Koreksi Pasal 19
PERDA Nomor 5 Tahun 2022 | Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Teks Saat Ini
ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya ttd ttd
Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor :
05 Tahun 2022 Tanggal :
27 Desember 2022 KABUPATEN TRENGGALEK RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
279.797.920.984
4.1.01 Pajak Daerah
43.711.500.000
4.1.02 Retribusi Daerah
25.578.999.406
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5.408.000.000
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah
205.099.421.578
4.2 PENDAPATAN TRANSFER
1.525.398.569.757
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1.419.366.715.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
106.031.854.757
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.860.000.000
4.3.01 Pendapatan Hibah
4.860.000.000 Jumlah Pendapatan
1.810.056.490.741 5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI
1.397.262.102.922
5.1.01 Belanja Pegawai
818.692.928.697
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
514.223.340.571
5.1.03 Belanja Bunga
14.793.125.000
5.1.05 Belanja Hibah
47.016.858.654
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
2.535.850.000
5.2 BELANJA MODAL
166.808.599.625
5.2.01 Belanja Modal Tanah
4.041.350.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
66.620.513.869 1
KABUPATEN TRENGGALEK RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
56.206.011.422
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
37.226.973.900
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
2.629.136.276
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya
84.614.158
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
23.643.031.580
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
23.643.031.580
5.4 BELANJA TRANSFER
276.295.896.000
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
7.423.550.000
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
268.872.346.000 Jumlah Belanja
1.864.009.630.127 Total Surplus/(Defisit) (53.953.139.386) 6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
142.953.139.386
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
142.750.319.386
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
202.820.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
142.953.139.386
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
89.000.000.000
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan
29.000.000.000
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah
3.000.000.000
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
57.000.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
89.000.000.000 Pembiayaan Netto
53.953.139.386 2
KABUPATEN TRENGGALEK RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 3 Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NIP. 19680524 199703 1 001 AGUNG YUDYANA ttd
Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 05 Tahun 2022 Tanggal : 27 Desember 2022 KABUPATEN TRENGGALEK RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
189.975.966.934 1.036.783.778.230 147.039.749.845 0 0 1.183.823.528.075 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
78.520.348
547.983.028.134
30.787.477.941 0 0
578.770.506.075 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
78.520.348
547.772.533.621
30.742.542.454 0 0
578.515.076.075 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0001 SKB TRENGGALEK 0
108.485.000
18.845.000 0 0
127.330.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0002 TK NEGERI PEMBINA PANGGUL 0
39.424.053
8.155.947 0 0
47.580.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0003 TK NEGERI TRENGGALEK 0
46.665.460
14.334.540 0 0
61.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0004 TK NEGERI PEMBINA TUGU 0
15.920.000
3.600.000 0 0
19.520.000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
188.724.260.586
362.156.492.094
77.515.384.661 0 0
439.671.876.755 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
900.000.000
138.321.131.996
23.975.648.000 0 0
162.296.779.996 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 PUSKESMAS SURUH
1.968.605.625
2.749.357.625
50.000.000 0 0
2.799.357.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 PUSKESMAS PUCANGANAK
1.260.000.000
1.925.487.000
45.000.000 0 0
1.970.487.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 PUSKESMAS REJOWINANGUN
1.307.133.450
1.975.901.450
84.800.000 0 0
2.060.701.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 PUSKESMAS BENDUNGAN
1.942.500.000
2.689.833.000
144.350.000 0 0
2.834.183.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 PUSKESMAS DONGKO
3.276.000.000
3.950.291.000
200.000.000 0 0
4.150.291.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 PUSKESMAS DURENAN
1.680.000.000
2.423.248.800
95.048.700 0 0
2.518.297.500 1
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI
2.207.257.500
861.050.500 0 0 0
861.050.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 PUSKESMAS KARANGANYAR
1.837.500.000
2.437.846.500
84.600.000 0 0
2.522.446.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 PUSKESMAS PANDEAN
2.197.651.680
2.919.995.180
195.540.000 0 0
3.115.535.180 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 PUSKESMAS BARUHARJO
1.837.500.000
2.652.222.500
120.000.000 0 0
2.772.222.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 PUSKESMAS KAMPAK
2.492.931.000
3.341.141.000
144.237.000 0 0
3.485.378.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 PUSKESMAS KARANGAN
3.238.987.500
4.380.809.500
301.761.000 0 0
4.682.570.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 PUSKESMAS MUNJUNGAN
3.946.773.940
4.745.896.936
300.000.004 0 0
5.045.896.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 PUSKESMAS PANGGUL
2.997.592.114
4.260.124.114
150.000.000 0 0
4.410.124.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG
2.550.067.800
964.065.500 0 0 0
964.065.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 PUSKESMAS POGALAN
2.007.691.277
2.801.912.277
150.000.000 0 0
2.951.912.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 PUSKESMAS NGULANKULON
952.855.065
610.878.500 0 0 0
610.878.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 PUSKESMAS PULE
4.198.687.500
5.329.223.500
183.500.000 0 0
5.512.723.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK
1.498.875.210
936.469.000 0 0 0
936.469.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 PUSKESMAS TUGU
2.775.620.925
3.488.200.500
362.420.925 0 0
3.850.621.425 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 PUSKESMAS WATULIMO
2.310.000.000
2.928.912.500
200.640.000 0 0
3.129.552.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 PUSKESMAS SLAWE
2.340.030.000
3.105.855.500
170.000.000 0 0
3.275.855.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0023 UPT INSTALASI FARMASI 0
306.049.345
220.000.000 0 0
526.049.345 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0024 UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 0
1.028.096.000
10.800.000 0 0
1.038.896.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOEDOMO
132.000.000.000
153.128.411.856
38.305.710.000 0 0
191.434.121.856 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 RUMAH SAKIT UMUM PANGGUL
5.000.000.000
7.894.080.515
12.021.329.032 0 0
19.915.409.547 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.050.186.000
60.164.658.358
36.870.524.132 0 0
97.035.182.490 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.050.186.000
60.164.658.358
36.870.524.132 0 0
97.035.182.490 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
123.000.000
39.434.247.780
1.700.769.211 0 0
41.135.016.991 2
1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
123.000.000
39.434.247.780
1.700.769.211 0 0
41.135.016.991 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0
13.298.091.146
155.603.900 0 0
13.453.695.046 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 0
9.202.525.169
137.603.900 0 0
9.340.129.069 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0
4.095.565.977
18.000.000 0 0
4.113.565.977 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0
13.747.260.718
9.990.000 0 0
13.757.250.718 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0
13.747.260.718
9.990.000 0 0
13.757.250.718 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
21.562.270.590
110.629.910.182
14.119.394.053 0 0
124.749.304.235 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0
6.003.731.179
15.275.708 0 0
6.019.006.887 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0
6.003.731.179
15.275.708 0 0
6.019.006.887 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0
800.000.000 0 0 0
800.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0
800.000.000 0 0 0
800.000.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
506.000.000
574.424.800 0 0 0
574.424.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
506.000.000
574.424.800 0 0 0
574.424.800 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0
2.738.900.000
1.466.100.000 0 0
4.205.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0
2.738.900.000
1.466.100.000 0 0
4.205.000.000 3
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0
7.248.424.000
4.001.315.000 0 0
11.249.739.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 0
7.248.424.000
4.001.315.000 0 0
11.249.739.000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0
8.042.923.401
108.017.435 0 0
8.150.940.836 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0
8.042.923.401
108.017.435 0 0
8.150.940.836 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0
8.652.009.139
63.950.800 0 0
8.715.959.939 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0
8.652.009.139
63.950.800 0 0
8.715.959.939 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0
15.591.238.275
1.506.094.300 0 0
17.097.332.575 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0
8.776.426.200
1.111.850.800 0 0
9.888.277.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI 0
2.046.407.500
160.850.000 0 0
2.207.257.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG 0
2.521.427.800
28.640.000 0 0
2.550.067.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 PUSKESMAS NGULANKULON 0
927.101.565
25.753.500 0 0
952.855.065 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK 0
1.319.875.210
179.000.000 0 0
1.498.875.210 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
6.896.679.740
24.056.140.956
3.909.218.133 0 0
27.965.359.089 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
6.896.679.740
23.688.040.956
3.909.218.133 0 0
27.597.259.089 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 0
368.100.000 0 0 0
368.100.000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6.500.000
10.639.812.756
368.108.101 0 0
11.007.920.857 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6.500.000
10.639.812.756
368.108.101 0 0
11.007.920.857 4
2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
6.383.090.850
11.073.889.852
24.392.100 0 0
11.098.281.952 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
6.383.090.850
11.073.889.852
24.392.100 0 0
11.098.281.952 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0
4.944.012.168
20.000.000 0 0
4.964.012.168 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0
4.944.012.168
20.000.000 0 0
4.964.012.168 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0
5.005.000.000
2.530.000.000 0 0
7.535.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 0
5.005.000.000
2.530.000.000 0 0
7.535.000.000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0
175.000.000
20.000.000 0 0
195.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0
175.000.000
20.000.000 0 0
195.000.000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0
93.162.000 0 0 0
93.162.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0
93.162.000 0 0 0
93.162.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
7.770.000.000
878.845.000
30.000.000 0 0
908.845.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
7.770.000.000
878.845.000
30.000.000 0 0
908.845.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0
160.931.574
30.431.276 0 0
191.362.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0
160.931.574
30.431.276 0 0
191.362.850 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0
3.951.465.082
26.491.200 0 0
3.977.956.282 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0
3.951.465.082
26.491.200 0 0
3.977.956.282 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
1.167.500.000
63.150.100.651
2.792.594.036 0 0
65.942.694.687 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
932.500.000
6.893.086.475
19.203.000 0 0
6.912.289.475 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
932.500.000
6.612.289.475 0 0 0
6.612.289.475 5
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN 0
280.797.000
19.203.000 0 0
300.000.000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0
14.251.596.123
499.351.000 0 0
14.750.947.123 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0
14.251.596.123
499.351.000 0 0
14.750.947.123 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
205.000.000
39.488.375.603
792.000.036 0 0
40.280.375.639 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0
29.888.776.973
106.665.900 0 0
29.995.442.873 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN 0
597.982.482
7.017.518 0 0
605.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN
205.000.000
8.298.841.148
672.366.618 0 0
8.971.207.766 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN 0
220.050.000
5.950.000 0 0
226.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN 0
482.725.000 0 0 0
482.725.000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0
1.406.940.000
73.100.000 0 0
1.480.040.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 0
1.406.940.000
73.100.000 0 0
1.480.040.000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
30.000.000
955.102.450
1.408.940.000 0 0
2.364.042.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
30.000.000
955.102.450
1.408.940.000 0 0
2.364.042.450 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0
155.000.000 0 0 0
155.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0
155.000.000 0 0 0
155.000.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
65.000.000
79.606.736.490
665.080.552 0 0
80.271.817.042 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
65.000.000
30.000.612.742
332.022.754 0 0
30.332.635.496 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
65.000.000
30.000.612.742
332.022.754 0 0
30.332.635.496 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0
49.606.123.748
333.057.798 0 0
49.939.181.546 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 0
49.606.123.748
333.057.798 0 0
49.939.181.546 6
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.597.285.753.217
49.576.829.261
808.467.298
23.643.031.580 276.295.896.000
350.324.224.139 5 01 PERENCANAAN 0
9.013.926.693
25.275.688 0 0
9.039.202.381 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0
9.013.926.693
25.275.688 0 0
9.039.202.381 5 02 KEUANGAN
1.597.265.753.217
32.791.660.673
713.191.610
23.643.031.580 276.295.896.000
333.443.779.863 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
1.597.265.753.217
32.791.660.673
713.191.610
23.643.031.580 276.295.896.000
333.443.779.863 5 03 KEPEGAWAIAN
20.000.000
6.741.355.830
50.000.000 0 0
6.791.355.830 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
20.000.000
6.741.355.830
50.000.000 0 0
6.791.355.830 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0
679.886.065
20.000.000 0 0
699.886.065 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 0
679.886.065
20.000.000 0 0
699.886.065 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0
350.000.000 0 0 0
350.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0
350.000.000 0 0 0
350.000.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0
9.495.306.762
1.180.665.700 0 0
10.675.972.462 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0
9.495.306.762
1.180.665.700 0 0
10.675.972.462 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 0
9.495.306.762
1.180.665.700 0 0
10.675.972.462 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0
39.752.864.779
139.253.368 0 0
39.892.118.147 7 01 KECAMATAN 0
39.752.864.779
139.253.368 0 0
39.892.118.147 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK 0
7.038.240.706
76.854.040 0 0
7.115.094.746 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN SURODAKAN 0
410.350.500 0 0 0
410.350.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SUMBERGEDONG 0
421.284.550 0 0 0
421.284.550 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN NGANTRU 0
503.087.600 0 0 0
503.087.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN TAMANAN 0
400.081.250 0 0 0
400.081.250 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN KELUTAN 0
390.475.790 0 0 0
390.475.790 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL 0
2.653.909.756
7.770.000 0 0
2.661.679.756 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH 0
2.385.650.746
3.836.261 0 0
2.389.487.007 7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN 0
2.489.801.392 0 0 0
2.489.801.392 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN 0
2.265.189.561
1.931.000 0 0
2.267.120.561 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO 0
2.395.334.977
5.000.000 0 0
2.400.334.977 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU 0
2.547.406.585
5.860.000 0 0
2.553.266.585 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO 0
2.334.669.617
5.550.000 0 0
2.340.219.617 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK 0
2.445.503.117 0 0 0
2.445.503.117 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN 0
2.214.246.226
16.174.086 0 0
2.230.420.312 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE 0
1.969.344.375 0 0 0
1.969.344.375 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI 0
2.139.172.955
5.588.300 0 0
2.144.761.255 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN 0
2.290.389.340
8.462.910 0 0
2.298.852.250 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN 0
2.458.725.736
2.226.771 0 0
2.460.952.507 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0
8.266.576.567
63.394.773 0 0
8.329.971.340 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0
8.266.576.567
63.394.773 0 0
8.329.971.340 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0
8.266.576.567
63.394.773 0 0
8.329.971.340 TOTAL 1.810.056.490.741 1.397.262.102.922 166.808.599.625
23.643.031.580 276.295.896.000 1.864.009.630.127 8 ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek
Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 05 Tahun 2022 Tanggal : 27 Desember 2022 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
78.520.348 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
78.520.348 Jumlah Pendapatan
78.520.348 0 00 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
578.770.506.075 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
114.186.497.977 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
53.496.503.450 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru
3.157.043.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
528.633.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
111.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.633.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
400.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
2.628.410.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.628.410.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
479.484.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL
479.484.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
479.484.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.156.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 05 Belanja Hibah
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL
1.106.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.106.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
3.465.860.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
1.140.960.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.960.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 08 5 1 05 Belanja Hibah
1.100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL
2.324.900.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.324.900.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
300.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
300.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
300.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
300.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL
300.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
300.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
819.250.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL
819.250.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
819.250.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah
191.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL
191.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
191.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa
200.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
180.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI
180.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
350.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 22 5 2 BELANJA MODAL
350.000.000 2
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 22 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
350.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
200.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
250.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 5 1 BELANJA OPERASI
250.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
41.525.216.450 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 1 BELANJA OPERASI
33.525.216.450 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.914.528.650 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 1 05 Belanja Hibah
3.610.687.800 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 2 BELANJA MODAL
8.000.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.500.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1.500.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 30 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 30 5 1 01 Belanja Pegawai
680.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 30 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
149.320.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
621.850.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 31 5 2 BELANJA MODAL
621.850.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 31 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
621.850.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
36.080.824.550 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru
858.020.000 3
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.720.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.720.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
855.300.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
855.300.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
201.750.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.600.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.600.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 2 BELANJA MODAL
200.150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
200.150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
963.150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI
102.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 05 Belanja Hibah
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 2 BELANJA MODAL
860.650.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
860.650.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2.179.669.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI
159.625.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 1 01 Belanja Pegawai
116.560.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.065.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL
2.020.044.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.020.044.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
544.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL
544.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
544.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1.403.700.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI
1.600.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.600.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 16 5 2 BELANJA MODAL
1.402.100.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 16 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.402.100.000 4
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
283.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 17 5 2 BELANJA MODAL
283.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 17 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
283.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
201.270.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI
1.120.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.120.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 18 5 2 BELANJA MODAL
200.150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 18 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
200.150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
352.550.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 1 BELANJA OPERASI
2.400.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 2 BELANJA MODAL
350.150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
350.150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah
310.887.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 25 5 2 BELANJA MODAL
310.887.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 25 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
310.887.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
350.625.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI
625.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
625.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 2 BELANJA MODAL
350.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
350.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 5
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
27.359.903.550 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI
22.359.903.550 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.160.598.550 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 05 Belanja Hibah
6.199.305.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 2 BELANJA MODAL
5.000.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.000.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1.000.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
156.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 44 5 2 BELANJA MODAL
156.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 44 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
156.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
214.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 45 5 2 BELANJA MODAL
214.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 45 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
214.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
16.842.458.120 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
2.981.657.000 6
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.981.657.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
66.720.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.119.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah
2.888.818.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.347.181.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.106.051.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah
1.106.031.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL
241.130.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
241.130.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
838.756.800 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
838.756.800 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.375.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 03 5 1 05 Belanja Hibah
837.381.800 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 05 Belanja Hibah
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD
20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 07 5 1 05 Belanja Hibah
20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
504.090.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI
339.077.400 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 01 Belanja Pegawai
3.260.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.400 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 05 Belanja Hibah
335.755.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 2 BELANJA MODAL
165.012.600 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
165.012.600 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
75.000.000 7
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
211.793.320 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI
211.793.320 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
211.793.320 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
10.613.980.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 5 1 BELANJA OPERASI
10.587.889.513 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.587.889.513 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 5 2 BELANJA MODAL
26.090.487 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
26.090.487 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 19 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
7.766.711.857 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
161.155.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL
86.155.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
86.155.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan
291.155.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 05 Belanja Hibah
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 2 BELANJA MODAL
191.155.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
191.155.000 8
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan
15.025.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 11 5 1 BELANJA OPERASI
326.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 11 5 1 01 Belanja Pegawai
325.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 11 5 2 BELANJA MODAL
14.699.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.699.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
70.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 5 1 01 Belanja Pegawai
25.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
7.064.376.857 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 5 1 BELANJA OPERASI
7.045.531.857 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.107.525.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 5 1 05 Belanja Hibah
5.938.006.857 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 5 2 BELANJA MODAL
18.845.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18.845.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 18 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 22 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 9
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
24.026.879.200 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
24.026.879.200 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.750.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.750.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.700.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
22.276.879.200 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
22.276.879.200 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
77.520.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.862.959.200 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
6.336.400.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
440.557.128.898 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
357.293.680 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
177.293.680 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
177.293.680 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
16.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
160.493.680 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
180.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
180.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
16.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
163.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
435.167.994.842 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
434.517.994.842 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
434.517.994.842 10
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
434.517.994.842 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
550.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
550.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
437.460.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
112.540.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.958.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.958.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.958.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
1.886.100.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.100.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
130.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
900.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75.000.000 11
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
350.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
350.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 01 Belanja Pegawai
30.520.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
319.480.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
175.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 04 5 1 BELANJA OPERASI
150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 04 5 2 BELANJA MODAL
4.850.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.850.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
30.000.000 12
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI
352.910 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
352.910 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
29.647.090 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
29.647.090 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
145.394 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
145.394 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
74.854.606 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
74.854.606 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
15.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 08 5 1 BELANJA OPERASI
385.842 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
385.842 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 08 5 2 BELANJA MODAL
14.614.158 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 08 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya
14.614.158 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.573.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
365.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
365.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
365.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.193.800.000 13
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.193.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.193.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
294.840.376 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
85.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
85.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
9.840.376 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
9.840.376 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.840.376 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
90.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
90.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
60.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
7.535.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
535.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
535.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
50.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 14
2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
330.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
330.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
330.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
155.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
155.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
13.800.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
141.200.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
6.170.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.705.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2.705.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
175.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
39.840.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
135.160.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL
2.530.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.330.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
795.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
795.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
795.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
795.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2.400.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
2.400.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.400.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
14.820.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
285.180.000 15
2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah
2.100.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
270.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
100.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
100.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 02 5 1 05 Belanja Hibah
100.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
40.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
30.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
830.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
830.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
710.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
710.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
710.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
50.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
70.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 Jumlah Belanja
586.305.506.075 Total Surplus/(Defisit) (586.226.985.727) 0 00 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 16
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
900.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
900.000.000 Jumlah Pendapatan
900.000.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
163.861.725.341 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
61.752.153.020 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
23.602.073.255 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas
8.746.446.600 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
158.246.600 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
83.160.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.086.600 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
8.588.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
8.588.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
4.982.769.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
99.521.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.521.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
4.883.248.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.883.248.000 17
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2.650.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
74.750.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.750.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL
2.575.250.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 5 2 01 Belanja Modal Tanah
2.575.250.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
819.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 1 01 Belanja Pegawai
13.400.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.600.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL
769.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
769.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin
2.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai
41.305.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.958.695.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
4.277.464.605 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
4.277.464.605 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.277.464.605 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
126.193.050 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI
126.193.050 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
126.193.050 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
37.567.494.115 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
398.712.400 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
398.712.400 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
398.712.400 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
136.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
136.800.000 18
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
136.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 01 Belanja Pegawai
4.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
7.592.313.400 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
457.563.400 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
457.563.400 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL
7.134.750.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.134.750.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
105.432.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI
105.432.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
105.432.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
576.923.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI
576.923.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 5 1 01 Belanja Pegawai
4.200.000 19
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
572.723.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.292.471.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
1.292.471.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.292.471.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
24.424.876.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI
24.424.876.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.424.876.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.788.752.295 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI
1.557.952.295 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 34 5 1 01 Belanja Pegawai
384.750.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 34 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
823.202.295 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 34 5 1 05 Belanja Hibah
350.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 34 5 2 BELANJA MODAL
230.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 34 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
230.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
750.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI
750.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 1 01 Belanja Pegawai
14.400.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
735.600.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
101.212.520 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI
101.212.520 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
101.212.520 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
74.737.650 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
49.737.650 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
49.737.650 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.737.650 20
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
507.848.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
407.848.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
407.848.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 04 5 1 01 Belanja Pegawai
6.480.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
401.368.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
3.586.664.310 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 00 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1.616.444.310 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
1.616.444.310 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.616.444.310 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.616.444.310 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.920.220.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.920.220.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.920.220.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
53.160.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.867.060.000 21
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
547.746.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
103.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
103.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
103.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 00 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
165.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
165.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
165.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
165.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.04 00 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.05 00 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.05 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 22
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.06 00 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
198.966.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
198.966.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
198.966.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.06 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
189.966.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
7.090.500.370 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
309.589.900 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
309.589.900 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
309.589.900 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
306.089.900 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 00 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.182.814.180 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.182.814.180 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.157.814.180 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
21.300.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.136.514.180 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL
25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.598.096.290 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
5.598.096.290 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.598.096.290 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
38.460.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.559.636.290 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
90.884.661.641 23
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
89.210.445.891 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
88.732.115.891 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
88.732.115.891 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
88.732.115.891 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
298.330.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
298.330.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
298.330.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
360.643.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai
4.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
95.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.643.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
60.643.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.643.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
983.312.000 24
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
813.312.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
813.312.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
5.700.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
807.612.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
230.260.750 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
119.567.100 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
119.567.100 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
119.567.100 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
75.693.650 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
75.693.650 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.693.650 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9.888.277.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
383.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
62.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
5.000.000 25
2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
20.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai
4.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.800.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
5.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
320.700.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
25.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
4.800.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL
2.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
74.200.000 26
2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
74.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 5 1 01 Belanja Pegawai
27.775.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.425.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
124.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI
124.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 01 Belanja Pegawai
27.775.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
96.225.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
5.533.177.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.856.075.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
4.375.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.375.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.375.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
501.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
501.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
30.960.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
470.240.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
150.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 27
2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
302.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
302.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
302.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
808.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
808.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
808.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK
90.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
90.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
510.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
500.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
500.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2.550.102.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
67.950.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
67.950.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.950.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
1.208.773.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.208.773.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.208.773.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
50.000.000 28
2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
1.138.529.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
394.178.200 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
394.178.200 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 2 BELANJA MODAL
744.350.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
744.350.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
14.850.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI
14.850.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.850.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 10 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
617.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 01 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
587.000.000 29
2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
587.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
587.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
3.971.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3.971.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
360.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
360.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
360.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
25.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3.546.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.546.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.546.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 Jumlah Belanja
173.750.002.341 Total Surplus/(Defisit) (172.850.002.341) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 30
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS SURUH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.968.605.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
1.968.605.625 Jumlah Pendapatan
1.968.605.625 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.799.357.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.747.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.747.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
71.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
71.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
150.919.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
150.919.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.919.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
193.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
193.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
193.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
224.965.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
224.965.000 31
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
224.965.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
190.005.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
190.005.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
190.005.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
190.005.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
190.005.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.968.605.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.968.605.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.968.605.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.918.605.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
718.605.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 Jumlah Belanja
2.799.357.625 Total Surplus/(Defisit) (830.752.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 32
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS PUCANGANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.260.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
1.260.000.000 Jumlah Pendapatan
1.260.000.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.970.487.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
546.324.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
546.324.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
119.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
119.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
119.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
88.939.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
88.939.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
88.939.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
197.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
197.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
197.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
140.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
140.050.000 33
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
140.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
164.162.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
164.162.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
164.162.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
164.162.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
164.162.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.260.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.260.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.260.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.215.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
610.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
605.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
45.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
45.000.000 Jumlah Belanja
1.970.487.000 Total Surplus/(Defisit) (710.487.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 34
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS REJOWINANGUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.307.133.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
1.307.133.450 Jumlah Pendapatan
1.307.133.450 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0003 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.060.701.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
601.425.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
601.425.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
66.517.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
66.517.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
66.517.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
146.982.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
146.982.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
146.982.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
180.975.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
180.975.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
180.975.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
206.951.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
206.951.000 35
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
206.951.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
152.142.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
152.142.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
152.142.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
152.142.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
152.142.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.307.133.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.307.133.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.307.133.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.222.333.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
451.747.200 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
770.586.250 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
84.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
84.800.000 Jumlah Belanja
2.060.701.450 Total Surplus/(Defisit) (753.568.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0003 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 36
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS BENDUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.942.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
1.942.500.000 Jumlah Pendapatan
1.942.500.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0004 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.834.183.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
709.948.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
709.948.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
143.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
143.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
143.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
157.865.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
157.865.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
157.865.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
232.650.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
232.650.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
232.650.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
175.815.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
175.815.000 37
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
175.815.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
181.735.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
181.735.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
181.735.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
181.735.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
181.735.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.942.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.942.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.942.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.798.150.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
908.720.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
889.430.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
144.350.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
144.350.000 Jumlah Belanja
2.834.183.000 Total Surplus/(Defisit) (891.683.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0004 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 38
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS DONGKO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.276.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
3.276.000.000 Jumlah Pendapatan
3.276.000.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0005 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
4.150.291.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
733.803.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
733.803.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
99.130.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
99.130.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.130.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
285.362.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
285.362.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
285.362.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
174.375.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
174.375.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
174.375.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
174.936.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
174.936.000 39
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
174.936.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
140.487.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
140.487.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
140.487.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
140.487.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
140.487.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.276.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
3.276.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3.276.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.076.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.350.742.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.725.258.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
200.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
50.000.000 Jumlah Belanja
4.150.291.000 Total Surplus/(Defisit) (874.291.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0005 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 40
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS DURENAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.680.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
1.680.000.000 Jumlah Pendapatan
1.680.000.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0006 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.518.297.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
669.760.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
669.760.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
68.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
68.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
68.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
178.947.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
178.947.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
178.947.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
199.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
199.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
199.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
223.183.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
223.183.000 41
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai
138.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.183.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
168.537.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
168.537.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
168.537.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
168.537.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
168.537.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.680.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.680.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.680.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.584.951.300 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
625.680.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
959.271.300 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
95.048.700 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
95.048.700 Jumlah Belanja
2.518.297.500 Total Surplus/(Defisit) (838.297.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0006 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 42
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS GANDUSARI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.207.257.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
2.207.257.500 Jumlah Pendapatan
2.207.257.500 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0007 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
861.050.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
714.125.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
714.125.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
63.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
63.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
222.491.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
222.491.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
222.491.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
201.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
201.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
201.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
227.279.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
227.279.500 43
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
227.279.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
146.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
146.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
146.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
146.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
146.925.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.207.257.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.207.257.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.207.257.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.207.257.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.046.407.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.023.281.225 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.023.126.275 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
160.850.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
160.850.000 Jumlah Belanja
3.068.308.000 Total Surplus/(Defisit) (861.050.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0007 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 44
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
1.837.500.000 Jumlah Pendapatan
1.837.500.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0008 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.522.446.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
543.919.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
543.919.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
46.505.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
46.505.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.505.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
176.680.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
176.680.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
176.680.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
149.775.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
149.775.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
149.775.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
170.959.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
170.959.000 45
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
170.959.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
141.027.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
141.027.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
141.027.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
141.027.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
141.027.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.752.900.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
762.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
990.900.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
84.600.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
84.600.000 Jumlah Belanja
2.522.446.500 Total Surplus/(Defisit) (684.946.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0008 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 46
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS PANDEAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.197.651.680 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
2.197.651.680 Jumlah Pendapatan
2.197.651.680 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0009 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.115.535.180 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
772.328.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
772.328.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
101.935.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
101.935.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
101.935.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
346.607.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
346.607.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
346.607.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
147.750.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
147.750.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
147.750.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
176.036.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
176.036.000 47
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
176.036.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
145.555.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
145.555.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
145.555.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
145.555.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
145.555.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.197.651.680 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.197.651.680 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.197.651.680 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.002.111.680 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
819.074.544 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.183.037.136 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
195.540.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
195.540.000 Jumlah Belanja
3.115.535.180 Total Surplus/(Defisit) (917.883.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0009 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 48
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS BARUHARJO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
1.837.500.000 Jumlah Pendapatan
1.837.500.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0010 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.772.222.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
767.655.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
767.655.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
71.480.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
71.480.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.480.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
294.994.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
294.994.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
294.994.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
174.450.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
174.450.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
174.450.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
226.730.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
226.730.500 49
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
226.730.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
167.067.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
167.067.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
167.067.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
167.067.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
167.067.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.717.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
882.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
835.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
120.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
120.000.000 Jumlah Belanja
2.772.222.500 Total Surplus/(Defisit) (934.722.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0010 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 50
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS KAMPAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.492.931.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
2.492.931.000 Jumlah Pendapatan
2.492.931.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0011 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.485.378.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
817.397.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
817.397.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
75.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
75.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
301.542.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
301.542.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
301.542.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
183.150.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
183.150.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
183.150.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
257.087.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
257.087.500 51
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
257.087.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
175.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
175.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
175.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
175.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
175.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.492.931.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.492.931.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.492.931.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.348.694.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.294.786.800 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.053.907.200 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
144.237.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
42.717.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
101.520.000 Jumlah Belanja
3.485.378.000 Total Surplus/(Defisit) (992.447.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0011 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 52
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS KARANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.238.987.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
3.238.987.500 Jumlah Pendapatan
3.238.987.500 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0012 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
4.682.570.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.111.390.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.111.390.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
206.950.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
206.950.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
206.950.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
337.749.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
337.749.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
337.749.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
293.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
293.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
293.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
273.641.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
273.641.000 53
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
273.641.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
332.192.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
332.192.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
332.192.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
332.192.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
332.192.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.238.987.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
3.238.987.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3.238.987.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.937.226.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.509.316.800 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.427.909.700 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
301.761.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
301.761.000 Jumlah Belanja
4.682.570.500 Total Surplus/(Defisit) (1.443.583.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0012 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 54
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS MUNJUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.946.773.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
3.946.773.940 Jumlah Pendapatan
3.946.773.940 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0013 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
5.045.896.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
900.245.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
900.245.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
79.287.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
79.287.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
79.287.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
313.448.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
313.448.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
313.448.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
241.650.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
241.650.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
241.650.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
265.859.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
265.859.500 55
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
265.859.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
198.877.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
198.877.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
198.877.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
198.877.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
198.877.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.946.773.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
3.946.773.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3.946.773.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.646.773.936 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.776.048.276 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.870.725.660 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
300.000.004 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
250.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
50.000.004 Jumlah Belanja
5.045.896.940 Total Surplus/(Defisit) (1.099.123.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0013 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 56
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS PANGGUL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.997.592.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
2.997.592.114 Jumlah Pendapatan
2.997.592.114 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0014 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
4.410.124.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.204.914.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.204.914.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
198.317.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
198.317.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
198.317.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
485.977.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
485.977.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
485.977.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
257.625.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
257.625.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
257.625.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
262.994.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
262.994.500 57
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
262.994.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
207.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
207.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
207.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
207.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
207.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.997.592.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.997.592.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.997.592.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.847.592.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.287.836.846 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.559.755.268 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
150.000.000 Jumlah Belanja
4.410.124.114 Total Surplus/(Defisit) (1.412.532.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0014 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 58
:
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS BODAG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.550.067.800 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
2.550.067.800 Jumlah Pendapatan
2.550.067.800 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0015 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
964.065.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
822.860.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
822.860.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
83.075.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
83.075.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.075.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
285.029.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
285.029.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
285.029.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
200.175.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
200.175.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.175.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
254.581.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
254.581.000 59
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
254.581.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
141.205.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
141.205.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
141.205.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
141.205.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
141.205.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.550.067.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.550.067.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.550.067.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.550.067.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.521.427.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.195.511.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.325.916.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
28.640.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
28.640.000 Jumlah Belanja
3.514.133.300 Total Surplus/(Defisit) (964.065.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0015 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 60
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS POGALAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.007.691.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
2.007.691.277 Jumlah Pendapatan
2.007.691.277 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0016 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.951.912.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
787.856.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
787.856.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
49.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
49.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
328.856.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
328.856.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
328.856.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
173.175.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
173.175.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
173.175.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
236.625.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
236.625.000 61
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
236.625.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
156.365.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
156.365.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
156.365.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
156.365.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
156.365.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.007.691.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.007.691.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.007.691.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.857.691.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
838.600.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.019.091.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
105.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
45.000.000 Jumlah Belanja
2.951.912.277 Total Surplus/(Defisit) (944.221.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0016 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 62
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS NGULANKULON Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
952.855.065 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
952.855.065 Jumlah Pendapatan
952.855.065 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0017 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
610.878.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
490.091.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
490.091.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
40.260.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.260.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.260.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
122.919.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
122.919.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
122.919.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
121.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
121.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
121.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
205.712.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
205.712.000 63
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
205.712.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
120.787.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
120.787.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
120.787.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
120.787.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.787.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
952.855.065 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
952.855.065 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
952.855.065 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
952.855.065 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
927.101.565 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
418.739.272 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
508.362.293 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
25.753.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
25.753.500 Jumlah Belanja
1.563.733.565 Total Surplus/(Defisit) (610.878.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0017 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 64
:
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS PULE Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.198.687.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
4.198.687.500 Jumlah Pendapatan
4.198.687.500 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0018 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
5.512.723.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.107.371.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.107.371.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
198.372.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
198.372.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
198.372.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
421.357.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
421.357.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
421.357.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
243.150.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
243.150.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
243.150.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
244.491.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
244.491.000 65
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
244.491.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
206.665.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
206.665.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
206.665.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
206.665.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
206.665.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.198.687.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
4.198.687.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
4.198.687.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.015.187.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.827.423.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.187.764.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
183.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
183.500.000 Jumlah Belanja
5.512.723.500 Total Surplus/(Defisit) (1.314.036.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0018 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 66
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS TRENGGALEK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.498.875.210 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
1.498.875.210 Jumlah Pendapatan
1.498.875.210 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0019 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
936.469.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
789.059.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
789.059.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
141.762.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
141.762.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
141.762.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
281.043.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
281.043.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
281.043.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
188.250.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
188.250.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
188.250.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
178.003.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
178.003.000 67
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
178.003.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
147.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
147.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
147.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
147.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
147.410.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.498.875.210 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.498.875.210 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.498.875.210 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.498.875.210 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.319.875.210 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
852.015.109 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
467.860.101 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
179.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
179.000.000 Jumlah Belanja
2.435.344.210 Total Surplus/(Defisit) (936.469.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0019 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 68
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS TUGU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.775.620.925 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
2.775.620.925 Jumlah Pendapatan
2.775.620.925 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0020 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.850.621.425 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
849.188.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
849.188.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
87.212.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
87.212.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
87.212.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
276.710.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
276.710.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
276.710.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
213.075.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
213.075.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
213.075.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
272.190.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
272.190.000 69
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
272.190.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
225.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
225.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
225.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
225.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
225.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.775.620.925 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.775.620.925 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.775.620.925 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.413.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.110.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.303.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
362.420.925 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
315.420.925 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
47.000.000 Jumlah Belanja
3.850.621.425 Total Surplus/(Defisit) (1.075.000.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0020 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 70
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS WATULIMO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.310.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
2.310.000.000 Jumlah Pendapatan
2.310.000.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0021 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.129.552.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
670.132.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
670.132.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
48.605.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
48.605.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.605.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
253.997.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
253.997.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
253.997.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
162.675.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
162.675.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
162.675.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
204.855.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
204.855.000 71
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
204.855.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
149.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
149.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
149.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
149.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
149.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.310.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.310.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.310.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.109.360.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.018.140.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.091.220.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
200.640.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
180.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
20.640.000 Jumlah Belanja
3.129.552.500 Total Surplus/(Defisit) (819.552.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0021 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 72
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS SLAWE Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.340.030.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
2.340.030.000 Jumlah Pendapatan
2.340.030.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0022 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3.275.855.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
763.188.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
763.188.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
68.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
68.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
68.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
251.097.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
251.097.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
251.097.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
205.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
205.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
205.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
238.536.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
238.536.000 73
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
238.536.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
172.637.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
172.637.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
172.637.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
172.637.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
172.637.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.340.030.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.340.030.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.340.030.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.170.030.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
829.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.340.230.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
170.000.000 Jumlah Belanja
3.275.855.500 Total Surplus/(Defisit) (935.825.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0022 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 74
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
132.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
132.000.000.000 Jumlah Pendapatan
132.000.000.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0025 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
191.434.121.856 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
29.473.820.210 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
29.373.820.210 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit
7.184.450.210 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.268.110.210 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
89.830.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.178.280.210 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL
4.916.340.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.916.340.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
22.189.370.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL
22.189.370.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
22.189.370.000 75
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.02 24 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.02 24 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.02 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
91.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
161.960.301.646 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
31.960.301.646 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
31.960.301.646 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
31.960.301.646 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
31.960.301.646 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
130.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
130.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
118.800.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.784.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
109.015.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
11.200.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.200.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.000.000.000 Jumlah Belanja
191.434.121.856 Total Surplus/(Defisit) (59.434.121.856) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0025 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 76
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 RUMAH SAKIT UMUM PANGGUL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
5.000.000.000 Jumlah Pendapatan
5.000.000.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0026 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
19.915.409.547 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
14.915.409.547 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
11.238.209.547 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit
5.604.944.090 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
111.354.090 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
61.260.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.094.090 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL
5.493.590.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.493.590.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5.528.265.457 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI
102.839.562 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 14 5 1 01 Belanja Pegawai
61.260.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.579.562 77
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL
5.425.425.895 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.425.425.895 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin
105.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
105.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
105.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.677.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
3.677.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI
3.609.170.863 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.02 32 5 1 01 Belanja Pegawai
113.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.02 32 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.496.170.863 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.02 32 5 2 BELANJA MODAL
68.029.137 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.02 32 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
68.029.137 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
5.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
5.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.965.716.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.260.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.705.716.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
1.034.284.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
579.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
455.284.000 Jumlah Belanja
19.915.409.547 Total Surplus/(Defisit) (14.915.409.547) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0026 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 78
:
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.050.186.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.050.186.000 Jumlah Pendapatan
1.050.186.000 0 00 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
97.035.182.490 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
6.979.930.815 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.144.445.164 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
1.489.445.164 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
31.410.164 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 01 Belanja Pegawai
25.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.610.164 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL
1.458.035.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.458.035.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
1.505.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 BELANJA OPERASI
1.026.375.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.026.375.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 2 BELANJA MODAL
478.625.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
478.625.000 79
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai
75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 46 5 2 BELANJA MODAL
75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 46 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.835.485.651 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
1.490.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
2.875.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.875.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL
1.487.125.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.487.125.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI
2.025.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.025.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL
97.975.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
97.975.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi
1.455.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
30.015.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 01 Belanja Pegawai
25.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.215.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL
1.424.985.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.424.985.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
790.485.651 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI
790.485.651 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 01 Belanja Pegawai
950.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
789.535.651 80
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
10.136.288.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
10.136.288.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
95.180.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.820.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
2.731.600.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.657.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.657.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL
74.500.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
74.500.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
7.254.688.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
7.039.811.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
8.160.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.031.651.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL
214.877.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
214.877.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
3.304.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
3.304.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
2.735.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.901.980.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
25.800.000 81
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
76.180.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
1.800.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL
833.020.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
833.020.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
354.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
354.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
354.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan
215.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
18.320.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.320.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL
196.680.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
196.680.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
8.762.539.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
8.762.539.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
400.560.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
400.560.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
14.725.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
385.835.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
8.298.219.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.749.776.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
96.825.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
722.951.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 05 Belanja Hibah
6.930.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL
548.443.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
548.443.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
63.760.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI
63.760.000 82
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.760.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
6.255.281.399 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
6.255.281.399 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
1.200.020.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
60.120.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.120.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL
1.139.899.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.139.899.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
550.261.399 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
550.261.399 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
550.261.399 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
4.355.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
121.518.600 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 01 Belanja Pegawai
30.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
91.218.600 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL
4.233.481.400 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4.233.481.400 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
4.753.270.609 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
4.753.270.609 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
503.270.783 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
503.270.783 83
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.720.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.550.783 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
3.730.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.235.412.300 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
75.420.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.992.300 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
1.100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
2.494.587.700 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.494.587.700 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 03 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
419.999.826 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
419.999.826 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
419.999.826 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
40.577.851.591 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
40.577.851.591 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan
1.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000.000 84
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
300.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI
300.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL
188.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
188.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan
11.550.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
295.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai
144.480.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.820.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL
11.254.700.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
11.254.700.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan
15.621.810.531 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.306.385.531 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.306.385.531 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
5.315.425.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.315.425.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan
1.051.741.060 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
46.616.060 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.616.060 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL
1.005.125.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.005.125.000 85
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
5.954.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
5.954.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.954.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan
4.200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
43.850.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.850.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL
4.156.150.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4.156.150.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
270.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 00 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
20.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai
13.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.04 00 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.04 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1.100.000.000 86
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
475.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
300.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
300.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
225.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
225.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
225.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
16.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
208.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.040.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
197.960.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
16.520.000 87
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
183.480.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
14.695.220.976 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
62.487.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
25.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
37.487.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
37.487.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.487.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.543.950.791 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.352.070.791 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.352.070.791 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
10.352.070.791 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
191.880.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
191.880.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
191.880.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
38.040.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
38.040.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
38.040.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
38.040.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
70.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
656.378.783 88
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
103.700.953 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
120.748 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.748 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
103.580.205 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
103.580.205 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
448.439.673 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
448.439.673 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 01 Belanja Pegawai
4.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
443.639.673 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
54.238.157 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
54.238.157 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.238.157 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
91.616.690 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
35.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 1 BELANJA OPERASI
780.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
780.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL
34.220.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
34.220.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
30.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI
526.463 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
526.463 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
29.473.537 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
29.473.537 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
26.616.690 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
26.616.690 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
26.616.690 89
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.838.007.212 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
172.574.900 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
172.574.900 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
172.574.900 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.615.432.312 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.615.432.312 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
27.640.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.587.792.312 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
394.740.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
199.740.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
199.740.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
199.740.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
95.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 BELANJA OPERASI
95.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
95.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
4.205.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
455.200.000 90
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
455.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
351.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
351.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
30.960.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
320.240.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
104.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
104.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
104.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
1.617.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1.617.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1.617.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
151.700.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
151.700.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
1.466.100.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah
1.466.100.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
513.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 00 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
513.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
92.900.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
92.900.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
92.900.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
145.900.000 91
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
145.900.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
8.160.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
137.740.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
275.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
275.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.779.803 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah
249.220.197 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
365.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 00 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
155.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
155.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
155.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
46.500.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
108.500.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 00 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
210.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
60.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 02 Pemanfaatan Tanah Kosong
150.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
150.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
693.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 00 Penerbitan Izin Membuka Tanah
693.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
693.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
693.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
33.960.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
659.040.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
560.000.000 92
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 00 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
560.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
250.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
250.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
125.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
125.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
185.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
185.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
185.000.000 Jumlah Belanja
101.240.182.490 Total Surplus/(Defisit) (100.189.996.490) 0 00 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 93
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
123.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
123.000.000 Jumlah Pendapatan
123.000.000 0 00 1.04.2.11.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
41.135.016.991 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
44.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 00 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.500.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.03 00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
24.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
24.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.05 00 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
10.000.000 94
1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
475.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
475.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai
16.800.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.200.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni
400.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI
400.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 08 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
360.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 00 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
60.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
29.775.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
29.775.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
29.700.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
28.183.825.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
94.560.000 95
1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.089.265.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
1.516.175.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.516.175.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
10.766.016.991 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
56.240.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
35.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
21.240.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
21.240.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.240.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.260.572.393 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.110.572.393 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.110.572.393 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.110.572.393 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
150.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
141.600.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.400.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
29.520.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
29.520.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
29.520.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
26.760.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.760.000 96
1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.04 00 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
4.080.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.04 01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
4.080.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.080.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.080.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
54.845.143 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4.845.143 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
4.845.143 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.845.143 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
312.934.250 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
45.519.250 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
45.519.250 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.519.250 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
127.415.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
127.415.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 01 Belanja Pegawai
2.560.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
124.855.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
187.760.000 97
1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
187.760.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.165.789 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai
2.560.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
605.789 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
184.594.211 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
184.594.211 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
566.469.198 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
26.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
26.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
169.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
169.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
169.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
351.469.198 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
351.469.198 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
22.480.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
328.989.198 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
293.596.007 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
172.329.007 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
172.329.007 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
172.329.007 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 98
1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30.835.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
30.835.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.835.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
65.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
65.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.432.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
20.432.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.432.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
11.249.739.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
255.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 00 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
225.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
225.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
225.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
13.800.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
211.200.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.000.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
850.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
600.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
600.000.000 99
2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
49.180.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
550.820.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
250.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
250.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.680.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
247.320.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 00 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
150.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
50.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.900.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.100.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
100.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
4.983.739.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
4.983.739.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4.983.739.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.391.239.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
63.200.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.328.039.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL
3.592.500.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.592.500.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
20.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 00 Penyimpanan sementara Limbah B3
20.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
20.000.000 100
2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
125.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
125.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
75.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
64.200.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
680.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.320.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
220.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
220.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
165.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
165.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
18.648.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
146.352.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
25.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 101
2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
260.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 2.01 00 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
260.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
260.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
241.685.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
241.685.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL
18.315.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18.315.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
10.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 10 2.01 00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
10.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota
10.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
4.376.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah
4.376.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
15.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
3.700.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
3.700.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
67.100.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.632.900.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
40.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 102
2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
591.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
200.500.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
1.360.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
199.140.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL
390.500.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
390.500.000 Jumlah Belanja
52.384.755.991 Total Surplus/(Defisit) (52.261.755.991) 0 00 1.04.2.11.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 103
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
9.340.129.069 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
2.231.298.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
206.298.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
88.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
88.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
20.520.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.980.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
6.298.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
6.298.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.298.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
3.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
3.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000 104
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
3.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2.020.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1.115.978.495 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.115.978.495 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.115.978.495 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
894.021.505 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
767.179.505 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
42.780.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
724.399.505 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
126.842.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
126.842.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 00 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
5.000.000 105
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
184.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
165.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
130.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
130.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
17.100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
113.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
30.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
238.100 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
238.100 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL
4.761.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.761.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 00 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
13.300.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
5.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
8.250.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
8.250.000 106
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.250.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.924.830.669 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.860.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.860.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.860.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.640.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.640.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.640.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.638.614.202 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.522.534.202 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.522.534.202 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.522.534.202 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
115.880.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
115.880.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
115.880.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
9.840.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
160.000 107
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
64.442.367 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.471.775 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
10.471.775 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.471.775 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
21.970.592 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
21.970.592 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.970.592 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
6.000.000 108
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.086.934.976 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34.625.152 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
34.625.152 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.625.152 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.051.309.824 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.051.309.824 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.051.309.824 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
93.239.124 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
78.829.124 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
78.829.124 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.829.124 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
12.410.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
12.410.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.410.000 Jumlah Belanja
9.340.129.069 Total Surplus/(Defisit) (9.340.129.069) 0 00 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 109
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
4.113.565.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
350.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
162.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
7.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
45.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
45.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai
680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.320.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
75.000.000 110
1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi
25.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 09 5 1 01 Belanja Pegawai
754.800 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.245.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
117.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
32.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
32.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.330.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.170.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
77.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
77.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai
10.580.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
66.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
7.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 00 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 04 5 1 01 Belanja Pegawai
9.990.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.010.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
30.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 111
1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 5 1 01 Belanja Pegawai
7.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.763.565.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.150.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.150.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.150.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.150.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.047.243.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.974.443.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.974.443.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.974.443.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
69.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
69.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
69.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
21.620.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
21.620.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
21.620.000 112
1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
21.430.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
190.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
7.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
100.185.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
17.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
30.682.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
30.682.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.682.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
42.503.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
42.503.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
4.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.703.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
18.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
18.000.000 113
1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
483.866.400 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
66.966.400 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
66.966.400 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
66.966.400 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
416.900.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
416.900.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
416.900.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
82.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
72.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
72.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.720.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
68.280.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 Jumlah Belanja
4.113.565.977 Total Surplus/(Defisit) (4.113.565.977) 0 00 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 114
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
13.757.250.718 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
340.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
335.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
280.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
280.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
280.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
5.000.000 115
1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
35.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai
24.420.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.580.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
2.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
2.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
2.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
2.581.260.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.580.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan
1.289.150.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.289.150.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.650.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
1.277.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang
3.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 116
1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu
25.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
25.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
25.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
16.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
16.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai
18.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan
200.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
180.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
5.000.000 117
1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1.001.260.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
2.050.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.050.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.050.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan
580.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
580.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
580.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan
3.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 Penyediaan Sandang
1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 08 5 1 01 Belanja Pegawai
41.470.000 118
1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.530.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
3.280.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI
3.280.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.280.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
3.280.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI
3.280.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.280.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan
292.650.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI
292.650.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
292.650.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
4.615.300.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4.615.300.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 119
1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
4.385.300.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
4.385.300.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
48.600.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.336.700.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
530.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
247.330.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan
230.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
230.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
230.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 Penyediaan Sandang
3.330.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.330.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.330.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 00 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
282.670.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 120
1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
272.670.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
272.670.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
18.840.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
253.830.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.628.190.718 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.700.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.800.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
12.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
5.700.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.800.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.488.855.838 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.411.775.838 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.411.775.838 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.411.775.838 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
67.080.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
67.080.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
67.080.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.000.000 121
1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
21.360.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
21.360.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
21.360.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
21.360.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
266.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai
27.880.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.120.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.000.000 122
1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
56.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
56.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
56.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI
10.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
9.990.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.990.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
589.734.880 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
208.480 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
208.480 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
208.480 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
93.160.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
93.160.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
4.800.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
88.360.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
486.366.400 123
1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
486.366.400 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
486.366.400 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
217.240.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
132.240.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
132.240.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
132.240.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai
30.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.800.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
800.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
275.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
12.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
12.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
12.500.000 124
2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
150.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
12.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
138.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
80.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 125
2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
55.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
55.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
55.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 00 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
10.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
100.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
100.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
12.360.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.640.000 126
2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
270.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
225.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
120.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
120.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
25.200.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.800.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
10.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
20.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 127
2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 Jumlah Belanja
14.557.250.718 Total Surplus/(Defisit) (14.557.250.718) 0 00 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 128
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
506.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
7.500.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
498.500.000 Jumlah Pendapatan
506.000.000 0 00 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
574.424.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
21.500.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
21.500.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
17.180.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
17.180.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.180.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
4.320.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.320.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.320.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
410.924.800 129
2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
60.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
10.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.800.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
110.924.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
110.924.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
110.924.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.300.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
107.624.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
240.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
110.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
110.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.360.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
108.640.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
130.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
130.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
130.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
82.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 130
2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
32.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.500.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
17.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
17.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
60.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
60.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
10.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
35.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.700.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.300.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
30.600.442.873 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
2.994.981.930 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
2.594.981.930 131
3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
2.203.806.930 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.165.821.030 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
42.160.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.123.661.030 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL
37.985.900 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
37.985.900 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
391.175.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
390.157.482 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.890.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
383.267.482 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
1.017.518 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.017.518 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 00 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
400.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
400.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
400.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
19.120.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
380.880.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
5.496.177.450 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian
5.496.177.450 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
2.111.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.111.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
53.500.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.057.500.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1.820.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.820.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.360.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.818.640.000 132
3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
1.565.177.450 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.490.497.450 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.490.497.450 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 2 BELANJA MODAL
74.680.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
74.680.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
136.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
136.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
96.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
96.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.840.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
89.160.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
40.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
991.646.063 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
991.646.063 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
161.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
161.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
161.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
665.592.663 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
665.592.663 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
24.560.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
641.032.663 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
145.053.400 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
145.053.400 133
3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.720.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
142.333.400 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
20.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
20.981.637.430 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
178.972.600 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
39.450.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
39.450.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.450.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
139.522.600 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
139.522.600 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
12.280.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
127.242.600 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
18.755.133.001 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
18.680.133.001 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.680.133.001 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
18.680.133.001 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
74.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
74.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
73.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
65.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
65.000.000 134
3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
65.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai
680.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
64.320.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.926.839.629 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
234.275.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
234.275.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
234.275.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.692.564.629 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.692.564.629 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
41.480.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.651.084.629 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
55.692.200 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
13.839.700 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
13.839.700 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.839.700 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
26.852.500 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
26.852.500 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.852.500 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 Jumlah Belanja
31.174.867.673 Total Surplus/(Defisit) (30.668.867.673) 0 00 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 135
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8.150.940.836 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
180.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
20.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
5.130.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.870.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
150.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
25.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 136
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.840.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.160.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
115.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
115.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
115.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
45.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil
30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
8.700.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.300.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
15.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 06 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
15.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai
4.560.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.440.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
110.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
35.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
35.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
17.400.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
35.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
35.000.000 137
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai
9.120.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.880.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
40.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
40.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.250.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.750.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyusunan Profil Kependudukan
30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
25.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.120.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.880.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.785.940.836 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
26.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
21.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
21.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 138
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.874.474.436 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.731.949.436 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.731.949.436 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.731.949.436 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
140.525.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
140.525.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
139.700.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
825.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
52.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
819.514.600 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
583.896.400 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
583.896.400 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
583.896.400 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.833.200 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.833.200 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.833.200 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
108.810.000 139
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
108.810.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
108.810.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
20.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
70.975.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
70.975.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.975.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
120.767.530 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
96.700.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
12.450.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai
3.540.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.910.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
84.250.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
84.250.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24.067.530 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
300.095 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.095 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
23.767.435 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
23.767.435 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
634.984.270 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 140
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
275.676.270 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
275.676.270 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
275.676.270 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
349.308.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
349.308.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
19.300.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
330.008.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
258.200.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
130.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
130.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
12.640.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
117.360.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
73.200.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
73.200.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.200.000 Jumlah Belanja
8.150.940.836 Total Surplus/(Defisit) (8.150.940.836) 0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 141
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8.715.959.939 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN DESA
42.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Desa
42.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa
18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
24.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
70.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
70.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
21.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
21.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.400.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
21.000.000 142
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
21.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
28.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
28.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.120.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.880.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2.552.152.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2.552.152.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
1.962.952.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.962.952.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.958.952.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
14.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
14.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
17.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
17.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
53.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
53.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
15.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
50.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
90.000.000 143
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
90.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai
3.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
86.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
60.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
60.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
28.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
28.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.400.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI
31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
140.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI
119.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
119.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 15 5 2 BELANJA MODAL
21.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 15 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
105.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI
105.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 5 1 01 Belanja Pegawai
19.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
1.078.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.078.500.000 144
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.250.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.750.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
120.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
120.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
388.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
388.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
46.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
342.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
50.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
450.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
407.049.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai
6.560.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
400.489.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
42.950.800 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
42.950.800 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 11 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
45.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
45.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.973.307.939 145
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
70.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
45.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
45.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.451.260.239 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.351.260.239 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.351.260.239 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.351.260.239 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
80.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
76.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
10.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
18.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
18.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
18.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
12.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.500.000 146
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
7.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
134.279.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21.779.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
21.779.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.779.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
9.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
13.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
48.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
48.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
3.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
32.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
32.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
4.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.400.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
241.968.700 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
35.574.500 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.574.500 147
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.574.500 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.875.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
4.875.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.875.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
201.519.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
201.519.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
38.730.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
162.789.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
49.700.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
44.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
44.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.200.000 Jumlah Belanja
8.715.959.939 Total Surplus/(Defisit) (8.715.959.939) 0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 148
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
6.896.679.740 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
6.871.079.740 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
25.600.000 Jumlah Pendapatan
6.896.679.740 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
27.965.359.089 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
7.078.425.923 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3.276.840.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.988.680.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
13.110.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.110.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
2.975.570.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
184.400.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.791.170.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
288.160.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
255.193.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
5.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
249.693.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL
32.967.000 149
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
32.967.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
165.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
80.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.560.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.560.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL
77.440.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
77.440.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
35.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
798.857.559 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
798.857.559 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
798.857.559 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
798.857.559 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
253.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
153.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI
153.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
153.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 06 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
80.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 150
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
645.220.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
11.220.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.220.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.220.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
620.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
44.140.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai
22.825.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.315.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
575.860.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
575.860.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
14.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
14.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
200.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
170.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
170.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 01 Belanja Pegawai
12.100.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
157.900.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 151
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 05 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 00 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.703.508.364 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.703.508.364 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.703.508.364 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
15.975.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.687.533.364 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
36.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
36.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI
36.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
55.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 00 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha
30.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
30.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 00 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 152
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
20.831.933.166 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
30.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.714.807.917 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.491.737.917 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.491.737.917 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.491.737.917 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
223.070.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
223.070.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
211.020.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.050.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.737.257 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
6.737.257 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
6.737.257 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.737.257 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
450.730.808 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.000.000 153
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
79.343.808 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
79.343.808 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
79.343.808 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
289.100.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
289.100.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
289.100.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
71.287.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
71.287.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.287.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
247.385.856 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
21.020.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
21.020.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.020.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
123.645.856 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.723 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.723 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
123.641.133 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
123.641.133 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
102.720.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
102.720.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
102.720.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12.002.071.328 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
23.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.705.268.203 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.705.268.203 154
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.699.868.203 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.273.303.125 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.273.303.125 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.273.303.125 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
359.200.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
234.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
234.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
234.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35.700.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
35.700.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.700.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
89.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
89.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
89.000.000 Jumlah Belanja
27.965.359.089 Total Surplus/(Defisit) (21.068.679.349) 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 155
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
6.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
6.500.000 Jumlah Pendapatan
6.500.000 0 00 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11.007.920.857 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.200.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.200.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
175.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
175.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
1.514.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.514.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
58.700.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.455.700.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik
150.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
125.000.000 156
2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
125.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
50.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
185.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
37.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai
7.480.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.320.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL
147.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
147.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
3.101.512.727 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.701.512.727 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
40.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2.661.512.727 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.586.065.058 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
56.936.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.529.129.058 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL
75.447.669 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
75.447.669 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 00 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
400.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
176.895.210 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
13.800.000 157
2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
163.095.210 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL
23.104.790 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
23.104.790 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
150.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
73.250.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai
2.040.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.210.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL
76.750.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
76.750.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
50.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.706.408.130 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.807.209.657 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.719.585.657 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.719.585.657 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.719.585.657 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
87.624.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
87.624.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
82.440.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.184.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
33.634.084 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
33.634.084 158
2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
33.634.084 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.634.084 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
214.427.979 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
26.040.536 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.060.804 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.060.804 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
6.979.732 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.979.732 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
50.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
50.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 5 1 01 Belanja Pegawai
22.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.954.550 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
2.954.550 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.954.550 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
87.932.893 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
87.932.893 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
87.932.893 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 159
2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
38.025.910 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
38.025.910 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
38.025.910 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
38.025.910 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
538.980.500 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
91.200.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
91.200.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
91.200.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
432.780.500 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
432.780.500 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
49.900.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
382.880.500 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
69.130.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20.850.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.850.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.850.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21.520.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
21.520.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.520.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
26.760.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
26.760.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.760.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
195.000.000 160
2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
195.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
195.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
105.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
85.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
24.840.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.160.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL
20.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 Pengembangan Infrastruktur
90.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
90.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
1.180.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
88.820.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
93.162.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
93.162.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
93.162.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
93.162.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
93.162.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
25.780.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.382.000 Jumlah Belanja
11.296.082.857 Total Surplus/(Defisit) (11.289.582.857) 0 00 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 161
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
6.383.090.850 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
6.370.245.850 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
12.845.000 Jumlah Pendapatan
6.383.090.850 0 00 2.17.3.30.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
11.098.281.952 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 162
2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.01 00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
187.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
187.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
187.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
187.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.900.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
177.100.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
100.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
100.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 163
2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
357.696.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
357.696.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
120.326.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
120.326.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.326.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 06 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
212.370.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
212.370.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
14.880.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
197.490.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
360.371.600 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 2.01 00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
360.371.600 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
360.371.600 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
360.371.600 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
39.240.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
321.131.600 164
2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
10.048.214.252 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.908.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
14.908.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.908.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.908.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.309.816.952 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.088.926.952 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.088.926.952 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
8.001.587.558 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
87.339.394 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
220.890.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
220.890.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
220.360.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
530.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
150.830.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 165
2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
17.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
17.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
43.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
43.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
44.830.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
44.830.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.830.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
25.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
2.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI
167.900 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
167.900 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
2.332.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.332.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
440.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
440.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
22.060.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
22.060.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.365.159.300 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
529.959.300 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
529.959.300 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
529.959.300 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 166
2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
811.200.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
811.200.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
811.200.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
173.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
103.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
103.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.400.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
1.480.040.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.200.780.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.150.780.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
73.741.230 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
641.230 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
641.230 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL
73.100.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
73.100.000 167
3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.077.038.770 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.077.038.770 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
51.940.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.025.098.770 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.02 00 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
50.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
50.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah
50.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
45.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 00 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
25.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
15.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.750.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.250.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
10.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.03 00 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.03 03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
20.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
40.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
40.000.000 168
3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional
10.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
30.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
194.260.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 00 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
194.260.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
166.254.600 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
166.254.600 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.720.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
163.534.600 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
28.005.400 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
28.005.400 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.005.400 Jumlah Belanja
12.578.321.952 Total Surplus/(Defisit) (6.195.231.102) 0 00 2.17.3.30.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 169
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
4.964.012.168 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
75.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
45.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
20.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
25.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
30.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
30.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
125.000.000 170
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
125.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
125.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
125.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
680.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
124.320.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
145.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
145.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
35.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
344.300.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
344.300.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
289.921.661 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
289.921.661 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
289.921.661 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
54.378.339 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
54.378.339 171
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.378.339 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
13.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL
20.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
20.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.219.712.168 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.598.867.261 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.520.867.261 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.520.867.261 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.520.867.261 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
78.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
78.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
77.160.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
840.000 172
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
71.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
35.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
19.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
19.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
516.043.748 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
182.820.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
182.820.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
182.820.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
330.223.748 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
330.223.748 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
24.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
306.223.748 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
32.801.159 173
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
31.401.159 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
31.401.159 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.401.159 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.400.000 Jumlah Belanja
4.964.012.168 Total Surplus/(Defisit) (4.964.012.168) 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 174
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.770.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
7.770.000.000 Jumlah Pendapatan
7.770.000.000 0 00 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
908.845.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
375.180.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
375.180.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
375.180.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
375.180.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.750.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
365.430.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
243.665.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
243.665.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
40.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
203.665.000 175
2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
203.665.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.100.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.565.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
290.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 00 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
5.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
5.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
285.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya
285.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
255.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
13.530.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
241.470.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL
30.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
14.750.947.123 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
1.219.658.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
265.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
245.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
245.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
44.760.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.240.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
20.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
719.658.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
430.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
14.640.000 176
3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai
13.360.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.280.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL
415.360.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
207.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
208.360.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
219.658.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
219.658.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
219.658.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 00 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
235.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
35.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 05 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.800.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
450.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
450.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
135.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
135.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
22.200.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
112.800.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
75.000.000 177
3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.180.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.820.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
110.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 04 2.02 00 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
110.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 04 2.02 05 Pengembangan Sistem Pemasaran
110.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 04 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
110.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 04 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai
14.040.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 04 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
95.960.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
360.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
235.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
35.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.280.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.720.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 178
3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 00 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
125.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
13.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
55.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
55.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
12.611.289.123 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
33.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.538.430.290 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.404.110.290 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.404.110.290 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
8.404.110.290 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
133.920.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
133.920.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
125.800.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.120.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
400.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
400.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
400.000 179
3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
407.758.833 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
147.758.833 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
147.758.833 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
147.758.833 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
85.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
85.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.009.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai
680.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
329.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
83.991.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
83.991.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.267.100.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
320.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
320.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
320.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.947.100.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.947.100.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
55.800.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.891.300.000 180
3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
280.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 Jumlah Belanja
15.659.792.123 Total Surplus/(Defisit) (7.889.792.123) 0 00 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 181
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
191.362.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
151.362.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
106.362.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
54.112.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
54.112.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
10.920.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.192.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
37.250.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
12.136.444 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.136.444 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
25.113.556 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
25.113.556 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
45.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
20.000.000 182
2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
25.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
40.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 00 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
25.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
25.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.682.280 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.682.280 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL
5.317.720 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.045.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
2.272.720 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
3.977.956.282 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
180.862.850 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
40.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
40.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.600.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
94.750.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
94.750.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
92.938.800 183
2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.460.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
87.478.800 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
1.811.200 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.811.200 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
46.112.850 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
46.112.850 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
46.112.850 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.712.850 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
35.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 00 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.03 00 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.03 01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.04 00 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
5.000.000 184
2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.04 02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.05 00 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.05 03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 2.01 00 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.752.093.432 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17.460.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.460.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
12.460.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.460.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.246.605.432 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.194.605.432 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.194.605.432 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.194.605.432 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
48.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
48.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
48.000.000 185
2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
65.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
14.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
14.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
24.700.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.520.000 186
2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
20.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
6.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
18.180.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL
18.180.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
18.180.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
338.300.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
137.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
137.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
21.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
116.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
200.800.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
200.800.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.800.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
58.028.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
42.020.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
42.020.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.020.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.008.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
9.008.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.008.000 Jumlah Belanja
4.169.319.132 187
Total Surplus/(Defisit) (4.169.319.132) 0 00 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 188
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 DINAS PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
932.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
817.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
115.000.000 Jumlah Pendapatan
932.500.000 0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.912.289.475 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
537.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
22.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
10.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
12.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
215.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
190.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
190.000.000 189
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.880.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
180.120.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
15.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
10.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
300.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
300.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
280.797.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.260.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
271.537.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL
19.203.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.203.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
892.225.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
458.725.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
170.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
170.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
170.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
38.725.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
38.725.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
17.710.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.015.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
250.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
250.000.000 190
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.180.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
248.820.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
433.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
353.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
353.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
11.940.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
341.560.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
66.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
66.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
30.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
36.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
36.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
408.300.000 191
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
174.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
174.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
174.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
8.680.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
166.220.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 00 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
228.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
86.022.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
86.022.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
86.022.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
142.377.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
142.377.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
16.100.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
126.277.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.008.764.475 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.000.000 192
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.615.211.375 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.931.887.375 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.931.887.375 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.931.887.375 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
683.324.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
683.324.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
78.800.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
604.524.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
131.053.100 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.320.109 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.320.109 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.320.109 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.332.991 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.332.991 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.332.991 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
17.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
18.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
34.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
34.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
46.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
46.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.000.000 193
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
101.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
99.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
99.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
159.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
146.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
146.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
146.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 Jumlah Belanja
6.912.289.475 Total Surplus/(Defisit) (5.979.789.475) 0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 194
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08 DINAS PETERNAKAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
205.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.400.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
203.600.000 Jumlah Pendapatan
205.000.000 0 00 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
9.679.932.766 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
1.878.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
250.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
250.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
244.500.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
680.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
243.820.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
5.500.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.500.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
200.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 195
3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
189.200.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 00 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
30.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
25.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 00 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 00 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
213.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
208.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
208.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
208.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 00 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
1.175.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
1.175.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.170.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 5 1 01 Belanja Pegawai
36.720.000 196
3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.133.280.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 5 2 BELANJA MODAL
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
635.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian
630.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
112.720.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.046.756 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.360.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
686.756 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
110.673.244 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
7.461.244 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
103.212.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
517.280.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
20.686.626 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 5 1 01 Belanja Pegawai
7.760.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.926.626 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 5 2 BELANJA MODAL
496.593.374 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
496.593.374 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
584.725.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
50.000.000 197
3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.140.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.860.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 00 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
760.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.240.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
481.725.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
15.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.440.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.560.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
466.725.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
466.725.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.300.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
461.425.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
40.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
25.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.360.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.640.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 198
3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.05 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
8.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
8.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.05 01 5 1 01 Belanja Pegawai
760.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.240.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 06 2.02 00 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 06 2.02 01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.577.207.766 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
40.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.207.050.206 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.150.050.206 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.150.050.206 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.150.050.206 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
57.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
57.000.000 199
3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
56.780.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
220.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
374.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
159.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
98.450.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai
15.040.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.410.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
60.550.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
60.550.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
215.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
215.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
215.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
808.031.200 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
80.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
28.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
28.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 03 5 1 01 Belanja Pegawai
5.500.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.500.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
700.031.200 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
700.031.200 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
700.031.200 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
138.126.360 200
3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
45.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
45.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
33.126.360 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
33.126.360 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.126.360 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 Jumlah Belanja
9.679.932.766 Total Surplus/(Defisit) (9.474.932.766) 0 00 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 201
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
30.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
10.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
20.000.000 Jumlah Pendapatan
30.000.000 0 00 3.31.3.32.2.07.11.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
6.019.006.887 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
110.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 00 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
110.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.180.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.820.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
615.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
615.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
590.000.000 202
2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
590.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
560.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
25.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
559.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 00 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
299.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
49.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
49.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja
50.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
35.160.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.840.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
20.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
18.467.292 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.467.292 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL
1.532.708 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.532.708 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja
100.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
180.000.000 203
2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja
180.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
180.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.280.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
178.720.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.04 00 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.04 03 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.180.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.820.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
132.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 00 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
42.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
27.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
27.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
15.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
90.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.420.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.580.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
10.000.000 204
2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.603.006.887 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.060.754.087 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.987.754.087 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.987.754.087 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.987.754.087 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
73.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
73.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
72.990.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
169.635.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 205
2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.635.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
18.635.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.635.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
60.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
11.700.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.300.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.225.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai
1.180.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.000 206
2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
8.775.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.775.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI
32.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL
4.968.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.968.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
233.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
85.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
85.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
142.500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
142.500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
9.750.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
132.750.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
104.617.800 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
60.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 207
2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
34.117.800 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
34.117.800 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.117.800 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
2.364.042.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
1.934.042.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
1.934.042.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
200.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.180.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
198.820.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
1.469.042.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
60.102.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
15.625.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.477.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL
1.408.940.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.408.940.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
265.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
265.000.000 208
3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
11.980.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
253.020.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
230.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
230.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
230.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
230.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
20.520.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
209.480.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
200.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 00 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
160.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
160.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.780.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
152.220.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
15.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
25.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
155.000.000 209
3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
155.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
155.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
35.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.800.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
110.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
110.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.500.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
52.500.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi
10.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 Jumlah Belanja
8.538.049.337 Total Surplus/(Defisit) (8.508.049.337) 0 00 3.31.3.32.2.07.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 210
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
65.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
65.000.000 Jumlah Pendapatan
65.000.000 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH
30.332.635.496 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.822.748.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Administrasi Tata Pemerintahan
610.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan
140.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
140.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
134.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
260.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
241.836.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
27.760.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
214.076.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
18.164.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18.164.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
210.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
210.000.000 211
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
10.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
199.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
3.656.248.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
665.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
665.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
660.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2.302.248.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.301.981.210 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
55.440.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
746.541.210 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah
1.500.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
267.090 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
267.090 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
689.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
689.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
686.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
451.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
140.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
140.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
15.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
124.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum
192.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
192.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
8.040.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
184.460.000 212
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
119.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
119.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
12.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
106.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Fasilitasi Kerja Sama Daerah
105.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
77.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
77.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
11.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
65.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
28.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
28.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
1.442.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
402.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
262.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
262.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
20.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
241.780.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
23.120.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.880.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
329.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 213
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
154.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
154.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
30.840.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
123.160.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
105.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
105.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
105.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
577.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
315.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
315.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
271.220.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.780.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
122.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
122.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
15.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
106.780.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
140.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
136.468.182 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
16.900.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
119.568.182 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL
3.531.818 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.531.818 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
133.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
11.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.200.000 214
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
31.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
31.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
8.320.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.180.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
31.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
31.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
24.067.887.196 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
126.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
71.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
71.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
55.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
55.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.033.717.958 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.746.717.958 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.746.717.958 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
14.746.717.958 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
211.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
211.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
210.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
75.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 215
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
142.900.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
50.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
31.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
31.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
20.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI
20.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.180.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
220.000.000 216
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
220.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
220.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
590.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
590.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
5.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
584.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
60.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
260.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI
72.213 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.213 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
99.927.787 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
99.927.787 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
110.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
359.159 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
359.159 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
109.640.841 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
109.640.841 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI
738.182 217
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
738.182 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL
49.261.818 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
49.261.818 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.071.116.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
750.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
750.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
270.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
270.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
270.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.051.116.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.051.116.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
29.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.021.716.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
525.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
144.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 218
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
260.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
260.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
260.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
876.753.238 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
181.753.238 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI
181.753.238 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai
181.753.238 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
45.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 5 1 BELANJA OPERASI
45.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
600.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 BELANJA OPERASI
600.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1.650.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
950.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI
950.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 01 Belanja Pegawai
21.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
928.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
700.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI
700.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
700.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi
602.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
161.000.000 219
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI
127.205.900 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 01 Belanja Pegawai
14.520.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
112.685.900 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 2 BELANJA MODAL
33.794.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
33.794.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
266.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI
266.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 01 Belanja Pegawai
15.120.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
250.880.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
175.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI
157.564.700 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 01 Belanja Pegawai
14.520.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
143.044.700 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 2 BELANJA MODAL
17.435.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
17.435.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
599.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan
300.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI
300.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 01 Belanja Pegawai
25.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
274.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
119.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 BELANJA OPERASI
119.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
119.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
180.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 BELANJA OPERASI
180.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 Jumlah Belanja
30.332.635.496 Total Surplus/(Defisit) (30.267.635.496) 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 220
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD
49.939.181.546 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
17.263.314.751 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
3.342.217.208 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
627.044.748 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
627.044.748 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
627.044.748 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2.263.392.460 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.263.392.460 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
26.040.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.237.352.460 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
135.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
135.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
135.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
316.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
316.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
316.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD
200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
200.000 221
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembahasan Kebijakan Anggaran
1.240.409.246 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS
322.619.283 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
322.619.283 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
322.619.283 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD
735.523.296 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
735.523.296 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
735.523.296 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
182.266.667 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
182.266.667 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
182.266.667 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
206.260.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
110.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
110.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
96.260.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI
96.260.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
96.260.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD
2.506.158.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD
1.834.662.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.834.662.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.834.662.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
453.096.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
453.096.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
453.096.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
158.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI
158.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 01 Belanja Pegawai
23.643.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
134.757.000 222
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
50.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD
10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
609.675.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah
242.625.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
242.625.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
242.625.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses
367.050.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
367.050.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
367.050.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
328.071.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penyusunan Kode Etik DPRD
200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD
327.871.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
327.871.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
327.871.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD
9.030.524.297 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
7.412.984.261 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.412.984.261 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 01 Belanja Pegawai
64.380.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.348.604.261 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
1.127.529.962 223
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.127.529.962 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.127.529.962 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
480.010.074 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
480.010.074 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
480.010.074 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
32.675.866.795 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
70.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
55.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
55.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
19.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.775.098.311 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.720.098.311 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.720.098.311 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.720.098.311 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
55.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
55.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
53.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.720.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
49.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
49.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
49.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
41.640.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.560.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
165.738.438 224
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15.062.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.062.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.062.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
150.675.938 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
150.675.938 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.675.938 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
375.720.765 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.728.650 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.728.650 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.728.650 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.697.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.697.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.697.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
55.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
55.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
18.600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
86.422.315 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
86.422.315 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
86.422.315 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
80.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
13.872.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
8.349.850 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.349.850 225
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 2 BELANJA MODAL
5.522.250 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.522.250 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
355.076.360 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
27.856.560 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI
321.012 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
321.012 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
27.535.548 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
27.535.548 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
327.219.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
27.219.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.219.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
300.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
300.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
889.757.614 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.558.855 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.558.855 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.558.855 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
193.108.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
193.108.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
193.108.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
38.512.959 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
38.512.959 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 01 Belanja Pegawai
21.840.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.672.959 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
646.577.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
646.577.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
646.577.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
384.384.898 226
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
75.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
179.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
179.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
179.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
26.660.480 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
26.660.480 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.660.480 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
38.512.959 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
38.512.959 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.512.959 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
45.011.459 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
45.011.459 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.011.459 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
20.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
26.347.826.609 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
26.026.118.684 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI
26.026.118.684 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai
26.026.118.684 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
257.951.925 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI
257.951.925 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 01 Belanja Pegawai
50.480.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
207.471.925 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
63.756.000 227
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 BELANJA OPERASI
63.756.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.756.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 00 Layanan Administrasi DPRD
263.063.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
263.063.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI
263.063.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 01 Belanja Pegawai
21.300.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
241.763.800 Jumlah Belanja
49.939.181.546 Total Surplus/(Defisit) (49.939.181.546) 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 228
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 5.01.5.05.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN
9.039.202.381 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
720.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
550.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik
44.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
44.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.309.800 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.690.200 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
40.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
177.410.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
177.410.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
1.309.800 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
176.100.200 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
40.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 229
5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
248.590.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
248.590.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
42.469.800 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
206.120.200 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
170.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
170.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
170.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
11.980.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
158.020.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.754.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
580.300.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
310.743.148 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
310.743.148 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
310.743.148 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
93.511.599 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
93.511.599 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
37.560.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.951.599 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
176.045.253 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
176.045.253 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
10.080.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
165.965.253 230
5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
498.700.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
250.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
250.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
8.880.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
241.120.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
65.670.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
65.670.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
65.670.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
183.030.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
183.030.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
30.840.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
152.190.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
675.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
350.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
350.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
20.160.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
329.840.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
125.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
125.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
200.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai
37.560.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
162.440.000 231
5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.565.202.381 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
50.325.075 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
26.049.470 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
26.049.470 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.049.470 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24.275.605 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
24.275.605 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.275.605 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.222.611.038 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.054.306.981 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.054.306.981 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.054.306.981 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
168.304.057 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
168.304.057 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
114.180.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.124.057 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
17.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
17.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
17.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
14.760.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.840.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
26.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
26.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
26.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
402.821.350 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 232
5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
90.500.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
90.500.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 01 Belanja Pegawai
2.360.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
88.140.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
247.321.350 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
247.321.350 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
21.300.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
226.021.350 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
14.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
14.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
34.203.418 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
5.901.274 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
5.901.274 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.901.274 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
28.302.144 233
5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
8.927.730 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.927.730 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
19.374.414 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.374.414 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
636.436.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
155.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
155.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
155.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
17.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
464.436.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
464.436.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
464.436.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
175.205.500 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
143.205.500 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
143.205.500 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
143.205.500 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 234
5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
350.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
350.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
250.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
250.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
250.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
27.680.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
222.320.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 Jumlah Belanja
9.389.202.381 Total Surplus/(Defisit) (9.389.202.381) 0 00 5.01.5.05.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 235
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN KEUANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
67.007.183.460 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah
43.711.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.494.567.468 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5.408.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
16.393.115.992 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER
1.525.398.569.757 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1.419.366.715.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
106.031.854.757 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.860.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah
4.860.000.000 Jumlah Pendapatan
1.597.265.753.217 0 00 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KEUANGAN
333.443.779.863 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
317.342.999.016 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
905.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
57.585.800 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
57.585.800 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
21.300.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.285.800 236
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
101.195.300 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
101.195.300 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
101.195.300 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
24.022.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.022.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.022.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5.412.600 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
5.412.600 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.412.600 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
85.179.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
85.179.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.179.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
119.605.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
119.605.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai
2.360.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
117.245.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 237
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
330.511.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
37.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
37.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
8.011.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.011.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.011.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
30.000.000 238
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
35.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 11 5 1 01 Belanja Pegawai
14.040.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.960.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
634.252.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
95.912.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
95.912.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
11.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
84.712.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
210.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
210.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
210.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
145.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
145.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 5 1 01 Belanja Pegawai
17.560.000 239
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
127.440.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
71.340.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI
71.340.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.340.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
92.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI
92.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
92.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
315.213.235.916 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah
50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
14.802.807.320 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
14.802.807.320 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.682.320 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 04 5 1 03 Belanja Bunga
14.793.125.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 06 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
269.035.386.720 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI
163.040.720 240
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
163.040.720 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 4 BELANJA TRANSFER
268.872.346.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan
268.872.346.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
23.643.031.580 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA
23.643.031.580 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga
23.643.031.580 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
7.662.010.296 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 5 1 BELANJA OPERASI
238.460.296 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 5 1 01 Belanja Pegawai
169.080.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
69.380.296 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 5 4 BELANJA TRANSFER
7.423.550.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 5 4 01 Belanja Bagi Hasil
7.423.550.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 00 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
260.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 01 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 02 5 1 01 Belanja Pegawai
28.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.560.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
197.440.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1.521.890.400 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.521.890.400 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga
248.200.400 241
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
248.200.400 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.120.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
243.080.400 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.280.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.720.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
121.512.500 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
121.512.500 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
680.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.832.500 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
307.177.500 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
307.177.500 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
219.535.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
87.642.500 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah
455.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
455.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
680.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
454.320.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah
150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai
2.720.000 242
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
147.280.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
40.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
35.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1.827.563.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 00 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.827.563.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
575.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
575.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
24.610.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
550.390.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah
1.202.563.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
1.202.563.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai
2.560.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.200.003.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
12.751.327.247 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
114.880.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 243
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
39.880.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
39.880.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.880.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.416.776.550 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.961.010.232 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.961.010.232 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
8.961.010.232 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
393.840.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
393.840.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
393.840.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
31.653.848 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
31.653.848 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.653.848 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
30.272.470 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
30.272.470 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.272.470 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
47.160.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.840.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
90.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 244
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.316.278.172 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
23.708.172 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.708.172 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.708.172 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
527.570.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.440.706 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.440.706 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
525.129.294 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
525.129.294 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
125.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
125.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
400.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
400.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 01 Belanja Pegawai
5.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
394.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
125.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
125.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
15.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
191.134.888 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
191.134.888 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.072.572 245
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai
2.560.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
512.572 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
188.062.316 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
188.062.316 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.106.399.800 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
320.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
320.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
320.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
781.399.800 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
781.399.800 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
781.399.800 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
445.857.837 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
100.857.837 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
100.857.837 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.857.837 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
195.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
195.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
195.000.000 246
Jumlah Belanja
333.443.779.863 Total Surplus/(Defisit)
1.263.821.973.354 0 00 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
142.953.139.386 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
142.750.319.386 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
202.820.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
142.953.139.386 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
89.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 01 Pembentukan Dana Cadangan
29.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah
3.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
57.000.000.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran
89.000.000.000 247
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
20.000.000 Jumlah Pendapatan
20.000.000 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN
6.791.355.830 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
990.478.620 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
302.352.620 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
235.625.600 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
235.625.600 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
15.360.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
220.265.600 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
41.727.020 248
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
41.727.020 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.727.020 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian
10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN
345.556.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
6.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
71.720.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
71.720.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.720.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
267.836.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
267.836.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
17.750.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
250.086.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN
229.070.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
200.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
8.770.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 BELANJA OPERASI
8.770.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.770.000 249
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
113.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
75.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL
50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya
50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN
20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
2.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
1.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.800.877.210 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.000.000 250
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.260.117.246 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.206.588.246 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.206.588.246 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.206.588.246 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
53.379.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
53.379.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
41.650.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.729.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
150.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
150.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12.300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12.300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
12.300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
12.300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
108.716 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
108.716 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
108.716 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
108.716 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
217.003.697 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.647.964 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.647.964 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.647.964 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
67.981.431 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
67.981.431 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.981.431 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.766.972 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.766.972 251
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.766.972 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.564.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.564.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.564.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.507.747 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.507.747 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.507.747 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
126.535.583 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
126.535.583 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
126.535.583 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
243.630.628 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.504.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.504.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.504.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
122.093.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
122.093.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
122.093.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
118.033.628 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
118.033.628 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
19.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
98.533.628 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
57.716.923 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
36.051.923 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
36.051.923 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.051.923 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.665.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.665.000 252
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.665.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
699.886.065 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
699.886.065 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis
77.887.286 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
70.210.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
70.210.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.210.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
2.677.286 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.677.286 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.677.286 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
621.998.779 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,
21.538.350 253
Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
21.538.350 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.538.350 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
17.104.550 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
17.104.550 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.104.550 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
548.533.165 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
548.533.165 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai
14.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
534.533.165 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
34.822.714 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
14.822.714 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.822.714 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL
20.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya
20.000.000 Jumlah Belanja
7.491.241.895 Total Surplus/(Defisit) (7.471.241.895) 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 254
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH
10.675.972.462 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
1.146.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1.010.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
200.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
200.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja
150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
21.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
128.700.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan
150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa
150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 255
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal
50.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
110.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
110.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
136.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
11.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
125.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
125.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
114.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
894.469.291 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
93.210.720 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
20.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
73.210.720 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
73.210.720 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.210.720 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi
801.258.571 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
75.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 256
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
146.754.009 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
146.754.009 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
146.754.009 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
512.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
512.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
21.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
490.700.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
67.504.562 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
67.504.562 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.504.562 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.635.503.171 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
140.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
125.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
125.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.985.969.252 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.909.719.252 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.909.719.252 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.909.719.252 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
68.750.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
68.750.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
55.520.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.230.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.000.000 257
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
382.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
380.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
380.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
380.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
316.222.334 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
26.040.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
26.040.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.040.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
21.720.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
21.720.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.720.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
43.696.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
43.696.000 258
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.696.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
46.617.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
46.617.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.617.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
95.648.334 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
95.648.334 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
20.700.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.948.334 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
72.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
72.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.180.709.685 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
859.720.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL
859.720.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
859.720.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
32.024.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
32.024.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
32.024.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
263.965.185 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
43.985 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.985 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
263.921.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
263.921.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL
25.000.000 259
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
25.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
127.830.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
63.675.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
63.675.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.675.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
52.655.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
52.655.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.655.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
500.771.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
153.000.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
153.000.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
153.000.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.780.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.780.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.780.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
19.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
33.833.333 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 1 BELANJA OPERASI
33.833.333 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 1 01 Belanja Pegawai
1.180.000 260
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.653.333 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
271.857.667 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
271.857.667 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.560.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
269.297.667 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 Jumlah Belanja
10.675.972.462 Total Surplus/(Defisit) (10.675.972.462) 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 261
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN TRENGGALEK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
9.240.374.436 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
168.128.730 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
33.437.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
33.437.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
33.437.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.937.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
134.691.730 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
33.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
33.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
101.691.730 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
101.691.730 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
11.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.051.730 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.351.417.508 262
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
15.116.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.116.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.116.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1.336.301.508 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
533.212.526 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
533.212.526 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
526.412.526 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
778.088.982 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
778.088.982 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
43.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
734.888.982 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
232.081.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
55.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 7.03 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
177.081.500 263
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 7.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
177.081.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 7.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
177.081.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 7.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
30.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 7.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
147.081.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
52.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
52.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
34.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
34.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
18.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
18.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.436.666.698 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.634.921.116 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.436.721.116 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.436.721.116 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.436.721.116 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
195.200.000 264
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
195.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
193.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
140.332.282 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.787.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.787.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.787.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
17.500.000 265
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
17.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
80.710.200 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
80.710.200 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.710.200 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
26.335.082 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
26.335.082 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.335.082 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
78.451.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23.451.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL
22.171.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
22.171.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
55.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
316.960 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
316.960 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
54.683.040 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
54.683.040 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
448.589.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
64.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
64.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
64.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
383.659.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
383.659.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
383.659.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
99.872.500 266
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
31.270.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
31.270.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.270.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
56.101.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
56.101.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
56.101.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 Jumlah Belanja
9.240.374.436 Total Surplus/(Defisit) (9.240.374.436) 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 267
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN PANGGUL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.661.679.756 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
48.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
12.235.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
12.235.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.235.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.235.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
36.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
31.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
31.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
11.390.001 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11.390.001 268
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
11.390.001 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
11.390.001 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.390.001 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
17.668.250 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
17.668.250 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
4.103.250 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.103.250 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.103.250 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
13.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
13.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
18.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
18.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
8.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
8.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
9.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.565.651.505 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.000.000 269
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.176.199.356 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.125.363.356 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.125.363.356 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.125.363.356 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
48.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
48.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
48.825.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
976.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
976.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
976.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
145.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 270
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
49.627.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.137.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
4.137.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.137.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
16.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
7.770.000 271
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
275.927.399 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
45.343.799 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
45.343.799 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.343.799 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
230.583.600 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
230.583.600 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
230.583.600 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
46.882.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30.332.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
30.332.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.332.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.935.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
12.935.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.935.000 Jumlah Belanja
2.661.679.756 Total Surplus/(Defisit) (2.661.679.756) 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 272
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN SURUH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.389.487.007 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
54.966.080 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
21.770.394 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
21.770.394 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
21.770.394 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.770.394 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
33.195.686 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
1.960.148 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.960.148 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.960.148 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
31.235.538 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
31.235.538 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.235.538 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
5.698.849 273
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
5.698.849 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
5.698.849 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.698.849 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.698.849 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
9.910.959 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9.910.959 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
8.321.650 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.321.650 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.321.650 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
1.589.309 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.589.309 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.589.309 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.416.775 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.416.775 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2.913.733 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.913.733 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.913.733 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4.503.042 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
4.503.042 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.003.042 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.311.494.344 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.907.172 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
953.586 274
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.169.919.653 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.108.109.707 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.108.109.707 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.108.109.707 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
60.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
60.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
706.360 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
706.360 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
706.360 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
441.475 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
441.475 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
441.475 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
441.475 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
56.297.842 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.298.946 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.298.946 275
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.298.946 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.058.471 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
4.058.471 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.058.471 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24.070.425 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
24.070.425 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.670.425 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.186.261 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.186.261 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai
1.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
3.836.261 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.836.261 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
52.117.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20.655.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.655.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.655.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.250.000 276
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
29.212.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
29.212.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.212.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24.670.555 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22.572.755 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
22.572.755 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.572.755 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.097.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.097.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.097.800 Jumlah Belanja
2.389.487.007 Total Surplus/(Defisit) (2.389.487.007) 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 277
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN DURENAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.489.801.392 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
44.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
34.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
34.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
20.051.500 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
20.051.500 278
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
20.051.500 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
20.051.500 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.051.500 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.387.749.892 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
600.000 279
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.178.181.707 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.076.731.707 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.076.731.707 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.076.731.707 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
100.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
100.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
100.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
83.690.196 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.317.587 280
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.317.587 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.317.587 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
20.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
20.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24.072.609 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
24.072.609 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.072.609 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
84.820.618 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
23.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
23.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
61.320.618 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
61.320.618 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
61.320.618 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
39.327.371 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 281
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
16.327.371 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
16.327.371 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.327.371 Jumlah Belanja
2.489.801.392 Total Surplus/(Defisit) (2.489.801.392) 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 282
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN POGALAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.267.120.561 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
32.622.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
16.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
16.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
16.397.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
15.897.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.897.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.897.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
2.600.000 283
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
14.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
14.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
8.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
8.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.201.347.761 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000 284
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.028.087.761 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.959.892.761 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.959.892.761 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.959.892.761 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
67.995.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
67.995.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
67.995.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
70.556.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.500.000 285
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
17.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.655.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
7.655.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.655.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
23.354.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
23.354.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.354.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.931.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.931.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
1.931.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.931.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
77.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
26.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
26.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
51.749.000 286
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
51.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
51.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22.574.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
9.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
9.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
6.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.860.000 Jumlah Belanja
2.267.120.561 Total Surplus/(Defisit) (2.267.120.561) 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 287
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN WATULIMO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.400.334.977 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
67.787.865 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
25.074.916 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
25.074.916 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.074.916 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.574.916 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
25.581.899 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
25.581.899 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.581.899 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.081.899 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
17.131.050 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.722.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.722.000 288
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.722.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
9.409.050 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.409.050 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.159.050 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
29.105.795 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
29.105.795 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
25.049.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.049.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.549.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4.056.795 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
4.056.795 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.056.795 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
17.809.002 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
17.809.002 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10.459.044 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.459.044 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.209.044 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.349.958 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
7.349.958 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.349.958 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.285.632.315 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.767.230 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.411.350 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.411.350 289
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.025.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.386.350 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.355.880 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.355.880 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.355.880 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.983.203.758 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.928.156.064 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.928.156.064 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.928.156.064 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
49.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
49.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
49.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.959.074 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.959.074 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.959.074 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.863.620 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
2.863.620 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.863.620 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.242.724 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.242.724 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
15.242.724 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
14.670.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
572.724 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.818.160 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3.818.160 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
3.818.160 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.818.160 290
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
104.303.747 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.702.734 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.702.734 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.702.734 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.626.149 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
4.626.149 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.626.149 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
22.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.377.571 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
8.377.571 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.377.571 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
36.912.343 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
36.912.343 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 5 1 01 Belanja Pegawai
13.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.112.343 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.954.550 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
2.954.550 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.954.550 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.005.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
25.005.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.005.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
146.660.610 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36.520.790 291
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
36.520.790 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.520.790 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.739.820 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.739.820 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.739.820 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
104.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
104.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
104.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.636.086 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.411.086 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
6.411.086 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.411.086 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.225.000 Jumlah Belanja
2.400.334.977 Total Surplus/(Defisit) (2.400.334.977) 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 292
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN TUGU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.553.266.585 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
48.509.494 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
18.011.275 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
18.011.275 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.011.275 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.511.275 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
30.498.219 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
4.618.403 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.618.403 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.618.403 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
25.879.816 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
25.879.816 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.379.816 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
16.610.040 293
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
16.610.040 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.798.893 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.798.893 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.298.893 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5.811.147 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
5.811.147 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.811.147 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
10.699.556 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
10.699.556 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
10.699.556 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
10.699.556 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.699.556 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
14.045.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
14.045.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
14.045.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
14.045.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.045.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.463.402.095 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 294
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.259.613.985 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.192.513.985 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.192.513.985 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.192.513.985 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
65.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
65.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
65.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.890.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.890.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.890.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
4.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 295
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
87.131.100 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.952.427 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
6.952.427 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.952.427 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.875.807 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.875.807 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.875.807 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
21.900.092 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
21.900.092 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.900.092 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35.886.774 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
35.886.774 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
10.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.686.774 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.072.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.072.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
212.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
212.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
5.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
63.979.100 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
32.705.800 296
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
32.705.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.705.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
31.273.300 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
31.273.300 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.273.300 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
38.215.110 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
29.165.110 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
29.165.110 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.165.110 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 Jumlah Belanja
2.553.266.585 Total Surplus/(Defisit) (2.553.266.585) 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 297
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN DONGKO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.340.219.617 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
50.234.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
14.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
14.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
35.688.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
10.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
24.962.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.962.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.962.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
9.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
9.760.000 298
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
9.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
27.419.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
27.419.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
20.109.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.109.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.109.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.310.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
7.310.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.310.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
19.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
19.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
9.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.232.886.017 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.628.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.446.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.446.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.446.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.182.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.182.000 299
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.182.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.052.810.717 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.977.590.717 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.977.590.717 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.977.590.717 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
74.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
74.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
74.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
637.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
637.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
637.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
637.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
76.071.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.648.000 300
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
23.685.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
23.685.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.685.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14.109.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
14.109.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.109.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.988.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
10.988.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.988.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
3.377.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
3.377.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.377.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
21.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai
5.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
5.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
55.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
36.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
36.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.000.000 301
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
27.597.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
18.281.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
18.281.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.281.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.029.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.029.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.029.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.286.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
5.286.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.286.800 Jumlah Belanja
2.340.219.617 Total Surplus/(Defisit) (2.340.219.617) 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 302
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN KAMPAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.445.503.117 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
5.000.000 303
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
42.402.932 304
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
42.402.932 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
25.552.932 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.552.932 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.552.932 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
3.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
3.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.348.100.185 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.261.857.692 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.186.717.641 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.186.717.641 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.186.717.641 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
74.940.051 305
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
74.940.051 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
74.940.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
22.469.338 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.735.536 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
8.735.536 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.735.536 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.627.452 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.627.452 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.627.452 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
100.000 306
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9.506.350 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
9.506.350 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.506.350 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
46.775.473 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14.147.980 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
14.147.980 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.147.980 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.229.893 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
4.229.893 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.229.893 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
28.397.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
28.397.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.397.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15.197.682 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
13.197.682 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
13.197.682 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.197.682 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 307
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 Jumlah Belanja
2.445.503.117 Total Surplus/(Defisit) (2.445.503.117) 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 308
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN MUNJUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.230.420.312 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
80.495.650 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
19.642.050 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
19.642.050 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.642.050 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.642.050 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
60.853.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
9.828.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.828.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.828.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
51.024.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
51.024.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
5.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.774.800 309
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4.775.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4.775.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4.775.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
4.775.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.275.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
16.351.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
16.351.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
12.974.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.974.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.474.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
3.377.200 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.377.200 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.377.200 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
12.994.400 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
12.994.400 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.797.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
7.797.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.297.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
5.196.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.196.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.196.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.115.802.762 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.860.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.188.200 310
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.188.200 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.188.200 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
672.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
672.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
672.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.946.077.512 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.877.897.512 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.877.897.512 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.877.897.512 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
66.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
66.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
65.820.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
586.300 311
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
66.671.450 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.954.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.954.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.954.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.451.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.451.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.701.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.933.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.933.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.933.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
4.267.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
4.267.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.267.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
33.795.750 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
33.795.750 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.795.750 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
16.415.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
2.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
2.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14.195.000 312
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
240.914 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
240.914 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
13.954.086 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.954.086 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
53.824.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.260.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.260.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.260.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
29.064.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
29.064.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.064.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
21.780.900 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16.548.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
16.548.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.048.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.144.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.144.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.144.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.714.500 313
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.714.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.714.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.373.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
2.373.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.373.600 Jumlah Belanja
2.230.420.312 Total Surplus/(Defisit) (2.230.420.312) 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 314
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KECAMATAN PULE Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
1.969.344.375 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
28.963.660 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.818.728 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.818.728 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.818.728 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.818.728 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
21.144.932 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
21.144.932 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
21.144.932 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.144.932 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
17.338.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
17.338.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
17.338.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
17.338.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.500.000 315
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.838.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
10.928.040 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.928.040 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.928.040 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.928.040 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.928.040 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
14.978.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
14.978.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
8.076.702 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
8.076.702 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.576.702 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
6.901.298 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
6.901.298 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.901.298 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.897.136.175 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.622.760 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.249.276 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.249.276 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.249.276 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.373.484 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.373.484 316
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.373.484 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.719.859.075 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.668.055.075 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.668.055.075 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.668.055.075 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
51.404.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
51.404.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
50.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.064.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
12.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
58.236.338 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
538.600 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
538.600 317
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
538.600 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
45.026.210 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
45.026.210 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.026.210 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8.651.528 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
8.651.528 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.651.528 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
83.777.760 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
33.671.760 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
33.671.760 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.671.760 318
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.906.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
48.906.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.706.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12.105.242 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.505.242 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.505.242 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.505.242 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 Jumlah Belanja
1.969.344.375 Total Surplus/(Defisit) (1.969.344.375) 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 319
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KECAMATAN GANDUSARI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.144.761.255 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
43.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
24.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
6.000.000 320
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.072.661.255 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 321
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.924.251.055 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.875.421.055 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.875.421.055 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.875.421.055 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
46.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
46.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
46.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
55.134.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 322
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.134.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
6.134.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.134.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI
161.700 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
161.700 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
588.300 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
588.300 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
51.526.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20.286.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.286.000 323
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.286.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
26.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
26.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
29.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 Jumlah Belanja
2.144.761.255 Total Surplus/(Defisit) (2.144.761.255) 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 324
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KECAMATAN BENDUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.298.852.250 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
60.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
27.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
27.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
27.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
33.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
26.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
26.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.428.000 325
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
6.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
6.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.182.974.250 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.000.000 326
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.092.293.480 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.041.893.480 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.041.893.480 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.041.893.480 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
48.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
200.000 327
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
34.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9.280.770 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.280.770 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
817.860 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai
680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
137.860 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
8.462.910 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.462.910 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 328
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 Jumlah Belanja
2.298.852.250 Total Surplus/(Defisit) (2.298.852.250) 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 329
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KECAMATAN KARANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.460.952.507 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
32.661.932 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
17.341.305 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
17.341.305 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.341.305 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.341.305 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
15.320.627 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
3.722.840 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.722.840 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.722.840 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
11.597.787 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
11.597.787 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.097.787 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
5.098.160 330
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
5.098.160 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
5.098.160 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.098.160 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.598.160 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
23.227.220 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
23.227.220 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
4.068.170 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.068.170 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.068.170 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
19.159.050 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.159.050 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.159.050 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
11.707.675 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
11.707.675 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
6.393.610 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
6.393.610 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.393.610 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
5.314.065 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.314.065 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.314.065 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.388.257.520 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.173.132 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
670.725 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
670.725 331
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
670.725 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
502.407 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
502.407 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
502.407 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.239.295.764 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.152.835.768 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.152.835.768 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.152.835.768 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
85.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
85.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
85.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
349.998 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
349.998 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
349.998 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
349.998 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
349.998 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
349.998 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
365.907 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
365.907 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
365.907 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
365.907 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
397.725 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
397.725 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
397.725 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
397.725 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
50.681.775 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.906.135 332
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.906.135 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
906.135 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.572.834 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.572.834 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.572.834 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.703.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
15.703.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.703.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.416.693 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.416.693 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.416.693 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
16.676.073 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
16.676.073 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.676.073 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.406.540 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
4.406.540 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.406.540 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.226.771 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
2.226.771 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
2.226.771 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.226.771 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
82.634.400 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
29.560.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
29.560.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.560.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
53.073.900 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
53.073.900 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.073.900 333
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.482.046 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.309.746 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
6.309.746 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.309.746 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.146.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.146.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.146.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.026.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
2.026.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.026.000 Jumlah Belanja
2.460.952.507 Total Surplus/(Defisit) (2.460.952.507) 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 334
KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.329.971.340 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
735.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
735.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
725.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
725.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
18.160.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
706.840.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
10.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
2.580.253.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
2.580.253.000 335
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
349.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
349.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
25.800.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
323.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1.690.696.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.690.696.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
1.690.696.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
540.057.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
540.057.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 05 Belanja Hibah
539.557.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
150.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
150.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
150.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.500.000 336
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
100.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
225.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
225.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
225.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
225.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
150.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
681.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
681.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
65.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
65.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
450.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
450.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
16.800.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.200.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah
400.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
166.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
166.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
166.000.000 337
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.958.718.340 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
13.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.800.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.800.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.800.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
6.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.459.068.740 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.381.518.740 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.381.518.740 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.381.518.740 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
72.550.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
72.550.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
72.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
61.500.000 338
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
60.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
203.371.600 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.871.600 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
9.871.600 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.871.600 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
75.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
6.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
41.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
41.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
52.000.000 339
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
4.880.500 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.880.500 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 2 BELANJA MODAL
47.119.500 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
47.119.500 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
17.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.224.727 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai
680.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
544.727 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
12.775.273 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.775.273 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL
3.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
135.600.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
61.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
61.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
61.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
65.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
65.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
65.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
66.178.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.500.000 340
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35.678.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
35.678.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.678.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 Jumlah Belanja
8.329.971.340 Total Surplus/(Defisit) (8.329.971.340) 0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 341 ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek
Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 05 Tahun 2022 Tanggal : 27 Desember 2022 KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.036.783.778.230 147.039.749.845 0 0 1.183.823.528.075 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
547.983.028.134
30.787.477.941 0 0
578.770.506.075 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
547.772.533.621
30.742.542.454 0 0
578.515.076.075 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
440.383.163.044
173.965.854 0 0
440.557.128.898 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
357.293.680 0 0 0
357.293.680 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
177.293.680 0 0 0
177.293.680 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
180.000.000 0 0 0
180.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
435.167.994.842 0 0 0
435.167.994.842 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
434.517.994.842 0 0 0
434.517.994.842 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
550.000.000 0 0 0
550.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.958.200.000 0 0 0
1.958.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.958.200.000 0 0 0
1.958.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
130.000.000 0 0 0
130.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
900.000.000 0 0 0
900.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
350.000.000 0 0 0
350.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.000.000 0 0 0
25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
150.000.000 0 0 0
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
150.000.000 0 0 0
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.034.146
173.965.854 0 0
175.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
150.000
4.850.000 0 0
5.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
352.910
29.647.090 0 0
30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
145.394
74.854.606 0 0
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
385.842
14.614.158 0 0
15.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
50.000.000 0 0
50.000.000 2
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.573.800.000 0 0 0
1.573.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
365.000.000 0 0 0
365.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.193.800.000 0 0 0
1.193.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
294.840.376 0 0 0
294.840.376 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
85.000.000 0 0 0
85.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
9.840.376 0 0 0
9.840.376 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
90.000.000 0 0 0
90.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
60.000.000 0 0 0
60.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
83.362.491.377
30.568.576.600 0 0
113.931.067.977 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
36.374.809.450
17.121.694.000 0 0
53.496.503.450 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru
528.633.000
2.628.410.000 0 0
3.157.043.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0
479.484.000 0 0
479.484.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
50.000.000
1.106.000.000 0 0
1.156.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
1.140.960.000
2.324.900.000 0 0
3.465.860.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0
300.000.000 0 0
300.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0
300.000.000 0 0
300.000.000 3
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0
819.250.000 0 0
819.250.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 0
191.800.000 0 0
191.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
180.000.000 0 0 0
180.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0
350.000.000 0 0
350.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
250.000.000 0 0 0
250.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
33.525.216.450
8.000.000.000 0 0
41.525.216.450 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
150.000.000 0 0 0
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 0
621.850.000 0 0
621.850.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
23.332.093.550
12.748.731.000 0 0
36.080.824.550 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru
2.720.000
855.300.000 0 0
858.020.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1.600.000
200.150.000 0 0
201.750.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
102.500.000
860.650.000 0 0
963.150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
159.625.000
2.020.044.000 0 0
2.179.669.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 0
544.500.000 0 0
544.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1.600.000
1.402.100.000 0 0
1.403.700.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0
283.500.000 0 0
283.500.000 4
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
1.120.000
200.150.000 0 0
201.270.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2.400.000
350.150.000 0 0
352.550.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 0
310.887.000 0 0
310.887.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
150.000.000 0 0 0
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
625.000
350.000.000 0 0
350.625.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
22.359.903.550
5.000.000.000 0 0
27.359.903.550 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 0
156.800.000 0 0
156.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 0
214.500.000 0 0
214.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
16.294.185.520
406.142.600 0 0
16.700.328.120 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
2.981.657.000 0 0 0
2.981.657.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.106.051.000
241.130.000 0 0
1.347.181.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
838.756.800 0 0 0
838.756.800 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD
20.000.000 0 0 0
20.000.000 5
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
339.077.400
165.012.600 0 0
504.090.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
211.793.320 0 0 0
211.793.320 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
10.471.850.000 0 0 0
10.471.850.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
7.361.402.857
292.009.000 0 0
7.653.411.857 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
75.000.000
86.155.000 0 0
161.155.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan
100.000.000
191.155.000 0 0
291.155.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan
326.000
14.699.000 0 0
15.025.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
70.000.000 0 0 0
70.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
6.951.076.857 0 0 0
6.951.076.857 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
24.026.879.200 0 0 0
24.026.879.200 6
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
24.026.879.200 0 0 0
24.026.879.200 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.750.000.000 0 0 0
1.750.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
22.276.879.200 0 0 0
22.276.879.200 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0001 SKB TRENGGALEK
108.485.000
18.845.000 0 0
127.330.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
108.485.000
18.845.000 0 0
127.330.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
14.030.000 0 0 0
14.030.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
14.030.000 0 0 0
14.030.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
94.455.000
18.845.000 0 0
113.300.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
94.455.000
18.845.000 0 0
113.300.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0002 TK NEGERI PEMBINA PANGGUL
39.424.053
8.155.947 0 0
47.580.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0002 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
39.424.053
8.155.947 0 0
47.580.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0002 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
39.424.053
8.155.947 0 0
47.580.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0002 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
39.424.053
8.155.947 0 0
47.580.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0003 TK NEGERI TRENGGALEK
46.665.460
14.334.540 0 0
61.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0003 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
46.665.460
14.334.540 0 0
61.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0003 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
46.665.460
14.334.540 0 0
61.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0003 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
46.665.460
14.334.540 0 0
61.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0004 TK NEGERI PEMBINA TUGU
15.920.000
3.600.000 0 0
19.520.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0004 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
15.920.000
3.600.000 0 0
19.520.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0004 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
15.920.000
3.600.000 0 0
19.520.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0004 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
15.920.000
3.600.000 0 0
19.520.000 7
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
362.156.492.094
77.515.384.661 0 0
439.671.876.755 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
138.321.131.996
23.975.648.000 0 0
162.296.779.996 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
90.884.661.641 0 0 0
90.884.661.641 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
89.210.445.891 0 0 0
89.210.445.891 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
88.732.115.891 0 0 0
88.732.115.891 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
298.330.000 0 0 0
298.330.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
150.000.000 0 0 0
150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
360.643.000 0 0 0
360.643.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.643.000 0 0 0
60.643.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
983.312.000 0 0 0
983.312.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
170.000.000 0 0 0
170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
813.312.000 0 0 0
813.312.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
230.260.750 0 0 0
230.260.750 8
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
119.567.100 0 0 0
119.567.100 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35.000.000 0 0 0
35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
75.693.650 0 0 0
75.693.650 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
36.236.559.675
23.950.648.000 0 0
60.187.207.675 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6.659.982.205
16.815.898.000 0 0
23.475.880.205 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas
158.246.600
8.588.200.000 0 0
8.746.446.600 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
99.521.000
4.883.248.000 0 0
4.982.769.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
74.750.000
2.575.250.000 0 0
2.650.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
50.000.000
769.200.000 0 0
819.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
4.277.464.605 0 0 0
4.277.464.605 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
28.993.991.820
7.134.750.000 0 0
36.128.741.820 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
398.712.400 0 0 0
398.712.400 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
136.800.000 0 0 0
136.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
75.000.000 0 0 0
75.000.000 9
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
457.563.400
7.134.750.000 0 0
7.592.313.400 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
105.432.500 0 0 0
105.432.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
576.923.500 0 0 0
576.923.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
25.000.000 0 0 0
25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.292.471.500 0 0 0
1.292.471.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
24.424.876.000 0 0 0
24.424.876.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
350.000.000 0 0 0
350.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
750.000.000 0 0 0
750.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
101.212.520 0 0 0
101.212.520 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
74.737.650 0 0 0
74.737.650 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
49.737.650 0 0 0
49.737.650 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
25.000.000 0 0 0
25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
507.848.000 0 0 0
507.848.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
407.848.000 0 0 0
407.848.000 10
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
3.586.664.310 0 0 0
3.586.664.310 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1.616.444.310 0 0 0
1.616.444.310 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
1.616.444.310 0 0 0
1.616.444.310 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.920.220.000 0 0 0
1.920.220.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.920.220.000 0 0 0
1.920.220.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
547.746.000 0 0 0
547.746.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
103.730.000 0 0 0
103.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
103.730.000 0 0 0
103.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
165.050.000 0 0 0
165.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
165.050.000 0 0 0
165.050.000 11
Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.05 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
198.966.000 0 0 0
198.966.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
198.966.000 0 0 0
198.966.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
7.065.500.370
25.000.000 0 0
7.090.500.370 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
309.589.900 0 0 0
309.589.900 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
309.589.900 0 0 0
309.589.900 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.157.814.180
25.000.000 0 0
1.182.814.180 12
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.157.814.180
25.000.000 0 0
1.182.814.180 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.598.096.290 0 0 0
5.598.096.290 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
5.598.096.290 0 0 0
5.598.096.290 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 PUSKESMAS SURUH
2.749.357.625
50.000.000 0 0
2.799.357.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.918.605.625
50.000.000 0 0
1.968.605.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.918.605.625
50.000.000 0 0
1.968.605.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.918.605.625
50.000.000 0 0
1.968.605.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
640.747.000 0 0 0
640.747.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
640.747.000 0 0 0
640.747.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
71.812.500 0 0 0
71.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
150.919.500 0 0 0
150.919.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
193.050.000 0 0 0
193.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
224.965.000 0 0 0
224.965.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
190.005.000 0 0 0
190.005.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
190.005.000 0 0 0
190.005.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
190.005.000 0 0 0
190.005.000 13
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 PUSKESMAS PUCANGANAK
1.925.487.000
45.000.000 0 0
1.970.487.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.215.000.000
45.000.000 0 0
1.260.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.215.000.000
45.000.000 0 0
1.260.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.215.000.000
45.000.000 0 0
1.260.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
546.324.500 0 0 0
546.324.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
546.324.500 0 0 0
546.324.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
119.410.000 0 0 0
119.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
88.939.500 0 0 0
88.939.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
197.925.000 0 0 0
197.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
140.050.000 0 0 0
140.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
164.162.500 0 0 0
164.162.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
164.162.500 0 0 0
164.162.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
164.162.500 0 0 0
164.162.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 PUSKESMAS REJOWINANGUN
1.975.901.450
84.800.000 0 0
2.060.701.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.222.333.450
84.800.000 0 0
1.307.133.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.222.333.450
84.800.000 0 0
1.307.133.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.222.333.450
84.800.000 0 0
1.307.133.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
601.425.500 0 0 0
601.425.500 14
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
601.425.500 0 0 0
601.425.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
66.517.500 0 0 0
66.517.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
146.982.000 0 0 0
146.982.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
180.975.000 0 0 0
180.975.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
206.951.000 0 0 0
206.951.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
152.142.500 0 0 0
152.142.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
152.142.500 0 0 0
152.142.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
152.142.500 0 0 0
152.142.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 PUSKESMAS BENDUNGAN
2.689.833.000
144.350.000 0 0
2.834.183.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.798.150.000
144.350.000 0 0
1.942.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.798.150.000
144.350.000 0 0
1.942.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.798.150.000
144.350.000 0 0
1.942.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
709.948.000 0 0 0
709.948.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
709.948.000 0 0 0
709.948.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
143.617.500 0 0 0
143.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
157.865.500 0 0 0
157.865.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
232.650.000 0 0 0
232.650.000 15
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
175.815.000 0 0 0
175.815.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
181.735.000 0 0 0
181.735.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
181.735.000 0 0 0
181.735.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
181.735.000 0 0 0
181.735.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 PUSKESMAS DONGKO
3.950.291.000
200.000.000 0 0
4.150.291.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.076.000.000
200.000.000 0 0
3.276.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
3.076.000.000
200.000.000 0 0
3.276.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3.076.000.000
200.000.000 0 0
3.276.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
733.803.500 0 0 0
733.803.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
733.803.500 0 0 0
733.803.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
99.130.000 0 0 0
99.130.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
285.362.500 0 0 0
285.362.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
174.375.000 0 0 0
174.375.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
174.936.000 0 0 0
174.936.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
140.487.500 0 0 0
140.487.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
140.487.500 0 0 0
140.487.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
140.487.500 0 0 0
140.487.500 16
Masyarakat 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 PUSKESMAS DURENAN
2.423.248.800
95.048.700 0 0
2.518.297.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.584.951.300
95.048.700 0 0
1.680.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.584.951.300
95.048.700 0 0
1.680.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.584.951.300
95.048.700 0 0
1.680.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
669.760.000 0 0 0
669.760.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
669.760.000 0 0 0
669.760.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
68.355.000 0 0 0
68.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
178.947.000 0 0 0
178.947.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
199.275.000 0 0 0
199.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
223.183.000 0 0 0
223.183.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
168.537.500 0 0 0
168.537.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
168.537.500 0 0 0
168.537.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
168.537.500 0 0 0
168.537.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI
861.050.500 0 0 0
861.050.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
714.125.500 0 0 0
714.125.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
714.125.500 0 0 0
714.125.500 17
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
63.355.000 0 0 0
63.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
222.491.000 0 0 0
222.491.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
201.000.000 0 0 0
201.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
227.279.500 0 0 0
227.279.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
146.925.000 0 0 0
146.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
146.925.000 0 0 0
146.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
146.925.000 0 0 0
146.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 PUSKESMAS KARANGANYAR
2.437.846.500
84.600.000 0 0
2.522.446.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.752.900.000
84.600.000 0 0
1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.752.900.000
84.600.000 0 0
1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.752.900.000
84.600.000 0 0
1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
543.919.000 0 0 0
543.919.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
543.919.000 0 0 0
543.919.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
46.505.000 0 0 0
46.505.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
176.680.000 0 0 0
176.680.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
149.775.000 0 0 0
149.775.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
170.959.000 0 0 0
170.959.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
141.027.500 0 0 0
141.027.500 18
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
141.027.500 0 0 0
141.027.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
141.027.500 0 0 0
141.027.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 PUSKESMAS PANDEAN
2.919.995.180
195.540.000 0 0
3.115.535.180 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.002.111.680
195.540.000 0 0
2.197.651.680 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.002.111.680
195.540.000 0 0
2.197.651.680 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.002.111.680
195.540.000 0 0
2.197.651.680 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
772.328.500 0 0 0
772.328.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
772.328.500 0 0 0
772.328.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
101.935.000 0 0 0
101.935.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
346.607.500 0 0 0
346.607.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
147.750.000 0 0 0
147.750.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
176.036.000 0 0 0
176.036.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
145.555.000 0 0 0
145.555.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
145.555.000 0 0 0
145.555.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
145.555.000 0 0 0
145.555.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 PUSKESMAS BARUHARJO
2.652.222.500
120.000.000 0 0
2.772.222.500 19
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.717.500.000
120.000.000 0 0
1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.717.500.000
120.000.000 0 0
1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.717.500.000
120.000.000 0 0
1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
767.655.000 0 0 0
767.655.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
767.655.000 0 0 0
767.655.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
71.480.000 0 0 0
71.480.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
294.994.500 0 0 0
294.994.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
174.450.000 0 0 0
174.450.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
226.730.500 0 0 0
226.730.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
167.067.500 0 0 0
167.067.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
167.067.500 0 0 0
167.067.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
167.067.500 0 0 0
167.067.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 PUSKESMAS KAMPAK
3.341.141.000
144.237.000 0 0
3.485.378.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.348.694.000
144.237.000 0 0
2.492.931.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.348.694.000
144.237.000 0 0
2.492.931.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.348.694.000
144.237.000 0 0
2.492.931.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
817.397.000 0 0 0
817.397.000 20
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
817.397.000 0 0 0
817.397.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
75.617.500 0 0 0
75.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
301.542.000 0 0 0
301.542.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
183.150.000 0 0 0
183.150.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
257.087.500 0 0 0
257.087.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
175.050.000 0 0 0
175.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
175.050.000 0 0 0
175.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
175.050.000 0 0 0
175.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 PUSKESMAS KARANGAN
4.380.809.500
301.761.000 0 0
4.682.570.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.937.226.500
301.761.000 0 0
3.238.987.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.937.226.500
301.761.000 0 0
3.238.987.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.937.226.500
301.761.000 0 0
3.238.987.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.111.390.500 0 0 0
1.111.390.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.111.390.500 0 0 0
1.111.390.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
206.950.000 0 0 0
206.950.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
337.749.500 0 0 0
337.749.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
293.050.000 0 0 0
293.050.000 21
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
273.641.000 0 0 0
273.641.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
332.192.500 0 0 0
332.192.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
332.192.500 0 0 0
332.192.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
332.192.500 0 0 0
332.192.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 PUSKESMAS MUNJUNGAN
4.745.896.936
300.000.004 0 0
5.045.896.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.646.773.936
300.000.004 0 0
3.946.773.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
3.646.773.936
300.000.004 0 0
3.946.773.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3.646.773.936
300.000.004 0 0
3.946.773.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
900.245.500 0 0 0
900.245.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
900.245.500 0 0 0
900.245.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
79.287.500 0 0 0
79.287.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
313.448.500 0 0 0
313.448.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
241.650.000 0 0 0
241.650.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
265.859.500 0 0 0
265.859.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
198.877.500 0 0 0
198.877.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
198.877.500 0 0 0
198.877.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
198.877.500 0 0 0
198.877.500 22
Masyarakat 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 PUSKESMAS PANGGUL
4.260.124.114
150.000.000 0 0
4.410.124.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.847.592.114
150.000.000 0 0
2.997.592.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.847.592.114
150.000.000 0 0
2.997.592.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.847.592.114
150.000.000 0 0
2.997.592.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.204.914.500 0 0 0
1.204.914.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.204.914.500 0 0 0
1.204.914.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
198.317.500 0 0 0
198.317.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
485.977.500 0 0 0
485.977.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
257.625.000 0 0 0
257.625.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
262.994.500 0 0 0
262.994.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
207.617.500 0 0 0
207.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
207.617.500 0 0 0
207.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
207.617.500 0 0 0
207.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG
964.065.500 0 0 0
964.065.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
822.860.500 0 0 0
822.860.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
822.860.500 0 0 0
822.860.500 23
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
83.075.000 0 0 0
83.075.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
285.029.500 0 0 0
285.029.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
200.175.000 0 0 0
200.175.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
254.581.000 0 0 0
254.581.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
141.205.000 0 0 0
141.205.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
141.205.000 0 0 0
141.205.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
141.205.000 0 0 0
141.205.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 PUSKESMAS POGALAN
2.801.912.277
150.000.000 0 0
2.951.912.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.857.691.277
150.000.000 0 0
2.007.691.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.857.691.277
150.000.000 0 0
2.007.691.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.857.691.277
150.000.000 0 0
2.007.691.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
787.856.000 0 0 0
787.856.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
787.856.000 0 0 0
787.856.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
49.200.000 0 0 0
49.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
328.856.000 0 0 0
328.856.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
173.175.000 0 0 0
173.175.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
236.625.000 0 0 0
236.625.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
156.365.000 0 0 0
156.365.000 24
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
156.365.000 0 0 0
156.365.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
156.365.000 0 0 0
156.365.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 PUSKESMAS NGULANKULON
610.878.500 0 0 0
610.878.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
490.091.000 0 0 0
490.091.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
490.091.000 0 0 0
490.091.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
40.260.000 0 0 0
40.260.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
122.919.000 0 0 0
122.919.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
121.200.000 0 0 0
121.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
205.712.000 0 0 0
205.712.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
120.787.500 0 0 0
120.787.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
120.787.500 0 0 0
120.787.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
120.787.500 0 0 0
120.787.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 PUSKESMAS PULE
5.329.223.500
183.500.000 0 0
5.512.723.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.015.187.500
183.500.000 0 0
4.198.687.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
4.015.187.500
183.500.000 0 0
4.198.687.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
4.015.187.500
183.500.000 0 0
4.198.687.500 25
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.107.371.000 0 0 0
1.107.371.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.107.371.000 0 0 0
1.107.371.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
198.372.500 0 0 0
198.372.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
421.357.500 0 0 0
421.357.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
243.150.000 0 0 0
243.150.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
244.491.000 0 0 0
244.491.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
206.665.000 0 0 0
206.665.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
206.665.000 0 0 0
206.665.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
206.665.000 0 0 0
206.665.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK
936.469.000 0 0 0
936.469.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
789.059.000 0 0 0
789.059.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
789.059.000 0 0 0
789.059.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
141.762.500 0 0 0
141.762.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
281.043.500 0 0 0
281.043.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
188.250.000 0 0 0
188.250.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
178.003.000 0 0 0
178.003.000 26
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
147.410.000 0 0 0
147.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
147.410.000 0 0 0
147.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
147.410.000 0 0 0
147.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 PUSKESMAS TUGU
3.488.200.500
362.420.925 0 0
3.850.621.425 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.413.200.000
362.420.925 0 0
2.775.620.925 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.413.200.000
362.420.925 0 0
2.775.620.925 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.413.200.000
362.420.925 0 0
2.775.620.925 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
849.188.000 0 0 0
849.188.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
849.188.000 0 0 0
849.188.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
87.212.500 0 0 0
87.212.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
276.710.500 0 0 0
276.710.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
213.075.000 0 0 0
213.075.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
272.190.000 0 0 0
272.190.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
225.812.500 0 0 0
225.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
225.812.500 0 0 0
225.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
225.812.500 0 0 0
225.812.500 27
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 PUSKESMAS WATULIMO
2.928.912.500
200.640.000 0 0
3.129.552.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.109.360.000
200.640.000 0 0
2.310.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.109.360.000
200.640.000 0 0
2.310.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.109.360.000
200.640.000 0 0
2.310.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
670.132.500 0 0 0
670.132.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
670.132.500 0 0 0
670.132.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
48.605.000 0 0 0
48.605.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
253.997.500 0 0 0
253.997.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
162.675.000 0 0 0
162.675.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
204.855.000 0 0 0
204.855.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
149.420.000 0 0 0
149.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
149.420.000 0 0 0
149.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
149.420.000 0 0 0
149.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 PUSKESMAS SLAWE
3.105.855.500
170.000.000 0 0
3.275.855.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.170.030.000
170.000.000 0 0
2.340.030.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.170.030.000
170.000.000 0 0
2.340.030.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.170.030.000
170.000.000 0 0
2.340.030.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
763.188.000 0 0 0
763.188.000 28
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
763.188.000 0 0 0
763.188.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
68.355.000 0 0 0
68.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
251.097.000 0 0 0
251.097.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
205.200.000 0 0 0
205.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
238.536.000 0 0 0
238.536.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
172.637.500 0 0 0
172.637.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
172.637.500 0 0 0
172.637.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
172.637.500 0 0 0
172.637.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0023 UPT INSTALASI FARMASI
306.049.345
220.000.000 0 0
526.049.345 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0023 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
306.049.345
220.000.000 0 0
526.049.345 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0023 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
126.193.050 0 0 0
126.193.050 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0023 02 2.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
126.193.050 0 0 0
126.193.050 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0023 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
179.856.295
220.000.000 0 0
399.856.295 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0023 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
179.856.295
220.000.000 0 0
399.856.295 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0024 UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1.028.096.000
10.800.000 0 0
1.038.896.000 29
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0024 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.028.096.000
10.800.000 0 0
1.038.896.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0024 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.028.096.000
10.800.000 0 0
1.038.896.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0024 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.028.096.000
10.800.000 0 0
1.038.896.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO
153.128.411.856
38.305.710.000 0 0
191.434.121.856 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
150.760.301.646
11.200.000.000 0 0
161.960.301.646 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
31.960.301.646 0 0 0
31.960.301.646 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
31.960.301.646 0 0 0
31.960.301.646 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
118.800.000.000
11.200.000.000 0 0
130.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
118.800.000.000
11.200.000.000 0 0
130.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
2.368.110.210
27.105.710.000 0 0
29.473.820.210 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.268.110.210
27.105.710.000 0 0
29.373.820.210 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit
2.268.110.210
4.916.340.000 0 0
7.184.450.210 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0
22.189.370.000 0 0
22.189.370.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 RUMAH SAKIT UMUM PANGGUL
7.894.080.515
12.021.329.032 0 0
19.915.409.547 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.965.716.000
1.034.284.000 0 0
5.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
3.965.716.000
1.034.284.000 0 0
5.000.000.000 30
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3.965.716.000
1.034.284.000 0 0
5.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3.928.364.515
10.987.045.032 0 0
14.915.409.547 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
319.193.652
10.919.015.895 0 0
11.238.209.547 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit
111.354.090
5.493.590.000 0 0
5.604.944.090 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
102.839.562
5.425.425.895 0 0
5.528.265.457 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin
105.000.000 0 0 0
105.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.609.170.863
68.029.137 0 0
3.677.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
3.609.170.863
68.029.137 0 0
3.677.200.000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
60.164.658.358
36.870.524.132 0 0
97.035.182.490 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
60.164.658.358
36.870.524.132 0 0
97.035.182.490 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
14.501.330.544
193.890.432 0 0
14.695.220.976 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
62.487.500 0 0 0
62.487.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
25.000.000 0 0 0
25.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
37.487.500 0 0 0
37.487.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.543.950.791 0 0 0
10.543.950.791 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.352.070.791 0 0 0
10.352.070.791 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
191.880.000 0 0 0
191.880.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
38.040.000 0 0 0
38.040.000 31
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
38.040.000 0 0 0
38.040.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
70.000.000 0 0 0
70.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
552.798.578
103.580.205 0 0
656.378.783 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
120.748
103.580.205 0 0
103.700.953 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
448.439.673 0 0 0
448.439.673 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
54.238.157 0 0 0
54.238.157 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.306.463
90.310.227 0 0
91.616.690 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
780.000
34.220.000 0 0
35.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
526.463
29.473.537 0 0
30.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
26.616.690 0 0
26.616.690 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.838.007.212 0 0 0
2.838.007.212 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
172.574.900 0 0 0
172.574.900 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.615.432.312 0 0 0
2.615.432.312 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
394.740.000 0 0 0
394.740.000 32
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
199.740.000 0 0 0
199.740.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
95.000.000 0 0 0
95.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1.958.185.815
5.021.745.000 0 0
6.979.930.815 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.132.785.164
2.011.660.000 0 0
3.144.445.164 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
31.410.164
1.458.035.000 0 0
1.489.445.164 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
1.026.375.000
478.625.000 0 0
1.505.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 0
75.000.000 0 0
75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
825.400.651
3.010.085.000 0 0
3.835.485.651 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
2.875.000
1.487.125.000 0 0
1.490.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
2.025.000
97.975.000 0 0
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi
30.015.000
1.424.985.000 0 0
1.455.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
790.485.651 0 0 0
790.485.651 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
9.846.911.000
289.377.000 0 0
10.136.288.000 33
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
9.846.911.000
289.377.000 0 0
10.136.288.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
2.657.100.000
74.500.000 0 0
2.731.600.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
7.039.811.000
214.877.000 0 0
7.254.688.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
2.275.100.000
1.029.700.000 0 0
3.304.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
2.275.100.000
1.029.700.000 0 0
3.304.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1.901.980.000
833.020.000 0 0
2.735.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
354.800.000 0 0 0
354.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan
18.320.000
196.680.000 0 0
215.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
8.214.096.000
548.443.100 0 0
8.762.539.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
8.214.096.000
548.443.100 0 0
8.762.539.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
400.560.000 0 0 0
400.560.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
7.749.776.000
548.443.100 0 0
8.298.219.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
63.760.000 0 0 0
63.760.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
881.900.499
5.373.380.900 0 0
6.255.281.399 34
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
881.900.499
5.373.380.900 0 0
6.255.281.399 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
60.120.500
1.139.899.500 0 0
1.200.020.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
550.261.399 0 0 0
550.261.399 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
121.518.600
4.233.481.400 0 0
4.355.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
150.000.000 0 0 0
150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
2.258.682.909
2.494.587.700 0 0
4.753.270.609 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
2.258.682.909
2.494.587.700 0 0
4.753.270.609 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
503.270.783 0 0 0
503.270.783 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1.235.412.300
2.494.587.700 0 0
3.730.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 03 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
419.999.826 0 0 0
419.999.826 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
100.000.000 0 0 0
100.000.000 35
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
18.658.451.591
21.919.400.000 0 0
40.577.851.591 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
18.658.451.591
21.919.400.000 0 0
40.577.851.591 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
12.000.000
188.000.000 0 0
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan
295.300.000
11.254.700.000 0 0
11.550.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan
10.306.385.531
5.315.425.000 0 0
15.621.810.531 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan
46.616.060
1.005.125.000 0 0
1.051.741.060 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
5.954.300.000 0 0 0
5.954.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan
43.850.000
4.156.150.000 0 0
4.200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan
1.500.000.000 0 0 0
1.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
300.000.000 0 0 0
300.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
270.000.000 0 0 0
270.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
150.000.000 0 0 0
150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.04 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
100.000.000 0 0 0
100.000.000 36
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1.100.000.000 0 0 0
1.100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
475.000.000 0 0 0
475.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
300.000.000 0 0 0
300.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
225.000.000 0 0 0
225.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
225.000.000 0 0 0
225.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
39.434.247.780
1.700.769.211 0 0
41.135.016.991 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
39.434.247.780
1.700.769.211 0 0
41.135.016.991 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
10.581.422.780
184.594.211 0 0
10.766.016.991 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
56.240.000 0 0 0
56.240.000 37
1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
35.000.000 0 0 0
35.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
21.240.000 0 0 0
21.240.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.260.572.393 0 0 0
9.260.572.393 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.110.572.393 0 0 0
9.110.572.393 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
150.000.000 0 0 0
150.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
29.520.000 0 0 0
29.520.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
29.520.000 0 0 0
29.520.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
4.080.000 0 0 0
4.080.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.04 01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
4.080.000 0 0 0
4.080.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
54.845.143 0 0 0
54.845.143 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4.845.143 0 0 0
4.845.143 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
312.934.250 0 0 0
312.934.250 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
45.519.250 0 0 0
45.519.250 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
127.415.000 0 0 0
127.415.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.165.789
184.594.211 0 0
187.760.000 38
1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.165.789
184.594.211 0 0
187.760.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
566.469.198 0 0 0
566.469.198 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
26.000.000 0 0 0
26.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
169.000.000 0 0 0
169.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
351.469.198 0 0 0
351.469.198 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
293.596.007 0 0 0
293.596.007 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
172.329.007 0 0 0
172.329.007 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30.835.000 0 0 0
30.835.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
65.000.000 0 0 0
65.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.432.000 0 0 0
20.432.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
44.000.000 0 0 0
44.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
24.000.000 0 0 0
24.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
24.000.000 0 0 0
24.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
10.000.000 0 0 0
10.000.000 39
1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
475.000.000 0 0 0
475.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
475.000.000 0 0 0
475.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni
400.000.000 0 0 0
400.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
28.258.825.000
1.516.175.000 0 0
29.775.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
28.258.825.000
1.516.175.000 0 0
29.775.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
28.183.825.000
1.516.175.000 0 0
29.700.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
13.298.091.146
155.603.900 0 0
13.453.695.046 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
9.202.525.169
137.603.900 0 0
9.340.129.069 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.918.830.669
6.000.000 0 0
6.924.830.669 40
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.500.000 0 0 0
5.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.860.000 0 0 0
3.860.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.640.000 0 0 0
1.640.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.638.614.202 0 0 0
5.638.614.202 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.522.534.202 0 0 0
5.522.534.202 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
115.880.000 0 0 0
115.880.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
100.000 0 0 0
100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
100.000 0 0 0
100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.100.000 0 0 0
20.100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
100.000 0 0 0
100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
64.442.367 0 0 0
64.442.367 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.000.000 0 0 0
2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.471.775 0 0 0
10.471.775 41
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
21.970.592 0 0 0
21.970.592 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15.000.000 0 0 0
15.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
6.000.000 0 0
6.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
6.000.000 0 0
6.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.086.934.976 0 0 0
1.086.934.976 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34.625.152 0 0 0
34.625.152 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.000.000 0 0 0
1.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.051.309.824 0 0 0
1.051.309.824 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
93.239.124 0 0 0
93.239.124 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
78.829.124 0 0 0
78.829.124 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.000.000 0 0 0
2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
12.410.000 0 0 0
12.410.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
2.104.456.400
126.842.000 0 0
2.231.298.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
206.298.400 0 0 0
206.298.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
88.500.000 0 0 0
88.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan
6.298.400 0 0 0
6.298.400 42
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
3.500.000 0 0 0
3.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
3.000.000 0 0 0
3.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1.893.158.000
126.842.000 0 0
2.020.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1.115.978.495 0 0 0
1.115.978.495 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
767.179.505
126.842.000 0 0
894.021.505 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
179.238.100
4.761.900 0 0
184.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
160.938.100
4.761.900 0 0
165.700.000 43
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
130.700.000 0 0 0
130.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
238.100
4.761.900 0 0
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
13.300.000 0 0 0
13.300.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
5.050.000 0 0 0
5.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
8.250.000 0 0 0
8.250.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4.095.565.977
18.000.000 0 0
4.113.565.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.745.565.977
18.000.000 0 0
3.763.565.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.150.000 0 0 0
2.150.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.150.000 0 0 0
1.150.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.047.243.977 0 0 0
3.047.243.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.974.443.977 0 0 0
2.974.443.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
69.800.000 0 0 0
69.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.500.000 0 0 0
1.500.000 44
1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.500.000 0 0 0
1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
21.620.000 0 0 0
21.620.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
21.620.000 0 0 0
21.620.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8.500.000 0 0 0
8.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.500.000 0 0 0
1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7.000.000 0 0 0
7.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
100.185.600 0 0 0
100.185.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17.000.000 0 0 0
17.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
30.682.000 0 0 0
30.682.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
42.503.600 0 0 0
42.503.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
18.000.000 0 0
18.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
18.000.000 0 0
18.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
483.866.400 0 0 0
483.866.400 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
66.966.400 0 0 0
66.966.400 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
416.900.000 0 0 0
416.900.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
82.000.000 0 0 0
82.000.000 45
1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
72.000.000 0 0 0
72.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.500.000 0 0 0
2.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.500.000 0 0 0
2.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
350.000.000 0 0 0
350.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
162.500.000 0 0 0
162.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
7.500.000 0 0 0
7.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
45.000.000 0 0 0
45.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi
25.000.000 0 0 0
25.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
117.500.000 0 0 0
117.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
32.500.000 0 0 0
32.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
77.500.000 0 0 0
77.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
7.500.000 0 0 0
7.500.000 46
1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
13.747.260.718
9.990.000 0 0
13.757.250.718 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13.747.260.718
9.990.000 0 0
13.757.250.718 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.618.200.718
9.990.000 0 0
5.628.190.718 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.000.000 0 0 0
25.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.500.000 0 0 0
12.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.500.000 0 0 0
12.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.488.855.838 0 0 0
4.488.855.838 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.411.775.838 0 0 0
4.411.775.838 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
67.080.000 0 0 0
67.080.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
21.360.000 0 0 0
21.360.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
21.360.000 0 0 0
21.360.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5.000.000 0 0 0
5.000.000 47
1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
266.000.000 0 0 0
266.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.000.000 0 0 0
60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
56.000.000 0 0 0
56.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
80.000.000 0 0 0
80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.000
9.990.000 0 0
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
10.000
9.990.000 0 0
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
589.734.880 0 0 0
589.734.880 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
208.480 0 0 0
208.480 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
93.160.000 0 0 0
93.160.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
486.366.400 0 0 0
486.366.400 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
217.240.000 0 0 0
217.240.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
132.240.000 0 0 0
132.240.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000 0 0 0
50.000.000 48
1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
340.000.000 0 0 0
340.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
335.000.000 0 0 0
335.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
280.000.000 0 0 0
280.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
35.000.000 0 0 0
35.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
2.500.000 0 0 0
2.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
2.500.000 0 0 0
2.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan
2.500.000 0 0 0
2.500.000 49
ke Desa/Kelurahan Asal 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
2.581.260.000 0 0 0
2.581.260.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.580.000.000 0 0 0
1.580.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan
1.289.150.000 0 0 0
1.289.150.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang
3.000.000 0 0 0
3.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu
25.850.000 0 0 0
25.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
16.000.000 0 0 0
16.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
1.000.000 0 0 0
1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1.001.260.000 0 0 0
1.001.260.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
2.050.000 0 0 0
2.050.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan
580.000.000 0 0 0
580.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan
3.000.000 0 0 0
3.000.000 50
1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 Penyediaan Sandang
1.000.000 0 0 0
1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
1.000.000 0 0 0
1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
3.280.000 0 0 0
3.280.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
3.280.000 0 0 0
3.280.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan
292.650.000 0 0 0
292.650.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
4.615.300.000 0 0 0
4.615.300.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4.615.300.000 0 0 0
4.615.300.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
4.385.300.000 0 0 0
4.385.300.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
530.000.000 0 0 0
530.000.000 51
1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
247.330.000 0 0 0
247.330.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan
230.000.000 0 0 0
230.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 Penyediaan Sandang
3.330.000 0 0 0
3.330.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
2.000.000 0 0 0
2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
2.000.000 0 0 0
2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
282.670.000 0 0 0
282.670.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
272.670.000 0 0 0
272.670.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
60.000.000 0 0 0
60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
60.000.000 0 0 0
60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
110.629.910.182
14.119.394.053 0 0
124.749.304.235 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
6.003.731.179
15.275.708 0 0
6.019.006.887 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
6.003.731.179
15.275.708 0 0
6.019.006.887 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.589.263.887
13.743.000 0 0
4.603.006.887 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000 0 0 0
5.000.000 52
2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.060.754.087 0 0 0
4.060.754.087 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.987.754.087 0 0 0
3.987.754.087 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
73.000.000 0 0 0
73.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
169.635.000 0 0 0
169.635.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.635.000 0 0 0
18.635.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000 0 0 0
35.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
500.000 0 0 0
500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
500.000 0 0 0
500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.257.000
13.743.000 0 0
15.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.225.000
8.775.000 0 0
10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
32.000
4.968.000 0 0
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
233.000.000 0 0 0
233.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000 0 0 0
500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
85.000.000 0 0 0
85.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.000.000 0 0 0
5.000.000 53
2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
142.500.000 0 0 0
142.500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
104.617.800 0 0 0
104.617.800 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
500.000 0 0 0
500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
34.117.800 0 0 0
34.117.800 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
110.000.000 0 0 0
110.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
110.000.000 0 0 0
110.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
80.000.000 0 0 0
80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
615.000.000 0 0 0
615.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
615.000.000 0 0 0
615.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
590.000.000 0 0 0
590.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
557.467.292
1.532.708 0 0
559.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
297.467.292
1.532.708 0 0
299.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
49.000.000 0 0 0
49.000.000 54
2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
80.000.000 0 0 0
80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
18.467.292
1.532.708 0 0
20.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
180.000.000 0 0 0
180.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja
180.000.000 0 0 0
180.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
80.000.000 0 0 0
80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.04 03 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
80.000.000 0 0 0
80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
132.000.000 0 0 0
132.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
42.000.000 0 0 0
42.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
27.000.000 0 0 0
27.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
90.000.000 0 0 0
90.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
10.000.000 0 0 0
10.000.000 55
2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
800.000.000 0 0 0
800.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
800.000.000 0 0 0
800.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
275.000.000 0 0 0
275.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
12.500.000 0 0 0
12.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
12.500.000 0 0 0
12.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
150.000.000 0 0 0
150.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
80.000.000 0 0 0
80.000.000 56
2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
55.000.000 0 0 0
55.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
55.000.000 0 0 0
55.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
75.000.000 0 0 0
75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000 57
2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
270.000.000 0 0 0
270.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
225.000.000 0 0 0
225.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
120.000.000 0 0 0
120.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000 58
Kabupaten/Kota 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
574.424.800 0 0 0
574.424.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
574.424.800 0 0 0
574.424.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
21.500.000 0 0 0
21.500.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
21.500.000 0 0 0
21.500.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
17.180.000 0 0 0
17.180.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
4.320.000 0 0 0
4.320.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
410.924.800 0 0 0
410.924.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
110.924.800 0 0 0
110.924.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
110.924.800 0 0 0
110.924.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
240.000.000 0 0 0
240.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
110.000.000 0 0 0
110.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan
130.000.000 0 0 0
130.000.000 59
Berbasis Sumber Daya Lokal 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
82.000.000 0 0 0
82.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
32.000.000 0 0 0
32.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
17.000.000 0 0 0
17.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
35.000.000 0 0 0
35.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2.738.900.000
1.466.100.000 0 0
4.205.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.738.900.000
1.466.100.000 0 0
4.205.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
455.200.000 0 0 0
455.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
455.200.000 0 0 0
455.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
351.200.000 0 0 0
351.200.000 60
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
104.000.000 0 0 0
104.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
151.700.000
1.466.100.000 0 0
1.617.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
151.700.000
1.466.100.000 0 0
1.617.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
151.700.000
1.466.100.000 0 0
1.617.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
513.800.000 0 0 0
513.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
513.800.000 0 0 0
513.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
92.900.000 0 0 0
92.900.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
145.900.000 0 0 0
145.900.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
275.000.000 0 0 0
275.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
365.200.000 0 0 0
365.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
155.000.000 0 0 0
155.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
155.000.000 0 0 0
155.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
210.200.000 0 0 0
210.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
60.000.000 0 0 0
60.000.000 61
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 02 Pemanfaatan Tanah Kosong
150.200.000 0 0 0
150.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
693.000.000 0 0 0
693.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah
693.000.000 0 0 0
693.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
693.000.000 0 0 0
693.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
560.000.000 0 0 0
560.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
560.000.000 0 0 0
560.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
250.000.000 0 0 0
250.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
125.000.000 0 0 0
125.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
185.000.000 0 0 0
185.000.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
7.248.424.000
4.001.315.000 0 0
11.249.739.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.248.424.000
4.001.315.000 0 0
11.249.739.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
255.000.000 0 0 0
255.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
225.000.000 0 0 0
225.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
225.000.000 0 0 0
225.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
850.000.000 0 0 0
850.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,
600.000.000 0 0 0
600.000.000 62
Udara, dan Laut 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
250.000.000 0 0 0
250.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
150.000.000 0 0 0
150.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
1.391.239.000
3.592.500.000 0 0
4.983.739.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
1.391.239.000
3.592.500.000 0 0
4.983.739.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1.391.239.000
3.592.500.000 0 0
4.983.739.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
125.000.000 0 0 0
125.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
125.000.000 0 0 0
125.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
75.000.000 0 0 0
75.000.000 63
2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
220.000.000 0 0 0
220.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
220.000.000 0 0 0
220.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
165.000.000 0 0 0
165.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
241.685.000
18.315.000 0 0
260.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
241.685.000
18.315.000 0 0
260.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
241.685.000
18.315.000 0 0
260.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
3.985.500.000
390.500.000 0 0
4.376.000.000 64
2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah
3.985.500.000
390.500.000 0 0
4.376.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
3.700.000.000 0 0 0
3.700.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
200.500.000
390.500.000 0 0
591.000.000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8.042.923.401
108.017.435 0 0
8.150.940.836 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8.042.923.401
108.017.435 0 0
8.150.940.836 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.677.923.401
108.017.435 0 0
7.785.940.836 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
26.000.000 0 0 0
26.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
21.000.000 0 0 0
21.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.874.474.436 0 0 0
5.874.474.436 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.731.949.436 0 0 0
5.731.949.436 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
140.525.000 0 0 0
140.525.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000 65
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
52.000.000 0 0 0
52.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.000.000 0 0 0
2.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
819.514.600 0 0 0
819.514.600 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
583.896.400 0 0 0
583.896.400 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.833.200 0 0 0
10.833.200 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
108.810.000 0 0 0
108.810.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
70.975.000 0 0 0
70.975.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12.750.095
108.017.435 0 0
120.767.530 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.450.000
84.250.000 0 0
96.700.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
300.095
23.767.435 0 0
24.067.530 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
634.984.270 0 0 0
634.984.270 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
275.676.270 0 0 0
275.676.270 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
349.308.000 0 0 0
349.308.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
258.200.000 0 0 0
258.200.000 66
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
130.000.000 0 0 0
130.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
73.200.000 0 0 0
73.200.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
180.000.000 0 0 0
180.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
150.000.000 0 0 0
150.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
115.000.000 0 0 0
115.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
45.000.000 0 0 0
45.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 06 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
110.000.000 0 0 0
110.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
35.000.000 0 0 0
35.000.000 67
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
35.000.000 0 0 0
35.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
35.000.000 0 0 0
35.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
35.000.000 0 0 0
35.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8.652.009.139
63.950.800 0 0
8.715.959.939 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8.652.009.139
63.950.800 0 0
8.715.959.939 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.973.307.939 0 0 0
4.973.307.939 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
70.000.000 0 0 0
70.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
45.000.000 0 0 0
45.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.451.260.239 0 0 0
4.451.260.239 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.351.260.239 0 0 0
4.351.260.239 68
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
80.000.000 0 0 0
80.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
18.600.000 0 0 0
18.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
18.600.000 0 0 0
18.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.500.000 0 0 0
7.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
7.500.000 0 0 0
7.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
134.279.000 0 0 0
134.279.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21.779.000 0 0 0
21.779.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9.600.000 0 0 0
9.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.500.000 0 0 0
13.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
48.000.000 0 0 0
48.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.800.000 0 0 0
3.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
32.600.000 0 0 0
32.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
241.968.700 0 0 0
241.968.700 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
35.574.500 0 0 0
35.574.500 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.875.000 0 0 0
4.875.000 69
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
201.519.200 0 0 0
201.519.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
49.700.000 0 0 0
49.700.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
44.500.000 0 0 0
44.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.200.000 0 0 0
5.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA
42.000.000 0 0 0
42.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa
42.000.000 0 0 0
42.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa
18.000.000 0 0 0
18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
24.000.000 0 0 0
24.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
70.000.000 0 0 0
70.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
70.000.000 0 0 0
70.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
21.000.000 0 0 0
21.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
21.000.000 0 0 0
21.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
28.000.000 0 0 0
28.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2.531.152.000
21.000.000 0 0
2.552.152.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2.531.152.000
21.000.000 0 0
2.552.152.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
1.962.952.000 0 0 0
1.962.952.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
14.000.000 0 0 0
14.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
17.500.000 0 0 0
17.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
53.200.000 0 0 0
53.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
90.000.000 0 0 0
90.000.000 70
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
60.500.000 0 0 0
60.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
28.000.000 0 0 0
28.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
31.000.000 0 0 0
31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
119.000.000
21.000.000 0 0
140.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
105.000.000 0 0 0
105.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
1.035.549.200
42.950.800 0 0
1.078.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.035.549.200
42.950.800 0 0
1.078.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
120.000.000 0 0 0
120.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
388.500.000 0 0 0
388.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
407.049.200
42.950.800 0 0
450.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 11 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan
45.000.000 0 0 0
45.000.000 71
untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15.591.238.275
1.506.094.300 0 0
17.097.332.575 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8.776.426.200
1.111.850.800 0 0
9.888.277.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
375.700.000
7.500.000 0 0
383.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
57.500.000
5.000.000 0 0
62.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
15.000.000
5.000.000 0 0
20.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
7.500.000 0 0 0
7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
318.200.000
2.500.000 0 0
320.700.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
7.500.000 0 0 0
7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
7.500.000
2.500.000 0 0
10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
74.200.000 0 0 0
74.200.000 72
2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
124.000.000 0 0 0
124.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
4.788.826.200
744.350.800 0 0
5.533.177.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.856.075.000 0 0 0
1.856.075.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
4.375.000 0 0 0
4.375.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
501.200.000 0 0 0
501.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
150.000.000 0 0 0
150.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
302.000.000 0 0 0
302.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
808.500.000 0 0 0
808.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK
90.000.000 0 0 0
90.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
510.000.000 0 0 0
510.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
500.000.000 0 0 0
500.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
1.805.751.200
744.350.800 0 0
2.550.102.000 73
2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
67.950.000 0 0 0
67.950.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
1.208.773.000 0 0 0
1.208.773.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
394.178.200
744.350.800 0 0
1.138.529.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
14.850.000 0 0 0
14.850.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
617.000.000 0 0 0
617.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 01 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
587.000.000 0 0 0
587.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
3.611.900.000
360.000.000 0 0
3.971.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3.611.900.000
360.000.000 0 0
3.971.900.000 74
2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0
360.000.000 0 0
360.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3.546.900.000 0 0 0
3.546.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI
2.046.407.500
160.850.000 0 0
2.207.257.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.046.407.500
160.850.000 0 0
2.207.257.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.046.407.500
160.850.000 0 0
2.207.257.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.046.407.500
160.850.000 0 0
2.207.257.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG
2.521.427.800
28.640.000 0 0
2.550.067.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.521.427.800
28.640.000 0 0
2.550.067.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.521.427.800
28.640.000 0 0
2.550.067.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.521.427.800
28.640.000 0 0
2.550.067.800 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 PUSKESMAS NGULANKULON
927.101.565
25.753.500 0 0
952.855.065 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
927.101.565
25.753.500 0 0
952.855.065 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
927.101.565
25.753.500 0 0
952.855.065 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
927.101.565
25.753.500 0 0
952.855.065 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK
1.319.875.210
179.000.000 0 0
1.498.875.210 75
2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.319.875.210
179.000.000 0 0
1.498.875.210 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.319.875.210
179.000.000 0 0
1.498.875.210 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.319.875.210
179.000.000 0 0
1.498.875.210 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
24.056.140.956
3.909.218.133 0 0
27.965.359.089 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
23.688.040.956
3.909.218.133 0 0
27.597.259.089 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
20.469.452.033
247.381.133 0 0
20.716.833.166 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.714.807.917 0 0 0
7.714.807.917 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.491.737.917 0 0 0
7.491.737.917 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
223.070.000 0 0 0
223.070.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.000.000 0 0 0
1.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.737.257 0 0 0
6.737.257 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
6.737.257 0 0 0
6.737.257 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
417.830.808 0 0 0
417.830.808 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.000.000 0 0 0
9.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
64.943.808 0 0 0
64.943.808 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
283.600.000 0 0 0
283.600.000 76
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
60.287.000 0 0 0
60.287.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.723
247.381.133 0 0
247.385.856 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
21.020.000 0 0
21.020.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.723
123.641.133 0 0
123.645.856 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
102.720.000 0 0
102.720.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.934.571.328 0 0 0
11.934.571.328 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16.000.000 0 0 0
16.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.645.268.203 0 0 0
10.645.268.203 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.273.303.125 0 0 0
1.273.303.125 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
344.500.000 0 0 0
344.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
234.500.000 0 0 0
234.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
26.000.000 0 0 0
26.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
84.000.000 0 0 0
84.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
3.163.588.923
3.661.837.000 0 0
6.825.425.923 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
268.303.000
3.008.537.000 0 0
3.276.840.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
13.110.000
2.975.570.000 0 0
2.988.680.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
255.193.000
32.967.000 0 0
288.160.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
87.560.000
77.440.000 0 0
165.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
50.000.000 0 0 0
50.000.000 77
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2.560.000
77.440.000 0 0
80.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
35.000.000 0 0 0
35.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
798.857.559 0 0 0
798.857.559 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
798.857.559 0 0 0
798.857.559 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
69.360.000
575.860.000 0 0
645.220.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
11.220.000 0 0 0
11.220.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
44.140.000
575.860.000 0 0
620.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
14.000.000 0 0 0
14.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
200.000.000 0 0 0
200.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
170.000.000 0 0 0
170.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
10.000.000 0 0 0
10.000.000 78
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.703.508.364 0 0 0
1.703.508.364 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.703.508.364 0 0 0
1.703.508.364 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
36.000.000 0 0 0
36.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
36.000.000 0 0 0
36.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
55.000.000 0 0 0
55.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
368.100.000 0 0 0
368.100.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
115.100.000 0 0 0
115.100.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
32.900.000 0 0 0
32.900.000 79
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000 0 0 0
2.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14.400.000 0 0 0
14.400.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.500.000 0 0 0
5.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
11.000.000 0 0 0
11.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
67.500.000 0 0 0
67.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.500.000 0 0 0
7.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14.700.000 0 0 0
14.700.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.700.000 0 0 0
9.700.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
253.000.000 0 0 0
253.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
253.000.000 0 0 0
253.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
153.000.000 0 0 0
153.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 02 2.05 06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
80.000.000 0 0 0
80.000.000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.639.812.756
368.108.101 0 0
11.007.920.857 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.639.812.756
368.108.101 0 0
11.007.920.857 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.661.402.488
45.005.642 0 0
5.706.408.130 80
2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.807.209.657 0 0 0
4.807.209.657 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.719.585.657 0 0 0
4.719.585.657 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
87.624.000 0 0 0
87.624.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
33.634.084 0 0 0
33.634.084 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
33.634.084 0 0 0
33.634.084 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
207.448.247
6.979.732 0 0
214.427.979 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19.060.804
6.979.732 0 0
26.040.536 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
50.500.000 0 0 0
50.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.954.550 0 0 0
2.954.550 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
87.932.893 0 0 0
87.932.893 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
38.025.910 0 0
38.025.910 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
38.025.910 0 0
38.025.910 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
538.980.500 0 0 0
538.980.500 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
91.200.000 0 0 0
91.200.000 81
2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
432.780.500 0 0 0
432.780.500 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
69.130.000 0 0 0
69.130.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20.850.000 0 0 0
20.850.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21.520.000 0 0 0
21.520.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
26.760.000 0 0 0
26.760.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.052.200.000
147.800.000 0 0
2.200.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.052.200.000
147.800.000 0 0
2.200.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
175.000.000 0 0 0
175.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
1.514.400.000 0 0 0
1.514.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik
150.000.000 0 0 0
150.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
125.000.000 0 0 0
125.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
37.800.000
147.800.000 0 0
185.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2.926.210.268
175.302.459 0 0
3.101.512.727 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.626.065.058
75.447.669 0 0
2.701.512.727 82
2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2.586.065.058
75.447.669 0 0
2.661.512.727 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
300.145.210
99.854.790 0 0
400.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
176.895.210
23.104.790 0 0
200.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
73.250.000
76.750.000 0 0
150.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
11.073.889.852
24.392.100 0 0
11.098.281.952 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
11.073.889.852
24.392.100 0 0
11.098.281.952 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
10.023.822.152
24.392.100 0 0
10.048.214.252 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.908.000 0 0 0
18.908.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
14.908.000 0 0 0
14.908.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.000.000 0 0 0
4.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.309.816.952 0 0 0
8.309.816.952 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.088.926.952 0 0 0
8.088.926.952 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
220.890.000 0 0 0
220.890.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000 0 0 0
5.000.000 83
2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
150.830.000 0 0 0
150.830.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000 0 0 0
6.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
17.000.000 0 0 0
17.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
43.000.000 0 0 0
43.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
44.830.000 0 0 0
44.830.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
607.900
24.392.100 0 0
25.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
167.900
2.332.100 0 0
2.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
440.000
22.060.000 0 0
22.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.365.159.300 0 0 0
1.365.159.300 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
529.959.300 0 0 0
529.959.300 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.000.000 0 0 0
24.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
811.200.000 0 0 0
811.200.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
173.500.000 0 0 0
173.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
103.000.000 0 0 0
103.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.500.000 0 0 0
5.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000 0 0 0
50.000.000 84
2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
20.000.000 0 0 0
20.000.000 85
2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
187.000.000 0 0 0
187.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
187.000.000 0 0 0
187.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
187.000.000 0 0 0
187.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
357.696.100 0 0 0
357.696.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
357.696.100 0 0 0
357.696.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
120.326.100 0 0 0
120.326.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
10.000.000 0 0 0
10.000.000 86
2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 06 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
212.370.000 0 0 0
212.370.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
360.371.600 0 0 0
360.371.600 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
360.371.600 0 0 0
360.371.600 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
360.371.600 0 0 0
360.371.600 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
4.944.012.168
20.000.000 0 0
4.964.012.168 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.944.012.168
20.000.000 0 0
4.964.012.168 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.219.712.168 0 0 0
4.219.712.168 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000 0 0 0
1.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
500.000 0 0 0
500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
500.000 0 0 0
500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.598.867.261 0 0 0
3.598.867.261 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.520.867.261 0 0 0
3.520.867.261 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
78.000.000 0 0 0
78.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
71.000.000 0 0 0
71.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.000.000 0 0 0
1.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.500.000 0 0 0
7.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.000.000 0 0 0
8.000.000 87
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
35.000.000 0 0 0
35.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
19.500.000 0 0 0
19.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
516.043.748 0 0 0
516.043.748 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
182.820.000 0 0 0
182.820.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.000.000 0 0 0
3.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
330.223.748 0 0 0
330.223.748 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
32.801.159 0 0 0
32.801.159 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
31.401.159 0 0 0
31.401.159 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.400.000 0 0 0
1.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
75.000.000 0 0 0
75.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
45.000.000 0 0 0
45.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
125.000.000 0 0 0
125.000.000 88
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
125.000.000 0 0 0
125.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
125.000.000 0 0 0
125.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
145.000.000 0 0 0
145.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
145.000.000 0 0 0
145.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
55.000.000 0 0 0
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
55.000.000 0 0 0
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
35.000.000 0 0 0
35.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
344.300.000 0 0 0
344.300.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
344.300.000 0 0 0
344.300.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
289.921.661 0 0 0
289.921.661 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
54.378.339 0 0 0
54.378.339 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
35.000.000
20.000.000 0 0
55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
35.000.000
20.000.000 0 0
55.000.000 89
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
35.000.000
20.000.000 0 0
55.000.000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5.005.000.000
2.530.000.000 0 0
7.535.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.005.000.000
2.530.000.000 0 0
7.535.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
535.000.000 0 0 0
535.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
535.000.000 0 0 0
535.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
330.000.000 0 0 0
330.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
155.000.000 0 0 0
155.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
3.640.000.000
2.530.000.000 0 0
6.170.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
175.000.000
2.530.000.000 0 0
2.705.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
175.000.000
2.530.000.000 0 0
2.705.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
795.000.000 0 0 0
795.000.000 90
2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
795.000.000 0 0 0
795.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2.400.000.000 0 0 0
2.400.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
2.400.000.000 0 0 0
2.400.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
270.000.000 0 0 0
270.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
830.000.000 0 0 0
830.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
830.000.000 0 0 0
830.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
710.000.000 0 0 0
710.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
70.000.000 0 0 0
70.000.000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
175.000.000
20.000.000 0 0
195.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
175.000.000
20.000.000 0 0
195.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
175.000.000
20.000.000 0 0
195.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
175.000.000
20.000.000 0 0
195.000.000 91
2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
85.000.000
20.000.000 0 0
105.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 Pengembangan Infrastruktur
90.000.000 0 0 0
90.000.000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
93.162.000 0 0 0
93.162.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
93.162.000 0 0 0
93.162.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
93.162.000 0 0 0
93.162.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
93.162.000 0 0 0
93.162.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
93.162.000 0 0 0
93.162.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
878.845.000
30.000.000 0 0
908.845.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
878.845.000
30.000.000 0 0
908.845.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
375.180.000 0 0 0
375.180.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
375.180.000 0 0 0
375.180.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
375.180.000 0 0 0
375.180.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
243.665.000 0 0 0
243.665.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
243.665.000 0 0 0
243.665.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
203.665.000 0 0 0
203.665.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
260.000.000
30.000.000 0 0
290.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
5.000.000 0 0 0
5.000.000 92
2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
255.000.000
30.000.000 0 0
285.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya
255.000.000
30.000.000 0 0
285.000.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
160.931.574
30.431.276 0 0
191.362.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
160.931.574
30.431.276 0 0
191.362.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
126.249.294
25.113.556 0 0
151.362.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
81.249.294
25.113.556 0 0
106.362.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
54.112.850 0 0 0
54.112.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
12.136.444
25.113.556 0 0
37.250.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
45.000.000 0 0 0
45.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
34.682.280
5.317.720 0 0
40.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah
19.682.280
5.317.720 0 0
25.000.000 93
Kabupaten/Kota 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
19.682.280
5.317.720 0 0
25.000.000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
3.951.465.082
26.491.200 0 0
3.977.956.282 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.951.465.082
26.491.200 0 0
3.977.956.282 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.727.413.432
24.680.000 0 0
3.752.093.432 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17.460.000 0 0 0
17.460.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.460.000 0 0 0
12.460.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.246.605.432 0 0 0
3.246.605.432 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.194.605.432 0 0 0
3.194.605.432 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
48.000.000 0 0 0
48.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.000.000 0 0 0
2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.000.000 0 0 0
2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
65.000.000 0 0 0
65.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.000.000 0 0 0
3.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.000.000 0 0 0
8.000.000 94
2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
14.000.000 0 0 0
14.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35.000.000 0 0 0
35.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
20.000
24.680.000 0 0
24.700.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.000
6.500.000 0 0
6.520.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
18.180.000 0 0
18.180.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
338.300.000 0 0 0
338.300.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
137.500.000 0 0 0
137.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
200.800.000 0 0 0
200.800.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
58.028.000 0 0 0
58.028.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
42.020.000 0 0 0
42.020.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.000.000 0 0 0
7.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.008.000 0 0 0
9.008.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
179.051.650
1.811.200 0 0
180.862.850 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
92.938.800
1.811.200 0 0
94.750.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
92.938.800
1.811.200 0 0
94.750.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
46.112.850 0 0 0
46.112.850 95
2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
46.112.850 0 0 0
46.112.850 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
35.000.000 0 0 0
35.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.03 01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.04 02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.05 03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
10.000.000 0 0 0
10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
10.000.000 0 0 0
10.000.000 96
2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
63.150.100.651
2.792.594.036 0 0
65.942.694.687 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.893.086.475
19.203.000 0 0
6.912.289.475 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
6.612.289.475 0 0 0
6.612.289.475 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.008.764.475 0 0 0
5.008.764.475 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.000.000 0 0 0
2.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.000.000 0 0 0
1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.615.211.375 0 0 0
4.615.211.375 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.931.887.375 0 0 0
3.931.887.375 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
683.324.000 0 0 0
683.324.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
131.053.100 0 0 0
131.053.100 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.320.109 0 0 0
5.320.109 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.332.991 0 0 0
10.332.991 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17.000.000 0 0 0
17.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.400.000 0 0 0
18.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
34.000.000 0 0 0
34.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
46.000.000 0 0 0
46.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
101.000.000 0 0 0
101.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 0 0 0
2.000.000 97
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
99.000.000 0 0 0
99.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
159.500.000 0 0 0
159.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
146.500.000 0 0 0
146.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.000.000 0 0 0
1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.000.000 0 0 0
7.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
237.000.000 0 0 0
237.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
22.000.000 0 0 0
22.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
12.000.000 0 0 0
12.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
215.000.000 0 0 0
215.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
190.000.000 0 0 0
190.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
15.000.000 0 0 0
15.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
892.225.000 0 0 0
892.225.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
458.725.000 0 0 0
458.725.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
170.000.000 0 0 0
170.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya
38.725.000 0 0 0
38.725.000 98
Ikan Kecil 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
250.000.000 0 0 0
250.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
433.500.000 0 0 0
433.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
353.500.000 0 0 0
353.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000 0 0 0
5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
66.000.000 0 0 0
66.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
66.000.000 0 0 0
66.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
30.000.000 0 0 0
30.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
36.000.000 0 0 0
36.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
408.300.000 0 0 0
408.300.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
5.000.000 0 0 0
5.000.000 99
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000 0 0 0
5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
174.900.000 0 0 0
174.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
174.900.000 0 0 0
174.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
228.400.000 0 0 0
228.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
86.022.500 0 0 0
86.022.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
142.377.500 0 0 0
142.377.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN
280.797.000
19.203.000 0 0
300.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0001 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
280.797.000
19.203.000 0 0
300.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0001 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
280.797.000
19.203.000 0 0
300.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0001 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
280.797.000
19.203.000 0 0
300.000.000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
14.251.596.123
499.351.000 0 0
14.750.947.123 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
14.251.596.123
499.351.000 0 0
14.750.947.123 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
12.527.298.123
83.991.000 0 0
12.611.289.123 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
33.000.000 0 0 0
33.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
30.000.000 0 0 0
30.000.000 100
3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.000.000 0 0 0
3.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.538.430.290 0 0 0
8.538.430.290 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.404.110.290 0 0 0
8.404.110.290 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
133.920.000 0 0 0
133.920.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
400.000 0 0 0
400.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
407.758.833 0 0 0
407.758.833 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80.000.000 0 0 0
80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.000.000 0 0 0
80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
147.758.833 0 0 0
147.758.833 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000 0 0 0
100.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.009.000
83.991.000 0 0
85.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.009.000
83.991.000 0 0
85.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.267.100.000 0 0 0
3.267.100.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
320.000.000 0 0 0
320.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.947.100.000 0 0 0
2.947.100.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
280.000.000 0 0 0
280.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
70.000.000 0 0 0
70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40.000.000 0 0 0
40.000.000 101
3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
80.000.000 0 0 0
80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
80.000.000 0 0 0
80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
804.298.000
415.360.000 0 0
1.219.658.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
265.000.000 0 0 0
265.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
245.000.000 0 0 0
245.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
20.000.000 0 0 0
20.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
304.298.000
415.360.000 0 0
719.658.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
14.640.000
415.360.000 0 0
430.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
70.000.000 0 0 0
70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
219.658.000 0 0 0
219.658.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
235.000.000 0 0 0
235.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
200.000.000 0 0 0
200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
35.000.000 0 0 0
35.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
450.000.000 0 0 0
450.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
450.000.000 0 0 0
450.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam
135.000.000 0 0 0
135.000.000 102
dan Luar Negeri 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
40.000.000 0 0 0
40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
200.000.000 0 0 0
200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
110.000.000 0 0 0
110.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
110.000.000 0 0 0
110.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 04 2.02 05 Pengembangan Sistem Pemasaran
110.000.000 0 0 0
110.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
360.000.000 0 0 0
360.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
235.000.000 0 0 0
235.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
35.000.000 0 0 0
35.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
200.000.000 0 0 0
200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
125.000.000 0 0 0
125.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
70.000.000 0 0 0
70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
55.000.000 0 0 0
55.000.000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
39.488.375.603
792.000.036 0 0
40.280.375.639 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
29.888.776.973
106.665.900 0 0
29.995.442.873 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
20.936.637.430 0 0 0
20.936.637.430 103
3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
178.972.600 0 0 0
178.972.600 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
39.450.000 0 0 0
39.450.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
139.522.600 0 0 0
139.522.600 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
18.755.133.001 0 0 0
18.755.133.001 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
18.680.133.001 0 0 0
18.680.133.001 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
74.000.000 0 0 0
74.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
40.000.000 0 0 0
40.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40.000.000 0 0 0
40.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.926.839.629 0 0 0
1.926.839.629 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
234.275.000 0 0 0
234.275.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.692.564.629 0 0 0
1.692.564.629 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
35.692.200 0 0 0
35.692.200 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
13.839.700 0 0 0
13.839.700 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.852.500 0 0 0
6.852.500 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.000.000 0 0 0
15.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
2.402.996.030
31.985.900 0 0
2.434.981.930 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
2.402.996.030
31.985.900 0 0
2.434.981.930 104
3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
2.071.821.030
31.985.900 0 0
2.103.806.930 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
331.175.000 0 0 0
331.175.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
5.421.497.450
74.680.000 0 0
5.496.177.450 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
5.421.497.450
74.680.000 0 0
5.496.177.450 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
2.111.000.000 0 0 0
2.111.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1.820.000.000 0 0 0
1.820.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
1.490.497.450
74.680.000 0 0
1.565.177.450 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
136.000.000 0 0 0
136.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
136.000.000 0 0 0
136.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
96.000.000 0 0 0
96.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
991.646.063 0 0 0
991.646.063 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
991.646.063 0 0 0
991.646.063 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
161.000.000 0 0 0
161.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
665.592.663 0 0 0
665.592.663 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
145.053.400 0 0 0
145.053.400 105
3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN
597.982.482
7.017.518 0 0
605.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
45.000.000 0 0 0
45.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
25.000.000 0 0 0
25.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.000.000 0 0 0
25.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.000.000 0 0 0
20.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
552.982.482
7.017.518 0 0
560.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
152.982.482
7.017.518 0 0
160.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
94.000.000
6.000.000 0 0
100.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
58.982.482
1.017.518 0 0
60.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
400.000.000 0 0 0
400.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
400.000.000 0 0 0
400.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN
8.298.841.148
672.366.618 0 0
8.971.207.766 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.480.607.766
54.600.000 0 0
6.535.207.766 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
40.000.000 0 0 0
40.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000 0 0 0
20.000.000 106
3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.207.050.206 0 0 0
5.207.050.206 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.150.050.206 0 0 0
5.150.050.206 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
57.000.000 0 0 0
57.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
310.400.000
54.600.000 0 0
365.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
95.400.000
54.600.000 0 0
150.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
215.000.000 0 0 0
215.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
775.031.200 0 0 0
775.031.200 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
55.000.000 0 0 0
55.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000 0 0 0
20.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
700.031.200 0 0 0
700.031.200 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
138.126.360 0 0 0
138.126.360 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
45.000.000 0 0 0
45.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
33.126.360 0 0 0
33.126.360 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
1.667.500.000
10.500.000 0 0
1.678.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
244.500.000
5.500.000 0 0
250.000.000 107
3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
244.500.000
5.500.000 0 0
250.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
30.000.000 0 0 0
30.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
5.000.000 0 0 0
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
25.000.000 0 0 0
25.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
213.000.000 0 0 0
213.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
5.000.000 0 0 0
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
208.000.000 0 0 0
208.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
1.170.000.000
5.000.000 0 0
1.175.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
1.170.000.000
5.000.000 0 0
1.175.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
27.733.382
607.266.618 0 0
635.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
22.733.382
607.266.618 0 0
630.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2.046.756
110.673.244 0 0
112.720.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
20.686.626
496.593.374 0 0
517.280.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
5.000.000 0 0 0
5.000.000 108
3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
5.000.000 0 0 0
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
118.000.000 0 0 0
118.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000 0 0 0
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
15.000.000 0 0 0
15.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
15.000.000 0 0 0
15.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
40.000.000 0 0 0
40.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
25.000.000 0 0 0
25.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
8.000.000 0 0 0
8.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
8.000.000 0 0 0
8.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
5.000.000 0 0 0
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 109
Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 06 2.02 01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
220.050.000
5.950.000 0 0
226.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
20.050.000
5.950.000 0 0
26.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
50.000
5.950.000 0 0
6.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000
5.950.000 0 0
6.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000 0 0 0
15.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.000.000 0 0 0
5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
200.000.000 0 0 0
200.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
200.000.000 0 0 0
200.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN
482.725.000 0 0 0
482.725.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
16.000.000 0 0 0
16.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.000.000 0 0 0
3.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.000.000 0 0 0
3.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13.000.000 0 0 0
13.000.000 110
3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.000.000 0 0 0
3.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
466.725.000 0 0 0
466.725.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
466.725.000 0 0 0
466.725.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
466.725.000 0 0 0
466.725.000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
1.406.940.000
73.100.000 0 0
1.480.040.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
1.406.940.000
73.100.000 0 0
1.480.040.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.127.680.000
73.100.000 0 0
1.200.780.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.077.680.000
73.100.000 0 0
1.150.780.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
641.230
73.100.000 0 0
73.741.230 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.077.038.770 0 0 0
1.077.038.770 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
45.000.000 0 0 0
45.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
25.000.000 0 0 0
25.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
15.000.000 0 0 0
15.000.000 111
3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000 0 0 0
20.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.03 03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
20.000.000 0 0 0
20.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
40.000.000 0 0 0
40.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
40.000.000 0 0 0
40.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
30.000.000 0 0 0
30.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
194.260.000 0 0 0
194.260.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
194.260.000 0 0 0
194.260.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
166.254.600 0 0 0
166.254.600 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
28.005.400 0 0 0
28.005.400 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
955.102.450
1.408.940.000 0 0
2.364.042.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
955.102.450
1.408.940.000 0 0
2.364.042.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
525.102.450
1.408.940.000 0 0
1.934.042.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
525.102.450
1.408.940.000 0 0
1.934.042.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
200.000.000 0 0 0
200.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
60.102.450
1.408.940.000 0 0
1.469.042.450 112
3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
265.000.000 0 0 0
265.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
230.000.000 0 0 0
230.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
230.000.000 0 0 0
230.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
230.000.000 0 0 0
230.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
200.000.000 0 0 0
200.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
160.000.000 0 0 0
160.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
15.000.000 0 0 0
15.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
25.000.000 0 0 0
25.000.000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
155.000.000 0 0 0
155.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
155.000.000 0 0 0
155.000.000 113
3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
155.000.000 0 0 0
155.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
155.000.000 0 0 0
155.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
35.000.000 0 0 0
35.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
110.000.000 0 0 0
110.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi
10.000.000 0 0 0
10.000.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
79.606.736.490
665.080.552 0 0
80.271.817.042 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
30.000.612.742
332.022.754 0 0
30.332.635.496 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
30.000.612.742
332.022.754 0 0
30.332.635.496 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
23.757.827.350
310.059.846 0 0
24.067.887.196 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
126.400.000 0 0 0
126.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
71.400.000 0 0 0
71.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
55.000.000 0 0 0
55.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.033.717.958 0 0 0
15.033.717.958 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.746.717.958 0 0 0
14.746.717.958 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
211.000.000 0 0 0
211.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
75.000.000 0 0 0
75.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.000.000 0 0 0
1.000.000 114
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
142.900.000 0 0 0
142.900.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
50.300.000 0 0 0
50.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
31.800.000 0 0 0
31.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
20.800.000 0 0 0
20.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
40.000.000 0 0 0
40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.180.000.000 0 0 0
1.180.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.000.000 0 0 0
40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150.000.000 0 0 0
150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
220.000.000 0 0 0
220.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.000.000 0 0 0
20.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000 0 0 0
100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
590.000.000 0 0 0
590.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
60.000.000 0 0 0
60.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.169.554
258.830.446 0 0
260.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
72.213
99.927.787 0 0
100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
359.159
109.640.841 0 0
110.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
738.182
49.261.818 0 0
50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.071.116.000 0 0 0
3.071.116.000 115
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
750.000.000 0 0 0
750.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
270.000.000 0 0 0
270.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.051.116.000 0 0 0
2.051.116.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
525.000.000 0 0 0
525.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
150.000.000 0 0 0
150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
15.000.000 0 0 0
15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000 0 0 0
50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
260.000.000 0 0 0
260.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
876.753.238 0 0 0
876.753.238 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
181.753.238 0 0 0
181.753.238 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
50.000.000 0 0 0
50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
45.000.000 0 0 0
45.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
600.000.000 0 0 0
600.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1.650.000.000 0 0 0
1.650.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
950.000.000 0 0 0
950.000.000 116
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
700.000.000 0 0 0
700.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi
550.770.600
51.229.400 0 0
602.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
127.205.900
33.794.100 0 0
161.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
266.000.000 0 0 0
266.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
157.564.700
17.435.300 0 0
175.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
599.000.000 0 0 0
599.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan
300.000.000 0 0 0
300.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
119.000.000 0 0 0
119.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
180.000.000 0 0 0
180.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.804.317.210
18.431.090 0 0
4.822.748.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan
591.836.000
18.164.000 0 0
610.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan
140.000.000 0 0 0
140.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
241.836.000
18.164.000 0 0
260.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
210.000.000 0 0 0
210.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
3.655.981.210
267.090 0 0
3.656.248.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
665.000.000 0 0 0
665.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2.301.981.210
267.090 0 0
2.302.248.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
689.000.000 0 0 0
689.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
451.500.000 0 0 0
451.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
140.000.000 0 0 0
140.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum
192.500.000 0 0 0
192.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
119.000.000 0 0 0
119.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah
105.000.000 0 0 0
105.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
77.000.000 0 0 0
77.000.000 117
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
28.000.000 0 0 0
28.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
1.438.468.182
3.531.818 0 0
1.442.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
402.500.000 0 0 0
402.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
262.500.000 0 0 0
262.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
70.000.000 0 0 0
70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
70.000.000 0 0 0
70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
329.000.000 0 0 0
329.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
70.000.000 0 0 0
70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
154.000.000 0 0 0
154.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
105.000.000 0 0 0
105.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
573.968.182
3.531.818 0 0
577.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
315.000.000 0 0 0
315.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
122.500.000 0 0 0
122.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
136.468.182
3.531.818 0 0
140.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
133.000.000 0 0 0
133.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
70.000.000 0 0 0
70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
31.500.000 0 0 0
31.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
31.500.000 0 0 0
31.500.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD
49.606.123.748
333.057.798 0 0
49.939.181.546 118
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
49.606.123.748
333.057.798 0 0
49.939.181.546 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
32.342.808.997
333.057.798 0 0
32.675.866.795 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
70.000.000 0 0 0
70.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
55.000.000 0 0 0
55.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.000.000 0 0 0
15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.775.098.311 0 0 0
3.775.098.311 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.720.098.311 0 0 0
3.720.098.311 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
55.000.000 0 0 0
55.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
49.200.000 0 0 0
49.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
49.200.000 0 0 0
49.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
165.738.438 0 0 0
165.738.438 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15.062.500 0 0 0
15.062.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
150.675.938 0 0 0
150.675.938 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
370.198.515
5.522.250 0 0
375.720.765 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.728.650 0 0 0
15.728.650 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.697.700 0 0 0
24.697.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
55.000.000 0 0 0
55.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
86.422.315 0 0 0
86.422.315 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
80.000.000 0 0 0
80.000.000 119
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000 0 0 0
100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
8.349.850
5.522.250 0 0
13.872.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
27.540.812
327.535.548 0 0
355.076.360 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
321.012
27.535.548 0 0
27.856.560 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
27.219.800
300.000.000 0 0
327.219.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
889.757.614 0 0 0
889.757.614 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.558.855 0 0 0
11.558.855 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
193.108.800 0 0 0
193.108.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
38.512.959 0 0 0
38.512.959 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
646.577.000 0 0 0
646.577.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
384.384.898 0 0 0
384.384.898 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
75.000.000 0 0 0
75.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
179.000.000 0 0 0
179.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
26.660.480 0 0 0
26.660.480 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
38.512.959 0 0 0
38.512.959 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
45.011.459 0 0 0
45.011.459 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.200.000 0 0 0
20.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
26.347.826.609 0 0 0
26.347.826.609 120
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
26.026.118.684 0 0 0
26.026.118.684 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
257.951.925 0 0 0
257.951.925 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
63.756.000 0 0 0
63.756.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD
263.063.800 0 0 0
263.063.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
263.063.800 0 0 0
263.063.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
17.263.314.751 0 0 0
17.263.314.751 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
3.342.217.208 0 0 0
3.342.217.208 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
627.044.748 0 0 0
627.044.748 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2.263.392.460 0 0 0
2.263.392.460 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan
135.080.000 0 0 0
135.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
316.500.000 0 0 0
316.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD
200.000 0 0 0
200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
1.240.409.246 0 0 0
1.240.409.246 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS
322.619.283 0 0 0
322.619.283 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD
735.523.296 0 0 0
735.523.296 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
182.266.667 0 0 0
182.266.667 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
206.260.000 0 0 0
206.260.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
110.000.000 0 0 0
110.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
96.260.000 0 0 0
96.260.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
2.506.158.000 0 0 0
2.506.158.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD
1.834.662.000 0 0 0
1.834.662.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
453.096.000 0 0 0
453.096.000 121
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
158.400.000 0 0 0
158.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
50.000.000 0 0 0
50.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD
10.000.000 0 0 0
10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
609.675.000 0 0 0
609.675.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah
242.625.000 0 0 0
242.625.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses
367.050.000 0 0 0
367.050.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
328.071.000 0 0 0
328.071.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penyusunan Kode Etik DPRD
200.000 0 0 0
200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD
327.871.000 0 0 0
327.871.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD
9.030.524.297 0 0 0
9.030.524.297 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
7.412.984.261 0 0 0
7.412.984.261 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
10.000.000 0 0 0
10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
1.127.529.962 0 0 0
1.127.529.962 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
480.010.074 0 0 0
480.010.074 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
49.576.829.261
808.467.298 23.643.031.580 276.295.896.000
350.324.224.139 5 01 PERENCANAAN
9.013.926.693
25.275.688 0 0
9.039.202.381 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
9.013.926.693
25.275.688 0 0
9.039.202.381 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.539.926.693
25.275.688 0 0
6.565.202.381 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
50.325.075 0 0 0
50.325.075 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
26.049.470 0 0 0
26.049.470 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24.275.605 0 0 0
24.275.605 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.222.611.038 0 0 0
5.222.611.038 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.054.306.981 0 0 0
5.054.306.981 122
5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
168.304.057 0 0 0
168.304.057 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
17.600.000 0 0 0
17.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
17.600.000 0 0 0
17.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
26.000.000 0 0 0
26.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
26.000.000 0 0 0
26.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
402.821.350 0 0 0
402.821.350 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 0 0 0
5.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.000.000 0 0 0
6.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000 0 0 0
10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 0 0 0
20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
90.500.000 0 0 0
90.500.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
10.000.000 0 0 0
10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
247.321.350 0 0 0
247.321.350 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
14.000.000 0 0 0
14.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8.927.730
25.275.688 0 0
34.203.418 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
5.901.274 0 0
5.901.274 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.927.730
19.374.414 0 0
28.302.144 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
636.436.000 0 0 0
636.436.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
155.000.000 0 0 0
155.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17.000.000 0 0 0
17.000.000 123
5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
464.436.000 0 0 0
464.436.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
175.205.500 0 0 0
175.205.500 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
143.205.500 0 0 0
143.205.500 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.000.000 0 0 0
2.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.000.000 0 0 0
20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.000.000 0 0 0
10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
720.000.000 0 0 0
720.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
550.000.000 0 0 0
550.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik
44.000.000 0 0 0
44.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
40.000.000 0 0 0
40.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
177.410.000 0 0 0
177.410.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
248.590.000 0 0 0
248.590.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
170.000.000 0 0 0
170.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
170.000.000 0 0 0
170.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.754.000.000 0 0 0
1.754.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
580.300.000 0 0 0
580.300.000 124
5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
310.743.148 0 0 0
310.743.148 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
93.511.599 0 0 0
93.511.599 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
176.045.253 0 0 0
176.045.253 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
498.700.000 0 0 0
498.700.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
250.000.000 0 0 0
250.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
65.670.000 0 0 0
65.670.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
183.030.000 0 0 0
183.030.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
675.000.000 0 0 0
675.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
350.000.000 0 0 0
350.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
125.000.000 0 0 0
125.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
200.000.000 0 0 0
200.000.000 5 02 KEUANGAN
32.791.660.673
713.191.610 23.643.031.580 276.295.896.000
333.443.779.863 125
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
32.791.660.673
713.191.610 23.643.031.580 276.295.896.000
333.443.779.863 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
12.038.135.637
713.191.610 0 0
12.751.327.247 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
114.880.000 0 0 0
114.880.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
75.000.000 0 0 0
75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
39.880.000 0 0 0
39.880.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.416.776.550 0 0 0
9.416.776.550 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.961.010.232 0 0 0
8.961.010.232 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
393.840.000 0 0 0
393.840.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
31.653.848 0 0 0
31.653.848 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
30.272.470 0 0 0
30.272.470 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
70.000.000 0 0 0
70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
70.000.000 0 0 0
70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
90.000.000 0 0 0
90.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
10.000.000 0 0 0
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
80.000.000 0 0 0
80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
791.148.878
525.129.294 0 0
1.316.278.172 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
23.708.172 0 0 0
23.708.172 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.440.706
525.129.294 0 0
527.570.000 126
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
125.000.000 0 0 0
125.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000 0 0 0
100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
400.000.000 0 0 0
400.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
125.000.000 0 0 0
125.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
15.000.000 0 0 0
15.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.072.572
188.062.316 0 0
191.134.888 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.072.572
188.062.316 0 0
191.134.888 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.106.399.800 0 0 0
1.106.399.800 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000 0 0 0
5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
320.000.000 0 0 0
320.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
781.399.800 0 0 0
781.399.800 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
445.857.837 0 0 0
445.857.837 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
130.000.000 0 0 0
130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
20.000.000 0 0 0
20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
100.857.837 0 0 0
100.857.837 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
195.000.000 0 0 0
195.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
17.404.071.436 0 23.643.031.580 276.295.896.000
317.342.999.016 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
905.000.000 0 0 0
905.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
57.585.800 0 0 0
57.585.800 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
101.195.300 0 0 0
101.195.300 127
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD
24.022.200 0 0 0
24.022.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5.412.600 0 0 0
5.412.600 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
5.000.000 0 0 0
5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
5.000.000 0 0 0
5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
85.179.100 0 0 0
85.179.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
119.605.000 0 0 0
119.605.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
500.000 0 0 0
500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
500.000 0 0 0
500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
500.000 0 0 0
500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
500.000 0 0 0
500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
500.000.000 0 0 0
500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
330.511.100 0 0 0
330.511.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
37.500.000 0 0 0
37.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
8.011.100 0 0 0
8.011.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
30.000.000 0 0 0
30.000.000 128
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
10.000.000 0 0 0
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
30.000.000 0 0 0
30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
35.000.000 0 0 0
35.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
80.000.000 0 0 0
80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
100.000.000 0 0 0
100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
634.252.000 0 0 0
634.252.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
95.912.000 0 0 0
95.912.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
210.000.000 0 0 0
210.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
145.000.000 0 0 0
145.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
20.000.000 0 0 0
20.000.000 129
Kerugian Daerah 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
71.340.000 0 0 0
71.340.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
92.000.000 0 0 0
92.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
15.274.308.336 0 23.643.031.580 276.295.896.000
315.213.235.916 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah
50.000.000 0 0 0
50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
14.802.807.320 0 0 0
14.802.807.320 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 06 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
163.040.720 0 0 268.872.346.000
269.035.386.720 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 23.643.031.580 0
23.643.031.580 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
238.460.296 0 0
7.423.550.000
7.662.010.296 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
260.000.000 0 0 0
260.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 01 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
50.000.000 0 0 0
50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1.521.890.400 0 0 0
1.521.890.400 130
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.521.890.400 0 0 0
1.521.890.400 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga
248.200.400 0 0 0
248.200.400 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
75.000.000 0 0 0
75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
50.000.000 0 0 0
50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
121.512.500 0 0 0
121.512.500 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
307.177.500 0 0 0
307.177.500 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah
455.000.000 0 0 0
455.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah
150.000.000 0 0 0
150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
40.000.000 0 0 0
40.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
35.000.000 0 0 0
35.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
30.000.000 0 0 0
30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1.827.563.200 0 0 0
1.827.563.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.827.563.200 0 0 0
1.827.563.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
575.000.000 0 0 0
575.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah
1.202.563.200 0 0 0
1.202.563.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
50.000.000 0 0 0
50.000.000 5 03 KEPEGAWAIAN
6.741.355.830
50.000.000 0 0
6.791.355.830 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
6.741.355.830
50.000.000 0 0
6.791.355.830 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.800.877.210 0 0 0
5.800.877.210 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 131
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.000.000 0 0 0
3.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.000.000 0 0 0
7.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.260.117.246 0 0 0
5.260.117.246 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.206.588.246 0 0 0
5.206.588.246 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
53.379.000 0 0 0
53.379.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
150.000 0 0 0
150.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12.300.000 0 0 0
12.300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12.300.000 0 0 0
12.300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
108.716 0 0 0
108.716 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
108.716 0 0 0
108.716 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
217.003.697 0 0 0
217.003.697 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.647.964 0 0 0
2.647.964 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
67.981.431 0 0 0
67.981.431 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.766.972 0 0 0
9.766.972 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.564.000 0 0 0
5.564.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.507.747 0 0 0
4.507.747 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
126.535.583 0 0 0
126.535.583 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
243.630.628 0 0 0
243.630.628 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.504.000 0 0 0
3.504.000 132
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
122.093.000 0 0 0
122.093.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
118.033.628 0 0 0
118.033.628 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
57.716.923 0 0 0
57.716.923 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
36.051.923 0 0 0
36.051.923 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.665.000 0 0 0
1.665.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.000.000 0 0 0
15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
940.478.620
50.000.000 0 0
990.478.620 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
302.352.620 0 0 0
302.352.620 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
5.000.000 0 0 0
5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
235.625.600 0 0 0
235.625.600 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
10.000.000 0 0 0
10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
41.727.020 0 0 0
41.727.020 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian
10.000.000 0 0 0
10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN
345.556.000 0 0 0
345.556.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
6.000.000 0 0 0
6.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
71.720.000 0 0 0
71.720.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
267.836.000 0 0 0
267.836.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
229.070.000 0 0 0
229.070.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
200.000.000 0 0 0
200.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
300.000 0 0 0
300.000 133
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
5.000.000 0 0 0
5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
8.770.000 0 0 0
8.770.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
15.000.000 0 0 0
15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
63.500.000
50.000.000 0 0
113.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
15.000.000 0 0 0
15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
25.000.000
50.000.000 0 0
75.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN
20.000.000 0 0 0
20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
2.000.000 0 0 0
2.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
1.500.000 0 0 0
1.500.000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
679.886.065
20.000.000 0 0
699.886.065 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
679.886.065
20.000.000 0 0
699.886.065 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
679.886.065
20.000.000 0 0
699.886.065 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
77.887.286 0 0 0
77.887.286 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5.000.000 0 0 0
5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
70.210.000 0 0 0
70.210.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan
2.677.286 0 0 0
2.677.286 134
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
601.998.779
20.000.000 0 0
621.998.779 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
21.538.350 0 0 0
21.538.350 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
17.104.550 0 0 0
17.104.550 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
548.533.165 0 0 0
548.533.165 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
14.822.714
20.000.000 0 0
34.822.714 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
350.000.000 0 0 0
350.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
350.000.000 0 0 0
350.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
350.000.000 0 0 0
350.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
250.000.000 0 0 0
250.000.000 135
5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
250.000.000 0 0 0
250.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
50.000.000 0 0 0
50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
50.000.000 0 0 0
50.000.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
9.495.306.762
1.180.665.700 0 0
10.675.972.462 6 01 INSPEKTORAT DAERAH
9.495.306.762
1.180.665.700 0 0
10.675.972.462 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
9.495.306.762
1.180.665.700 0 0
10.675.972.462 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.454.837.471
1.180.665.700 0 0
8.635.503.171 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
140.000.000 0 0 0
140.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.000.000 0 0 0
15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
125.000.000 0 0 0
125.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.985.969.252 0 0 0
5.985.969.252 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.909.719.252 0 0 0
5.909.719.252 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
68.750.000 0 0 0
68.750.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.000.000 0 0 0
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.500.000 0 0 0
2.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.500.000 0 0 0
1.500.000 136
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.500.000 0 0 0
1.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
382.500.000 0 0 0
382.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.500.000 0 0 0
2.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
380.000.000 0 0 0
380.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
316.222.334 0 0 0
316.222.334 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 0 0 0
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
26.040.600 0 0 0
26.040.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
21.720.000 0 0 0
21.720.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
43.696.000 0 0 0
43.696.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
46.617.400 0 0 0
46.617.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
95.648.334 0 0 0
95.648.334 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
72.500.000 0 0 0
72.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.000.000 0 0 0
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
43.985
1.180.665.700 0 0
1.180.709.685 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0
859.720.000 0 0
859.720.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
32.024.500 0 0
32.024.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
43.985
263.921.200 0 0
263.965.185 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
25.000.000 0 0
25.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
127.830.000 0 0 0
127.830.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.500.000 0 0 0
6.500.000 137
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
63.675.000 0 0 0
63.675.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.000.000 0 0 0
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
52.655.000 0 0 0
52.655.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
500.771.900 0 0 0
500.771.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
153.000.900 0 0 0
153.000.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.780.000 0 0 0
2.780.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19.300.000 0 0 0
19.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
33.833.333 0 0 0
33.833.333 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
271.857.667 0 0 0
271.857.667 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000 0 0 0
20.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
1.146.000.000 0 0 0
1.146.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1.010.000.000 0 0 0
1.010.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
200.000.000 0 0 0
200.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
200.000.000 0 0 0
200.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja
150.000.000 0 0 0
150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan
150.000.000 0 0 0
150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa
150.000.000 0 0 0
150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal
50.000.000 0 0 0
50.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
110.000.000 0 0 0
110.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
136.000.000 0 0 0
136.000.000 138
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
11.000.000 0 0 0
11.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
125.000.000 0 0 0
125.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
894.469.291 0 0 0
894.469.291 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
93.210.720 0 0 0
93.210.720 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
20.000.000 0 0 0
20.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
73.210.720 0 0 0
73.210.720 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi
801.258.571 0 0 0
801.258.571 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
75.000.000 0 0 0
75.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
146.754.009 0 0 0
146.754.009 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
512.000.000 0 0 0
512.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
67.504.562 0 0 0
67.504.562 7 UNSUR KEWILAYAHAN
39.752.864.779
139.253.368 0 0
39.892.118.147 7 01 KECAMATAN
39.752.864.779
139.253.368 0 0
39.892.118.147 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK
7.038.240.706
76.854.040 0 0
7.115.094.746 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.747.915.976
76.854.040 0 0
6.824.770.016 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.500.000 0 0 0
15.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.500.000 0 0 0
5.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000 0 0 0
10.000.000 139
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.526.321.116 0 0 0
6.526.321.116 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.436.721.116 0 0 0
6.436.721.116 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
86.600.000 0 0 0
86.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
17.000.000 0 0 0
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
62.927.900 0 0 0
62.927.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.417.000 0 0 0
1.417.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.500.000 0 0 0
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
35.000.000 0 0 0
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14.010.900 0 0 0
14.010.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.596.960
76.854.040 0 0
78.451.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.280.000
22.171.000 0 0
23.451.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
316.960
54.683.040 0 0
55.000.000 140
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
98.570.000 0 0 0
98.570.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20.930.000 0 0 0
20.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
77.640.000 0 0 0
77.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24.000.000 0 0 0
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.500.000 0 0 0
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.500.000 0 0 0
6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.500.000 0 0 0
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
168.128.730 0 0 0
168.128.730 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
33.437.000 0 0 0
33.437.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
33.437.000 0 0 0
33.437.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
134.691.730 0 0 0
134.691.730 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
33.000.000 0 0 0
33.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang
101.691.730 0 0 0
101.691.730 141
Dilimpahkan 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
15.116.000 0 0 0
15.116.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
15.116.000 0 0 0
15.116.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.116.000 0 0 0
15.116.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
55.000.000 0 0 0
55.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
55.000.000 0 0 0
55.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
52.080.000 0 0 0
52.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
52.080.000 0 0 0
52.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
34.000.000 0 0 0
34.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
18.080.000 0 0 0
18.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN SURODAKAN
410.350.500 0 0 0
410.350.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
121.513.182 0 0 0
121.513.182 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
21.720.000 0 0 0
21.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
21.720.000 0 0 0
21.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
12.103.182 0 0 0
12.103.182 142
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
779.000 0 0 0
779.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
7.000.000 0 0 0
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.324.182 0 0 0
1.324.182 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76.440.000 0 0 0
76.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
68.440.000 0 0 0
68.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.250.000 0 0 0
11.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.250.000 0 0 0
4.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.000.000 0 0 0
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
262.677.818 0 0 0
262.677.818 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
262.677.818 0 0 0
262.677.818 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
128.177.818 0 0 0
128.177.818 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
129.500.000 0 0 0
129.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
26.159.500 0 0 0
26.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 04 7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
26.159.500 0 0 0
26.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 04 7.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan
26.159.500 0 0 0
26.159.500 143
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SUMBERGEDONG
421.284.550 0 0 0
421.284.550 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
143.110.500 0 0 0
143.110.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
21.720.000 0 0 0
21.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
21.720.000 0 0 0
21.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
15.691.000 0 0 0
15.691.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
691.000 0 0 0
691.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
9.500.000 0 0 0
9.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.500.000 0 0 0
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
98.130.000 0 0 0
98.130.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.000.000 0 0 0
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
89.130.000 0 0 0
89.130.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.569.500 0 0 0
7.569.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.569.500 0 0 0
5.569.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
240.014.550 0 0 0
240.014.550 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
240.014.550 0 0 0
240.014.550 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 144
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
87.766.488 0 0 0
87.766.488 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
147.248.062 0 0 0
147.248.062 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
38.159.500 0 0 0
38.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 04 7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
38.159.500 0 0 0
38.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 04 7.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
38.159.500 0 0 0
38.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN NGANTRU
503.087.600 0 0 0
503.087.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
119.930.000 0 0 0
119.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
21.720.000 0 0 0
21.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
21.720.000 0 0 0
21.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
13.972.000 0 0 0
13.972.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
800.000 0 0 0
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.172.000 0 0 0
8.172.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
63.668.000 0 0 0
63.668.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
55.668.000 0 0 0
55.668.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20.570.000 0 0 0
20.570.000 145
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.100.000 0 0 0
5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15.470.000 0 0 0
15.470.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
344.998.100 0 0 0
344.998.100 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
344.998.100 0 0 0
344.998.100 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
159.998.100 0 0 0
159.998.100 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
180.000.000 0 0 0
180.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
38.159.500 0 0 0
38.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 04 7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
38.159.500 0 0 0
38.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 04 7.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
38.159.500 0 0 0
38.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN TAMANAN
400.081.250 0 0 0
400.081.250 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
111.081.500 0 0 0
111.081.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
21.720.000 0 0 0
21.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
21.720.000 0 0 0
21.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
17.920.000 0 0 0
17.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
920.000 0 0 0
920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
11.000.000 0 0 0
11.000.000 146
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
49.360.000 0 0 0
49.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.000.000 0 0 0
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
38.360.000 0 0 0
38.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22.081.500 0 0 0
22.081.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.060.800 0 0 0
6.060.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
16.020.700 0 0 0
16.020.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
250.840.250 0 0 0
250.840.250 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
250.840.250 0 0 0
250.840.250 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
75.840.250 0 0 0
75.840.250 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
170.000.000 0 0 0
170.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
38.159.500 0 0 0
38.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 04 7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
38.159.500 0 0 0
38.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 04 7.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
38.159.500 0 0 0
38.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN KELUTAN
390.475.790 0 0 0
390.475.790 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
116.261.500 0 0 0
116.261.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
21.720.000 0 0 0
21.720.000 147
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
21.720.000 0 0 0
21.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
17.718.200 0 0 0
17.718.200 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.180.000 0 0 0
1.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
10.038.200 0 0 0
10.038.200 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.500.000 0 0 0
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
62.421.800 0 0 0
62.421.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
54.421.800 0 0 0
54.421.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14.401.500 0 0 0
14.401.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.360.000 0 0 0
7.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.041.500 0 0 0
7.041.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
237.770.790 0 0 0
237.770.790 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
237.770.790 0 0 0
237.770.790 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
81.429.870 0 0 0
81.429.870 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
151.340.920 0 0 0
151.340.920 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
36.443.500 0 0 0
36.443.500 148
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 04 7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
36.443.500 0 0 0
36.443.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 04 7.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
36.443.500 0 0 0
36.443.500 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL
2.653.909.756
7.770.000 0 0
2.661.679.756 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.557.881.505
7.770.000 0 0
2.565.651.505 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.000.000 0 0 0
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.176.199.356 0 0 0
2.176.199.356 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.125.363.356 0 0 0
2.125.363.356 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
48.860.000 0 0 0
48.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
976.000 0 0 0
976.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.745.000 0 0 0
3.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.745.000 0 0 0
3.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
750.000 0 0 0
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
750.000 0 0 0
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
49.627.000 0 0 0
49.627.000 149
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.750.000 0 0 0
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.500.000 0 0 0
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
17.180.000 0 0 0
17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.137.000 0 0 0
4.137.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16.080.000 0 0 0
16.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
980.000 0 0 0
980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
7.770.000 0 0
7.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
7.770.000 0 0
7.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
275.927.399 0 0 0
275.927.399 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
45.343.799 0 0 0
45.343.799 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
230.583.600 0 0 0
230.583.600 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
46.882.750 0 0 0
46.882.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30.332.750 0 0 0
30.332.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.615.000 0 0 0
3.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.935.000 0 0 0
12.935.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
48.680.000 0 0 0
48.680.000 150
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
12.235.000 0 0 0
12.235.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
12.235.000 0 0 0
12.235.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
36.445.000 0 0 0
36.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
31.445.000 0 0 0
31.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
11.390.001 0 0 0
11.390.001 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11.390.001 0 0 0
11.390.001 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
11.390.001 0 0 0
11.390.001 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
17.668.250 0 0 0
17.668.250 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
17.668.250 0 0 0
17.668.250 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
4.103.250 0 0 0
4.103.250 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
13.565.000 0 0 0
13.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
18.290.000 0 0 0
18.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
18.290.000 0 0 0
18.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
8.990.000 0 0 0
8.990.000 151
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
9.300.000 0 0 0
9.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH
2.385.650.746
3.836.261 0 0
2.389.487.007 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.307.658.083
3.836.261 0 0
2.311.494.344 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.907.172 0 0 0
1.907.172 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
953.586 0 0 0
953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
953.586 0 0 0
953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.169.919.653 0 0 0
2.169.919.653 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.108.109.707 0 0 0
2.108.109.707 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
60.150.000 0 0 0
60.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
953.586 0 0 0
953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
706.360 0 0 0
706.360 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
953.586 0 0 0
953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
953.586 0 0 0
953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
441.475 0 0 0
441.475 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
441.475 0 0 0
441.475 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
56.297.842 0 0 0
56.297.842 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.298.946 0 0 0
1.298.946 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.058.471 0 0 0
4.058.471 152
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.870.000 0 0 0
1.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
20.000.000 0 0 0
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24.070.425 0 0 0
24.070.425 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.350.000
3.836.261 0 0
5.186.261 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.350.000
3.836.261 0 0
5.186.261 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
52.117.800 0 0 0
52.117.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20.655.000 0 0 0
20.655.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.250.000 0 0 0
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
29.212.800 0 0 0
29.212.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24.670.555 0 0 0
24.670.555 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22.572.755 0 0 0
22.572.755 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.097.800 0 0 0
2.097.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
54.966.080 0 0 0
54.966.080 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
21.770.394 0 0 0
21.770.394 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
21.770.394 0 0 0
21.770.394 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
33.195.686 0 0 0
33.195.686 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non
1.960.148 0 0 0
1.960.148 153
Usaha 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
31.235.538 0 0 0
31.235.538 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
5.698.849 0 0 0
5.698.849 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
5.698.849 0 0 0
5.698.849 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
5.698.849 0 0 0
5.698.849 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
9.910.959 0 0 0
9.910.959 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9.910.959 0 0 0
9.910.959 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
8.321.650 0 0 0
8.321.650 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
1.589.309 0 0 0
1.589.309 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.416.775 0 0 0
7.416.775 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.416.775 0 0 0
7.416.775 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2.913.733 0 0 0
2.913.733 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4.503.042 0 0 0
4.503.042 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN
2.489.801.392 0 0 0
2.489.801.392 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.387.749.892 0 0 0
2.387.749.892 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000 0 0 0
1.000.000 154
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
400.000 0 0 0
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
600.000 0 0 0
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.178.181.707 0 0 0
2.178.181.707 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.076.731.707 0 0 0
2.076.731.707 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
100.650.000 0 0 0
100.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
400.000 0 0 0
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
400.000 0 0 0
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
330.000 0 0 0
330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
330.000 0 0 0
330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
400.000 0 0 0
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
400.000 0 0 0
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
83.690.196 0 0 0
83.690.196 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.317.587 0 0 0
2.317.587 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25.000.000 0 0 0
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
20.300.000 0 0 0
20.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24.072.609 0 0 0
24.072.609 155
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
84.820.618 0 0 0
84.820.618 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
23.000.000 0 0 0
23.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
500.000 0 0 0
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
61.320.618 0 0 0
61.320.618 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
39.327.371 0 0 0
39.327.371 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11.000.000 0 0 0
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
16.327.371 0 0 0
16.327.371 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
52.000.000 0 0 0
52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
44.000.000 0 0 0
44.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
34.000.000 0 0 0
34.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
20.051.500 0 0 0
20.051.500 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
20.051.500 0 0 0
20.051.500 156
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
20.051.500 0 0 0
20.051.500 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.500.000 0 0 0
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.500.000 0 0 0
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN
2.265.189.561
1.931.000 0 0
2.267.120.561 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.199.416.761
1.931.000 0 0
2.201.347.761 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
200.000 0 0 0
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
100.000 0 0 0
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100.000 0 0 0
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.028.087.761 0 0 0
2.028.087.761 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.959.892.761 0 0 0
1.959.892.761 157
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
67.995.000 0 0 0
67.995.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
100.000 0 0 0
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
100.000 0 0 0
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000 0 0 0
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
100.000 0 0 0
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
150.000 0 0 0
150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
150.000 0 0 0
150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
70.556.000 0 0 0
70.556.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.500.000 0 0 0
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17.800.000 0 0 0
17.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.750.000 0 0 0
4.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.655.000 0 0 0
7.655.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
23.354.000 0 0 0
23.354.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
997.000 0 0 0
997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12.500.000 0 0 0
12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
1.931.000 0 0
1.931.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
1.931.000 0 0
1.931.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
77.749.000 0 0 0
77.749.000 158
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
26.000.000 0 0 0
26.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
51.749.000 0 0 0
51.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22.574.000 0 0 0
22.574.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
9.800.000 0 0 0
9.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
454.000 0 0 0
454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.460.000 0 0 0
5.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.860.000 0 0 0
6.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
32.622.800 0 0 0
32.622.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
16.225.000 0 0 0
16.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
16.225.000 0 0 0
16.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
16.397.800 0 0 0
16.397.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
500.000 0 0 0
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
15.897.800 0 0 0
15.897.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
2.600.000 0 0 0
2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2.600.000 0 0 0
2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.600.000 0 0 0
2.600.000 159
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
16.000.000 0 0 0
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
16.000.000 0 0 0
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
12.500.000 0 0 0
12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
3.500.000 0 0 0
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
14.550.000 0 0 0
14.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
14.550.000 0 0 0
14.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
8.550.000 0 0 0
8.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
6.000.000 0 0 0
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO
2.395.334.977
5.000.000 0 0
2.400.334.977 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.280.632.315
5.000.000 0 0
2.285.632.315 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.767.230 0 0 0
9.767.230 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.411.350 0 0 0
6.411.350 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.355.880 0 0 0
3.355.880 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.983.203.758 0 0 0
1.983.203.758 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.928.156.064 0 0 0
1.928.156.064 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
49.225.000 0 0 0
49.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.959.074 0 0 0
2.959.074 160
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.863.620 0 0 0
2.863.620 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.242.724 0 0 0
15.242.724 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.242.724 0 0 0
15.242.724 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.818.160 0 0 0
3.818.160 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3.818.160 0 0 0
3.818.160 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
104.303.747 0 0 0
104.303.747 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.702.734 0 0 0
3.702.734 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.626.149 0 0 0
4.626.149 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.725.000 0 0 0
22.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.377.571 0 0 0
8.377.571 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
36.912.343 0 0 0
36.912.343 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.954.550 0 0 0
2.954.550 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.005.400 0 0 0
25.005.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
5.000.000 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
5.000.000 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
146.660.610 0 0 0
146.660.610 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36.520.790 0 0 0
36.520.790 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.739.820 0 0 0
5.739.820 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
104.400.000 0 0 0
104.400.000 161
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.636.086 0 0 0
17.636.086 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.411.086 0 0 0
6.411.086 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.225.000 0 0 0
3.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
67.787.865 0 0 0
67.787.865 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
25.074.916 0 0 0
25.074.916 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
25.074.916 0 0 0
25.074.916 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
25.581.899 0 0 0
25.581.899 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
25.581.899 0 0 0
25.581.899 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
17.131.050 0 0 0
17.131.050 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.722.000 0 0 0
7.722.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
9.409.050 0 0 0
9.409.050 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
29.105.795 0 0 0
29.105.795 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
29.105.795 0 0 0
29.105.795 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan
25.049.000 0 0 0
25.049.000 162
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4.056.795 0 0 0
4.056.795 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
17.809.002 0 0 0
17.809.002 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
17.809.002 0 0 0
17.809.002 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10.459.044 0 0 0
10.459.044 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.349.958 0 0 0
7.349.958 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU
2.547.406.585
5.860.000 0 0
2.553.266.585 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.457.542.095
5.860.000 0 0
2.463.402.095 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.259.613.985 0 0 0
2.259.613.985 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.192.513.985 0 0 0
2.192.513.985 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
65.100.000 0 0 0
65.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.890.000 0 0 0
4.890.000 163
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.890.000 0 0 0
4.890.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
750.000 0 0 0
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
750.000 0 0 0
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
87.131.100 0 0 0
87.131.100 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.760.000 0 0 0
11.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.952.427 0 0 0
6.952.427 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.756.000 0 0 0
4.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.875.807 0 0 0
5.875.807 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
21.900.092 0 0 0
21.900.092 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35.886.774 0 0 0
35.886.774 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
212.800
5.860.000 0 0
6.072.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
212.800
5.860.000 0 0
6.072.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
63.979.100 0 0 0
63.979.100 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
32.705.800 0 0 0
32.705.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
31.273.300 0 0 0
31.273.300 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
38.215.110 0 0 0
38.215.110 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
29.165.110 0 0 0
29.165.110 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.050.000 0 0 0
4.050.000 164
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
48.509.494 0 0 0
48.509.494 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
18.011.275 0 0 0
18.011.275 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
18.011.275 0 0 0
18.011.275 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
30.498.219 0 0 0
30.498.219 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
4.618.403 0 0 0
4.618.403 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
25.879.816 0 0 0
25.879.816 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
16.610.040 0 0 0
16.610.040 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
16.610.040 0 0 0
16.610.040 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.798.893 0 0 0
10.798.893 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5.811.147 0 0 0
5.811.147 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
10.699.556 0 0 0
10.699.556 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
10.699.556 0 0 0
10.699.556 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
10.699.556 0 0 0
10.699.556 165
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
14.045.400 0 0 0
14.045.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
14.045.400 0 0 0
14.045.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
14.045.400 0 0 0
14.045.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO
2.334.669.617
5.550.000 0 0
2.340.219.617 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.227.336.017
5.550.000 0 0
2.232.886.017 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.628.000 0 0 0
8.628.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.446.000 0 0 0
5.446.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.182.000 0 0 0
3.182.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.052.810.717 0 0 0
2.052.810.717 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.977.590.717 0 0 0
1.977.590.717 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
74.220.000 0 0 0
74.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
500.000 0 0 0
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
500.000 0 0 0
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
637.000 0 0 0
637.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
637.000 0 0 0
637.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.100.000 0 0 0
1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
500.000 0 0 0
500.000 166
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
600.000 0 0 0
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
76.071.500 0 0 0
76.071.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.648.000 0 0 0
2.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
23.685.500 0 0 0
23.685.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14.109.900 0 0 0
14.109.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.988.500 0 0 0
10.988.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
3.377.600 0 0 0
3.377.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21.262.000 0 0 0
21.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.440.000
5.550.000 0 0
10.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.440.000
5.550.000 0 0
10.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
55.051.000 0 0 0
55.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.051.000 0 0 0
19.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
36.000.000 0 0 0
36.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
27.597.800 0 0 0
27.597.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
18.281.800 0 0 0
18.281.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.029.200 0 0 0
4.029.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.286.800 0 0 0
5.286.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
50.234.600 0 0 0
50.234.600 167
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
14.546.000 0 0 0
14.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
14.546.000 0 0 0
14.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
35.688.600 0 0 0
35.688.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
10.726.000 0 0 0
10.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
24.962.600 0 0 0
24.962.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
9.760.000 0 0 0
9.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
9.760.000 0 0 0
9.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
9.760.000 0 0 0
9.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
27.419.000 0 0 0
27.419.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
27.419.000 0 0 0
27.419.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
20.109.000 0 0 0
20.109.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.310.000 0 0 0
7.310.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
19.920.000 0 0 0
19.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
19.920.000 0 0 0
19.920.000 168
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10.460.000 0 0 0
10.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
9.460.000 0 0 0
9.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK
2.445.503.117 0 0 0
2.445.503.117 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.348.100.185 0 0 0
2.348.100.185 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
750.000 0 0 0
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
750.000 0 0 0
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.261.857.692 0 0 0
2.261.857.692 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.186.717.641 0 0 0
2.186.717.641 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
74.940.051 0 0 0
74.940.051 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
200.000 0 0 0
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000 0 0 0
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
100.000 0 0 0
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
100.000 0 0 0
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
100.000 0 0 0
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
22.469.338 0 0 0
22.469.338 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.735.536 0 0 0
8.735.536 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
500.000 0 0 0
500.000 169
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.627.452 0 0 0
1.627.452 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100.000 0 0 0
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9.506.350 0 0 0
9.506.350 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100.000 0 0 0
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
100.000 0 0 0
100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
46.775.473 0 0 0
46.775.473 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14.147.980 0 0 0
14.147.980 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.229.893 0 0 0
4.229.893 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
28.397.600 0 0 0
28.397.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15.197.682 0 0 0
15.197.682 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
13.197.682 0 0 0
13.197.682 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
500.000 0 0 0
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
35.000.000 0 0 0
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
24.000.000 0 0 0
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
24.000.000 0 0 0
24.000.000 170
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9.000.000 0 0 0
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4.000.000 0 0 0
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
3.000.000 0 0 0
3.000.000 171
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
42.402.932 0 0 0
42.402.932 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
42.402.932 0 0 0
42.402.932 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
25.552.932 0 0 0
25.552.932 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
3.850.000 0 0 0
3.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN
2.214.246.226
16.174.086 0 0
2.230.420.312 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.099.628.676
16.174.086 0 0
2.115.802.762 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.860.700 0 0 0
9.860.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.188.200 0 0 0
9.188.200 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
672.500 0 0 0
672.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.946.077.512 0 0 0
1.946.077.512 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.877.897.512 0 0 0
1.877.897.512 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
66.180.000 0 0 0
66.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 172
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
586.300 0 0 0
586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
586.300 0 0 0
586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
586.300 0 0 0
586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
586.300 0 0 0
586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
66.671.450 0 0 0
66.671.450 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.954.000 0 0 0
3.954.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.451.000 0 0 0
15.451.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.933.000 0 0 0
2.933.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.070.000 0 0 0
3.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
4.267.700 0 0 0
4.267.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.200.000 0 0 0
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
33.795.750 0 0 0
33.795.750 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
240.914
16.174.086 0 0
16.415.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
2.220.000 0 0
2.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
240.914
13.954.086 0 0
14.195.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
53.824.600 0 0 0
53.824.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000 0 0 0
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22.000.000 0 0 0
22.000.000 173
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.260.600 0 0 0
2.260.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
29.064.000 0 0 0
29.064.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
21.780.900 0 0 0
21.780.900 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16.548.800 0 0 0
16.548.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.144.000 0 0 0
1.144.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.714.500 0 0 0
1.714.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.373.600 0 0 0
2.373.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
80.495.650 0 0 0
80.495.650 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
19.642.050 0 0 0
19.642.050 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
19.642.050 0 0 0
19.642.050 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
60.853.600 0 0 0
60.853.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
9.828.800 0 0 0
9.828.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
51.024.800 0 0 0
51.024.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4.775.700 0 0 0
4.775.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4.775.700 0 0 0
4.775.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4.775.700 0 0 0
4.775.700 174
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
16.351.800 0 0 0
16.351.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
16.351.800 0 0 0
16.351.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
12.974.600 0 0 0
12.974.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
3.377.200 0 0 0
3.377.200 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
12.994.400 0 0 0
12.994.400 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
12.994.400 0 0 0
12.994.400 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.797.600 0 0 0
7.797.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
5.196.800 0 0 0
5.196.800 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE
1.969.344.375 0 0 0
1.969.344.375 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.897.136.175 0 0 0
1.897.136.175 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.622.760 0 0 0
10.622.760 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.249.276 0 0 0
6.249.276 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.373.484 0 0 0
4.373.484 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.719.859.075 0 0 0
1.719.859.075 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.668.055.075 0 0 0
1.668.055.075 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
51.404.000 0 0 0
51.404.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
200.000 0 0 0
200.000 175
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
200.000 0 0 0
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12.160.000 0 0 0
12.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12.160.000 0 0 0
12.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
375.000 0 0 0
375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
375.000 0 0 0
375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
58.236.338 0 0 0
58.236.338 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
538.600 0 0 0
538.600 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
770.000 0 0 0
770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
45.026.210 0 0 0
45.026.210 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
800.000 0 0 0
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
800.000 0 0 0
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8.651.528 0 0 0
8.651.528 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
150.000 0 0 0
150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
83.777.760 0 0 0
83.777.760 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
200.000 0 0 0
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
33.671.760 0 0 0
33.671.760 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.906.000 0 0 0
48.906.000 176
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12.105.242 0 0 0
12.105.242 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.600.000 0 0 0
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.505.242 0 0 0
4.505.242 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
28.963.660 0 0 0
28.963.660 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.818.728 0 0 0
7.818.728 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.818.728 0 0 0
7.818.728 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
21.144.932 0 0 0
21.144.932 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
21.144.932 0 0 0
21.144.932 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
17.338.500 0 0 0
17.338.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
17.338.500 0 0 0
17.338.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
17.338.500 0 0 0
17.338.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
10.928.040 0 0 0
10.928.040 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.928.040 0 0 0
10.928.040 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.928.040 0 0 0
7.928.040 177
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
14.978.000 0 0 0
14.978.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
14.978.000 0 0 0
14.978.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
8.076.702 0 0 0
8.076.702 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
6.901.298 0 0 0
6.901.298 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI
2.139.172.955
5.588.300 0 0
2.144.761.255 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.067.072.955
5.588.300 0 0
2.072.661.255 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.000.000 0 0 0
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.924.251.055 0 0 0
1.924.251.055 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.875.421.055 0 0 0
1.875.421.055 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
46.830.000 0 0 0
46.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
500.000 0 0 0
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
500.000 0 0 0
500.000 178
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
500.000 0 0 0
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
500.000 0 0 0
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
55.134.200 0 0 0
55.134.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.000.000 0 0 0
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.134.200 0 0 0
6.134.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
18.000.000 0 0 0
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14.000.000 0 0 0
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
161.700
5.588.300 0 0
5.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
161.700
588.300 0 0
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
5.000.000 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
51.526.000 0 0 0
51.526.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20.286.000 0 0 0
20.286.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
26.240.000 0 0 0
26.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
29.000.000 0 0 0
29.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
19.000.000 0 0 0
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 179
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
43.100.000 0 0 0
43.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
19.000.000 0 0 0
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
19.000.000 0 0 0
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
24.100.000 0 0 0
24.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
5.100.000 0 0 0
5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
19.000.000 0 0 0
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
6.000.000 0 0 0
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
6.000.000 0 0 0
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6.000.000 0 0 0
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
11.000.000 0 0 0
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
11.000.000 0 0 0
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
12.000.000 0 0 0
12.000.000 180
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.000.000 0 0 0
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN
2.290.389.340
8.462.910 0 0
2.298.852.250 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.174.511.340
8.462.910 0 0
2.182.974.250 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
16.000.000 0 0 0
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.092.293.480 0 0 0
2.092.293.480 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.041.893.480 0 0 0
2.041.893.480 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
50.000.000 0 0 0
50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
200.000 0 0 0
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
200.000 0 0 0
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
200.000 0 0 0
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
200.000 0 0 0
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
200.000 0 0 0
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
200.000 0 0 0
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
34.000.000 0 0 0
34.000.000 181
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
28.000.000 0 0 0
28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.000.000 0 0 0
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
817.860
8.462.910 0 0
9.280.770 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
817.860
8.462.910 0 0
9.280.770 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.000.000 0 0 0
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17.000.000 0 0 0
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14.000.000 0 0 0
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
60.178.000 0 0 0
60.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
27.000.000 0 0 0
27.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
27.000.000 0 0 0
27.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
33.178.000 0 0 0
33.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.000.000 0 0 0
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
26.178.000 0 0 0
26.178.000 182
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
18.700.000 0 0 0
18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
18.700.000 0 0 0
18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
6.700.000 0 0 0
6.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
22.000.000 0 0 0
22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
22.000.000 0 0 0
22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN
2.458.725.736
2.226.771 0 0
2.460.952.507 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.386.030.749
2.226.771 0 0
2.388.257.520 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.173.132 0 0 0
1.173.132 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
670.725 0 0 0
670.725 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
502.407 0 0 0
502.407 183
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.239.295.764 0 0 0
2.239.295.764 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.152.835.768 0 0 0
2.152.835.768 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
85.760.000 0 0 0
85.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
349.998 0 0 0
349.998 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
349.998 0 0 0
349.998 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
365.907 0 0 0
365.907 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
365.907 0 0 0
365.907 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
397.725 0 0 0
397.725 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
397.725 0 0 0
397.725 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
50.681.775 0 0 0
50.681.775 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.906.135 0 0 0
6.906.135 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.572.834 0 0 0
2.572.834 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.703.500 0 0 0
15.703.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.416.693 0 0 0
4.416.693 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
16.676.073 0 0 0
16.676.073 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.406.540 0 0 0
4.406.540 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
2.226.771 0 0
2.226.771 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
2.226.771 0 0
2.226.771 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
82.634.400 0 0 0
82.634.400 184
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
29.560.500 0 0 0
29.560.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
53.073.900 0 0 0
53.073.900 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.482.046 0 0 0
11.482.046 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.309.746 0 0 0
6.309.746 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.146.300 0 0 0
3.146.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.026.000 0 0 0
2.026.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
32.661.932 0 0 0
32.661.932 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
17.341.305 0 0 0
17.341.305 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
17.341.305 0 0 0
17.341.305 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
15.320.627 0 0 0
15.320.627 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
3.722.840 0 0 0
3.722.840 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
11.597.787 0 0 0
11.597.787 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
5.098.160 0 0 0
5.098.160 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
5.098.160 0 0 0
5.098.160 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
5.098.160 0 0 0
5.098.160 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
23.227.220 0 0 0
23.227.220 185
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
23.227.220 0 0 0
23.227.220 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
4.068.170 0 0 0
4.068.170 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
19.159.050 0 0 0
19.159.050 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
11.707.675 0 0 0
11.707.675 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
11.707.675 0 0 0
11.707.675 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
6.393.610 0 0 0
6.393.610 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
5.314.065 0 0 0
5.314.065 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8.266.576.567
63.394.773 0 0
8.329.971.340 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.266.576.567
63.394.773 0 0
8.329.971.340 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.266.576.567
63.394.773 0 0
8.329.971.340 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.895.323.567
63.394.773 0 0
3.958.718.340 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
13.500.000 0 0 0
13.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.800.000 0 0 0
6.800.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.700.000 0 0 0
6.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.459.068.740 0 0 0
3.459.068.740 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.381.518.740 0 0 0
3.381.518.740 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
72.550.000 0 0 0
72.550.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000 186
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3.000.000 0 0 0
3.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.000.000 0 0 0
2.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
61.500.000 0 0 0
61.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.500.000 0 0 0
1.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
60.000.000 0 0 0
60.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
156.252.100
47.119.500 0 0
203.371.600 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 0 0 0
5.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.000.000 0 0 0
12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.500.000 0 0 0
2.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.871.600 0 0 0
9.871.600 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
75.000.000 0 0 0
75.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
6.000.000 0 0 0
6.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
41.000.000 0 0 0
41.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.880.500
47.119.500 0 0
52.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.224.727
16.275.273 0 0
17.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.224.727
12.775.273 0 0
14.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
3.500.000 0 0
3.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
135.600.000 0 0 0
135.600.000 187
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
61.000.000 0 0 0
61.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.700.000 0 0 0
8.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
65.900.000 0 0 0
65.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
66.178.000 0 0 0
66.178.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24.500.000 0 0 0
24.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.000.000 0 0 0
1.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35.678.000 0 0 0
35.678.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
735.000.000 0 0 0
735.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
735.000.000 0 0 0
735.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
725.000.000 0 0 0
725.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
10.000.000 0 0 0
10.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
2.580.253.000 0 0 0
2.580.253.000 188
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
2.580.253.000 0 0 0
2.580.253.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
349.500.000 0 0 0
349.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1.690.696.000 0 0 0
1.690.696.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
540.057.000 0 0 0
540.057.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
150.000.000 0 0 0
150.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
150.000.000 0 0 0
150.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
150.000.000 0 0 0
150.000.000 189
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
225.000.000 0 0 0
225.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
225.000.000 0 0 0
225.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
225.000.000 0 0 0
225.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
681.000.000 0 0 0
681.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
681.000.000 0 0 0
681.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
65.000.000 0 0 0
65.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
450.000.000 0 0 0
450.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
166.000.000 0 0 0
166.000.000 TOTAL 1.397.262.102.922 166.808.599.625 23.643.031.580 276.295.896.000 1.864.009.630.127 190
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NIP. 19680524 199703 1 001 AGUNG YUDYANA ttd
Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 05 Tahun 2022 Tanggal : 27 Desember 2022 KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 PELAYANAN UMUM 01 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
440.383.163.044
173.965.854 0 0
440.557.128.898 01 02 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
286.243.986.669
15.216.181.629 0 0
301.460.168.298 01 03 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14.501.330.544
193.890.432 0 0
14.695.220.976 01 04 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10.581.422.780
184.594.211 0 0
10.766.016.991 01 05 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
10.664.396.646
24.000.000 0 0
10.688.396.646 01 06 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
5.618.200.718
9.990.000 0 0
5.628.190.718 01 07 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
4.589.263.887
13.743.000 0 0
4.603.006.887 01 08 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8.042.923.401
108.017.435 0 0
8.150.940.836 01 09 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8.652.009.139
63.950.800 0 0
8.715.959.939 01 10 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.814.812.075
394.243.500 0 0
7.209.055.575 01 11 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
20.584.552.033
247.381.133 0 0
20.831.933.166 01 12 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5.661.402.488
45.005.642 0 0
5.706.408.130 1
01 13 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
10.023.822.152
24.392.100 0 0
10.048.214.252 01 14 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
4.219.712.168 0 0 0
4.219.712.168 01 15 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
175.000.000
20.000.000 0 0
195.000.000 01 16 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
3.951.465.082
26.491.200 0 0
3.977.956.282 01 17 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.008.764.475 0 0 0
5.008.764.475 01 18 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
12.527.298.123
83.991.000 0 0
12.611.289.123 01 19 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
27.498.295.196
60.550.000 0 0
27.558.845.196 01 20 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
30.000.612.742
332.022.754 0 0
30.332.635.496 01 21 4 02 SEKRETARIAT DPRD
49.606.123.748
333.057.798 0 0
49.939.181.546 01 22 5 01 PERENCANAAN
9.013.926.693
25.275.688 0 0
9.039.202.381 01 23 5 02 KEUANGAN
32.791.660.673
713.191.610
23.643.031.580 276.295.896.000
333.443.779.863 01 24 5 03 KEPEGAWAIAN
6.741.355.830
50.000.000 0 0
6.791.355.830 01 25 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
679.886.065
20.000.000 0 0
699.886.065 01 26 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
350.000.000 0 0 0
350.000.000 01 27 6 01 INSPEKTORAT DAERAH
9.495.306.762
1.180.665.700 0 0
10.675.972.462 01 28 7 01 KECAMATAN
39.752.864.779
139.253.368 0 0
39.892.118.147 01 29 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.266.576.567
63.394.773 0 0
8.329.971.340 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03 01 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.633.694.500
131.603.900 0 0
2.765.298.400 03 02 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
530.000.000 0 0 0
530.000.000 04 EKONOMI 04 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24.227.220.814
34.809.113.600 0 0
59.036.334.414 04 02 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
1.414.467.292
1.532.708 0 0
1.416.000.000 04 03 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
574.424.800 0 0 0
574.424.800 04 04 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
3.471.588.923
3.661.837.000 0 0
7.133.425.923 2
04 05 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.978.410.268
323.102.459 0 0
5.301.512.727 04 06 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1.050.067.700 0 0 0
1.050.067.700 04 07 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
724.300.000
20.000.000 0 0
744.300.000 04 08 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
93.162.000 0 0 0
93.162.000 04 09 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.884.322.000
19.203.000 0 0
1.903.525.000 04 10 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
11.990.080.407
731.450.036 0 0
12.721.530.443 04 11 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
1.406.940.000
73.100.000 0 0
1.480.040.000 04 12 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
955.102.450
1.408.940.000 0 0
2.364.042.450 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 05 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.589.196.000
1.578.143.100 0 0
13.167.339.100 05 02 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2.738.900.000
1.466.100.000 0 0
4.205.000.000 05 03 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
7.248.424.000
4.001.315.000 0 0
11.249.739.000 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.846.911.000
289.377.000 0 0
10.136.288.000 06 02 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
28.852.825.000
1.516.175.000 0 0
30.369.000.000 07 KESEHATAN 07 01 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
75.912.505.425
62.299.203.032 0 0
138.211.708.457 07 02 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8.776.426.200
1.111.850.800 0 0
9.888.277.000 08 PARIWISATA 08 01 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1.724.298.000
415.360.000 0 0
2.139.658.000 10 PENDIDIKAN 10 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
107.599.865.090
30.613.512.087 0 0
138.213.377.177 3
10 02 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5.005.000.000
2.530.000.000 0 0
7.535.000.000 10 03 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
878.845.000
30.000.000 0 0
908.845.000 10 04 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
160.931.574
30.431.276 0 0
191.362.850 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11 01 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
7.599.060.000 0 0 0
7.599.060.000 11 02 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
800.000.000 0 0 0
800.000.000 11 03 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
155.000.000 0 0 0
155.000.000 TOTAL 1.397.262.102.922 166.808.599.625
23.643.031.580 276.295.896.000 1.864.009.630.127 4 ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek
Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 05 Tahun 2022 Tanggal : 27 Desember 2022 KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran A SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penambahan Ruang Kelas Baru
3.157.043.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
3.465.860.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
300.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
819.250.000 Pengadaan Perlengkapan Siswa
200.000.000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
180.000.000 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
350.000.000 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
8.472.153.000 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penambahan Ruang Kelas Baru
858.020.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2.179.669.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
352.550.000 Pengadaan Perlengkapan Siswa
100.000.000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
150.000.000 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
350.625.000 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
100.000.000 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
4.090.864.000 Jumlah Pendidikan Dasar 12.563.017.000 1
KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pendidikan Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
161.155.000 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan
15.025.000 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
176.180.000 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.750.000.000 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
22.276.879.200 Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 24.026.879.200 Jumlah Pendidikan Kesetaraan 24.203.059.200 Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
2.981.657.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.347.181.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
838.756.800 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
100.000.000 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
211.793.320 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5.479.388.120 Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini
5.479.388.120 2
KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Jumlah SPM Bidang Pendidikan 42.245.464.320 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2.527.844.900 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.527.844.900 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2.527.844.900 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
136.800.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
136.800.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
136.800.000 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
75.000.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
75.000.000 Pelayanan Kesehatan Balita Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
75.000.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 3
KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita
75.000.000 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
75.000.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
75.000.000 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
75.000.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
75.000.000 Jumlah SPM Bidang Kesehatan
2.964.644.900 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
100.000.000 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
2.731.600.000 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
7.254.688.000 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
50.000.000 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 10.136.288.000 4
KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 10.136.288.000 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
400.560.000 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
8.298.219.100 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
63.760.000 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
8.762.539.100 Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
8.762.539.100 Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 18.898.827.100 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
24.000.000 Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
24.000.000 Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota
24.000.000 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
10.000.000 Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
10.000.000 5
KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
10.000.000 Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
34.000.000 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
88.500.000 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
6.298.400 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
3.500.000 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
100.000.000 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
3.000.000 Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
201.298.400 Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
201.298.400 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
7.500.000 6
KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Penyusunan Rencana Kontijensi
25.000.000 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
10.000.000 Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
42.500.000 Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
42.500.000 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
32.500.000 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
77.500.000 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
110.000.000 Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
110.000.000 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
130.700.000 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
30.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
5.000.000 Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
165.700.000 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
5.050.000 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
8.250.000 7
KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
13.300.000 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
179.000.000 Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
532.798.400 F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan
1.289.150.000 Penyediaan Sandang
3.000.000 Penyediaan Alat Bantu
25.850.000 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
5.000.000 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
16.000.000 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
5.000.000 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
1.000.000 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
5.000.000 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
20.000.000 Pemberian Layanan Kedaruratan
200.000.000 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
5.000.000 Pemberian Layanan Rujukan
5.000.000 8
KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.580.000.000 Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti
1.580.000.000 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan
230.000.000 Penyediaan Sandang
3.330.000 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
2.000.000 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
2.000.000 Pelayanan Dukungan Psikososial
10.000.000 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
247.330.000 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
247.330.000 Jumlah SPM Bidang Sosial
1.827.330.000 9 ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek
Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 05 Tahun 2022 Tanggal : 27 Desember 2022 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.253.865.918.015
1.181.986.028.075 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
668.196.329.900
578.770.506.075 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
530.667.277.400
440.557.128.898 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
624.942.231.500
114.186.497.977 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
12.540.606.200
24.026.879.200 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
394.410.568.120
437.834.376.755 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
295.384.917.600
299.622.668.298 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
221.956.998.220
123.155.112.777 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
50.000.000
3.586.664.310 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
473.570.000
547.746.000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
5.906.191.300
10.922.185.370 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
105.212.934.995
97.035.182.490 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
16.712.615.500
14.695.220.976 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
18.486.084.187
6.979.930.815 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 0
10.136.288.000 1
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 0
3.304.800.000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0
8.762.539.100 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0
6.255.281.399 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
7.800.000.000
4.753.270.609 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
450.000.000
200.000.000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
57.897.435.378
40.577.851.591 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.066.799.930
270.000.000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
2.800.000.000
1.100.000.000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
29.300.488.000
41.135.016.991 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
12.032.835.000
10.766.016.991 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1.075.000.000
44.000.000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
3.652.653.000
475.000.000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
1.000.000.000
75.000.000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
11.540.000.000
29.775.000.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
12.842.049.400
13.453.695.046 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
11.381.951.000
10.688.396.646 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
864.098.400
2.231.298.400 2
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
386.000.000
350.000.000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
210.000.000
184.000.000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
12.835.576.800
13.757.250.718 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.188.867.900
5.628.190.718 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
185.000.000
340.000.000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
5.000.000
2.500.000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
4.915.181.900
2.581.260.000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
575.000.000
4.615.300.000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
916.527.000
530.000.000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
50.000.000
60.000.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
125.976.776.635
124.749.304.235 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
7.076.652.800
6.019.006.887 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.909.462.400
4.603.006.887 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
160.000.000
110.000.000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
715.000.000
615.000.000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
1.102.190.400
559.000.000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
190.000.000
132.000.000 3
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
785.129.800
800.000.000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
117.500.000
275.000.000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
158.294.868
80.000.000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
122.500.000
75.000.000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
25.000.000
100.000.000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
361.834.932
270.000.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.715.000.000
574.424.800 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
2.000.000.000
21.500.000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
535.000.000
410.924.800 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
110.000.000
82.000.000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
70.000.000
60.000.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
10.050.599.685
4.205.000.000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
1.310.000.000
455.200.000 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
3.750.000.000
1.617.800.000 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
960.000.000
513.800.000 2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
1.275.000.000
365.200.000 2 10 09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
1.570.000.000
693.000.000 4
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
935.000.000
560.000.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
15.631.541.200
11.249.739.000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
230.000.000
255.000.000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
425.000.000
1.000.000.000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
8.020.470.000
4.983.739.000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
1.660.000.000
20.000.000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
177.500.000
125.000.000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
730.000.000
220.000.000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
250.000.000
260.000.000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
15.000.000
10.000.000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
4.123.571.200
4.376.000.000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9.897.327.800
8.150.940.836 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
9.632.327.800
7.785.940.836 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
80.000.000
180.000.000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
45.000.000
45.000.000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
110.000.000
110.000.000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
30.000.000
30.000.000 5
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8.132.571.300
8.715.959.939 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.282.139.500
4.973.307.939 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA
25.000.000
42.000.000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
100.000.000
70.000.000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2.278.952.000
2.552.152.000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
446.479.800
1.078.500.000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.690.876.400
17.097.332.575 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
7.209.055.575 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
290.000.000
383.200.000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
5.305.476.400
5.533.177.000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
1.095.400.000
3.971.900.000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
22.835.959.900
27.965.359.089 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
36.756.458.000
20.831.933.166 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
8.559.461.800
7.078.425.923 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
178.000.000
55.000.000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12.516.012.650
11.007.920.857 6
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.167.012.650
5.706.408.130 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
1.784.000.000
2.200.000.000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
4.565.000.000
3.101.512.727 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
13.490.165.700
11.098.281.952 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
10.435.658.600
10.048.214.252 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
15.000.000
5.000.000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
60.000.000
20.000.000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
50.000.000
20.000.000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
509.181.000
187.000.000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
155.000.000
100.000.000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
1.265.326.100
357.696.100 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
1.000.000.000
360.371.600 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
5.600.992.000
4.964.012.168 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.878.530.000
4.219.712.168 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
100.000.000
75.000.000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
70.000.000
125.000.000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
115.000.000
145.000.000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
372.462.000
344.300.000 7
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
65.000.000
55.000.000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.987.263.000
7.535.000.000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
553.426.000
535.000.000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
4.133.837.000
6.170.000.000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
300.000.000
830.000.000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
275.000.000
195.000.000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
275.000.000
195.000.000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
83.000.000
93.162.000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
83.000.000
93.162.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
498.647.400
908.845.000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
262.950.400
375.180.000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
113.182.000
243.665.000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
122.515.000
290.000.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
250.000.000
191.362.850 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
185.000.000
151.362.850 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
65.000.000
40.000.000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
4.460.037.000
3.977.956.282 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.160.037.000
3.752.093.432 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
215.000.000
180.862.850 8
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
75.000.000
35.000.000 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
10.000.000
10.000.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
74.952.146.300
65.942.694.687 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
8.753.937.000
6.912.289.475 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.634.937.000
5.008.764.475 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
2.734.000.000
537.000.000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
1.059.000.000
892.225.000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
127.000.000
66.000.000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
566.000.000
408.300.000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
18.700.219.000
14.750.947.123 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
13.045.219.000
12.611.289.123 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
2.955.000.000
1.219.658.000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
1.200.000.000
450.000.000 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
700.000.000
110.000.000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
800.000.000
360.000.000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
41.563.109.300
40.280.375.639 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
58.597.231.800
27.558.845.196 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
12.173.720.000
4.872.981.930 9
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
6.848.319.500
6.131.177.450 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
1.130.000.000
584.725.000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
445.000.000
136.000.000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
32.000.000
5.000.000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
879.207.700
991.646.063 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.994.881.000
1.480.040.000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3.494.881.000
1.200.780.000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
75.000.000
45.000.000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
75.000.000
40.000.000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
350.000.000
194.260.000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
1.800.000.000
2.364.042.450 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
800.000.000
1.934.042.450 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
725.000.000
230.000.000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
275.000.000
200.000.000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
140.000.000
155.000.000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
140.000.000
155.000.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
75.761.536.450
80.271.817.042 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
36.372.241.250
30.332.635.496 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
27.611.345.000
24.067.887.196 10
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.495.000.000
4.822.748.300 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4.265.896.250
1.442.000.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD
39.389.295.200
49.939.181.546 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
30.300.197.000
32.675.866.795 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
9.089.098.200
17.263.314.751 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
346.236.487.300
350.324.224.139 5 01 PERENCANAAN
9.401.838.000
9.039.202.381 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.901.838.000
6.565.202.381 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
760.000.000
720.000.000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.740.000.000
1.754.000.000 5 02 KEUANGAN
325.887.971.300
333.443.779.863 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
11.726.595.000
12.751.327.247 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
313.136.697.700
317.342.999.016 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
396.890.400
1.521.890.400 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
627.788.200
1.827.563.200 5 03 KEPEGAWAIAN
8.177.678.000
6.791.355.830 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.396.678.000
5.800.877.210 11
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
1.781.000.000
990.478.620 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.419.000.000
699.886.065 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.419.000.000
699.886.065 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
350.000.000
350.000.000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
350.000.000
350.000.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
10.558.739.900
10.675.972.462 6 01 INSPEKTORAT DAERAH
10.558.739.900
10.675.972.462 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.308.739.900
8.635.503.171 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
1.900.000.000
1.146.000.000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
1.350.000.000
894.469.291 7 UNSUR KEWILAYAHAN
44.044.918.100
39.892.118.147 7 01 KECAMATAN
44.044.918.100
39.892.118.147 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
79.899.637.700
36.889.762.774 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1.365.930.000
803.328.811 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
6.220.178.400
1.457.130.218 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.517.759.500
379.683.604 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
35.000.000
10.699.556 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
438.430.000
275.194.184 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
4.751.462.334
8.329.971.340 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.751.462.334
8.329.971.340 12
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.283.440.334
3.958.718.340 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
100.000.000
735.000.000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
1.768.022.000
2.580.253.000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
50.000.000
150.000.000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
250.000.000
225.000.000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
300.000.000
681.000.000 13 ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek
Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 05 Tahun 2022 Tanggal : 27 Desember 2022 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
672.967.965.572
664.777.211.166
586.305.506.075
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
669.197.965.572
661.307.211.166
578.770.506.075
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
669.197.965.572
661.307.211.166
578.770.506.075
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
483.971.667.895
476.005.913.489
440.557.128.898
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
357.293.680
357.293.680
357.293.680
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
177.293.680
177.293.680
177.293.680
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
180.000.000
180.000.000
180.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
478.596.374.215
470.630.619.809
435.167.994.842
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
477.946.374.215
469.980.619.809
434.517.994.842
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
550.000.000
550.000.000
550.000.000 1
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.958.200.000
1.958.200.000
1.958.200.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.958.200.000
1.958.200.000
1.958.200.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
130.000.000
130.000.000
130.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
30.000.000
30.000.000
30.000.000 2
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
900.000.000
900.000.000
900.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
350.000.000
350.000.000
350.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.000.000
25.000.000
25.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 3
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
175.000.000
175.000.000
175.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
15.000.000
15.000.000
15.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.573.800.000
1.573.800.000
1.573.800.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
365.000.000
365.000.000
365.000.000 4
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.193.800.000
1.193.800.000
1.193.800.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
281.000.000
281.000.000
294.840.376
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
85.000.000
85.000.000
85.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
6.000.000
6.000.000
9.840.376
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
90.000.000
90.000.000
90.000.000 5
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.000.000
50.000.000
60.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
165.166.720.677
165.241.720.677
114.186.497.977
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
91.438.524.900
91.938.524.900
53.496.503.450
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru
1.261.472.500
1.561.472.500
3.157.043.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1.749.084.600
1.749.084.600 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
172.931.850
172.931.850
479.484.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
221.148.300
221.148.300 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.303.446.500
1.003.446.500
1.156.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
17.322.912.113
17.722.912.113
3.465.860.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala
1.223.433.850
1.223.433.850
300.000.000 6
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Sekolah/TU
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
100.000.000
100.000.000 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
265.114.200
265.114.200
300.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
584.255.740
684.255.740
819.250.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah
1.691.250.000
1.691.250.000
191.800.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
180.000.000
180.000.000
180.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
22.011.795.939
22.011.795.939
350.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
100.000.000
100.000.000
200.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
50.000.000
50.000.000
50.000.000 7
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
50.000.000
50.000.000
250.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
42.063.088.400
42.063.088.400
41.525.216.450
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
125.000.000
125.000.000
150.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
663.590.908
663.590.908
621.850.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
52.872.451.600
52.672.451.600
36.080.824.550
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru
200.000.000
200.000.000
858.020.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
400.000.000
400.000.000
201.750.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.295.000.000
1.195.000.000
963.150.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
10.382.050.000
10.282.050.000
2.179.669.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
1.200.000.000
1.200.000.000
544.500.000 8
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
400.000.000
400.000.000
1.403.700.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1.200.000.000
1.200.000.000
283.500.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
753.452.150
753.452.150
201.270.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.676.766.050
1.676.766.050
352.550.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah
1.460.319.000
1.460.319.000
310.887.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.893.252.800
1.893.252.800
350.625.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan
50.000.000
50.000.000
50.000.000 9
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Sekolah Menengah Pertama
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
27.188.661.600
27.188.661.600
27.359.903.550
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
3.542.682.000
3.542.682.000
156.800.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
580.268.000
580.268.000
214.500.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
15.719.747.320
15.619.747.320
16.842.458.120
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
1.425.000.000
1.325.000.000
2.981.657.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
885.000.000
885.000.000
1.347.181.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
200.000.000
200.000.000
838.756.800
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,
475.000.000
475.000.000
100.000.000 10
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Prasarana dan Utilitas PAUD
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD
120.000.000
120.000.000
20.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
930.774.000
930.774.000
504.090.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
211.793.320
211.793.320
211.793.320
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
11.247.180.000
11.247.180.000
10.613.980.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
5.135.996.857
5.010.996.857
7.766.711.857
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
85.000.000
160.000.000
161.155.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan
490.000.000
290.000.000
291.155.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan 0 0 0 11
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Nonformal/Kesetaraan
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan
15.000.000
15.000.000
15.025.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
75.000.000
75.000.000
30.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
60.000.000
60.000.000
70.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
45.000.000
45.000.000
75.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
4.260.996.857
4.260.996.857
7.064.376.857
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
75.000.000
75.000.000
30.000.000 12
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
20.059.577.000
20.059.577.000
24.026.879.200
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
20.059.577.000
20.059.577.000
24.026.879.200
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
200.000.000
200.000.000
1.750.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
19.859.577.000
19.859.577.000
22.276.879.200
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.770.000.000
3.470.000.000
7.535.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.770.000.000
3.470.000.000
7.535.000.000 13
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
610.000.000
610.000.000
535.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
610.000.000
610.000.000
535.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
80.000.000
80.000.000
330.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
80.000.000
80.000.000
155.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
400.000.000
400.000.000 0 14
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2.740.000.000
2.440.000.000
6.170.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.800.000.000
1.500.000.000
2.705.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
1.800.000.000
1.500.000.000
2.705.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
195.000.000
195.000.000
795.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
195.000.000
195.000.000
795.000.000 15
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
550.000.000
550.000.000
2.400.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
550.000.000
550.000.000
2.400.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
195.000.000
195.000.000
270.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
50.000.000
50.000.000
100.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.05 02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
75.000.000
75.000.000
100.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.05 04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.05 05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
420.000.000
420.000.000
830.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
420.000.000
420.000.000
830.000.000 16
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
300.000.000
300.000.000
710.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 2.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 2.01 05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
70.000.000
70.000.000
70.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
400.919.151.507
401.709.207.529
456.769.209.330
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
386.049.520.932
386.839.576.954
439.671.876.755
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
386.049.520.932
386.839.576.954
439.671.876.755
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
294.486.983.982
295.158.780.004
301.460.168.298
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
52.000.000
52.000.000
100.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
52.000.000
52.000.000
100.000.000 17
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
119.344.563.971
120.134.619.993
121.170.747.537
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
118.889.563.971
119.679.619.993
120.692.417.537
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
275.000.000
275.000.000
298.330.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 18
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
220.643.000
220.643.000
360.643.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.643.000
40.643.000
60.643.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
80.000.000
80.000.000
200.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.101.572.000
983.312.000
983.312.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
170.000.000
170.000.000
170.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
931.572.000
813.312.000
813.312.000 19
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
153.000.000
153.000.000
230.260.750
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
98.000.000
98.000.000
119.567.100
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.000.000
25.000.000
35.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
30.000.000
30.000.000
75.693.650
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
173.615.205.011
173.615.205.011
178.615.205.011
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
173.615.205.011
173.615.205.011
178.615.205.011
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
82.605.518.432
82.773.778.432
123.155.112.777 20
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
34.165.182.900
34.086.942.900
64.214.103.012
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
3.582.144.090
3.582.144.090 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas
4.500.000.000
4.500.000.000
8.746.446.600
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
400.000.000
400.000.000 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit
2.000.000.000
2.000.000.000
12.789.394.300
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas
6.300.000.000
6.221.760.000 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.000.000.000
1.000.000.000 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
2.875.000.000
2.875.000.000
4.982.769.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
500.000.000
500.000.000 0 21
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.825.716.000
1.825.716.000
2.650.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8.489.322.810
8.489.322.810
28.536.835.457
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin
1.510.000.000
1.510.000.000
2.105.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
1.010.000.000
1.010.000.000
4.277.464.605
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 22
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
173.000.000
173.000.000
126.193.050
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
47.703.249.882
48.003.249.882
58.358.424.115
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2.436.132.808
2.436.132.808
2.527.844.900
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
375.000.000
375.000.000
136.800.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
150.000.000
150.000.000
75.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
200.000.000
200.000.000
75.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
275.000.000
275.000.000
75.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
387.162.530
387.162.530
75.000.000 23
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
2.449.173.473
2.449.173.473
75.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
2.809.787.412
2.809.787.412
13.301.830.400
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
75.000.000
75.000.000
105.432.500
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
240.000.000
240.000.000
576.923.500
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
25.000.000
25.000.000
25.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 0 0
100.000.000 24
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
4.986.919.694
4.986.919.694
5.626.071.500
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
20.200.000.000
20.200.000.000
24.424.876.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
436.158.400
436.158.400 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
5.000.000.000
5.000.000.000
3.677.200.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
5.383.280.151
5.383.280.151
4.841.480.500
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.026.000.000
1.326.000.000
1.788.752.295
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
325.000.000
325.000.000
750.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
150.000.000
150.000.000
101.212.520
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
773.635.414
773.635.414 0 25
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
74.737.650
74.737.650
74.737.650
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
49.737.650
49.737.650
49.737.650
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
25.000.000
25.000.000
25.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
662.348.000
608.848.000
507.848.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
150.000.000
134.500.000 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
100.000.000
100.000.000
100.000.000 26
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
412.348.000
374.348.000
407.848.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
2.556.634.310
2.506.634.310
3.586.664.310
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.01 01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1.406.634.310
1.406.634.310
1.616.444.310
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
1.406.634.310
1.406.634.310
1.616.444.310 27
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kesehatan Sesuai Standar
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.100.000.000
1.050.000.000
1.920.220.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.100.000.000
1.050.000.000
1.920.220.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
395.000.000
395.000.000
547.746.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
40.000.000
40.000.000
103.730.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 0 0 28
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
40.000.000
40.000.000
103.730.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
135.000.000
135.000.000
165.050.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor 0 0 0 29
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
135.000.000
135.000.000
165.050.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah
40.000.000
40.000.000
40.000.000 30
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.05 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.05 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
140.000.000
140.000.000
198.966.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak
140.000.000
140.000.000
198.966.000 31
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Lanjut Pengawasan
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
6.005.384.208
6.005.384.208
10.922.185.370
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.906.259.968
1.906.259.968
4.141.274.900
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.906.259.968
1.906.259.968
4.141.274.900
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.285.000.000
1.285.000.000
1.182.814.180
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.285.000.000
1.285.000.000
1.182.814.180
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.814.124.240
2.814.124.240
5.598.096.290 32
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
2.814.124.240
2.814.124.240
5.598.096.290
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
14.869.630.575
14.869.630.575
17.097.332.575
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
14.869.630.575
14.869.630.575
17.097.332.575
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.209.055.575
7.209.055.575
7.209.055.575
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
7.209.055.575
7.209.055.575
7.209.055.575
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
7.209.055.575
7.209.055.575
7.209.055.575
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
392.425.000
392.425.000
383.200.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
62.500.000
62.500.000
62.500.000 33
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 03 Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 05 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 05 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
20.000.000
20.000.000
20.000.000 34
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
7.500.000
7.500.000
7.500.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
329.925.000
329.925.000
320.700.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
40.000.000
40.000.000
25.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
7.500.000
7.500.000
7.500.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem
10.000.000
10.000.000
74.200.000 35
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Informasi Keluarga
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
22.425.000
22.425.000 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
160.000.000
160.000.000
124.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
5.622.325.000
5.622.325.000
5.533.177.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.709.775.000
2.709.775.000
1.856.075.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
4.375.000
4.375.000
4.375.000 36
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
120.000.000
120.000.000
501.200.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
75.000.000
75.000.000 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
125.000.000
125.000.000
150.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 05 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
1.808.400.000
1.808.400.000
302.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
567.000.000
567.000.000
808.500.000 37
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK
10.000.000
10.000.000
90.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
1.146.000.000
1.146.000.000
510.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
1.136.000.000
1.136.000.000
500.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
1.134.500.000
1.134.500.000
2.550.102.000 38
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
12.150.000
12.150.000
67.950.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
900.000.000
900.000.000
1.208.773.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
7.500.000
7.500.000
50.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
40.000.000
40.000.000
1.138.529.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
14.850.000
14.850.000
14.850.000 39
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
140.000.000
140.000.000
50.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
632.050.000
632.050.000
617.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan 0 0 0 40
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 01 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
602.050.000
602.050.000
587.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
1.645.825.000
1.645.825.000
3.971.900.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1.645.825.000
1.645.825.000
3.971.900.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
345.465.000
345.465.000
360.000.000 41
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Keluarga/UPPKS)
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
25.000.000
25.000.000
25.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
1.016.960.000
1.016.960.000
3.546.900.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
218.400.000
218.400.000 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
40.000.000
40.000.000
40.000.000 42
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Keluarga/UPPKS)
1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
122.051.204.094
129.286.927.731
101.240.182.490
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
117.051.204.094
124.881.927.731
97.035.182.490
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
117.051.204.094
124.881.927.731
97.035.182.490
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
14.939.600.251
14.675.323.888
14.695.220.976
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
50.000.000
50.000.000
62.487.500
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
25.000.000
25.000.000
25.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25.000.000
25.000.000
37.487.500
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.945.955.752
10.681.679.389
10.543.950.791
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.789.555.752
10.525.279.389
10.352.070.791 43
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
156.400.000
156.400.000
191.880.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
32.000.000
32.000.000
38.040.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
32.000.000
32.000.000
38.040.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
70.000.000
70.000.000
70.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
624.293.400
624.293.400
656.378.783 44
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
69.673.202
69.673.202
103.700.953
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
450.000.000
450.000.000
448.439.673
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
54.620.198
54.620.198
54.238.157
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
90.000.000
90.000.000
91.616.690
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
35.000.000
35.000.000
35.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.000.000
25.000.000
26.616.690
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.732.351.099
2.732.351.099
2.838.007.212
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
173.348.600
173.348.600
172.574.900 45
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.509.002.499
2.509.002.499
2.615.432.312
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
395.000.000
395.000.000
394.740.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
200.000.000
200.000.000
199.740.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
95.000.000
95.000.000
95.000.000 46
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
16.875.400.000
17.675.400.000
6.979.930.815
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.125.400.000
2.800.400.000
3.144.445.164
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
475.400.000
1.127.400.000
1.489.445.164
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
1.500.000.000
1.523.000.000
1.505.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas
75.000.000
75.000.000
75.000.000 47
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
14.750.000.000
14.875.000.000
3.835.485.651
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
1.000.000.000
1.525.000.000
1.490.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
11.500.000.000
11.100.000.000
100.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi
1.500.000.000
1.500.000.000
1.455.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
750.000.000
750.000.000
790.485.651
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
14.518.348.000
14.568.348.000
10.136.288.000 48
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
14.518.348.000
14.568.348.000
10.136.288.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
1.230.000.000 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
250.000.000 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 0
2.834.100.000
2.731.600.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
12.888.348.000
11.584.248.000
7.254.688.000 49
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
800.000.000
845.000.000
3.304.800.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
800.000.000
845.000.000
3.304.800.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST 0 0 0 50
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) /SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS 0
645.000.000
2.735.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 04 Rehabilitasi TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS
150.000.000
150.000.000
354.800.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan
650.000.000
50.000.000
215.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
11.798.674.000
12.348.674.000
8.762.539.100
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
11.798.674.000
12.348.674.000
8.762.539.100
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000
100.000.000
400.560.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
11.648.674.000
12.198.674.000
8.298.219.100
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik 0 0 0 51
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
50.000.000
50.000.000
63.760.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
2.475.000.000
5.325.000.000
6.255.281.399
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai
2.475.000.000
5.325.000.000
6.255.281.399 52
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
1.000.000.000
1.000.000.000
1.200.020.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
100.000.000
100.000.000
550.261.399
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
1.225.000.000
4.075.000.000
4.355.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
5.003.270.783
4.803.270.783
4.753.270.609
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
5.003.270.783
4.803.270.783
4.753.270.609
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 0 0 0 53
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
703.270.783
703.270.783
503.270.783
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
3.900.000.000
3.700.000.000
3.730.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 03 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
300.000.000
300.000.000
419.999.826
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
450.000.000
400.000.000
200.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya
450.000.000
400.000.000
200.000.000 54
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
350.000.000
300.000.000
100.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
47.520.911.060
52.370.911.060
40.577.851.591
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
47.520.911.060
52.370.911.060
40.577.851.591
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
300.000.000
200.000.000
200.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis 0 0 0 55
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 03 Pengelolaan Leger Jalan 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
400.000.000
200.000.000
200.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
3.000.000.000 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan
21.400.000.000
12.650.000.000
11.550.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan
1.801.896.000
15.750.533.000
15.621.810.531
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan
13.339.015.060
6.041.741.060
1.051.741.060
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
2.930.000.000
12.478.637.000
5.954.300.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan
3.500.000.000
4.200.000.000
4.200.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan
750.000.000
750.000.000
1.500.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
100.000.000
100.000.000
300.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
270.000.000
270.000.000
270.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
100.000.000
100.000.000
100.000.000 56
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
2.400.000.000
1.600.000.000
1.100.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
1.550.000.000
1.050.000.000
475.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi
1.400.000.000
900.000.000
300.000.000 57
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang
50.000.000
50.000.000
75.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
150.000.000
150.000.000
225.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
150.000.000
150.000.000
225.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
500.000.000
200.000.000
200.000.000 58
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
500.000.000
200.000.000
200.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.000.000.000
4.405.000.000
4.205.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
5.000.000.000
4.405.000.000
4.205.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 02 2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
610.000.000
610.000.000
455.200.000 59
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
610.000.000
610.000.000
455.200.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
430.000.000
430.000.000
351.200.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
180.000.000
180.000.000
104.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
1.000.000.000
1.109.800.000
1.617.800.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1.000.000.000
1.109.800.000
1.617.800.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1.000.000.000
1.109.800.000
1.617.800.000 60
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
800.000.000
725.000.000
513.800.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
800.000.000
725.000.000
513.800.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 2.01 01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
150.000.000
150.000.000
92.900.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 2.01 02 Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah 0 0 0 61
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
300.000.000
300.000.000
145.900.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
350.000.000
275.000.000
275.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
995.000.000
365.200.000
365.200.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 08 2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 08 2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
350.000.000
155.000.000
155.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 08 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
350.000.000
155.000.000
155.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 08 2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
645.000.000
210.200.000
210.200.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 08 2.02 01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
295.000.000
60.000.000
60.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 08 2.02 02 Pemanfaatan Tanah Kosong 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 08 2.02 02 Pemanfaatan Tanah Kosong
350.000.000
150.200.000
150.200.000 62
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
860.000.000
860.000.000
693.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 09 2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah
860.000.000
860.000.000
693.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 09 2.01 02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
860.000.000
860.000.000
693.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
735.000.000
735.000.000
560.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
735.000.000
735.000.000
560.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 10 2.01 02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000
200.000.000
125.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 10 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
285.000.000
285.000.000
185.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
46.524.525.488
53.348.432.483
52.384.755.991 63
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
33.661.286.488
41.335.193.483
41.135.016.991
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.661.286.488
41.335.193.483
41.135.016.991
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
10.881.286.488
11.009.318.263
10.766.016.991
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
56.240.000
56.240.000
56.240.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
35.000.000
35.000.000
35.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
21.240.000
21.240.000
21.240.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.347.220.708
9.475.252.483
9.260.572.393
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.197.220.708
9.325.252.483
9.110.572.393 64
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
29.520.000
29.520.000
29.520.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
29.520.000
29.520.000
29.520.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
4.080.000
4.080.000
4.080.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.04 01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
4.080.000
4.080.000
4.080.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
104.845.143
104.845.143
54.845.143
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4.845.143
4.845.143
4.845.143
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
100.000.000
100.000.000
50.000.000 65
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
403.761.650
403.761.650
312.934.250
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.918.000
9.918.000
10.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
200.000.000
200.000.000
100.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
45.519.250
45.519.250
45.519.250
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
127.415.000
127.415.000
127.415.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20.909.400
20.909.400
30.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
45.000.000
45.000.000
187.760.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 0 0 0 66
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kendaraan Dinas Jabatan
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
45.000.000
45.000.000
187.760.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
600.704.555
600.704.555
566.469.198
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
26.000.000
26.000.000
26.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
165.475.357
165.475.357
169.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
57.760.000
57.760.000
20.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
351.469.198
351.469.198
351.469.198
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
289.914.432
289.914.432
293.596.007
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 67
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
172.329.007
172.329.007
172.329.007
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.100.000
1.100.000
5.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30.835.000
30.835.000
30.835.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
65.218.425
65.218.425
65.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.432.000
20.432.000
20.432.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
110.000.000
110.000.000
44.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
25.000.000
25.000.000
10.000.000 68
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 02 2.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
25.000.000
25.000.000
10.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
60.000.000
60.000.000
24.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
60.000.000
60.000.000
24.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
25.000.000
25.000.000
10.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
25.000.000
25.000.000
10.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1.330.000.000
1.330.000.000
475.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1.330.000.000
1.330.000.000
475.000.000 69
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 03 2.03 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
250.000.000
250.000.000
75.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 03 2.03 08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni
1.080.000.000
1.080.000.000
400.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman
75.000.000
75.000.000
75.000.000 70
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 04 2.01 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
21.265.000.000
28.810.875.220
29.775.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
21.265.000.000
28.810.875.220
29.775.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
21.000.000.000
28.545.875.220
29.700.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
265.000.000
265.000.000
75.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 05 2.01 04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang 0 0 0 71
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
12.863.239.000
12.013.239.000
11.249.739.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
12.863.239.000
12.013.239.000
11.249.739.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
255.000.000
255.000.000
255.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
225.000.000
225.000.000
225.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 02 2.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
225.000.000
225.000.000
225.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000 72
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
850.000.000
850.000.000
850.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
600.000.000
600.000.000
600.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran
50.000.000
50.000.000
50.000.000 73
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
4.868.239.000
4.868.239.000
4.983.739.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
4.868.239.000
4.868.239.000
4.983.739.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 04 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
150.000.000
150.000.000 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4.668.239.000
4.668.239.000
4.983.739.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
50.000.000
50.000.000 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
170.000.000
170.000.000
20.000.000 74
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3
170.000.000
170.000.000
20.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
150.000.000
150.000.000 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
260.000.000
260.000.000
125.000.000 75
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
260.000.000
260.000.000
125.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
100.000.000
100.000.000
75.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 06 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
10.000.000
10.000.000 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000
100.000.000
50.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 06 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana
50.000.000
50.000.000 0 76
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PPLH
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
475.000.000
475.000.000
220.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
475.000.000
475.000.000
220.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
170.000.000
170.000.000
30.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
280.000.000
280.000.000
165.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 08 2.01 03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
25.000.000
25.000.000
25.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
300.000.000
300.000.000
260.000.000 77
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
300.000.000
300.000.000
260.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
300.000.000
300.000.000
260.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
10.000.000
10.000.000
10.000.000 78
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kabupaten/Kota
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
5.525.000.000
4.675.000.000
4.376.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah
5.525.000.000
4.675.000.000
4.376.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
75.000.000
75.000.000 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
50.000.000
50.000.000
15.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
3.700.000.000
3.700.000.000
3.700.000.000 79
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 0 0 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
100.000.000
100.000.000
40.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
50.000.000
50.000.000
30.000.000
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 06 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
50.000.000
50.000.000 0
1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1.500.000.000
650.000.000
591.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
9.888.084.900
10.978.363.498
9.340.129.069
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
9.888.084.900
10.978.363.498
9.340.129.069 80
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
9.888.084.900
10.978.363.498
9.340.129.069
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.160.701.600
8.250.980.198
6.924.830.669
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.000.000
11.000.000
5.500.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.500.000
8.500.000
3.860.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.500.000
2.500.000
1.640.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.721.437.310
6.811.715.908
5.638.614.202
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.605.237.310
6.695.515.908
5.522.534.202
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
116.000.000
116.000.000
115.880.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
100.000
100.000
100.000 81
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
100.000
100.000
100.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12.000.000
12.000.000
10.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12.000.000
12.000.000
10.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
51.000.000
51.000.000
20.100.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.000.000
1.000.000
100.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000
50.000.000
20.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
110.954.466
110.954.466
64.442.367
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.000.000
15.000.000
10.000.000 82
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.000.000
5.000.000
2.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.746.466
15.746.466
10.471.775
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
31.000.000
31.000.000
21.970.592
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
39.208.000
39.208.000
15.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15.000.000
15.000.000
6.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.000.000
15.000.000
6.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.089.309.824
1.089.309.824
1.086.934.976
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36.000.000
36.000.000
34.625.152
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.000.000
2.000.000
1.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.051.309.824
1.051.309.824
1.051.309.824
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
150.000.000
150.000.000
93.239.124 83
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
140.000.000
140.000.000
78.829.124
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8.000.000
8.000.000
12.410.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
2.512.383.300
2.512.383.300
2.231.298.400
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah 0 0 0 84
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kabupaten/Kota
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
369.298.400
369.298.400
206.298.400
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 0 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
140.000.000
140.000.000
88.500.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 0 0 0 85
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
24.298.400
24.298.400
6.298.400
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
20.000.000
20.000.000
3.500.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
130.000.000
130.000.000
100.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
30.000.000
30.000.000
5.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 86
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
25.000.000
25.000.000
3.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 10 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 0 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2.113.084.900
2.113.084.900
2.020.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
673.084.900
673.084.900
1.115.978.495
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
75.000.000
75.000.000
10.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0 0 0 87
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1.365.000.000
1.365.000.000
894.021.505
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
30.000.000
30.000.000
5.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
30.000.000
30.000.000
5.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
215.000.000
215.000.000
184.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
186.700.000
186.700.000
165.700.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
136.700.000
136.700.000
130.700.000 88
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
40.000.000
40.000.000
30.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
18.300.000
18.300.000
13.300.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
10.050.000
10.050.000
5.050.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
8.250.000
8.250.000
8.250.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5.311.326.999
4.828.736.439
4.113.565.977
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.311.326.999
4.828.736.439
4.113.565.977 89
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.311.326.999
4.828.736.439
4.113.565.977
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.811.326.999
4.328.736.439
3.763.565.977
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.150.000
2.150.000
2.150.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.150.000
1.150.000
1.150.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.991.260.599
3.508.670.039
3.047.243.977
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.887.130.599
3.404.540.039
2.974.443.977
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
101.130.000
101.130.000
69.800.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.500.000
1.500.000
1.500.000 90
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
21.620.000
21.620.000
21.620.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
21.620.000
21.620.000
21.620.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
16.500.000
16.500.000
8.500.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
15.000.000
15.000.000
7.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
135.292.773
135.292.773
100.185.600
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 91
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.500.000
6.500.000
5.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
28.467.104
28.467.104
17.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.071.265
7.071.265
5.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
35.350.000
35.350.000
30.682.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
57.904.404
57.904.404
42.503.600
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8.000.000
8.000.000
18.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.000.000
8.000.000
18.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
536.448.400
536.448.400
483.866.400 92
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
62.500.000
62.500.000
66.966.400
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
473.948.400
473.948.400
416.900.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100.055.227
100.055.227
82.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
87.055.227
87.055.227
72.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 93
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
3.000.000
3.000.000
5.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000
5.000.000
2.500.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000
5.000.000
2.500.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
500.000.000
500.000.000
350.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
30.000.000
30.000.000
20.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
30.000.000
30.000.000
20.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
206.000.000
206.000.000
162.500.000 94
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
10.000.000
10.000.000
7.500.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
55.000.000
55.000.000
45.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
83.500.000
83.500.000
75.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi
40.000.000
40.000.000
25.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
17.500.000
17.500.000
10.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 0 0 0 95
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
177.150.000
177.150.000
117.500.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
40.000.000
40.000.000
32.500.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
122.150.000
122.150.000
77.500.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
15.000.000
15.000.000
7.500.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
86.850.000
86.850.000
50.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
40.000.000
40.000.000
20.000.000 96
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
46.850.000
46.850.000
30.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16.986.911.693
17.080.996.973
14.557.250.718
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
15.582.493.544
15.676.578.824
13.757.250.718
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
15.582.493.544
15.676.578.824
13.757.250.718
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.167.493.544
6.261.578.824
5.628.190.718
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
30.000.000
30.000.000
25.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.000.000
15.000.000
12.500.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.000.000
15.000.000
12.500.000 97
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.945.502.144
5.038.147.424
4.488.855.838
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.866.982.144
4.961.067.424
4.411.775.838
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
68.520.000
67.080.000
67.080.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
20.160.000
21.360.000
21.360.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
20.160.000
21.360.000
21.360.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
5.000.000
5.000.000
5.000.000 98
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan Fungsi
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
291.000.000
291.000.000
266.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
65.000.000
65.000.000
60.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
56.000.000
56.000.000
56.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000
100.000.000
80.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.000.000
10.000.000
10.000.000 99
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
630.831.400
629.531.400
589.734.880
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
831.400
831.400
208.480
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100.000.000
93.160.000
93.160.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
520.000.000
525.540.000
486.366.400
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
230.000.000
231.540.000
217.240.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
130.000.000
130.000.000
132.240.000 100
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
55.000.000
56.540.000
50.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
40.000.000
40.000.000
30.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
340.000.000
340.000.000
340.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
335.000.000
335.000.000
335.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial
10.000.000
10.000.000
10.000.000 101
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
280.000.000
280.000.000
280.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
35.000.000
35.000.000
35.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
5.000.000
5.000.000
2.500.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 102
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
5.000.000
5.000.000
2.500.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
5.000.000
5.000.000
2.500.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
4.260.000.000
4.260.000.000
2.581.260.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
2.455.000.000
2.455.000.000
1.580.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan
1.250.000.000
1.250.000.000
1.289.150.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang
15.000.000
15.000.000
3.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu
100.000.000
100.000.000
25.850.000 103
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
25.000.000
25.000.000
5.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
30.000.000
30.000.000
16.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
20.000.000
20.000.000
5.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
5.000.000
5.000.000
1.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
60.000.000
60.000.000
20.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan
920.000.000
920.000.000
200.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan
10.000.000
10.000.000
5.000.000 104
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1.805.000.000
1.805.000.000
1.001.260.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
10.000.000
10.000.000
2.050.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan
1.145.000.000
1.145.000.000
580.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan
15.000.000
15.000.000
3.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 04 Penyediaan Sandang
10.000.000
10.000.000
1.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
20.000.000
20.000.000
5.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
125.000.000
125.000.000
50.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
70.000.000
70.000.000
50.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
5.000.000
5.000.000
1.000.000 105
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
10.000.000
10.000.000
3.280.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
10.000.000
10.000.000
3.280.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan
350.000.000
350.000.000
292.650.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
25.000.000
25.000.000
5.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
4.100.000.000
4.100.000.000
4.615.300.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4.100.000.000
4.100.000.000
4.615.300.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
310.000.000
310.000.000
200.000.000 106
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
3.740.000.000
3.740.000.000
4.385.300.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
30.000.000
30.000.000
10.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
600.000.000
600.000.000
530.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
300.000.000
300.000.000
247.330.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan
250.000.000
250.000.000
230.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 02 Penyediaan Sandang
10.000.000
10.000.000
3.330.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
10.000.000
10.000.000
2.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
10.000.000
10.000.000
2.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial
20.000.000
20.000.000
10.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 107
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
300.000.000
300.000.000
282.670.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
290.000.000
290.000.000
272.670.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
110.000.000
110.000.000
60.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
110.000.000
110.000.000
60.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
110.000.000
110.000.000
60.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.404.418.149
1.404.418.149
800.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.404.418.149
1.404.418.149
800.000.000 108
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
350.000.000
350.000.000
275.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
150.000.000
150.000.000
75.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
25.000.000
25.000.000
12.500.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
25.000.000
25.000.000
12.500.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
50.000.000
50.000.000
25.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
50.000.000
50.000.000
25.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga
200.000.000
200.000.000
200.000.000 109
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
50.000.000
50.000.000
25.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
100.000.000
100.000.000
150.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
50.000.000
50.000.000
25.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
137.737.793
137.737.793
80.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
54.099.407
54.099.407
25.000.000 110
:
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
54.099.407
54.099.407
25.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
83.638.386
83.638.386
55.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
83.638.386
83.638.386
55.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 0 0 0 111
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
150.000.000
150.000.000
75.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
150.000.000
150.000.000
75.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
50.000.000
50.000.000
10.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
50.000.000
50.000.000
50.000.000 112
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
50.000.000
50.000.000
15.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
200.000.000
200.000.000
100.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000
200.000.000
100.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
100.000.000
100.000.000
50.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
100.000.000
100.000.000
50.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
566.680.356
566.680.356
270.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup
58.850.593
58.850.593
25.000.000 113
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah Kabupaten/Kota
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
58.850.593
58.850.593
25.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
431.023.763
431.023.763
225.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
150.000.000
150.000.000
120.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
178.405.614
178.405.614
75.000.000 114
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
25.000.000
25.000.000
10.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
77.618.149
77.618.149
20.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
76.806.000
76.806.000
20.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
76.806.000
76.806.000
20.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
41.588.105.711
40.268.903.375
31.174.867.673
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
2.507.000.000
2.535.000.000
574.424.800 115
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) DENGAN PELAYANAN DASAR
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.507.000.000
2.535.000.000
574.424.800
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
2.005.000.000
2.005.000.000
21.500.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.005.000.000
2.005.000.000
21.500.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
500.000.000
500.000.000 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
500.000.000
500.000.000 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
1.000.000.000
1.000.000.000
17.180.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
5.000.000
5.000.000
4.320.000 116
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
350.000.000
378.000.000
410.924.800
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
60.000.000
60.000.000
60.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
230.000.000
230.000.000
110.924.800
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
230.000.000
230.000.000
110.924.800
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
60.000.000
88.000.000
240.000.000 117
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
20.000.000
20.000.000
110.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
40.000.000
68.000.000
130.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
82.000.000
82.000.000
82.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
32.000.000
32.000.000
32.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran
17.000.000
17.000.000
17.000.000 118
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
70.000.000
70.000.000
60.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
70.000.000
70.000.000
60.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
45.000.000
45.000.000
35.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
15.000.000
15.000.000
15.000.000 119
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
39.081.105.711
37.733.903.375
30.600.442.873
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
39.081.105.711
37.733.903.375
30.600.442.873
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
23.971.026.990
23.026.824.654
20.981.637.430
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
242.522.600
182.522.600
178.972.600
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
40.000.000
40.000.000
39.450.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
202.522.600
142.522.600
139.522.600
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
21.483.548.361
20.539.346.025
18.755.133.001
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
21.408.548.361
20.464.346.025
18.680.133.001
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
74.000.000
74.000.000
74.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000
1.000.000
1.000.000 120
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.000.000
20.000.000 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.000.000
20.000.000 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
65.000.000
189.116.400
65.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
65.000.000
189.116.400
65.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
29.000.000
49.000.000 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
29.000.000
49.000.000 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.010.956.029
1.926.839.629
1.926.839.629
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
234.275.000
234.275.000
234.275.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 121
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.776.681.029
1.692.564.629
1.692.564.629
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
120.000.000
120.000.000
55.692.200
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
44.500.000
44.500.000
13.839.700
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
37.500.000
37.500.000
26.852.500
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
38.000.000
38.000.000
15.000.000 122
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3.708.777.571
3.518.777.571
2.994.981.930
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3.308.777.571
3.118.777.571
2.594.981.930
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
2.365.977.571
2.303.777.571
2.203.806.930
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
942.800.000
815.000.000
391.175.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
9.405.177.450
9.170.577.450
5.496.177.450 123
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian
1.775.177.450
1.775.177.450 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
1.775.177.450
1.775.177.450 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
7.630.000.000
7.395.400.000
5.496.177.450
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
4.220.000.000
4.180.000.000
2.111.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
3.330.000.000
3.135.400.000
1.820.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
80.000.000
80.000.000
1.565.177.450 124
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
174.000.000
136.000.000
136.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
174.000.000
136.000.000
136.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
96.000.000
96.000.000
96.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
78.000.000
40.000.000
40.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
1.822.123.700
1.881.723.700
991.646.063
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
1.822.123.700
1.881.723.700
991.646.063
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
159.400.000
159.400.000
161.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
10.000.000
10.000.000
665.592.663 125
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
1.632.723.700
1.692.323.700
145.053.400
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8.865.197.244
9.085.877.134
8.150.940.836
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
8.865.197.244
9.085.877.134
8.150.940.836
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8.865.197.244
9.085.877.134
8.150.940.836
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.600.197.244
8.820.877.134
7.785.940.836
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
30.000.000
30.000.000
26.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
25.000.000
25.000.000
21.000.000 126
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.119.020.244
6.339.700.134
5.874.474.436
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.974.495.244
6.195.175.134
5.731.949.436
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
140.525.000
140.525.000
140.525.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.000.000
4.000.000
2.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
70.000.000
70.000.000
52.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
68.000.000
68.000.000
50.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 127
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
938.833.200
938.833.200
819.514.600
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
804.025.000
804.025.000
583.896.400
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.833.200
10.833.200
10.833.200
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.000.000
18.000.000
108.810.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
60.975.000
60.975.000
70.975.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
10.000.000
10.000.000
10.000.000 128
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
411.667.530
411.667.530
120.767.530
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
60.000.000
60.000.000 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
291.667.530
291.667.530
96.700.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
60.000.000
60.000.000
24.067.530
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
785.676.270
785.676.270
634.984.270
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.000.000
20.000.000
10.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
275.676.270
275.676.270
275.676.270 129
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.000.000
5.000.000 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
485.000.000
485.000.000
349.308.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
245.000.000
245.000.000
258.200.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
130.000.000
130.000.000
130.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40.000.000
40.000.000
50.000.000 130
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
10.000.000
10.000.000 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.000.000
30.000.000 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.000.000
30.000.000
73.200.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
80.000.000
80.000.000
180.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
50.000.000
50.000.000
150.000.000 131
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
15.000.000
15.000.000
115.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
45.000.000
45.000.000
45.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 06 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil 0 0 0 132
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 06 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
110.000.000
110.000.000
110.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
35.000.000
35.000.000
35.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
35.000.000
35.000.000
35.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
35.000.000
35.000.000
35.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
35.000.000
35.000.000
35.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 0 0 133
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
9.189.495.698
9.513.994.073
8.715.959.939
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
9.189.495.698
9.513.994.073
8.715.959.939 134
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
9.189.495.698
9.513.994.073
8.715.959.939
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.403.543.698
5.728.042.073
4.973.307.939
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
65.000.000
65.000.000
70.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
35.000.000
35.000.000
45.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
30.000.000
30.000.000
25.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.732.332.698
5.056.831.073
4.451.260.239
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.632.332.698
4.956.831.073
4.351.260.239
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10.000.000
10.000.000
10.000.000 135
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
30.000.000
30.000.000
18.600.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
30.000.000
30.000.000
18.600.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
40.000.000
40.000.000
7.500.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
10.000.000
10.000.000
7.500.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000
30.000.000 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
200.000.000
200.000.000
134.279.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
5.000.000
5.000.000
5.000.000 136
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bangunan Kantor
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27.500.000
27.500.000
21.779.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.000.000
5.000.000
9.600.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000
20.000.000
13.500.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
80.000.000
80.000.000
48.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
7.500.000
7.500.000
3.800.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
55.000.000
55.000.000
32.600.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
265.211.000
265.211.000
241.968.700
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
50.211.000
50.211.000
35.574.500
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000
10.000.000
4.875.000 137
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
205.000.000
205.000.000
201.519.200
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.000.000
71.000.000
49.700.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
55.000.000
55.000.000
44.500.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
3.000.000
3.000.000 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.000.000
3.000.000
5.200.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
10.000.000
10.000.000 0 138
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) atau Bangunan Lainnya
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA
60.000.000
60.000.000
42.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa
60.000.000
60.000.000
42.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa
25.000.000
25.000.000
18.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
35.000.000
35.000.000
24.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
100.000.000
100.000.000
70.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
100.000.000
100.000.000
70.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
30.000.000
30.000.000
21.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
30.000.000
30.000.000
21.000.000 139
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
40.000.000
40.000.000
28.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2.509.952.000
2.509.952.000
2.552.152.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2.509.952.000
2.509.952.000
2.552.152.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
1.962.952.000
1.962.952.000
1.962.952.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
20.000.000
20.000.000
14.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
25.000.000
25.000.000
17.500.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
76.000.000
76.000.000
53.200.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 0 0 0 140
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
90.000.000
90.000.000
90.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
65.000.000
65.000.000
60.500.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
40.000.000
40.000.000
28.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
30.000.000
30.000.000
31.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
1.000.000
1.000.000
140.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
150.000.000
150.000.000
105.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
1.116.000.000
1.116.000.000
1.078.500.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta
1.116.000.000
1.116.000.000
1.078.500.000 141
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
120.000.000
120.000.000
120.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
421.000.000
421.000.000
388.500.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
50.000.000
50.000.000
50.000.000 142
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
450.000.000
450.000.000
450.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 11 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
50.000.000
50.000.000
45.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
24.016.135.705
25.829.491.613
27.965.359.089
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
24.016.135.705
25.829.491.613
27.965.359.089
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
24.016.135.705
25.829.491.613
27.965.359.089
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
20.167.959.900
20.336.014.613
20.831.933.166
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
45.000.000
45.000.000
50.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
30.000.000
30.000.000
30.000.000 143
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.000.000
15.000.000
20.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.942.395.808
7.937.985.613
7.714.807.917
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.748.795.808
7.731.235.613
7.491.737.917
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
193.600.000
206.750.000
223.070.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.500.000
1.000.000
1.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.500.000
1.000.000
1.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.000.000
1.000.000
6.737.257
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.000.000
1.000.000
6.737.257
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
398.881.900
398.881.900
450.730.808 144
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000
6.000.000
11.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
61.594.900
61.594.900
79.343.808
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
274.000.000
274.000.000
289.100.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
57.287.000
57.287.000
71.287.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
68.500.000
248.088.668
247.385.856
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.500.000
100.000 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
7.000.000
7.000.000
21.020.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.000.000
136.908.668
123.645.856 145
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
40.000.000
104.080.000
102.720.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.451.482.192
11.404.858.432
12.002.071.328
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
57.860.000
22.800.000
23.500.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.140.782.192
10.094.724.000
10.705.268.203
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.252.840.000
1.287.334.432
1.273.303.125
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
259.200.000
299.200.000
359.200.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
138.000.000
178.000.000
234.500.000 146
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
32.200.000
32.200.000
35.700.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
89.000.000
89.000.000
89.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
3.793.175.805
5.438.477.000
7.078.425.923
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1.107.175.805
2.750.000.000
3.276.840.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
827.175.805
2.470.000.000
2.988.680.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
280.000.000
280.000.000
288.160.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
115.000.000
115.000.000
165.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
50.000.000
50.000.000
50.000.000 147
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
30.000.000
30.000.000
80.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
35.000.000
35.000.000
35.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
30.000.000
39.257.000
798.857.559
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
30.000.000
39.257.000
798.857.559
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
173.000.000
173.000.000
253.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
73.000.000
73.000.000
153.000.000 148
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
1.032.000.000
1.025.220.000
645.220.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
18.000.000
11.220.000
11.220.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 0 0 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
1.000.000.000
1.000.000.000
620.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
14.000.000
14.000.000
14.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
200.000.000
200.000.000
200.000.000 149
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
170.000.000
170.000.000
170.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.100.000.000
1.100.000.000
1.703.508.364 150
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.100.000.000
1.100.000.000
1.703.508.364
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
36.000.000
36.000.000
36.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
36.000.000
36.000.000
36.000.000 151
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
55.000.000
55.000.000
55.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha 0 0 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.05 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.05 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
30.000.000
30.000.000
30.000.000 152
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12.550.764.204
12.726.790.250
11.296.082.857
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
12.550.764.204
12.726.790.250
11.296.082.857
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12.325.764.204
12.501.790.250
11.007.920.857
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.856.944.204
6.032.970.250
5.706.408.130
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000
10.000.000
5.000.000 153
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000
5.000.000 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.794.726.704
4.970.752.750
4.807.209.657
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.704.102.704
4.880.128.750
4.719.585.657
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
87.624.000
87.624.000
87.624.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.000.000
1.000.000 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.000.000
2.000.000 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.000.000
5.000.000 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.000.000
5.000.000 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
67.127.000
67.127.000
33.634.084 154
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.127.000
2.127.000 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
65.000.000
65.000.000
33.634.084
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
272.000.000
272.000.000
214.427.979
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000
20.000.000
10.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40.000.000
40.000.000
26.040.536
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.000.000
30.000.000
25.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
60.000.000
60.000.000
50.500.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
10.000.000
10.000.000
2.954.550
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000
100.000.000
87.932.893 155
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
71.000.000
71.000.000
38.025.910
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
1.000.000
1.000.000 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
45.000.000
45.000.000
38.025.910
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000
25.000.000 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
539.980.500
539.980.500
538.980.500
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000
1.000.000 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
91.200.000
91.200.000
91.200.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
432.780.500
432.780.500
432.780.500
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
97.110.000
97.110.000
69.130.000 156
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20.850.000
20.850.000
20.850.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.000.000
1.000.000 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
48.500.000
48.500.000
21.520.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
26.760.000
26.760.000
26.760.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 0 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.664.500.000
2.664.500.000
2.200.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.664.500.000
2.664.500.000
2.200.000.000 157
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
175.000.000
175.000.000
175.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
1.917.900.000
1.917.900.000
1.514.400.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik
150.000.000
150.000.000
150.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
125.000.000
125.000.000
125.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
246.600.000
246.600.000
185.600.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 0 0 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
3.804.320.000
3.804.320.000
3.101.512.727 158
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.434.500.000
3.434.500.000
2.701.512.727
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
54.500.000
54.500.000
40.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
3.380.000.000
3.380.000.000
2.661.512.727
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
369.820.000
369.820.000
400.000.000 159
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
211.820.000
211.820.000
200.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
118.000.000
118.000.000
150.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
40.000.000
40.000.000
50.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
155.000.000
155.000.000
195.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
155.000.000
155.000.000
195.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
155.000.000
155.000.000
195.000.000 160
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
85.000.000
85.000.000
105.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 2.01 05 Pengembangan Infrastruktur
70.000.000
70.000.000
90.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
70.000.000
70.000.000
93.162.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
70.000.000
70.000.000
93.162.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
70.000.000
70.000.000
93.162.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
70.000.000
70.000.000
93.162.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
14.082.105.037
13.800.960.032
12.578.321.952
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
12.027.065.037
11.745.920.032
11.098.281.952 161
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
12.027.065.037
11.745.920.032
11.098.281.952
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
10.752.167.337
10.471.022.332
10.048.214.252
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
28.908.000
28.908.000
18.908.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
24.908.000
24.908.000
14.908.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.000.000
4.000.000
4.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.853.559.337
8.572.414.332
8.309.816.952
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.632.669.337
8.351.524.332
8.088.926.952
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
220.890.000
220.890.000
220.890.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000.000
10.000.000
5.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
10.000.000
10.000.000
5.000.000 162
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
191.000.000
191.000.000
150.830.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.000.000
11.000.000
6.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.000.000
35.000.000
25.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25.000.000
25.000.000
15.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
17.000.000
17.000.000
17.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
43.000.000
43.000.000
43.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
60.000.000
60.000.000
44.830.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
75.000.000
75.000.000
25.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
72.500.000
72.500.000
22.500.000 163
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.365.200.000
1.365.200.000
1.365.159.300
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
530.000.000
530.000.000
529.959.300
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.000.000
24.000.000
24.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
811.200.000
811.200.000
811.200.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
228.500.000
228.500.000
173.500.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
123.000.000
123.000.000
103.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 0 0 0 164
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.500.000
5.500.000
5.500.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
75.000.000
75.000.000
50.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000
25.000.000
15.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000
5.000.000
5.000.000 165
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
35.000.000
35.000.000
20.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
35.000.000
35.000.000
20.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
15.000.000
15.000.000
10.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
20.000.000
20.000.000
10.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
25.000.000
25.000.000
20.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan 0 0 0 166
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
25.000.000
25.000.000
20.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
25.000.000
25.000.000
20.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
201.962.000
201.962.000
187.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
201.962.000
201.962.000
187.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
201.962.000
201.962.000
187.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 05 2.03 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 167
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 05 2.03 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro 0 0 0
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
130.000.000
130.000.000
100.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
130.000.000
130.000.000
100.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
130.000.000
130.000.000
100.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
397.564.100
397.564.100
357.696.100
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 0 0 0 168
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
397.564.100
397.564.100
357.696.100
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 0 0 0
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 07 2.01 02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
140.326.100
140.326.100
120.326.100
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 07 2.01 06 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro
232.238.000
232.238.000
212.370.000 169
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
480.371.600
480.371.600
360.371.600
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
480.371.600
480.371.600
360.371.600
2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
480.371.600
480.371.600
360.371.600
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
2.055.040.000
2.055.040.000
1.480.040.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2.055.040.000
2.055.040.000
1.480.040.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.700.780.000
1.700.780.000
1.200.780.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.500.780.000
1.500.780.000
1.150.780.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
400.780.000
400.780.000
73.741.230 170
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.100.000.000
1.100.000.000
1.077.038.770
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
200.000.000
200.000.000
50.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
200.000.000
200.000.000
50.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
60.000.000
60.000.000
45.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
40.000.000
40.000.000
25.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
30.000.000
30.000.000
15.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 04 2.02 03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 0 0 0 171
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 04 2.02 03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 04 2.03 03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
50.000.000
50.000.000
40.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah
50.000.000
50.000.000
40.000.000 172
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kabupaten/Kota
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 05 2.01 04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
40.000.000
40.000.000
30.000.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 05 2.01 04 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan 0 0 0
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
244.260.000
244.260.000
194.260.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
244.260.000
244.260.000
194.260.000
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
184.260.000
184.260.000
166.254.600
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 0 0 0
2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
60.000.000
60.000.000
28.005.400
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.485.676.514
5.448.703.220
4.964.012.168
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.485.676.514
5.448.703.220
4.964.012.168 173
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
5.485.676.514
5.448.703.220
4.964.012.168
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.615.981.514
4.579.008.220
4.219.712.168
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
500.000
500.000
500.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
500.000
500.000
500.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.948.147.682
3.911.174.388
3.598.867.261
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.870.147.682
3.833.174.388
3.520.867.261
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
78.000.000
78.000.000
78.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
73.460.000
83.436.352
71.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 174
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21.520.000
21.520.000
7.500.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.000.000
9.000.000
8.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
34.000.000
40.000.000
35.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.940.000
11.916.352
19.500.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
560.476.832
547.678.748
516.043.748
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
291.800.000
188.808.000
182.820.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.000.000
3.000.000
3.000.000 175
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
265.676.832
355.870.748
330.223.748
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
32.897.000
35.718.732
32.801.159
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
31.497.000
34.318.732
31.401.159
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.400.000
1.400.000
1.400.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
155.000.000
155.000.000
75.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang 0 0 0 176
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
95.000.000
95.000.000
45.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
50.000.000
50.000.000
20.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
45.000.000
45.000.000
25.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
60.000.000
60.000.000
30.000.000 177
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
60.000.000
60.000.000
30.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
100.000.000
100.000.000
125.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000
100.000.000
125.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000
100.000.000
125.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
170.000.000
170.000.000
145.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu
170.000.000
170.000.000
145.000.000 178
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
65.000.000
65.000.000
55.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
65.000.000
65.000.000
55.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
40.000.000
40.000.000
35.000.000 179
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
369.695.000
369.695.000
344.300.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
369.695.000
369.695.000
344.300.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
310.207.781
310.207.781
289.921.661
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
59.487.219
59.487.219
54.378.339
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
75.000.000
75.000.000
55.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi
75.000.000
75.000.000
55.000.000 180
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
75.000.000
75.000.000
55.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
16.363.935.356
16.281.536.646
15.659.792.123
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
848.845.000
848.845.000
908.845.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
848.845.000
848.845.000
908.845.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
430.845.000
430.845.000
375.180.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
430.845.000
430.845.000
375.180.000 181
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
377.845.000
377.845.000
375.180.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
53.000.000
53.000.000 0
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
270.000.000
270.000.000
243.665.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
270.000.000
270.000.000
243.665.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 03 2.01 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
230.000.000
230.000.000
203.665.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
148.000.000
148.000.000
290.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
25.000.000
25.000.000
5.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 2.01 01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
25.000.000
25.000.000
5.000.000 182
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
123.000.000
123.000.000
285.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya
123.000.000
123.000.000
285.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
15.515.090.356
15.432.691.646
14.750.947.123
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
15.515.090.356
15.432.691.646
14.750.947.123
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
13.390.090.356
13.307.691.646
12.611.289.123
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
60.000.000
60.000.000
33.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
50.000.000
50.000.000
30.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000
10.000.000
3.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.962.414.737
8.880.016.027
8.538.430.290
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.702.814.737
8.620.416.027
8.404.110.290
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
249.600.000
249.600.000
133.920.000 183
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.000.000
5.000.000 0
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5.000.000
5.000.000
400.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.000.000
5.000.000 0
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
5.000.000
5.000.000 0
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000 0
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
100.000.000
100.000.000 0
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
490.000.000
490.000.000
407.758.833
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000
100.000.000
80.000.000 184
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
160.000.000
160.000.000
147.758.833
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
150.000.000
150.000.000
100.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
155.000.000
155.000.000
85.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
85.000.000
85.000.000 0
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
70.000.000
70.000.000
85.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.315.000.000
3.315.000.000
3.267.100.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
300.000.000
300.000.000
320.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.015.000.000
3.015.000.000
2.947.100.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
302.675.619
302.675.619
280.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
72.675.619
72.675.619
70.000.000 185
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
100.000.000
100.000.000
80.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
1.225.000.000
1.225.000.000
1.219.658.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
130.000.000
130.000.000
265.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
80.000.000
80.000.000
245.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
50.000.000
50.000.000
20.000.000 186
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
975.000.000
975.000.000
719.658.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
225.000.000
225.000.000
430.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
150.000.000
150.000.000
70.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
600.000.000
600.000.000
219.658.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
120.000.000
120.000.000
235.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
100.000.000
100.000.000
200.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
20.000.000
20.000.000
35.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
450.000.000
450.000.000
450.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata
450.000.000
450.000.000
450.000.000 187
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kabupaten/Kota
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 0 0 0
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
175.000.000
175.000.000
135.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
75.000.000
75.000.000
75.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
50.000.000
50.000.000
40.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
150.000.000
150.000.000
200.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
260.000.000
260.000.000
110.000.000 188
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
260.000.000
260.000.000
110.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 04 2.02 02 Pengembangan Pendidikan 0 0 0
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 04 2.02 05 Pengembangan Sistem Pemasaran
260.000.000
260.000.000
110.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 04 2.02 10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 0 0 0
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
190.000.000
190.000.000
360.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
90.000.000
90.000.000
235.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
25.000.000
25.000.000
35.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
65.000.000
65.000.000
200.000.000 189
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0 0 0
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
100.000.000
100.000.000
125.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.02 01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
50.000.000
50.000.000
70.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.02 02 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
50.000.000
50.000.000
55.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.02 03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
4.683.627.924
4.852.723.731
4.169.319.132
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
4.683.627.924
4.852.723.731
4.169.319.132
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
243.590.924
243.590.924
191.362.850
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
181.590.924
181.590.924
151.362.850 190
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
115.000.000
115.000.000
106.362.850
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
100.000
100.000 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
29.900.000
29.900.000
15.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
45.000.000
45.000.000
54.112.850
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
40.000.000
40.000.000
37.250.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
66.590.924
66.590.924
45.000.000 191
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kabupaten/Kota
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
41.590.924
41.590.924
20.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
62.000.000
62.000.000
40.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000
20.000.000
15.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.01 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 0 0 0 192
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.01 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
20.000.000
20.000.000
15.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
42.000.000
42.000.000
25.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.02 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.02 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
15.000.000
15.000.000
25.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.02 02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.02 02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
27.000.000
27.000.000 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
4.440.037.000
4.609.132.807
3.977.956.282 193
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.160.037.000
4.329.132.807
3.752.093.432
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000
15.000.000
17.460.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000
10.000.000
12.460.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.637.537.000
3.806.632.807
3.246.605.432
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.519.037.000
3.688.132.807
3.194.605.432
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
108.500.000
108.500.000
48.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.000.000
5.000.000
2.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5.000.000
5.000.000
2.000.000 194
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.500.000
6.500.000
2.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.500.000
1.500.000
2.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000
5.000.000 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
90.500.000
90.500.000
65.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.000.000
8.000.000
5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.000.000
7.000.000
3.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.000.000
1.000.000 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.000.000
25.000.000
8.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
40.000.000
40.000.000
14.000.000 195
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.000.000
2.000.000 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.500.000
2.500.000
35.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.000.000
5.000.000 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
22.500.000
22.500.000
24.700.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17.500.000
17.500.000
6.520.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000
5.000.000
18.180.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
346.000.000
346.000.000
338.300.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000
1.000.000 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
128.000.000
128.000.000
137.500.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.000.000
2.000.000 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
215.000.000
215.000.000
200.800.000 196
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
42.000.000
42.000.000
58.028.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.000.000
25.000.000
42.020.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.000.000
2.000.000 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000
5.000.000
7.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.000.000
10.000.000
9.008.000 197
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
195.000.000
195.000.000
180.862.850
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
80.000.000
80.000.000
40.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
25.000.000
25.000.000 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
30.000.000
30.000.000 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
25.000.000
25.000.000
40.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
45.000.000
45.000.000
94.750.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.02 01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
20.000.000
20.000.000 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
25.000.000
25.000.000
94.750.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
70.000.000
70.000.000
46.112.850
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah
5.000.000
5.000.000 0 198
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kabupaten/Kota Melalui JIKN
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
65.000.000
65.000.000
46.112.850
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
70.000.000
70.000.000
35.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.01 01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.01 02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat
10.000.000
10.000.000
10.000.000 199
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.02 02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
15.000.000
15.000.000
5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.03 01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
10.000.000
10.000.000
5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.03 01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.03 02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah
5.000.000
5.000.000 0 200
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kabupaten/Kota
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
10.000.000
10.000.000
5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.04 01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
5.000.000
5.000.000 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.04 02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.04 02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
25.000.000
25.000.000
5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.05 01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang
10.000.000
10.000.000 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.05 02 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang
10.000.000
10.000.000 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.05 03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
5.000.000
5.000.000
5.000.000 201
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
15.000.000
15.000.000
10.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 04 2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
15.000.000
15.000.000
10.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 04 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 04 2.01 02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
5.000.000
5.000.000 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
9.915.646.256
10.155.043.802
6.912.289.475
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
9.915.646.256
10.155.043.802
6.912.289.475
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
9.915.646.256
10.155.043.802
6.912.289.475
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.283.716.256
5.423.113.802
5.008.764.475
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000
10.000.000
2.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
5.000.000
5.000.000
1.000.000 202
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000
5.000.000
1.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.817.327.256
4.956.724.802
4.615.211.375
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.037.643.256
4.177.040.802
3.931.887.375
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
779.684.000
779.684.000
683.324.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000.000
10.000.000 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000
10.000.000 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
203.969.700
203.969.700
131.053.100
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.200.000
6.200.000
5.320.109
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
46.250.000
46.250.000
10.332.991 203
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.600.000
20.600.000
17.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
22.768.137
22.768.137
18.400.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
40.000.000
40.000.000
34.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
68.151.563
68.151.563
46.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.000.000
1.000.000 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.000.000
1.000.000 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
84.000.000
84.000.000
101.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000
1.000.000
2.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
83.000.000
83.000.000
99.000.000 204
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
157.419.300
157.419.300
159.500.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
134.567.775
134.567.775
146.500.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
1.000.000
1.000.000 0 205
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.000.000
1.000.000
1.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.851.525
10.851.525
7.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.000.000
10.000.000
5.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
1.033.400.000
1.033.400.000
537.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
20.000.000
20.000.000
22.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
10.000.000
10.000.000
10.000.000 206
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
10.000.000
10.000.000
12.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
681.400.000
681.400.000
215.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
627.900.000
627.900.000
190.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
30.000.000
30.000.000
15.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
23.500.000
23.500.000
10.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
332.000.000
332.000.000
300.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 01 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
332.000.000
332.000.000
300.000.000 207
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
1.187.225.000
1.287.225.000
892.225.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
508.725.000
508.725.000
458.725.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
335.000.000
335.000.000
170.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
23.725.000
23.725.000
38.725.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
150.000.000
150.000.000
250.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.03 01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 208
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
678.500.000
778.500.000
433.500.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000
75.000.000
75.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
598.500.000
698.500.000
353.500.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 209
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
47.000.000
47.000.000
66.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
47.000.000
47.000.000
66.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 0 0 0 210
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
11.000.000
11.000.000
30.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
36.000.000
36.000.000
36.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
2.364.305.000
2.364.305.000
408.300.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
125.000.000
125.000.000
5.000.000 211
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
125.000.000
125.000.000
5.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
1.000.000.000
1.000.000.000
174.900.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha
1.000.000.000
1.000.000.000
174.900.000 212
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
1.239.305.000
1.239.305.000
228.400.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
600.000.000
600.000.000
86.022.500
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu)
639.305.000
639.305.000
142.377.500 213
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah Kabupaten/Kota
3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN
8.687.844.377
9.907.380.208
9.679.932.766
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
8.687.844.377
9.907.380.208
9.679.932.766
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
8.687.844.377
9.907.380.208
9.679.932.766
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.182.845.609
7.040.381.440
6.577.207.766
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75.000.000
39.368.800
40.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
50.000.000
14.368.800
20.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25.000.000
25.000.000
20.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.927.775.609
5.723.311.440
5.207.050.206
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.896.775.609
5.666.311.440
5.150.050.206
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
31.000.000
57.000.000
57.000.000 214
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
215.670.000
278.670.000
374.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
115.670.000
115.670.000
159.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000
163.000.000
215.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
899.400.000
909.031.200
808.031.200
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
80.000.000
80.000.000
80.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
129.000.000
129.000.000
28.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
690.400.000
700.031.200
700.031.200
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
55.000.000
80.000.000
138.126.360 215
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pemerintahan Daerah
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.000.000
25.000.000
45.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.000.000
15.000.000
33.126.360
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000
30.000.000
50.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
1.503.000.000
1.862.598.562
1.878.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
200.000.000
200.000.000
250.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, 0 0 0 216
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Teknologi dan Spesifik Lokasi
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
200.000.000
200.000.000
250.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000
200.000.000
200.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
200.000.000
200.000.000
200.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
55.000.000
55.000.000
30.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.03 02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
50.000.000
50.000.000
25.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
10.000.000
10.000.000
10.000.000 217
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
250.000.000
222.598.562
213.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.05 03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.05 05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
245.000.000
217.598.562
208.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
788.000.000
1.175.000.000
1.175.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
788.000.000
1.175.000.000
1.175.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
785.098.768
812.500.206
635.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
780.098.768
807.500.206
630.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha
20.000.000
112.720.000
112.720.000 218
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tani
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
760.098.768
694.780.206
517.280.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
211.900.000
186.900.000
584.725.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
108.900.000
83.900.000
50.000.000 219
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
108.900.000
83.900.000
50.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
65.000.000
65.000.000
481.725.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
15.000.000
15.000.000
15.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
50.000.000
50.000.000
466.725.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan
25.000.000
25.000.000
40.000.000 220
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Masyarakat Veteriner
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
10.000.000
10.000.000
25.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 0 0 0
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
8.000.000
8.000.000
8.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
8.000.000
8.000.000
8.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
5.000.000
5.000.000
5.000.000 221
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 06 2.02 01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
8.077.974.919
8.289.985.867
8.538.049.337
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.858.932.469
6.070.943.417
6.019.006.887
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
5.858.932.469
6.070.943.417
6.019.006.887
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.682.492.069
4.894.503.017
4.603.006.887
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000
5.000.000
5.000.000 222
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.144.357.069
4.356.368.017
4.060.754.087
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.071.357.069
4.283.368.017
3.987.754.087
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
73.000.000
73.000.000
73.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
169.635.000
169.635.000
169.635.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.635.000
18.635.000
18.635.000 223
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.000.000
20.000.000
20.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000
35.000.000
35.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
30.000.000
30.000.000
30.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
500.000
500.000
500.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
60.000.000
60.000.000
60.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
500.000
500.000
500.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15.000.000
15.000.000
15.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
233.000.000
233.000.000
233.000.000 224
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000
500.000
500.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
85.000.000
85.000.000
85.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
142.500.000
142.500.000
142.500.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100.500.000
100.500.000
104.617.800
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
50.000.000
50.000.000
60.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 225
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
500.000
500.000
500.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40.000.000
40.000.000
34.117.800
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
110.000.000
110.000.000
110.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
110.000.000
110.000.000
110.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
80.000.000
80.000.000
80.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
30.000.000
30.000.000
30.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
380.000.000
380.000.000
615.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
380.000.000
380.000.000
615.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
355.000.000
355.000.000
590.000.000 226
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
25.000.000
25.000.000
25.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 03 2.01 03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 0 0 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
559.000.000
559.000.000
559.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
299.000.000
299.000.000
299.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
49.000.000
49.000.000
49.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
80.000.000
80.000.000
80.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
20.000.000
20.000.000
20.000.000 227
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
180.000.000
180.000.000
180.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.03 01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
5.000.000
5.000.000 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja
175.000.000
175.000.000
180.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
80.000.000
80.000.000
80.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 0 0 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.04 03 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
80.000.000
80.000.000
80.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
127.440.400
127.440.400
132.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 228
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
32.000.000
32.000.000
42.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
17.000.000
17.000.000
27.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.01 02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan 0 0 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
15.000.000
15.000.000
15.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
95.440.400
95.440.400
90.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 229
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
30.000.000
30.000.000 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
15.000.000
15.000.000
50.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.02 03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
15.440.400
15.440.400 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
10.000.000
10.000.000
10.000.000 230
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.02 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
25.000.000
25.000.000
30.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
2.219.042.450
2.219.042.450
2.519.042.450
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
2.064.042.450
2.064.042.450
2.364.042.450
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
1.634.042.450
1.634.042.450
1.934.042.450
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
1.634.042.450
1.634.042.450
1.934.042.450
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
200.000.000
200.000.000
200.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 0 0 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
1.119.042.450
1.119.042.450
1.469.042.450 231
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
265.000.000
265.000.000
265.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 02 2.01 06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 0 0 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 02 2.01 06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
50.000.000
50.000.000 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
230.000.000
230.000.000
230.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 0 0 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
230.000.000
230.000.000
230.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem 0 0 0 232
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
230.000.000
230.000.000
230.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 0 0 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
200.000.000
200.000.000
200.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000
200.000.000
200.000.000 233
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 0 0 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
160.000.000
160.000.000
160.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 0 0 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
15.000.000
15.000.000
15.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 04 2.01 03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam
25.000.000
25.000.000
25.000.000 234
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyampaian Data ke SIINas
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
155.000.000
155.000.000
155.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
155.000.000
155.000.000
155.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
155.000.000
155.000.000
155.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 32 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 32 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
35.000.000
35.000.000
35.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 32 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 235
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 32 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
110.000.000
110.000.000
110.000.000
3.31.3.32.2.07.11.0000 3 32 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi
10.000.000
10.000.000
10.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
32.394.736.754
33.614.464.086
30.332.635.496
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
32.394.736.754
33.614.464.086
30.332.635.496
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
32.394.736.754
33.614.464.086
30.332.635.496
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
26.192.488.454
27.012.215.786
24.067.887.196
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
180.000.000
162.500.000
126.400.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
90.000.000
90.000.000
71.400.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
90.000.000
72.500.000
55.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.995.835.216
16.833.062.548
15.033.717.958
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.705.835.216
16.525.562.548
14.746.717.958 236
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
145.000.000
211.000.000
211.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
100.000.000
92.500.000
75.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
45.000.000
4.000.000
1.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.000.000
1.000.000
1.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.000.000
1.000.000
1.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
210.000.000
210.000.000
142.900.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
70.000.000
70.000.000
50.300.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 237
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
50.000.000
50.000.000
31.800.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
40.000.000
40.000.000
20.800.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000
50.000.000
40.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.400.000.000
1.400.000.000
1.180.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
60.000.000
60.000.000
40.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
180.000.000
180.000.000
150.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
280.000.000
280.000.000
220.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30.000.000
30.000.000
20.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
200.000.000
200.000.000
100.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
590.000.000
590.000.000
590.000.000 238
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
60.000.000
60.000.000
60.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
500.000.000
451.000.000
260.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
50.000.000
1.000.000 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
150.000.000
150.000.000
100.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
150.000.000
150.000.000
110.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
150.000.000
150.000.000
50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.143.900.000
3.192.900.000
3.071.116.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
750.000.000
750.000.000
750.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
320.000.000
320.000.000
270.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.073.900.000
2.122.900.000
2.051.116.000 239
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
635.000.000
635.000.000
525.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
200.000.000
200.000.000
150.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
60.000.000
60.000.000
50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
20.000.000
20.000.000
15.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
55.000.000
55.000.000
50.000.000 240
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
300.000.000
300.000.000
260.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
876.753.238
876.753.238
876.753.238
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
181.753.238
181.753.238
181.753.238
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
45.000.000
45.000.000
45.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
600.000.000
600.000.000
600.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1.700.000.000
1.700.000.000
1.650.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
1.000.000.000
1.000.000.000
950.000.000 241
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
700.000.000
700.000.000
700.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi
860.000.000
860.000.000
602.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
230.000.000
230.000.000
161.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
380.000.000
380.000.000
266.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
250.000.000
250.000.000
175.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
690.000.000
690.000.000
599.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan
320.000.000
320.000.000
300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
170.000.000
170.000.000
119.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
200.000.000
200.000.000
180.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.142.248.300
4.542.248.300
4.822.748.300
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan
800.000.000
800.000.000
610.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan
200.000.000
200.000.000
140.000.000 242
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
300.000.000
300.000.000
260.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
300.000.000
300.000.000
210.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
2.547.248.300
2.947.248.300
3.656.248.300
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
500.000.000
500.000.000
665.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1.777.248.300
2.177.248.300
2.302.248.300
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
270.000.000
270.000.000
689.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
645.000.000
645.000.000
451.500.000 243
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
200.000.000
200.000.000
140.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum
275.000.000
275.000.000
192.500.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
170.000.000
170.000.000
119.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah
150.000.000
150.000.000
105.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
110.000.000
110.000.000
77.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
40.000.000
40.000.000
28.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2.060.000.000
2.060.000.000
1.442.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
575.000.000
575.000.000
402.500.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
375.000.000
375.000.000
262.500.000 244
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
100.000.000
100.000.000
70.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
100.000.000
100.000.000
70.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
470.000.000
470.000.000
329.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
100.000.000
100.000.000
70.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
220.000.000
220.000.000
154.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
150.000.000
150.000.000
105.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
825.000.000
825.000.000
577.500.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
450.000.000
450.000.000
315.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
175.000.000
175.000.000
122.500.000 245
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
200.000.000
200.000.000
140.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
190.000.000
190.000.000
133.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
100.000.000
100.000.000
70.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
45.000.000
45.000.000
31.500.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
45.000.000
45.000.000
31.500.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 0 0 0 246
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
41.044.681.077
40.988.119.615
49.939.181.546
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
41.044.681.077
40.988.119.615
49.939.181.546
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD
41.044.681.077
40.988.119.615
49.939.181.546
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
34.339.991.526
34.283.430.064
32.675.866.795
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
70.000.000
70.000.000
70.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
55.000.000
55.000.000
55.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.000.000
15.000.000
15.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.880.597.842
3.824.036.380
3.775.098.311
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.825.597.842
3.769.036.380
3.720.098.311
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
55.000.000
55.000.000
55.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
49.200.000
49.200.000
49.200.000 247
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
49.200.000
49.200.000
49.200.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
164.738.438
164.738.438
165.738.438
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15.062.500
15.062.500
15.062.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
149.675.938
149.675.938
150.675.938
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
375.720.765
375.720.765
375.720.765
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 0 0 0 248
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bangunan Kantor
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.728.650
15.728.650
15.728.650
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.697.700
24.697.700
24.697.700
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
55.000.000
55.000.000
55.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
86.422.315
86.422.315
86.422.315
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
80.000.000
80.000.000
80.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000
100.000.000
100.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
13.872.100
13.872.100
13.872.100
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
55.076.360
55.076.360
355.076.360
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
27.856.560
27.856.560
27.856.560
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
27.219.800
27.219.800
327.219.800 249
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
749.382.814
749.382.814
889.757.614
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.558.855
11.558.855
11.558.855
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
146.800.000
146.800.000
193.108.800
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
38.512.959
38.512.959
38.512.959
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
552.511.000
552.511.000
646.577.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
384.384.898
384.384.898
384.384.898
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
75.000.000
75.000.000
75.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
179.000.000
179.000.000
179.000.000 250
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
26.660.480
26.660.480
26.660.480
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
38.512.959
38.512.959
38.512.959
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
45.011.459
45.011.459
45.011.459
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.200.000
20.200.000
20.200.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
28.347.826.609
28.347.826.609
26.347.826.609
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
28.026.118.684
28.026.118.684
26.026.118.684
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
257.951.925
257.951.925
257.951.925
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
63.756.000
63.756.000
63.756.000 251
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD
263.063.800
263.063.800
263.063.800
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
263.063.800
263.063.800
263.063.800
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
6.704.689.551
6.704.689.551
17.263.314.751
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
1.559.920.000
1.559.920.000
3.342.217.208
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
291.700.000
291.700.000
627.044.748
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
982.940.000
982.940.000
2.263.392.460
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
135.080.000
135.080.000
135.080.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 0 0 0 252
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
150.000.000
150.000.000
316.500.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD
200.000
200.000
200.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
583.400.000
583.400.000
1.240.409.246
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS
36.599.999
36.599.999
322.619.283
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD
364.533.334
364.533.334
735.523.296
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
182.266.667
182.266.667
182.266.667
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
206.260.000
206.260.000
206.260.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
110.000.000
110.000.000
110.000.000 253
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
96.260.000
96.260.000
96.260.000 254
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
1.151.100.000
1.151.100.000
2.506.158.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD
682.700.000
682.700.000
1.834.662.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
250.000.000
250.000.000
453.096.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
158.400.000
158.400.000
158.400.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
50.000.000
50.000.000
50.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD
10.000.000
10.000.000
10.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
609.675.000
609.675.000
609.675.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah
242.625.000
242.625.000
242.625.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses
367.050.000
367.050.000
367.050.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
149.500.000
149.500.000
328.071.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 01 Penyusunan Kode Etik DPRD
200.000
200.000
200.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD
149.300.000
149.300.000
327.871.000 255
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD
2.444.834.551
2.444.834.551
9.030.524.297
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
1.676.034.551
1.676.034.551
7.412.984.261
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
10.000.000
10.000.000
10.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
546.800.000
546.800.000
1.127.529.962
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
212.000.000
212.000.000
480.010.074
5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
9.936.506.976
10.289.342.664
9.389.202.381
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
9.936.506.976
10.289.342.664
9.389.202.381
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 PERENCANAAN
9.536.506.976
9.889.342.664
9.039.202.381 256
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.643.506.976
6.996.342.664
6.565.202.381
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
77.000.000
72.000.000
50.325.075
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
35.000.000
34.000.000
26.049.470
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
42.000.000
38.000.000
24.275.605
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.128.528.976
5.509.664.664
5.222.611.038
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.013.528.976
5.366.364.664
5.054.306.981
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
115.000.000
143.300.000
168.304.057
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
20.000.000
20.000.000
17.600.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
20.000.000
20.000.000
17.600.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
40.000.000
40.000.000
26.000.000 257
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
40.000.000
40.000.000
26.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
485.942.000
464.211.850
402.821.350
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.500.000
6.500.000
5.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.500.000
7.500.000
6.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
90.500.000
90.500.000
90.500.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
15.000.000
15.000.000
10.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
316.442.000
294.711.850
247.321.350 258
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
20.000.000
20.000.000
14.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
61.000.000
30.677.150
34.203.418
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
6.000.000
9.743.650
5.901.274
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
55.000.000
20.933.500
28.302.144
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
658.036.000
658.036.000
636.436.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
155.000.000
155.000.000
155.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17.000.000
17.000.000
17.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
486.036.000
486.036.000
464.436.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
173.000.000
201.753.000
175.205.500
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 0 0 0 259
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
135.000.000
163.753.000
143.205.500
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
3.000.000
3.000.000
2.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.000.000
20.000.000
20.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.000.000
15.000.000
10.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
950.000.000
950.000.000
720.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
750.000.000
750.000.000
550.000.000 260
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik
50.000.000
50.000.000
44.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
50.000.000
50.000.000
40.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
150.000.000
150.000.000
177.410.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
50.000.000
50.000.000
40.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
450.000.000
450.000.000
248.590.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0 261
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
200.000.000
200.000.000
170.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
200.000.000
200.000.000
170.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.943.000.000
1.943.000.000
1.754.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
640.000.000
640.000.000
580.300.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
350.000.000
350.000.000
310.743.148
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
115.000.000
115.000.000
93.511.599 262
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah Bidang Pemerintahan
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
175.000.000
175.000.000
176.045.253
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
550.000.000
550.000.000
498.700.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
200.000.000
250.000.000
250.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
115.000.000
100.000.000
65.670.000 263
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah Bidang Perekonomian
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
235.000.000
200.000.000
183.030.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
753.000.000
753.000.000
675.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
350.000.000
350.000.000
350.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
203.000.000
203.000.000
125.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
200.000.000
200.000.000
200.000.000 264
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
400.000.000
400.000.000
350.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
400.000.000
400.000.000
350.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
300.000.000
300.000.000
250.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
300.000.000
300.000.000
250.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 03 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0 0 0 265
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 04 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 05 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 06 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 07 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 08 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 09 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang 0 0 0 266
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Aparatur Desa
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 10 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 11 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 13 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 14 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 15 Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan 0 0 0 267
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kependudukan
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 02 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 04 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 07 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 08 Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 09 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 0 0 0 268
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 11 Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 03 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 05 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 06 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 08 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 0 0 0 269
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 10 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 12 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 13 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
327.636.841.932
329.829.402.517
333.443.779.863
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
327.636.841.932
329.829.402.517
333.443.779.863
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 KEUANGAN
327.636.841.932
329.829.402.517
333.443.779.863 270
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
12.651.224.366
12.497.440.697
12.751.327.247
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
65.000.000
114.880.000
114.880.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
50.000.000
75.000.000
75.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.000.000
39.880.000
39.880.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.958.123.669
9.754.460.000
9.416.776.550
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.452.477.351
9.298.693.682
8.961.010.232
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
11.653.848
393.840.000
393.840.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
483.720.000
31.653.848
31.653.848 271
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
10.272.470
30.272.470
30.272.470
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
36.000.000
36.000.000
70.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
36.000.000
36.000.000
70.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
70.000.000
70.000.000
90.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
60.000.000
60.000.000
80.000.000 272
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
878.708.172
878.708.172
1.316.278.172
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
23.708.172
23.708.172
23.708.172
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
170.000.000
170.000.000
527.570.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
100.000.000
100.000.000
125.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.000.000
80.000.000
100.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
400.000.000
400.000.000
400.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000
100.000.000
125.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.000.000
5.000.000
15.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
191.134.888
191.134.888
191.134.888
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
191.134.888
191.134.888
191.134.888
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.086.399.800
1.086.399.800
1.106.399.800 273
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
300.000.000
300.000.000
320.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
781.399.800
781.399.800
781.399.800
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
365.857.837
365.857.837
445.857.837
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
90.000.000
90.000.000
130.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
20.000.000
20.000.000
20.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
60.857.837
60.857.837
100.857.837
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
195.000.000
195.000.000
195.000.000 274
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
312.594.138.966
314.940.483.220
317.342.999.016
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
905.000.000
905.000.000
905.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
75.000.000
57.585.800
57.585.800
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
75.000.000
101.195.300
101.195.300
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
25.000.000
24.022.200
24.022.200
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD
5.000.000
5.412.600
5.412.600
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
25.000.000
25.004.700
5.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD
5.000.000
10.824.600
5.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
75.000.000
78.954.800
85.179.100 275
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
100.000.000
100.000.000
119.605.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
5.000.000
500.000
500.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
5.000.000
500.000
500.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
5.000.000
500.000
500.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
5.000.000
500.000
500.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 13 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
500.000.000
500.000.000
500.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
180.511.100
180.511.100
330.511.100
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
7.500.000
7.500.000
37.500.000 276
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
8.011.100
8.011.100
8.011.100
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran
30.000.000
30.000.000
30.000.000 277
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
35.000.000
35.000.000
35.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
20.000.000
20.000.000
80.000.000 278
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
40.000.000
40.000.000
100.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
329.252.000
329.252.000
634.252.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
55.912.000
55.912.000
95.912.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
50.000.000
50.000.000
210.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
70.000.000
70.000.000
145.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 0 0 0 279
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
20.000.000
20.000.000
20.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
41.340.000
41.340.000
71.340.000 280
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
92.000.000
92.000.000
92.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
311.038.817.566
313.385.161.820
315.213.235.916
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 01 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah
10.000.000
10.000.000
50.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 03 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
17.053.125.000
17.053.125.000
14.802.807.320
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 06 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 06 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
10.000.000
10.000.000
10.000.000 281
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
265.495.151.900
265.495.151.900
269.035.386.720
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
21.878.650.366
24.224.994.620
23.643.031.580
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
6.581.890.300
6.581.890.300
7.662.010.296
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
140.558.300
140.558.300
260.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.05 01 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.05 03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
80.558.300
80.558.300
200.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1.096.890.400
1.096.890.400
1.521.890.400 282
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.096.890.400
1.096.890.400
1.521.890.400
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga
248.200.400
248.200.400
248.200.400
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
75.000.000
75.000.000
75.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
121.512.500
121.512.500
121.512.500
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
157.177.500
157.177.500
307.177.500
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah
280.000.000
280.000.000
455.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah
50.000.000
50.000.000
150.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
40.000.000
40.000.000
40.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
35.000.000
35.000.000
35.000.000 283
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1.294.588.200
1.294.588.200
1.827.563.200
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.294.588.200
1.294.588.200
1.827.563.200
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
375.000.000
375.000.000
575.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah
869.588.200
869.588.200
1.202.563.200
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
7.961.719.538
7.967.439.073
7.491.241.895
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
7.961.719.538
7.967.439.073
7.491.241.895
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN
7.351.719.538
7.357.439.073
6.791.355.830
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.961.719.538
5.967.439.073
5.800.877.210 284
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.000.000
3.000.000
3.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.000.000
7.000.000
7.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.396.538.989
5.402.258.524
5.260.117.246
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.326.038.989
5.331.758.524
5.206.588.246
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
70.000.000
70.000.000
53.379.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
500.000
500.000
150.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
14.000.000
14.000.000
12.300.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
14.000.000
14.000.000
12.300.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
500.000
500.000
108.716 285
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
500.000
500.000
108.716
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
198.300.000
198.300.000
217.003.697
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000
6.000.000
2.647.964
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
70.300.000
70.300.000
67.981.431
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.000.000
15.000.000
9.766.972
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.000.000
8.000.000
5.564.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
9.000.000
9.000.000
4.507.747
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
90.000.000
90.000.000
126.535.583 286
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8.000.000
8.000.000 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.000.000
8.000.000 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
265.380.549
265.380.549
243.630.628
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.500.000
6.500.000
3.504.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
126.623.000
126.623.000
122.093.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
132.257.549
132.257.549
118.033.628
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
69.000.000
69.000.000
57.716.923
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 287
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
40.000.000
40.000.000
36.051.923
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.000.000
4.000.000
1.665.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.000.000
10.000.000
5.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
1.390.000.000
1.390.000.000
990.478.620 288
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
470.000.000
470.000.000
302.352.620
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
400.000.000
400.000.000
235.625.600
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 0 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
45.000.000
45.000.000
41.727.020
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN
346.500.000
346.500.000
345.556.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
6.000.000
6.000.000
6.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
75.000.000
75.000.000
71.720.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
265.500.000
265.500.000
267.836.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
460.000.000
460.000.000
229.070.000 289
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
200.000.000
200.000.000
200.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
230.000.000
230.000.000
300.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 0 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
10.000.000
10.000.000
8.770.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
113.500.000
113.500.000
113.500.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
75.000.000
75.000.000
75.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN
20.000.000
20.000.000
20.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
2.000.000
2.000.000
2.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
1.500.000
1.500.000
1.500.000 290
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
610.000.000
610.000.000
699.886.065
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
610.000.000
610.000.000
699.886.065
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
160.000.000
160.000.000
77.887.286
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 0 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi 0 0 0 291
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
150.000.000
150.000.000
70.210.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5.000.000
5.000.000
2.677.286 292
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
450.000.000
450.000.000
621.998.779
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
50.000.000
50.000.000
21.538.350
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
50.000.000
50.000.000
17.104.550
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
300.000.000
300.000.000
548.533.165
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, 0 0 0 293
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
50.000.000
50.000.000
34.822.714
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
13.963.611.824
13.389.904.026
10.675.972.462 294
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
13.963.611.824
13.389.904.026
10.675.972.462
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH
13.963.611.824
13.389.904.026
10.675.972.462
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
10.434.307.324
9.860.599.526
8.635.503.171
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
166.245.066
166.245.066
140.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19.940.000
19.940.000
15.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
146.305.066
146.305.066
125.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.260.393.024
6.686.685.226
5.985.969.252
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.184.143.024
6.610.435.226
5.909.719.252
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
68.750.000
68.750.000
68.750.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
5.000.000
5.000.000
5.000.000 295
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Keuangan SKPD
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.500.000
2.500.000
2.500.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7.500.000
7.500.000
1.500.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.500.000
7.500.000
1.500.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
682.950.000
682.950.000
382.500.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.500.000
2.500.000
2.500.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
680.450.000
680.450.000
380.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
309.502.334
316.222.334
316.222.334
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 0 0 0 296
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bangunan Kantor
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000
5.000.000
5.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
26.040.600
26.040.600
26.040.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.000.000
21.720.000
21.720.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
43.696.000
43.696.000
43.696.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
46.617.400
46.617.400
46.617.400
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
95.648.334
95.648.334
95.648.334
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
72.500.000
72.500.000
72.500.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.000.000
5.000.000
5.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.375.550.000
1.375.550.000
1.180.709.685
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
822.050.000
902.202.000
859.720.000 297
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
206.500.000
126.348.000
32.024.500
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
322.000.000
322.000.000
263.965.185
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000
25.000.000
25.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
124.675.000
124.675.000
127.830.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.500.000
6.500.000
6.500.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
44.425.000
44.425.000
63.675.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.000.000
5.000.000
5.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
68.750.000
68.750.000
52.655.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
507.491.900
500.771.900
500.771.900
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 298
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
153.000.900
153.000.900
153.000.900
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
9.500.000
2.780.000
2.780.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19.300.000
19.300.000
19.300.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
33.833.333
33.833.333
33.833.333
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
271.857.667
271.857.667
271.857.667
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000
20.000.000
20.000.000 299
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
1.900.000.000
1.900.000.000
1.146.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1.707.500.000
1.707.500.000
1.010.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
243.815.000
243.815.000
200.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
419.750.000
419.750.000
200.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja
250.000.000
250.000.000
150.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan
250.000.000
250.000.000
150.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa
287.500.000
287.500.000
150.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 0 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal
135.435.000
135.435.000
50.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
121.000.000
121.000.000
110.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
192.500.000
192.500.000
136.000.000 300
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 0 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
11.000.000
11.000.000
11.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
181.500.000
181.500.000
125.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 0 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
1.629.304.500
1.629.304.500
894.469.291
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
140.000.000
140.000.000
93.210.720
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
70.000.000
70.000.000
20.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
70.000.000
70.000.000
73.210.720
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi
1.489.304.500
1.489.304.500
801.258.571
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
296.387.500
296.387.500
75.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
250.000.000
250.000.000
146.754.009 301
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
621.000.000
621.000.000
512.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
321.917.000
321.917.000
67.504.562
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK
10.023.012.280
9.883.399.804
9.240.374.436
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
10.023.012.280
9.883.399.804
9.240.374.436
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN
10.023.012.280
9.883.399.804
9.240.374.436
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.800.603.992
7.660.991.516
7.436.666.698
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
21.500.000
21.500.000
15.500.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.500.000
11.500.000
5.500.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.774.533.592
6.634.921.116
6.634.921.116
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.576.333.592
6.436.721.116
6.436.721.116 302
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
195.200.000
195.200.000
195.200.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.000.000
1.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
29.000.000
29.000.000
17.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4.000.000
4.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25.000.000
25.000.000
15.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
146.608.100
146.608.100
140.332.282
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 303
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.787.000
5.787.000
5.787.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
17.500.000
17.500.000
17.500.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
81.710.200
81.710.200
80.710.200
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
31.610.900
31.610.900
26.335.082
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
250.000.000
250.000.000
78.451.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
150.000.000
150.000.000
23.451.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
100.000.000
100.000.000
55.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
448.589.800
448.589.800
448.589.800
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
64.930.000
64.930.000
64.930.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
383.659.800
383.659.800
383.659.800 304
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
128.372.500
128.372.500
99.872.500
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12.500.000
12.500.000
7.500.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1.000.000
1.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.500.000
1.500.000
1.500.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
37.270.800
37.270.800
31.270.800 305
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
73.601.700
73.601.700
56.101.700
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.500.000
2.500.000
2.500.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
197.437.000
197.437.000
168.128.730
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
33.437.000
33.437.000
33.437.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
33.437.000
33.437.000
33.437.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0 306
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
164.000.000
164.000.000
134.691.730
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0 0 0
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
33.000.000
33.000.000
33.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
131.000.000
131.000.000
101.691.730 307
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.714.093.788
1.714.093.788
1.351.417.508
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
15.116.000
15.116.000
15.116.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.116.000
15.116.000
15.116.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1.698.977.788
1.698.977.788
1.336.301.508
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
25.000.000
25.000.000
25.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
773.977.788
773.977.788
533.212.526
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
900.000.000
900.000.000
778.088.982
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
258.797.500
258.797.500
232.081.500 308
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
68.000.000
68.000.000
55.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
28.000.000
28.000.000
15.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
190.797.500
190.797.500
177.081.500
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 7.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
190.797.500
190.797.500
177.081.500
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
52.080.000
52.080.000
52.080.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 0 0 0 309
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
52.080.000
52.080.000
52.080.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
34.000.000
34.000.000
34.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
18.080.000
18.080.000
18.080.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL
2.841.737.163
2.800.172.236
2.661.679.756
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.841.737.163
2.800.172.236
2.661.679.756
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 KECAMATAN
2.841.737.163
2.800.172.236
2.661.679.756
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.722.002.163
2.680.437.236
2.565.651.505
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.000.000
6.000.000
4.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.000.000
3.000.000
2.000.000 310
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.000.000
3.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.245.149.563
2.203.584.636
2.176.199.356
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.182.749.563
2.141.184.636
2.125.363.356
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
59.400.000
59.400.000
48.860.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.500.000
1.500.000
976.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.500.000
1.500.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
14.065.000
14.065.000
3.745.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
14.065.000
14.065.000
3.745.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.500.000
1.500.000
1.500.000 311
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
750.000
750.000
750.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
750.000
750.000
750.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
71.504.000
71.504.000
49.627.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000
6.000.000
3.750.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.500.000
2.500.000
2.500.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.000.000
4.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.500.000
3.500.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
20.000.000
20.000.000
17.180.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.000.000
3.000.000
4.137.000 312
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
31.004.000
31.004.000
16.080.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.500.000
1.500.000
980.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
38.200.000
38.200.000
7.770.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26.700.000
26.700.000 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
4.000.000
4.000.000 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.500.000
7.500.000
7.770.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
292.583.600
292.583.600
275.927.399
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
42.500.000
42.500.000
45.343.799
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
250.083.600
250.083.600
230.583.600
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
53.000.000
53.000.000
46.882.750
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 0 0 0 313
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30.000.000
30.000.000
30.332.750
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
3.000.000
3.000.000 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000
5.000.000
3.615.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.000.000
15.000.000
12.935.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN
51.235.000
51.235.000
48.680.000 314
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
12.235.000
12.235.000
12.235.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
12.235.000
12.235.000
12.235.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
39.000.000
39.000.000
36.445.000 315
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
34.000.000
34.000.000
31.445.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
10.000.000
10.000.000
11.390.001
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10.000.000
10.000.000
11.390.001
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10.000.000
10.000.000
11.390.001
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0 316
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
40.000.000
40.000.000
17.668.250
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
40.000.000
40.000.000
17.668.250
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
15.000.000
15.000.000
4.103.250
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
25.000.000
25.000.000
13.565.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 317
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan/atau Kepolisian Negara
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
18.500.000
18.500.000
18.290.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
18.500.000
18.500.000
18.290.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
9.000.000
9.000.000
8.990.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
9.500.000
9.500.000
9.300.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 0 0 0 318
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Desa
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH
2.486.253.481
2.497.557.507
2.389.487.007
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.486.253.481
2.497.557.507
2.389.487.007
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 KECAMATAN
2.486.253.481
2.497.557.507
2.389.487.007
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.364.253.481
2.375.557.507
2.311.494.344
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.000.000
3.000.000
1.907.172
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.500.000
1.500.000
953.586
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.500.000
1.500.000
953.586
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.153.587.681
2.164.891.707
2.169.919.653
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.096.805.681
2.108.109.707
2.108.109.707
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
54.282.000
54.282.000
60.150.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.000.000
1.000.000
953.586 319
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.500.000
1.500.000
706.360
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.000.000
2.000.000
953.586
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.000.000
2.000.000
953.586
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.000.000
1.000.000
441.475
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.000.000
1.000.000
441.475
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
77.478.000
77.478.000
56.297.842
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
5.000.000
5.000.000
1.298.946 320
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.000.000
15.000.000
4.058.471
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.000.000
4.000.000
1.870.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.298.000
7.298.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
20.000.000
20.000.000
20.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.500.000
2.500.000 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
23.680.000
23.680.000
24.070.425
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
17.000.000
17.000.000
5.186.261
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17.000.000
17.000.000
5.186.261
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
54.867.800
54.867.800
52.117.800
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20.655.000
20.655.000
20.655.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.000.000
5.000.000
2.250.000 321
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
29.212.800
29.212.800
29.212.800
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
55.320.000
55.320.000
24.670.555
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
28.320.000
28.320.000
22.572.755
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.000.000
5.000.000 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000
5.000.000
2.097.800
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 322
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17.000.000
17.000.000 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
92.152.000
92.152.000
54.966.080
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
27.000.000
27.000.000
21.770.394
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
27.000.000
27.000.000
21.770.394
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat 0 0 0 323
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) di Kecamatan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
65.152.000
65.152.000
33.195.686
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2.000.000
2.000.000
1.960.148
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
63.152.000
63.152.000
31.235.538 324
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
9.750.000
9.750.000
5.698.849
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
9.750.000
9.750.000
5.698.849
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
9.750.000
9.750.000
5.698.849
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
11.848.000
11.848.000
9.910.959
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
11.848.000
11.848.000
9.910.959
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA
10.000.000
10.000.000
8.321.650 325
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
1.848.000
1.848.000
1.589.309
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
8.250.000
8.250.000
7.416.775
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
8.250.000
8.250.000
7.416.775
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3.000.000
3.000.000
2.913.733
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
5.250.000
5.250.000
4.503.042 326
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pendayagunaan Aset Desa
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN
2.741.043.697
2.642.779.436
2.489.801.392
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.741.043.697
2.642.779.436
2.489.801.392
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 KECAMATAN
2.741.043.697
2.642.779.436
2.489.801.392
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.595.255.968
2.496.991.707
2.387.749.892
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.000.000
4.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.000.000
2.000.000
400.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.000.000
2.000.000
600.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.317.094.972
2.218.830.711
2.178.181.707
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.174.995.968
2.076.731.707
2.076.731.707
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
136.499.004
136.499.004
100.650.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.800.000
2.800.000
400.000 327
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.800.000
2.800.000
400.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.800.000
2.800.000
330.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.800.000
2.800.000
330.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.800.000
2.800.000
400.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.800.000
2.800.000
400.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
105.260.447
105.260.447
83.690.196
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.917.801
3.917.801
2.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.287.784
5.287.784
2.317.587 328
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25.000.000
25.000.000
25.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.054.862
16.054.862
10.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
25.000.000
25.000.000
20.300.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30.000.000
30.000.000
24.072.609
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
24.963.604
24.963.604 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
6.094.000
6.094.000 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18.869.604
18.869.604 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
84.615.220
84.615.220
84.820.618
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
27.294.602
27.294.602
23.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.200.000
1.200.000
500.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
56.120.618
56.120.618
61.320.618 329
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
53.721.725
53.721.725
39.327.371
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22.482.793
22.482.793
12.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.021.000
2.021.000 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.890.561
12.890.561
11.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
16.327.371
16.327.371
16.327.371
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
65.000.000
65.000.000
52.000.000 330
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PELAYANAN PUBLIK
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
25.000.000
25.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
25.000.000
25.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 0 0 0 331
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
40.000.000
40.000.000
44.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
15.000.000
15.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
25.000.000
25.000.000
34.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
24.515.100
24.515.100
20.051.500 332
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
24.515.100
24.515.100
20.051.500
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
24.515.100
24.515.100
20.051.500
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
24.672.629
24.672.629
15.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
24.672.629
24.672.629
15.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
18.672.629
18.672.629
10.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
6.000.000
6.000.000
5.000.000 333
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
31.600.000
31.600.000
15.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
31.600.000
31.600.000
15.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
15.800.000
15.800.000
7.500.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
15.800.000
15.800.000
7.500.000 334
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN
2.412.556.039
2.378.496.761
2.267.120.561
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.412.556.039
2.378.496.761
2.267.120.561
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 KECAMATAN
2.412.556.039
2.378.496.761
2.267.120.561
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.267.556.039
2.236.846.761
2.201.347.761
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.237.902
2.000.000
200.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.237.902
1.000.000
100.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.000.000
1.000.000
100.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.066.940.217
2.033.372.761
2.028.087.761
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.993.952.039
1.959.892.761
1.959.892.761
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
71.880.000
72.780.000
67.995.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
608.178
400.000
100.000 335
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
500.000
300.000
100.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
500.000
500.000
100.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
500.000
500.000
100.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
500.000
500.000
150.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
500.000
500.000
150.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
56.350.000
88.140.000
70.556.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000
4.500.000
3.500.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.908.316
18.600.000
17.800.000 336
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.000.000
5.673.000
4.750.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.000.000
8.255.000
7.655.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
17.441.684
24.124.000
23.354.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.000.000
2.000.000
997.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.000.000
24.988.000
12.500.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
20.000.000
13.180.000
1.931.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.000.000
13.180.000
1.931.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
82.417.200
73.350.000
77.749.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
26.067.200
26.000.000
26.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
56.350.000
47.350.000
51.749.000 337
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
35.610.720
25.804.000
22.574.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
19.378.900
10.800.000
9.800.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
3.000.000
1.844.000
454.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.231.820
6.160.000
5.460.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.000.000
7.000.000
6.860.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
62.350.000
58.000.000
32.622.800
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 0 0 0 338
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tingkat Kecamatan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
18.000.000
22.000.000
16.225.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
18.000.000
22.000.000
16.225.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0 339
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
44.350.000
36.000.000
16.397.800
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
4.000.000
3.000.000
500.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
40.350.000
33.000.000
15.897.800
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
6.000.000
4.100.000
2.600.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
6.000.000
4.100.000
2.600.000 340
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6.000.000
4.100.000
2.600.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
35.000.000
42.750.000
16.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
35.000.000
42.750.000
16.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
30.000.000
37.750.000
12.500.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5.000.000
5.000.000
3.500.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan 0 0 0 341
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
41.650.000
36.800.000
14.550.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
41.650.000
36.800.000
14.550.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
21.650.000
22.300.000
8.550.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
20.000.000
14.500.000
6.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO
2.570.534.177
2.573.775.656
2.400.334.977
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.570.534.177
2.573.775.656
2.400.334.977
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 KECAMATAN
2.570.534.177
2.573.775.656
2.400.334.977
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.401.078.169
2.404.319.648
2.285.632.315
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
19.787.973
19.787.973
9.767.230 342
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.863.620
8.863.620
6.411.350
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.924.353
10.924.353
3.355.880
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.999.293.087
2.002.534.566
1.983.203.758
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.940.735.865
1.943.977.344
1.928.156.064
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
49.680.000
49.680.000
49.225.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.959.074
2.959.074
2.959.074
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5.918.148
5.918.148
2.863.620 343
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
20.146.360
20.146.360
15.242.724
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
20.146.360
20.146.360
15.242.724
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.154.516
5.154.516
3.818.160
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5.154.516
5.154.516
3.818.160
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
155.753.083
155.753.083
104.303.747
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.211.459
6.211.459
3.702.734 344
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14.949.634
14.949.634
4.626.149
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.728.670
22.728.670
22.725.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.508.618
8.508.618
8.377.571
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
44.532.602
44.532.602
36.912.343
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
8.015.700
8.015.700
2.954.550
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.806.400
50.806.400
25.005.400
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
19.500.000
19.500.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
5.000.000
5.000.000 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14.500.000
14.500.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
148.964.970
148.964.970
146.660.610 345
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36.520.790
36.520.790
36.520.790
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.044.180
8.044.180
5.739.820
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
104.400.000
104.400.000
104.400.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
32.478.180
32.478.180
17.636.086
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
9.080.000
9.080.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
3.400.000
3.400.000 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.998.180
9.998.180
6.411.086
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000
5.000.000
3.225.000 346
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000
5.000.000 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
85.583.947
85.583.947
67.787.865
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
20.855.835
20.855.835
25.074.916
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
20.855.835
20.855.835
25.074.916
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak
42.459.726
42.459.726
25.581.899 347
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
42.459.726
42.459.726
25.581.899
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
22.268.386
22.268.386
17.131.050
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.039.579
7.039.579
7.722.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
15.228.807
15.228.807
9.409.050
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
52.138.555
52.138.555
29.105.795 348
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
52.138.555
52.138.555
29.105.795
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
48.081.760
48.081.760
25.049.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4.056.795
4.056.795
4.056.795
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
31.733.506
31.733.506
17.809.002
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
31.733.506
31.733.506
17.809.002 349
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
18.509.008
18.509.008
10.459.044
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
13.224.498
13.224.498
7.349.958
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU
2.735.844.774
2.692.271.697
2.553.266.585
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.735.844.774
2.692.271.697
2.553.266.585
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 KECAMATAN
2.735.844.774
2.692.271.697
2.553.266.585
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.588.130.362
2.544.557.285
2.463.402.095
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.000.000
6.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.000.000
3.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.000.000
3.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.304.087.062
2.260.513.985
2.259.613.985
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.236.087.062
2.192.513.985
2.192.513.985 350
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
66.000.000
66.000.000
65.100.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.000.000
1.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000
1.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.000.000
5.000.000
4.890.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.000.000
5.000.000
4.890.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.500.000
1.500.000
1.500.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
750.000
750.000
750.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
750.000
750.000
750.000 351
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
110.586.000
110.586.000
87.131.100
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.760.000
11.760.000
11.760.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.070.000
10.070.000
6.952.427
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.560.000
7.560.000
4.756.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.049.226
13.049.226
5.875.807
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
23.140.000
23.140.000
21.900.092
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
45.006.774
45.006.774
35.886.774
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
44.000.000
44.000.000
6.072.800
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.000.000
29.000.000 0 352
:
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.000.000
15.000.000
6.072.800
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
79.357.300
79.357.300
63.979.100
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
42.950.000
42.950.000
32.705.800
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
36.407.300
36.407.300
31.273.300
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
37.600.000
37.600.000
38.215.110
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21.600.000
21.600.000
29.165.110
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.000.000
1.000.000 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000
5.000.000
4.050.000 353
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.000.000
10.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
71.329.816
71.329.816
48.509.494
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
32.500.000
32.500.000
18.011.275
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
32.500.000
32.500.000
18.011.275
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di 0 0 0 354
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kecamatan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.03 02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
38.829.816
38.829.816
30.498.219
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
6.200.000
6.200.000
4.618.403
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 0 0 0 355
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
32.629.816
32.629.816
25.879.816
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
20.860.040
20.860.040
16.610.040
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
20.860.040
20.860.040
16.610.040
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
15.048.893
15.048.893
10.798.893
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5.811.147
5.811.147
5.811.147
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0 356
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
31.024.556
31.024.556
10.699.556
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
31.024.556
31.024.556
10.699.556
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 06 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan 0 0 0 357
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
31.024.556
31.024.556
10.699.556
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
24.500.000
24.500.000
14.045.400
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
24.500.000
24.500.000
14.045.400
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
24.500.000
24.500.000
14.045.400
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO
2.546.623.025
2.480.203.317
2.340.219.617 358
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.546.623.025
2.480.203.317
2.340.219.617
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 KECAMATAN
2.546.623.025
2.480.203.317
2.340.219.617
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.393.289.425
2.326.869.717
2.232.886.017
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17.000.000
17.000.000
8.628.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.000.000
12.000.000
5.446.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000
5.000.000
3.182.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.128.770.425
2.062.350.717
2.052.810.717
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.044.010.425
1.977.590.717
1.977.590.717
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
83.760.000
83.760.000
74.220.000 359
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
500.000
500.000
500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
500.000
500.000
500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.300.000
1.300.000
637.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.300.000
1.300.000
637.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.500.000
1.500.000
1.100.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
500.000
500.000
500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
1.000.000
1.000.000
600.000 360
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan Fungsi
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
109.726.000
109.726.000
76.071.500
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000
6.000.000
2.648.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.000.000
25.000.000
23.685.500
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.992.000
15.992.000
14.109.900
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.000.000
13.000.000
10.988.500
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
10.000.000
10.000.000
3.377.600
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
39.734.000
39.734.000
21.262.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
33.000.000
33.000.000
10.990.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
8.000.000
8.000.000 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.000.000
25.000.000
10.990.000 361
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
57.833.000
57.833.000
55.051.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
21.833.000
21.833.000
19.051.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
36.000.000
36.000.000
36.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
44.160.000
44.160.000
27.597.800
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
26.000.000
26.000.000
18.281.800
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.160.000
8.160.000
4.029.200 362
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.000.000
10.000.000
5.286.800
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
83.000.000
83.000.000
50.234.600
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
20.000.000
20.000.000
14.546.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
20.000.000
20.000.000
14.546.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di 0 0 0 363
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kecamatan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
63.000.000
63.000.000
35.688.600
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
13.000.000
13.000.000
10.726.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
50.000.000
50.000.000
24.962.600 364
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
18.150.000
18.150.000
9.760.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
18.150.000
18.150.000
9.760.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
18.150.000
18.150.000
9.760.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
30.400.000
30.400.000
27.419.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
30.400.000
30.400.000
27.419.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA
25.000.000
25.000.000
20.109.000 365
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5.400.000
5.400.000
7.310.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
21.783.600
21.783.600
19.920.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 366
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
21.783.600
21.783.600
19.920.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
9.550.000
9.550.000
10.460.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
12.233.600
12.233.600
9.460.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK
2.672.756.452
2.555.241.917
2.445.503.117
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.672.756.452
2.555.241.917
2.445.503.117
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 KECAMATAN
2.672.756.452
2.555.241.917
2.445.503.117
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.490.906.452
2.373.391.917
2.348.100.185
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.200.000
2.200.000
1.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
1.100.000
1.100.000
750.000 367
:
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.100.000
1.100.000
750.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.406.432.176
2.288.917.641
2.261.857.692
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.304.232.176
2.186.717.641
2.186.717.641
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
102.000.000
102.000.000
74.940.051
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
200.000
200.000
200.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000
100.000
100.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
100.000
100.000
100.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
100.000
100.000
100.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
100.000
100.000
100.000 368
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
35.167.452
35.167.452
22.469.338
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.400.000
18.400.000
8.735.536
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
500.000
500.000
500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.627.452
1.627.452
1.627.452
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.640.000
2.640.000
100.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10.000.000
10.000.000
9.506.350
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.000.000
10.000.000
100.000 369
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000
10.000.000
100.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20.718.276
20.718.276
46.775.473
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.990.000
9.990.000
14.147.980
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.000.000
8.000.000
4.229.893
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.728.276
2.728.276
28.397.600
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
16.188.548
16.188.548
15.197.682
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14.188.548
14.188.548
13.197.682
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.500.000
1.500.000
1.500.000 370
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
500.000
500.000
500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
85.000.000
85.000.000
35.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
24.000.000
24.000.000
24.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
24.000.000
24.000.000
24.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak
4.000.000
4.000.000
1.000.000 371
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
4.000.000
4.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
52.000.000
52.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain 0 0 0 372
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) yang Dilimpahkan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
52.000.000
52.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
8.000.000
8.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
8.000.000
8.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8.000.000
8.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
27.000.000
27.000.000
12.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
24.000.000
24.000.000
9.000.000 373
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
20.000.000
20.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4.000.000
4.000.000
4.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 0 0 0 374
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
61.850.000
61.850.000
42.402.932
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
61.850.000
61.850.000
42.402.932
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
35.000.000
35.000.000
25.552.932
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
15.000.000
15.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
3.850.000
3.850.000
3.850.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
8.000.000
8.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN
2.410.238.104
2.384.866.792
2.230.420.312
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.410.238.104
2.384.866.792
2.230.420.312 375
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 KECAMATAN
2.410.238.104
2.384.866.792
2.230.420.312
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.185.054.104
2.159.682.792
2.115.802.762
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.973.500
14.973.500
9.860.700
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
13.473.500
13.473.500
9.188.200
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.500.000
1.500.000
672.500
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.988.290.104
1.962.918.792
1.946.077.512
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.919.090.104
1.893.718.792
1.877.897.512
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
67.200.000
67.200.000
66.180.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.000.000
1.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000
1.000.000
1.000.000 376
:
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.000.000
1.000.000
586.300
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.000.000
1.000.000
586.300
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.000.000
1.000.000
586.300
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.000.000
1.000.000
586.300
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
72.177.700
72.177.700
66.671.450
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.357.200
4.357.200
3.954.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.845.000
15.845.000
15.451.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.000.000
4.000.000
2.933.000 377
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.170.000
3.170.000
3.070.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
4.805.500
4.805.500
4.267.700
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.000.000
5.000.000
3.200.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35.000.000
35.000.000
33.795.750
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
25.000.000
25.000.000
16.415.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
5.000.000
5.000.000
2.220.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.000.000
20.000.000
14.195.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
55.064.000
55.064.000
53.824.600
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000
1.000.000
500.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22.000.000
22.000.000
22.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.000.000
3.000.000
2.260.600
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
29.064.000
29.064.000
29.064.000 378
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
27.548.800
27.548.800
21.780.900
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17.048.800
17.048.800
16.548.800
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.500.000
1.500.000
1.144.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.000.000
4.000.000
1.714.500
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000
5.000.000
2.373.600
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN
160.500.000
160.500.000
80.495.650 379
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
32.500.000
32.500.000
19.642.050
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
32.500.000
32.500.000
19.642.050
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0 380
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
128.000.000
128.000.000
60.853.600
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
14.000.000
14.000.000
9.828.800
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
114.000.000
114.000.000
51.024.800
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
9.000.000
9.000.000
4.775.700
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
9.000.000
9.000.000
4.775.700 381
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
9.000.000
9.000.000
4.775.700
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
34.184.000
34.184.000
16.351.800
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
34.184.000
34.184.000
16.351.800
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
29.184.000
29.184.000
12.974.600
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5.000.000
5.000.000
3.377.200
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan 0 0 0 382
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
21.500.000
21.500.000
12.994.400
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
21.500.000
21.500.000
12.994.400
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 0 383
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
12.500.000
12.500.000
7.797.600
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
9.000.000
9.000.000
5.196.800
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE
2.163.029.326
2.077.508.535
1.969.344.375
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.163.029.326
2.077.508.535
1.969.344.375
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 KECAMATAN
2.163.029.326
2.077.508.535
1.969.344.375
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.059.874.866
1.974.354.075
1.897.136.175
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.750.000
25.750.000
10.622.760
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.049.276
15.049.276
6.249.276
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
10.700.724
10.700.724
4.373.484 384
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.807.479.866
1.721.959.075
1.719.859.075
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.753.575.866
1.668.055.075
1.668.055.075
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
52.904.000
52.904.000
51.404.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
500.000
500.000
200.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
500.000
500.000
200.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13.980.000
13.980.000
12.160.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
13.980.000
13.980.000
12.160.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.375.000
2.375.000
375.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.375.000
2.375.000
375.000 385
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
71.152.240
71.152.240
58.236.338
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.238.600
5.238.600
538.600
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.278.080
3.278.080
770.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
34.857.332
34.857.332
45.026.210
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.000.000
2.000.000
800.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.000.000
8.000.000
800.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.000.000
5.000.000
1.500.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12.478.228
12.478.228
8.651.528
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
300.000
300.000
150.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.000.000
10.000.000 0 386
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000
10.000.000 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
77.977.760
77.977.760
83.777.760
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
400.000
400.000
200.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.671.760
24.671.760
33.671.760
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.000.000
4.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.906.000
48.906.000
48.906.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
51.160.000
51.160.000
12.105.242
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.900.000
5.900.000
5.600.000 387
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
28.858.880
28.858.880
4.505.242
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
3.901.120
3.901.120 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.000.000
6.000.000 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.500.000
6.500.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
38.910.460
38.910.460
28.963.660
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
7.818.728
7.818.728
7.818.728 388
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tingkat Kecamatan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.818.728
7.818.728
7.818.728
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
31.091.732
31.091.732
21.144.932
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0 0 0 389
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
31.091.732
31.091.732
21.144.932
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
31.038.500
31.038.500
17.338.500
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
31.038.500
31.038.500
17.338.500
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
31.038.500
31.038.500
17.338.500
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
17.227.500
17.227.500
10.928.040
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
17.227.500
17.227.500
10.928.040
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA,
12.227.500
12.227.500
7.928.040 390
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5.000.000
5.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
15.978.000
15.978.000
14.978.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 391
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
15.978.000
15.978.000
14.978.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
8.076.702
8.076.702
8.076.702
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.901.298
7.901.298
6.901.298
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI
2.291.046.643
2.248.947.055
2.144.761.255
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.291.046.643
2.248.947.055
2.144.761.255
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 KECAMATAN
2.291.046.643
2.248.947.055
2.144.761.255
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
2.188.046.643
2.145.947.055
2.072.661.255 392
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.000.000
6.000.000
6.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.973.520.643
1.931.421.055
1.924.251.055
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.917.520.643
1.875.421.055
1.875.421.055
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
50.000.000
50.000.000
46.830.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.000.000
2.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
4.000.000
4.000.000
1.000.000 393
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.000.000
2.000.000
500.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.000.000
2.000.000
500.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.000.000
3.000.000
500.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3.000.000
3.000.000
500.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 0 0 0 394
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan Fungsi
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
83.000.000
83.000.000
55.134.200
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000
6.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000
10.000.000
9.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000
10.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000
10.000.000
6.134.200
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
23.000.000
23.000.000
18.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24.000.000
24.000.000
14.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9.000.000
9.000.000
5.750.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
4.000.000
4.000.000
750.000 395
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
60.526.000
60.526.000
51.526.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.286.000
24.286.000
20.286.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000
10.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
26.240.000
26.240.000
26.240.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
51.000.000
51.000.000
29.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.000.000
25.000.000
19.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000
5.000.000
5.000.000 396
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21.000.000
21.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
65.000.000
65.000.000
43.100.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
25.000.000
25.000.000
19.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
25.000.000
25.000.000
19.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0 0 0 397
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
40.000.000
40.000.000
24.100.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
10.000.000
10.000.000
5.100.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
30.000.000
30.000.000
19.000.000 398
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
10.000.000
10.000.000
6.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10.000.000
10.000.000
6.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10.000.000
10.000.000
6.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
13.000.000
13.000.000
11.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13.000.000
13.000.000
11.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA
10.000.000
10.000.000
8.000.000 399
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
15.000.000
15.000.000
12.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 400
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
15.000.000
15.000.000
12.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10.000.000
10.000.000
7.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN
2.557.129.951
2.408.977.480
2.298.852.250
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.557.129.951
2.408.977.480
2.298.852.250
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 KECAMATAN
2.557.129.951
2.408.977.480
2.298.852.250
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.391.589.951
2.243.437.480
2.182.974.250
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.200.000
25.200.000
16.000.000 401
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.200.000
12.200.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13.000.000
13.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.244.389.951
2.096.237.480
2.092.293.480
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.190.045.951
2.041.893.480
2.041.893.480
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
52.344.000
52.344.000
50.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.000.000
1.000.000
200.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000
1.000.000
200.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.000.000
1.000.000
200.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.000.000
1.000.000
200.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.000.000
1.000.000
200.000 402
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.000.000
1.000.000
200.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
45.000.000
45.000.000
34.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.000.000
35.000.000
28.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10.000.000
10.000.000
6.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
20.000.000
20.000.000
9.280.770
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.000.000
20.000.000
9.280.770
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.000.000
17.000.000
17.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17.000.000
17.000.000
17.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
38.000.000
38.000.000
14.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 0 0 0 403
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20.000.000
20.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000
5.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
13.000.000
13.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
75.440.000
75.440.000
60.178.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
32.800.000
32.800.000
27.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
32.800.000
32.800.000
27.000.000 404
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
42.640.000
42.640.000
33.178.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
10.041.000
10.041.000
7.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
32.599.000
32.599.000
26.178.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
31.000.000
31.000.000
15.000.000 405
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
31.000.000
31.000.000
15.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
31.000.000
31.000.000
15.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
31.300.000
31.300.000
18.700.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
31.300.000
31.300.000
18.700.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
24.600.000
24.600.000
12.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan
6.700.000
6.700.000
6.700.000 406
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
27.800.000
27.800.000
22.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
27.800.000
27.800.000
22.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
12.800.000
12.800.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
15.000.000
15.000.000
12.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN
2.786.482.524
2.861.176.011
2.460.952.507
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.786.482.524
2.861.176.011
2.460.952.507 407
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 KECAMATAN
2.786.482.524
2.861.176.011
2.460.952.507
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.644.034.951
2.723.697.855
2.388.257.520
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.000.000
4.809.750
1.173.132
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.000.000
2.945.850
670.725
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.000.000
1.863.900
502.407
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.457.974.169
2.532.960.372
2.239.295.764
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.368.934.169
2.443.627.656
2.152.835.768
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
87.040.000
87.360.000
85.760.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.000.000
986.358
349.998
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000
986.358
349.998 408
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.000.000
986.358
365.907
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.000.000
986.358
365.907
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.500.000
1.495.446
397.725
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.500.000
1.495.446
397.725
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
77.762.522
76.895.835
50.681.775
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.262.522
9.259.315
6.906.135
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.000.000
5.997.521
2.572.834 409
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.000.000
21.923.000
15.703.500
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.000.000
6.259.107
4.416.693
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
21.500.000
21.499.727
16.676.073
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12.000.000
11.957.165
4.406.540
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.500.000
5.726.771
2.226.771
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
3.000.000
2.226.771
2.226.771
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.500.000
3.500.000 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76.298.260
83.043.103
82.634.400 410
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
30.298.260
30.267.103
29.560.500
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
46.000.000
52.776.000
53.073.900
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18.000.000
17.780.220
11.482.046
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8.000.000
7.823.220
6.309.746
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.000.000
5.957.000
3.146.300
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.000.000
4.000.000
2.026.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
63.000.000
62.526.867
32.661.932 411
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
18.000.000
17.989.960
17.341.305
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
18.000.000
17.989.960
17.341.305
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.03 02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang 0 0 0 412
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Melibatkan Pihak Swasta
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
45.000.000
44.536.907
15.320.627
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
8.000.000
7.791.077
3.722.840
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
37.000.000
36.745.830
11.597.787
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
19.400.000
18.879.066
5.098.160
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
19.400.000
18.879.066
5.098.160
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
19.400.000
18.879.066
5.098.160 413
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
30.047.573
27.374.638
23.227.220
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
30.047.573
27.374.638
23.227.220
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
28.047.573
25.386.013
4.068.170
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2.000.000
1.988.625
19.159.050
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
30.000.000
28.697.585
11.707.675
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 0 0 0 414
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Desa
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
30.000.000
28.697.585
11.707.675
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
18.000.000
17.439.010
6.393.610
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
12.000.000
11.258.575
5.314.065
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7.214.551.806
7.378.079.726
8.329.971.340
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
7.214.551.806
7.378.079.726
8.329.971.340
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7.214.551.806
7.378.079.726
8.329.971.340
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.146.529.806
4.310.057.726
3.958.718.340
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
13.500.000
13.500.000
13.500.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.800.000
6.800.000
6.800.000 415
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.700.000
6.700.000
6.700.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.828.851.806
3.592.379.726
3.459.068.740
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.751.301.806
3.514.829.726
3.381.518.740
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
72.550.000
72.550.000
72.550.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.000.000
2.000.000
2.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3.000.000
3.000.000
3.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.000.000
2.000.000
2.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.000.000
2.000.000
2.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
11.500.000
11.500.000
61.500.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 416
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.500.000
1.500.000
1.500.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000
10.000.000
60.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
80.500.000
80.500.000
203.371.600
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000
5.000.000
5.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.000.000
7.000.000
12.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.500.000
2.500.000
2.500.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000
5.000.000
9.871.600
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
25.000.000
25.000.000
75.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.000.000
4.000.000
6.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30.000.000
30.000.000
41.000.000 417
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000
2.000.000
52.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
52.500.000
452.500.000
17.500.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
35.000.000
435.000.000 0
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14.000.000
14.000.000
14.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.500.000
3.500.000
3.500.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
116.500.000
116.500.000
135.600.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36.000.000
36.000.000
61.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.700.000
8.700.000
8.700.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
71.800.000
71.800.000
65.900.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
41.178.000
41.178.000
66.178.000 418
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24.500.000
24.500.000
24.500.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.000.000
1.000.000
1.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.678.000
10.678.000
35.678.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000
5.000.000
5.000.000 419
:
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
100.000.000
100.000.000
735.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
100.000.000
100.000.000
735.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
90.000.000
90.000.000
725.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 06 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
10.000.000
10.000.000
10.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA
1.768.022.000
1.768.022.000
2.580.253.000 420
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) SERTA BUDAYA POLITIK
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
1.768.022.000
1.768.022.000
2.580.253.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
499.000.000
499.000.000
349.500.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
1.268.022.000
1.268.022.000
1.690.696.000 421
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 0 0 0
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
1.000.000
1.000.000
540.057.000 422
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
150.000.000
150.000.000
150.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 0 0
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
250.000.000
250.000.000
225.000.000 423
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
250.000.000
250.000.000
225.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
250.000.000
250.000.000
225.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
800.000.000
800.000.000
681.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
800.000.000
800.000.000
681.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 0 0 0 424
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
75.000.000
75.000.000
65.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 0
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
550.000.000
550.000.000
450.000.000 425
KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
175.000.000
175.000.000
166.000.000 426 ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek
Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 05 Tahun 2022 Tanggal : 27 Desember 2022 KABUPATEN TRENGGALEK SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.320.000 0 0 0
4.320.000 100 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
10.000.000 0 0 0
10.000.000 100 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
15.000.000 0 0 0
15.000.000 100 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
10.000.000 0 0 0
10.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
167.900
2.332.100 0 0
2.500.000 100 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
5.000.000 0 0 0
5.000.000 100 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
10.000.000 0 0 0
10.000.000 100 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 1
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
20.000.000 0 0 0
20.000.000 100 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
187.000.000 0 0 0
187.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
100.000.000 0 0 0
100.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
5.000.000 0 0 0
5.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
360.371.600 0 0 0
360.371.600 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
500.000 0 0 0
500.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20.000.000 0 0 0
20.000.000 100 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
125.000.000 0 0 0
125.000.000 100 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
35.000.000 0 0 0
35.000.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
54.378.339 0 0 0
54.378.339 100 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
35.000.000
20.000.000 0 0
55.000.000 100 2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERIKANAN
1.000.000 0 0 0
1.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DINAS PERIKANAN
10.000.000 0 0 0
10.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERIKANAN
5.000.000 0 0 0
5.000.000 100 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN
30.000.000 0 0 0
30.000.000 100 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN DINAS PERIKANAN
5.000.000 0 0 0
5.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
400.000 0 0 0
400.000 100 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
14.640.000
415.360.000 0 0
430.000.000 100 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
40.000.000 0 0 0
40.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
110.000.000 0 0 0
110.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
35.000.000 0 0 0
35.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
1.000.000 0 0 0
1.000.000 100 DINAS PETERNAKAN
50.000
5.950.000 0 0
6.000.000 100 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
58.982.482
1.017.518 0 0
60.000.000 100 DINAS PETERNAKAN
5.000.000 0 0 0
5.000.000 100 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
1.490.497.450
74.680.000 0 0 1.565.177.450 100 DINAS PETERNAKAN
2.046.756
110.673.244 0 0
112.720.000 100 3
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS PETERNAKAN
5.000.000 0 0 0
5.000.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
40.000.000 0 0 0
40.000.000 100 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN DINAS PETERNAKAN
5.000.000 0 0 0
5.000.000 100 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
20.000.000 0 0 0
20.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
641.230
73.100.000 0 0
73.741.230 100 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
10.000.000 0 0 0
10.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
10.000.000 0 0 0
10.000.000 100 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
28.005.400 0 0 0
28.005.400 100 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
60.102.450 1.408.940.000 0 0 1.469.042.450 100 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
230.000.000 0 0 0
230.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
15.000.000 0 0 0
15.000.000 100 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.800.000 0 0 0
3.800.000 100 PROGRAM PENATAAN DESA 4
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
18.000.000 0 0 0
18.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
21.000.000 0 0 0
21.000.000 100 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14.000.000 0 0 0
14.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
25.000.000 0 0 0
25.000.000 100 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
145.394
74.854.606 0 0
75.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
326.000
14.699.000 0 0
15.025.000 100 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.750.000.000 0 0 0 1.750.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
30.000.000 0 0 0
30.000.000 100 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
25.000.000 0 0 0
25.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
50.000.000 0 0 0
50.000.000 100 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
40.000.000 0 0 0
40.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
120.787.500 0 0 0
120.787.500 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
32.000
4.968.000 0 0
5.000.000 100 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
30.000.000 0 0 0
30.000.000 100 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
25.000.000 0 0 0
25.000.000 100 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
18.467.292
1.532.708 0 0
20.000.000 100 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
10.000.000 0 0 0
10.000.000 100 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
12.500.000 0 0 0
12.500.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
25.000.000 0 0 0
25.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10.000.000 0 0 0
10.000.000 100 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
50.000.000 0 0 0
50.000.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10.000.000 0 0 0
10.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
927.101.565
25.753.500 0 0
952.855.065 100 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.000.000 0 0 0
5.000.000 100 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 6
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.375.000 0 0 0
4.375.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
25.000.000 0 0 0
25.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
50.000.000 0 0 0
50.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
30.000.000 0 0 0
30.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
50.000.000 0 0 0
50.000.000 100 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
10.000.000 0 0 0
10.000.000 100 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10.000
9.990.000 0 0
10.000.000 57 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.000.000 0 0 0
5.000.000 29 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.500.000 0 0 0
2.500.000 14 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.000.000 0 0 0
1.000.000 6 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10.000.000 0 0 0
10.000.000 57 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 7
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.000.000 0 0 0
2.000.000 11 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
60.000.000 0 0 0
60.000.000 343 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
375.180.000 0 0 0
375.180.000
2.144 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
40.000.000 0 0 0
40.000.000 229 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5.000.000 0 0 0
5.000.000 29 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
120.748
103.580.205 0 0
103.700.953 100 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.025.000
97.975.000 0 0
100.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
50.000.000 0 0 0
50.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18.320.000
196.680.000 0 0
215.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
63.760.000 0 0 0
63.760.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
60.120.500 1.139.899.500 0 0 1.200.020.000 100 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
100.000.000 0 0 0
100.000.000 100 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
100.000.000 0 0 0
100.000.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 8
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12.000.000
188.000.000 0 0
200.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20.000.000 0 0 0
20.000.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
75.000.000 0 0 0
75.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.165.789
184.594.211 0 0
187.760.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
10.000.000 0 0 0
10.000.000 100 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
75.000.000 0 0 0
75.000.000 100 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
75.000.000 0 0 0
75.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
75.000.000 0 0 0
75.000.000 100 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
104.000.000 0 0 0
104.000.000 100 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
151.700.000 1.466.100.000 0 0 1.617.800.000 100 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
92.900.000 0 0 0
92.900.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
60.000.000 0 0 0
60.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
693.000.000 0 0 0
693.000.000 100 9
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
125.000.000 0 0 0
125.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERHUBUNGAN
4.723
123.641.133 0 0
123.645.856 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DINAS PERHUBUNGAN
2.560.000
77.440.000 0 0
80.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN DINAS PERHUBUNGAN
25.000.000 0 0 0
25.000.000 100 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.000.000 0 0 0
1.000.000 100 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7.500.000 0 0 0
7.500.000 100 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
30.000.000 0 0 0
30.000.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
50.000.000 0 0 0
50.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.391.239.000 3.592.500.000 0 0 4.983.739.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
20.000.000 0 0 0
20.000.000 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
50.000.000 0 0 0
50.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 10
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
25.000.000 0 0 0
25.000.000 100 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
241.685.000
18.315.000 0 0
260.000.000 100 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
10.000.000 0 0 0
10.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
15.000.000 0 0 0
15.000.000 100 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
100.000 0 0 0
100.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
3.000.000 0 0 0
3.000.000 100 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
238.100
4.761.900 0 0
5.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
300.095
23.767.435 0 0
24.067.530 100 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
10.000.000 0 0 0
10.000.000 100 PROGRAM PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15.000.000 0 0 0
15.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
35.000.000 0 0 0
35.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.000.000 0 0 0
5.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.000.000 0 0 0
2.000.000 100 11
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
37.800.000
147.800.000 0 0
185.600.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
40.000.000 0 0 0
40.000.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
85.000.000
20.000.000 0 0
105.000.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
93.162.000 0 0 0
93.162.000 100 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
12.136.444
25.113.556 0 0
37.250.000 100 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
15.000.000 0 0 0
15.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
20.000
6.500.000 0 0
6.520.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
40.000.000 0 0 0
40.000.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
5.000.000 0 0 0
5.000.000 100 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
10.000.000 0 0 0
10.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DAERAH
72.213
99.927.787 0 0
100.000.000 100 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
28.000.000 0 0 0
28.000.000 100 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
31.500.000 0 0 0
31.500.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DPRD
321.012
27.535.548 0 0
27.856.560 100 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 12
SEKRETARIAT DPRD
200.000 0 0 0
200.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.000.000 0 0 0
2.000.000 100 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
40.000.000 0 0 0
40.000.000 100 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
65.670.000 0 0 0
65.670.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KEUANGAN DAERAH
2.440.706
525.129.294 0 0
527.570.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH
500.000 0 0 0
500.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH
10.000.000 0 0 0
10.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH
50.000.000 0 0 0
50.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
108.716 0 0 0
108.716 100 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
300.000 0 0 0
300.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.677.286 0 0 0
2.677.286 100 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
50.000.000 0 0 0
50.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT
43.985
263.921.200 0 0
263.965.185 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 13
INSPEKTORAT
11.000.000 0 0 0
11.000.000 100 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI INSPEKTORAT
20.000.000 0 0 0
20.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN TRENGGALEK
316.960
54.683.040 0 0
55.000.000 100 KECAMATAN PANGGUL
750.000 0 0 0
750.000 100 KECAMATAN SURUH
441.475 0 0 0
441.475 100 KECAMATAN DURENAN
330.000 0 0 0
330.000 100 KECAMATAN POGALAN
100.000 0 0 0
100.000 100 KECAMATAN WATULIMO
2.863.620 0 0 0
2.863.620 100 KECAMATAN TUGU
212.800
5.860.000 0 0
6.072.800 100 KECAMATAN DONGKO
500.000 0 0 0
500.000 100 KECAMATAN KAMPAK
100.000 0 0 0
100.000 100 KECAMATAN MUNJUNGAN
240.914
13.954.086 0 0
14.195.000 100 KECAMATAN PULE
150.000 0 0 0
150.000 100 KECAMATAN GANDUSARI
161.700
588.300 0 0
750.000 100 KECAMATAN BENDUNGAN
200.000 0 0 0
200.000 100 KECAMATAN KARANGAN
349.998 0 0 0
349.998 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN TRENGGALEK
33.000.000 0 0 0
33.000.000 100 KECAMATAN PANGGUL
5.000.000 0 0 0
5.000.000 100 KECAMATAN SURUH
1.960.148 0 0 0
1.960.148 100 KECAMATAN DURENAN
8.000.000 0 0 0
8.000.000 100 KECAMATAN POGALAN
500.000 0 0 0
500.000 100 KECAMATAN WATULIMO
7.722.000 0 0 0
7.722.000 100 KECAMATAN TUGU
4.618.403 0 0 0
4.618.403 100 KECAMATAN DONGKO
10.726.000 0 0 0
10.726.000 100 KECAMATAN KAMPAK
1.000.000 0 0 0
1.000.000 100 KECAMATAN MUNJUNGAN
9.828.800 0 0 0
9.828.800 100 14
KECAMATAN PULE
7.818.728 0 0 0
7.818.728 100 KECAMATAN GANDUSARI
5.100.000 0 0 0
5.100.000 100 KECAMATAN BENDUNGAN
7.000.000 0 0 0
7.000.000 100 KECAMATAN KARANGAN
3.722.840 0 0 0
3.722.840 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN TRENGGALEK
5.000.000 0 0 0
5.000.000 100 KECAMATAN PANGGUL
11.390.001 0 0 0
11.390.001 100 KECAMATAN SURUH
5.698.849 0 0 0
5.698.849 100 KECAMATAN DURENAN
20.051.500 0 0 0
20.051.500 100 KECAMATAN POGALAN
2.600.000 0 0 0
2.600.000 100 KECAMATAN DONGKO
9.760.000 0 0 0
9.760.000 100 KECAMATAN KAMPAK
8.000.000 0 0 0
8.000.000 100 KECAMATAN MUNJUNGAN
4.775.700 0 0 0
4.775.700 100 KECAMATAN PULE
17.338.500 0 0 0
17.338.500 100 KECAMATAN GANDUSARI
6.000.000 0 0 0
6.000.000 100 KECAMATAN BENDUNGAN
15.000.000 0 0 0
15.000.000 100 KECAMATAN KARANGAN
5.098.160 0 0 0
5.098.160 100 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN TRENGGALEK
15.000.000 0 0 0
15.000.000 100 KECAMATAN PANGGUL
4.103.250 0 0 0
4.103.250 100 KECAMATAN SURUH
1.589.309 0 0 0
1.589.309 100 KECAMATAN DURENAN
5.000.000 0 0 0
5.000.000 100 KECAMATAN POGALAN
3.500.000 0 0 0
3.500.000 100 KECAMATAN WATULIMO
4.056.795 0 0 0
4.056.795 100 KECAMATAN TUGU
5.811.147 0 0 0
5.811.147 100 KECAMATAN DONGKO
7.310.000 0 0 0
7.310.000 100 KECAMATAN KAMPAK
3.000.000 0 0 0
3.000.000 100 KECAMATAN MUNJUNGAN
3.377.200 0 0 0
3.377.200 100 KECAMATAN PULE
3.000.000 0 0 0
3.000.000 100 15
KECAMATAN GANDUSARI
3.000.000 0 0 0
3.000.000 100 KECAMATAN BENDUNGAN
6.700.000 0 0 0
6.700.000 100 KECAMATAN KARANGAN
4.068.170 0 0 0
4.068.170 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN TUGU
10.699.556 0 0 0
10.699.556 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN TRENGGALEK
18.080.000 0 0 0
18.080.000 100 KECAMATAN PANGGUL
8.990.000 0 0 0
8.990.000 100 KECAMATAN SURUH
2.913.733 0 0 0
2.913.733 100 KECAMATAN DURENAN
7.500.000 0 0 0
7.500.000 100 KECAMATAN POGALAN
6.000.000 0 0 0
6.000.000 100 KECAMATAN WATULIMO
7.349.958 0 0 0
7.349.958 100 KECAMATAN TUGU
14.045.400 0 0 0
14.045.400 100 KECAMATAN DONGKO
9.460.000 0 0 0
9.460.000 100 KECAMATAN KAMPAK
3.850.000 0 0 0
3.850.000 100 KECAMATAN MUNJUNGAN
5.196.800 0 0 0
5.196.800 100 KECAMATAN PULE
6.901.298 0 0 0
6.901.298 100 KECAMATAN GANDUSARI
5.000.000 0 0 0
5.000.000 100 KECAMATAN BENDUNGAN
10.000.000 0 0 0
10.000.000 100 KECAMATAN KARANGAN
5.314.065 0 0 0
5.314.065 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.000.000 0 0 0
1.000.000 100 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10.000.000 0 0 0
10.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
349.500.000 0 0 0
349.500.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
150.000.000 0 0 0
150.000.000 100 16
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
225.000.000 0 0 0
225.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
65.000.000 0 0 0
65.000.000 100 17 ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek
LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 5 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 0 0 Golongan IV/d 0 0 0 0 0 12 0 12 Golongan IV/c 0 21 1 0 0 93 0 115 Golongan IV/b 0 1 41 0 0 940 3 985 Golongan IV/a 0 0 72 44 0 485 4 605 JUMLAH GOLONGAN IV 0 22 114 44 0
1.530 7
1.717 Golongan III/d 0 0 26 253 0 638 75 992 Golongan III/c 0 0 1 90 0 776 66 933 Golongan III/b 0 0 0 31 0 434 229 694 Golongan III/a 0 0 0 2 0 221 690 913 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 27 376 0
2.069
1.060
3.532 Golongan II/d 0 0 0 0 0 106 501 607 Golongan II/c 0 0 0 0 0 141 413 554 Golongan II/b 0 0 0 0 0 7 161 168 Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 56 56 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 254
1.131
1.385 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 72 72 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 13 13 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 0 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 85 85 TOTAL 0 22 141 420 0
3.853
2.283
6.719 Salinan sesuai dengan aslinya ttd.
KEPALA BAGIAN HUKUM, SRI AGUSTIANI NIP 19671223 199203 2 004 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2023 NON ESELON GOLONGAN/RUANG ESELON STAF JUMLAH 1 Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NIP. 19680524 199703 1 001 AGUNG Y UDYANA ttd
LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 5 TAHUN 2022 TENTANG No.
Uraian rincian piutang Tahun pengakuan piutang Jumlah piutang Sampai dengan tahun 2022 Perkiraan penambahan tahun 2023 Perkiraan pengurangan tahun 2023 Perkiraan saldo akhir tahun tahun 2023 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 A Piutang Pajak
1.730.168.230,00 0,00 0,00
1.730.168.230,00 1 Tagihan (SKP) pada Badan Keuangan Daerah 2020
1.730.168.230,00 0,00 0,00
1.730.168.230,00 B Piutang Retribusi
1.335.204.436,00 0,00 0,00
1.335.204.436,00 1 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Badan Keuangan Daerah) 2020
240.251.500,00 0,00 0,00
240.251.500,00 2 Piutang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas PUPR) 2020
298.466.586,00 0,00 0,00
298.466.586,00 3 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 2020
333.580.750,00 0,00 0,00
333.580.750,00 4 Piutang retribusi Pasar Grosir / Pertokoan pada Disparbud 2020
195.768.500,00 0,00 0,00
195.768.500,00 5 Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda) 2020
5.850.000,00 0,00 0,00
5.850.000,00 Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan 2020
4.680.000,00 0,00 0,00
4.680.000,00 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB 2020
256.607.100,00 0,00 0,00
256.607.100,00 C Piutang Dana Bagi Hasil
10.442.227.479,00 0,00 0,00
10.442.227.479,00 1 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Pusat (Bakeuda) 2020
2.196.785.016,00 0,00 0,00
2.196.785.016,00 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi (Bakeuda) 2020
8.245.442.463,00 0,00 0,00
8.245.442.463,00 D Piutang lainnya
18.282.090.300,16 0,00 0,00
18.282.090.300,16 1 Piutang Bunga Tunggakan Investasi Non Permanen KUM 2020
1.779.050,00 0,00 0,00
1.779.050,00 2 Piutang Bunga Pinjaman Non PMUM 2020
686.114.786,00 0,00 0,00
686.114.786,00 3 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (BLUD) Dinkesdalduk KB 2020
546.722.500,00 0,00 0,00
546.722.500,00 4 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah( BLUD) RSUD dr. Soedomo 2020
16.463.862.059,00 0,00 0,00
16.463.862.059,00 5 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Bakeuda 2020
583.611.905,16 0,00 0,00
583.611.905,16 E Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.285.067.739,52 0,00 0,00
1.285.067.739,52 1 Piutang Setoran PAD atas Laba operasional PDAU Tahun 2020 2020
1.285.067.739,52 0,00 0,00
1.285.067.739,52 F Piutang Lainnya
7.647.289,00 0,00
7.647.289,00 0,00 1 Piutang atas kurang volume pekerjaan pada Pasar Karangan (Diskomindag) 2020
7.647.289,00 0,00
7.647.289,00 0,00 G Penyisihan piutang tidak tertagih 2020 (2.420.305.328,90) 0,00 0,00 (2.420.305.328,90)
30.662.100.144,78 0,00
7.647.289,00
30.654.452.855,78 DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Jumlah 1 ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek
LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 5 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No.
Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar hukum penyertaan modal (investasi) daerah Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu Penyertaan modal tahun ini Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini Sisa modal yang belum disertakan Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 6 - 9 11 12 13 = 9 - 12 1 2000 - 2007 PT. BPR JATIM / KURK Perda No 8 Tahun 2008
400.000.000,00
400.000.000,00 0,00
400.000.000,00 0,00 0,00 0,00
400.000.000,00 2 2004 PT. BPR JWALITA Perda No 5 Tahun 2017
22.465.887.451,46
22.465.887.451,46 0,00
22.465.887.451,46 0,00 0,00 0,00
22.465.887.451,46 3 1982 - 2012 PT. BANK JATIM Perda No 8 Tahun 2012 Saham
21.160.133.000,00
21.160.133.000,00 0,00
21.160.133.000,00 0,00 0,00 0,00
21.160.133.000,00 4 1994 - 2016 PDAM TRENGGALEK Perda No 9 Tahun 2016
27.867.769.860,76
27.867.769.860,76
3.000.000.000,00
30.867.769.860,76 0,00 0,00 0,00
30.867.769.860,76 5 2007 - 2009 PDAU Perda No 4 Tahun 2007
11.567.476.998,45
11.567.476.998,45 0,00
11.567.476.998,45 0,00 0,00 0,00
11.567.476.998,45 Perda No 3 Tahun 2009 6 2007 UPUD
874.285.750,77
874.285.750,77 0,00
874.285.750,77 0,00 0,00 0,00
874.285.750,77 7 2007 BPR PRIMA Perda No 24 Tahun 2016
1.415.105.462,20
1.415.105.462,20 0,00
1.415.105.462,20 0,00 0,00 0,00
1.415.105.462,20
85.750.658.523,64
85.750.658.523,64
3.000.000.000,00
88.750.658.523,64 0,00 0,00 0,00
88.750.658.523,64 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
SRI AGUSTIANI NIP 19671223 199203 2 004 TAHUN ANGGARAN 2023 JUMLAH DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA 1 Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NIP. 19680524 199703 1 001 AGUNG Y UDY ANA ttd
LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 5 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 (Dalam Rupiah) No.
Jenis aset tetap daerah Saldo pada akhir tahun 2022 Perkiraan penambahan tahun 2023 Perkiraan pengurangan tahun 2023 Perkiraan saldo pada akhir tahun 2023 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 1 Tanah
394.317.401.563,00
4.041.350.000,00 0,00
398.358.751.563,00 2 Peralatan dan Mesin
836.314.704.950,80
66.620.513.869,00 0,00
902.935.218.819,80 3 Gedung dan Bangunan
1.284.143.344.778,96
56.206.011.422,00 0,00
1.340.349.356.200,96 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
2.463.943.669.220,04
37.226.973.900,00 0,00
2.501.170.643.120,04 5 Aset Tetap lainnya
40.095.771.645,00
2.629.136.276,00 0,00
42.724.907.921,00 6 Konstruksi dalam pengerjaan
20.025.948.959,08 0,00 0,00
20.025.948.959,08 7 Akumulasi Penyusutan (1.829.908.172.946,18) 0,00 0,00 (1.829.908.172.946,18)
3.208.932.668.170,70
166.723.985.467,00 0,00
3.375.656.653.637,70 ttd.
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2023 Jumlah 1 ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek
LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 5 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 6 NIHIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH 0,00 0,00 ttd.
Jumlah Sisa Anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini APBD TA 2023 P-APBD TA 2023 DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIRENCANAKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2023 No.
Nama SKPD Lokasi Kegiatan Nama Kegiatan 1 Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NIP. 19680524 199703 1 001 AGUNG Y UDYANA ttd ttd.
LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 5 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam Rupiah) No.
Tujuan pembentukan dana cadangan Dasar hukum pembentukan dana cadangan Jumlah dana cadangan yang direncanakan Saldo Awal Transfer dari Kas Umum Daerah Transfer ke Kas Umum Daerah Saldo akhir Sisa dana yang belum dicadangkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 29.000.000.000,00 0,00
29.000.000.000,00 0,00
29.000.000.000,00
29.000.000.000,00
29.000.000.000,00 0,00
29.000.000.000,00 0,00
29.000.000.000,00
29.000.000.000,00 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SRI AGUSTIANI NIP 19671223 199203 2 004 ttd.
DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2023 Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 1 Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NIP. 19680524 199703 1 001 AGUNG Y UDYANA ttd ttd.
LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 5 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
42.450.000.000,00 Pokok Pinjaman Daerah Bunga Pokok Pinjaman Daerah Bunga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. PT. SMI 2021
250.000.000.000,00 5 TAHUN 5,66%
50.000.000.000,00
14.150.000.000,00
200.000.000.000,00
28.300.000.000,00 p Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
SRI AGUSTIANI NIP 19671223 199203 2 004 Pengembangan RSUD dr. Soedomo dan Pembangunan Infrastruktur Jalan Jumlah Jumlah pembayaran tahun ini Jumlah sisa pembayaran Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi Jangka Waktu Pinjaman (tahun) Persentase bungan pinjaman % Tujuan penggunaan pinjaman No DAFTAR PINJAMAN DAERAH Sumber pinjaman daerah Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi TAHUN ANGGARAN 2023 1 ttd.
ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek ttd.
SRI AGUSTIANI KEPALA BAGIAN HUKUM, Salinan sesuai dengan aslinya
LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 5 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PRIORITAS KABUPATEN PROGRAM RKPD 2023 PERANGKAT DAERAH 1 Keperantaraan Pasar Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pengembangan UMKM DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Program Pengembangan Ekspor DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2 100 Desa Wisata Terintegrasi Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat SEKRETARIAT DAERAH
Program Perekonomian Dan Pembangunan SEKRETARIAT DAERAH 3 Adipura Desa Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 4 Beasiswa Keren/Difabel Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat SEKRETARIAT DAERAH SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH NO URAIAN MAJOR PROJECT KABUPATEN TRENGGALEK 1
PRIORITAS KABUPATEN PROGRAM RKPD 2023 PERANGKAT DAERAH NO URAIAN MAJOR PROJECT KABUPATEN TRENGGALEK 5 Big Data (Trenggalek Satu Data) Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Penyelenggaraan Statistik Sektora DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6 Big Data UMKM Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 7 Creative City, Front Beach City, Little Jogja, Culture Heritage City Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan Program Pengelolaan Persampahan DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) DINAS PERHUBUNGAN 8 Digitalisasi dan Interoperability Sistem layanan, pengembangan Arfificial Intelegent untuk perencanaan, penganggaran, Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 9 e-Aquaculture Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya DINAS PERIKANAN 10 e-TPI Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap DINAS PERIKANAN 2
PRIORITAS KABUPATEN PROGRAM RKPD 2023 PERANGKAT DAERAH NO URAIAN MAJOR PROJECT KABUPATEN TRENGGALEK 11 Insentive kesehatan bagi masyarakat – khususnya masyarakat miskin (SEHAT DIBAYAR) Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 12 Investors Gathering (Hospitality) Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Promosi Penanaman Modal DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 13 Jemput Bola Perijinan (PERANGKAT DAERAH - Kecamatan /Paten) Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pelayanan Penanaman Modal DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 14 Klinik Bumdes/Bumdesma Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program administrasi pemerintahan desa SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program peningkatan kerjasama desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15 Klinik/Sekolah Bisnis Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 16 Lelang Investasi Pariwisata Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3
PRIORITAS KABUPATEN PROGRAM RKPD 2023 PERANGKAT DAERAH NO URAIAN MAJOR PROJECT KABUPATEN TRENGGALEK 17 Penumbuhan wirausaha muda Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Penempatan Tenaga Kerja DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 18 Ruang Terbuka Hijau Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 19 Rumah Kurasi Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pengembangan UMKM DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 4
PRIORITAS KABUPATEN PROGRAM RKPD 2023 PERANGKAT DAERAH NO URAIAN MAJOR PROJECT KABUPATEN TRENGGALEK
Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 20 Sepeda Keren Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 21 Smart Farming Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Penyuluhan Pertanian DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 22 Smart Pedestrian, Inclusive Bicycle Lane Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan Program Penyelenggaraan Jalan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 23 Waste Management Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SRI AGUSTIANI ttd.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NIP. 19680524 199703 1 001 AGUNG Y UDYANA ttd ttd.
ttd.
KEPALA BAGIAN HUKUM, Salinan sesuai dengan aslinya
Koreksi Anda
