001 5 2 3 Belanja Modal -
03.05 03.05.01098 002 Pembinaan Sarana Produksi
2.020.447.880
03.05 03.05.01098 002 5 2 1 Belanja Pegawai
15.150.000
03.05 03.05.01098 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.857.797.880
03.05 03.05.01098 002 5 2 3 Belanja Modal
147.500.000
03.05 03.05.01099 Program Pengembangan Industri Logam
2.502.078.080
03.05 03.05.01099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam
519.432.800
03.05 03.05.01099 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.05 03.05.01099 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
402.532.800
03.05 03.05.01099 001 5 2 3 Belanja Modal
116.900.000
03.05 03.05.01099 002 Pendukung Pelayanan UPT Logam
1.982.645.280
03.05 03.05.01099 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.05 03.05.01099 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.861.869.440
03.05 03.05.01099 002 5 2 3 Belanja Modal
120.775.840
03.04 03.05.01094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan
6.084.912.032
03.04 03.05.01094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan
3.856.455.000
03.04 03.05.01094 001 5 2 1 Belanja Pegawai
127.825.000
03.04 03.05.01094 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3.728.630.000
03.04 03.05.01094 001 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan
634.186.336
Industri
03.04 03.05.01094 002 5 2 1 Belanja Pegawai
30.675.000
03.04 03.05.01094 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
513.511.336
03.04 03.05.01094 002 5 2 3 Belanja Modal
90.000.000
03.04 03.05.01094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal
1.594.270.696
03.04 03.05.01094 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01094 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
405.270.696
03.04 03.05.01094 003 5 2 3 Belanja Modal
1.189.000.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 88
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
03.04 03.05.01095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan
14.153.542.200
Keamanan dan Ketertiban Pasar
03.04 03.05.01095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar
5.773.986.100
03.04 03.05.01095 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01095 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5.758.586.100
03.04 03.05.01095 001 5 2 3 Belanja Modal
15.400.000
03.04 03.05.01095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar
3.336.905.100
03.04 03.05.01095 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01095 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3.336.905.100
03.04 03.05.01095 002 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta
5.042.651.000
03.04 03.05.01095 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01095 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.491.900.566
03.04 03.05.01095 003 5 2 3 Belanja Modal
3.550.750.434
03.04 03.05.01096 Program Penataan, Pengembangan dan
6.494.558.368
Pendapatan Pasar
03.04 03.05.01096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar
236.460.000
03.04 03.05.01096 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01096 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
236.460.000
03.04 03.05.01096 001 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01096 002 Penataan Lahan dan Pedagang
951.410.000
03.04 03.05.01096 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01096 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
951.410.000
03.04 03.05.01096 002 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan
1.146.346.200
Pasar Wilayah I
03.04 03.05.01096 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01096 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.146.346.200
03.04 03.05.01096 003 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan
943.691.200
Pasar Wilayah II
03.04 03.05.01096 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01096 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
943.691.200
03.04 03.05.01096 004 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan
1.594.072.968
Tanaman Hias Yogyakarta
03.04 03.05.01096 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01096 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
889.272.968
03.04 03.05.01096 005 5 2 3 Belanja Modal
704.800.000
03.04 03.05.01096 006 Pengembangan Pasar Tradisional
1.622.578.000
03.04 03.05.01096 006 5 2 1 Belanja Pegawai
34.800.000
03.04 03.05.01096 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.587.778.000
03.04 03.05.01096 006 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 89
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
03.04 03.05.01097 Program Pengembangan Pusat Bisnis
5.983.879.000
03.04 03.05.01097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis
5.983.879.000
03.04 03.05.01097 001 5 2 1 Belanja Pegawai
1.134.775.525
03.04 03.05.01097 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.819.589.875
03.04 03.05.01097 001 5 2 3 Belanja Modal
2.029.513.600
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
22.442.983.723
JUMLAH BELANJA DAERAH :
53.417.446.008 SURPLUS/(DEFISIT) :
(30.974.462.285)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 13) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar.
4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun Masehi 2017 di Kota Yogyakarta.
6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.01 - PERENCANAAN ORGANISASI : 04.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 90
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.01 04.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
04.01 04.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
10.311.898.000
04.01 04.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.575.428.000
04.01 04.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
3.575.428.000
04.01 04.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
6.736.470.000
04.01 04.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.238.019.000
04.01 04.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
427.500.000
04.01 04.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
427.500.000
04.01 04.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
810.519.000
04.01 04.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
615.519.000
04.01 04.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
195.000.000
04.01 04.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
572.220.000
04.01 04.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
360.000.000
04.01 04.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
04.01 04.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal
350.000.000
04.01 04.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
212.220.000
Operasional
04.01 04.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
212.220.000
04.01 04.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
15.280.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.01 04.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
15.280.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.01 04.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
15.280.000
04.01 04.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 100 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi
423.892.000
04.01 04.01.01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan
106.528.000
Perdagangan
04.01 04.01.01 100 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 100 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
106.528.000
04.01 04.01.01 100 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan
177.973.000
Kebudayaan
04.01 04.01.01 100 002 5 2 1 Belanja Pegawai
12.150.000
04.01 04.01.01 100 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
165.823.000
04.01 04.01.01 100 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 91
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.01 04.01.01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan
139.391.000
Keuangan Daerah
04.01 04.01.01 100 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 100 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
139.391.000
04.01 04.01.01 100 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 101 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik
637.411.000
04.01 04.01.01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan
94.829.000
Kominfo
04.01 04.01.01 101 001 5 2 1 Belanja Pegawai
6.075.000
04.01 04.01.01 101 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
88.754.000
04.01 04.01.01 101 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum
370.316.000
dan Permukiman
04.01 04.01.01 101 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 101 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
370.316.000
04.01 04.01.01 101 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan
172.266.000
dan Lingkungan Hidup
04.01 04.01.01 101 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 101 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
172.266.000
04.01 04.01.01 101 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 102 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial
760.827.000
04.01 04.01.01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan
53.643.000
04.01 04.01.01 102 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 102 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
53.643.000
04.01 04.01.01 102 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat
599.256.000
04.01 04.01.01 102 002 5 2 1 Belanja Pegawai
61.750.000
04.01 04.01.01 102 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
437.506.000
04.01 04.01.01 102 002 5 2 3 Belanja Modal
100.000.000
04.01 04.01.01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur
107.928.000
04.01 04.01.01 102 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 102 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
107.928.000
04.01 04.01.01 102 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
822.904.000
Daerah
04.01 04.01.01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah
381.385.000
04.01 04.01.01 103 001 5 2 1 Belanja Pegawai
3.150.000
04.01 04.01.01 103 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
378.235.000
04.01 04.01.01 103 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah
295.282.000
04.01 04.01.01 103 002 5 2 1 Belanja Pegawai
73.000.000
04.01 04.01.01 103 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
222.282.000
04.01 04.01.01 103 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 92
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.01 04.01.01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan
146.237.000
04.01 04.01.01 103 003 5 2 1 Belanja Pegawai
8.775.000
04.01 04.01.01 103 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
137.462.000
04.01 04.01.01 103 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.02 04.01.01 104 Program Penelitian dan Pengembangan
2.265.917.000
04.02 04.01.01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah
1.148.674.000
04.02 04.01.01 104 001 5 2 1 Belanja Pegawai
239.250.000
04.02 04.01.01 104 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
159.424.000
04.02 04.01.01 104 001 5 2 3 Belanja Modal
750.000.000
04.01 04.01.01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan
496.307.000
Isu Strategis
04.01 04.01.01 104 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 104 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
96.307.000
04.01 04.01.01 104 002 5 2 3 Belanja Modal
400.000.000
04.01 04.01.01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah
620.936.000
04.01 04.01.01 104 003 5 2 1 Belanja Pegawai
20.900.000
04.01 04.01.01 104 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
325.336.000
04.01 04.01.01 104 003 5 2 3 Belanja Modal
274.700.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
10.311.898.000 SURPLUS/(DEFISIT) :
(10.311.898.000)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI : 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH Halaman 93
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.03 04.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
04.03 04.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
35.564.094.725
04.03 04.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
11.620.731.000
04.03 04.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU)
11.620.731.000
04.03 04.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
23.943.363.725
04.03 04.03.01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN
3.247.218.000
KESEJAHTERAAN RAKYAT
04.03 04.03.01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
663.258.000
04.03 04.03.01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
307.102.000
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
307.102.000
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
356.156.000
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
236.656.000
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3 Belanja Modal
119.500.000
04.03 04.03.01A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
58.267.000
04.03 04.03.01A 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
58.267.000
Operasional
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
58.267.000
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
7.253.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian
7.253.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
7.253.000
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 3 Belanja Modal
04.03 04.03.01A 105 Program Peningkatan Penyelenggaraan
2.518.440.000
Tata Pemerintahan
04.03 04.03.01A 105 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
988.906.000
04.03 04.03.01A 105 001 5 2 1 Belanja Pegawai
17.100.000
04.03 04.03.01A 105 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
590.206.000
04.03 04.03.01A 105 001 5 2 3 Belanja Modal
381.600.000
04.03 04.03.01A 105 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi
857.665.000
Kecamatan
04.03 04.03.01A 105 002 5 2 1 Belanja Pegawai
18.325.000
04.03 04.03.01A 105 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
839.340.000
04.03 04.03.01A 105 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 94
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.03 04.03.01A 105 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat
671.869.000
04.03 04.03.01A 105 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01A 105 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
671.869.000
04.03 04.03.01A 105 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01B BAGIAN HUKUM
2.969.114.954
04.03 04.03.01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
590.971.770
04.03 04.03.01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
334.494.000
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
334.494.000
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
256.477.770
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
242.777.770
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3 Belanja Modal
13.700.000
04.03 04.03.01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
128.820.000
04.03 04.03.01B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
80.000.000
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 3 Belanja Modal
80.000.000
04.03 04.03.01B 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
48.820.000
Operasional
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
48.820.000
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
17.025.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian
17.025.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
17.025.000
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01B 106 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
2.232.298.184
dan Pelayanan Hukum
04.03 04.03.01B 106 001 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
979.870.000
04.03 04.03.01B 106 001 5 2 1 Belanja Pegawai
47.300.000
04.03 04.03.01B 106 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
932.570.000
04.03 04.03.01B 106 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01B 106 002 Layanan Bantuan Hukum
743.979.000
04.03 04.03.01B 106 002 5 2 1 Belanja Pegawai
353.675.000
04.03 04.03.01B 106 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
390.304.000
04.03 04.03.01B 106 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01B 106 003 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah
508.449.184
04.03 04.03.01B 106 003 5 2 1 Belanja Pegawai
67.575.000
04.03 04.03.01B 106 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
440.874.184
04.03 04.03.01B 106 003 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 95
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.03 04.03.01C BAGIAN PROTOKOL
5.163.118.000
04.03 04.03.01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.227.063.000
04.03 04.03.01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
945.600.000
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
945.600.000
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
1.281.463.000
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.167.013.000
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3 Belanja Modal
114.450.000
04.03 04.03.01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
687.915.000
04.03 04.03.01C 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
240.165.000
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3 Belanja Modal
225.165.000
04.03 04.03.01C 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
447.750.000
Operasional
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
447.750.000
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
6.400.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian
6.400.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
6.400.000
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01C 107 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda,
2.241.740.000
Asisten,Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintahan Daerah
04.03 04.03.01C 107 001 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil
553.842.000
Walikota
04.03 04.03.01C 107 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 107 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
553.842.000
04.03 04.03.01C 107 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01C 107 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah
1.531.399.000
Kota Yogyakarta
04.03 04.03.01C 107 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 107 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.531.399.000
04.03 04.03.01C 107 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01C 107 003 Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten
156.499.000
dan Staf Ahli
04.03 04.03.01C 107 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 107 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
156.499.000
04.03 04.03.01C 107 003 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 96
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.03 04.03.01D BAGIAN UMUM
4.830.088.184
04.03 04.03.01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
431.170.748
04.03 04.03.01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
9.581.000
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
9.581.000
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
421.589.748
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
409.089.748
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3 Belanja Modal
12.500.000
04.03 04.03.01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
227.161.000
04.03 04.03.01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
100.000.000
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3 Belanja Modal
100.000.000
04.03 04.03.01D 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
127.161.000
Operasional
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
127.161.000
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
1.740.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian
1.740.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.740.000
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01D 108 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum,
4.170.016.436
Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan
04.03 04.03.01D 108 001 Pelayanan Kerumahtanggaan
3.482.230.056
04.03 04.03.01D 108 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 108 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.413.664.916
04.03 04.03.01D 108 001 5 2 3 Belanja Modal
1.068.565.140
04.03 04.03.01D 108 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah
557.092.060
04.03 04.03.01D 108 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 108 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
557.092.060
04.03 04.03.01D 108 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01D 108 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah
130.694.320
Kota Yogyakarta
04.03 04.03.01D 108 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 108 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
130.694.320
04.03 04.03.01D 108 003 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 97
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.03 04.03.01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN
2.353.637.034
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA
04.03 04.03.01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
663.396.994
04.03 04.03.01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
286.378.000
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
286.378.000
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
377.018.994
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
330.618.994
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 3 Belanja Modal
46.400.000
04.03 04.03.01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
230.859.000
04.03 04.03.01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
165.000.000
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 3 Belanja Modal
150.000.000
04.03 04.03.01E 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
65.859.000
Operasional
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
65.859.000
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
1.914.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian
1.914.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.914.000
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01E 109 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan
1.457.467.040
Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
04.03 04.03.01E 109 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PA
346.176.040
04.03 04.03.01E 109 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 109 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
66.176.040
04.03 04.03.01E 109 001 5 2 3 Belanja Modal
280.000.000
04.03 04.03.01E 109 002 Pembinaan BUMD dan BLUD
331.625.000
04.03 04.03.01E 109 002 5 2 1 Belanja Pegawai
33.400.000
04.03 04.03.01E 109 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
298.225.000
04.03 04.03.01E 109 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01E 109 003 Kerjasama Daerah
779.666.000
04.03 04.03.01E 109 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 109 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
498.924.000
04.03 04.03.01E 109 003 5 2 3 Belanja Modal
280.742.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 98
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.03 04.03.01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN
1.127.415.468
PEMBANGUNAN
04.03 04.03.01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
200.543.000
04.03 04.03.01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
48.464.000
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
48.464.000
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
152.079.000
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
142.979.000
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 3 Belanja Modal
9.100.000
04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
206.231.000
04.03 04.03.01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
143.325.000
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 3 Belanja Modal
143.325.000
04.03 04.03.01F 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
62.906.000
Operasional
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
62.906.000
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
9.500.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
9.500.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
9.500.000
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01F 110 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
711.141.468
04.03 04.03.01F 110 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda
51.044.000
04.03 04.03.01F 110 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01F 110 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
51.044.000
04.03 04.03.01F 110 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01F 110 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan
322.080.000
04.03 04.03.01F 110 002 5 2 1 Belanja Pegawai
88.000.000
04.03 04.03.01F 110 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
234.080.000
04.03 04.03.01F 110 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01F 110 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan
338.017.468
04.03 04.03.01F 110 003 5 2 1 Belanja Pegawai
40.000.000
04.03 04.03.01F 110 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
298.017.468
04.03 04.03.01F 110 003 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 99
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.03 04.03.01G BAGIAN ORGANISASI
2.436.411.525
04.03 04.03.01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
617.795.025
04.03 04.03.01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
293.940.000
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
293.940.000
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
323.855.025
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
322.208.325
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 3 Belanja Modal
1.646.700
04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
78.720.000
04.03 04.03.01G 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
30.000.000
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 3 Belanja Modal
30.000.000
04.03 04.03.01G 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
48.720.000
Operasional
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
48.720.000
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
4.296.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
4.296.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
4.296.000
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01G 111 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan
1.735.600.500
Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah
04.03 04.03.01G 111 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan
400.785.000
Aparatur
04.03 04.03.01G 111 001 5 2 1 Belanja Pegawai
82.500.000
04.03 04.03.01G 111 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
318.285.000
04.03 04.03.01G 111 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01G 111 002 Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan
287.475.000
Akuntabilitas
04.03 04.03.01G 111 002 5 2 1 Belanja Pegawai
47.500.000
04.03 04.03.01G 111 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
239.975.000
04.03 04.03.01G 111 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01G 111 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan
345.407.000
Reformasi Birokrasi
04.03 04.03.01G 111 003 5 2 1 Belanja Pegawai
123.000.000
04.03 04.03.01G 111 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
222.407.000
04.03 04.03.01G 111 003 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 100
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
05.01 04.03.01G 111 004 5 2 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta
357.704.500
05.01 04.03.01G 111 004 5 2 1 Belanja Pegawai
151.800.000
05.01 04.03.01G 111 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
205.904.500
05.01 04.03.01G 111 004 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 04.03.01G 111 005 5 2 Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kemantren
222.249.000
dan Kelurahan
05.01 04.03.01G 111 005 5 2 1 Belanja Pegawai
121.800.000
05.01 04.03.01G 111 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
100.449.000
05.01 04.03.01G 111 005 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 04.03.01G 111 006 5 2 Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta
121.980.000
05.01 04.03.01G 111 006 5 2 1 Belanja Pegawai
37.950.000
05.01 04.03.01G 111 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
84.030.000
05.01 04.03.01G 111 006 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
1.816.360.560
04.03 04.03.01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
880.122.560
04.03 04.03.01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
272.799.000
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
272.799.000
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
607.323.560
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
503.323.560
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 3 Belanja Modal
104.000.000
04.03 04.03.01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
206.755.000
04.03 04.03.01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
151.950.000
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 3 Belanja Modal
136.950.000
04.03 04.03.01H 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
54.805.000
Operasional
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
54.805.000
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
9.285.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian
9.285.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
9.285.000
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 101
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
02.10 04.03.01H 112 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
720.198.000
02.10 04.03.01H 112 001 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa
210.442.000
02.10 04.03.01H 112 001 5 2 1 Belanja Pegawai
5.225.000
02.10 04.03.01H 112 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
205.217.000
02.10 04.03.01H 112 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 04.03.01H 112 002 Pelaksanaanl Pengadaan Barang/Jasa
235.799.000
02.10 04.03.01H 112 002 5 2 1 Belanja Pegawai
5.775.000
02.10 04.03.01H 112 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
230.024.000
02.10 04.03.01H 112 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 04.03.01H 112 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan
273.957.000
Pengadaan Barang/Jasa
02.10 04.03.01H 112 003 5 2 1 Belanja Pegawai
5.775.000
02.10 04.03.01H 112 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
268.182.000
02.10 04.03.01H 112 003 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
35.564.094.725 SURPLUS/(DEFISIT) :
(35.564.094.725)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.04 - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI : 04.04.01 - SEKRETARIAT DPRD Halaman 102
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.04 04.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
04.04 04.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
68.372.616.585
04.04 04.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
23.498.228.400
04.04 04.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU)
23.498.228.400
04.04 04.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
44.874.388.185
04.04 04.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.416.168.905
04.04 04.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
827.910.000
04.04 04.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
827.910.000
04.04 04.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
4.588.258.905
04.04 04.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3.228.826.905
04.04 04.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
1.359.432.000
04.04 04.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.560.889.380
04.04 04.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
1.809.000.000
04.04 04.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
359.000.000
04.04 04.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal
1.450.000.000
04.04 04.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
751.889.380
Operasional
04.04 04.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
751.889.380
04.04 04.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
21.002.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.04 04.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan
21.002.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.04 04.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
21.002.000
04.04 04.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
14.952.012.900
04.04 04.04.01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang-Undangan
906.291.400
04.04 04.04.01 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
895.041.400
04.04 04.04.01 113 001 5 2 3 Belanja Modal
11.250.000
04.04 04.04.01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan
9.420.450.000
DPRD/Peraturan DPRD
04.04 04.04.01 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai
3.000.000
04.04 04.04.01 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
9.417.450.000
04.04 04.04.01 113 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 103 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.04 04.04.01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD
4.625.271.500
04.04 04.04.01 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai
5.200.000
04.04 04.04.01 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
4.620.071.500
04.04 04.04.01 113 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
21.924.315.000
04.04 04.04.01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran
2.763.000.000
04.04 04.04.01 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.763.000.000
04.04 04.04.01 114 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD
14.103.200.000
04.04 04.04.01 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
14.103.200.000
04.04 04.04.01 114 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi
5.058.115.000
Masyarakat
04.04 04.04.01 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5.058.115.000
04.04 04.04.01 114 003 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
68.372.616.585 SURPLUS/(DEFISIT) :
(68.372.616.585)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.05 - INSPEKTORAT ORGANISASI : 04.05.01 - INSPEKTORAT DAERAH Halaman 104 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.05 04.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
04.05 04.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
6.416.946.528
04.05 04.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.929.817.000
04.05 04.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
3.929.817.000
04.05 04.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
2.487.129.528
04.05 04.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.562.173.436
04.05 04.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
817.824.000
04.05 04.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
817.824.000
04.05 04.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
744.349.436
04.05 04.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
470.365.274
04.05 04.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
273.984.162
04.05 04.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
202.375.308
04.05 04.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
67.500.000
04.05 04.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
34.500.000
04.05 04.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal
33.000.000
04.05 04.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
134.875.308
Operasional
04.05 04.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
134.875.308
04.05 04.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
7.624.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.05 04.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan
7.624.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.05 04.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
7.624.000
04.05 04.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
426.723.000
Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
04.05 04.05.01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
46.223.000
04.05 04.05.01 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai
1.700.000
04.05 04.05.01 115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
44.523.000
04.05 04.05.01 115 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur
380.500.000
04.05 04.05.01 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai
138.500.000
04.05 04.05.01 115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
242.000.000
04.05 04.05.01 115 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 105 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.05 04.05.01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
58.496.000
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
04.05 04.05.01 116 001 Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
36.866.000
04.05 04.05.01 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
36.866.000
04.05 04.05.01 116 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
21.630.000
Pelaporan Keuangan
04.05 04.05.01 116 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
21.630.000
04.05 04.05.01 116 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
55.854.000
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik
04.05 04.05.01 117 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik
51.768.000
04.05 04.05.01 117 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
51.768.000
04.05 04.05.01 117 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa
4.086.000
04.05 04.05.01 117 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
4.086.000
04.05 04.05.01 117 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
71.014.000
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya
04.05 04.05.01 118 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi
44.803.000
Budaya
04.05 04.05.01 118 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 118 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
44.803.000
04.05 04.05.01 118 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja
26.211.000
04.05 04.05.01 118 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 118 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
26.211.000
04.05 04.05.01 118 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan
102.869.784
04.05 04.05.01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan
102.869.784
04.05 04.05.01 128 001 5 2 1 Belanja Pegawai
7.600.000
04.05 04.05.01 128 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
95.269.784
04.05 04.05.01 128 001 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
6.416.946.528 SURPLUS/(DEFISIT) :
(6.416.946.528)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ORGANISASI : 04.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 106 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.06 04.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
04.06 04.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
183.228.493.170
04.06 04.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
168.179.522.600
04.06 04.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
168.179.522.600
04.06 04.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
15.048.970.570
04.06 04.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.715.306.170
04.06 04.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
368.542.000
04.06 04.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
368.542.000
04.06 04.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
2.346.764.170
04.06 04.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
887.341.670
04.06 04.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
1.459.422.500
04.06 04.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
295.950.000
04.06 04.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
150.000.000
04.06 04.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
04.06 04.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal
150.000.000
04.06 04.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
145.950.000
Operasional
04.06 04.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
145.950.000
04.06 04.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
5.036.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
04.06 04.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
5.036.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.06 04.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5.036.000
04.06 04.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara
1.803.909.000
04.06 04.06.01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara
973.793.000
04.06 04.06.01 119 001 5 2 1 Belanja Pegawai
162.505.000
04.06 04.06.01 119 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
811.288.000
04.06 04.06.01 119 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 107 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.06 04.06.01 119 002 Pengembangan Karier ASN
551.960.000
04.06 04.06.01 119 002 5 2 1 Belanja Pegawai
315.600.000
04.06 04.06.01 119 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
236.360.000
04.06 04.06.01 119 002 5 2 3 Belanja Modal
04.06 04.06.01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian
45.024.000
04.06 04.06.01 119 003 5 2 1 Belanja Pegawai
12.450.000
04.06 04.06.01 119 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
32.574.000
04.06 04.06.01 119 003 5 2 3 Belanja Modal
04.06 04.06.01 119 004 Pengelolaan Penilaian Kompetensi
233.132.000
04.06 04.06.01 119 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 119 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
233.132.000
04.06 04.06.01 119 004 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
729.521.000
04.06 04.06.01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian
148.885.000
04.06 04.06.01 120 001 5 2 1 Belanja Pegawai
54.475.000
04.06 04.06.01 120 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
94.410.000
04.06 04.06.01 120 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
248.754.000
04.06 04.06.01 120 002 5 2 1 Belanja Pegawai
54.650.000
04.06 04.06.01 120 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
194.104.000
04.06 04.06.01 120 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian
331.882.000
04.06 04.06.01 120 003 5 2 1 Belanja Pegawai
152.125.000
04.06 04.06.01 120 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
179.757.000
04.06 04.06.01 120 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
9.499.248.400
04.06 04.06.01 121 001 Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN
120.432.400
04.06 04.06.01 121 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 121 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
120.432.400
04.06 04.06.01 121 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
9.105.296.000
04.06 04.06.01 121 002 5 2 1 Belanja Pegawai
13.750.000
04.06 04.06.01 121 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
9.091.546.000
04.06 04.06.01 121 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat
273.520.000
04.06 04.06.01 121 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 121 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
273.520.000
04.06 04.06.01 121 003 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
0 JUMLAH BELANJA DAERAH :
183.228.493.170 SURPLUS/(DEFISIT) :
(183.228.493.170)
KODE REKENING URAIAN
:
04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN :
04.07 - KEUANGAN :
04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Halaman 108
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
503.020.695.395
04.07 04.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
503.020.695.395
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah
451.106.500.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 Pajak Hotel
165.000.000.000
1) - PD No 1/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima
33.500.000.000
2) - PD No 5/2018
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat
38.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga
46.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua
22.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu
10.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga
3.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua
1.800.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu
10.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos
700.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran
55.600.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 01 Restoran
55.550.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 03 Katering
50.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 Pajak Hiburan
13.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 01 Tontonan Film
4.800.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian non Tradisional Musik/Tari dan/atau Bus
180.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 05 Pameran
4.066.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 07 Karaoke
450.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 09 Permainan Bilyar dan Bowling
50.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 10 Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor
4.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 11 Permainan Ketangkasan
1.100.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 12 Panti PijatMassage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa
1.100.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 13 Pertandingan Olah Raga
50.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 14 Pusat Kebugaran/Fitnes Centre
1.200.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 Pajak Reklame
7.800.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron
6.973.950.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 03 Reklame Kain
550.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 05 Reklame Melekat/Stiker
50.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 07 Reklame Berjalan
50.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 08 Reklame Udara
5.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 11 Reklame Baliho
1.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya/Film/Slide
220.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan
52.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN
52.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 Pajak Parkir
4.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 01 Pajak Parkir
4.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 Pajak Air Tanah
2.700.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah
2.700.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet
6.500.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet
6.500.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
90.000.000.000
3)PD No 2/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
90.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
61.000.000.000
4)PD No 8/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
61.000.000.000
URUSAN MACAM URUSAN KODE REKENING ORGANISASI URAIAN
Halaman 109
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
35.001.411.395
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta.
650.181.350
5)PD No 14/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 02 PD. BPR Bank Jogja
12.039.603.782
6)PD No 5/2015
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 03 PT, Bank Pembangunan Daerah DIY
22.237.000.000
7)PD DIY No 1/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP
64.594.119
8) Keputusan Gubernur No 71/KEP/2017
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 05 PD. Jogjatama Visesha
10.032.144
9) Perwal No 68/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
16.912.784.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
298.800.000
10)Permendagri
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
22.000.000
No 19/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
65.500.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Empat
111.300.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan
100.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 Jasa Giro
1.600.000.000
11)PP No 39/2007
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah
1.600.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito
14.500.000.000
11)PP No 39/2007
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah
403.984.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan
174.984.000
12)Perwal No 31/2006
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras
4.000.000
13)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade
225.000.000
13)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26 Jaminan Bongkar
110.000.000
43)PD No 2/2015
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan
110.000.000
15)Perwal Reklame No 20/2012 URAIAN KODE REKENING
Halaman 110
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
44.527.669.731
04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
27.984.906.875
04.07 04.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
27.984.906.875
04.07 04.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG
16.542.762.856
04.07 04.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.178.495.796
04.07 04.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
245.700.000
04.07 04.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
245.700.000
04.07 04.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
6.932.795.796
04.07 04.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
6.894.695.796
04.07 04.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal
38.100.000
04.07 04.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
438.638.280
Aparatur
04.07 04.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
199.000.000
04.07 04.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000
04.07 04.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal
197.000.000
04.07 04.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
239.638.280
Operasional
04.07 04.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
239.638.280
04.07 04.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
12.357.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
04.07 04.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian,
12.357.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.07 04.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
12.357.000
04.07 04.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
151.915.780
04.07 04.07.01 122 001 Perencanaan Anggaran
122.865.780
04.07 04.07.01 122 001 5 2 1 Belanja Pegawai
6.175.000
04.07 04.07.01 122 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
116.690.780
04.07 04.07.01 122 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 122 002 Pengendalian Anggaran
29.050.000
04.07 04.07.01 122 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 122 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
29.050.000
04.07 04.07.01 122 002 5 2 3 Belanja Modal
04.07 04.07.01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan
123.250.558
Pengelolaan Dana Transfer
04.07 04.07.01 123 001 Pengendalian Belanja Daerah
60.754.000
04.07 04.07.01 123 001 5 2 1 Belanja Pegawai
10.700.000
04.07 04.07.01 123 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
50.054.000
04.07 04.07.01 123 001 5 2 3 Belanja Modal -
URAIAN KODE REKENING
Halaman 111
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
62.496.558
04.07 04.07.01 123 002 5 2 1 Belanja Pegawai
5.225.000
04.07 04.07.01 123 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
57.271.558
04.07 04.07.01 123 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan
430.088.000
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
04.07 04.07.01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
322.090.000
04.07 04.07.01 124 001 5 2 1 Belanja Pegawai
35.700.000
04.07 04.07.01 124 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
286.390.000
04.07 04.07.01 124 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola
107.998.000
Pengelolaan Keuangan BLUD
04.07 04.07.01 124 002 5 2 1 Belanja Pegawai
34.650.000
04.07 04.07.01 124 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
73.348.000
04.07 04.07.01 124 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan
927.737.878
Pajak Daerah
04.07 04.07.01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah
469.507.448
04.07 04.07.01 125 001 5 2 1 Belanja Pegawai
12.825.000
04.07 04.07.01 125 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
456.682.448
04.07 04.07.01 125 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
174.824.780
04.07 04.07.01 125 002 5 2 1 Belanja Pegawai
55.000.000
04.07 04.07.01 125 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
119.824.780
04.07 04.07.01 125 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 125 003 Penetapan Pajak Daerah
283.405.650
04.07 04.07.01 125 003 5 2 1 Belanja Pegawai
190.000.000
04.07 04.07.01 125 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
93.405.650
04.07 04.07.01 125 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah
3.425.601.030
04.07 04.07.01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan
691.429.780
Pajak Daerah
04.07 04.07.01 126 001 5 2 1 Belanja Pegawai
516.350.000
04.07 04.07.01 126 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
175.079.780
04.07 04.07.01 126 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah
2.734.171.250
04.07 04.07.01 126 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 126 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.734.171.250
04.07 04.07.01 126 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan
3.854.678.534
Inventarisasi Aset
04.07 04.07.01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset
629.725.200
04.07 04.07.01 127 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 127 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
629.725.200
04.07 04.07.01 127 001 5 2 3 Belanja Modal -
URAIAN KODE REKENING
Halaman 112
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset
2.811.111.554
04.07 04.07.01 127 002 5 2 1 Belanja Pegawai
2.925.000
04.07 04.07.01 127 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.808.186.554
04.07 04.07.01 127 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan
413.841.780
04.07 04.07.01 127 003 5 2 1 Belanja Pegawai
10.775.000
04.07 04.07.01 127 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
211.624.780
04.07 04.07.01 127 003 5 2 3 Belanja Modal
191.442.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
503.020.695.395
JUMLAH BELANJA DAERAH :
44.527.669.731
SURPLUS/DEFISIT :
458.493.025.664
URAIAN KODE REKENING
:
04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN :
04.07 - KEUANGAN :
04.07.01 - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Halaman 113
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN PPKD
1.213.646.639.370
04.07 04.07.01 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN
908.779.706.475
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
41.712.972.475
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak
40.213.190.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan
35.584.989.000
Informasi resmi Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan PPh Pasal 21
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 05 Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat
4.628.201.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
1.499.782.475
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4.002.000
Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
502.790.000
Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
984.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
992.006.475
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum
701.377.143.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum
701.377.143.000
Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum
701.377.143.000
Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus
165.689.591.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik
57.397.125.000
Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan
17.073.162.000
Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 03 Pelayanan Kefarmasian
1.132.185.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 04 Keluarga Berencana
940.400.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 08 Lingkungan Hidup -
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar
6.513.911.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 15 Perumahan dan Permukiman
2.556.255.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)
8.020.134.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 17 Bidang Pendidikan
1.258.278.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 18 Pengendalian Penyakit
1.529.631.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 19 Sanitasi
346.916.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 20 Jalan
7.744.978.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 21 Pasar
4.300.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 22 Pariwisata
5.981.275.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik
108.292.466.000
Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
11.845.200.000
Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD
77.711.068.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan
9.599.194.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 05 Akreditasi Rumah Sakit -
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 06 Akreditasi Puskesmas
1.016.240.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 07 Jaminan Persalinan
291.464.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 08 Bantuan Operasional KB
2.086.468.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 09 Pelayanan Adminduk
1.501.990.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 10 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
2.523.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 11 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM
564.662.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 12 Dana Pelayanan Kepariwisataan
961.404.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 13 Pengawasan Obat dan Makanan
191.776.000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
304.866.932.895
04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 Pendapatan Hibah
27.057.600.000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 06 Hibah Dana BOSN
27.057.600.000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 2 Dana Darurat -
KODE REKENING URAIAN URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN ORGANISASI
Halaman 114
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
117.026.683.895
Daerah Lainnya
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
117.026.683.895
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
43.401.358.560
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
24.047.766.000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
29.917.544.115
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
10.620.000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok
19.649.395.220
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
92.136.508.000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 Dana Penyesuaian
92.136.508.000
Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah
92.136.508.000
Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
68.646.141.000
Daerah Lainnya
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi
68.646.141.000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi
68.646.141.000
04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
114.675.559.678
04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
114.675.559.678
04.07 04.07.01 00 00 5 1 2 Belanja Bunga -
04.07 04.07.01 00 00 5 1 3 Belanja Subsidi -
04.07 04.07.01 00 00 5 1 4 Belanja Hibah
62.515.172.200
04.07 04.07.01 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial
47.341.295.000
04.07 04.07.01 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/
1.319.092.478
Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik
04.07 04.07.01 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga
3.500.000.000
JUMLAH PENDAPATAN PPKD :
1.213.646.639.370
JUMLAH BELANJA PPKD :
114.675.559.678
SURPLUS/DEFISIT :
1.098.971.079.692
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5);
3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2) 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8) 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7) 7) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
11) PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial 13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.
15) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
KODE REKENING URAIAN
Halaman 1
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 6 PEMBIAYAAN
04.07 04.07.01 00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
153.831.015.596
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
153.831.015.596
sebelumnya
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 Pelampauan Penerimaan PAD
31.203.800.499
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 01 Pajak Daerah
21.269.075.000
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 02 Retribusi Daerah
1.672.586.786
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 04 Lain-Lain PAD Yang Sah
8.262.138.713
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya
108.754.626.941
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 01 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
53.120.455.541
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 02 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
8.169.609.230
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa
22.926.508.883
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 04 Belanja Modal
19.213.284.520
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 07 Belanja Hibah
4.287.049.157
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 08 Belanja Bantuan Sosial
626.329.000
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 11 Belanja Tidak Terduga
411.390.610
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 Sisa Belanja DAK -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 15 DAK Non Fisik BOP PAUD -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 16 DAK Non Fisik TPG -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 17 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 18 DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 19 DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 20 DAK Non Fisik Jaminan Persalinan -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 21 DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 22 DAK Non Fisik Tamsil -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 23 DAK Non Fisik Adminduk -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 24 DAK Fisik Perdagangan -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 25 DAK Fisik KB -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Dana Penyesuaian
5.782.897.501
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 02 Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD
5.782.897.501
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 Sisa Belanja BLUD
8.089.690.655
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 01 Silpa BLUD Taman Pintar
958.796.700
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 02 Silpa BLUD RSUD
4.847.795.389
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 03 Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis
24.671.150
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 04 Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas
1.434.758.357
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 05 Silpa BLUD RS Pratama
823.669.059
04.07 04.07.01 00 00 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah -
RINGKASAN PEMBIAYAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 KODE REKENING URAIAN
Halaman 2
JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
40.480.000.000
04.07 04.07.01 00 00 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -
04.07 04.07.01 00 00 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
40.480.000.000
04.07 04.07.01 00 00 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang -
04.07 04.07.01 00 00 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah -
Jumlah Pembiayaan Netto
113.351.015.596
04.07 04.07.01 00 00 6 2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan -
(SiLPA) WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI KODE REKENING URAIAN ttd
LAMPIRAN IV
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
112.427.741.617
348.084.131.923
234.493.325.680
695.005.199.220
01 01 URUSAN PENDIDIKAN
48.195.916.554
77.897.199.621
27.954.613.154
154.047.729.329
01 01 01 DINAS PENDIDIKAN
48.195.916.554
77.897.199.621
27.954.613.154
154.047.729.329
01 01 01 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.334.889.312
13.795.580.619
888.106.950
25.018.576.881
01 01 01 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
1.308.058.000
-
1.308.058.000
01 01 01 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
10.334.889.312
12.487.522.619
888.106.950
23.710.518.881
01 01 01 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
652.325.000
522.000.000
1.174.325.000
01 01 01 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
350.800.000
522.000.000
872.800.000
01 01 01 01 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
301.525.000
-
301.525.000
01 01 01 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
178.744.000
-
178.744.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 01 01 01 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
178.744.000
-
178.744.000
Kinerja Perangkat Daerah 01 01 01 01 01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar
1.577.640.650
16.934.369.786
7.006.284.852
25.518.295.288
01 01 01 01 01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD
9.620.000
1.461.558.800
-
1.471.178.800
01 01 01 01 01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD -
857.980.488
4.141.748.000
4.999.728.488
01 01 01 01 01 010 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SD -
2.325.788.000
-
2.325.788.000
01 01 01 01 01 010 004 Pengelolaan BOS SD Negeri
1.568.020.650
12.289.042.498
2.864.536.852
16.721.600.000
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 KODE 1 REKENING JENIS BELANJA
Halaman 2 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 01 01 01 01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah
4.891.761.200
21.082.134.840
8.691.485.200
34.665.381.240
Pertama 01 01 01 01 01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP
122.250.000
1.393.546.000
-
1.515.796.000
01 01 01 01 01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP -
419.927.240
2.341.387.000
2.761.314.240
01 01 01 01 01 011 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP -
2.049.971.000
-
2.049.971.000
01 01 01 01 01 011 004 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1
347.944.000
1.268.676.000
571.380.000
2.188.000.000
01 01 01 01 01 011 005 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 2
349.150.000
1.199.275.000
409.325.000
1.957.750.000
01 01 01 01 01 011 006 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 3
300.300.000
914.375.000
435.575.000
1.650.250.000
01 01 01 01 01 011 007 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 4
251.250.000
843.475.000
288.025.000
1.382.750.000
01 01 01 01 01 011 008 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 5
396.500.000
1.690.050.000
547.950.000
2.634.500.000
01 01 01 01 01 011 009 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 6
309.017.200
1.222.057.800
406.175.000
1.937.250.000
01 01 01 01 01 011 010 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 7
242.500.000
1.077.450.000
303.100.000
1.623.050.000
01 01 01 01 01 011 011 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 8
470.800.000
1.523.700.000
582.500.000
2.577.000.000
01 01 01 01 01 011 012 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 9
273.200.000
1.020.150.000
378.150.000
1.671.500.000
01 01 01 01 01 011 013 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 10
248.500.000
854.250.000
297.750.000
1.400.500.000
01 01 01 01 01 011 014 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 11
198.250.000
660.517.800
232.482.200
1.091.250.000
01 01 01 01 01 011 015 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 12
249.100.000
758.600.000
361.300.000
1.369.000.000
01 01 01 01 01 011 016 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 13
196.550.000
638.775.000
243.425.000
1.078.750.000
01 01 01 01 01 011 017 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 14
184.250.000
696.025.000
228.975.000
1.109.250.000
REKENING KODE JENIS BELANJA 1
Halaman 3 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 01 01 01 01 011 018 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 15
418.350.000
1.648.089.000
662.811.000
2.729.250.000
01 01 01 01 01 011 019 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 16
333.850.000
1.203.225.000
401.175.000
1.938.250.000
01 01 01 01 01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal
5.023.020.000
2.995.894.204
1.758.915.152
9.777.829.356
dan PAUD 01 01 01 01 01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan
1.247.745.000
1.357.156.000
1.501.155.152
4.106.056.152
01 01 01 01 01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
3.775.275.000
919.123.204
257.760.000
4.952.158.204
01 01 01 01 01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan -
719.615.000
-
719.615.000
01 01 01 01 01 013 Program Pengembangan Pendidikan
26.368.605.392
22.258.151.172
9.087.821.000
57.714.577.564
01 01 01 01 01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
145.200.000
1.627.845.324
-
1.773.045.324
01 01 01 01 01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
18.037.200.000
147.698.968
-
18.184.898.968
01 01 01 01 01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan -
1.237.697.080
220.000.000
1.457.697.080
01 01 01 01 01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah
440.400.000
3.638.173.000
-
4.078.573.000
01 01 01 01 01 013 005 Pengelolaan BOS dan BOSDA (DAK)
5.697.500.000
14.876.115.700
8.546.250.000
29.119.865.700
01 01 01 01 01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi
2.048.305.392
730.621.100
321.571.000
3.100.497.492
01 02 URUSAN KESEHATAN
59.585.484.384
195.038.712.585
35.624.722.831
290.248.919.800
01 02 01 DINAS KESEHATAN
20.725.632.384
128.437.459.785
13.315.273.831
162.478.366.000
01 02 01 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
4.804.753.231
72.315.769
4.877.069.000
01 02 01 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
248.625.000
-
248.625.000
01 02 01 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
4.556.128.231
72.315.769
4.628.444.000
1 JENIS BELANJA KODE REKENING
Halaman 4 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 01 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
379.101.000
50.000.000
429.101.000
01 02 01 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
40.000.000
50.000.000
90.000.000
01 02 01 02 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
339.101.000
-
339.101.000
01 02 01 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
66.262.000
-
66.262.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 01 02 01 02 01 006 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
66.262.000
66.262.000
Kinerja Perangkat Daerah 01 02 01 02 01 014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar
14.385.532.384
27.496.427.627
2.178.614.989
44.060.575.000
01 02 01 02 01 014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1
633.896.500
209.293.686
17.936.814
861.127.000
01 02 01 02 01 014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2
296.800.000
208.348.000
78.000.000
583.148.000
01 02 01 02 01 014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen
928.224.750
292.948.367
125.432.883
1.346.606.000
01 02 01 02 01 014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1
817.025.000
432.031.800
60.038.200
1.309.095.000
01 02 01 02 01 014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2
395.586.771
156.588.500
112.376.729
664.552.000
01 02 01 02 01 014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan
616.910.050
276.829.950
88.452.000
982.192.000
01 02 01 02 01 014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis
1.447.157.498
903.392.502
114.450.000
2.465.000.000
01 02 01 02 01 014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1
775.998.422
663.851.578
60.150.000
1.500.000.000
01 02 01 02 01 014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2
410.529.395
279.415.605
98.025.000
787.970.000
01 02 01 02 01 014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton
563.933.600
394.227.400
47.650.000
1.005.811.000
01 02 01 02 01 014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron
1.176.540.000
820.330.000
229.900.000
2.226.770.000
01 02 01 02 01 014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan
1.261.900.000
944.143.000
278.840.000
2.484.883.000
01 02 01 02 01 014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan
371.073.130
450.586.870
4.800.000
826.460.000
JENIS BELANJA KODE REKENING 1
Halaman 5 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 01 02 01 014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman
384.750.414
268.173.586
34.550.000
687.474.000
01 02 01 02 01 014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo
1.572.000.000
1.030.617.000
218.300.000
2.820.917.000
01 02 01 02 01 014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1
1.395.778.854
941.907.441
107.620.705
2.445.307.000
01 02 01 02 01 014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2
549.460.000
526.315.000
107.540.000
1.183.315.000
01 02 01 02 01 014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan
787.968.000
718.967.000
169.260.000
1.676.195.000
01 02 01 02 01 014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 -
949.362.000
10.000.000
959.362.000
01 02 01 02 01 014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 -
1.144.835.000
-
1.144.835.000
01 02 01 02 01 014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen -
1.384.766.983
54.052.017
1.438.819.000
01 02 01 02 01 014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 -
1.145.006.000
-
1.145.006.000
01 02 01 02 01 014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 -
941.693.000
-
941.693.000
01 02 01 02 01 014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan -
1.106.864.000
-
1.106.864.000
01 02 01 02 01 014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis -
736.245.666
64.987.334
801.233.000
01 02 01 02 01 014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 -
781.227.693
15.443.307
796.671.000
01 02 01 02 01 014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 -
730.740.000
-
730.740.000
01 02 01 02 01 014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton -
1.011.237.000
-
1.011.237.000
01 02 01 02 01 014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron -
1.746.627.000
45.300.000
1.791.927.000
01 02 01 02 01 014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan -
818.618.000
-
818.618.000
01 02 01 02 01 014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan -
906.471.000
-
906.471.000
JENIS BELANJA 1 KODE REKENING
Halaman 6 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 01 02 01 014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman -
678.158.000
-
678.158.000
01 02 01 02 01 014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo -
1.191.833.000
-
1.191.833.000
01 02 01 02 01 014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 -
913.515.000
-
913.515.000
01 02 01 02 01 014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 -
970.844.000
-
970.844.000
01 02 01 02 01 014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan -
820.417.000
35.510.000
855.927.000
01 02 01 02 01 015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
5.908.500.000
20.922.795.987
3.011.531.013
29.842.827.000
01 02 01 02 01 015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama
5.908.500.000
12.407.022.000
1.495.400.000
19.810.922.000
01 02 01 02 01 015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama -
8.515.773.987
1.516.131.013
10.031.905.000
01 02 01 02 01 016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan
35.075.000
60.706.959.000
6.394.211.000
67.136.245.000
01 02 01 02 01 016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan (DAK) -
276.246.000
6.232.711.000
6.508.957.000
01 02 01 02 01 016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus
15.075.000
331.816.000
-
346.891.000
01 02 01 02 01 016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan -
58.884.392.000
-
58.884.392.000
01 02 01 02 01 016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119
20.000.000
1.214.505.000
161.500.000
1.396.005.000
01 02 01 02 01 017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
110.350.000
2.821.229.420
426.000.580
3.357.580.000
01 02 01 02 01 017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
2.700.000
622.445.000
-
625.145.000
01 02 01 02 01 017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
65.950.000
1.256.145.000
-
1.322.095.000
01 02 01 02 01 017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
41.700.000
655.370.000
98.000.000
795.070.000
01 02 01 02 01 017 004 Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan -
287.269.420
328.000.580
615.270.000
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 7 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 01 02 01 018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
26.425.000
8.282.974.520
586.000.480
8.895.400.000
01 02 01 02 01 018 001 Pembinaan Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan
15.750.000
502.010.520
186.000.480
703.761.000
01 02 01 02 01 018 002 Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
10.675.000
497.809.000
-
508.484.000
01 02 01 02 01 018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DAK) -
7.283.155.000
400.000.000
7.683.155.000
01 02 01 02 01 019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
259.750.000
2.956.957.000
596.600.000
3.813.307.000
01 02 01 02 01 019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan
147.750.000
144.856.000
50.000.000
342.606.000
01 02 01 02 01 019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi
68.700.000
2.508.811.000
-
2.577.511.000
01 02 01 02 01 019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
43.300.000
303.290.000
546.600.000
893.190.000
01 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
38.859.852.000
66.601.252.800
22.309.449.000
127.770.553.800
01 02 01 02 01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja
38.859.852.000
66.601.252.800
22.309.449.000
127.770.553.800
01 02 01 02 01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja
32.269.800.000
36.765.200.000
1.850.000.000
70.885.000.000
01 02 01 02 01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja
6.590.052.000
29.836.052.800
20.459.449.000
56.885.553.800
01 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.000.000
28.225.163.951
140.011.480.673
168.247.644.624
01 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.750.000
27.666.672.851
137.801.001.473
165.473.424.324
01 03 01 03 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
2.447.914.824
10.400.000
2.458.314.824
01 03 01 03 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
374.470.000
-
374.470.000
01 03 01 03 01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran -
2.073.444.824
10.400.000
2.083.844.824
01 03 01 03 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
1.068.044.000
-
1.068.044.000
01 03 01 03 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
255.000.000
-
255.000.000
01 03 01 03 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
813.044.000
-
813.044.000
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 8 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 03 01 03 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
28.670.275
94.666.725
123.337.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 01 03 01 03 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
28.670.275
94.666.725
123.337.000
Kinerja Perangkat Daerah 01 03 01 03 01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah
5.750.000
1.049.869.800
52.309.913.200
53.365.533.000
01 03 01 03 01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah
5.750.000
132.599.800
901.843.200
1.040.193.000
01 03 01 03 01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah -
433.484.000
51.408.070.000
51.841.554.000
01 03 01 03 01 021 003 Pengawasan Pembangunan -
483.786.000
-
483.786.000
01 03 01 03 01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan -
19.500.758.440
60.015.599.560
79.516.358.000
01 03 01 03 01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) -
26.344.000
29.868.790.000
29.895.134.000
01 03 01 03 01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan -
3.586.215.660
7.097.375.340
10.683.591.000
01 03 01 03 01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum -
15.888.198.780
23.049.434.220
38.937.633.000
01 03 01 03 01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase -
3.571.415.512
25.370.421.988
28.941.837.500
01 03 01 03 01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase -
107.885.280
15.008.614.720
15.116.500.000
01 03 01 03 01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase -
3.463.530.232
10.361.807.268
13.825.337.500
01 03 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
5.250.000
558.491.100
2.210.479.200
2.774.220.300
01 03 02 04 01 024 Program Pembinaan Tata Ruang -
473.352.020
1.199.070.000
1.672.422.020
01 03 02 04 01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci -
290.600.540
254.960.000
545.560.540
01 03 02 04 01 024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan -
134.293.040
560.980.000
695.273.040
01 03 02 04 01 024 003 Pembinaan Tata Ruang -
48.458.440
383.130.000
431.588.440
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 9 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 03 02 04 01 025 Program Pengendalian Tata Ruang
5.250.000
85.139.080
1.011.409.200
1.101.798.280
01 03 02 04 01 025 001 Pengendalian Tata Ruang
5.250.000
51.208.040
339.633.800
396.091.840
01 03 02 04 01 025 002 Pengawasan Tata Ruang -
5.078.000
300.980.000
306.058.000
01 03 02 04 01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang -
28.853.040
370.795.400
399.648.440
01 04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
131.450.000
10.128.160.898
24.717.147.102
34.976.758.000
01 04 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
131.450.000
10.128.160.898
24.717.147.102
34.976.758.000
01 04 01 03 01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan
131.450.000
10.128.160.898
24.717.147.102
34.976.758.000
01 04 01 03 01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK) -
1.217.025.080
9.850.179.920
11.067.205.000
01 04 01 03 01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan
27.500.000
6.868.000.080
9.150.903.920
16.046.404.000
01 04 01 03 01 026 003 Pengelolaan Rusunawa -
347.432.938
1.801.222.062
2.148.655.000
01 04 01 03 01 026 004 Pengelolaan Air Limbah
103.950.000
1.695.702.800
3.914.841.200
5.714.494.000
01 05 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
2.257.440.000
27.320.919.552
5.449.120.620
35.027.480.172
MASYARAKAT 01 05 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.220.040.000
17.688.880.903
799.211.000
20.708.131.903
01 05 01 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
4.517.400.305
20.711.000
4.538.111.305
01 05 01 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
269.960.000
-
269.960.000
01 05 01 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
4.247.440.305
20.711.000
4.268.151.305
01 05 01 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
744.599.350
178.000.000
922.599.350
01 05 01 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
138.000.000
138.000.000
01 05 01 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
744.599.350
40.000.000
784.599.350
JENIS BELANJA KODE REKENING 1
Halaman 10 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 05 01 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
10.316.000
-
10.316.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
10.316.000
-
10.316.000
Kinerja Perangkat Daerah 01 05 01 05 01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
507.390.000
5.769.604.568
563.500.000
6.840.494.568
01 05 01 05 01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi
241.890.000
65.380.000
-
307.270.000
01 05 01 05 01 027 002 Operasi Ketertiban Umum
265.500.000
5.704.224.568
563.500.000
6.533.224.568
01 05 01 05 01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
496.450.000
4.342.221.000
33.000.000
4.871.671.000
01 05 01 05 01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus
461.800.000
4.293.661.000
33.000.000
4.788.461.000
01 05 01 05 01 028 002 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat
34.650.000
48.560.000
-
83.210.000
01 05 01 05 01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan -
424.877.568
4.000.000
428.877.568
01 05 01 05 01 029 001 Pemantapan Kapasitas Pol PP -
261.437.568
4.000.000
265.437.568
01 05 01 05 01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan -
163.440.000
-
163.440.000
01 05 01 05 01 030 Program Perlindungan Masyarakat
1.216.200.000
1.879.862.112
-
3.096.062.112
01 05 01 05 01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas
1.205.400.000
283.104.352
-
1.488.504.352
01 05 01 05 01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib
10.800.000
1.596.757.760
-
1.607.557.760
01 05 02 DINAS KEBAKARAN -
4.756.432.140
3.445.962.900
8.202.395.040
01 05 01 05 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
1.787.967.640
70.606.900
1.858.574.540
01 05 01 05 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
362.685.000
-
01 05 01 05 02 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran -
1.425.282.640
70.606.900
1.495.889.540
01 05 01 05 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
357.400.000
-
357.400.000
01 05 01 05 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
199.800.000
-
199.800.000
01 05 01 05 02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
157.600.000
-
157.600.000
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 11 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 05 01 05 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian -
20.760.000
-
20.760.000
Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
20.760.000
-
20.760.000
Kinerja Perangkat Daerah 01 05 01 05 02 031 Program Pencegahan Kebakaran -
516.257.500
3.071.718.000
3.587.975.500
01 05 01 05 02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran -
127.945.000
3.062.718.000
3.190.663.000
01 05 01 05 02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran -
388.312.500
9.000.000
397.312.500
01 05 01 05 02 032 Program Penanggulangan Kebakaran -
2.074.047.000
303.638.000
2.377.685.000
01 05 01 05 02 032 001 Penanganan Kebakaran -
805.398.000
-
805.398.000
01 05 01 05 02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran -
1.268.649.000
303.638.000
1.572.287.000
01 05 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
37.400.000
4.875.606.509
1.203.946.720
6.116.953.229
01 05 01 05 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
428.547.609
34.571.200
463.118.809
01 05 01 05 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
148.920.000
-
148.920.000
01 05 01 05 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
279.627.609
34.571.200
314.198.809
01 05 01 05 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
382.550.000
503.500.000
886.050.000
01 05 01 05 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
80.000.000
503.500.000
583.500.000
01 05 01 05 03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
302.550.000
-
302.550.000
KODE REKENING JENIS BELANJA 1
Halaman 12 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 05 01 05 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian -
1.980.000
-
1.980.000
Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
1.980.000
-
1.980.000
Kinerja Perangkat Daerah 01 05 01 05 03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam
37.400.000
4.062.528.900
665.875.520
4.765.804.420
01 05 01 05 03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam
37.400.000
2.683.584.600
465.000.000
3.185.984.600
01 05 01 05 03 033 002 Penanganan Bencana Alam -
1.224.264.300
200.875.520
1.425.139.820
01 05 01 05 03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana -
154.680.000
-
154.680.000
01 06 URUSAN SOSIAL
2.246.450.679
9.473.975.316
736.241.300
12.456.667.295
01 06 01 DINAS SOSIAL
2.246.450.679
9.473.975.316
736.241.300
12.456.667.295
01 06 01 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
1.536.630.397
218.241.300
1.754.871.697
01 06 01 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
332.855.000
-
332.855.000
01 06 01 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
1.203.775.397
218.241.300
1.422.016.697
01 06 01 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
521.588.400
495.000.000
1.016.588.400
01 06 01 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
14.280.000
495.000.000
509.280.000
01 06 01 06 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
507.308.400
-
507.308.400
01 06 01 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
33.176.000
-
33.176.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 01 06 01 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
33.176.000
-
33.176.000
Kinerja Perangkat Daerah KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 13 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 06 01 06 01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
880.900.003
4.432.571.879
-
5.313.471.882
01 06 01 06 01 034 001 Perlindungan Sosial
159.650.003
594.160.500
753.810.503
01 06 01 06 01 034 002 Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial
494.600.000
1.113.041.500
-
1.607.641.500
01 06 01 06 01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo
188.850.000
985.885.000
-
1.174.735.000
01 06 01 06 01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma
37.800.000
1.739.484.879
-
1.777.284.879
01 06 01 06 01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial
447.050.676
1.441.884.800
-
1.888.935.476
01 06 01 06 01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/(PMKS
153.050.676
344.832.600
-
497.883.276
01 06 01 06 01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
294.000.000
1.097.052.200
-
1.391.052.200
01 06 01 06 01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial
918.500.000
1.508.123.840
23.000.000
2.449.623.840
01 06 01 06 01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS
871.200.000
853.823.440
23.000.000
1.748.023.440
01 06 01 06 01 036 002 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
47.300.000
654.300.400
-
701.600.400
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
15.116.826.161
192.653.212.172
32.915.789.660
240.685.827.993
02 01 URUSAN TENAGA KERJA
234.875.000
5.656.168.000
-
5.891.043.000
02 01 02 11 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN
234.875.000
5.656.168.000
-
5.891.043.000
TRANSMIGRASI 02 01 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi
111.700.000
4.517.445.000
-
4.629.145.000
02 01 02 11 01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
6.000.000
3.080.580.000
-
3.086.580.000
02 01 02 11 01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
105.700.000
1.436.865.000
-
1.542.565.000
02 01 02 11 01 038 Program Perlindungan dan Pengembanngan Lembaga Tenaga Kerja
123.175.000
1.138.723.000
-
1.261.898.000
02 01 02 11 01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan
65.175.000
551.663.000
-
616.838.000
02 01 02 11 01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
58.000.000
587.060.000
-
645.060.000
JENIS BELANJA REKENING 1 KODE
Halaman 14 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 02 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
232.075.000
4.684.413.996
323.097.000
5.239.585.996
02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
232.075.000
4.684.413.996
323.097.000
5.239.585.996
PERLINDUNGAN ANAK 02 02 02 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
864.363.400
20.850.000
885.213.400
02 02 02 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
318.930.000
-
318.930.000
02 02 02 02 01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran -
545.433.400
20.850.000
566.283.400
02 02 02 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
133.794.000
102.247.000
236.041.000
02 02 02 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
2.400.000
102.247.000
104.647.000
02 02 02 02 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
131.394.000
-
131.394.000
02 02 02 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
105.218.000
-
105.218.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 02 02 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
105.218.000
-
105.218.000
Kinerja Perangkat Daerah 02 02 02 02 01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
146.075.000
1.589.356.020
100.000.000
1.835.431.020
02 02 02 02 01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender
35.300.000
379.930.020
100.000.000
515.230.020
02 02 02 02 01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan
38.775.000
606.498.000
-
645.273.000
02 02 02 02 01 039 003 Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2
72.000.000
602.928.000
-
674.928.000
02 02 02 02 01 040 Program Perlindungan Anak
86.000.000
1.991.682.576
100.000.000
2.177.682.576
02 02 02 02 01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak
41.100.000
797.150.000
-
838.250.000
02 02 02 02 01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak
44.900.000
1.194.532.576
100.000.000
1.339.432.576
JENIS BELANJA KODE REKENING 1
Halaman 15 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 03 URUSAN PANGAN
8.200.000
985.520.840
42.473.120
1.036.193.960
02 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
8.200.000
985.520.840
42.473.120
1.036.193.960
02 03 03 01 01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan
8.200.000
985.520.840
42.473.120
1.036.193.960
02 03 03 01 01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan
2.700.000
835.290.000
-
837.990.000
02 03 03 01 01 041 002 Pengendalian Ketersediaan dan Distribusi Pangan
5.500.000
150.230.840
42.473.120
198.203.960
02 04 URUSAN PERTANAHAN
65.450.000
1.071.658.088
6.496.304.000
7.633.412.088
02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
65.450.000
1.071.658.088
6.496.304.000
7.633.412.088
02 04 02 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
564.636.108
5.300.000
569.936.108
04 02 04 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
174.675.000
-
174.675.000
02 04 02 04 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
389.961.108
5.300.000
395.261.108
02 04 02 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
151.060.000
127.132.000
278.192.000
02 04 02 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
127.132.000
127.132.000
02 04 02 04 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
151.060.000
-
151.060.000
02 04 02 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
76.897.280
-
76.897.280
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 04 02 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
76.897.280
-
76.897.280
Kinerja Perangkat Daerah 02 04 02 04 01 042 Program Pengelolaan Pertanahan
65.450.000
279.064.700
6.363.872.000
6.708.386.700
02 04 02 04 01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan
43.450.000
108.580.820
-
152.030.820
02 04 02 04 01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan
6.600.000
90.015.840
6.313.872.000
6.410.487.840
02 04 02 04 01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan
15.400.000
80.468.040
50.000.000
145.868.040
05 01 1 JENIS BELANJA KODE REKENING
Halaman 16 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 05 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
886.425.000
32.540.358.815
5.295.567.038
38.722.350.853
02 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
886.425.000
32.540.358.815
5.295.567.038
38.722.350.853
02 05 02 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
3.652.701.761
8.000.000
3.660.701.761
02 05 02 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
314.560.000
-
314.560.000
02 05 02 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
3.338.141.761
8.000.000
3.346.141.761
02 05 02 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
1.948.640.000
166.580.000
2.115.220.000
02 05 02 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
168.000.000
-
168.000.000
02 05 02 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
1.780.640.000
166.580.000
1.947.220.000
02 05 02 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
40.200.000
-
40.200.000
02 05 02 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur -
40.200.000
-
40.200.000
02 05 02 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
30.800.000
91.600.000
122.400.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 05 02 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
30.800.000
91.600.000
122.400.000
Kinerja Perangkat Daerah 02 05 02 05 01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
22.550.000
1.418.538.440
253.080.960
1.694.169.400
02 05 02 05 01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan
22.550.000
262.046.080
68.100.920
352.697.000
02 05 02 05 01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 -
1.156.492.360
184.980.040
1.341.472.400
02 05 02 05 01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
17.500.000
2.295.560.720
178.035.060
2.491.095.780
02 05 02 05 01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup
17.500.000
1.678.492.700
75.000.260
1.770.992.960
02 05 02 05 01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan -
221.295.080
103.034.800
324.329.880
02 05 02 05 01 044 003 Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan -
395.772.940
-
395.772.940
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 17 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 05 02 05 01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik
30.375.000
6.485.549.050
3.690.843.950
10.206.768.000
02 05 02 05 01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik
30.375.000
1.166.127.380
2.874.737.620
4.071.240.000
02 05 02 05 01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan -
5.319.421.670
816.106.330
6.135.528.000
02 05 02 05 01 046 Program Pengelolaan Persampahan
816.000.000
16.668.368.844
907.427.068
18.391.795.912
02 05 02 05 01 046 001 Pengurangan Sampah
252.000.000
1.297.149.312
526.559.068
2.075.708.380
02 05 02 05 01 046 002 Penanganan Sampah -
3.317.386.000
380.868.000
3.698.254.000
02 05 02 05 01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan -
1.420.202.000
-
1.420.202.000
02 05 02 05 01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah
564.000.000
10.633.631.532
-
11.197.631.532
02 06 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
152.250.000
4.477.122.000
544.850.000
5.174.222.000
02 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
152.250.000
4.477.122.000
544.850.000
5.174.222.000
02 06 02 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
1.089.771.000
64.850.000
1.154.621.000
02 06 02 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
318.004.000
-
318.004.000
02 06 02 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
771.767.000
64.850.000
836.617.000
02 06 02 06 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
179.384.000
280.000.000
459.384.000
02 06 02 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
280.000.000
280.000.000
02 06 02 06 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
179.384.000
-
179.384.000
02 06 02 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
32.002.000
-
32.002.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 06 02 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
32.002.000
-
32.002.000
Kinerja Perangkat Daerah KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 18 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 06 02 06 01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
66.250.000
2.269.052.000
200.000.000
2.535.302.000
02 06 02 06 01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk
66.250.000
2.201.404.000
200.000.000
2.467.654.000
02 06 02 06 01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk -
67.648.000
-
67.648.000
02 06 02 06 01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil
86.000.000
546.681.000
-
632.681.000
02 06 02 06 01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian
57.600.000
487.248.000
544.848.000
02 06 02 06 01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak
28.400.000
59.433.000
-
87.833.000
dan Pewarganegaraan 02 06 02 06 01 049 Program Pengelolaan nformasi Administrasi Kependudukan -
360.232.000
-
360.232.000
dan Pemanfaatan Data 02 06 02 06 01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan -
176.635.000
-
176.635.000
02 06 02 06 01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan -
183.597.000
-
183.597.000
02 07 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
11.116.201.161
79.799.224.353
6.148.872.258
97.064.297.772
02 07 01 KECAMATAN TEGALREJO
754.275.000
5.935.905.623
590.587.540
7.280.768.163
02 07 02 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
262.050.000
632.498.682
20.400.000
914.948.682
02 07 02 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
100.785.000
-
100.785.000
02 07 02 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
262.050.000
531.713.682
20.400.000
814.163.682
02 07 02 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
73.420.000
81.808.000
155.228.000
02 07 02 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
81.808.000
81.808.000
02 07 02 07 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
73.420.000
-
73.420.000
02 07 02 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
11.450.000
-
11.450.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
11.450.000
-
11.450.000
Kinerja Perangkat Daerah 1 KODE JENIS BELANJA REKENING
Halaman 19 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
492.225.000
5.218.536.941
488.379.540
6.199.141.481
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
22.650.000
231.990.500
57.118.600
311.759.100
Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat -
28.449.000
-
28.449.000
Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Tegalrejo
17.100.000
527.287.070
-
544.387.070
02 07 02 07 01 050 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
109.800.000
1.039.199.957
50.510.940
1.199.510.897
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
134.950.000
1.229.083.897
44.500.000
1.408.533.897
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak 02 07 02 07 01 050 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Pembinaan Ekonomi, Sosial
129.450.000
1.079.742.957
136.250.000
1.345.442.957
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru 02 07 02 07 01 050 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Pembinaan Ekonomi, Sosial
63.550.000
691.591.560
200.000.000
955.141.560
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener 02 07 02 07 01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian
14.725.000
391.192.000
-
405.917.000
Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 KECAMATAN JETIS
703.850.000
5.482.713.986
892.468.446
7.079.032.432
02 07 02 07 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
267.000.000
1.028.762.510
283.106.769
1.578.869.279
02 07 02 07 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
100.493.000
-
100.493.000
02 07 02 07 02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
267.000.000
928.269.510
283.106.769
1.478.376.279
02 07 02 07 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
142.829.500
449.821.677
592.651.177
02 07 02 07 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
22.850.000
449.821.677
472.671.677
02 07 02 07 02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
119.979.500
-
119.979.500
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 20 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
12.781.000
-
12.781.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
12.781.000
-
12.781.000
Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
436.850.000
4.298.340.976
159.540.000
4.894.730.976
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 02 07 02 07 02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis
48.300.000
125.590.000
-
173.890.000
02 07 02 07 02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan
12.000.000
106.961.784
-
118.961.784
Jetis 02 07 02 07 02 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis
15.300.000
450.615.900
-
465.915.900
02 07 02 07 02 051 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
123.900.000
1.048.065.120
98.490.000
1.270.455.120
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo 02 07 02 07 02 051 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
119.450.000
1.115.601.120
4.650.000
1.239.701.120
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 02 07 02 07 02 051 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
114.900.000
1.173.971.120
56.400.000
1.345.271.120
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan 02 07 02 07 02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian
3.000.000
277.535.932
-
280.535.932
Masyarakat Kecamatan Jetis 02 07 03 KECAMATAN GONDOKUSUMAN
1.148.200.000
8.067.291.733
415.636.500
9.631.128.233
02 07 02 07 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
420.900.000
662.885.900
147.600.000
1.231.385.900
02 07 02 07 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
63.898.000
-
63.898.000
02 07 02 07 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
420.900.000
598.987.900
147.600.000
1.167.487.900
JENIS BELANJA 1 KODE REKENING
Halaman 21 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
607.757.300
-
607.757.300
02 07 02 07 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
496.162.300
-
496.162.300
02 07 02 07 03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
111.595.000
-
111.595.000
02 07 02 07 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
5.580.000
-
5.580.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
5.580.000
-
5.580.000
Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
727.300.000
6.791.068.533
268.036.500
7.786.405.033
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
39.700.000
90.936.000
-
130.636.000
Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan -
63.718.568
-
63.718.568
Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman
32.525.000
413.802.500
-
446.327.500
02 07 02 07 03 052 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
103.500.000
1.197.946.360
13.920.700
1.315.367.060
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan 02 07 02 07 03 052 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
55.550.000
659.060.945
71.000.000
785.610.945
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru 02 07 02 07 03 052 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
148.200.000
1.512.808.634
38.115.800
1.699.124.434
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren 02 07 02 07 03 052 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
208.000.000
1.358.824.867
-
1.566.824.867
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro 02 07 02 07 03 052 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
129.700.000
1.317.466.459
145.000.000
1.592.166.459
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban 02 07 02 07 03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian
10.125.000
176.504.200
-
186.629.200
Masyarakat Kecamatan Gondokusuman JENIS BELANJA REKENING KODE 1
Halaman 22 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 04 KECAMATAN DANUREJAN
597.620.000
5.208.017.868
15.000.000
5.820.637.868
02 07 02 07 04 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
164.250.000
498.411.228
-
662.661.228
02 07 02 07 04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
105.530.000
-
105.530.000
02 07 02 07 04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
164.250.000
392.881.228
-
557.131.228
02 07 02 07 04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
123.400.000
15.000.000
138.400.000
02 07 02 07 04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
47.440.000
15.000.000
62.440.000
02 07 02 07 04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
75.960.000
-
75.960.000
02 07 02 07 04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
9.697.000
-
9.697.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
9.697.000
-
9.697.000
Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
433.370.000
4.576.509.640
-
5.009.879.640
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 02 07 02 07 04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
47.875.000
118.412.000
-
166.287.000
Danurejan 02 07 02 07 04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat -
126.765.640
-
126.765.640
Kecamatan Danurejan 02 07 02 07 04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan
1.695.000
284.699.000
-
286.394.000
02 07 02 07 04 053 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
110.800.000
1.398.473.000
-
1.509.273.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 02 07 02 07 04 053 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
150.000.000
1.286.160.000
-
1.436.160.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 02 07 02 07 04 053 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
116.250.000
1.249.736.000
-
1.365.986.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran 02 07 02 07 04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian
6.750.000
112.264.000
-
119.014.000
Masyarakat Kecamatan Danurejan REKENING JENIS BELANJA KODE 1
Halaman 23 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 05 KECAMATAN GEDONGTENGEN
543.850.000
3.851.223.922
276.300.000
4.671.373.922
02 07 02 07 05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
164.250.000
644.410.001
34.100.000
842.760.001
02 07 02 07 05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
114.225.000
-
114.225.000
02 07 02 07 05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
164.250.000
530.185.001
34.100.000
728.535.001
02 07 02 07 05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
62.228.000
185.000.000
247.228.000
02 07 02 07 05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
5.700.000
185.000.000
190.700.000
02 07 02 07 05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
56.528.000
-
56.528.000
02 07 02 07 05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
9.645.000
-
9.645.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
9.645.000
-
9.645.000
Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
379.600.000
3.134.940.921
57.200.000
3.571.740.921
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 02 07 02 07 05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
40.000.000
75.137.000
-
115.137.000
Gedongtengen 02 07 02 07 05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan -
54.191.000
-
54.191.000
Gedongtengen 02 07 02 07 05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen
8.600.000
157.658.400
-
166.258.400
02 07 02 07 05 054 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
191.600.000
1.576.976.182
19.900.000
1.788.476.182
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 02 07 02 07 05 054 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
128.400.000
1.191.056.339
37.300.000
1.356.756.339
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 02 07 02 07 05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian
11.000.000
79.922.000
-
90.922.000
Masyarakat Kecamatan Gedongtengen JENIS BELANJA KODE 1 REKENING
Halaman 24 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 06 KECAMATAN PAKUALAMAN
530.300.000
2.717.774.000
535.700.000
3.783.774.000
02 07 02 07 06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
219.600.000
565.581.000
124.000.000
909.181.000
02 07 02 07 06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
55.910.000
-
55.910.000
02 07 02 07 06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
219.600.000
509.671.000
124.000.000
853.271.000
02 07 02 07 06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
65.650.000
200.000.000
265.650.000
02 07 02 07 06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
3.000.000
200.000.000
203.000.000
02 07 02 07 06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
62.650.000
-
62.650.000
02 07 02 07 06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
40.474.000
-
40.474.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
40.474.000
-
40.474.000
Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
310.700.000
2.046.069.000
211.700.000
2.568.469.000
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 02 07 02 07 06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
98.750.000
42.924.000
-
141.674.000
Pakualaman 02 07 02 07 06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan -
40.775.000
-
40.775.000
Pakualaman 02 07 02 07 06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman
5.050.000
176.052.000
-
181.102.000
02 07 02 07 06 055 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
109.500.000
889.925.000
50.000.000
1.049.425.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 02 07 02 07 06 055 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
83.200.000
780.167.000
161.700.000
1.025.067.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur 02 07 02 07 06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian
14.200.000
116.226.000
-
130.426.000
Masyarakat Kecamatan Pakualaman 1 JENIS BELANJA KODE REKENING
Halaman 25 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 07 KECAMATAN NGAMPILAN
509.550.000
3.654.998.000
220.424.000
4.384.972.000
02 07 02 07 07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
182.500.000
547.193.000
73.664.000
803.357.000
02 07 02 07 07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
90.425.000
-
90.425.000
02 07 02 07 07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
182.500.000
456.768.000
73.664.000
712.932.000
02 07 02 07 07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
71.184.000
118.760.000
189.944.000
02 07 02 07 07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
6.240.000
118.760.000
125.000.000
02 07 02 07 07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
64.944.000
-
64.944.000
02 07 02 07 07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
11.516.000
-
11.516.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
11.516.000
-
11.516.000
Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
327.050.000
3.025.105.000
28.000.000
3.380.155.000
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 02 07 02 07 07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
31.450.000
77.400.000
-
108.850.000
Ngampilan 02 07 02 07 07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat -
60.787.000
-
60.787.000
Kecamatan Ngampilan 02 07 02 07 07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan
12.400.000
339.173.000
-
351.573.000
02 07 02 07 07 056 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
150.100.000
1.266.175.000
-
1.416.275.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan 02 07 02 07 07 056 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
102.200.000
1.159.049.000
28.000.000
1.289.249.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan 02 07 02 07 07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian
30.900.000
122.521.000
-
153.421.000
Masyarakat Kecamatan Ngampilan 1 JENIS BELANJA REKENING KODE
Halaman 26 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 08 KECAMATAN WIROBRAJAN
630.400.000
5.642.518.887
253.714.000
6.526.632.887
02 07 02 07 08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
213.500.000
570.123.960
2.300.000
785.923.960
02 07 02 07 08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
57.249.000
-
57.249.000
02 07 02 07 08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
213.500.000
512.874.960
2.300.000
728.674.960
02 07 02 07 08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
159.974.000
228.914.000
388.888.000
02 07 02 07 08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
77.400.000
228.914.000
306.314.000
02 07 02 07 08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
82.574.000
-
82.574.000
02 07 02 07 08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
16.245.000
-
16.245.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
16.245.000
-
16.245.000
Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
416.900.000
4.896.175.927
22.500.000
5.335.575.927
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
40.300.000
91.367.000
-
131.667.000
Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan -
113.633.752
-
113.633.752
Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan
4.900.000
292.829.000
-
297.729.000
02 07 02 07 08 057 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
129.350.000
1.379.453.060
-
1.508.803.060
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen 02 07 02 07 08 057 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
124.950.000
1.362.840.060
12.000.000
1.499.790.060
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
117.400.000
1.374.251.055
10.500.000
1.502.151.055
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 02 07 02 07 08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian -
281.802.000
-
281.802.000
Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 1 JENIS BELANJA KODE REKENING
Halaman 27 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 09 KECAMATAN MANTRIJERON
843.550.000
5.287.226.972
615.860.872
6.746.637.844
02 07 02 07 09 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
183.000.000
585.662.000
199.500.000
968.162.000
02 07 02 07 09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
94.265.000
-
94.265.000
02 07 02 07 09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
183.000.000
491.397.000
199.500.000
873.897.000
02 07 02 07 09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
70.900.000
297.040.872
367.940.872
02 07 02 07 09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
500.000
297.040.872
297.540.872
02 07 02 07 09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
70.400.000
-
70.400.000
02 07 02 07 09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
5.220.000
-
5.220.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
5.220.000
-
5.220.000
Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
660.550.000
4.625.444.972
119.320.000
5.405.314.972
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
44.550.000
88.295.000
132.845.000
Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat -
67.794.568
-
67.794.568
Kecamatan Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron
11.150.000
206.062.500
-
217.212.500
02 07 02 07 09 058 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
211.450.000
1.401.923.060
14.300.000
1.627.673.060
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 02 07 02 07 09 058 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
193.000.000
1.211.124.784
69.550.000
1.473.674.784
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan 02 07 02 07 09 058 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
192.050.000
1.282.434.060
35.470.000
1.509.954.060
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian
8.350.000
367.811.000
-
376.161.000
Masyarakat Kecamatan Mantrijeron KODE JENIS BELANJA 1 REKENING
Halaman 28 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 10 KECAMATAN KRATON
694.250.115
4.710.526.185
492.291.400
5.897.067.700
02 07 02 07 10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
215.500.000
668.336.300
166.335.400
1.050.171.700
02 07 02 07 10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
101.668.000
-
101.668.000
02 07 02 07 10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
215.500.000
566.668.300
166.335.400
948.503.700
02 07 02 07 10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
137.000.000
195.000.000
332.000.000
02 07 02 07 10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
62.500.000
195.000.000
257.500.000
02 07 02 07 10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
74.500.000
-
74.500.000
02 07 02 07 10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
42.041.000
-
42.041.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
42.041.000
-
42.041.000
Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
478.750.115
3.863.148.885
130.956.000
4.472.855.000
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 02 07 02 07 10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton
65.200.000
142.908.000
-
208.108.000
02 07 02 07 10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat -
108.427.000
-
108.427.000
Kecamatan Kraton 02 07 02 07 10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton
23.800.000
376.313.000
-
400.113.000
02 07 02 07 10 059 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
96.400.000
916.383.000
35.400.000
1.048.183.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan 02 07 02 07 10 059 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
168.800.115
1.194.021.885
-
1.362.822.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan 02 07 02 07 10 059 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
121.700.000
1.033.683.000
95.556.000
1.250.939.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten 02 07 02 07 10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian
2.850.000
91.413.000
-
94.263.000
Masyarakat Kecamatan Kraton 1 REKENING KODE JENIS BELANJA
Halaman 29 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 11 KECAMATAN GONDOMANAN
571.450.000
3.602.330.000
196.325.000
4.370.105.000
02 07 02 07 11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
170.850.000
537.807.000
-
708.657.000
02 07 02 07 11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
70.530.000
-
70.530.000
02 07 02 07 11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
170.850.000
467.277.000
-
638.127.000
02 07 02 07 11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
80.599.000
178.325.000
258.924.000
02 07 02 07 11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
178.325.000
178.325.000
02 07 02 07 11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
80.599.000
-
80.599.000
02 07 02 07 11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
5.740.000
-
5.740.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
5.740.000
-
5.740.000
Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
400.600.000
2.978.184.000
18.000.000
3.396.784.000
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 02 07 02 07 11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
97.400.000
65.305.000
-
162.705.000
Gondomanan 02 07 02 07 11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat -
50.516.000
-
50.516.000
Kecamatan Gondomanan 02 07 02 07 11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan
11.900.000
257.930.000
-
269.830.000
02 07 02 07 11 060 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
116.675.000
1.238.910.000
12.000.000
1.367.585.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan 02 07 02 07 11 060 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
174.625.000
1.281.775.000
6.000.000
1.462.400.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 02 07 02 07 11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian -
83.748.000
-
83.748.000
Masyarakat Kecamatan Gondomanan REKENING JENIS BELANJA 1 KODE
Halaman 30 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 12 KECAMATAN MERGANGSAN
873.741.046
5.991.358.333
467.509.500
7.332.608.879
02 07 02 07 12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
223.426.046
686.332.665
67.637.500
977.396.211
02 07 02 07 12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
109.075.000
-
109.075.000
02 07 02 07 12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
223.426.046
577.257.665
67.637.500
868.321.211
02 07 02 07 12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
84.153.000
399.872.000
484.025.000
02 07 02 07 12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
5.500.000
399.872.000
405.372.000
02 07 02 07 12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
78.653.000
-
78.653.000
02 07 02 07 12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
51.290.736
-
51.290.736
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
51.290.736
-
51.290.736
Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan
650.315.000
5.169.581.932
-
5.819.896.932
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 02 07 02 07 12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
26.600.000
113.343.000
-
139.943.000
Mergangsan 02 07 02 07 12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat
6.850.000
113.627.048
-
120.477.048
Kecamatan Mergangsan 02 07 02 07 12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan
101.525.000
289.264.048
-
390.789.048
02 07 02 07 12 061 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
191.100.000
1.543.886.112
-
1.734.986.112
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 02 07 02 07 12 061 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
181.400.000
1.583.005.876
-
1.764.405.876
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan 02 07 02 07 12 061 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
125.900.000
1.304.410.112
-
1.430.310.112
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan 02 07 02 07 12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian
16.940.000
222.045.736
-
238.985.736
Masyarakat Kecamatan Mergangsan JENIS BELANJA 1 REKENING KODE
Halaman 31 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 13 KECAMATAN UMBULHARJO
1.571.465.000
12.762.266.220
434.230.000
14.767.961.220
02 07 02 07 13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
620.500.000
1.292.562.000
29.150.000
1.942.212.000
02 07 02 07 13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
250.781.000
-
250.781.000
02 07 02 07 13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
620.500.000
1.041.781.000
29.150.000
1.691.431.000
02 07 02 07 13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
164.338.000
324.100.000
488.438.000
02 07 02 07 13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
39.900.000
324.100.000
364.000.000
02 07 02 07 13 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
124.438.000
-
124.438.000
02 07 02 07 13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
10.800.000
-
10.800.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
10.800.000
-
10.800.000
Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis
950.965.000
11.294.566.220
80.980.000
12.326.511.220
Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
40.100.000
247.454.000
-
287.554.000
Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat
400.000
56.964.000
-
57.364.000
Kecamatan Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo
21.650.000
559.221.000
-
580.871.000
02 07 02 07 13 062 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
152.630.000
1.449.615.000
-
1.602.245.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan 02 07 02 07 13 062 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
165.050.000
1.501.447.820
16.000.000
1.682.497.820
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan 02 07 02 07 13 062 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
126.250.000
1.487.205.000
28.000.000
1.641.455.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan 02 07 02 07 13 062 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
97.650.000
1.457.323.000
-
1.554.973.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto JENIS BELANJA KODE 1 REKENING
Halaman 32 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 13 062 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
114.975.000
1.258.761.500
-
1.373.736.500
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan 02 07 02 07 13 062 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
130.550.000
1.558.733.000
36.980.000
1.726.263.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju 02 07 02 07 13 062 010 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
94.150.000
1.339.891.900
-
1.434.041.900
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki 02 07 02 07 13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian
7.560.000
377.950.000
-
385.510.000
Kecamatan Umbulharjo 02 07 14 KECAMATAN KOTAGEDE
799.200.000
4.985.893.000
742.825.000
6.527.918.000
02 07 02 07 14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
140.750.000
651.340.000
66.100.000
858.190.000
02 07 02 07 14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
132.012.000
-
132.012.000
02 07 02 07 14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
140.750.000
519.328.000
66.100.000
726.178.000
02 07 02 07 14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
90.760.000
225.225.000
315.985.000
02 07 02 07 14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
300.000
225.225.000
225.525.000
02 07 02 07 14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
90.460.000
-
90.460.000
02 07 02 07 14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
14.400.000
-
14.400.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
14.400.000
-
14.400.000
Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis
658.450.000
4.229.393.000
451.500.000
5.339.343.000
Kewilayahan Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
220.000.000
148.050.000
-
368.050.000
Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat -
103.887.000
-
103.887.000
Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede
19.650.000
293.734.000
-
313.384.000
KODE JENIS BELANJA 1 REKENING
Halaman 33 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 14 063 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
141.700.000
1.301.233.000
57.000.000
1.499.933.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 02 07 02 07 14 063 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
136.400.000
1.220.939.000
163.500.000
1.520.839.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan 02 07 02 07 14 063 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial
140.700.000
1.001.610.000
231.000.000
1.373.310.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan 02 07 02 07 14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian -
159.940.000
-
159.940.000
Masyarakat Kecamatan Kotagede 02 07 02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
344.500.000
1.899.179.624
-
2.243.679.624
PERLINDUNGAN ANAK 02 07 02 02 01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat
344.500.000
1.899.179.624
-
2.243.679.624
02 07 02 02 01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan
72.625.000
1.498.907.724
-
1.571.532.724
02 07 02 02 01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
271.875.000
400.271.900
-
672.146.900
02 08 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
709.875.000
5.040.220.200
440.000.000
6.190.095.200
02 08 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
709.875.000
5.040.220.200
440.000.000
6.190.095.200
02 08 02 08 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
942.142.000
410.000.000
1.352.142.000
02 08 02 08 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
157.990.000
-
157.990.000
02 08 02 08 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
784.152.000
410.000.000
1.194.152.000
02 08 02 08 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
164.899.600
-
164.899.600
02 08 02 08 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
70.749.600
-
70.749.600
02 08 02 08 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
94.150.000
-
94.150.000
KODE REKENING 1 JENIS BELANJA
Halaman 34 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 08 02 08 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
13.920.000
-
13.920.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 08 02 08 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
13.920.000
-
13.920.000
Kinerja Perangkat Daerah 02 08 02 08 01 064 Program Pengendalian Penduduk
466.050.000
1.167.338.400
-
1.633.388.400
02 08 02 08 01 064 001 Pengendalian Penduduk
10.050.000
664.466.200
-
674.516.200
02 08 02 08 01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan
456.000.000
502.872.200
-
958.872.200
dan Keluarga Berencana 02 08 02 08 01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
243.825.000
2.751.920.200
30.000.000
3.025.745.200
02 08 02 08 01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana (DAK)
12.000.000
1.623.962.800
-
1.635.962.800
02 08 02 08 01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga
231.825.000
1.127.957.400
30.000.000
1.389.782.400
02 09 URUSAN PERHUBUNGAN
411.150.000
14.738.634.931
3.179.676.000
18.329.460.931
02 09 01 DINAS PERHUBUNGAN
411.150.000
14.738.634.931
3.179.676.000
18.329.460.931
02 09 02 09 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
2.182.452.328
72.000.000
2.254.452.328
02 09 02 09 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
298.040.000
-
298.040.000
02 09 02 09 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
1.884.412.328
72.000.000
1.956.412.328
02 09 02 09 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
437.650.000
190.000.000
627.650.000
02 09 02 09 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
190.000.000
190.000.000
02 09 02 09 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
437.650.000
-
437.650.000
02 09 02 09 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
76.400.000
-
76.400.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 09 02 09 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
76.400.000
-
76.400.000
Kinerja Perangkat Daerah JENIS BELANJA REKENING 1 KODE
Halaman 35 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 09 02 09 01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas
37.950.000
2.285.474.645
2.342.660.000
4.666.084.645
02 09 02 09 01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas
14.850.000
179.500.000
270.660.000
465.010.000
02 09 02 09 01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
23.100.000
237.744.645
-
260.844.645
02 09 02 09 01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan -
1.868.230.000
2.072.000.000
3.940.230.000
02 09 02 09 01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional
250.000.000
2.156.408.308
272.500.000
2.678.908.308
dan Keselamatan Lalu Lintas 02 09 02 09 01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan -
207.523.100
133.000.000
340.523.100
02 09 02 09 01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor -
795.953.368
139.500.000
935.453.368
02 09 02 09 01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas
6.000.000
416.684.048
-
422.684.048
02 09 02 09 01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional
244.000.000
736.247.792
-
980.247.792
di Bidang Perhubungan 02 09 02 09 01 068 Program Pengelolaan Perparkiran
123.200.000
7.600.249.650
302.516.000
8.025.965.650
02 09 02 09 01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran
88.000.000
7.210.723.250
86.400.000
7.385.123.250
02 09 02 09 01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran
35.200.000
389.526.400
216.116.000
640.842.400
02 10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
62.450.000
13.563.140.379
7.232.748.200
20.858.338.579
02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
62.450.000
13.563.140.379
7.232.748.200
20.858.338.579
02 10 02 10 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
1.574.421.074
23.000.000
1.597.421.074
02 10 02 10 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
645.220.000
-
645.220.000
02 10 02 10 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
929.201.074
23.000.000
952.201.074
02 10 02 10 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
149.149.000
126.500.000
275.649.000
02 10 02 10 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
126.500.000
126.500.000
02 10 02 10 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
149.149.000
-
149.149.000
KODE REKENING JENIS BELANJA 1
Halaman 36 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 10 02 10 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
4.236.000
-
4.236.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 10 02 10 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
4.236.000
-
4.236.000
Kinerja Perangkat Daerah 02 10 02 10 01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika -
7.505.760.656
7.083.248.200
14.589.008.856
02 10 02 10 01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika -
612.200.000
350.175.000
962.375.000
02 10 02 10 01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika -
6.603.204.800
6.263.703.200
12.866.908.000
02 10 02 10 01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City -
290.355.856
469.370.000
759.725.856
02 10 02 10 01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik
36.300.000
2.695.949.000
-
2.732.249.000
02 10 02 10 01 070 001 Promosi Publikasi dan kemitraan Informasi
36.300.000
2.695.949.000
-
2.732.249.000
02 10 02 10 01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik
26.150.000
1.633.624.649
-
1.659.774.649
02 10 02 10 01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi -
1.197.521.849
-
1.197.521.849
02 10 02 10 01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan
26.150.000
436.102.800
-
462.252.800
02 11 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
186.200.000
7.644.821.000
22.500.000
7.853.521.000
02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN
186.200.000
7.644.821.000
22.500.000
7.853.521.000
TRANSMIGRASI 02 11 02 11 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
1.953.572.000
22.500.000
1.976.072.000
02 11 02 11 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
1.044.570.000
-
1.044.570.000
02 11 02 11 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
909.002.000
22.500.000
931.502.000
1 KODE JENIS BELANJA REKENING
Halaman 37 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 11 02 11 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
403.780.000
-
403.780.000
02 11 02 11 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
190.000.000
-
190.000.000
02 11 02 11 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
213.780.000
-
213.780.000
02 11 02 11 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
10.500.000
-
10.500.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 11 02 11 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
10.500.000
-
10.500.000
Kinerja Perangkat Daerah 02 11 02 11 01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi -
1.227.647.000
-
1.227.647.000
02 11 02 11 01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi -
789.620.000
-
789.620.000
02 11 02 11 01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi -
438.027.000
-
438.027.000
02 11 02 11 01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
186.200.000
4.049.322.000
-
4.235.522.000
Usaha Mikro 02 11 02 11 01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan UMK
80.900.000
1.261.650.000
-
1.342.550.000
02 11 02 11 01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK
105.300.000
2.787.672.000
-
2.892.972.000
02 12 URUSAN PENANAMAN MODAL -
5.208.927.000
719.450.000
5.928.377.000
02 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN -
5.208.927.000
719.450.000
5.928.377.000
02 12 02 12 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
2.357.801.000
117.850.000
2.475.651.000
02 12 02 12 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
343.096.000
-
343.096.000
02 12 02 12 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
2.014.705.000
117.850.000
2.132.555.000
02 12 02 12 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
1.039.790.000
-
1.039.790.000
02 12 02 12 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
793.650.000
-
793.650.000
02 12 02 12 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
246.140.000
-
246.140.000
JENIS BELANJA REKENING 1 KODE
Halaman 38 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 12 02 12 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
89.036.000
-
89.036.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 12 02 12 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
89.036.000
-
89.036.000
Kinerja Perangkat Daerah 02 12 02 12 01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan -
416.971.000
301.600.000
718.571.000
02 12 02 12 01 074 001 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan -
176.401.000
-
176.401.000
02 12 02 12 01 074 002 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan -
116.542.000
-
116.542.000
02 12 02 12 01 074 003 Pengelolaan Data Perizinan -
111.518.000
111.600.000
223.118.000
02 12 02 12 01 074 004 Pengelolaan Teknologi Informasi Perizinan -
12.510.000
190.000.000
202.510.000
02 12 02 12 01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan -
30.130.000
-
30.130.000
Penanaman Modal dan Perizinan 02 12 02 12 01 075 001 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta -
30.130.000
-
30.130.000
02 12 02 12 01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal -
952.689.000
300.000.000
1.252.689.000
02 12 02 12 01 076 001 Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal -
726.456.000
300.000.000
1.026.456.000
02 12 02 12 01 076 002 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyertaan Modal -
226.233.000
-
226.233.000
02 12 02 12 01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan -
322.510.000
-
322.510.000
Penanaman Modal dan Perizinan 02 12 02 12 01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan -
211.370.000
-
211.370.000
02 12 02 12 01 077 003 Pengelolaan Pelayanan Konsultasi Informasi Perizinan di Kota Yogyakarta -
111.140.000
-
111.140.000
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 39 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
140.100.000
6.556.636.133
256.269.020
6.953.005.153
02 13 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
140.100.000
6.556.636.133
256.269.020
6.953.005.153
02 13 02 13 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
593.303.045
50.669.020
643.972.065
02 13 02 13 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
225.723.860
-
225.723.860
02 13 02 13 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
367.579.185
50.669.020
418.248.205
02 13 02 13 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
116.100.000
200.000.000
316.100.000
02 13 02 13 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
200.000.000
200.000.000
02 13 02 13 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
116.100.000
-
116.100.000
02 13 02 13 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja -
2.772.000
-
2.772.000
dan Keuangan 02 13 02 13 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja -
2.772.000
-
2.772.000
Perangkat Daerah 02 13 02 13 01 078 Program Pengembangan Kepemudaan
43.600.000
2.305.680.784
-
2.349.280.784
02 13 02 13 01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
35.850.000
2.078.613.000
-
2.114.463.000
02 13 02 13 01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan
7.750.000
227.067.784
-
234.817.784
02 13 02 13 01 079 Program Pengembangan Olah Raga
96.500.000
3.538.780.304
5.600.000
3.640.880.304
02 13 02 13 01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat -
2.543.820.904
5.600.000
2.549.420.904
02 13 02 13 01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan
96.500.000
994.959.400
-
1.091.459.400
02 14 URUSAN STATISTIK
18.000.000
466.347.782
-
484.347.782
02 14 02 14 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
18.000.000
466.347.782
-
484.347.782
02 14 02 14 01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik
18.000.000
466.347.782
-
484.347.782
02 14 02 14 01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik
18.000.000
466.347.782
-
484.347.782
KODE REKENING 1 JENIS BELANJA
Halaman 40 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 15 URUSAN PERSANDIAN
13.200.000
934.859.390
760.483.024
1.708.542.414
02 15 02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
13.200.000
934.859.390
760.483.024
1.708.542.414
02 15 02 10 01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian
13.200.000
934.859.390
760.483.024
1.708.542.414
02 15 02 10 01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi
7.150.000
495.896.200
286.648.800
789.695.000
02 15 02 10 01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi
3.025.000
215.641.484
422.519.024
641.185.508
02 15 02 10 01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika
3.025.000
223.321.706
51.315.200
277.661.906
02 16 URUSAN KEBUDAYAAN -
938.823.602
219.500.000
1.158.323.602
02 16 02 16 01 DINAS KEBUDAYAAN -
938.823.602
219.500.000
1.158.323.602
02 16 02 16 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
627.836.602
39.500.000
667.336.602
02 16 02 16 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
195.075.000
-
195.075.000
02 16 02 16 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
432.761.602
39.500.000
472.261.602
02 16 02 16 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
188.627.000
180.000.000
368.627.000
02 16 02 16 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
8.000.000
180.000.000
188.000.000
02 16 02 16 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
180.627.000
-
180.627.000
02 16 02 16 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
122.360.000
-
122.360.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 16 02 16 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
122.360.000
-
122.360.000
Kinerja Perangkat Daerah KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 41 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 17 URUSAN PERPUSTAKAAN -
2.523.303.000
438.500.000
2.961.803.000
02 17 02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN -
2.523.303.000
438.500.000
2.961.803.000
02 17 02 18 01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan -
1.930.151.000
64.500.000
1.994.651.000
02 17 02 18 01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan -
1.485.153.000
34.500.000
1.519.653.000
02 17 02 18 01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca -
444.998.000
30.000.000
474.998.000
02 17 02 18 01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan -
593.152.000
374.000.000
967.152.000
02 17 02 18 01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno -
286.782.000
374.000.000
660.782.000
02 17 02 18 01 085 002 Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan -
306.370.000
-
306.370.000
02 18 URUSAN KEARSIPAN
6.300.000
3.694.538.920
733.900.000
4.434.738.920
02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
6.300.000
3.694.538.920
733.900.000
4.434.738.920
02 18 02 18 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
2.426.598.000
231.250.000
2.657.848.000
02 18 02 18 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
433.192.000
-
433.192.000
02 18 02 18 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
1.993.406.000
231.250.000
2.224.656.000
02 18 02 18 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
572.214.000
455.000.000
1.027.214.000
02 18 02 18 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
300.000.000
455.000.000
755.000.000
02 18 02 18 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
272.214.000
-
272.214.000
02 18 02 18 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
55.230.000
-
55.230.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 02 18 02 18 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
55.230.000
-
55.230.000
Kinerja Perangkat Daerah KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 42 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 18 02 18 01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan
6.300.000
334.347.920
-
340.647.920
02 18 02 18 01 086 001 Pengelolaan Arsip -
103.624.000
-
103.624.000
02 18 02 18 01 086 002 Pengembangan Arsip
6.300.000
230.723.920
-
237.023.920
02 18 02 18 01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip -
306.149.000
47.650.000
353.799.000
02 18 02 18 01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip -
142.018.000
5.650.000
147.668.000
02 18 02 18 01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional -
164.131.000
42.000.000
206.131.000
02 19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
874.075.000
2.128.493.743
61.600.000
3.064.168.743
02 19 01 KANTOR KESATUAN BANGSA
874.075.000
2.128.493.743
61.600.000
3.064.168.743
02 19 02 19 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
433.878.499
61.600.000
495.478.499
02 19 02 19 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
237.718.000
-
237.718.000
02 19 02 19 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
196.160.499
61.600.000
257.760.499
02 19 02 19 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
76.020.000
-
76.020.000
02 19 02 19 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
15.750.000
-
15.750.000
02 19 02 19 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
60.270.000
-
60.270.000
02 19 02 19 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja -
9.160.000
-
9.160.000
dan Keuangan 02 19 02 19 01 006 005 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat -
9.160.000
-
9.160.000
Daerah 02 19 02 19 01 090 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
874.075.000
1.609.435.244
-
2.483.510.244
02 19 02 19 01 090 001 Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
874.075.000
1.609.435.244
-
2.483.510.244
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 43 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 PILIHAN
6.496.739.833
64.253.385.416
18.747.124.002
89.497.249.251
03 01 URUSAN PERTANIAN
27.105.000
4.131.553.566
1.228.930.000
5.387.588.566
03 01 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
27.105.000
4.131.553.566
1.228.930.000
5.387.588.566
03 01 03 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
2.106.983.520
18.430.000
2.125.413.520
03 01 03 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
282.700.000
-
282.700.000
03 01 03 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
1.824.283.520
18.430.000
1.842.713.520
03 01 03 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
396.537.000
1.208.500.000
1.605.037.000
03 01 03 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
183.135.000
1.195.500.000
1.378.635.000
03 01 03 01 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
213.402.000
13.000.000
226.402.000
03 01 03 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
25.325.000
-
25.325.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 03 01 03 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
25.325.000
-
25.325.000
Kinerja Perangkat Daerah 03 01 03 01 01 089 Program Pembinaan Pertanian
27.105.000
1.602.708.046
2.000.000
1.631.813.046
03 01 03 01 01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian
27.105.000
1.371.749.086
2.000.000
1.400.854.086
03 01 03 01 01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian -
230.958.960
-
230.958.960
03 02 URUSAN PARIWISATA
5.060.184.308
22.153.949.257
8.997.961.800
36.212.095.365
03 02 01 DINAS PARIWISATA
5.060.184.308
22.153.949.257
8.997.961.800
36.212.095.365
03 02 03 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
2.650.540.792
46.800.000
2.697.340.792
03 02 03 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
621.370.000
-
621.370.000
03 02 03 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
2.029.170.792
46.800.000
2.075.970.792
1 REKENING KODE JENIS BELANJA
Halaman 44 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 02 03 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
117.850.000
-
117.850.000
03 02 03 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
25.000.000
-
25.000.000
03 02 03 02 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
92.850.000
-
92.850.000
03 02 03 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
18.530.000
-
18.530.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 03 02 03 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
18.530.000
-
18.530.000
Kinerja Perangkat Daerah 03 02 03 02 01 '090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata
142.400.000
4.642.933.573
72.765.000
4.858.098.573
03 02 03 02 01 '090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
32.500.000
1.194.606.000
72.765.000
1.299.871.000
03 02 03 02 01 '090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata
109.900.000
3.448.327.573
-
3.558.227.573
03 02 02 16 01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
51.500.000
4.660.266.000
-
4.711.766.000
03 02 02 16 01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
36.500.000
1.601.628.000
-
1.638.128.000
03 02 02 16 01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata
15.000.000
3.058.638.000
-
3.073.638.000
03 02 02 16 01 092 Program Pengembangan Taman Pintar
4.866.284.308
10.063.828.892
8.878.396.800
23.808.510.000
03 02 02 16 01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar
4.866.284.308
10.063.828.892
8.878.396.800
23.808.510.000
03 03 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
39.000.000
2.008.124.494
5.592.328
2.052.716.822
03 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
39.000.000
2.008.124.494
5.592.328
2.052.716.822
03 03 03 01 01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan
39.000.000
2.008.124.494
5.592.328
2.052.716.822
03 03 03 01 01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan -
1.199.106.362
-
1.199.106.362
03 03 03 01 01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan
39.000.000
809.018.132
5.592.328
853.610.460
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 45 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 04 URUSAN PERDAGANGAN
1.328.075.525
23.809.352.041
7.579.464.034
32.716.891.600
03 04 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.328.075.525
23.809.352.041
7.579.464.034
32.716.891.600
03 04 03 05 01 094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan
158.500.000
4.647.412.032
1.279.000.000
6.084.912.032
03 04 03 05 01 094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan
127.825.000
3.728.630.000
-
3.856.455.000
03 04 03 05 01 094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri
30.675.000
513.511.336
90.000.000
634.186.336
03 04 03 05 01 094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal -
405.270.696
1.189.000.000
1.594.270.696
03 04 03 05 01 095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan -
10.587.391.766
3.566.150.434
14.153.542.200
dan Ketertiban Pasar 03 04 03 05 01 095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar -
5.758.586.100
15.400.000
5.773.986.100
03 04 03 05 01 095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar -
3.336.905.100
-
3.336.905.100
03 04 03 05 01 095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta -
1.491.900.566
3.550.750.434
5.042.651.000
03 04 03 05 01 096 Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar
34.800.000
5.754.958.368
704.800.000
6.494.558.368
03 04 03 05 01 096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar -
236.460.000
-
236.460.000
03 04 03 05 01 096 002 Penataan Lahan dan Pedagang -
951.410.000
-
951.410.000
03 04 03 05 01 096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I -
1.146.346.200
-
1.146.346.200
03 04 03 05 01 096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II -
943.691.200
-
943.691.200
03 04 03 05 01 096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta -
889.272.968
704.800.000
1.594.072.968
03 04 03 05 01 096 006 Pengembangan Pasar Tradisional
34.800.000
1.587.778.000
-
1.622.578.000
03 04 03 05 01 097 Program Pengembangan Pusat Bisnis
1.134.775.525
2.819.589.875
2.029.513.600
5.983.879.000
03 04 03 05 01 097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis
1.134.775.525
2.819.589.875
2.029.513.600
5.983.879.000
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 46 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 05 URUSAN PERINDUSTRIAN
42.375.000
11.931.679.058
935.175.840
12.909.229.898
03 05 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
42.375.000
11.931.679.058
935.175.840
12.909.229.898
03 05 03 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
6.570.734.938
550.000.000
7.120.734.938
03 05 03 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
819.944.000
-
819.944.000
03 05 03 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
5.750.790.938
550.000.000
6.300.790.938
03 05 03 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
490.260.000
-
490.260.000
03 05 03 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
490.260.000
-
490.260.000
03 05 03 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
17.024.000
-
17.024.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 03 05 03 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
17.024.000
-
17.024.000
Kinerja Perangkat Daerah 03 05 03 05 01 098 Program Pembinaan Perindustrian
42.375.000
2.589.257.880
147.500.000
2.779.132.880
03 05 03 05 01 098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian
27.225.000
731.460.000
-
758.685.000
03 05 03 05 01 098 002 Pembinaan Sarana Produksi
15.150.000
1.857.797.880
147.500.000
2.020.447.880
03 05 03 05 01 099 Program Pengembangan Industri Logam -
2.264.402.240
237.675.840
2.502.078.080
03 05 03 05 01 099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam -
402.532.800
116.900.000
519.432.800
03 05 03 05 01 099 002 Pendukung Pelayanan UPT Logam -
1.861.869.440
120.775.840
1.982.645.280
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 47 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 06 03 06 URUSAN TRANSMIGRASI -
218.727.000,00
-
218.727.000
03 06 02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN -
218.727.000,00
-
218.727.000
TRANSMIGRASI 03 06 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi -
218.727.000
-
218.727.000
03 06 02 11 01 037 001 Penempatan Transmigrasi -
218.727.000
-
218.727.000
04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG
3.162.080.000
95.238.096.862
10.530.974.502
108.931.151.364
URUSAN PEMERINTAHAN 04 01 URUSAN PERENCANAAN
164.900.000
3.660.653.000
645.000.000
4.470.553.000
04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
164.900.000
3.660.653.000
645.000.000
4.470.553.000
04 01 04 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
1.043.019.000
195.000.000
1.238.019.000
04 01 04 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
427.500.000
-
04 01 04 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
615.519.000
195.000.000
810.519.000
04 01 04 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
222.220.000
350.000.000
572.220.000
04 01 04 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
10.000.000
350.000.000
360.000.000
04 01 04 01 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
212.220.000
-
212.220.000
04 01 04 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
15.280.000
-
15.280.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 01 04 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
15.280.000
-
15.280.000
Kinerja Perangkat Daerah 04 01 04 01 01 100 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi
12.150.000
411.742.000
-
423.892.000
04 01 04 01 01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan -
106.528.000
-
106.528.000
04 01 04 01 01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan
12.150.000
165.823.000
-
177.973.000
04 01 04 01 01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan daerah -
139.391.000
-
139.391.000
1 REKENING KODE JENIS BELANJA
Halaman 48 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 01 04 01 01 101 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik
6.075.000
631.336.000
-
637.411.000
04 01 04 01 01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo
6.075.000
88.754.000
-
94.829.000
04 01 04 01 01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman -
370.316.000
-
370.316.000
04 01 04 01 01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup -
172.266.000
-
172.266.000
04 01 04 01 01 102 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial
61.750.000
599.077.000
100.000.000
760.827.000
04 01 04 01 01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan -
53.643.000
-
53.643.000
04 01 04 01 01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat
61.750.000
437.506.000
100.000.000
599.256.000
04 01 04 01 01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur -
107.928.000
-
107.928.000
04 01 04 01 01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
84.925.000
737.979.000
-
822.904.000
04 01 04 01 01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah
3.150.000
378.235.000
-
381.385.000
04 01 04 01 01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah
73.000.000
222.282.000
-
295.282.000
04 01 04 01 01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan
8.775.000
137.462.000
-
146.237.000
04 02 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
260.150.000
581.067.000
1.424.700.000
2.265.917.000
04 02 04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
260.150.000
581.067.000
1.424.700.000
2.265.917.000
04 02 04 01 01 104 Program Penelitian dan Pengembangan
260.150.000
581.067.000
1.424.700.000
2.265.917.000
04 02 04 01 01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah
239.250.000
159.424.000
750.000.000
1.148.674.000
04 02 04 01 01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis -
96.307.000
400.000.000
496.307.000
04 02 04 01 01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah
20.900.000
325.336.000
274.700.000
620.936.000
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 49 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 URUSAN SEKRETARIAT DAERAH
935.150.000
19.008.636.385
3.297.643.840
23.241.430.225
04 03 04 03 01 SEKRETARIAT DAERAH
935.150.000
19.008.636.385
3.297.643.840
23.241.430.225
04 03 04 03 01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
35.425.000
2.710.693.000
501.100.000
3.247.218.000
04 03 04 03 01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
602.025.000
119.500.000
721.525.000
04 03 04 03 01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
307.102.000
-
307.102.000
04 03 04 03 01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
236.656.000
119.500.000
356.156.000
04 03 04 03 01A 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
58.267.000
-
58.267.000
04 03 04 03 01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
7.253.000
-
7.253.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
7.253.000
-
7.253.000
Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01A 105 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
35.425.000
2.101.415.000
381.600.000
2.518.440.000
04 03 04 03 01A 105 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
17.100.000
590.206.000
381.600.000
988.906.000
04 03 04 03 01A 105 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Administrasi Kecamatan
18.325.000
839.340.000
-
857.665.000
04 03 04 03 01A 105 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat -
671.869.000
-
671.869.000
04 03 04 03 01B BAGIAN HUKUM
468.550.000
2.406.864.954
93.700.000
2.969.114.954
04 03 04 03 01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
577.271.770
13.700.000
590.971.770
04 03 04 03 01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
334.494.000
-
334.494.000
04 03 04 03 01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
242.777.770
13.700.000
256.477.770
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 50 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
48.820.000
80.000.000
128.820.000
04 03 04 03 01B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan/Gedung Kantor -
-
80.000.000
80.000.000
04 03 04 03 01B 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
48.820.000
-
48.820.000
04 03 04 03 01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
17.025.000
-
17.025.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
17.025.000
-
17.025.000
Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01B 106 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum
468.550.000
1.763.748.184
-
2.232.298.184
04 03 04 03 01B 106 001 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
47.300.000
932.570.000
-
979.870.000
04 03 04 03 01B 106 002 Layanan Bantuan Hukum
353.675.000
390.304.000
-
743.979.000
04 03 04 03 01B 106 003 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah
67.575.000
440.874.184
-
508.449.184
04 03 04 03 01C BAGIAN PROTOKOL -
4.823.503.000
339.615.000
5.163.118.000
04 03 04 03 01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
2.112.613.000
114.450.000
2.227.063.000
04 03 04 03 01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
945.600.000
-
945.600.000
04 03 04 03 01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
1.167.013.000
114.450.000
1.281.463.000
04 03 04 03 01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
462.750.000
225.165.000
687.915.000
04 03 04 03 01C 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
15.000.000
225.165.000
240.165.000
04 03 04 03 01C 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
447.750.000
-
447.750.000
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 51 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
6.400.000
-
6.400.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
6.400.000
-
6.400.000
Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01C 107 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, -
2.241.740.000
-
2.241.740.000
Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 04 03 04 03 01C 107 001 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota -
553.842.000
-
553.842.000
04 03 04 03 01C 107 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta -
1.531.399.000
-
1.531.399.000
04 03 04 03 01C 107 003 Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli -
156.499.000
-
156.499.000
04 03 04 03 01D BAGIAN UMUM -
3.649.023.044
1.181.065.140
4.830.088.184
04 03 04 03 01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
418.670.748
12.500.000
431.170.748
04 03 04 03 01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
9.581.000
-
9.581.000
04 03 04 03 01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
409.089.748
12.500.000
421.589.748
04 03 04 03 01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
127.161.000
100.000.000
227.161.000
04 03 04 03 01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
100.000.000
100.000.000
04 03 04 03 01D 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
127.161.000
-
127.161.000
04 03 04 03 01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
1.740.000
-
1.740.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
1.740.000
-
1.740.000
Kinerja Perangkat Daerah KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 52 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01D 108 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, -
3.101.451.296
1.068.565.140
4.170.016.436
Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 04 03 04 03 01D 108 001 Pelayanan Kerumahtanggaan -
2.413.664.916
1.068.565.140
3.482.230.056
04 03 04 03 01D 108 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah -
557.092.060
-
557.092.060
04 03 04 03 01D 108 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta -
130.694.320
-
130.694.320
04 03 04 03 01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
33.400.000
1.563.095.034
757.142.000
2.353.637.034
DAN KERJASAMA 04 03 04 03 01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
616.996.994
46.400.000
663.396.994
04 03 04 03 01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
286.378.000
-
286.378.000
04 03 04 03 01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
330.618.994
46.400.000
377.018.994
04 03 04 03 01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
80.859.000
150.000.000
230.859.000
04 03 04 03 01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
15.000.000
150.000.000
165.000.000
04 03 04 03 01E 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
65.859.000
-
65.859.000
04 03 04 03 01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
1.914.000
-
1.914.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
1.914.000
-
1.914.000
Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01E 109 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan
33.400.000
863.325.040
560.742.000
1.457.467.040
Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama 04 03 04 03 01E 109 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah/PAD -
66.176.040
280.000.000
346.176.040
04 03 04 03 01E 109 002 Pembinaan BUMD dan BLUD
33.400.000
298.225.000
-
331.625.000
04 03 04 03 01E 109 003 Kerjasama Daerah -
498.924.000
280.742.000
779.666.000
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 53 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
128.000.000
846.990.468
152.425.000
1.127.415.468
04 03 04 03 01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
191.443.000
9.100.000
200.543.000
04 03 04 03 01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
48.464.000
-
48.464.000
04 03 04 03 01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
142.979.000
9.100.000
152.079.000
04 03 04 03 01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
62.906.000
143.325.000
206.231.000
04 03 04 03 01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
143.325.000
143.325.000
04 03 04 03 01F 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
62.906.000
-
62.906.000
04 03 04 03 01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
9.500.000
-
9.500.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
9.500.000
-
9.500.000
Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01F 110 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
128.000.000
583.141.468
-
711.141.468
04 03 04 03 01F 110 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda -
51.044.000
-
51.044.000
04 03 04 03 01F 110 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan
88.000.000
234.080.000
-
322.080.000
04 03 04 03 01F 110 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan
40.000.000
298.017.468
-
338.017.468
04 03 04 03 01G BAGIAN ORGANISASI
253.000.000
1.449.831.325
31.646.700
1.734.478.025
04 03 04 03 01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
616.148.325
1.646.700
617.795.025
04 03 04 03 01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
293.940.000
-
293.940.000
04 03 04 03 01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
322.208.325
1.646.700
323.855.025
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 54 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
48.720.000
30.000.000
78.720.000
04 03 04 03 01G 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
30.000.000
30.000.000
04 03 04 03 01G 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
48.720.000
-
48.720.000
04 03 04 03 01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
4.296.000
-
4.296.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
4.296.000
-
4.296.000
Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01G 111 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
253.000.000
780.667.000
-
1.033.667.000
Pemerintahan Daerah 04 03 04 03 01G 111 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur
82.500.000
318.285.000
-
400.785.000
04 03 04 03 01G 111 002 Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas
47.500.000
239.975.000
-
287.475.000
04 03 04 03 01G 111 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi
123.000.000
222.407.000
-
345.407.000
04 03 04 03 01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
16.775.000
1.558.635.560
240.950.000
1.816.360.560
04 03 04 03 01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
776.122.560
104.000.000
880.122.560
04 03 04 03 01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
272.799.000
-
272.799.000
04 03 04 03 01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
503.323.560
104.000.000
607.323.560
04 03 04 03 01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
69.805.000
136.950.000
206.755.000
04 03 04 03 01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
15.000.000
136.950.000
151.950.000
04 03 04 03 01H 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
54.805.000
-
54.805.000
04 03 04 03 01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
9.285.000
-
9.285.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
9.285.000
-
9.285.000
Kinerja Perangkat Daerah KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 55 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01H 112 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
16.775.000
703.423.000
-
720.198.000
04 03 04 03 01H 112 001 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa
5.225.000
205.217.000
-
210.442.000
04 03 04 03 01H 112 002 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
5.775.000
230.024.000
-
235.799.000
04 03 04 03 01H 112 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa
5.775.000
268.182.000
-
273.957.000
04 04 URUSAN SEKRETARIAT DPRD
8.200.000
42.045.506.185
2.820.682.000
44.874.388.185
04 04 01 SEKRETARIAT DPRD
8.200.000
42.045.506.185
2.820.682.000
44.874.388.185
04 04 04 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
4.056.736.905
1.359.432.000
5.416.168.905
04 04 04 04 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
827.910.000
-
827.910.000
04 04 04 04 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
3.228.826.905
1.359.432.000
4.588.258.905
04 04 04 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
1.110.889.380
1.450.000.000
2.560.889.380
04 04 04 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
359.000.000
1.450.000.000
1.809.000.000
04 04 04 04 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
751.889.380
-
751.889.380
04 04 04 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
21.002.000
-
21.002.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 04 04 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
21.002.000
-
21.002.000
Kinerja Perangkat Daerah 04 04 04 04 01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
8.200.000
14.932.562.900
11.250.000
14.952.012.900
04 04 04 04 01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang-Undangan -
895.041.400
11.250.000
906.291.400
04 04 04 04 01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD
3.000.000
9.417.450.000
-
9.420.450.000
04 04 04 04 01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD
5.200.000
4.620.071.500
-
4.625.271.500
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 56 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 04 04 04 01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan -
21.924.315.000
-
21.924.315.000
04 04 04 04 01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran -
2.763.000.000
-
2.763.000.000
04 04 04 04 01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD -
14.103.200.000
-
14.103.200.000
04 04 04 04 01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat -
5.058.115.000
-
5.058.115.000
04 05 URUSAN INSPEKTORAT
147.800.000
2.032.345.366
306.984.162
2.487.129.528
04 05 01 INSPEKTORAT DAERAH
147.800.000
2.032.345.366
306.984.162
2.487.129.528
04 05 04 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
1.288.189.274
273.984.162
1.562.173.436
04 05 04 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
817.824.000
-
817.824.000
04 05 04 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
470.365.274
273.984.162
744.349.436
04 05 04 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
169.375.308
33.000.000
202.375.308
04 05 04 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
34.500.000
33.000.000
67.500.000
04 05 04 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
134.875.308
-
134.875.308
04 05 04 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
7.624.000
-
7.624.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 05 04 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
7.624.000
-
7.624.000
Kinerja Perangkat Daerah 04 05 04 05 01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
140.200.000
286.523.000
-
426.723.000
Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 04 05 04 05 01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
1.700.000
44.523.000
-
46.223.000
04 05 04 05 01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur
138.500.000
242.000.000
-
380.500.000
REKENING 1 KODE JENIS BELANJA
Halaman 57 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 05 04 05 01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan -
58.496.000
-
58.496.000
Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 04 05 04 05 01 116 001 Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset -
36.866.000
-
36.866.000
04 05 04 05 01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan -
21.630.000
-
21.630.000
04 05 04 05 01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengenalian -
55.854.000
-
55.854.000
Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik 04 05 04 05 01 117 001 Audit Bidang Pembangunan Fisik -
51.768.000
-
51.768.000
04 05 04 05 01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa -
4.086.000
-
4.086.000
04 05 04 05 01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian -
71.014.000
-
71.014.000
Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya 04 05 04 05 01 118 001 Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya -
44.803.000
-
44.803.000
04 05 04 05 01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja -
26.211.000
-
26.211.000
04 05 04 05 01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan
7.600.000
95.269.784
-
102.869.784
04 05 04 05 01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan
7.600.000
95.269.784
-
102.869.784
04 06 URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
765.555.000
12.673.993.070
1.609.422.500
15.048.970.570
04 06 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
765.555.000
12.673.993.070
1.609.422.500
15.048.970.570
04 06 04 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
1.255.883.670
1.459.422.500
2.715.306.170
04 06 04 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
368.542.000
-
368.542.000
04 06 04 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
887.341.670
1.459.422.500
2.346.764.170
04 06 04 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
145.950.000
150.000.000
295.950.000
04 06 04 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
-
150.000.000
150.000.000
04 06 04 06 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
145.950.000
-
145.950.000
KODE 1 REKENING JENIS BELANJA
Halaman 58 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 06 04 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
5.036.000
-
5.036.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 06 04 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
5.036.000
-
5.036.000
Kinerja Perangkat Daerah 04 06 04 06 01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara
490.555.000
1.313.354.000
-
1.803.909.000
04 06 04 06 01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara
162.505.000
811.288.000
-
973.793.000
04 06 04 06 01 119 002 Pengembangan Karir ASN
315.600.000
236.360.000
551.960.000
04 06 04 06 01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian
12.450.000
32.574.000
45.024.000
04 06 04 06 01 119 004 Pengelolaan Penilaian Kompetensi -
233.132.000
-
233.132.000
04 06 04 06 01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
261.250.000
468.271.000
-
729.521.000
04 06 04 06 01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian
54.475.000
94.410.000
-
148.885.000
04 06 04 06 01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
54.650.000
194.104.000
-
248.754.000
04 06 04 06 01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian
152.125.000
179.757.000
-
331.882.000
04 06 04 06 01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
13.750.000
9.485.498.400
-
9.499.248.400
04 06 04 06 01 121 001 Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN -
120.432.400
-
120.432.400
04 06 04 06 01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
13.750.000
9.091.546.000
-
9.105.296.000
04 06 04 06 01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat -
273.520.000
-
273.520.000
04 07 URUSAN KEUANGAN
880.325.000
15.235.895.856
426.542.000
16.542.762.856
04 07 04 07 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
880.325.000
15.235.895.856
426.542.000
16.542.762.856
04 07 04 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
7.140.395.796
38.100.000
7.178.495.796
04 07 04 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi -
245.700.000
-
245.700.000
04 07 04 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor -
6.894.695.796
38.100.000
6.932.795.796
REKENING 1 KODE JENIS BELANJA
Halaman 59 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 07 04 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
241.638.280
197.000.000
438.638.280
04 07 04 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor -
2.000.000
197.000.000
199.000.000
04 07 04 07 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -
239.638.280
-
239.638.280
04 07 04 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
12.357.000
-
12.357.000
Capaian Kinerja dan Keuangan 04 07 04 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian -
12.357.000
-
12.357.000
Kinerja Perangkat Daerah 04 07 04 07 01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
6.175.000
145.740.780
-
151.915.780
04 07 04 07 01 122 001 Perencanaan Anggaran
6.175.000
116.690.780
-
122.865.780
04 07 04 07 01 122 002 Pengendalian Anggaran -
29.050.000
-
29.050.000
04 07 04 07 01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer
15.925.000
107.325.558
-
123.250.558
04 07 04 07 01 123 001 Pengendalian Belanja Daerah
10.700.000
50.054.000
-
60.754.000
04 07 04 07 01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
5.225.000
57.271.558
-
62.496.558
04 07 04 07 01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban
70.350.000
359.738.000
-
430.088.000
Pelaksanaan APBD 04 07 04 07 01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
35.700.000
286.390.000
-
322.090.000
04 07 04 07 01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
34.650.000
73.348.000
-
107.998.000
04 07 04 07 01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
257.825.000
669.912.878
-
927.737.878
04 07 04 07 01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah
12.825.000
456.682.448
-
469.507.448
04 07 04 07 01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
55.000.000
119.824.780
-
174.824.780
04 07 04 07 01 125 003 Penetapan Pajak Daerah
190.000.000
93.405.650
-
283.405.650
REKENING 1 KODE JENIS BELANJA
Halaman 60 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 07 04 07 01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah
516.350.000
2.909.251.030
-
3.425.601.030
04 07 04 07 01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah
516.350.000
175.079.780
-
691.429.780
04 07 04 07 01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah -
2.734.171.250
-
2.734.171.250
04 07 04 07 01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset
13.700.000
3.649.536.534
191.442.000
3.854.678.534
04 07 04 07 01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset -
629.725.200
-
629.725.200
04 07 04 07 01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset
2.925.000
2.808.186.554
-
2.811.111.554
04 07 04 07 01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan
10.775.000
211.624.780
191.442.000
413.841.780
05 01 URUSAN KEISTIMEWAAN
960.413.000
23.762.437.830
43.259.290.170
67.982.141.000
05 01 01 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN -
-
42.100.000.000
42.100.000.000
05 01 01 03 01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan -
-
35.100.000.000
35.100.000.000
05 01 01 03 01 022 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi -
-
35.100.000.000
35.100.000.000
05 01 01 03 01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase -
-
7.000.000.000
7.000.000.000
05 01 01 03 01 023 003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede -
-
7.000.000.000
7.000.000.000
05 01 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
271.850.000
722.062.000
216.000.000
1.209.912.000
05 01 02 04 01 042 Program Pengelolaan Pertanahan
271.850.000
722.062.000
216.000.000
1.209.912.000
05 01 02 04 01 042 004 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
178.750.000
415.162.000
216.000.000
809.912.000
05 01 02 04 01 042 005 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan
93.100.000
306.900.000
-
400.000.000
Tanah Kadipaten 05 01 02 16 01 DINAS KEBUDAYAAN
377.013.000
15.758.392.330
888.290.170
17.023.695.500
05 01 02 16 01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya
23.550.000
3.409.700.000
514.250.000
3.947.500.000
05 01 02 16 01 081 001 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
23.550.000
3.409.700.000
514.250.000
3.947.500.000
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 61 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 05 01 02 16 01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa
72.778.000
2.543.626.830
214.040.170
2.830.445.000
05 01 02 16 01 082 001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
3.900.000
782.059.830
214.040.170
1.000.000.000
05 01 02 16 01 082 002 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra
8.838.000
871.607.000
-
880.445.000
05 01 02 16 01 082 003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
60.040.000
889.960.000
-
950.000.000
05 01 02 16 01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi
280.685.000
9.805.065.500
160.000.000
10.245.750.500
05 01 02 16 01 083 001 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya
70.750.000
1.294.250.000
-
1.365.000.000
05 01 02 16 01 083 002 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
560.000
79.440.000
-
80.000.000
05 01 02 16 01 083 003 Misi Kebudayaan Ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya -
1.500.000.000
-
1.500.000.000
05 01 02 16 01 083 004 Penghargaan Seniman dan Budayawan
500.000
249.500.000
-
250.000.000
05 01 02 16 01 083 005 Fistival Kebudayaan Yogyakarta
12.600.000
437.400.000
-
450.000.000
05 01 02 16 01 083 006 Gelar Budaya Jogja
119.475.000
2.695.525.000
-
2.815.000.000
05 01 02 16 01 083 007 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat
37.100.000
2.393.650.500
160.000.000
2.590.750.500
05 01 02 16 01 083 008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
26.155.000
923.845.000
-
950.000.000
05 01 02 16 01 083 009 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni
13.545.000
231.455.000
-
245.000.000
05 01 03 02 01 DINAS PARIWISATA -
6.891.600.000
55.000.000
6.946.600.000
05 01 02 16 01 090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata -
6.891.600.000
55.000.000
6.946.600.000
05 01 02 16 01 090 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi -
6.891.600.000
55.000.000
6.946.600.000
KODE JENIS BELANJA REKENING 1
Halaman 62 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 05 01 04 03 01 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
311.550.000
390.383.500
-
701.933.500
05 01 04 03 01 111 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
311.550.000
390.383.500
-
701.933.500
Pemerintahan Daerah 05 01 04 03 01 111 004 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta
151.800.000
205.904.500
-
357.704.500
05 01 04 03 01 111 005 Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kemantren dan Kelurahan
121.800.000
100.449.000
-
222.249.000
05 01 04 03 01 111 006 Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta
37.950.000
84.030.000
-
121.980.000
JUMLAH :
138.163.800.611
723.991.264.203
339.946.504.014
1.202.101.568.828
WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI REKENING 1 KODE JENIS BELANJA ttd
LAMPIRAN V
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Halaman 1 BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 01 PELAYANAN UMUM
246.275.996.875
114.675.559.678
3.573.580.000
114.287.366.833
19.258.105.726
498.070.609.112
01 02 10 Komunikasi dan Informatika
3.845.542.000
-
62.450.000
13.563.140.379
7.232.748.200
24.703.880.579
01 02 14 Statistik -
-
18.000.000
466.347.782
-
484.347.782
01 02 15 Persandian -
-
13.200.000
934.859.390
760.483.024
1.708.542.414
01 02 18 Kearsipan
3.641.821.000
-
6.300.000
3.694.538.920
733.900.000
8.076.559.920
01 04 01 Perencanaan
3.575.428.000
-
164.900.000
3.660.653.000
645.000.000
8.045.981.000
01 04 02 Penelitian dan Pengembangan -
-
260.150.000
581.067.000
1.424.700.000
2.265.917.000
01 04 03 Sekretariat Daerah
11.620.731.000
-
1.246.700.000
19.399.019.885
3.297.643.840
35.564.094.725
01 04 04 Sekretariat DPRD
23.498.228.400
-
8.200.000
42.045.506.185
2.820.682.000
68.372.616.585
01 04 05 Inspektorat
3.929.817.000
-
147.800.000
2.032.345.366
306.984.162
6.416.946.528
01 04 06 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
168.179.522.600
-
765.555.000
12.673.993.070
1.609.422.500
183.228.493.170
01 04 07 Keuangan
27.984.906.875
114.675.559.678
880.325.000
15.235.895.856
426.542.000
159.203.229.409
03 KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN
14.368.985.000
-
3.131.515.000
29.449.413.295
5.510.720.620
52.460.633.915
03 01 05 Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan
13.518.709.000
2.257.440.000
27.320.919.552
5.449.120.620
48.546.189.172
Masyarakat 03 02 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
850.276.000
-
874.075.000
2.128.493.743
61.600.000
3.914.444.743
04 EKONOMI
56.357.708.820
-
13.393.181.686
156.132.732.283
19.862.133.580
245.745.756.369
04 02 01 Tenaga Kerja -
-
234.875.000
5.656.168.000
-
5.891.043.000
04 02 03 Pangan -
-
8.200.000
985.520.840
42.473.120
1.036.193.960
04 02 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
32.242.185.000
-
11.116.201.161
79.799.224.353
6.148.872.258
129.306.482.772
04 02 09 Perhubungan
4.753.089.100
-
411.150.000
14.738.634.931
3.179.676.000
23.082.550.031
04 02 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.638.627.000
-
186.200.000
7.644.821.000
22.500.000
11.492.148.000
04 02 12 Penanaman Modal
3.457.517.360
-
-
5.208.927.000
719.450.000
9.385.894.360
04 03 01 Pertanian
4.474.965.850
-
27.105.000
4.131.553.566
1.228.930.000
9.862.554.416
04 03 03 Kelautan dan Perikanan -
-
39.000.000
2.008.124.494
5.592.328
2.052.716.822
04 03 04 Perdagangan -
-
1.328.075.525
23.809.352.041
7.579.464.034
32.716.891.600
04 03 05 Perindustrian
7.791.324.510
-
42.375.000
11.931.679.058
935.175.840
20.700.554.408
04 03 06 Transmigrasi -
-
-
218.727.000
-
218.727.000
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2020 KODE REKENING URAIAN 1
Halaman 2 BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 05 LINGKUNGAN HIDUP
16.385.850.300
-
1.223.725.000
34.334.078.903
12.007.871.038
63.951.525.241
05 02 04 Pertanahan
2.351.934.000
-
337.300.000
1.793.720.088
6.712.304.000
11.195.258.088
05 02 05 Lingkungan Hidup
14.033.916.300
-
886.425.000
32.540.358.815
5.295.567.038
52.756.267.153
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
7.851.773.000
-
142.450.000
38.353.324.849
206.828.627.775
253.176.175.624
06 01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.851.773.000
-
11.000.000
28.225.163.951
182.111.480.673
218.199.417.624
06 01 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman -
-
131.450.000
10.128.160.898
24.717.147.102
34.976.758.000
07 KESEHATAN
82.800.840.000
-
60.295.359.384
200.078.932.785
36.064.722.831
379.239.855.000
07 01 02 Kesehatan
81.365.228.000
-
59.585.484.384
195.038.712.585
35.624.722.831
371.614.147.800
07 01 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.435.612.000
-
709.875.000
5.040.220.200
440.000.000
7.625.707.200
08 PARIWISATA DAN BUDAYA
4.758.903.011
-
5.437.197.308
45.742.765.189
10.160.751.970
66.099.617.478
08 02 16 Kebudayaan
2.091.051.000
-
377.013.000
16.697.215.932
1.107.790.170
20.273.070.102
08 03 02 Pariwisata
2.667.852.011
-
5.060.184.308
29.045.549.257
9.052.961.800
45.826.547.376
10 PENDIDIKAN
244.733.104.400
-
48.336.016.554
86.977.138.754
28.649.382.174
408.695.641.882
10 01 01 Pendidikan
243.114.917.400
-
48.195.916.554
77.897.199.621
27.954.613.154
397.162.646.729
10 02 13 Kepemudaan dan Olah Raga
1.618.187.000
-
140.100.000
6.556.636.133
256.269.020
8.571.192.153
10 02 17 Perpustakaan -
-
-
2.523.303.000
438.500.000
2.961.803.000
11 PERLINDUNGAN SOSIAL
8.457.844.000
-
2.630.775.679
18.635.511.312
1.604.188.300
31.328.319.291
11 01 06 Sosial
4.014.807.000
-
2.246.450.679
9.473.975.316
736.241.300
16.471.474.295
11 02 06 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.469.870.000
-
152.250.000
4.477.122.000
544.850.000
7.644.092.000
11 02 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
1.973.167.000
-
232.075.000
4.684.413.996
323.097.000
7.212.752.996
Anak JUMLAH :
681.991.005.406
114.675.559.678
138.163.800.611
723.991.264.203
339.946.504.014
1.998.768.133.912
WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI KODE REKENING URAIAN BELANJA LANGSUNG 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG ttd
LAMPIRAN VI
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG GOLONGAN/RUANG I II III IV V TENAGA STAF FUNGSIONAL Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Wakil Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 JUMLAH KEPDA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 3 0 3 Golongan IV/d 0 0 0 0 0 0 6 0 6 Golongan IV/c 0 0 17 0 0 0 17 0 34 Golongan IV/b 0 0 12 43 0 0 109 3 167 Golongan IV/a 0 0 1 84 74 0 926 14 1099 JUMLAH GOLONGAN IV 0 0 30 127 74 0 1061 17 1309 Golongan III/d 0 0 0 21 307 0 385 55 768 Golongan III/c 0 0 0 0 240 0 254 149 643 Golongan III/b 0 0 0 0 42 0 457 441 940 Golongan III/a 0 0 0 0 1 0 264 344 609 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 21 590 0 1360 989 2960 Golongan II/d 0 0 0 0 0 0 44 196 240 Golongan II/c 0 0 0 0 0 0 22 371 393 Golongan II/b 0 0 0 0 0 0 8 180 188 Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 2 88 90 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 0 76 835 911 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 0 74 74 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 36 36 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 112 112 TOTAL 2 0 30 148 664 0 2497 1953 5294 data per 1 agustus 2018 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ESELON PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA P E J
N E G DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2019 NON ESELON JUMLAH ttd 10
LAMPIRAN VII
DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG < 1 Tahun 1-2 Tahun 2-5 Tahun > 5 Tahun 1 2 3 4 5 6 7 1 Piutang Pajak
22.069.976.959,00
23.392.828.798,00
19.968.656.922,00
32.542.361.929,00
97.973.824.608,00
2 Piutang Retribusi
280.335.000,00
1.078.381.707,00
307.597.770,00
1.914.486.103,00
3.580.800.580,00
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI NO Uraian Rincian Piutang Saldo Akhir Piutang Umur Piutang DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 ttd
LAMPIRAN VIII
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2003 PDAM Tirtamarta Perda Kota Yk No 17/2018 Uang
88.603.385.979
43.397.922.979,38
-
43.397.922.979,38
45.205.463.000,00
802.301.742
-
43.397.922.979,38
2 2003 PD BPR Bank Jogja Perda No 8/2019 Uang
350.000.000.000,00
104.540.000.000,00
-
104.540.000.000,00
245.460.000.000,00
9.754.106.355
-
104.540.000.000,00
3 PT. BPD DIY Perda Kota Yk No 17/2018 Uang
468.000.000.000,00
189.145.000.000,00
40.480.000.000,00
229.625.000.000,00
238.375.000.000,00
18.340.935.744,08
-
229.625.000.000,00
4 2003 BUKP se Kota Yk Perda Prov DIY No 1/1989 Uang
411.000.000,00
411.000.000,00
-
411.000.000,00
-
57.146.041,43
-
411.000.000,00
6 Jumlah :
1.025.371.405.979,38
455.850.942.979,38
40.480.000.000,00
496.330.942.979,38
529.040.463.000,00
28.975.003.950
-
496.330.942.979,38
117.667.020.000
690.000.000,00
-
-
117.667.020.000
690.000.000,00
690.000.000,00
2006 5 Uang Akta Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006 PT Radio Swara Adhiloka Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
690.000.000,00
-
HARYADI SUYUTI WALIKOTA YOGYAKARTA, -
-
117.667.020.000,00
-
117.667.020.000,00
20.514.068
-
2012 Perda No 12/2012 Uang No Tahun Penyer taan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyer taan Modal (Investasi) Daerah PD Jogjatama Vishesa ttd
LAMPIRAN IX
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG No Jenis Aset Tetap Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir Daerah Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tanah
1.756.870.977.698,01
106.843.925.782,21
-
1.863.714.903.480,22
2 Peralatan dan Mesin
564.834.607.214,35
116.260.068.205,80
12.966.968.155,83
668.127.707.264,32
3 Gedung dan Bangunan
953.003.301.340,74
92.029.243.607,66
11.490.033.186,63
1.033.542.511.761,77
4 Jalan, Jaringan dan Instalasi
1.940.366.649.185,52
63.379.088.989,90
5.942.976.004,18
1.997.802.762.171,24
5 Aset Tetap Lainnya
30.939.875.032,58
6.408.155.935,00
2.150.000,00
37.345.880.967,58
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
16.575.304.053,25
5.228.946.100,04
11.214.996.909,66
10.589.253.243,63
Jumlah :
5.262.590.714.524,44
390.149.428.620,61
41.617.124.256,30
5.611.123.018.888,75
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ttd
LAMPIRAN X
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Kas yang dibatasi penggunaannya
2.831.200.659,00
94.718.467,00
88.856.856,00
2.837.062.270,00
2 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan
1.842.740.000,00
-
247.755.000,00
1.594.985.000,00
3 Tagihan Sewa
214.012.560,00
369.760.000,00
133.730.080,00
450.042.480,00
4 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
7.434.640,00
-
7.434.640,00
-
5 Kemitraan dengan Fihak Ketiga
7.269.300.000,00
-
-
7.269.300.000,00
6 Aset Tak Berwujud
14.703.499.002,41
10.450.296.812,63
4.341.448.248,85
20.812.347.566,19
7 Aset Lain-lain
32.721.281.809,05
-
29.424.205.917,21
3.297.075.891,84
Jumlah
59.589.468.670,45
10.914.775.279,63
34.243.430.742,06
36.260.813.208,02
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2020 Jenis Aset Lain-lain No ttd
LAMPIRAN XI
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2020
Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XI.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG No Nama Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan SKPD 1 2 3 4 5 6 7 1 DPUPKP Pembangunan Gedung Pemerintah Gondokusuman Rp. 10,000,000,000,- Rp. 10,000,000,000,- Rp. 20,000,000,000,- - Pembangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp) DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2020 Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) ttd
Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XI.2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan TA n-1 APBD Perubahan APBD (Rp) APBD Perubahan APBD TA n-1 TA n-1 TA n-1 TA n-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM HARYADI SUYUTI WALIKOTA YOGYAKARTA, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020 Tahun n-1 Dalam Tahun Ini (Rp) (Rp) Jumlah Anggaran Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan ttd
LAMPIRAN XII
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
6 7 8 9 Jumlah :
-
-
- -
-
- WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI
- - -
-
-
-
Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp) Saldo Akhir (Rp) No Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp) Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Transfer Dari Kas Umum Daerah (Rp) LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 ttd
LAMPIRAN XIII
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Jumlah -
-
-
-
-
WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Jumlah Pembayaran Tahun Ini Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) Tujuan Penggunaan Pinjaman No Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) Persentase Bunga Pinjaman (%) Bunga (Rp) Bunga (Rp) Jumlah Sisa Pembayaran ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Pokok Pinjaman Daerah (Rp) ttd
LAMPIRAN XIV
RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
671.770.478.946
4 1 1 Hasil Pajak Daerah
451.106.500.000
4 1 1 01 Pajak Hotel
165.000.000.000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima
33.500.000.000
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat
38.000.000.000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga
46.000.000.000
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua
22.000.000.000
(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu
10.000.000.000
4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga
3.000.000.000
4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua
1.800.000.000
4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu
10.000.000.000
4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos
700.000.000
4 1 1 02 Pajak Restoran
55.600.000.000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 02 01 Restoran
55.550.000.000
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 02 03 Katering
50.000.000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 03 Pajak Hiburan.
13.000.000.000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 03 01 Tontonan Film
4.800.000.000
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian Non Tradisional/Musik/Tari dan/atau Busana
180.000.000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 4 1 1 03 05 Pameran
4.066.000.000
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 03 07 Karaoke
450.000.000
(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 03 09 Permainan Bilyar dan Bowling
50.000.000
4 1 1 03 10 Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor
4.000.000
4 1 1 03 11 Permainan Ketangkasan
1.100.000.000
4 1 1 03 12 Panti Pijat/Massage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa
1.100.000.000
4 1 1 03 13 Pertandingan Olah Raga
50.000.000
4 1 1 03 14 Pusat Kebugaran /FitnesCenter
1.200.000.000
RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 REKENING 1 U R A I A N KODE
Halaman 2 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 1 04 Pajak Reklame.
7.800.000.000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron
6.973.950.000
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 04 03 Reklame Kain
550.000.000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 4 1 1 04 05 Reklame Melekat/Sticker
50.000
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 04 07 Reklame Berjalan
50.000.000
(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 04 08 Reklame Udara
5.000.000
4 1 1 04 11 Reklame Baliho
1.000.000
4 1 1 04 12 Reklame Cahaya/Film/Slide
220.000.000
4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan.
52.000.000.000
4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN
52.000.000.000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 07 Pajak Parkir
4.000.000.000
4 1 1 07 01 Pajak Parkir
4.000.000.000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 08 Pajak Air Tanah
2.700.000.000
4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah
2.700.000.000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet
6.500.000
4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet
6.500.000
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
90.000.000.000
4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
90.000.000.000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2) U R A I A N REKENING KODE 1
Halaman 3 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
61.000.000.000
4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
61.000.000.000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8) 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
33.813.710.477
4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum
26.627.015.000
4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan.
220.056.800
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang
a. Kesehatan Hewan
65.000.000
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
b. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air
155.056.800
Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3.549.526.000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
110.500.000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang
a. TPU Utoroloyo
35.000.000
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
b. TPU Pracimoloyo
31.000.000
Tahun 2012 Nomor 5)
c. TPU Sasonoloyo
30.000.000
d. TPU Sariloyo
14.500.000
4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6.820.000.000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar.
14.120.758.100
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
841.270.000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair
887.112.000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) 4 1 2 01 14 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
77.792.100
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 13) REKENING KODE 1 U R A I A N
Halaman 4 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha
2.042.234.200
4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
78.610.000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir.
1.628.347.200
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan.
119.230.000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
216.047.000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota YogyakartaTahun 2012 Nomor 4 ) 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu
5.144.461.277
4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.724.461.277
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
420.000.000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5) 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
35.001.411.395
4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
35.001.411.395
Daerah/BUMD 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta.
650.181.350
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 1 REKENING KODE U R A I A N
Halaman 5 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 3 01 02 PD BPR Bank Jogja
12.039.603.782
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7) 4 1 3 01 03 PT. Bank Pembangunan Daerah DIY
22.237.000.000
Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Provinsi DIY menjadi Perseroan Terbatas BPD DIY.
4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP
64.594.119
Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 4 1 3 01 05 PD Jogjatama Visesha
10.032.144
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunnan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
151.848.857.074
4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
298.800.000
4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
22.000.000
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
65.500.000
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
111.300.000
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan
100.000.000
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 02 Jasa Giro
1.600.000.000
4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah
1.600.000.000
PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito
14.500.000.000
PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 1 KODE U R A I A N REKENING
Halaman 6 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah
834.724.000 4 1 4 15 01 Sewa Lahan Terminal 0 4 1 4 15 03 Sewa Penginapan Awak Bus Terminal 0 4 1 4 15 04 Sewa Hotel Terminal 0 4 1 4 15 01 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
6.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan
599.724.000
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor70 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan 4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras
4.000.000
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade
225.000.000
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar
15.070.000.000
4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar
15.070.000.000
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket Per Zona di Taman Pintar Kota Yogyakarta U R A I A N KODE 1 REKENING
Halaman 7 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD
69.885.000.000
4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD
69.885.000.000
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang TariIf Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis
5.286.711.423
4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis
5.286.711.423
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas
23.481.386.000
Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1
853.679.300
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2
527.717.000
Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen
1.372.742.000
4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1
1.189.750.000
4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2
617.292.000
4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan
886.965.000
4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis
2.208.000.000
4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1
1.490.805.000
4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2
726.500.000
4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton
1.029.990.000
4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron
2.045.100.000
4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan
1.674.399.800
4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan
854.852.000
4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman
590.980.000
4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo
2.666.082.000
4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1
2.131.972.000
4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2
1.080.947.000
4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan
1.533.612.900
4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama
17.810.922.559
4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama
17.810.922.559
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam
519.432.800
4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam
519.432.800
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam KODE U R A I A N REKENING 1
Halaman 8 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 23 Pendapatan BUKP
13.590.992
4 1 4 23 01 Pendapatan BUKP
13.590.992
Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba - Dana Pembinaan BUKP
7.766.281
Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2017 - Jasa Produksi BUKP
5.824.711
4 1 4 25 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)
1.000.000.000
4 1 4 25 01 Penyelenggaraan PMPS
1.000.000.000
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun masehi 2017 di Kota Yogyakarta 4 1 4 26 Jaminan Bongkar
110.000.000
4 1 4 26 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame
110.000.000
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame 4 1 4 34 Pendapatan dari Pembayaran Listrik
1.438.289.300
4 1 4 34 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar
1.438.289.300
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
4 2 DANA PERIMBANGAN
908.779.706.475
4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
41.712.972.475
4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak.
40.213.190.003
4 2 1 01 03 Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29
35.584.989.000
Informasi resmi Kementerian Keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 4 2 1 01 05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat
4.628.201.000
1 KODE U R A I A N REKENING
Halaman 9 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
1.499.782.475
4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4.002.000
Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
502.790.000
4 2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
984.000
4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
992.006.475
4 2 2 Dana Alokasi Umum (DAU)
701.377.143.000
4 2 2 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
701.377.143.000
Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 Dana Alokasi Khusus (DAK)
165.689.591.000
Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik
57.397.125.000
4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan
17.073.162.000
4 2 3 01 03 Pelayanan Kefarmasian
1.132.185.000
4 2 3 01 04 Keluarga Berencana
940.400.000
4 2 3 01 08 Lingkungan Hidup -
4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar
6.513.911.000
4 2 3 01 15 Perumahan dan Permukiman
2.556.255.000
4 2 3 01 16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)
8.020.134.000
4 2 3 01 17 Bidang Pendidikan
1.258.278.000
4 2 3 01 18 Pengendalian Penyakit
1.529.631.000
4 2 3 01 19 Sanitasi
346.916.000
4 2 3 01 20 Jalan
7.744.978.000
4 2 3 01 21 Pasar
4.300.000.000
4 2 3 01 22 Pariwisata
5.981.275.000
4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik
108.292.466.000
Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
11.845.200.000
4 2 3 02 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD
77.711.068.000
4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan
9.599.194.000
4 2 3 02 05 Akreditasi Rumah Sakit -
4 2 3 02 06 Akreditasi Puskesmas
1.016.240.000
4 2 3 02 07 Jaminan Persalinan
291.464.000
4 2 3 02 08 Bantuan Operasional KB
2.086.468.000
4 2 3 02 09 Pelayanan Adminduk
1.501.990.000
4 2 3 02 10 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
2.523.000.000
4 2 3 02 11 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM
564.662.000
4 2 3 02 12 Dana Pelayanan Kepariwisataan
961.404.000
4 2 3 02 13 Pengawasan Obat dan Makanan
191.776.000
1 KODE U R A I A N REKENING
Halaman 10 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
304.866.932.895
4 3 1 Pendapatan Hibah
27.057.600.000
4 3 1 06 Hibah Dana BOSN
27.057.600.000
4 3 2 Dana Darurat -
4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
117.026.683.895
4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
117.026.683.895
4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
43.401.358.560
4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
24.047.766.000
4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
29.917.544.115
4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
10.620.000
4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok
19.649.395.220
4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
92.136.508.000
4 3 4 01 Dana Penyesuaian
92.136.508.000
4 3 4 01 02 Dana Insentif Daerah
92.136.508.000
Informasi Resmi Kementerian Keuangan 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
68.646.141.000
4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi
68.646.141.000
4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi
68.646.141.000
Jumlah :
1.885.417.118.316
WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI 1 KODE U R A I A N REKENING ttd
Koreksi Anda
