Langsung ke konten utama
Langsung ke konten utama

Koreksi Pasal 19

PERDA Nomor 5 Tahun 2022 | Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PDF Sumber
100%
Hal. 1
Hal. 1
Teks Saat Ini
ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya ttd ttd Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 05 Tahun 2022 Tanggal : 27 Desember 2022 KABUPATEN TRENGGALEK RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 279.797.920.984 4.1.01 Pajak Daerah 43.711.500.000 4.1.02 Retribusi Daerah 25.578.999.406 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.408.000.000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 205.099.421.578 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.525.398.569.757 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.419.366.715.000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 106.031.854.757 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.860.000.000 4.3.01 Pendapatan Hibah 4.860.000.000 Jumlah Pendapatan 1.810.056.490.741 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 1.397.262.102.922 5.1.01 Belanja Pegawai 818.692.928.697 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 514.223.340.571 5.1.03 Belanja Bunga 14.793.125.000 5.1.05 Belanja Hibah 47.016.858.654 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.535.850.000 5.2 BELANJA MODAL 166.808.599.625 5.2.01 Belanja Modal Tanah 4.041.350.000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.620.513.869 1 KABUPATEN TRENGGALEK RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 56.206.011.422 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 37.226.973.900 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.629.136.276 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 84.614.158 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 23.643.031.580 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 23.643.031.580 5.4 BELANJA TRANSFER 276.295.896.000 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 7.423.550.000 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 268.872.346.000 Jumlah Belanja 1.864.009.630.127 Total Surplus/(Defisit) (53.953.139.386) 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 142.953.139.386 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 142.750.319.386 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 202.820.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 142.953.139.386 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 89.000.000.000 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 29.000.000.000 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 3.000.000.000 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 57.000.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 89.000.000.000 Pembiayaan Netto 53.953.139.386 2 KABUPATEN TRENGGALEK RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 3 Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NIP. 19680524 199703 1 001 AGUNG YUDYANA ttd Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 05 Tahun 2022 Tanggal : 27 Desember 2022 KABUPATEN TRENGGALEK RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 189.975.966.934 1.036.783.778.230 147.039.749.845 0 0 1.183.823.528.075 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 78.520.348 547.983.028.134 30.787.477.941 0 0 578.770.506.075 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 78.520.348 547.772.533.621 30.742.542.454 0 0 578.515.076.075 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0001 SKB TRENGGALEK 0 108.485.000 18.845.000 0 0 127.330.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0002 TK NEGERI PEMBINA PANGGUL 0 39.424.053 8.155.947 0 0 47.580.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0003 TK NEGERI TRENGGALEK 0 46.665.460 14.334.540 0 0 61.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0004 TK NEGERI PEMBINA TUGU 0 15.920.000 3.600.000 0 0 19.520.000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 188.724.260.586 362.156.492.094 77.515.384.661 0 0 439.671.876.755 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 900.000.000 138.321.131.996 23.975.648.000 0 0 162.296.779.996 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 PUSKESMAS SURUH 1.968.605.625 2.749.357.625 50.000.000 0 0 2.799.357.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 PUSKESMAS PUCANGANAK 1.260.000.000 1.925.487.000 45.000.000 0 0 1.970.487.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 PUSKESMAS REJOWINANGUN 1.307.133.450 1.975.901.450 84.800.000 0 0 2.060.701.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 PUSKESMAS BENDUNGAN 1.942.500.000 2.689.833.000 144.350.000 0 0 2.834.183.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 PUSKESMAS DONGKO 3.276.000.000 3.950.291.000 200.000.000 0 0 4.150.291.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 PUSKESMAS DURENAN 1.680.000.000 2.423.248.800 95.048.700 0 0 2.518.297.500 1 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI 2.207.257.500 861.050.500 0 0 0 861.050.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 PUSKESMAS KARANGANYAR 1.837.500.000 2.437.846.500 84.600.000 0 0 2.522.446.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 PUSKESMAS PANDEAN 2.197.651.680 2.919.995.180 195.540.000 0 0 3.115.535.180 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 PUSKESMAS BARUHARJO 1.837.500.000 2.652.222.500 120.000.000 0 0 2.772.222.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 PUSKESMAS KAMPAK 2.492.931.000 3.341.141.000 144.237.000 0 0 3.485.378.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 PUSKESMAS KARANGAN 3.238.987.500 4.380.809.500 301.761.000 0 0 4.682.570.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 PUSKESMAS MUNJUNGAN 3.946.773.940 4.745.896.936 300.000.004 0 0 5.045.896.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 PUSKESMAS PANGGUL 2.997.592.114 4.260.124.114 150.000.000 0 0 4.410.124.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG 2.550.067.800 964.065.500 0 0 0 964.065.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 PUSKESMAS POGALAN 2.007.691.277 2.801.912.277 150.000.000 0 0 2.951.912.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 PUSKESMAS NGULANKULON 952.855.065 610.878.500 0 0 0 610.878.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 PUSKESMAS PULE 4.198.687.500 5.329.223.500 183.500.000 0 0 5.512.723.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK 1.498.875.210 936.469.000 0 0 0 936.469.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 PUSKESMAS TUGU 2.775.620.925 3.488.200.500 362.420.925 0 0 3.850.621.425 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 PUSKESMAS WATULIMO 2.310.000.000 2.928.912.500 200.640.000 0 0 3.129.552.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 PUSKESMAS SLAWE 2.340.030.000 3.105.855.500 170.000.000 0 0 3.275.855.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0023 UPT INSTALASI FARMASI 0 306.049.345 220.000.000 0 0 526.049.345 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0024 UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 0 1.028.096.000 10.800.000 0 0 1.038.896.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO 132.000.000.000 153.128.411.856 38.305.710.000 0 0 191.434.121.856 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 RUMAH SAKIT UMUM PANGGUL 5.000.000.000 7.894.080.515 12.021.329.032 0 0 19.915.409.547 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.050.186.000 60.164.658.358 36.870.524.132 0 0 97.035.182.490 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.050.186.000 60.164.658.358 36.870.524.132 0 0 97.035.182.490 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 123.000.000 39.434.247.780 1.700.769.211 0 0 41.135.016.991 2 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 123.000.000 39.434.247.780 1.700.769.211 0 0 41.135.016.991 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 13.298.091.146 155.603.900 0 0 13.453.695.046 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 0 9.202.525.169 137.603.900 0 0 9.340.129.069 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 4.095.565.977 18.000.000 0 0 4.113.565.977 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 13.747.260.718 9.990.000 0 0 13.757.250.718 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 13.747.260.718 9.990.000 0 0 13.757.250.718 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.562.270.590 110.629.910.182 14.119.394.053 0 0 124.749.304.235 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 6.003.731.179 15.275.708 0 0 6.019.006.887 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0 6.003.731.179 15.275.708 0 0 6.019.006.887 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 800.000.000 0 0 0 800.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 800.000.000 0 0 0 800.000.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 506.000.000 574.424.800 0 0 0 574.424.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 506.000.000 574.424.800 0 0 0 574.424.800 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 2.738.900.000 1.466.100.000 0 0 4.205.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 2.738.900.000 1.466.100.000 0 0 4.205.000.000 3 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0 7.248.424.000 4.001.315.000 0 0 11.249.739.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 0 7.248.424.000 4.001.315.000 0 0 11.249.739.000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 8.042.923.401 108.017.435 0 0 8.150.940.836 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 8.042.923.401 108.017.435 0 0 8.150.940.836 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 8.652.009.139 63.950.800 0 0 8.715.959.939 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 8.652.009.139 63.950.800 0 0 8.715.959.939 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 15.591.238.275 1.506.094.300 0 0 17.097.332.575 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 8.776.426.200 1.111.850.800 0 0 9.888.277.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI 0 2.046.407.500 160.850.000 0 0 2.207.257.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG 0 2.521.427.800 28.640.000 0 0 2.550.067.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 PUSKESMAS NGULANKULON 0 927.101.565 25.753.500 0 0 952.855.065 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK 0 1.319.875.210 179.000.000 0 0 1.498.875.210 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 6.896.679.740 24.056.140.956 3.909.218.133 0 0 27.965.359.089 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 6.896.679.740 23.688.040.956 3.909.218.133 0 0 27.597.259.089 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 0 368.100.000 0 0 0 368.100.000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.500.000 10.639.812.756 368.108.101 0 0 11.007.920.857 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.500.000 10.639.812.756 368.108.101 0 0 11.007.920.857 4 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 6.383.090.850 11.073.889.852 24.392.100 0 0 11.098.281.952 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 6.383.090.850 11.073.889.852 24.392.100 0 0 11.098.281.952 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0 4.944.012.168 20.000.000 0 0 4.964.012.168 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 4.944.012.168 20.000.000 0 0 4.964.012.168 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 5.005.000.000 2.530.000.000 0 0 7.535.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 5.005.000.000 2.530.000.000 0 0 7.535.000.000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 175.000.000 20.000.000 0 0 195.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 175.000.000 20.000.000 0 0 195.000.000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 93.162.000 0 0 0 93.162.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 93.162.000 0 0 0 93.162.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 7.770.000.000 878.845.000 30.000.000 0 0 908.845.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 7.770.000.000 878.845.000 30.000.000 0 0 908.845.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 160.931.574 30.431.276 0 0 191.362.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 160.931.574 30.431.276 0 0 191.362.850 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 3.951.465.082 26.491.200 0 0 3.977.956.282 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 3.951.465.082 26.491.200 0 0 3.977.956.282 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.167.500.000 63.150.100.651 2.792.594.036 0 0 65.942.694.687 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 932.500.000 6.893.086.475 19.203.000 0 0 6.912.289.475 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 932.500.000 6.612.289.475 0 0 0 6.612.289.475 5 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN 0 280.797.000 19.203.000 0 0 300.000.000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 14.251.596.123 499.351.000 0 0 14.750.947.123 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0 14.251.596.123 499.351.000 0 0 14.750.947.123 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 205.000.000 39.488.375.603 792.000.036 0 0 40.280.375.639 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 29.888.776.973 106.665.900 0 0 29.995.442.873 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN 0 597.982.482 7.017.518 0 0 605.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN 205.000.000 8.298.841.148 672.366.618 0 0 8.971.207.766 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN 0 220.050.000 5.950.000 0 0 226.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN 0 482.725.000 0 0 0 482.725.000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 1.406.940.000 73.100.000 0 0 1.480.040.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 0 1.406.940.000 73.100.000 0 0 1.480.040.000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 30.000.000 955.102.450 1.408.940.000 0 0 2.364.042.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 30.000.000 955.102.450 1.408.940.000 0 0 2.364.042.450 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 155.000.000 0 0 0 155.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0 155.000.000 0 0 0 155.000.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 65.000.000 79.606.736.490 665.080.552 0 0 80.271.817.042 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 65.000.000 30.000.612.742 332.022.754 0 0 30.332.635.496 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 65.000.000 30.000.612.742 332.022.754 0 0 30.332.635.496 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 49.606.123.748 333.057.798 0 0 49.939.181.546 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 0 49.606.123.748 333.057.798 0 0 49.939.181.546 6 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.597.285.753.217 49.576.829.261 808.467.298 23.643.031.580 276.295.896.000 350.324.224.139 5 01 PERENCANAAN 0 9.013.926.693 25.275.688 0 0 9.039.202.381 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 9.013.926.693 25.275.688 0 0 9.039.202.381 5 02 KEUANGAN 1.597.265.753.217 32.791.660.673 713.191.610 23.643.031.580 276.295.896.000 333.443.779.863 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH 1.597.265.753.217 32.791.660.673 713.191.610 23.643.031.580 276.295.896.000 333.443.779.863 5 03 KEPEGAWAIAN 20.000.000 6.741.355.830 50.000.000 0 0 6.791.355.830 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 20.000.000 6.741.355.830 50.000.000 0 0 6.791.355.830 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 679.886.065 20.000.000 0 0 699.886.065 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 0 679.886.065 20.000.000 0 0 699.886.065 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 350.000.000 0 0 0 350.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 350.000.000 0 0 0 350.000.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 9.495.306.762 1.180.665.700 0 0 10.675.972.462 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 9.495.306.762 1.180.665.700 0 0 10.675.972.462 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 0 9.495.306.762 1.180.665.700 0 0 10.675.972.462 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0 39.752.864.779 139.253.368 0 0 39.892.118.147 7 01 KECAMATAN 0 39.752.864.779 139.253.368 0 0 39.892.118.147 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK 0 7.038.240.706 76.854.040 0 0 7.115.094.746 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN SURODAKAN 0 410.350.500 0 0 0 410.350.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SUMBERGEDONG 0 421.284.550 0 0 0 421.284.550 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN NGANTRU 0 503.087.600 0 0 0 503.087.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN TAMANAN 0 400.081.250 0 0 0 400.081.250 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN KELUTAN 0 390.475.790 0 0 0 390.475.790 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL 0 2.653.909.756 7.770.000 0 0 2.661.679.756 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH 0 2.385.650.746 3.836.261 0 0 2.389.487.007 7 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN 0 2.489.801.392 0 0 0 2.489.801.392 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN 0 2.265.189.561 1.931.000 0 0 2.267.120.561 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO 0 2.395.334.977 5.000.000 0 0 2.400.334.977 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU 0 2.547.406.585 5.860.000 0 0 2.553.266.585 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO 0 2.334.669.617 5.550.000 0 0 2.340.219.617 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK 0 2.445.503.117 0 0 0 2.445.503.117 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN 0 2.214.246.226 16.174.086 0 0 2.230.420.312 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE 0 1.969.344.375 0 0 0 1.969.344.375 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI 0 2.139.172.955 5.588.300 0 0 2.144.761.255 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN 0 2.290.389.340 8.462.910 0 0 2.298.852.250 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN 0 2.458.725.736 2.226.771 0 0 2.460.952.507 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0 8.266.576.567 63.394.773 0 0 8.329.971.340 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 8.266.576.567 63.394.773 0 0 8.329.971.340 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 8.266.576.567 63.394.773 0 0 8.329.971.340 TOTAL 1.810.056.490.741 1.397.262.102.922 166.808.599.625 23.643.031.580 276.295.896.000 1.864.009.630.127 8 ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 05 Tahun 2022 Tanggal : 27 Desember 2022 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 78.520.348 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 78.520.348 Jumlah Pendapatan 78.520.348 0 00 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 578.770.506.075 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 114.186.497.977 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 53.496.503.450 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 3.157.043.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 528.633.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 111.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.633.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 400.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 2.628.410.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.628.410.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 479.484.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 479.484.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 479.484.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.156.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 05 Belanja Hibah 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 1.106.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.106.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 3.465.860.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.140.960.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.960.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 08 5 1 05 Belanja Hibah 1.100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 2.324.900.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.324.900.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 300.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 300.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 300.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 300.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL 300.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 300.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 819.250.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 819.250.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 819.250.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 191.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 191.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 191.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 200.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 180.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 350.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 22 5 2 BELANJA MODAL 350.000.000 2 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 22 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 350.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 200.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 250.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 41.525.216.450 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 1 BELANJA OPERASI 33.525.216.450 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.914.528.650 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 1 05 Belanja Hibah 3.610.687.800 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 2 BELANJA MODAL 8.000.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.500.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.500.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 30 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 30 5 1 01 Belanja Pegawai 680.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 30 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.320.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 621.850.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 31 5 2 BELANJA MODAL 621.850.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 31 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 621.850.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 36.080.824.550 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 858.020.000 3 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.720.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.720.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 855.300.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 855.300.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 201.750.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 2 BELANJA MODAL 200.150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 963.150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 102.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 2 BELANJA MODAL 860.650.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 860.650.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 2.179.669.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 159.625.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 1 01 Belanja Pegawai 116.560.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.065.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 2.020.044.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.020.044.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 544.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 544.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 544.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.403.700.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 16 5 2 BELANJA MODAL 1.402.100.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 16 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.402.100.000 4 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 283.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 17 5 2 BELANJA MODAL 283.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 17 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 283.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 201.270.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 1.120.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.120.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 18 5 2 BELANJA MODAL 200.150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 18 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 352.550.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 2 BELANJA MODAL 350.150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 350.150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 310.887.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 25 5 2 BELANJA MODAL 310.887.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 25 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 310.887.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 350.625.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 625.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 625.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 2 BELANJA MODAL 350.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 350.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 5 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 27.359.903.550 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 22.359.903.550 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.160.598.550 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 05 Belanja Hibah 6.199.305.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 2 BELANJA MODAL 5.000.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.000.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 156.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 44 5 2 BELANJA MODAL 156.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 44 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 156.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 214.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 45 5 2 BELANJA MODAL 214.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 45 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 214.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 16.842.458.120 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 2.981.657.000 6 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.981.657.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 66.720.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.119.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah 2.888.818.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.347.181.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.106.051.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.106.031.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 241.130.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 241.130.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 838.756.800 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 838.756.800 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.375.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 03 5 1 05 Belanja Hibah 837.381.800 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 07 5 1 05 Belanja Hibah 20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 504.090.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI 339.077.400 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 01 Belanja Pegawai 3.260.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.400 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 05 Belanja Hibah 335.755.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 2 BELANJA MODAL 165.012.600 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.012.600 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 75.000.000 7 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 211.793.320 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI 211.793.320 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 211.793.320 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 10.613.980.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 5 1 BELANJA OPERASI 10.587.889.513 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.587.889.513 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 5 2 BELANJA MODAL 26.090.487 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.090.487 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 19 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.766.711.857 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 161.155.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL 86.155.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 86.155.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan 291.155.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 2 BELANJA MODAL 191.155.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 191.155.000 8 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan 15.025.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 11 5 1 BELANJA OPERASI 326.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 11 5 1 01 Belanja Pegawai 325.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 11 5 2 BELANJA MODAL 14.699.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.699.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 70.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 5 1 01 Belanja Pegawai 25.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 7.064.376.857 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 5 1 BELANJA OPERASI 7.045.531.857 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.107.525.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 5 1 05 Belanja Hibah 5.938.006.857 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 5 2 BELANJA MODAL 18.845.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.845.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 18 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 22 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 9 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 24.026.879.200 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 24.026.879.200 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.750.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.750.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 22.276.879.200 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.276.879.200 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 77.520.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.862.959.200 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 6.336.400.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 440.557.128.898 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 357.293.680 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 177.293.680 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 177.293.680 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 16.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.493.680 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 180.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 16.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 435.167.994.842 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 434.517.994.842 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 434.517.994.842 10 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 434.517.994.842 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 550.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 550.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 437.460.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.540.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.958.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.958.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.958.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 1.886.100.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.100.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 130.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 900.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 11 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 350.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 01 Belanja Pegawai 30.520.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 319.480.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 175.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 5.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 04 5 1 BELANJA OPERASI 150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 04 5 2 BELANJA MODAL 4.850.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.850.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 30.000.000 12 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 352.910 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 352.910 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 29.647.090 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.647.090 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 145.394 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.394 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 74.854.606 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.854.606 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 15.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 08 5 1 BELANJA OPERASI 385.842 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 385.842 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 08 5 2 BELANJA MODAL 14.614.158 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 08 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya 14.614.158 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.573.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 365.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 365.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 365.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.193.800.000 13 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.193.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.193.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 294.840.376 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 85.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 85.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 9.840.376 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.840.376 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.840.376 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 7.535.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 535.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 535.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 50.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 14 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 330.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 330.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 155.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 155.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 13.800.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.200.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 6.170.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.705.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 2.705.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 175.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 39.840.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.160.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 2.530.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.330.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 795.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 795.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 795.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 795.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.400.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.400.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 14.820.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 285.180.000 15 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 2.100.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 270.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 100.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 100.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 02 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 40.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 30.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 830.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 830.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 710.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 710.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 710.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 50.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 70.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 Jumlah Belanja 586.305.506.075 Total Surplus/(Defisit) (586.226.985.727) 0 00 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 16 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 900.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 900.000.000 Jumlah Pendapatan 900.000.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 163.861.725.341 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 61.752.153.020 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 23.602.073.255 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 8.746.446.600 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 158.246.600 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 83.160.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.086.600 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 8.588.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.588.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 4.982.769.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 99.521.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.521.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 4.883.248.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.883.248.000 17 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.650.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 74.750.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.750.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 2.575.250.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 5 2 01 Belanja Modal Tanah 2.575.250.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 819.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 1 01 Belanja Pegawai 13.400.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.600.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 769.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 769.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 2.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 41.305.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.958.695.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 4.277.464.605 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.277.464.605 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.277.464.605 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 126.193.050 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 126.193.050 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.193.050 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 37.567.494.115 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 398.712.400 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 398.712.400 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 398.712.400 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 136.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 136.800.000 18 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 01 Belanja Pegawai 4.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 7.592.313.400 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 457.563.400 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 457.563.400 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 7.134.750.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.134.750.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 105.432.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 105.432.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.432.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 576.923.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 576.923.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 5 1 01 Belanja Pegawai 4.200.000 19 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 572.723.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.292.471.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 1.292.471.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.292.471.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 24.424.876.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 24.424.876.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.424.876.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.788.752.295 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 1.557.952.295 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 34 5 1 01 Belanja Pegawai 384.750.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 34 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 823.202.295 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 34 5 1 05 Belanja Hibah 350.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 34 5 2 BELANJA MODAL 230.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 34 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 230.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 750.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 750.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 1 01 Belanja Pegawai 14.400.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 735.600.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 101.212.520 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 101.212.520 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.212.520 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 74.737.650 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 49.737.650 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 49.737.650 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.737.650 20 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 507.848.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 407.848.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 407.848.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 04 5 1 01 Belanja Pegawai 6.480.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 401.368.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.586.664.310 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 00 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1.616.444.310 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 1.616.444.310 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.616.444.310 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.616.444.310 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.920.220.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.920.220.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.920.220.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 53.160.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.867.060.000 21 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 547.746.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 103.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 103.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 103.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 00 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 165.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 165.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 165.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.04 00 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.05 00 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.05 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 22 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.06 00 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 198.966.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 198.966.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 198.966.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.06 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 189.966.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.090.500.370 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 309.589.900 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 309.589.900 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 309.589.900 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 306.089.900 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 00 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.182.814.180 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1.182.814.180 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.157.814.180 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 21.300.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.136.514.180 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.598.096.290 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5.598.096.290 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.598.096.290 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 38.460.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.559.636.290 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 90.884.661.641 23 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 89.210.445.891 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 88.732.115.891 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 88.732.115.891 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 88.732.115.891 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 298.330.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 298.330.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 298.330.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 360.643.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.643.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 60.643.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.643.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 983.312.000 24 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 813.312.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 813.312.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 5.700.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 807.612.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 230.260.750 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 119.567.100 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 119.567.100 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.567.100 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 75.693.650 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 75.693.650 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.693.650 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9.888.277.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 383.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 62.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 5.000.000 25 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 20.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 4.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 5.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK 7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 320.700.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 25.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain 10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL 2.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 74.200.000 26 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 74.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 5 1 01 Belanja Pegawai 27.775.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.425.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 124.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 124.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 01 Belanja Pegawai 27.775.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.225.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 5.533.177.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.856.075.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4.375.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.375.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.375.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal 501.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 501.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 30.960.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 470.240.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 150.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 27 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 302.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 302.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 302.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 808.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 808.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 808.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 90.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 510.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 500.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.550.102.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 67.950.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 67.950.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.950.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.208.773.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.208.773.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.208.773.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 50.000.000 28 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1.138.529.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 394.178.200 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 394.178.200 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 2 BELANJA MODAL 744.350.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 744.350.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 14.850.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 14.850.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.850.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 10 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 617.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 01 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 587.000.000 29 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 587.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 587.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 3.971.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3.971.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 360.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 360.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 360.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 25.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 3.546.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.546.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.546.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 Jumlah Belanja 173.750.002.341 Total Surplus/(Defisit) (172.850.002.341) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 30 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS SURUH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.968.605.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.968.605.625 Jumlah Pendapatan 1.968.605.625 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.799.357.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.747.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.747.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 71.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 71.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 150.919.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 150.919.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.919.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 193.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 193.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 224.965.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 224.965.000 31 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 224.965.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 190.005.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 190.005.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 190.005.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 190.005.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.005.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.968.605.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.968.605.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.968.605.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.918.605.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 718.605.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 Jumlah Belanja 2.799.357.625 Total Surplus/(Defisit) (830.752.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 32 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS PUCANGANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.260.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.260.000.000 Jumlah Pendapatan 1.260.000.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.970.487.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 546.324.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 546.324.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 119.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 119.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 88.939.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 88.939.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.939.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 197.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 197.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 197.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 140.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 140.050.000 33 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 164.162.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 164.162.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 164.162.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 164.162.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.162.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.260.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.260.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.260.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.215.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 610.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 605.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 45.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.000.000 Jumlah Belanja 1.970.487.000 Total Surplus/(Defisit) (710.487.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 34 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS REJOWINANGUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.307.133.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.307.133.450 Jumlah Pendapatan 1.307.133.450 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0003 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.060.701.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 601.425.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 601.425.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 66.517.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.517.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.517.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 146.982.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 146.982.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.982.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 180.975.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 180.975.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.975.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 206.951.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 206.951.000 35 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 206.951.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 152.142.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 152.142.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 152.142.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 152.142.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.142.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.307.133.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.307.133.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.307.133.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.222.333.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 451.747.200 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 770.586.250 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 84.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.800.000 Jumlah Belanja 2.060.701.450 Total Surplus/(Defisit) (753.568.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0003 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 36 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS BENDUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.942.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.942.500.000 Jumlah Pendapatan 1.942.500.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0004 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.834.183.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 709.948.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 709.948.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 143.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 143.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 157.865.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 157.865.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 157.865.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 232.650.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 232.650.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 232.650.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 175.815.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 175.815.000 37 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.815.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 181.735.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 181.735.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 181.735.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 181.735.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 181.735.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.942.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.942.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.942.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.798.150.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 908.720.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 889.430.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 144.350.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 144.350.000 Jumlah Belanja 2.834.183.000 Total Surplus/(Defisit) (891.683.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0004 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 38 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS DONGKO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.276.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 3.276.000.000 Jumlah Pendapatan 3.276.000.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0005 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.150.291.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 733.803.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 733.803.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 99.130.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 99.130.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.130.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 285.362.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 285.362.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 285.362.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 174.375.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 174.375.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.375.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 174.936.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 174.936.000 39 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.936.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 140.487.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 140.487.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 140.487.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 140.487.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.487.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.276.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.276.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.276.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.076.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.350.742.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.725.258.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000 Jumlah Belanja 4.150.291.000 Total Surplus/(Defisit) (874.291.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0005 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 40 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS DURENAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.680.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.680.000.000 Jumlah Pendapatan 1.680.000.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0006 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.518.297.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 669.760.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 669.760.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 68.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 68.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 178.947.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 178.947.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.947.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 199.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 199.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 223.183.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 223.183.000 41 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 138.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.183.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 168.537.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 168.537.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 168.537.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 168.537.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.537.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.680.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.680.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.680.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.584.951.300 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 625.680.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 959.271.300 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 95.048.700 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.048.700 Jumlah Belanja 2.518.297.500 Total Surplus/(Defisit) (838.297.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0006 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 42 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS GANDUSARI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.207.257.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.207.257.500 Jumlah Pendapatan 2.207.257.500 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0007 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 861.050.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 714.125.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 714.125.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 63.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 63.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 222.491.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 222.491.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 222.491.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 201.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 201.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 201.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 227.279.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 227.279.500 43 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 227.279.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 146.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 146.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 146.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 146.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.925.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.207.257.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.207.257.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.207.257.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.207.257.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.046.407.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.023.281.225 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.023.126.275 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 160.850.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 160.850.000 Jumlah Belanja 3.068.308.000 Total Surplus/(Defisit) (861.050.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0007 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 44 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.837.500.000 Jumlah Pendapatan 1.837.500.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0008 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.522.446.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 543.919.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 543.919.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 46.505.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.505.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.505.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 176.680.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 176.680.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.680.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 149.775.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 149.775.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.775.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 170.959.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 170.959.000 45 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.959.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 141.027.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 141.027.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 141.027.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 141.027.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.027.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.752.900.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 762.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 990.900.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 84.600.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.600.000 Jumlah Belanja 2.522.446.500 Total Surplus/(Defisit) (684.946.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0008 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 46 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS PANDEAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.197.651.680 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.197.651.680 Jumlah Pendapatan 2.197.651.680 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0009 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.115.535.180 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 772.328.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 772.328.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 101.935.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 101.935.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.935.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 346.607.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 346.607.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 346.607.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 147.750.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 147.750.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.750.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 176.036.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 176.036.000 47 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.036.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 145.555.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 145.555.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 145.555.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 145.555.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.555.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.197.651.680 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.197.651.680 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.197.651.680 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.002.111.680 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 819.074.544 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.183.037.136 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 195.540.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 195.540.000 Jumlah Belanja 3.115.535.180 Total Surplus/(Defisit) (917.883.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0009 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 48 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS BARUHARJO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.837.500.000 Jumlah Pendapatan 1.837.500.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0010 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.772.222.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 767.655.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 767.655.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 71.480.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 71.480.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.480.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 294.994.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 294.994.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 294.994.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 174.450.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 174.450.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.450.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 226.730.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 226.730.500 49 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 226.730.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 167.067.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 167.067.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 167.067.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 167.067.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.067.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.717.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 882.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 835.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 120.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000 Jumlah Belanja 2.772.222.500 Total Surplus/(Defisit) (934.722.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0010 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 50 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS KAMPAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.492.931.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.492.931.000 Jumlah Pendapatan 2.492.931.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0011 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.485.378.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 817.397.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 817.397.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 75.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 301.542.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 301.542.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 301.542.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 183.150.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 183.150.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 183.150.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 257.087.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 257.087.500 51 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 257.087.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 175.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 175.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 175.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 175.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.492.931.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.492.931.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.492.931.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.348.694.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.294.786.800 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.053.907.200 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 144.237.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.717.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 101.520.000 Jumlah Belanja 3.485.378.000 Total Surplus/(Defisit) (992.447.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0011 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 52 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS KARANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.238.987.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 3.238.987.500 Jumlah Pendapatan 3.238.987.500 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0012 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.682.570.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.111.390.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.111.390.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 206.950.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 206.950.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 206.950.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 337.749.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 337.749.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 337.749.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 293.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 293.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 293.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 273.641.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 273.641.000 53 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 273.641.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 332.192.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 332.192.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 332.192.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 332.192.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 332.192.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.238.987.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.238.987.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.238.987.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.937.226.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.509.316.800 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.427.909.700 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 301.761.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 301.761.000 Jumlah Belanja 4.682.570.500 Total Surplus/(Defisit) (1.443.583.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0012 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 54 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS MUNJUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.946.773.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 3.946.773.940 Jumlah Pendapatan 3.946.773.940 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0013 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.045.896.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 900.245.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 900.245.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 79.287.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 79.287.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.287.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 313.448.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 313.448.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 313.448.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 241.650.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 241.650.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 241.650.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 265.859.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 265.859.500 55 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 265.859.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 198.877.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 198.877.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 198.877.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 198.877.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 198.877.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.946.773.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.946.773.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.946.773.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.646.773.936 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.776.048.276 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.870.725.660 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 300.000.004 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.004 Jumlah Belanja 5.045.896.940 Total Surplus/(Defisit) (1.099.123.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0013 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 56 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS PANGGUL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.997.592.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.997.592.114 Jumlah Pendapatan 2.997.592.114 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0014 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.410.124.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.204.914.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.204.914.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 198.317.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 198.317.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 198.317.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 485.977.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 485.977.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 485.977.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 257.625.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 257.625.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 257.625.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 262.994.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 262.994.500 57 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 262.994.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 207.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 207.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 207.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 207.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 207.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.997.592.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.997.592.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.997.592.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.847.592.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.287.836.846 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.559.755.268 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000 Jumlah Belanja 4.410.124.114 Total Surplus/(Defisit) (1.412.532.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0014 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 58 : KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS BODAG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.550.067.800 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.550.067.800 Jumlah Pendapatan 2.550.067.800 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0015 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 964.065.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 822.860.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 822.860.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 83.075.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 83.075.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.075.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 285.029.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 285.029.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 285.029.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 200.175.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 200.175.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.175.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 254.581.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 254.581.000 59 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 254.581.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 141.205.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 141.205.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 141.205.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 141.205.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.205.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.550.067.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.550.067.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.550.067.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.550.067.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.521.427.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.195.511.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.325.916.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 28.640.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.640.000 Jumlah Belanja 3.514.133.300 Total Surplus/(Defisit) (964.065.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0015 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 60 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS POGALAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.007.691.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.007.691.277 Jumlah Pendapatan 2.007.691.277 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0016 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.951.912.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 787.856.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 787.856.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 49.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 49.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 328.856.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 328.856.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 328.856.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 173.175.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 173.175.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 173.175.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 236.625.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 236.625.000 61 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 236.625.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 156.365.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 156.365.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 156.365.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 156.365.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.365.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.007.691.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.007.691.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.007.691.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.857.691.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 838.600.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.019.091.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 105.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 45.000.000 Jumlah Belanja 2.951.912.277 Total Surplus/(Defisit) (944.221.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0016 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 62 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS NGULANKULON Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 952.855.065 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 952.855.065 Jumlah Pendapatan 952.855.065 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0017 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 610.878.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 490.091.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 490.091.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 40.260.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.260.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.260.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 122.919.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 122.919.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.919.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 121.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 121.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 205.712.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 205.712.000 63 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 205.712.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 120.787.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 120.787.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 120.787.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 120.787.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.787.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 952.855.065 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 952.855.065 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 952.855.065 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 952.855.065 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 927.101.565 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 418.739.272 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 508.362.293 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 25.753.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.753.500 Jumlah Belanja 1.563.733.565 Total Surplus/(Defisit) (610.878.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0017 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 64 : KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS PULE Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.198.687.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 4.198.687.500 Jumlah Pendapatan 4.198.687.500 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0018 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.512.723.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.107.371.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.107.371.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 198.372.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 198.372.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 198.372.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 421.357.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 421.357.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 421.357.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 243.150.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 243.150.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 243.150.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 244.491.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 244.491.000 65 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 244.491.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 206.665.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 206.665.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 206.665.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 206.665.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 206.665.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.198.687.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.198.687.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.198.687.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.015.187.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.827.423.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.187.764.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 183.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 183.500.000 Jumlah Belanja 5.512.723.500 Total Surplus/(Defisit) (1.314.036.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0018 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 66 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS TRENGGALEK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.498.875.210 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.498.875.210 Jumlah Pendapatan 1.498.875.210 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0019 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 936.469.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 789.059.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 789.059.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 141.762.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 141.762.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.762.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 281.043.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 281.043.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 281.043.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 188.250.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 188.250.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 188.250.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 178.003.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 178.003.000 67 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.003.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 147.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 147.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 147.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 147.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.410.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.498.875.210 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.498.875.210 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.498.875.210 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.498.875.210 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.319.875.210 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 852.015.109 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 467.860.101 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 179.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 179.000.000 Jumlah Belanja 2.435.344.210 Total Surplus/(Defisit) (936.469.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0019 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 68 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS TUGU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.775.620.925 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.775.620.925 Jumlah Pendapatan 2.775.620.925 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0020 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.850.621.425 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 849.188.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 849.188.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 87.212.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 87.212.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.212.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 276.710.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 276.710.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 276.710.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 213.075.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 213.075.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 213.075.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 272.190.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 272.190.000 69 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 272.190.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 225.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 225.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 225.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 225.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 225.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.775.620.925 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.775.620.925 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.775.620.925 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.413.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.110.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.303.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 362.420.925 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 315.420.925 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 47.000.000 Jumlah Belanja 3.850.621.425 Total Surplus/(Defisit) (1.075.000.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0020 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 70 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS WATULIMO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.310.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.310.000.000 Jumlah Pendapatan 2.310.000.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0021 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.129.552.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 670.132.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 670.132.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 48.605.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 48.605.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.605.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 253.997.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 253.997.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 253.997.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 162.675.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 162.675.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.675.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 204.855.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 204.855.000 71 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 204.855.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 149.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 149.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 149.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 149.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.310.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.310.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.310.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.109.360.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.018.140.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.091.220.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 200.640.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 180.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.640.000 Jumlah Belanja 3.129.552.500 Total Surplus/(Defisit) (819.552.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0021 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 72 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 PUSKESMAS SLAWE Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.340.030.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.340.030.000 Jumlah Pendapatan 2.340.030.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0022 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.275.855.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 763.188.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 763.188.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 68.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 68.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 251.097.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 251.097.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 251.097.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 205.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 205.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 205.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 238.536.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 238.536.000 73 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 238.536.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 172.637.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 172.637.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 172.637.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 172.637.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.637.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.340.030.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.340.030.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.340.030.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.170.030.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 829.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.340.230.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 170.000.000 Jumlah Belanja 3.275.855.500 Total Surplus/(Defisit) (935.825.500) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0022 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 74 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 132.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 132.000.000.000 Jumlah Pendapatan 132.000.000.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0025 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 191.434.121.856 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 29.473.820.210 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 29.373.820.210 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 7.184.450.210 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.268.110.210 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 89.830.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.178.280.210 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 4.916.340.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.916.340.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 22.189.370.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 22.189.370.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.189.370.000 75 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.02 24 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.02 24 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.02 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 161.960.301.646 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.960.301.646 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.960.301.646 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.960.301.646 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 31.960.301.646 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 130.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 130.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 118.800.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.784.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.015.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 11.200.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.200.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.000.000.000 Jumlah Belanja 191.434.121.856 Total Surplus/(Defisit) (59.434.121.856) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0025 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 76 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 RUMAH SAKIT UMUM PANGGUL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 5.000.000.000 Jumlah Pendapatan 5.000.000.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0026 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 19.915.409.547 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 14.915.409.547 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 11.238.209.547 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 5.604.944.090 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 111.354.090 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 61.260.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.094.090 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 5.493.590.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.493.590.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5.528.265.457 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 102.839.562 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 14 5 1 01 Belanja Pegawai 61.260.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.579.562 77 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 5.425.425.895 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.425.425.895 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 105.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 105.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.677.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 3.677.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI 3.609.170.863 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.02 32 5 1 01 Belanja Pegawai 113.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.02 32 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.496.170.863 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.02 32 5 2 BELANJA MODAL 68.029.137 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.02 32 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.029.137 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 5.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 5.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.965.716.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.260.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.705.716.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 1.034.284.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 579.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 455.284.000 Jumlah Belanja 19.915.409.547 Total Surplus/(Defisit) (14.915.409.547) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0026 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 78 : KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.050.186.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.050.186.000 Jumlah Pendapatan 1.050.186.000 0 00 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 97.035.182.490 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 6.979.930.815 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.144.445.164 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 1.489.445.164 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 31.410.164 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 01 Belanja Pegawai 25.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.610.164 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 1.458.035.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.458.035.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 1.505.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 BELANJA OPERASI 1.026.375.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.026.375.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 2 BELANJA MODAL 478.625.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 478.625.000 79 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 46 5 2 BELANJA MODAL 75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 46 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.835.485.651 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 1.490.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.875.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.875.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL 1.487.125.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.487.125.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 2.025.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 97.975.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 97.975.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi 1.455.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 30.015.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 01 Belanja Pegawai 25.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.215.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 1.424.985.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.424.985.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 790.485.651 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 790.485.651 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 01 Belanja Pegawai 950.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 789.535.651 80 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 10.136.288.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 10.136.288.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 95.180.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.820.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 2.731.600.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.657.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.657.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 74.500.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 74.500.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 7.254.688.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.039.811.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 8.160.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.031.651.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 214.877.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 214.877.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 3.304.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 3.304.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 2.735.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.901.980.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 25.800.000 81 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.180.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 1.800.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 833.020.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 833.020.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 354.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 354.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 354.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan 215.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 18.320.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.320.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 196.680.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 196.680.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 8.762.539.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 8.762.539.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 400.560.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 400.560.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 14.725.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 385.835.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 8.298.219.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.749.776.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 96.825.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 722.951.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 05 Belanja Hibah 6.930.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 548.443.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 548.443.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 63.760.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 63.760.000 82 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.760.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 6.255.281.399 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.255.281.399 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 1.200.020.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 60.120.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.120.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 1.139.899.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.139.899.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 550.261.399 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 550.261.399 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.261.399 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 4.355.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 121.518.600 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 01 Belanja Pegawai 30.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.218.600 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 4.233.481.400 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.233.481.400 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 4.753.270.609 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 4.753.270.609 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 503.270.783 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 503.270.783 83 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.720.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.550.783 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 3.730.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.235.412.300 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 75.420.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.992.300 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 2.494.587.700 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.494.587.700 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 03 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 419.999.826 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 419.999.826 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 419.999.826 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 40.577.851.591 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 40.577.851.591 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 1.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 84 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 300.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 188.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 188.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 11.550.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 295.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 144.480.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.820.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 11.254.700.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 11.254.700.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 15.621.810.531 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.306.385.531 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.306.385.531 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 5.315.425.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.315.425.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 1.051.741.060 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 46.616.060 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.616.060 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 1.005.125.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.005.125.000 85 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 5.954.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.954.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.954.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 4.200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 43.850.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.850.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 4.156.150.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.156.150.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 270.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 00 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha 20.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai 13.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.04 00 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.04 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.100.000.000 86 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 475.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 300.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 225.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 225.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 225.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 16.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 208.200.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.040.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 197.960.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 16.520.000 87 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 183.480.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.695.220.976 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62.487.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 37.487.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 37.487.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.487.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.543.950.791 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.352.070.791 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.352.070.791 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.352.070.791 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 191.880.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 191.880.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 191.880.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 38.040.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 38.040.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 38.040.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 38.040.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 656.378.783 88 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 103.700.953 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.748 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.748 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 103.580.205 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 103.580.205 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 448.439.673 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 448.439.673 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 443.639.673 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.238.157 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 54.238.157 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.238.157 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 91.616.690 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 780.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 780.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL 34.220.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.220.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 30.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 526.463 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 526.463 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 29.473.537 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.473.537 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.616.690 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 26.616.690 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.616.690 89 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.838.007.212 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 172.574.900 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 172.574.900 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.574.900 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.615.432.312 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.615.432.312 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 27.640.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.587.792.312 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 394.740.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 199.740.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 199.740.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.740.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 95.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 BELANJA OPERASI 95.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 4.205.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 455.200.000 90 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 455.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 351.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 351.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 30.960.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.240.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 104.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 104.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 1.617.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.617.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.617.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 151.700.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.700.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 1.466.100.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 1.466.100.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 513.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 00 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 513.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 92.900.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 92.900.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.900.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 145.900.000 91 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 145.900.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 8.160.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.740.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 275.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 275.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.779.803 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 249.220.197 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 365.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 00 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 155.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 155.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 155.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 46.500.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.500.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 00 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 210.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong 60.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 02 Pemanfaatan Tanah Kosong 150.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 150.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 693.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 00 Penerbitan Izin Membuka Tanah 693.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara 693.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 693.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 33.960.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 659.040.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 560.000.000 92 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 00 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 560.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 250.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 125.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 185.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 185.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000 Jumlah Belanja 101.240.182.490 Total Surplus/(Defisit) (100.189.996.490) 0 00 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 93 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 123.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 123.000.000 Jumlah Pendapatan 123.000.000 0 00 1.04.2.11.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 41.135.016.991 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 44.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 00 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.03 00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 24.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 24.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.05 00 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 10.000.000 94 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 475.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 475.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 16.800.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.200.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni 400.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 08 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 360.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 00 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 60.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 29.775.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 29.775.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 29.700.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.183.825.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 94.560.000 95 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.089.265.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 1.516.175.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.516.175.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.766.016.991 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.240.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.240.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 21.240.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.240.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.260.572.393 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.110.572.393 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.110.572.393 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.110.572.393 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 150.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 141.600.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 29.520.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 29.520.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 29.520.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 26.760.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.760.000 96 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.04 00 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 4.080.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.04 01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 4.080.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.080.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.080.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 54.845.143 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4.845.143 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.845.143 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.845.143 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 312.934.250 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.519.250 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 45.519.250 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.519.250 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 127.415.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 127.415.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 01 Belanja Pegawai 2.560.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.855.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 187.760.000 97 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 187.760.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.165.789 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 2.560.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 605.789 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 184.594.211 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 184.594.211 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 566.469.198 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 169.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 169.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 351.469.198 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 351.469.198 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 22.480.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 328.989.198 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 293.596.007 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 172.329.007 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 172.329.007 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.329.007 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 98 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.835.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 30.835.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.835.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 65.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.432.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 20.432.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.432.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 11.249.739.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 255.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 00 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 225.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 225.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 225.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 13.800.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 211.200.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.000.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 850.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 600.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 99 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 49.180.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.820.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 250.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.680.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 247.320.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 00 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 150.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 50.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.900.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.100.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 100.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4.983.739.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 4.983.739.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4.983.739.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.391.239.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 63.200.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.328.039.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 3.592.500.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.592.500.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 20.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 00 Penyimpanan sementara Limbah B3 20.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 20.000.000 100 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 125.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 125.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 75.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.200.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 680.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.320.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 220.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 220.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 165.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 165.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 18.648.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.352.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 25.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 101 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 260.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 2.01 00 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 260.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 260.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 241.685.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 241.685.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 18.315.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.315.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 10.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 10 2.01 00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 10.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 10.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4.376.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah 4.376.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 15.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 3.700.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.700.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 67.100.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.632.900.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 40.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 102 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 591.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 200.500.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 1.360.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.140.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 390.500.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 390.500.000 Jumlah Belanja 52.384.755.991 Total Surplus/(Defisit) (52.261.755.991) 0 00 1.04.2.11.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 103 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.340.129.069 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.231.298.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 206.298.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 88.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 88.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 20.520.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.980.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 6.298.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.298.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.298.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 3.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 104 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 3.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 2.020.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.115.978.495 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.115.978.495 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.115.978.495 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 894.021.505 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 767.179.505 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 42.780.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 724.399.505 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 126.842.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 126.842.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 00 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 5.000.000 105 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 184.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 165.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 130.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 130.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 17.100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 30.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 238.100 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 238.100 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 4.761.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.761.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 00 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 13.300.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 5.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 8.250.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.250.000 106 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.924.830.669 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.860.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.860.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.860.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.640.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.640.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.640.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.638.614.202 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.522.534.202 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.522.534.202 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.522.534.202 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 115.880.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 115.880.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 115.880.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 9.840.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.000 107 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 64.442.367 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.471.775 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.471.775 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.471.775 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 21.970.592 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 21.970.592 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.970.592 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 6.000.000 108 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.086.934.976 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.625.152 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.625.152 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.625.152 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.051.309.824 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.051.309.824 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.051.309.824 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.239.124 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 78.829.124 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 78.829.124 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.829.124 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.410.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.410.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.410.000 Jumlah Belanja 9.340.129.069 Total Surplus/(Defisit) (9.340.129.069) 0 00 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 109 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4.113.565.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 350.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 162.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 7.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 45.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai 680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.320.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 110 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 25.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 09 5 1 01 Belanja Pegawai 754.800 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.245.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 117.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 32.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.330.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.170.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 77.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 77.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 10.580.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 7.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 00 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 04 5 1 01 Belanja Pegawai 9.990.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.010.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 30.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 111 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 5 1 01 Belanja Pegawai 7.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.763.565.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.150.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.150.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.150.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.047.243.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.974.443.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.974.443.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.974.443.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 69.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 69.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 69.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 21.620.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 21.620.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 21.620.000 112 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 21.430.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100.185.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 30.682.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 30.682.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.682.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42.503.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 42.503.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.703.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 18.000.000 113 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 483.866.400 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 66.966.400 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 66.966.400 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.966.400 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 416.900.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 416.900.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 416.900.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 72.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 72.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.720.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.280.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 Jumlah Belanja 4.113.565.977 Total Surplus/(Defisit) (4.113.565.977) 0 00 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 114 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 13.757.250.718 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 340.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 335.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 280.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 280.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5.000.000 115 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 35.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 24.420.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.580.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 2.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 2.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 2.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.581.260.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.580.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 1.289.150.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.289.150.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.650.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.277.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 3.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 116 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 25.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 25.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 16.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 18.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 200.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 180.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 5.000.000 117 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.001.260.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 2.050.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.050.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan 580.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 580.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 580.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 3.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 08 5 1 01 Belanja Pegawai 41.470.000 118 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.530.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 3.280.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.280.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.280.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 3.280.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 3.280.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.280.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 292.650.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 292.650.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 292.650.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.615.300.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4.615.300.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 119 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 4.385.300.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.385.300.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 48.600.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.336.700.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 530.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 247.330.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 230.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 230.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 3.330.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.330.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.330.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 00 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 282.670.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 120 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 272.670.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 272.670.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 18.840.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 253.830.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.628.190.718 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.700.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 5.700.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.488.855.838 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.411.775.838 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.411.775.838 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.411.775.838 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 67.080.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 67.080.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 67.080.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.000.000 121 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 21.360.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 21.360.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 21.360.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 21.360.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 266.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 27.880.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.120.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000 122 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 56.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 56.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 9.990.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.990.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 589.734.880 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 208.480 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 208.480 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 208.480 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 93.160.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 93.160.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.360.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 486.366.400 123 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 486.366.400 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 486.366.400 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 217.240.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 132.240.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 132.240.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 132.240.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai 30.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 800.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 275.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 12.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 12.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 124 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 150.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 12.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 80.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 125 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 55.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 55.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 00 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 100.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 12.360.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.640.000 126 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 270.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 225.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 25.200.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.800.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 127 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 Jumlah Belanja 14.557.250.718 Total Surplus/(Defisit) (14.557.250.718) 0 00 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 128 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 506.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 7.500.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 498.500.000 Jumlah Pendapatan 506.000.000 0 00 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 574.424.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 21.500.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 21.500.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 17.180.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.180.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.180.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 4.320.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.320.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 410.924.800 129 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 60.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 10.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 110.924.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 110.924.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 110.924.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.300.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.624.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 240.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 110.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.360.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.640.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 130.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 82.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 130 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 32.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 17.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 60.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.700.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.300.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 30.600.442.873 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.994.981.930 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2.594.981.930 131 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2.203.806.930 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.165.821.030 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 42.160.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.123.661.030 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 37.985.900 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.985.900 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 391.175.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 390.157.482 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.890.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 383.267.482 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 1.017.518 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.017.518 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 00 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 400.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 19.120.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 380.880.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.496.177.450 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian 5.496.177.450 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 2.111.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.111.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 53.500.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.057.500.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1.820.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.820.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.360.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.818.640.000 132 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1.565.177.450 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.490.497.450 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.490.497.450 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 2 BELANJA MODAL 74.680.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 74.680.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 136.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 136.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 96.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 96.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.840.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.160.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 40.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 991.646.063 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 991.646.063 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 161.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 161.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 665.592.663 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 665.592.663 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 24.560.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 641.032.663 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 145.053.400 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 145.053.400 133 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.720.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.333.400 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 20.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.981.637.430 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 178.972.600 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39.450.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.450.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.450.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 139.522.600 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 139.522.600 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 12.280.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.242.600 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.755.133.001 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18.680.133.001 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.680.133.001 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 18.680.133.001 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 74.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 74.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 73.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 65.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.000.000 134 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 680.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.320.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.926.839.629 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 234.275.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 234.275.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 234.275.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.692.564.629 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.692.564.629 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 41.480.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.651.084.629 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.692.200 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 13.839.700 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.839.700 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.839.700 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.852.500 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 26.852.500 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.852.500 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 Jumlah Belanja 31.174.867.673 Total Surplus/(Defisit) (30.668.867.673) 0 00 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 135 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.150.940.836 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 180.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 20.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 5.130.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.870.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 150.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 25.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 136 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.840.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.160.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 115.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 115.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 45.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil 30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.700.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.300.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 15.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 06 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil 15.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai 4.560.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.440.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 110.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 35.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 35.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 17.400.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 35.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 35.000.000 137 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 9.120.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.880.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 40.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 40.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.250.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.750.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyusunan Profil Kependudukan 30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 25.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.120.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.880.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.785.940.836 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 138 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.874.474.436 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.731.949.436 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.731.949.436 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.731.949.436 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 140.525.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 140.525.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 139.700.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 825.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 52.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 819.514.600 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 583.896.400 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 583.896.400 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 583.896.400 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.833.200 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.833.200 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.833.200 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 108.810.000 139 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 108.810.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.810.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 20.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.975.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 70.975.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.975.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 120.767.530 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 96.700.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.450.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 3.540.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.910.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 84.250.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.250.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.067.530 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 300.095 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.095 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 23.767.435 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.767.435 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 634.984.270 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 140 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 275.676.270 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 275.676.270 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 275.676.270 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 349.308.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 349.308.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 19.300.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.008.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 258.200.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 12.640.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.360.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 73.200.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 73.200.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.200.000 Jumlah Belanja 8.150.940.836 Total Surplus/(Defisit) (8.150.940.836) 0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 141 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.715.959.939 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN DESA 42.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Desa 42.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 24.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 70.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 70.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 21.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 21.000.000 142 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 28.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.120.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.880.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.552.152.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.552.152.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1.962.952.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.962.952.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.958.952.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 14.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 53.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 53.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 15.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 50.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 90.000.000 143 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 3.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 60.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 60.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 28.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.400.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 140.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 119.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 15 5 2 BELANJA MODAL 21.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 15 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 105.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 105.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 5 1 01 Belanja Pegawai 19.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.078.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.078.500.000 144 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.250.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.750.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 120.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 388.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 388.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 46.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 342.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 50.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 450.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 407.049.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 6.560.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.489.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 42.950.800 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.950.800 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 11 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 45.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.973.307.939 145 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.451.260.239 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.351.260.239 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.351.260.239 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.351.260.239 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 80.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 76.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 18.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 18.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 12.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.500.000 146 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.279.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.779.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.779.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.779.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 48.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 48.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 32.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 32.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 4.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.400.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 241.968.700 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.574.500 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.574.500 147 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.574.500 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.875.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.875.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.875.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 201.519.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 201.519.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 38.730.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.789.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.700.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000 Jumlah Belanja 8.715.959.939 Total Surplus/(Defisit) (8.715.959.939) 0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 148 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.896.679.740 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 6.871.079.740 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 25.600.000 Jumlah Pendapatan 6.896.679.740 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 27.965.359.089 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 7.078.425.923 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3.276.840.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2.988.680.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.110.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.110.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 2.975.570.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 184.400.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.791.170.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 288.160.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 255.193.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 5.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 249.693.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 32.967.000 149 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.967.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 165.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C 50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 80.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.560.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.560.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 77.440.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 77.440.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 35.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 798.857.559 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 798.857.559 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 798.857.559 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 798.857.559 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 253.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 153.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 153.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 153.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 80.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 150 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 645.220.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 11.220.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.220.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.220.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 620.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.140.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 22.825.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.315.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 575.860.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 575.860.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 14.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 200.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 170.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 01 Belanja Pegawai 12.100.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 157.900.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 151 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 00 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.703.508.364 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.703.508.364 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.703.508.364 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.975.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.687.533.364 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 36.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 36.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 55.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 00 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha 30.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 30.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 00 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 152 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.831.933.166 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.714.807.917 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.491.737.917 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.491.737.917 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.491.737.917 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 223.070.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 223.070.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 211.020.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.050.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.737.257 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.737.257 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.737.257 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.737.257 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 450.730.808 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 153 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 79.343.808 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 79.343.808 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.343.808 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 289.100.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 289.100.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 289.100.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 71.287.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 71.287.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.287.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 247.385.856 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 21.020.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 21.020.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.020.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 123.645.856 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.723 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.723 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 123.641.133 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 123.641.133 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 102.720.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 102.720.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 102.720.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.002.071.328 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.705.268.203 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.705.268.203 154 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.699.868.203 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.273.303.125 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.273.303.125 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.273.303.125 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 359.200.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 234.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 234.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 234.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.700.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 35.700.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.700.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 89.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 89.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000 Jumlah Belanja 27.965.359.089 Total Surplus/(Defisit) (21.068.679.349) 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 155 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 6.500.000 Jumlah Pendapatan 6.500.000 0 00 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.007.920.857 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.200.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.200.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 175.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 175.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1.514.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.514.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 58.700.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.455.700.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 150.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 125.000.000 156 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 50.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 185.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 37.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 7.480.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.320.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 147.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 147.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 3.101.512.727 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.701.512.727 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2.661.512.727 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.586.065.058 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 56.936.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.529.129.058 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 75.447.669 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.447.669 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 00 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 176.895.210 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 13.800.000 157 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.095.210 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 23.104.790 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.104.790 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 150.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 73.250.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 2.040.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.210.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL 76.750.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 76.750.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 50.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.706.408.130 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.807.209.657 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.719.585.657 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.719.585.657 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.719.585.657 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 87.624.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 87.624.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 82.440.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.184.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33.634.084 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 33.634.084 158 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 33.634.084 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.634.084 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 214.427.979 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.040.536 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.060.804 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.060.804 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 6.979.732 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.979.732 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 50.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 50.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 5 1 01 Belanja Pegawai 22.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.954.550 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.954.550 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.954.550 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 87.932.893 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 87.932.893 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.932.893 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 159 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 38.025.910 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.025.910 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 38.025.910 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.025.910 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 538.980.500 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91.200.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 91.200.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.200.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 432.780.500 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 432.780.500 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 49.900.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 382.880.500 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.130.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.850.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.850.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.850.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.520.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 21.520.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.520.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.760.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 26.760.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.760.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 195.000.000 160 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 195.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 195.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 105.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 85.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 24.840.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.160.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 Pengembangan Infrastruktur 90.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 1.180.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.820.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 93.162.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 93.162.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 93.162.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 93.162.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 93.162.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 25.780.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.382.000 Jumlah Belanja 11.296.082.857 Total Surplus/(Defisit) (11.289.582.857) 0 00 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 161 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.383.090.850 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 6.370.245.850 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 12.845.000 Jumlah Pendapatan 6.383.090.850 0 00 2.17.3.30.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 11.098.281.952 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 162 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.01 00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 187.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 187.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 187.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 187.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.900.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 177.100.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 100.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 163 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 357.696.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 357.696.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 120.326.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.326.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.326.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 06 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan 212.370.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 212.370.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 14.880.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 197.490.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 360.371.600 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 2.01 00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 360.371.600 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 360.371.600 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 360.371.600 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 39.240.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 321.131.600 164 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.048.214.252 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.908.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.908.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.908.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.908.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.309.816.952 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.088.926.952 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.088.926.952 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.001.587.558 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.339.394 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 220.890.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 220.890.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 220.360.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 530.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 150.830.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 165 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 43.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 43.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 44.830.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 44.830.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.830.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 2.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 167.900 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.900 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 2.332.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.332.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 440.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 440.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 22.060.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.060.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.365.159.300 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 529.959.300 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 529.959.300 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 529.959.300 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 166 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 811.200.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 811.200.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 811.200.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 103.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 103.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.480.040.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.200.780.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.150.780.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 73.741.230 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 641.230 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 641.230 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 73.100.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 73.100.000 167 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.077.038.770 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.077.038.770 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 51.940.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.025.098.770 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.02 00 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 50.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 50.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 50.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 45.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 00 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 25.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 15.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.750.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.250.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 10.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.03 00 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.03 03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 20.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 40.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 168 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 10.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 30.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 194.260.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 00 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 194.260.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 166.254.600 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 166.254.600 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.720.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.534.600 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 28.005.400 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.005.400 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.005.400 Jumlah Belanja 12.578.321.952 Total Surplus/(Defisit) (6.195.231.102) 0 00 2.17.3.30.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 169 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.964.012.168 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 75.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 20.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 25.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 30.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 30.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 125.000.000 170 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 125.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 125.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 680.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.320.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 145.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 145.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 35.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 344.300.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 344.300.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 289.921.661 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 289.921.661 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 289.921.661 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 54.378.339 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 54.378.339 171 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.378.339 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 13.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.219.712.168 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.598.867.261 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.520.867.261 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.520.867.261 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.520.867.261 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 78.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 78.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 77.160.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 840.000 172 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 35.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 516.043.748 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 182.820.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 182.820.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.820.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 330.223.748 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 330.223.748 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 24.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 306.223.748 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.801.159 173 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.401.159 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.401.159 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.401.159 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000 Jumlah Belanja 4.964.012.168 Total Surplus/(Defisit) (4.964.012.168) 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 174 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.770.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 7.770.000.000 Jumlah Pendapatan 7.770.000.000 0 00 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 908.845.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 375.180.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 375.180.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 375.180.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 375.180.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.750.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 365.430.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 243.665.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 243.665.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 40.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 203.665.000 175 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 203.665.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.100.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.565.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 290.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 00 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 5.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 5.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 285.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 285.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 255.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 13.530.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 241.470.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 30.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 14.750.947.123 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.219.658.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 265.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 245.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 245.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 44.760.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.240.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 20.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 719.658.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 430.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.640.000 176 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 13.360.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL 415.360.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 207.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 208.360.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 219.658.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 219.658.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 219.658.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 00 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 235.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata 35.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 05 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.800.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 450.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 450.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 135.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 135.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 22.200.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.800.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 75.000.000 177 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.180.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.820.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 110.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 04 2.02 00 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 110.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 04 2.02 05 Pengembangan Sistem Pemasaran 110.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 04 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 04 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 14.040.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 04 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.960.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 360.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 235.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 35.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.280.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.720.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 178 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 00 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 125.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 13.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha 55.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.611.289.123 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.538.430.290 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.404.110.290 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.404.110.290 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.404.110.290 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 133.920.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 133.920.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 125.800.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.120.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 400.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 400.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000 179 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 407.758.833 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 147.758.833 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 147.758.833 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.758.833 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 85.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 85.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.009.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 680.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 329.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 83.991.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.991.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.267.100.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 320.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 320.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.947.100.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.947.100.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 55.800.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.891.300.000 180 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 280.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 Jumlah Belanja 15.659.792.123 Total Surplus/(Defisit) (7.889.792.123) 0 00 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 181 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 191.362.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 151.362.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 106.362.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 54.112.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 54.112.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 10.920.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.192.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 37.250.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.136.444 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.136.444 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 25.113.556 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 25.113.556 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 20.000.000 182 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 25.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 40.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 00 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 25.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.682.280 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.682.280 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 5.317.720 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.045.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.272.720 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.977.956.282 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 180.862.850 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 40.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.600.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 94.750.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 94.750.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 92.938.800 183 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.460.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.478.800 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 1.811.200 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.811.200 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 46.112.850 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 46.112.850 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.112.850 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.712.850 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 35.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 00 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.03 00 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.03 01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.04 00 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 5.000.000 184 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.04 02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.05 00 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.05 03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 2.01 00 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.752.093.432 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.460.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.460.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.460.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.460.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.246.605.432 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.194.605.432 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.194.605.432 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.194.605.432 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 48.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 48.000.000 185 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 65.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.700.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.520.000 186 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 6.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.180.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 18.180.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18.180.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 338.300.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 137.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 137.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 21.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 116.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 200.800.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 200.800.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.800.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.028.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.020.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.020.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.020.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.008.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 9.008.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.008.000 Jumlah Belanja 4.169.319.132 187 Total Surplus/(Defisit) (4.169.319.132) 0 00 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 188 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 DINAS PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 932.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 817.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 115.000.000 Jumlah Pendapatan 932.500.000 0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.912.289.475 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 537.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 22.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 10.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 12.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 215.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 190.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 190.000.000 189 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.880.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.120.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 15.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 10.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 300.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 300.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 280.797.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.260.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 271.537.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 19.203.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.203.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 892.225.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 458.725.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 170.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 38.725.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.725.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 17.710.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.015.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 250.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 190 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.180.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 248.820.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 433.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 353.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 353.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 11.940.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 341.560.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 66.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 66.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 30.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 36.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 408.300.000 191 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 174.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 174.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 174.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.680.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 166.220.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 00 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 228.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 86.022.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 86.022.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.022.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 142.377.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 142.377.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 16.100.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.277.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.008.764.475 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000 192 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.615.211.375 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.931.887.375 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.931.887.375 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.931.887.375 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 683.324.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 683.324.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 78.800.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 604.524.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 131.053.100 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.320.109 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.320.109 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.320.109 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.332.991 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.332.991 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.332.991 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 34.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 34.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 46.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 46.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000 193 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 99.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 99.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 146.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 146.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 Jumlah Belanja 6.912.289.475 Total Surplus/(Defisit) (5.979.789.475) 0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 194 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08 DINAS PETERNAKAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 205.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.400.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 203.600.000 Jumlah Pendapatan 205.000.000 0 00 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 9.679.932.766 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.878.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 250.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 250.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 244.500.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 680.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 243.820.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 5.500.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.500.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 200.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 195 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 189.200.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 00 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak 25.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 00 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 00 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 213.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 208.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 208.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 208.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 00 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.175.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.175.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.170.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 5 1 01 Belanja Pegawai 36.720.000 196 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.133.280.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 5 2 BELANJA MODAL 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 635.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian 630.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 112.720.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.046.756 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.360.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 686.756 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 110.673.244 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.461.244 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 103.212.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 517.280.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.686.626 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 5 1 01 Belanja Pegawai 7.760.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.926.626 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 5 2 BELANJA MODAL 496.593.374 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 496.593.374 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 584.725.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 50.000.000 197 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.140.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.860.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 00 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 760.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.240.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 481.725.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 15.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.440.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.560.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 466.725.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 466.725.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.300.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 461.425.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 40.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 25.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.360.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.640.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 198 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.05 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 8.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 8.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.05 01 5 1 01 Belanja Pegawai 760.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.240.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 06 2.02 00 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 06 2.02 01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.577.207.766 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.207.050.206 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.150.050.206 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.150.050.206 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.150.050.206 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 57.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 57.000.000 199 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 56.780.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 374.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 159.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 98.450.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 15.040.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.410.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 60.550.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.550.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 215.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 215.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 808.031.200 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.500.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 700.031.200 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 700.031.200 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 700.031.200 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 138.126.360 200 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.126.360 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 33.126.360 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.126.360 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 Jumlah Belanja 9.679.932.766 Total Surplus/(Defisit) (9.474.932.766) 0 00 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 201 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 10.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 20.000.000 Jumlah Pendapatan 30.000.000 0 00 3.31.3.32.2.07.11.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6.019.006.887 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 110.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 00 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 110.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.180.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.820.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 615.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 615.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 590.000.000 202 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 590.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 560.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 25.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 559.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 00 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 299.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 49.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 49.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 50.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 35.160.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.840.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 20.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.467.292 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.467.292 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 1.532.708 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.532.708 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 100.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 180.000.000 203 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 180.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.280.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.720.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.04 00 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.04 03 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.180.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.820.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 132.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 00 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 42.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 27.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 15.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 90.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.420.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.580.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 204 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.603.006.887 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.060.754.087 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.987.754.087 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.987.754.087 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.987.754.087 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 73.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 73.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 72.990.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 169.635.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 205 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.635.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.635.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.635.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 11.700.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.300.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.225.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 1.180.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000 206 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 8.775.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.775.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 32.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 4.968.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.968.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 233.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 85.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 142.500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 142.500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 9.750.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 132.750.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 104.617.800 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 207 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.117.800 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 34.117.800 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.117.800 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 2.364.042.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.934.042.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.934.042.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 200.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.180.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 198.820.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1.469.042.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.102.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 15.625.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.477.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 1.408.940.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.408.940.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 265.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 265.000.000 208 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 11.980.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 253.020.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 230.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 230.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 230.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 230.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 20.520.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 209.480.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 200.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 00 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 160.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 160.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.780.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.220.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 15.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 25.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 155.000.000 209 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 155.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 155.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.800.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 110.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.500.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 52.500.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 10.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 Jumlah Belanja 8.538.049.337 Total Surplus/(Defisit) (8.508.049.337) 0 00 3.31.3.32.2.07.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 210 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 65.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 65.000.000 Jumlah Pendapatan 65.000.000 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 30.332.635.496 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.822.748.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Administrasi Tata Pemerintahan 610.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 140.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 140.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 260.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 241.836.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 27.760.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 214.076.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 18.164.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.164.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 210.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 210.000.000 211 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3.656.248.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 665.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 665.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 660.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 2.302.248.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.301.981.210 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 55.440.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 746.541.210 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.500.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 267.090 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 267.090 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 689.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 689.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 686.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 451.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 140.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 140.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 192.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 192.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 8.040.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.460.000 212 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 119.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 119.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 12.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 105.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 77.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 77.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 28.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.442.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 402.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 262.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 262.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 20.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 241.780.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 23.120.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.880.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 329.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 213 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 154.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 154.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 30.840.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.160.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 105.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 105.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 577.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 315.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 315.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 271.220.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.780.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 122.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 122.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 15.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.780.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 140.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 136.468.182 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 16.900.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.568.182 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 3.531.818 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.531.818 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 133.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.200.000 214 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 31.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 8.320.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.180.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 31.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.067.887.196 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 126.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 71.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 71.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 55.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.033.717.958 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.746.717.958 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.746.717.958 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 14.746.717.958 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 211.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 211.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 210.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 215 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 142.900.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 50.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 31.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.180.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 220.000.000 216 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 220.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 590.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 590.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 5.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 584.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 260.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 72.213 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.213 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 99.927.787 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.927.787 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 110.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 359.159 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 359.159 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 109.640.841 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 109.640.841 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 738.182 217 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 738.182 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 49.261.818 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.261.818 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.071.116.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 750.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 750.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 270.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 270.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.051.116.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.051.116.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 29.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.021.716.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 525.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 144.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 218 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 260.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 260.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 876.753.238 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 181.753.238 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 181.753.238 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai 181.753.238 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 45.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 600.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.650.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 950.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI 950.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 01 Belanja Pegawai 21.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 928.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 700.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI 700.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 602.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 161.000.000 219 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI 127.205.900 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 01 Belanja Pegawai 14.520.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.685.900 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 2 BELANJA MODAL 33.794.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.794.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 266.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 266.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 01 Belanja Pegawai 15.120.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.880.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 175.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 157.564.700 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 01 Belanja Pegawai 14.520.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.044.700 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 2 BELANJA MODAL 17.435.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.435.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 599.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 300.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 01 Belanja Pegawai 25.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 274.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 119.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 BELANJA OPERASI 119.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 180.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 Jumlah Belanja 30.332.635.496 Total Surplus/(Defisit) (30.267.635.496) 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 220 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD 49.939.181.546 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 17.263.314.751 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 3.342.217.208 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 627.044.748 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 627.044.748 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 627.044.748 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2.263.392.460 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.263.392.460 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 26.040.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.237.352.460 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 135.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 135.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 316.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 316.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 316.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD 200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 221 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.240.409.246 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 322.619.283 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 322.619.283 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 322.619.283 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 735.523.296 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 735.523.296 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 735.523.296 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 182.266.667 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 182.266.667 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.266.667 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 206.260.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 110.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 96.260.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 96.260.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.260.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.506.158.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 1.834.662.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.834.662.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.834.662.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 453.096.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 453.096.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 453.096.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 158.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 158.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 01 Belanja Pegawai 23.643.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.757.000 222 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 50.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 609.675.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 242.625.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 242.625.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 242.625.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 367.050.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 367.050.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 367.050.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 328.071.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penyusunan Kode Etik DPRD 200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 327.871.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 327.871.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 327.871.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD 9.030.524.297 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 7.412.984.261 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.412.984.261 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 01 Belanja Pegawai 64.380.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.348.604.261 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 1.127.529.962 223 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.127.529.962 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.127.529.962 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 480.010.074 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 480.010.074 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 480.010.074 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.675.866.795 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 19.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.775.098.311 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.720.098.311 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.720.098.311 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.720.098.311 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 55.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 53.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.720.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 49.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 49.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 49.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 41.640.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.560.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 165.738.438 224 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.062.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.062.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.062.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 150.675.938 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 150.675.938 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.675.938 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 375.720.765 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.728.650 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.728.650 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.728.650 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.697.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.697.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.697.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 18.600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 86.422.315 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 86.422.315 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.422.315 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 80.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 13.872.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 8.349.850 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.349.850 225 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 2 BELANJA MODAL 5.522.250 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.522.250 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 355.076.360 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 27.856.560 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 321.012 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 321.012 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 27.535.548 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.535.548 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 327.219.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 27.219.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.219.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 300.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 889.757.614 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.558.855 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.558.855 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.558.855 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 193.108.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 193.108.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.108.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.512.959 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.512.959 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 01 Belanja Pegawai 21.840.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.672.959 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 646.577.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 646.577.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 646.577.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 384.384.898 226 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 75.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 179.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 179.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 179.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 26.660.480 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 26.660.480 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.660.480 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.512.959 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 38.512.959 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.512.959 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45.011.459 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 45.011.459 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.011.459 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 20.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 26.347.826.609 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 26.026.118.684 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.026.118.684 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai 26.026.118.684 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 257.951.925 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI 257.951.925 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 01 Belanja Pegawai 50.480.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 207.471.925 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 63.756.000 227 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 BELANJA OPERASI 63.756.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.756.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 00 Layanan Administrasi DPRD 263.063.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 263.063.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 263.063.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 01 Belanja Pegawai 21.300.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 241.763.800 Jumlah Belanja 49.939.181.546 Total Surplus/(Defisit) (49.939.181.546) 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 228 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 5.01.5.05.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN 9.039.202.381 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 720.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 550.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 44.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 44.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.309.800 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.690.200 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 40.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 177.410.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 177.410.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 1.309.800 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.100.200 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 40.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 229 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 248.590.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 248.590.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 42.469.800 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 206.120.200 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 170.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 170.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 11.980.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 158.020.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.754.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 580.300.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 310.743.148 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 310.743.148 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 310.743.148 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 93.511.599 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 93.511.599 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 37.560.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.951.599 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 176.045.253 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 176.045.253 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 10.080.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.965.253 230 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 498.700.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 250.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.880.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 241.120.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 65.670.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 65.670.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.670.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 183.030.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 183.030.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 30.840.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.190.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 675.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 350.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 20.160.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 329.840.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 125.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 200.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 37.560.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.440.000 231 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.565.202.381 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.325.075 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.049.470 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.049.470 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.049.470 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24.275.605 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 24.275.605 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.275.605 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.222.611.038 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.054.306.981 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.054.306.981 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.054.306.981 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 168.304.057 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 168.304.057 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 114.180.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.124.057 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 17.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 17.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 14.760.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.840.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 26.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 26.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 26.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 402.821.350 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 232 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 90.500.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 90.500.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 01 Belanja Pegawai 2.360.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.140.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 247.321.350 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 247.321.350 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 21.300.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 226.021.350 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 14.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 34.203.418 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.901.274 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 5.901.274 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.901.274 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.302.144 233 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.927.730 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.927.730 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 19.374.414 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.374.414 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 636.436.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 155.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 155.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 464.436.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 464.436.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 464.436.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 175.205.500 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 143.205.500 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 143.205.500 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.205.500 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 234 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 350.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 350.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 250.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 250.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 27.680.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 222.320.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 Jumlah Belanja 9.389.202.381 Total Surplus/(Defisit) (9.389.202.381) 0 00 5.01.5.05.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 235 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN KEUANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 67.007.183.460 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah 43.711.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.494.567.468 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.408.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 16.393.115.992 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.525.398.569.757 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.419.366.715.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 106.031.854.757 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.860.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 4.860.000.000 Jumlah Pendapatan 1.597.265.753.217 0 00 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 333.443.779.863 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 317.342.999.016 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 905.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 57.585.800 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.585.800 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 21.300.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.285.800 236 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 101.195.300 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 101.195.300 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.195.300 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 24.022.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.022.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.022.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 5.412.600 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.412.600 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.412.600 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 85.179.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 85.179.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.179.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 119.605.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 119.605.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 2.360.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.245.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 237 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 330.511.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 37.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 8.011.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.011.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.011.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 30.000.000 238 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 35.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 11 5 1 01 Belanja Pegawai 14.040.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.960.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 634.252.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 95.912.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 95.912.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 11.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.712.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 210.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 210.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 145.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 145.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 5 1 01 Belanja Pegawai 17.560.000 239 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.440.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 71.340.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 71.340.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.340.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 92.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI 92.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 315.213.235.916 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 14.802.807.320 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.802.807.320 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.682.320 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 04 5 1 03 Belanja Bunga 14.793.125.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 06 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 269.035.386.720 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 163.040.720 240 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.040.720 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 4 BELANJA TRANSFER 268.872.346.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan 268.872.346.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 23.643.031.580 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 23.643.031.580 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga 23.643.031.580 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 7.662.010.296 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 5 1 BELANJA OPERASI 238.460.296 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 5 1 01 Belanja Pegawai 169.080.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.380.296 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 5 4 BELANJA TRANSFER 7.423.550.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 5 4 01 Belanja Bagi Hasil 7.423.550.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 00 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 260.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 01 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 02 5 1 01 Belanja Pegawai 28.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.560.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 197.440.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.521.890.400 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.521.890.400 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 248.200.400 241 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 248.200.400 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.120.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 243.080.400 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.280.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.720.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 121.512.500 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 121.512.500 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 680.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.832.500 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 307.177.500 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 307.177.500 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 219.535.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.642.500 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 455.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 455.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 680.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 454.320.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 2.720.000 242 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.280.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 40.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 35.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.827.563.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 00 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.827.563.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 575.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 575.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 24.610.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.390.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 1.202.563.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.202.563.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 2.560.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.003.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.751.327.247 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 114.880.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 243 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 39.880.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 39.880.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.880.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.416.776.550 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.961.010.232 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.961.010.232 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.961.010.232 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 393.840.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 393.840.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 393.840.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.653.848 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.653.848 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.653.848 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 30.272.470 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 30.272.470 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.272.470 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 47.160.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.840.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 244 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.316.278.172 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23.708.172 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.708.172 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.708.172 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 527.570.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.440.706 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.440.706 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 525.129.294 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 525.129.294 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 125.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 400.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 01 Belanja Pegawai 5.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 394.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 191.134.888 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 191.134.888 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.072.572 245 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 2.560.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 512.572 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 188.062.316 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 188.062.316 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.106.399.800 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 320.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 320.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 781.399.800 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 781.399.800 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 781.399.800 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 445.857.837 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.857.837 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.857.837 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.857.837 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 195.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 195.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000 246 Jumlah Belanja 333.443.779.863 Total Surplus/(Defisit) 1.263.821.973.354 0 00 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 142.953.139.386 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 142.750.319.386 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 202.820.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 142.953.139.386 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 89.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 01 Pembentukan Dana Cadangan 29.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah 3.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 57.000.000.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 89.000.000.000 247 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 20.000.000 Jumlah Pendapatan 20.000.000 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN 6.791.355.830 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 990.478.620 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 302.352.620 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 235.625.600 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 235.625.600 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 15.360.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.265.600 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 41.727.020 248 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 41.727.020 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.727.020 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 345.556.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 6.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 71.720.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 71.720.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.720.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 267.836.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 267.836.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 17.750.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.086.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN 229.070.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 200.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN 5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 8.770.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 BELANJA OPERASI 8.770.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.770.000 249 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 113.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 75.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 2.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 1.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.800.877.210 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 250 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.260.117.246 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.206.588.246 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.206.588.246 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.206.588.246 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 53.379.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 53.379.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 41.650.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.729.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 150.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 12.300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 108.716 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 108.716 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 108.716 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.716 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 217.003.697 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.647.964 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.647.964 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.647.964 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 67.981.431 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 67.981.431 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.981.431 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.766.972 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.766.972 251 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.766.972 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.564.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.564.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.564.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.507.747 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.507.747 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.507.747 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 126.535.583 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 126.535.583 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.535.583 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 243.630.628 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.504.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.504.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.504.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 122.093.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 122.093.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.093.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 118.033.628 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 118.033.628 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 19.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.533.628 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.716.923 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.051.923 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.051.923 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.051.923 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.665.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.665.000 252 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.665.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 699.886.065 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 699.886.065 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis 77.887.286 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 70.210.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 70.210.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.210.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 2.677.286 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.677.286 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.677.286 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 621.998.779 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, 21.538.350 253 Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.538.350 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.538.350 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 17.104.550 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.104.550 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.104.550 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 548.533.165 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 548.533.165 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 14.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 534.533.165 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 34.822.714 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 14.822.714 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.822.714 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya 20.000.000 Jumlah Belanja 7.491.241.895 Total Surplus/(Defisit) (7.471.241.895) 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 254 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH 10.675.972.462 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.146.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.010.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 200.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 200.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 21.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 128.700.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 255 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal 50.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 110.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 136.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 11.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 125.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 894.469.291 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 93.210.720 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 20.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 73.210.720 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 73.210.720 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.210.720 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi 801.258.571 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 75.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 256 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 146.754.009 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 146.754.009 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.754.009 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 512.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 512.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 21.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 490.700.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 67.504.562 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 67.504.562 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.504.562 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.635.503.171 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 140.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 125.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.985.969.252 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.909.719.252 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.909.719.252 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.909.719.252 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 68.750.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 68.750.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 55.520.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.230.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.000.000 257 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 382.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 380.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 380.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 316.222.334 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.040.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.040.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.040.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.720.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.720.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.720.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.696.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 43.696.000 258 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.696.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 46.617.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 46.617.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.617.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 95.648.334 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 95.648.334 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 20.700.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.948.334 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 72.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.180.709.685 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 859.720.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 859.720.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 859.720.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 32.024.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 32.024.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.024.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 263.965.185 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 43.985 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.985 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 263.921.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 263.921.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000 259 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 127.830.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.675.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.675.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.675.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.655.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 52.655.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.655.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500.771.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 153.000.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 153.000.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 153.000.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.780.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.780.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.780.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 19.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 33.833.333 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 1 BELANJA OPERASI 33.833.333 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 1 01 Belanja Pegawai 1.180.000 260 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.653.333 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 271.857.667 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 271.857.667 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.560.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 269.297.667 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 Jumlah Belanja 10.675.972.462 Total Surplus/(Defisit) (10.675.972.462) 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 261 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN TRENGGALEK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 9.240.374.436 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 168.128.730 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 33.437.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 33.437.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.437.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.937.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 134.691.730 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 33.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 101.691.730 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 101.691.730 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 11.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.051.730 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.351.417.508 262 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15.116.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.116.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.116.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.336.301.508 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 533.212.526 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 533.212.526 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 526.412.526 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 778.088.982 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 778.088.982 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 43.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 734.888.982 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 232.081.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 55.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 7.03 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 177.081.500 263 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 7.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 177.081.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 7.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 177.081.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 7.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 30.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 7.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.081.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 52.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 52.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 34.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.436.666.698 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.634.921.116 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.436.721.116 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.436.721.116 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.436.721.116 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 195.200.000 264 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 195.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 193.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140.332.282 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.787.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.787.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.787.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.500.000 265 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 80.710.200 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 80.710.200 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.710.200 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.335.082 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 26.335.082 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.335.082 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 78.451.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 23.451.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 22.171.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.171.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 316.960 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 316.960 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 54.683.040 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.683.040 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 448.589.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 64.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 64.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 383.659.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 383.659.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 383.659.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.872.500 266 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.270.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 31.270.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.270.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 56.101.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 56.101.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.101.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 Jumlah Belanja 9.240.374.436 Total Surplus/(Defisit) (9.240.374.436) 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 267 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN PANGGUL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.661.679.756 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 48.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12.235.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12.235.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.235.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.235.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 36.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 31.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 11.390.001 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 11.390.001 268 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.390.001 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.390.001 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.390.001 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.668.250 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.668.250 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.103.250 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.103.250 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.103.250 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 13.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 18.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.565.651.505 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000 269 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.176.199.356 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.125.363.356 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.125.363.356 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.125.363.356 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 48.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 48.825.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 976.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 976.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 976.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 270 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.627.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.137.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.137.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.137.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 16.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 7.770.000 271 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.927.399 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.343.799 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.343.799 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.343.799 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 230.583.600 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 230.583.600 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 230.583.600 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.882.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.332.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.332.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.332.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.935.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 12.935.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.935.000 Jumlah Belanja 2.661.679.756 Total Surplus/(Defisit) (2.661.679.756) 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 272 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN SURUH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.389.487.007 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 54.966.080 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 21.770.394 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 21.770.394 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.770.394 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.770.394 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 33.195.686 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 1.960.148 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.960.148 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.960.148 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 31.235.538 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.235.538 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.235.538 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.698.849 273 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5.698.849 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.698.849 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.698.849 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.698.849 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.910.959 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.910.959 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.321.650 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.321.650 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.321.650 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1.589.309 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.589.309 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.589.309 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.416.775 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.416.775 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.913.733 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.913.733 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.913.733 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.503.042 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.503.042 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.003.042 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.311.494.344 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.907.172 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 953.586 274 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.169.919.653 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.108.109.707 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.108.109.707 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.108.109.707 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 60.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 60.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 706.360 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 706.360 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 706.360 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 441.475 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 441.475 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 441.475 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 441.475 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 56.297.842 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.298.946 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.298.946 275 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.298.946 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.058.471 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.058.471 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.058.471 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.070.425 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 24.070.425 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.670.425 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.186.261 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.186.261 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 1.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 3.836.261 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.836.261 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.117.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.655.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.655.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.655.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.250.000 276 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.212.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.212.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.212.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.670.555 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.572.755 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.572.755 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.572.755 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.097.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.097.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.097.800 Jumlah Belanja 2.389.487.007 Total Surplus/(Defisit) (2.389.487.007) 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 277 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN DURENAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.489.801.392 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 44.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 34.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 34.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 20.051.500 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.051.500 278 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.051.500 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.051.500 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.051.500 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.387.749.892 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 600.000 279 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.178.181.707 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.076.731.707 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.076.731.707 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.076.731.707 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 100.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 83.690.196 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.317.587 280 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.317.587 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.317.587 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 20.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.072.609 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 24.072.609 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.072.609 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.820.618 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 61.320.618 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 61.320.618 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.320.618 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.327.371 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 281 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.327.371 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 16.327.371 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.327.371 Jumlah Belanja 2.489.801.392 Total Surplus/(Defisit) (2.489.801.392) 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 282 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN POGALAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.267.120.561 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.622.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 16.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 16.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 16.397.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 15.897.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.897.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.897.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.600.000 283 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 14.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.201.347.761 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000 284 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.028.087.761 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.959.892.761 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.959.892.761 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.959.892.761 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 67.995.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 67.995.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 67.995.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.556.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 285 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.655.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.655.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.655.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 23.354.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 23.354.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.354.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.931.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.931.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 1.931.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.931.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 51.749.000 286 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 51.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.574.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 9.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 6.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.860.000 Jumlah Belanja 2.267.120.561 Total Surplus/(Defisit) (2.267.120.561) 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 287 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN WATULIMO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.400.334.977 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 67.787.865 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 25.074.916 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 25.074.916 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.074.916 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.574.916 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 25.581.899 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.581.899 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.581.899 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.081.899 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 17.131.050 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7.722.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.722.000 288 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.722.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9.409.050 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.409.050 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.159.050 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 29.105.795 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 29.105.795 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 25.049.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.049.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.549.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.056.795 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.056.795 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.056.795 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 17.809.002 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 17.809.002 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.459.044 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.459.044 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.209.044 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.349.958 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.349.958 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.349.958 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.285.632.315 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.767.230 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.411.350 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.411.350 289 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.025.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.386.350 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.355.880 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.355.880 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.355.880 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.983.203.758 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.928.156.064 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.928.156.064 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.928.156.064 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 49.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 49.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 49.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.959.074 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.959.074 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.959.074 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.863.620 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.863.620 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.863.620 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.242.724 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.242.724 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.242.724 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 14.670.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 572.724 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.818.160 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.818.160 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.818.160 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.818.160 290 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.303.747 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.702.734 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.702.734 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.702.734 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.626.149 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.626.149 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.626.149 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.377.571 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.377.571 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.377.571 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 36.912.343 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 36.912.343 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 5 1 01 Belanja Pegawai 13.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.112.343 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.954.550 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.954.550 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.954.550 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.005.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.005.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.005.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.660.610 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.520.790 291 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.520.790 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.520.790 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.739.820 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.739.820 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.739.820 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 104.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 104.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.636.086 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.411.086 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.411.086 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.411.086 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.225.000 Jumlah Belanja 2.400.334.977 Total Surplus/(Defisit) (2.400.334.977) 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 292 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN TUGU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.553.266.585 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 48.509.494 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 18.011.275 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 18.011.275 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.011.275 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.511.275 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 30.498.219 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 4.618.403 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.618.403 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.618.403 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 25.879.816 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.879.816 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.379.816 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 16.610.040 293 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16.610.040 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.798.893 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.798.893 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.298.893 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.811.147 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.811.147 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.811.147 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.699.556 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.699.556 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 10.699.556 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.699.556 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.699.556 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.045.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 14.045.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14.045.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.045.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.045.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.463.402.095 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 294 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.259.613.985 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.192.513.985 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.192.513.985 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.192.513.985 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 65.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 65.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 65.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.890.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.890.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.890.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 4.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 295 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 87.131.100 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.952.427 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.952.427 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.952.427 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.875.807 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.875.807 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.875.807 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 21.900.092 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 21.900.092 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.900.092 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.886.774 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.886.774 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 10.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.686.774 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.072.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.072.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 212.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 212.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 5.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.979.100 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.705.800 296 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.705.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.705.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.273.300 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 31.273.300 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.273.300 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.215.110 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29.165.110 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.165.110 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.165.110 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 Jumlah Belanja 2.553.266.585 Total Surplus/(Defisit) (2.553.266.585) 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 297 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN DONGKO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.340.219.617 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.234.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 14.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 14.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 35.688.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 10.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 24.962.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.962.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.962.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 9.760.000 298 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 27.419.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 27.419.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.109.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.109.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.109.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 7.310.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.310.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.310.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 19.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 19.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.232.886.017 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.628.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.446.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.446.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.446.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.182.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.182.000 299 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.182.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.052.810.717 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.977.590.717 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.977.590.717 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.977.590.717 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 74.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 74.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 74.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 637.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 637.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 637.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 637.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 76.071.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.648.000 300 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.685.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.685.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.685.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.109.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.109.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.109.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.988.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.988.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.988.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.377.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.377.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.377.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 21.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 5.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 5.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 301 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27.597.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 18.281.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.281.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.281.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.029.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.029.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.029.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.286.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.286.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.286.800 Jumlah Belanja 2.340.219.617 Total Surplus/(Defisit) (2.340.219.617) 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 302 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN KAMPAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.445.503.117 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.000.000 303 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 42.402.932 304 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 42.402.932 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 25.552.932 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.552.932 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.552.932 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 3.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.348.100.185 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.261.857.692 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.186.717.641 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.186.717.641 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.186.717.641 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 74.940.051 305 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 74.940.051 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 74.940.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.469.338 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.735.536 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.735.536 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.735.536 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.627.452 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.627.452 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.627.452 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000 306 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.506.350 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.506.350 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.506.350 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.775.473 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.147.980 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.147.980 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.147.980 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.229.893 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.229.893 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.229.893 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 28.397.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.397.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.397.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.197.682 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 13.197.682 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.197.682 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.197.682 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 307 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 Jumlah Belanja 2.445.503.117 Total Surplus/(Defisit) (2.445.503.117) 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 308 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN MUNJUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.230.420.312 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 80.495.650 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 19.642.050 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 19.642.050 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.642.050 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.642.050 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 60.853.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 9.828.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.828.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.828.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 51.024.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 51.024.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.774.800 309 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.775.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.775.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4.775.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.775.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.275.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 16.351.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16.351.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12.974.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.974.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.474.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.377.200 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.377.200 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.377.200 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.994.400 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12.994.400 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.797.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.797.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.297.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.196.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.196.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.196.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.115.802.762 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.860.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.188.200 310 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.188.200 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.188.200 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 672.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 672.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 672.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.946.077.512 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.877.897.512 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.877.897.512 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.877.897.512 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 66.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 66.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 65.820.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 586.300 311 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 66.671.450 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.954.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.954.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.954.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.451.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.451.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.701.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.933.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.933.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.933.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 4.267.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.267.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.267.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33.795.750 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 33.795.750 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.795.750 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.415.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 2.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 2.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.195.000 312 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 240.914 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.914 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 13.954.086 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.954.086 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.824.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.260.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.260.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.260.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.064.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.064.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.064.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.780.900 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 16.548.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.548.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.048.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.144.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.144.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.144.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.714.500 313 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.714.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.714.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.373.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.373.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.373.600 Jumlah Belanja 2.230.420.312 Total Surplus/(Defisit) (2.230.420.312) 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 314 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KECAMATAN PULE Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.969.344.375 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28.963.660 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.818.728 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.818.728 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.818.728 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.818.728 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 21.144.932 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 21.144.932 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.144.932 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.144.932 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.338.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.338.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.338.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.338.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.500.000 315 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.838.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.928.040 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.928.040 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.928.040 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.928.040 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.928.040 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.978.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 14.978.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8.076.702 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.076.702 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.576.702 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.901.298 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.901.298 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.901.298 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.897.136.175 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.622.760 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.249.276 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.249.276 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.249.276 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.373.484 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.373.484 316 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.373.484 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.719.859.075 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.668.055.075 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.668.055.075 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.668.055.075 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 51.404.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 51.404.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 50.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.064.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.236.338 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 538.600 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 538.600 317 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 538.600 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.026.210 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.026.210 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.026.210 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.651.528 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 8.651.528 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.651.528 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.777.760 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.671.760 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.671.760 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.671.760 318 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.906.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.906.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.706.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.105.242 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.505.242 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.505.242 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.505.242 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 Jumlah Belanja 1.969.344.375 Total Surplus/(Defisit) (1.969.344.375) 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 319 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KECAMATAN GANDUSARI Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.144.761.255 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 43.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 24.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6.000.000 320 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.072.661.255 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 321 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.924.251.055 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.875.421.055 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.875.421.055 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.875.421.055 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 46.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 46.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 55.134.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 322 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.134.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.134.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.134.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 161.700 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.700 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 588.300 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 588.300 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.526.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.286.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.286.000 323 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.286.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 26.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 Jumlah Belanja 2.144.761.255 Total Surplus/(Defisit) (2.144.761.255) 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 324 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KECAMATAN BENDUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.298.852.250 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 27.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 27.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 33.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 26.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 26.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.428.000 325 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.182.974.250 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.000.000 326 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.092.293.480 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.041.893.480 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.041.893.480 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.041.893.480 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 48.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 327 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.280.770 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.280.770 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 817.860 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.860 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 8.462.910 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.462.910 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 328 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 Jumlah Belanja 2.298.852.250 Total Surplus/(Defisit) (2.298.852.250) 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 329 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KECAMATAN KARANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.460.952.507 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.661.932 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17.341.305 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 17.341.305 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.341.305 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.341.305 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.320.627 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 3.722.840 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.722.840 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.722.840 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 11.597.787 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.597.787 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.097.787 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.098.160 330 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5.098.160 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.098.160 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.098.160 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.598.160 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 23.227.220 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 23.227.220 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.068.170 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.068.170 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.068.170 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 19.159.050 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.159.050 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.159.050 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 11.707.675 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 11.707.675 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.393.610 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.393.610 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.393.610 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.314.065 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.314.065 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.314.065 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.388.257.520 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.173.132 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 670.725 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 670.725 331 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 670.725 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 502.407 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 502.407 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 502.407 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.239.295.764 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.152.835.768 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.152.835.768 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.152.835.768 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 85.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 85.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 85.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 349.998 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 349.998 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 349.998 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 349.998 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 349.998 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 349.998 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 365.907 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 365.907 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 365.907 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 365.907 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 397.725 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 397.725 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 397.725 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 397.725 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 50.681.775 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.906.135 332 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.906.135 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 906.135 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.572.834 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.572.834 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.572.834 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.703.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.703.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.703.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.416.693 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.416.693 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.416.693 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 16.676.073 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.676.073 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.676.073 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.406.540 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.406.540 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.406.540 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.226.771 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 2.226.771 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 2.226.771 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.226.771 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.634.400 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.560.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.560.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.560.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 53.073.900 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 53.073.900 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.073.900 333 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.482.046 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.309.746 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.309.746 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.309.746 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.146.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.146.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.146.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.026.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.026.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.026.000 Jumlah Belanja 2.460.952.507 Total Surplus/(Defisit) (2.460.952.507) 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 334 KABUPATEN TRENGGALEK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.329.971.340 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 735.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 735.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 725.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 725.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 18.160.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 706.840.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 10.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 2.580.253.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 2.580.253.000 335 Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 349.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 349.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 25.800.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 323.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.690.696.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.690.696.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 1.690.696.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 540.057.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 540.057.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 539.557.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 150.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 150.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 150.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000 336 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 225.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 225.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 225.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 225.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 150.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 681.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 681.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 65.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 450.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 450.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 16.800.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.200.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 400.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 166.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 166.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 166.000.000 337 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.958.718.340 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.800.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.800.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.459.068.740 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.381.518.740 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.381.518.740 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.381.518.740 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 72.550.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 72.550.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 72.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 61.500.000 338 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 203.371.600 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.871.600 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.871.600 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.871.600 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 75.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 41.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 52.000.000 339 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.880.500 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.880.500 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 2 BELANJA MODAL 47.119.500 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.119.500 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.224.727 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 680.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 544.727 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 12.775.273 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.775.273 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 3.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.600.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 61.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 61.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 65.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 65.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.178.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.500.000 340 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.678.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 35.678.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.678.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 Jumlah Belanja 8.329.971.340 Total Surplus/(Defisit) (8.329.971.340) 0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 341 ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 05 Tahun 2022 Tanggal : 27 Desember 2022 KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.036.783.778.230 147.039.749.845 0 0 1.183.823.528.075 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 547.983.028.134 30.787.477.941 0 0 578.770.506.075 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 547.772.533.621 30.742.542.454 0 0 578.515.076.075 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 440.383.163.044 173.965.854 0 0 440.557.128.898 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 357.293.680 0 0 0 357.293.680 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 177.293.680 0 0 0 177.293.680 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 180.000.000 0 0 0 180.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 435.167.994.842 0 0 0 435.167.994.842 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 434.517.994.842 0 0 0 434.517.994.842 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 550.000.000 0 0 0 550.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.958.200.000 0 0 0 1.958.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.958.200.000 0 0 0 1.958.200.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 130.000.000 0 0 0 130.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 900.000.000 0 0 0 900.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 350.000.000 0 0 0 350.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000 0 0 0 25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000 0 0 0 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 150.000.000 0 0 0 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.034.146 173.965.854 0 0 175.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 150.000 4.850.000 0 0 5.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 352.910 29.647.090 0 0 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 145.394 74.854.606 0 0 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 385.842 14.614.158 0 0 15.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 50.000.000 0 0 50.000.000 2 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.573.800.000 0 0 0 1.573.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 365.000.000 0 0 0 365.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.193.800.000 0 0 0 1.193.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 294.840.376 0 0 0 294.840.376 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 85.000.000 0 0 0 85.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 9.840.376 0 0 0 9.840.376 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.000.000 0 0 0 90.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.000.000 0 0 0 60.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 83.362.491.377 30.568.576.600 0 0 113.931.067.977 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 36.374.809.450 17.121.694.000 0 0 53.496.503.450 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 528.633.000 2.628.410.000 0 0 3.157.043.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 479.484.000 0 0 479.484.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 50.000.000 1.106.000.000 0 0 1.156.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 1.140.960.000 2.324.900.000 0 0 3.465.860.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 300.000.000 0 0 300.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0 300.000.000 0 0 300.000.000 3 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 819.250.000 0 0 819.250.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 0 191.800.000 0 0 191.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 180.000.000 0 0 0 180.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0 350.000.000 0 0 350.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 250.000.000 0 0 0 250.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 33.525.216.450 8.000.000.000 0 0 41.525.216.450 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 150.000.000 0 0 0 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 0 621.850.000 0 0 621.850.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 23.332.093.550 12.748.731.000 0 0 36.080.824.550 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 2.720.000 855.300.000 0 0 858.020.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.600.000 200.150.000 0 0 201.750.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 102.500.000 860.650.000 0 0 963.150.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 159.625.000 2.020.044.000 0 0 2.179.669.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 0 544.500.000 0 0 544.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.600.000 1.402.100.000 0 0 1.403.700.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0 283.500.000 0 0 283.500.000 4 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 1.120.000 200.150.000 0 0 201.270.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.400.000 350.150.000 0 0 352.550.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 0 310.887.000 0 0 310.887.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 150.000.000 0 0 0 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 625.000 350.000.000 0 0 350.625.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 22.359.903.550 5.000.000.000 0 0 27.359.903.550 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 0 156.800.000 0 0 156.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 0 214.500.000 0 0 214.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 16.294.185.520 406.142.600 0 0 16.700.328.120 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 2.981.657.000 0 0 0 2.981.657.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.106.051.000 241.130.000 0 0 1.347.181.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 838.756.800 0 0 0 838.756.800 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 339.077.400 165.012.600 0 0 504.090.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 211.793.320 0 0 0 211.793.320 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 10.471.850.000 0 0 0 10.471.850.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.361.402.857 292.009.000 0 0 7.653.411.857 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 75.000.000 86.155.000 0 0 161.155.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan 100.000.000 191.155.000 0 0 291.155.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan 326.000 14.699.000 0 0 15.025.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 70.000.000 0 0 0 70.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 6.951.076.857 0 0 0 6.951.076.857 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 24.026.879.200 0 0 0 24.026.879.200 6 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 24.026.879.200 0 0 0 24.026.879.200 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.750.000.000 0 0 0 1.750.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 22.276.879.200 0 0 0 22.276.879.200 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0001 SKB TRENGGALEK 108.485.000 18.845.000 0 0 127.330.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 108.485.000 18.845.000 0 0 127.330.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 14.030.000 0 0 0 14.030.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 14.030.000 0 0 0 14.030.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 94.455.000 18.845.000 0 0 113.300.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 94.455.000 18.845.000 0 0 113.300.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0002 TK NEGERI PEMBINA PANGGUL 39.424.053 8.155.947 0 0 47.580.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0002 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 39.424.053 8.155.947 0 0 47.580.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0002 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 39.424.053 8.155.947 0 0 47.580.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0002 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 39.424.053 8.155.947 0 0 47.580.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0003 TK NEGERI TRENGGALEK 46.665.460 14.334.540 0 0 61.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0003 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 46.665.460 14.334.540 0 0 61.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0003 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 46.665.460 14.334.540 0 0 61.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0003 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 46.665.460 14.334.540 0 0 61.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0004 TK NEGERI PEMBINA TUGU 15.920.000 3.600.000 0 0 19.520.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0004 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 15.920.000 3.600.000 0 0 19.520.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0004 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 15.920.000 3.600.000 0 0 19.520.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0004 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 15.920.000 3.600.000 0 0 19.520.000 7 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 362.156.492.094 77.515.384.661 0 0 439.671.876.755 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 138.321.131.996 23.975.648.000 0 0 162.296.779.996 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 90.884.661.641 0 0 0 90.884.661.641 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 89.210.445.891 0 0 0 89.210.445.891 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 88.732.115.891 0 0 0 88.732.115.891 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 298.330.000 0 0 0 298.330.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 150.000.000 0 0 0 150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 360.643.000 0 0 0 360.643.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.643.000 0 0 0 60.643.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 983.312.000 0 0 0 983.312.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 170.000.000 0 0 0 170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 813.312.000 0 0 0 813.312.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 230.260.750 0 0 0 230.260.750 8 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 119.567.100 0 0 0 119.567.100 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000 0 0 0 35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 75.693.650 0 0 0 75.693.650 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 36.236.559.675 23.950.648.000 0 0 60.187.207.675 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 6.659.982.205 16.815.898.000 0 0 23.475.880.205 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 158.246.600 8.588.200.000 0 0 8.746.446.600 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 99.521.000 4.883.248.000 0 0 4.982.769.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 74.750.000 2.575.250.000 0 0 2.650.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 50.000.000 769.200.000 0 0 819.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 4.277.464.605 0 0 0 4.277.464.605 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28.993.991.820 7.134.750.000 0 0 36.128.741.820 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 398.712.400 0 0 0 398.712.400 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 136.800.000 0 0 0 136.800.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 75.000.000 0 0 0 75.000.000 9 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 457.563.400 7.134.750.000 0 0 7.592.313.400 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 105.432.500 0 0 0 105.432.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 576.923.500 0 0 0 576.923.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 25.000.000 0 0 0 25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.292.471.500 0 0 0 1.292.471.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 24.424.876.000 0 0 0 24.424.876.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 350.000.000 0 0 0 350.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 750.000.000 0 0 0 750.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 101.212.520 0 0 0 101.212.520 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 74.737.650 0 0 0 74.737.650 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 49.737.650 0 0 0 49.737.650 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 507.848.000 0 0 0 507.848.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 407.848.000 0 0 0 407.848.000 10 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.586.664.310 0 0 0 3.586.664.310 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1.616.444.310 0 0 0 1.616.444.310 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 1.616.444.310 0 0 0 1.616.444.310 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.920.220.000 0 0 0 1.920.220.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.920.220.000 0 0 0 1.920.220.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 547.746.000 0 0 0 547.746.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 103.730.000 0 0 0 103.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 103.730.000 0 0 0 103.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 165.050.000 0 0 0 165.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk 165.050.000 0 0 0 165.050.000 11 Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.05 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 198.966.000 0 0 0 198.966.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 198.966.000 0 0 0 198.966.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.065.500.370 25.000.000 0 0 7.090.500.370 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 309.589.900 0 0 0 309.589.900 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 309.589.900 0 0 0 309.589.900 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.157.814.180 25.000.000 0 0 1.182.814.180 12 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1.157.814.180 25.000.000 0 0 1.182.814.180 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.598.096.290 0 0 0 5.598.096.290 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5.598.096.290 0 0 0 5.598.096.290 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 PUSKESMAS SURUH 2.749.357.625 50.000.000 0 0 2.799.357.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.918.605.625 50.000.000 0 0 1.968.605.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.918.605.625 50.000.000 0 0 1.968.605.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.918.605.625 50.000.000 0 0 1.968.605.625 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.747.000 0 0 0 640.747.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 640.747.000 0 0 0 640.747.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 71.812.500 0 0 0 71.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 150.919.500 0 0 0 150.919.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 193.050.000 0 0 0 193.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 224.965.000 0 0 0 224.965.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 190.005.000 0 0 0 190.005.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 190.005.000 0 0 0 190.005.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 190.005.000 0 0 0 190.005.000 13 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 PUSKESMAS PUCANGANAK 1.925.487.000 45.000.000 0 0 1.970.487.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.215.000.000 45.000.000 0 0 1.260.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.215.000.000 45.000.000 0 0 1.260.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.215.000.000 45.000.000 0 0 1.260.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 546.324.500 0 0 0 546.324.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 546.324.500 0 0 0 546.324.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 119.410.000 0 0 0 119.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 88.939.500 0 0 0 88.939.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 197.925.000 0 0 0 197.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 140.050.000 0 0 0 140.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 164.162.500 0 0 0 164.162.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 164.162.500 0 0 0 164.162.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 164.162.500 0 0 0 164.162.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 PUSKESMAS REJOWINANGUN 1.975.901.450 84.800.000 0 0 2.060.701.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.222.333.450 84.800.000 0 0 1.307.133.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.222.333.450 84.800.000 0 0 1.307.133.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.222.333.450 84.800.000 0 0 1.307.133.450 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 601.425.500 0 0 0 601.425.500 14 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 601.425.500 0 0 0 601.425.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 66.517.500 0 0 0 66.517.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 146.982.000 0 0 0 146.982.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 180.975.000 0 0 0 180.975.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 206.951.000 0 0 0 206.951.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 152.142.500 0 0 0 152.142.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 152.142.500 0 0 0 152.142.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0003 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 152.142.500 0 0 0 152.142.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 PUSKESMAS BENDUNGAN 2.689.833.000 144.350.000 0 0 2.834.183.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.798.150.000 144.350.000 0 0 1.942.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.798.150.000 144.350.000 0 0 1.942.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.798.150.000 144.350.000 0 0 1.942.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 709.948.000 0 0 0 709.948.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 709.948.000 0 0 0 709.948.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 143.617.500 0 0 0 143.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 157.865.500 0 0 0 157.865.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 232.650.000 0 0 0 232.650.000 15 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 175.815.000 0 0 0 175.815.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 181.735.000 0 0 0 181.735.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 181.735.000 0 0 0 181.735.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0004 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 181.735.000 0 0 0 181.735.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 PUSKESMAS DONGKO 3.950.291.000 200.000.000 0 0 4.150.291.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.076.000.000 200.000.000 0 0 3.276.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.076.000.000 200.000.000 0 0 3.276.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.076.000.000 200.000.000 0 0 3.276.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 733.803.500 0 0 0 733.803.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 733.803.500 0 0 0 733.803.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 99.130.000 0 0 0 99.130.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 285.362.500 0 0 0 285.362.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 174.375.000 0 0 0 174.375.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 174.936.000 0 0 0 174.936.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 140.487.500 0 0 0 140.487.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 140.487.500 0 0 0 140.487.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0005 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 140.487.500 0 0 0 140.487.500 16 Masyarakat 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 PUSKESMAS DURENAN 2.423.248.800 95.048.700 0 0 2.518.297.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.584.951.300 95.048.700 0 0 1.680.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.584.951.300 95.048.700 0 0 1.680.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.584.951.300 95.048.700 0 0 1.680.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 669.760.000 0 0 0 669.760.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 669.760.000 0 0 0 669.760.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 68.355.000 0 0 0 68.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 178.947.000 0 0 0 178.947.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 199.275.000 0 0 0 199.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 223.183.000 0 0 0 223.183.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 168.537.500 0 0 0 168.537.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 168.537.500 0 0 0 168.537.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0006 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 168.537.500 0 0 0 168.537.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI 861.050.500 0 0 0 861.050.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 714.125.500 0 0 0 714.125.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 714.125.500 0 0 0 714.125.500 17 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 63.355.000 0 0 0 63.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 222.491.000 0 0 0 222.491.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 201.000.000 0 0 0 201.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 227.279.500 0 0 0 227.279.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 146.925.000 0 0 0 146.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 146.925.000 0 0 0 146.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 146.925.000 0 0 0 146.925.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 PUSKESMAS KARANGANYAR 2.437.846.500 84.600.000 0 0 2.522.446.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.752.900.000 84.600.000 0 0 1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.752.900.000 84.600.000 0 0 1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.752.900.000 84.600.000 0 0 1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 543.919.000 0 0 0 543.919.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 543.919.000 0 0 0 543.919.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 46.505.000 0 0 0 46.505.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 176.680.000 0 0 0 176.680.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 149.775.000 0 0 0 149.775.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 170.959.000 0 0 0 170.959.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 141.027.500 0 0 0 141.027.500 18 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 141.027.500 0 0 0 141.027.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0008 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 141.027.500 0 0 0 141.027.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 PUSKESMAS PANDEAN 2.919.995.180 195.540.000 0 0 3.115.535.180 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.002.111.680 195.540.000 0 0 2.197.651.680 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.002.111.680 195.540.000 0 0 2.197.651.680 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.002.111.680 195.540.000 0 0 2.197.651.680 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 772.328.500 0 0 0 772.328.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 772.328.500 0 0 0 772.328.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 101.935.000 0 0 0 101.935.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 346.607.500 0 0 0 346.607.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 147.750.000 0 0 0 147.750.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 176.036.000 0 0 0 176.036.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 145.555.000 0 0 0 145.555.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 145.555.000 0 0 0 145.555.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0009 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 145.555.000 0 0 0 145.555.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 PUSKESMAS BARUHARJO 2.652.222.500 120.000.000 0 0 2.772.222.500 19 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.717.500.000 120.000.000 0 0 1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.717.500.000 120.000.000 0 0 1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.717.500.000 120.000.000 0 0 1.837.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 767.655.000 0 0 0 767.655.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 767.655.000 0 0 0 767.655.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 71.480.000 0 0 0 71.480.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 294.994.500 0 0 0 294.994.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 174.450.000 0 0 0 174.450.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 226.730.500 0 0 0 226.730.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 167.067.500 0 0 0 167.067.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 167.067.500 0 0 0 167.067.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0010 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 167.067.500 0 0 0 167.067.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 PUSKESMAS KAMPAK 3.341.141.000 144.237.000 0 0 3.485.378.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.348.694.000 144.237.000 0 0 2.492.931.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.348.694.000 144.237.000 0 0 2.492.931.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.348.694.000 144.237.000 0 0 2.492.931.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 817.397.000 0 0 0 817.397.000 20 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 817.397.000 0 0 0 817.397.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 75.617.500 0 0 0 75.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 301.542.000 0 0 0 301.542.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 183.150.000 0 0 0 183.150.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 257.087.500 0 0 0 257.087.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 175.050.000 0 0 0 175.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 175.050.000 0 0 0 175.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0011 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 175.050.000 0 0 0 175.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 PUSKESMAS KARANGAN 4.380.809.500 301.761.000 0 0 4.682.570.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.937.226.500 301.761.000 0 0 3.238.987.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.937.226.500 301.761.000 0 0 3.238.987.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.937.226.500 301.761.000 0 0 3.238.987.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.111.390.500 0 0 0 1.111.390.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.111.390.500 0 0 0 1.111.390.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 206.950.000 0 0 0 206.950.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 337.749.500 0 0 0 337.749.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 293.050.000 0 0 0 293.050.000 21 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 273.641.000 0 0 0 273.641.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 332.192.500 0 0 0 332.192.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 332.192.500 0 0 0 332.192.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0012 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 332.192.500 0 0 0 332.192.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 PUSKESMAS MUNJUNGAN 4.745.896.936 300.000.004 0 0 5.045.896.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.646.773.936 300.000.004 0 0 3.946.773.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.646.773.936 300.000.004 0 0 3.946.773.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.646.773.936 300.000.004 0 0 3.946.773.940 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 900.245.500 0 0 0 900.245.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 900.245.500 0 0 0 900.245.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 79.287.500 0 0 0 79.287.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 313.448.500 0 0 0 313.448.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 241.650.000 0 0 0 241.650.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 265.859.500 0 0 0 265.859.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 198.877.500 0 0 0 198.877.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 198.877.500 0 0 0 198.877.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0013 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 198.877.500 0 0 0 198.877.500 22 Masyarakat 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 PUSKESMAS PANGGUL 4.260.124.114 150.000.000 0 0 4.410.124.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.847.592.114 150.000.000 0 0 2.997.592.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.847.592.114 150.000.000 0 0 2.997.592.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.847.592.114 150.000.000 0 0 2.997.592.114 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.204.914.500 0 0 0 1.204.914.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.204.914.500 0 0 0 1.204.914.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 198.317.500 0 0 0 198.317.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 485.977.500 0 0 0 485.977.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 257.625.000 0 0 0 257.625.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 262.994.500 0 0 0 262.994.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 207.617.500 0 0 0 207.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 207.617.500 0 0 0 207.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0014 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 207.617.500 0 0 0 207.617.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG 964.065.500 0 0 0 964.065.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 822.860.500 0 0 0 822.860.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 822.860.500 0 0 0 822.860.500 23 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 83.075.000 0 0 0 83.075.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 285.029.500 0 0 0 285.029.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 200.175.000 0 0 0 200.175.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 254.581.000 0 0 0 254.581.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 141.205.000 0 0 0 141.205.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 141.205.000 0 0 0 141.205.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 141.205.000 0 0 0 141.205.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 PUSKESMAS POGALAN 2.801.912.277 150.000.000 0 0 2.951.912.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.857.691.277 150.000.000 0 0 2.007.691.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.857.691.277 150.000.000 0 0 2.007.691.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.857.691.277 150.000.000 0 0 2.007.691.277 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 787.856.000 0 0 0 787.856.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 787.856.000 0 0 0 787.856.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 49.200.000 0 0 0 49.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 328.856.000 0 0 0 328.856.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 173.175.000 0 0 0 173.175.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 236.625.000 0 0 0 236.625.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 156.365.000 0 0 0 156.365.000 24 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 156.365.000 0 0 0 156.365.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0016 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 156.365.000 0 0 0 156.365.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 PUSKESMAS NGULANKULON 610.878.500 0 0 0 610.878.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 490.091.000 0 0 0 490.091.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 490.091.000 0 0 0 490.091.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 40.260.000 0 0 0 40.260.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 122.919.000 0 0 0 122.919.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 121.200.000 0 0 0 121.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 205.712.000 0 0 0 205.712.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 120.787.500 0 0 0 120.787.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 120.787.500 0 0 0 120.787.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 120.787.500 0 0 0 120.787.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 PUSKESMAS PULE 5.329.223.500 183.500.000 0 0 5.512.723.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.015.187.500 183.500.000 0 0 4.198.687.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.015.187.500 183.500.000 0 0 4.198.687.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.015.187.500 183.500.000 0 0 4.198.687.500 25 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.107.371.000 0 0 0 1.107.371.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.107.371.000 0 0 0 1.107.371.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 198.372.500 0 0 0 198.372.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 421.357.500 0 0 0 421.357.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 243.150.000 0 0 0 243.150.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 244.491.000 0 0 0 244.491.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 206.665.000 0 0 0 206.665.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 206.665.000 0 0 0 206.665.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0018 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 206.665.000 0 0 0 206.665.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK 936.469.000 0 0 0 936.469.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 789.059.000 0 0 0 789.059.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 789.059.000 0 0 0 789.059.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 141.762.500 0 0 0 141.762.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 281.043.500 0 0 0 281.043.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 188.250.000 0 0 0 188.250.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 178.003.000 0 0 0 178.003.000 26 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 147.410.000 0 0 0 147.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 147.410.000 0 0 0 147.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 147.410.000 0 0 0 147.410.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 PUSKESMAS TUGU 3.488.200.500 362.420.925 0 0 3.850.621.425 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.413.200.000 362.420.925 0 0 2.775.620.925 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.413.200.000 362.420.925 0 0 2.775.620.925 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.413.200.000 362.420.925 0 0 2.775.620.925 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 849.188.000 0 0 0 849.188.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 849.188.000 0 0 0 849.188.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 87.212.500 0 0 0 87.212.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 276.710.500 0 0 0 276.710.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 213.075.000 0 0 0 213.075.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 272.190.000 0 0 0 272.190.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 225.812.500 0 0 0 225.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 225.812.500 0 0 0 225.812.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0020 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 225.812.500 0 0 0 225.812.500 27 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 PUSKESMAS WATULIMO 2.928.912.500 200.640.000 0 0 3.129.552.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.109.360.000 200.640.000 0 0 2.310.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.109.360.000 200.640.000 0 0 2.310.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.109.360.000 200.640.000 0 0 2.310.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 670.132.500 0 0 0 670.132.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 670.132.500 0 0 0 670.132.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 48.605.000 0 0 0 48.605.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 253.997.500 0 0 0 253.997.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 162.675.000 0 0 0 162.675.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 204.855.000 0 0 0 204.855.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 149.420.000 0 0 0 149.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 149.420.000 0 0 0 149.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0021 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 149.420.000 0 0 0 149.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 PUSKESMAS SLAWE 3.105.855.500 170.000.000 0 0 3.275.855.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.170.030.000 170.000.000 0 0 2.340.030.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.170.030.000 170.000.000 0 0 2.340.030.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.170.030.000 170.000.000 0 0 2.340.030.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 763.188.000 0 0 0 763.188.000 28 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 763.188.000 0 0 0 763.188.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 68.355.000 0 0 0 68.355.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 251.097.000 0 0 0 251.097.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 205.200.000 0 0 0 205.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 238.536.000 0 0 0 238.536.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 172.637.500 0 0 0 172.637.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 172.637.500 0 0 0 172.637.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0022 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 172.637.500 0 0 0 172.637.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0023 UPT INSTALASI FARMASI 306.049.345 220.000.000 0 0 526.049.345 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0023 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 306.049.345 220.000.000 0 0 526.049.345 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0023 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 126.193.050 0 0 0 126.193.050 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0023 02 2.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 126.193.050 0 0 0 126.193.050 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0023 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 179.856.295 220.000.000 0 0 399.856.295 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0023 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 179.856.295 220.000.000 0 0 399.856.295 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0024 UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 1.028.096.000 10.800.000 0 0 1.038.896.000 29 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0024 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.028.096.000 10.800.000 0 0 1.038.896.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0024 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.028.096.000 10.800.000 0 0 1.038.896.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0024 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.028.096.000 10.800.000 0 0 1.038.896.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO 153.128.411.856 38.305.710.000 0 0 191.434.121.856 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.760.301.646 11.200.000.000 0 0 161.960.301.646 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.960.301.646 0 0 0 31.960.301.646 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.960.301.646 0 0 0 31.960.301.646 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 118.800.000.000 11.200.000.000 0 0 130.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 118.800.000.000 11.200.000.000 0 0 130.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.368.110.210 27.105.710.000 0 0 29.473.820.210 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.268.110.210 27.105.710.000 0 0 29.373.820.210 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 2.268.110.210 4.916.340.000 0 0 7.184.450.210 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 22.189.370.000 0 0 22.189.370.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0025 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 RUMAH SAKIT UMUM PANGGUL 7.894.080.515 12.021.329.032 0 0 19.915.409.547 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.965.716.000 1.034.284.000 0 0 5.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.965.716.000 1.034.284.000 0 0 5.000.000.000 30 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.965.716.000 1.034.284.000 0 0 5.000.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.928.364.515 10.987.045.032 0 0 14.915.409.547 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 319.193.652 10.919.015.895 0 0 11.238.209.547 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 111.354.090 5.493.590.000 0 0 5.604.944.090 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 102.839.562 5.425.425.895 0 0 5.528.265.457 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 105.000.000 0 0 0 105.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.609.170.863 68.029.137 0 0 3.677.200.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0026 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 3.609.170.863 68.029.137 0 0 3.677.200.000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 60.164.658.358 36.870.524.132 0 0 97.035.182.490 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 60.164.658.358 36.870.524.132 0 0 97.035.182.490 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.501.330.544 193.890.432 0 0 14.695.220.976 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62.487.500 0 0 0 62.487.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.000.000 0 0 0 25.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 37.487.500 0 0 0 37.487.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.543.950.791 0 0 0 10.543.950.791 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.352.070.791 0 0 0 10.352.070.791 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 191.880.000 0 0 0 191.880.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 38.040.000 0 0 0 38.040.000 31 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 38.040.000 0 0 0 38.040.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 552.798.578 103.580.205 0 0 656.378.783 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.748 103.580.205 0 0 103.700.953 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 448.439.673 0 0 0 448.439.673 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.238.157 0 0 0 54.238.157 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.306.463 90.310.227 0 0 91.616.690 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 780.000 34.220.000 0 0 35.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 526.463 29.473.537 0 0 30.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 26.616.690 0 0 26.616.690 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.838.007.212 0 0 0 2.838.007.212 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 172.574.900 0 0 0 172.574.900 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.615.432.312 0 0 0 2.615.432.312 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 394.740.000 0 0 0 394.740.000 32 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 199.740.000 0 0 0 199.740.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 95.000.000 0 0 0 95.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.958.185.815 5.021.745.000 0 0 6.979.930.815 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.132.785.164 2.011.660.000 0 0 3.144.445.164 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 31.410.164 1.458.035.000 0 0 1.489.445.164 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 1.026.375.000 478.625.000 0 0 1.505.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 0 75.000.000 0 0 75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 825.400.651 3.010.085.000 0 0 3.835.485.651 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 2.875.000 1.487.125.000 0 0 1.490.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 2.025.000 97.975.000 0 0 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi 30.015.000 1.424.985.000 0 0 1.455.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 790.485.651 0 0 0 790.485.651 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 9.846.911.000 289.377.000 0 0 10.136.288.000 33 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 9.846.911.000 289.377.000 0 0 10.136.288.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 2.657.100.000 74.500.000 0 0 2.731.600.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 7.039.811.000 214.877.000 0 0 7.254.688.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 2.275.100.000 1.029.700.000 0 0 3.304.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 2.275.100.000 1.029.700.000 0 0 3.304.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 1.901.980.000 833.020.000 0 0 2.735.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 354.800.000 0 0 0 354.800.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan 18.320.000 196.680.000 0 0 215.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 8.214.096.000 548.443.100 0 0 8.762.539.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 8.214.096.000 548.443.100 0 0 8.762.539.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 400.560.000 0 0 0 400.560.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 7.749.776.000 548.443.100 0 0 8.298.219.100 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 63.760.000 0 0 0 63.760.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 881.900.499 5.373.380.900 0 0 6.255.281.399 34 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 881.900.499 5.373.380.900 0 0 6.255.281.399 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 60.120.500 1.139.899.500 0 0 1.200.020.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 550.261.399 0 0 0 550.261.399 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 121.518.600 4.233.481.400 0 0 4.355.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 150.000.000 0 0 0 150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 2.258.682.909 2.494.587.700 0 0 4.753.270.609 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 2.258.682.909 2.494.587.700 0 0 4.753.270.609 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 503.270.783 0 0 0 503.270.783 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 1.235.412.300 2.494.587.700 0 0 3.730.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 03 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 419.999.826 0 0 0 419.999.826 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 35 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 18.658.451.591 21.919.400.000 0 0 40.577.851.591 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 18.658.451.591 21.919.400.000 0 0 40.577.851.591 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 12.000.000 188.000.000 0 0 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 295.300.000 11.254.700.000 0 0 11.550.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 10.306.385.531 5.315.425.000 0 0 15.621.810.531 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 46.616.060 1.005.125.000 0 0 1.051.741.060 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 5.954.300.000 0 0 0 5.954.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 43.850.000 4.156.150.000 0 0 4.200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 300.000.000 0 0 0 300.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 270.000.000 0 0 0 270.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 150.000.000 0 0 0 150.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.04 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 36 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 475.000.000 0 0 0 475.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 300.000.000 0 0 0 300.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 225.000.000 0 0 0 225.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 225.000.000 0 0 0 225.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 39.434.247.780 1.700.769.211 0 0 41.135.016.991 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 39.434.247.780 1.700.769.211 0 0 41.135.016.991 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.581.422.780 184.594.211 0 0 10.766.016.991 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.240.000 0 0 0 56.240.000 37 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.000.000 0 0 0 35.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.240.000 0 0 0 21.240.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.260.572.393 0 0 0 9.260.572.393 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.110.572.393 0 0 0 9.110.572.393 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 150.000.000 0 0 0 150.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 29.520.000 0 0 0 29.520.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 29.520.000 0 0 0 29.520.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 4.080.000 0 0 0 4.080.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.04 01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 4.080.000 0 0 0 4.080.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 54.845.143 0 0 0 54.845.143 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4.845.143 0 0 0 4.845.143 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 312.934.250 0 0 0 312.934.250 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.519.250 0 0 0 45.519.250 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 127.415.000 0 0 0 127.415.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.165.789 184.594.211 0 0 187.760.000 38 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.165.789 184.594.211 0 0 187.760.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 566.469.198 0 0 0 566.469.198 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.000.000 0 0 0 26.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 169.000.000 0 0 0 169.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 351.469.198 0 0 0 351.469.198 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 293.596.007 0 0 0 293.596.007 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 172.329.007 0 0 0 172.329.007 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.835.000 0 0 0 30.835.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 65.000.000 0 0 0 65.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.432.000 0 0 0 20.432.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 44.000.000 0 0 0 44.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 24.000.000 0 0 0 24.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 24.000.000 0 0 0 24.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 10.000.000 0 0 0 10.000.000 39 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 475.000.000 0 0 0 475.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 475.000.000 0 0 0 475.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.03 08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni 400.000.000 0 0 0 400.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 28.258.825.000 1.516.175.000 0 0 29.775.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 28.258.825.000 1.516.175.000 0 0 29.775.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 28.183.825.000 1.516.175.000 0 0 29.700.000.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 13.298.091.146 155.603.900 0 0 13.453.695.046 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 9.202.525.169 137.603.900 0 0 9.340.129.069 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.918.830.669 6.000.000 0 0 6.924.830.669 40 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.500.000 0 0 0 5.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.860.000 0 0 0 3.860.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.640.000 0 0 0 1.640.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.638.614.202 0 0 0 5.638.614.202 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.522.534.202 0 0 0 5.522.534.202 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 115.880.000 0 0 0 115.880.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.000 0 0 0 100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 100.000 0 0 0 100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.100.000 0 0 0 20.100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 100.000 0 0 0 100.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 64.442.367 0 0 0 64.442.367 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.471.775 0 0 0 10.471.775 41 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 21.970.592 0 0 0 21.970.592 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 6.000.000 0 0 6.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 6.000.000 0 0 6.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.086.934.976 0 0 0 1.086.934.976 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.625.152 0 0 0 34.625.152 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.051.309.824 0 0 0 1.051.309.824 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.239.124 0 0 0 93.239.124 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 78.829.124 0 0 0 78.829.124 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.410.000 0 0 0 12.410.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.104.456.400 126.842.000 0 0 2.231.298.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 206.298.400 0 0 0 206.298.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 88.500.000 0 0 0 88.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan 6.298.400 0 0 0 6.298.400 42 Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 3.500.000 0 0 0 3.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 3.000.000 0 0 0 3.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.893.158.000 126.842.000 0 0 2.020.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.115.978.495 0 0 0 1.115.978.495 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 767.179.505 126.842.000 0 0 894.021.505 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 179.238.100 4.761.900 0 0 184.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 160.938.100 4.761.900 0 0 165.700.000 43 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 130.700.000 0 0 0 130.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 238.100 4.761.900 0 0 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 13.300.000 0 0 0 13.300.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 5.050.000 0 0 0 5.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 8.250.000 0 0 0 8.250.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.095.565.977 18.000.000 0 0 4.113.565.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.745.565.977 18.000.000 0 0 3.763.565.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.150.000 0 0 0 2.150.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.150.000 0 0 0 1.150.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.047.243.977 0 0 0 3.047.243.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.974.443.977 0 0 0 2.974.443.977 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 69.800.000 0 0 0 69.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 44 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 21.620.000 0 0 0 21.620.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 21.620.000 0 0 0 21.620.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.500.000 0 0 0 8.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7.000.000 0 0 0 7.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100.185.600 0 0 0 100.185.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.000.000 0 0 0 17.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 30.682.000 0 0 0 30.682.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42.503.600 0 0 0 42.503.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 18.000.000 0 0 18.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 18.000.000 0 0 18.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 483.866.400 0 0 0 483.866.400 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 66.966.400 0 0 0 66.966.400 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 416.900.000 0 0 0 416.900.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.000.000 0 0 0 82.000.000 45 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 72.000.000 0 0 0 72.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.500.000 0 0 0 2.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.500.000 0 0 0 2.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 350.000.000 0 0 0 350.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 162.500.000 0 0 0 162.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 7.500.000 0 0 0 7.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 45.000.000 0 0 0 45.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 25.000.000 0 0 0 25.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 117.500.000 0 0 0 117.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 32.500.000 0 0 0 32.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 77.500.000 0 0 0 77.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 7.500.000 0 0 0 7.500.000 46 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 13.747.260.718 9.990.000 0 0 13.757.250.718 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 13.747.260.718 9.990.000 0 0 13.757.250.718 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.618.200.718 9.990.000 0 0 5.628.190.718 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 0 0 0 25.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.500.000 0 0 0 12.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.500.000 0 0 0 12.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.488.855.838 0 0 0 4.488.855.838 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.411.775.838 0 0 0 4.411.775.838 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 67.080.000 0 0 0 67.080.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 21.360.000 0 0 0 21.360.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 21.360.000 0 0 0 21.360.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000 0 0 0 5.000.000 47 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 266.000.000 0 0 0 266.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 56.000.000 0 0 0 56.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.000.000 0 0 0 80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000 9.990.000 0 0 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 10.000 9.990.000 0 0 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 589.734.880 0 0 0 589.734.880 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 208.480 0 0 0 208.480 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 93.160.000 0 0 0 93.160.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 486.366.400 0 0 0 486.366.400 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 217.240.000 0 0 0 217.240.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 132.240.000 0 0 0 132.240.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 0 0 0 50.000.000 48 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 340.000.000 0 0 0 340.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 335.000.000 0 0 0 335.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 280.000.000 0 0 0 280.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 35.000.000 0 0 0 35.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 2.500.000 0 0 0 2.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 2.500.000 0 0 0 2.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan 2.500.000 0 0 0 2.500.000 49 ke Desa/Kelurahan Asal 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.581.260.000 0 0 0 2.581.260.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.580.000.000 0 0 0 1.580.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 1.289.150.000 0 0 0 1.289.150.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 3.000.000 0 0 0 3.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 25.850.000 0 0 0 25.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 16.000.000 0 0 0 16.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.001.260.000 0 0 0 1.001.260.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 2.050.000 0 0 0 2.050.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan 580.000.000 0 0 0 580.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 50 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 3.280.000 0 0 0 3.280.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 3.280.000 0 0 0 3.280.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 292.650.000 0 0 0 292.650.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.615.300.000 0 0 0 4.615.300.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4.615.300.000 0 0 0 4.615.300.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 4.385.300.000 0 0 0 4.385.300.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 530.000.000 0 0 0 530.000.000 51 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 247.330.000 0 0 0 247.330.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 230.000.000 0 0 0 230.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 3.330.000 0 0 0 3.330.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 282.670.000 0 0 0 282.670.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 272.670.000 0 0 0 272.670.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 60.000.000 0 0 0 60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 60.000.000 0 0 0 60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 110.629.910.182 14.119.394.053 0 0 124.749.304.235 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6.003.731.179 15.275.708 0 0 6.019.006.887 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 6.003.731.179 15.275.708 0 0 6.019.006.887 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.589.263.887 13.743.000 0 0 4.603.006.887 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 52 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.060.754.087 0 0 0 4.060.754.087 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.987.754.087 0 0 0 3.987.754.087 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 73.000.000 0 0 0 73.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 169.635.000 0 0 0 169.635.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.635.000 0 0 0 18.635.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 500.000 0 0 0 500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 500.000 0 0 0 500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.257.000 13.743.000 0 0 15.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.225.000 8.775.000 0 0 10.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32.000 4.968.000 0 0 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 233.000.000 0 0 0 233.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 0 0 0 500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.000.000 0 0 0 85.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 53 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 142.500.000 0 0 0 142.500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 104.617.800 0 0 0 104.617.800 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 500.000 0 0 0 500.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.117.800 0 0 0 34.117.800 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 110.000.000 0 0 0 110.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 110.000.000 0 0 0 110.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 80.000.000 0 0 0 80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 615.000.000 0 0 0 615.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 615.000.000 0 0 0 615.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 590.000.000 0 0 0 590.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 557.467.292 1.532.708 0 0 559.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 297.467.292 1.532.708 0 0 299.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 49.000.000 0 0 0 49.000.000 54 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 80.000.000 0 0 0 80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 18.467.292 1.532.708 0 0 20.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 180.000.000 0 0 0 180.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 180.000.000 0 0 0 180.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 80.000.000 0 0 0 80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.04 03 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 80.000.000 0 0 0 80.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 132.000.000 0 0 0 132.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 42.000.000 0 0 0 42.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 27.000.000 0 0 0 27.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 90.000.000 0 0 0 90.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 55 2 07 3.31.3.32.2.07.11.0000 05 2.02 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 800.000.000 0 0 0 800.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 800.000.000 0 0 0 800.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 275.000.000 0 0 0 275.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 12.500.000 0 0 0 12.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 12.500.000 0 0 0 12.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 150.000.000 0 0 0 150.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 80.000.000 0 0 0 80.000.000 56 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 55.000.000 0 0 0 55.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 55.000.000 0 0 0 55.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 75.000.000 0 0 0 75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 57 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 270.000.000 0 0 0 270.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 225.000.000 0 0 0 225.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000 0 0 0 120.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 58 Kabupaten/Kota 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 574.424.800 0 0 0 574.424.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 574.424.800 0 0 0 574.424.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 21.500.000 0 0 0 21.500.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 21.500.000 0 0 0 21.500.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 17.180.000 0 0 0 17.180.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 4.320.000 0 0 0 4.320.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 410.924.800 0 0 0 410.924.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 110.924.800 0 0 0 110.924.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 110.924.800 0 0 0 110.924.800 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 240.000.000 0 0 0 240.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 110.000.000 0 0 0 110.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan 130.000.000 0 0 0 130.000.000 59 Berbasis Sumber Daya Lokal 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 82.000.000 0 0 0 82.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 32.000.000 0 0 0 32.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 17.000.000 0 0 0 17.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 0 0 0 35.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.738.900.000 1.466.100.000 0 0 4.205.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.738.900.000 1.466.100.000 0 0 4.205.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 455.200.000 0 0 0 455.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 455.200.000 0 0 0 455.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 351.200.000 0 0 0 351.200.000 60 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 104.000.000 0 0 0 104.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 151.700.000 1.466.100.000 0 0 1.617.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 151.700.000 1.466.100.000 0 0 1.617.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 151.700.000 1.466.100.000 0 0 1.617.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 513.800.000 0 0 0 513.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 513.800.000 0 0 0 513.800.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 92.900.000 0 0 0 92.900.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 145.900.000 0 0 0 145.900.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 275.000.000 0 0 0 275.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 365.200.000 0 0 0 365.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 155.000.000 0 0 0 155.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 155.000.000 0 0 0 155.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 210.200.000 0 0 0 210.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong 60.000.000 0 0 0 60.000.000 61 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.02 02 Pemanfaatan Tanah Kosong 150.200.000 0 0 0 150.200.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 693.000.000 0 0 0 693.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah 693.000.000 0 0 0 693.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara 693.000.000 0 0 0 693.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 560.000.000 0 0 0 560.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 560.000.000 0 0 0 560.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 250.000.000 0 0 0 250.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 125.000.000 0 0 0 125.000.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 185.000.000 0 0 0 185.000.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 7.248.424.000 4.001.315.000 0 0 11.249.739.000 1 04 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 7.248.424.000 4.001.315.000 0 0 11.249.739.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 255.000.000 0 0 0 255.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 225.000.000 0 0 0 225.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 02 2.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 225.000.000 0 0 0 225.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 850.000.000 0 0 0 850.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, 600.000.000 0 0 0 600.000.000 62 Udara, dan Laut 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 250.000.000 0 0 0 250.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 150.000.000 0 0 0 150.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.391.239.000 3.592.500.000 0 0 4.983.739.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 1.391.239.000 3.592.500.000 0 0 4.983.739.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.391.239.000 3.592.500.000 0 0 4.983.739.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 125.000.000 0 0 0 125.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 125.000.000 0 0 0 125.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 75.000.000 0 0 0 75.000.000 63 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 220.000.000 0 0 0 220.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 220.000.000 0 0 0 220.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 165.000.000 0 0 0 165.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 08 2.01 03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 241.685.000 18.315.000 0 0 260.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 241.685.000 18.315.000 0 0 260.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 241.685.000 18.315.000 0 0 260.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.985.500.000 390.500.000 0 0 4.376.000.000 64 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 3.985.500.000 390.500.000 0 0 4.376.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 3.700.000.000 0 0 0 3.700.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 11 1.04.2.11.0.00.04.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 200.500.000 390.500.000 0 0 591.000.000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.042.923.401 108.017.435 0 0 8.150.940.836 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.042.923.401 108.017.435 0 0 8.150.940.836 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.677.923.401 108.017.435 0 0 7.785.940.836 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.000.000 0 0 0 26.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.874.474.436 0 0 0 5.874.474.436 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.731.949.436 0 0 0 5.731.949.436 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 140.525.000 0 0 0 140.525.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 65 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 52.000.000 0 0 0 52.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 819.514.600 0 0 0 819.514.600 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 583.896.400 0 0 0 583.896.400 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.833.200 0 0 0 10.833.200 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 108.810.000 0 0 0 108.810.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.975.000 0 0 0 70.975.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.750.095 108.017.435 0 0 120.767.530 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.450.000 84.250.000 0 0 96.700.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 300.095 23.767.435 0 0 24.067.530 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 634.984.270 0 0 0 634.984.270 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 275.676.270 0 0 0 275.676.270 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 349.308.000 0 0 0 349.308.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 258.200.000 0 0 0 258.200.000 66 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.000.000 0 0 0 130.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 73.200.000 0 0 0 73.200.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 180.000.000 0 0 0 180.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 150.000.000 0 0 0 150.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 115.000.000 0 0 0 115.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 45.000.000 0 0 0 45.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 06 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 110.000.000 0 0 0 110.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 67 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.652.009.139 63.950.800 0 0 8.715.959.939 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.652.009.139 63.950.800 0 0 8.715.959.939 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.973.307.939 0 0 0 4.973.307.939 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.000.000 0 0 0 45.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.451.260.239 0 0 0 4.451.260.239 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.351.260.239 0 0 0 4.351.260.239 68 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 80.000.000 0 0 0 80.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 18.600.000 0 0 0 18.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.600.000 0 0 0 18.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.500.000 0 0 0 7.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.500.000 0 0 0 7.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.279.000 0 0 0 134.279.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.779.000 0 0 0 21.779.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.600.000 0 0 0 9.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.500.000 0 0 0 13.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 48.000.000 0 0 0 48.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.800.000 0 0 0 3.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 32.600.000 0 0 0 32.600.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 241.968.700 0 0 0 241.968.700 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.574.500 0 0 0 35.574.500 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.875.000 0 0 0 4.875.000 69 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 201.519.200 0 0 0 201.519.200 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.700.000 0 0 0 49.700.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.500.000 0 0 0 44.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.200.000 0 0 0 5.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 42.000.000 0 0 0 42.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 42.000.000 0 0 0 42.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 18.000.000 0 0 0 18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 24.000.000 0 0 0 24.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 70.000.000 0 0 0 70.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 70.000.000 0 0 0 70.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 21.000.000 0 0 0 21.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 21.000.000 0 0 0 21.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 28.000.000 0 0 0 28.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.531.152.000 21.000.000 0 0 2.552.152.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.531.152.000 21.000.000 0 0 2.552.152.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1.962.952.000 0 0 0 1.962.952.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 14.000.000 0 0 0 14.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000 0 0 0 17.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 53.200.000 0 0 0 53.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 90.000.000 0 0 0 90.000.000 70 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 60.500.000 0 0 0 60.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 28.000.000 0 0 0 28.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 31.000.000 0 0 0 31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 119.000.000 21.000.000 0 0 140.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 105.000.000 0 0 0 105.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.035.549.200 42.950.800 0 0 1.078.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.035.549.200 42.950.800 0 0 1.078.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 120.000.000 0 0 0 120.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 388.500.000 0 0 0 388.500.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 407.049.200 42.950.800 0 0 450.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 11 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan 45.000.000 0 0 0 45.000.000 71 untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 15.591.238.275 1.506.094.300 0 0 17.097.332.575 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.776.426.200 1.111.850.800 0 0 9.888.277.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 375.700.000 7.500.000 0 0 383.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 57.500.000 5.000.000 0 0 62.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 15.000.000 5.000.000 0 0 20.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK 7.500.000 0 0 0 7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 318.200.000 2.500.000 0 0 320.700.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 7.500.000 0 0 0 7.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain 7.500.000 2.500.000 0 0 10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 74.200.000 0 0 0 74.200.000 72 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 124.000.000 0 0 0 124.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 4.788.826.200 744.350.800 0 0 5.533.177.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.856.075.000 0 0 0 1.856.075.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4.375.000 0 0 0 4.375.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal 501.200.000 0 0 0 501.200.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 150.000.000 0 0 0 150.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 302.000.000 0 0 0 302.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 808.500.000 0 0 0 808.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 90.000.000 0 0 0 90.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 510.000.000 0 0 0 510.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 500.000.000 0 0 0 500.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 1.805.751.200 744.350.800 0 0 2.550.102.000 73 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 67.950.000 0 0 0 67.950.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.208.773.000 0 0 0 1.208.773.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 394.178.200 744.350.800 0 0 1.138.529.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 14.850.000 0 0 0 14.850.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 617.000.000 0 0 0 617.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 01 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 587.000.000 0 0 0 587.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 3.611.900.000 360.000.000 0 0 3.971.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3.611.900.000 360.000.000 0 0 3.971.900.000 74 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0 360.000.000 0 0 360.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 3.546.900.000 0 0 0 3.546.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI 2.046.407.500 160.850.000 0 0 2.207.257.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.046.407.500 160.850.000 0 0 2.207.257.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.046.407.500 160.850.000 0 0 2.207.257.500 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0007 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.046.407.500 160.850.000 0 0 2.207.257.500 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG 2.521.427.800 28.640.000 0 0 2.550.067.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.521.427.800 28.640.000 0 0 2.550.067.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.521.427.800 28.640.000 0 0 2.550.067.800 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0015 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.521.427.800 28.640.000 0 0 2.550.067.800 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0017 PUSKESMAS NGULANKULON 927.101.565 25.753.500 0 0 952.855.065 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 927.101.565 25.753.500 0 0 952.855.065 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 927.101.565 25.753.500 0 0 952.855.065 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0017 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 927.101.565 25.753.500 0 0 952.855.065 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK 1.319.875.210 179.000.000 0 0 1.498.875.210 75 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.319.875.210 179.000.000 0 0 1.498.875.210 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.319.875.210 179.000.000 0 0 1.498.875.210 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0019 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.319.875.210 179.000.000 0 0 1.498.875.210 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 24.056.140.956 3.909.218.133 0 0 27.965.359.089 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 23.688.040.956 3.909.218.133 0 0 27.597.259.089 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.469.452.033 247.381.133 0 0 20.716.833.166 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.714.807.917 0 0 0 7.714.807.917 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.491.737.917 0 0 0 7.491.737.917 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 223.070.000 0 0 0 223.070.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000 0 0 0 1.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.737.257 0 0 0 6.737.257 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.737.257 0 0 0 6.737.257 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 417.830.808 0 0 0 417.830.808 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000 0 0 0 9.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64.943.808 0 0 0 64.943.808 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 283.600.000 0 0 0 283.600.000 76 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 60.287.000 0 0 0 60.287.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.723 247.381.133 0 0 247.385.856 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 21.020.000 0 0 21.020.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.723 123.641.133 0 0 123.645.856 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 102.720.000 0 0 102.720.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.934.571.328 0 0 0 11.934.571.328 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.000.000 0 0 0 16.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.645.268.203 0 0 0 10.645.268.203 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.273.303.125 0 0 0 1.273.303.125 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 344.500.000 0 0 0 344.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 234.500.000 0 0 0 234.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.000.000 0 0 0 26.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 84.000.000 0 0 0 84.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 3.163.588.923 3.661.837.000 0 0 6.825.425.923 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 268.303.000 3.008.537.000 0 0 3.276.840.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 13.110.000 2.975.570.000 0 0 2.988.680.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 255.193.000 32.967.000 0 0 288.160.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 87.560.000 77.440.000 0 0 165.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C 50.000.000 0 0 0 50.000.000 77 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 2.560.000 77.440.000 0 0 80.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 35.000.000 0 0 0 35.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 798.857.559 0 0 0 798.857.559 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 798.857.559 0 0 0 798.857.559 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 69.360.000 575.860.000 0 0 645.220.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 11.220.000 0 0 0 11.220.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 44.140.000 575.860.000 0 0 620.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 14.000.000 0 0 0 14.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 170.000.000 0 0 0 170.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 10.000.000 0 0 0 10.000.000 78 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.703.508.364 0 0 0 1.703.508.364 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.703.508.364 0 0 0 1.703.508.364 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 36.000.000 0 0 0 36.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 36.000.000 0 0 0 36.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 55.000.000 0 0 0 55.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.05 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 368.100.000 0 0 0 368.100.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 115.100.000 0 0 0 115.100.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 32.900.000 0 0 0 32.900.000 79 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.400.000 0 0 0 14.400.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.500.000 0 0 0 5.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.000.000 0 0 0 11.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.500.000 0 0 0 67.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000 0 0 0 7.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.700.000 0 0 0 14.700.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.700.000 0 0 0 9.700.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 253.000.000 0 0 0 253.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 253.000.000 0 0 0 253.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 153.000.000 0 0 0 153.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 02 2.05 06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 80.000.000 0 0 0 80.000.000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.639.812.756 368.108.101 0 0 11.007.920.857 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.639.812.756 368.108.101 0 0 11.007.920.857 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.661.402.488 45.005.642 0 0 5.706.408.130 80 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.807.209.657 0 0 0 4.807.209.657 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.719.585.657 0 0 0 4.719.585.657 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 87.624.000 0 0 0 87.624.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33.634.084 0 0 0 33.634.084 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 33.634.084 0 0 0 33.634.084 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 207.448.247 6.979.732 0 0 214.427.979 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.060.804 6.979.732 0 0 26.040.536 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 50.500.000 0 0 0 50.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.954.550 0 0 0 2.954.550 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 87.932.893 0 0 0 87.932.893 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 38.025.910 0 0 38.025.910 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 38.025.910 0 0 38.025.910 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 538.980.500 0 0 0 538.980.500 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91.200.000 0 0 0 91.200.000 81 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 432.780.500 0 0 0 432.780.500 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.130.000 0 0 0 69.130.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.850.000 0 0 0 20.850.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.520.000 0 0 0 21.520.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.760.000 0 0 0 26.760.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.052.200.000 147.800.000 0 0 2.200.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.052.200.000 147.800.000 0 0 2.200.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 175.000.000 0 0 0 175.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1.514.400.000 0 0 0 1.514.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 150.000.000 0 0 0 150.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 125.000.000 0 0 0 125.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 37.800.000 147.800.000 0 0 185.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.926.210.268 175.302.459 0 0 3.101.512.727 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.626.065.058 75.447.669 0 0 2.701.512.727 82 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2.586.065.058 75.447.669 0 0 2.661.512.727 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 300.145.210 99.854.790 0 0 400.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 176.895.210 23.104.790 0 0 200.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 73.250.000 76.750.000 0 0 150.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 11.073.889.852 24.392.100 0 0 11.098.281.952 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 11.073.889.852 24.392.100 0 0 11.098.281.952 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.023.822.152 24.392.100 0 0 10.048.214.252 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.908.000 0 0 0 18.908.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.908.000 0 0 0 14.908.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.309.816.952 0 0 0 8.309.816.952 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.088.926.952 0 0 0 8.088.926.952 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 220.890.000 0 0 0 220.890.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 83 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 150.830.000 0 0 0 150.830.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 0 0 0 6.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.000.000 0 0 0 17.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 43.000.000 0 0 0 43.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 44.830.000 0 0 0 44.830.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 607.900 24.392.100 0 0 25.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 167.900 2.332.100 0 0 2.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 440.000 22.060.000 0 0 22.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.365.159.300 0 0 0 1.365.159.300 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 529.959.300 0 0 0 529.959.300 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000 0 0 0 24.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 811.200.000 0 0 0 811.200.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.500.000 0 0 0 173.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 103.000.000 0 0 0 103.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.500.000 0 0 0 5.500.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 0 0 0 50.000.000 84 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 85 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 187.000.000 0 0 0 187.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 187.000.000 0 0 0 187.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 187.000.000 0 0 0 187.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 357.696.100 0 0 0 357.696.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 357.696.100 0 0 0 357.696.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 120.326.100 0 0 0 120.326.100 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 10.000.000 0 0 0 10.000.000 86 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 07 2.01 06 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan 212.370.000 0 0 0 212.370.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 360.371.600 0 0 0 360.371.600 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 360.371.600 0 0 0 360.371.600 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 360.371.600 0 0 0 360.371.600 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.944.012.168 20.000.000 0 0 4.964.012.168 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4.944.012.168 20.000.000 0 0 4.964.012.168 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.219.712.168 0 0 0 4.219.712.168 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000 0 0 0 1.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 500.000 0 0 0 500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 500.000 0 0 0 500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.598.867.261 0 0 0 3.598.867.261 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.520.867.261 0 0 0 3.520.867.261 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 78.000.000 0 0 0 78.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.000.000 0 0 0 71.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 0 0 0 1.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.500.000 0 0 0 7.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.000.000 0 0 0 8.000.000 87 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 35.000.000 0 0 0 35.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.500.000 0 0 0 19.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 516.043.748 0 0 0 516.043.748 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 182.820.000 0 0 0 182.820.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000 0 0 0 3.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 330.223.748 0 0 0 330.223.748 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.801.159 0 0 0 32.801.159 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.401.159 0 0 0 31.401.159 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.400.000 0 0 0 1.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 75.000.000 0 0 0 75.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000 0 0 0 45.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 125.000.000 0 0 0 125.000.000 88 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 125.000.000 0 0 0 125.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 125.000.000 0 0 0 125.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 145.000.000 0 0 0 145.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 145.000.000 0 0 0 145.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 55.000.000 0 0 0 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 55.000.000 0 0 0 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 344.300.000 0 0 0 344.300.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 344.300.000 0 0 0 344.300.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 289.921.661 0 0 0 289.921.661 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 54.378.339 0 0 0 54.378.339 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 35.000.000 20.000.000 0 0 55.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 20.000.000 0 0 55.000.000 89 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 35.000.000 20.000.000 0 0 55.000.000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.005.000.000 2.530.000.000 0 0 7.535.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 5.005.000.000 2.530.000.000 0 0 7.535.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 535.000.000 0 0 0 535.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 535.000.000 0 0 0 535.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 330.000.000 0 0 0 330.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 155.000.000 0 0 0 155.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 3.640.000.000 2.530.000.000 0 0 6.170.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 175.000.000 2.530.000.000 0 0 2.705.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 175.000.000 2.530.000.000 0 0 2.705.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 795.000.000 0 0 0 795.000.000 90 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 795.000.000 0 0 0 795.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.400.000.000 0 0 0 2.400.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.400.000.000 0 0 0 2.400.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 270.000.000 0 0 0 270.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.05 05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 830.000.000 0 0 0 830.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 830.000.000 0 0 0 830.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 710.000.000 0 0 0 710.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 175.000.000 20.000.000 0 0 195.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 175.000.000 20.000.000 0 0 195.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 175.000.000 20.000.000 0 0 195.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 175.000.000 20.000.000 0 0 195.000.000 91 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 85.000.000 20.000.000 0 0 105.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 Pengembangan Infrastruktur 90.000.000 0 0 0 90.000.000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 93.162.000 0 0 0 93.162.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 93.162.000 0 0 0 93.162.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 93.162.000 0 0 0 93.162.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 93.162.000 0 0 0 93.162.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 93.162.000 0 0 0 93.162.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 878.845.000 30.000.000 0 0 908.845.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 878.845.000 30.000.000 0 0 908.845.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 375.180.000 0 0 0 375.180.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 375.180.000 0 0 0 375.180.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 375.180.000 0 0 0 375.180.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 243.665.000 0 0 0 243.665.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 243.665.000 0 0 0 243.665.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 203.665.000 0 0 0 203.665.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 260.000.000 30.000.000 0 0 290.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 92 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 255.000.000 30.000.000 0 0 285.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 255.000.000 30.000.000 0 0 285.000.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 160.931.574 30.431.276 0 0 191.362.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 160.931.574 30.431.276 0 0 191.362.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 126.249.294 25.113.556 0 0 151.362.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 81.249.294 25.113.556 0 0 106.362.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 54.112.850 0 0 0 54.112.850 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 12.136.444 25.113.556 0 0 37.250.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000 0 0 0 45.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 34.682.280 5.317.720 0 0 40.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah 19.682.280 5.317.720 0 0 25.000.000 93 Kabupaten/Kota 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 19.682.280 5.317.720 0 0 25.000.000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.951.465.082 26.491.200 0 0 3.977.956.282 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3.951.465.082 26.491.200 0 0 3.977.956.282 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.727.413.432 24.680.000 0 0 3.752.093.432 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.460.000 0 0 0 17.460.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.460.000 0 0 0 12.460.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.246.605.432 0 0 0 3.246.605.432 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.194.605.432 0 0 0 3.194.605.432 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48.000.000 0 0 0 48.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 65.000.000 0 0 0 65.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000 0 0 0 3.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.000.000 0 0 0 8.000.000 94 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.000.000 0 0 0 14.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.000.000 0 0 0 35.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.000 24.680.000 0 0 24.700.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000 6.500.000 0 0 6.520.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 18.180.000 0 0 18.180.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 338.300.000 0 0 0 338.300.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 137.500.000 0 0 0 137.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 200.800.000 0 0 0 200.800.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.028.000 0 0 0 58.028.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.020.000 0 0 0 42.020.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.000.000 0 0 0 7.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.008.000 0 0 0 9.008.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 179.051.650 1.811.200 0 0 180.862.850 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 92.938.800 1.811.200 0 0 94.750.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 92.938.800 1.811.200 0 0 94.750.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 46.112.850 0 0 0 46.112.850 95 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 46.112.850 0 0 0 46.112.850 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 35.000.000 0 0 0 35.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.03 01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.04 02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.05 03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 96 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 63.150.100.651 2.792.594.036 0 0 65.942.694.687 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.893.086.475 19.203.000 0 0 6.912.289.475 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 6.612.289.475 0 0 0 6.612.289.475 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.008.764.475 0 0 0 5.008.764.475 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000 0 0 0 1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.615.211.375 0 0 0 4.615.211.375 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.931.887.375 0 0 0 3.931.887.375 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 683.324.000 0 0 0 683.324.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 131.053.100 0 0 0 131.053.100 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.320.109 0 0 0 5.320.109 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.332.991 0 0 0 10.332.991 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.000.000 0 0 0 17.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.400.000 0 0 0 18.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 34.000.000 0 0 0 34.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 46.000.000 0 0 0 46.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.000.000 0 0 0 101.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 97 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 99.000.000 0 0 0 99.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.500.000 0 0 0 159.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 146.500.000 0 0 0 146.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 0 0 0 1.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.000.000 0 0 0 7.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 237.000.000 0 0 0 237.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 22.000.000 0 0 0 22.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 12.000.000 0 0 0 12.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 215.000.000 0 0 0 215.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 190.000.000 0 0 0 190.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 15.000.000 0 0 0 15.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 892.225.000 0 0 0 892.225.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 458.725.000 0 0 0 458.725.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 170.000.000 0 0 0 170.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya 38.725.000 0 0 0 38.725.000 98 Ikan Kecil 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 250.000.000 0 0 0 250.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 433.500.000 0 0 0 433.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 353.500.000 0 0 0 353.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 66.000.000 0 0 0 66.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 66.000.000 0 0 0 66.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 36.000.000 0 0 0 36.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 408.300.000 0 0 0 408.300.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 5.000.000 0 0 0 5.000.000 99 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 174.900.000 0 0 0 174.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 174.900.000 0 0 0 174.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 228.400.000 0 0 0 228.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 86.022.500 0 0 0 86.022.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 142.377.500 0 0 0 142.377.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN 280.797.000 19.203.000 0 0 300.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0001 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 280.797.000 19.203.000 0 0 300.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0001 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 280.797.000 19.203.000 0 0 300.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0001 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 280.797.000 19.203.000 0 0 300.000.000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 14.251.596.123 499.351.000 0 0 14.750.947.123 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 14.251.596.123 499.351.000 0 0 14.750.947.123 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.527.298.123 83.991.000 0 0 12.611.289.123 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.000.000 0 0 0 33.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 100 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.538.430.290 0 0 0 8.538.430.290 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.404.110.290 0 0 0 8.404.110.290 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 133.920.000 0 0 0 133.920.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 400.000 0 0 0 400.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 407.758.833 0 0 0 407.758.833 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000 0 0 0 80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000 0 0 0 80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 147.758.833 0 0 0 147.758.833 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 0 0 0 100.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.009.000 83.991.000 0 0 85.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.009.000 83.991.000 0 0 85.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.267.100.000 0 0 0 3.267.100.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 320.000.000 0 0 0 320.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.947.100.000 0 0 0 2.947.100.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 280.000.000 0 0 0 280.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 70.000.000 0 0 0 70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 0 0 0 40.000.000 101 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.000.000 0 0 0 80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.000.000 0 0 0 80.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 804.298.000 415.360.000 0 0 1.219.658.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 265.000.000 0 0 0 265.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 245.000.000 0 0 0 245.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 304.298.000 415.360.000 0 0 719.658.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 14.640.000 415.360.000 0 0 430.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 70.000.000 0 0 0 70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 219.658.000 0 0 0 219.658.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 235.000.000 0 0 0 235.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 200.000.000 0 0 0 200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata 35.000.000 0 0 0 35.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 450.000.000 0 0 0 450.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 450.000.000 0 0 0 450.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam 135.000.000 0 0 0 135.000.000 102 dan Luar Negeri 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 40.000.000 0 0 0 40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 200.000.000 0 0 0 200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 110.000.000 0 0 0 110.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 110.000.000 0 0 0 110.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 04 2.02 05 Pengembangan Sistem Pemasaran 110.000.000 0 0 0 110.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 360.000.000 0 0 0 360.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 235.000.000 0 0 0 235.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 35.000.000 0 0 0 35.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 200.000.000 0 0 0 200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 125.000.000 0 0 0 125.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 70.000.000 0 0 0 70.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha 55.000.000 0 0 0 55.000.000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 39.488.375.603 792.000.036 0 0 40.280.375.639 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 29.888.776.973 106.665.900 0 0 29.995.442.873 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.936.637.430 0 0 0 20.936.637.430 103 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 178.972.600 0 0 0 178.972.600 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39.450.000 0 0 0 39.450.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 139.522.600 0 0 0 139.522.600 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.755.133.001 0 0 0 18.755.133.001 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18.680.133.001 0 0 0 18.680.133.001 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 74.000.000 0 0 0 74.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000 0 0 0 40.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.926.839.629 0 0 0 1.926.839.629 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 234.275.000 0 0 0 234.275.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.692.564.629 0 0 0 1.692.564.629 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.692.200 0 0 0 35.692.200 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 13.839.700 0 0 0 13.839.700 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.852.500 0 0 0 6.852.500 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000 0 0 0 15.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.402.996.030 31.985.900 0 0 2.434.981.930 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2.402.996.030 31.985.900 0 0 2.434.981.930 104 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2.071.821.030 31.985.900 0 0 2.103.806.930 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 331.175.000 0 0 0 331.175.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.421.497.450 74.680.000 0 0 5.496.177.450 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 5.421.497.450 74.680.000 0 0 5.496.177.450 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 2.111.000.000 0 0 0 2.111.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1.820.000.000 0 0 0 1.820.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1.490.497.450 74.680.000 0 0 1.565.177.450 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 136.000.000 0 0 0 136.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 136.000.000 0 0 0 136.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 96.000.000 0 0 0 96.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 991.646.063 0 0 0 991.646.063 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 991.646.063 0 0 0 991.646.063 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 161.000.000 0 0 0 161.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 665.592.663 0 0 0 665.592.663 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 145.053.400 0 0 0 145.053.400 105 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN 597.982.482 7.017.518 0 0 605.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.000.000 0 0 0 45.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 25.000.000 0 0 0 25.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000 0 0 0 25.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 0 0 0 20.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 552.982.482 7.017.518 0 0 560.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 152.982.482 7.017.518 0 0 160.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 94.000.000 6.000.000 0 0 100.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 58.982.482 1.017.518 0 0 60.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000 0 0 0 400.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0001 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 400.000.000 0 0 0 400.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN 8.298.841.148 672.366.618 0 0 8.971.207.766 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.480.607.766 54.600.000 0 0 6.535.207.766 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000 0 0 0 20.000.000 106 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.207.050.206 0 0 0 5.207.050.206 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.150.050.206 0 0 0 5.150.050.206 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 57.000.000 0 0 0 57.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 310.400.000 54.600.000 0 0 365.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 95.400.000 54.600.000 0 0 150.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 215.000.000 0 0 0 215.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 775.031.200 0 0 0 775.031.200 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 55.000.000 0 0 0 55.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 0 0 0 20.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 700.031.200 0 0 0 700.031.200 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 138.126.360 0 0 0 138.126.360 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.000.000 0 0 0 45.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.126.360 0 0 0 33.126.360 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.667.500.000 10.500.000 0 0 1.678.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 244.500.000 5.500.000 0 0 250.000.000 107 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 244.500.000 5.500.000 0 0 250.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.03 02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak 25.000.000 0 0 0 25.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 213.000.000 0 0 0 213.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.05 05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 208.000.000 0 0 0 208.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.170.000.000 5.000.000 0 0 1.175.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.170.000.000 5.000.000 0 0 1.175.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 27.733.382 607.266.618 0 0 635.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 22.733.382 607.266.618 0 0 630.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2.046.756 110.673.244 0 0 112.720.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 20.686.626 496.593.374 0 0 517.280.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 108 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 118.000.000 0 0 0 118.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 0 0 0 15.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 15.000.000 0 0 0 15.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 40.000.000 0 0 0 40.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 8.000.000 0 0 0 8.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 8.000.000 0 0 0 8.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 109 Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 06 2.02 01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN 220.050.000 5.950.000 0 0 226.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.050.000 5.950.000 0 0 26.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 50.000 5.950.000 0 0 6.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000 5.950.000 0 0 6.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 0 0 0 15.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 200.000.000 0 0 0 200.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0001 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 200.000.000 0 0 0 200.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN 482.725.000 0 0 0 482.725.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.000.000 0 0 0 16.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.000.000 0 0 0 13.000.000 110 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 466.725.000 0 0 0 466.725.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 466.725.000 0 0 0 466.725.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0002 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 466.725.000 0 0 0 466.725.000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.406.940.000 73.100.000 0 0 1.480.040.000 2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 1.406.940.000 73.100.000 0 0 1.480.040.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.127.680.000 73.100.000 0 0 1.200.780.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.077.680.000 73.100.000 0 0 1.150.780.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 641.230 73.100.000 0 0 73.741.230 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.077.038.770 0 0 0 1.077.038.770 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 45.000.000 0 0 0 45.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 111 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.02 03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 04 2.03 03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 20.000.000 0 0 0 20.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 40.000.000 0 0 0 40.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 05 2.01 04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 194.260.000 0 0 0 194.260.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 194.260.000 0 0 0 194.260.000 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 166.254.600 0 0 0 166.254.600 3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 28.005.400 0 0 0 28.005.400 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 955.102.450 1.408.940.000 0 0 2.364.042.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 955.102.450 1.408.940.000 0 0 2.364.042.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 525.102.450 1.408.940.000 0 0 1.934.042.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 525.102.450 1.408.940.000 0 0 1.934.042.450 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 200.000.000 0 0 0 200.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 60.102.450 1.408.940.000 0 0 1.469.042.450 112 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 265.000.000 0 0 0 265.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 230.000.000 0 0 0 230.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 230.000.000 0 0 0 230.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 230.000.000 0 0 0 230.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 200.000.000 0 0 0 200.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 160.000.000 0 0 0 160.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 15.000.000 0 0 0 15.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 04 2.01 03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 25.000.000 0 0 0 25.000.000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 155.000.000 0 0 0 155.000.000 3 31 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 155.000.000 0 0 0 155.000.000 113 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 155.000.000 0 0 0 155.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 155.000.000 0 0 0 155.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 0 0 0 35.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 110.000.000 0 0 0 110.000.000 3 32 3.31.3.32.2.07.11.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 10.000.000 0 0 0 10.000.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 79.606.736.490 665.080.552 0 0 80.271.817.042 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 30.000.612.742 332.022.754 0 0 30.332.635.496 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 30.000.612.742 332.022.754 0 0 30.332.635.496 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.757.827.350 310.059.846 0 0 24.067.887.196 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 126.400.000 0 0 0 126.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 71.400.000 0 0 0 71.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 55.000.000 0 0 0 55.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.033.717.958 0 0 0 15.033.717.958 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.746.717.958 0 0 0 14.746.717.958 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 211.000.000 0 0 0 211.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75.000.000 0 0 0 75.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000 0 0 0 1.000.000 114 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 142.900.000 0 0 0 142.900.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 50.300.000 0 0 0 50.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 31.800.000 0 0 0 31.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20.800.000 0 0 0 20.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40.000.000 0 0 0 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.180.000.000 0 0 0 1.180.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000 0 0 0 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 0 0 0 150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 220.000.000 0 0 0 220.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000 0 0 0 20.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 590.000.000 0 0 0 590.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000 0 0 0 60.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.169.554 258.830.446 0 0 260.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 72.213 99.927.787 0 0 100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 359.159 109.640.841 0 0 110.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 738.182 49.261.818 0 0 50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.071.116.000 0 0 0 3.071.116.000 115 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 750.000.000 0 0 0 750.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 270.000.000 0 0 0 270.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.051.116.000 0 0 0 2.051.116.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 525.000.000 0 0 0 525.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 150.000.000 0 0 0 150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 15.000.000 0 0 0 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 0 0 0 50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 260.000.000 0 0 0 260.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 876.753.238 0 0 0 876.753.238 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 181.753.238 0 0 0 181.753.238 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 45.000.000 0 0 0 45.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 600.000.000 0 0 0 600.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.650.000.000 0 0 0 1.650.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 950.000.000 0 0 0 950.000.000 116 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 700.000.000 0 0 0 700.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 550.770.600 51.229.400 0 0 602.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 127.205.900 33.794.100 0 0 161.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 266.000.000 0 0 0 266.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 157.564.700 17.435.300 0 0 175.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 599.000.000 0 0 0 599.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 300.000.000 0 0 0 300.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 119.000.000 0 0 0 119.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 180.000.000 0 0 0 180.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.804.317.210 18.431.090 0 0 4.822.748.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 591.836.000 18.164.000 0 0 610.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 140.000.000 0 0 0 140.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 241.836.000 18.164.000 0 0 260.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 210.000.000 0 0 0 210.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3.655.981.210 267.090 0 0 3.656.248.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 665.000.000 0 0 0 665.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 2.301.981.210 267.090 0 0 2.302.248.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 689.000.000 0 0 0 689.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 451.500.000 0 0 0 451.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 140.000.000 0 0 0 140.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 192.500.000 0 0 0 192.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 119.000.000 0 0 0 119.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 105.000.000 0 0 0 105.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 77.000.000 0 0 0 77.000.000 117 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 28.000.000 0 0 0 28.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.438.468.182 3.531.818 0 0 1.442.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 402.500.000 0 0 0 402.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 262.500.000 0 0 0 262.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 70.000.000 0 0 0 70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 70.000.000 0 0 0 70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 329.000.000 0 0 0 329.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 70.000.000 0 0 0 70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 154.000.000 0 0 0 154.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 105.000.000 0 0 0 105.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 573.968.182 3.531.818 0 0 577.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 315.000.000 0 0 0 315.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 122.500.000 0 0 0 122.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 136.468.182 3.531.818 0 0 140.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 133.000.000 0 0 0 133.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 70.000.000 0 0 0 70.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 31.500.000 0 0 0 31.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 31.500.000 0 0 0 31.500.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 49.606.123.748 333.057.798 0 0 49.939.181.546 118 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 49.606.123.748 333.057.798 0 0 49.939.181.546 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.342.808.997 333.057.798 0 0 32.675.866.795 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.000.000 0 0 0 55.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.775.098.311 0 0 0 3.775.098.311 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.720.098.311 0 0 0 3.720.098.311 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 55.000.000 0 0 0 55.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 49.200.000 0 0 0 49.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 49.200.000 0 0 0 49.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 165.738.438 0 0 0 165.738.438 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.062.500 0 0 0 15.062.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 150.675.938 0 0 0 150.675.938 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 370.198.515 5.522.250 0 0 375.720.765 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.728.650 0 0 0 15.728.650 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.697.700 0 0 0 24.697.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000 0 0 0 55.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 86.422.315 0 0 0 86.422.315 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 80.000.000 0 0 0 80.000.000 119 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 0 0 0 100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.349.850 5.522.250 0 0 13.872.100 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27.540.812 327.535.548 0 0 355.076.360 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 321.012 27.535.548 0 0 27.856.560 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 27.219.800 300.000.000 0 0 327.219.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 889.757.614 0 0 0 889.757.614 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.558.855 0 0 0 11.558.855 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 193.108.800 0 0 0 193.108.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.512.959 0 0 0 38.512.959 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 646.577.000 0 0 0 646.577.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 384.384.898 0 0 0 384.384.898 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 75.000.000 0 0 0 75.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 179.000.000 0 0 0 179.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 26.660.480 0 0 0 26.660.480 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.512.959 0 0 0 38.512.959 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45.011.459 0 0 0 45.011.459 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.200.000 0 0 0 20.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 26.347.826.609 0 0 0 26.347.826.609 120 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 26.026.118.684 0 0 0 26.026.118.684 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 257.951.925 0 0 0 257.951.925 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 63.756.000 0 0 0 63.756.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 263.063.800 0 0 0 263.063.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 263.063.800 0 0 0 263.063.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 17.263.314.751 0 0 0 17.263.314.751 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 3.342.217.208 0 0 0 3.342.217.208 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 627.044.748 0 0 0 627.044.748 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2.263.392.460 0 0 0 2.263.392.460 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan 135.080.000 0 0 0 135.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 316.500.000 0 0 0 316.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD 200.000 0 0 0 200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.240.409.246 0 0 0 1.240.409.246 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 322.619.283 0 0 0 322.619.283 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 735.523.296 0 0 0 735.523.296 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 182.266.667 0 0 0 182.266.667 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 206.260.000 0 0 0 206.260.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 110.000.000 0 0 0 110.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 96.260.000 0 0 0 96.260.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.506.158.000 0 0 0 2.506.158.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 1.834.662.000 0 0 0 1.834.662.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 453.096.000 0 0 0 453.096.000 121 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 158.400.000 0 0 0 158.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 50.000.000 0 0 0 50.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 609.675.000 0 0 0 609.675.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 242.625.000 0 0 0 242.625.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 367.050.000 0 0 0 367.050.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 328.071.000 0 0 0 328.071.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penyusunan Kode Etik DPRD 200.000 0 0 0 200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 327.871.000 0 0 0 327.871.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 9.030.524.297 0 0 0 9.030.524.297 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 7.412.984.261 0 0 0 7.412.984.261 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 1.127.529.962 0 0 0 1.127.529.962 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 480.010.074 0 0 0 480.010.074 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 49.576.829.261 808.467.298 23.643.031.580 276.295.896.000 350.324.224.139 5 01 PERENCANAAN 9.013.926.693 25.275.688 0 0 9.039.202.381 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 9.013.926.693 25.275.688 0 0 9.039.202.381 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.539.926.693 25.275.688 0 0 6.565.202.381 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.325.075 0 0 0 50.325.075 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.049.470 0 0 0 26.049.470 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24.275.605 0 0 0 24.275.605 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.222.611.038 0 0 0 5.222.611.038 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.054.306.981 0 0 0 5.054.306.981 122 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 168.304.057 0 0 0 168.304.057 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 17.600.000 0 0 0 17.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 17.600.000 0 0 0 17.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 26.000.000 0 0 0 26.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 26.000.000 0 0 0 26.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 402.821.350 0 0 0 402.821.350 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.000.000 0 0 0 6.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 90.500.000 0 0 0 90.500.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 247.321.350 0 0 0 247.321.350 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 14.000.000 0 0 0 14.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.927.730 25.275.688 0 0 34.203.418 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 5.901.274 0 0 5.901.274 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.927.730 19.374.414 0 0 28.302.144 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 636.436.000 0 0 0 636.436.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 155.000.000 0 0 0 155.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.000.000 0 0 0 17.000.000 123 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 464.436.000 0 0 0 464.436.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 175.205.500 0 0 0 175.205.500 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 143.205.500 0 0 0 143.205.500 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 0 0 0 2.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 720.000.000 0 0 0 720.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 550.000.000 0 0 0 550.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 44.000.000 0 0 0 44.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 177.410.000 0 0 0 177.410.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 248.590.000 0 0 0 248.590.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 170.000.000 0 0 0 170.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 170.000.000 0 0 0 170.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.754.000.000 0 0 0 1.754.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 580.300.000 0 0 0 580.300.000 124 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 310.743.148 0 0 0 310.743.148 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 93.511.599 0 0 0 93.511.599 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 176.045.253 0 0 0 176.045.253 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 498.700.000 0 0 0 498.700.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 250.000.000 0 0 0 250.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 65.670.000 0 0 0 65.670.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 183.030.000 0 0 0 183.030.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 675.000.000 0 0 0 675.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 350.000.000 0 0 0 350.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 125.000.000 0 0 0 125.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 200.000.000 0 0 0 200.000.000 5 02 KEUANGAN 32.791.660.673 713.191.610 23.643.031.580 276.295.896.000 333.443.779.863 125 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH 32.791.660.673 713.191.610 23.643.031.580 276.295.896.000 333.443.779.863 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.038.135.637 713.191.610 0 0 12.751.327.247 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 114.880.000 0 0 0 114.880.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.000.000 0 0 0 75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 39.880.000 0 0 0 39.880.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.416.776.550 0 0 0 9.416.776.550 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.961.010.232 0 0 0 8.961.010.232 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 393.840.000 0 0 0 393.840.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.653.848 0 0 0 31.653.848 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 30.272.470 0 0 0 30.272.470 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 70.000.000 0 0 0 70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.000.000 0 0 0 90.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 80.000.000 0 0 0 80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 791.148.878 525.129.294 0 0 1.316.278.172 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23.708.172 0 0 0 23.708.172 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.440.706 525.129.294 0 0 527.570.000 126 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 125.000.000 0 0 0 125.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 400.000.000 0 0 0 400.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125.000.000 0 0 0 125.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.072.572 188.062.316 0 0 191.134.888 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.072.572 188.062.316 0 0 191.134.888 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.106.399.800 0 0 0 1.106.399.800 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 320.000.000 0 0 0 320.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 781.399.800 0 0 0 781.399.800 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 445.857.837 0 0 0 445.857.837 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.000.000 0 0 0 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.857.837 0 0 0 100.857.837 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 195.000.000 0 0 0 195.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 17.404.071.436 0 23.643.031.580 276.295.896.000 317.342.999.016 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 905.000.000 0 0 0 905.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 57.585.800 0 0 0 57.585.800 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 101.195.300 0 0 0 101.195.300 127 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD 24.022.200 0 0 0 24.022.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 5.412.600 0 0 0 5.412.600 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 85.179.100 0 0 0 85.179.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 119.605.000 0 0 0 119.605.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 500.000 0 0 0 500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 500.000 0 0 0 500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 500.000 0 0 0 500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 500.000 0 0 0 500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 500.000.000 0 0 0 500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 330.511.100 0 0 0 330.511.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 37.500.000 0 0 0 37.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 8.011.100 0 0 0 8.011.100 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 30.000.000 0 0 0 30.000.000 128 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 30.000.000 0 0 0 30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 35.000.000 0 0 0 35.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 80.000.000 0 0 0 80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 634.252.000 0 0 0 634.252.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 95.912.000 0 0 0 95.912.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 210.000.000 0 0 0 210.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 145.000.000 0 0 0 145.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 129 Kerugian Daerah 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 71.340.000 0 0 0 71.340.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 92.000.000 0 0 0 92.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 15.274.308.336 0 23.643.031.580 276.295.896.000 315.213.235.916 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 14.802.807.320 0 0 0 14.802.807.320 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 06 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 163.040.720 0 0 268.872.346.000 269.035.386.720 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 23.643.031.580 0 23.643.031.580 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 238.460.296 0 0 7.423.550.000 7.662.010.296 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 260.000.000 0 0 0 260.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 01 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.05 03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.521.890.400 0 0 0 1.521.890.400 130 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.521.890.400 0 0 0 1.521.890.400 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 248.200.400 0 0 0 248.200.400 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 75.000.000 0 0 0 75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 121.512.500 0 0 0 121.512.500 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 307.177.500 0 0 0 307.177.500 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 455.000.000 0 0 0 455.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 150.000.000 0 0 0 150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 35.000.000 0 0 0 35.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.827.563.200 0 0 0 1.827.563.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.827.563.200 0 0 0 1.827.563.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 575.000.000 0 0 0 575.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 1.202.563.200 0 0 0 1.202.563.200 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5 03 KEPEGAWAIAN 6.741.355.830 50.000.000 0 0 6.791.355.830 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6.741.355.830 50.000.000 0 0 6.791.355.830 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.800.877.210 0 0 0 5.800.877.210 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 131 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.000.000 0 0 0 7.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.260.117.246 0 0 0 5.260.117.246 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.206.588.246 0 0 0 5.206.588.246 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 53.379.000 0 0 0 53.379.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.000 0 0 0 150.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.300.000 0 0 0 12.300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.300.000 0 0 0 12.300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 108.716 0 0 0 108.716 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 108.716 0 0 0 108.716 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 217.003.697 0 0 0 217.003.697 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.647.964 0 0 0 2.647.964 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 67.981.431 0 0 0 67.981.431 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.766.972 0 0 0 9.766.972 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.564.000 0 0 0 5.564.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.507.747 0 0 0 4.507.747 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 126.535.583 0 0 0 126.535.583 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 243.630.628 0 0 0 243.630.628 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.504.000 0 0 0 3.504.000 132 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 122.093.000 0 0 0 122.093.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 118.033.628 0 0 0 118.033.628 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.716.923 0 0 0 57.716.923 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.051.923 0 0 0 36.051.923 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.665.000 0 0 0 1.665.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000 0 0 0 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 940.478.620 50.000.000 0 0 990.478.620 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 302.352.620 0 0 0 302.352.620 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 235.625.600 0 0 0 235.625.600 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 41.727.020 0 0 0 41.727.020 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 345.556.000 0 0 0 345.556.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 6.000.000 0 0 0 6.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 71.720.000 0 0 0 71.720.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 267.836.000 0 0 0 267.836.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 229.070.000 0 0 0 229.070.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 200.000.000 0 0 0 200.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 300.000 0 0 0 300.000 133 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 8.770.000 0 0 0 8.770.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 15.000.000 0 0 0 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 63.500.000 50.000.000 0 0 113.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 15.000.000 0 0 0 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 25.000.000 50.000.000 0 0 75.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 2.000.000 0 0 0 2.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 1.500.000 0 0 0 1.500.000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 679.886.065 20.000.000 0 0 699.886.065 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 679.886.065 20.000.000 0 0 699.886.065 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 679.886.065 20.000.000 0 0 699.886.065 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 77.887.286 0 0 0 77.887.286 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 70.210.000 0 0 0 70.210.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan 2.677.286 0 0 0 2.677.286 134 Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 601.998.779 20.000.000 0 0 621.998.779 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional 21.538.350 0 0 0 21.538.350 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 17.104.550 0 0 0 17.104.550 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 548.533.165 0 0 0 548.533.165 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 14.822.714 20.000.000 0 0 34.822.714 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 350.000.000 0 0 0 350.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 350.000.000 0 0 0 350.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 350.000.000 0 0 0 350.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 250.000.000 0 0 0 250.000.000 135 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 250.000.000 0 0 0 250.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.495.306.762 1.180.665.700 0 0 10.675.972.462 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 9.495.306.762 1.180.665.700 0 0 10.675.972.462 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 9.495.306.762 1.180.665.700 0 0 10.675.972.462 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.454.837.471 1.180.665.700 0 0 8.635.503.171 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 140.000.000 0 0 0 140.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 125.000.000 0 0 0 125.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.985.969.252 0 0 0 5.985.969.252 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.909.719.252 0 0 0 5.909.719.252 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 68.750.000 0 0 0 68.750.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.500.000 0 0 0 1.500.000 136 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 382.500.000 0 0 0 382.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.500.000 0 0 0 2.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 380.000.000 0 0 0 380.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 316.222.334 0 0 0 316.222.334 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.040.600 0 0 0 26.040.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.720.000 0 0 0 21.720.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.696.000 0 0 0 43.696.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 46.617.400 0 0 0 46.617.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 95.648.334 0 0 0 95.648.334 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72.500.000 0 0 0 72.500.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 43.985 1.180.665.700 0 0 1.180.709.685 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 859.720.000 0 0 859.720.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 32.024.500 0 0 32.024.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.985 263.921.200 0 0 263.965.185 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 25.000.000 0 0 25.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 127.830.000 0 0 0 127.830.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.500.000 0 0 0 6.500.000 137 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.675.000 0 0 0 63.675.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.655.000 0 0 0 52.655.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500.771.900 0 0 0 500.771.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 153.000.900 0 0 0 153.000.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.780.000 0 0 0 2.780.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.300.000 0 0 0 19.300.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 33.833.333 0 0 0 33.833.333 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 271.857.667 0 0 0 271.857.667 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 0 0 0 20.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.146.000.000 0 0 0 1.146.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.010.000.000 0 0 0 1.010.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 150.000.000 0 0 0 150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 150.000.000 0 0 0 150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 150.000.000 0 0 0 150.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal 50.000.000 0 0 0 50.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 110.000.000 0 0 0 110.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 136.000.000 0 0 0 136.000.000 138 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 11.000.000 0 0 0 11.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 125.000.000 0 0 0 125.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 894.469.291 0 0 0 894.469.291 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 93.210.720 0 0 0 93.210.720 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 73.210.720 0 0 0 73.210.720 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 801.258.571 0 0 0 801.258.571 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 75.000.000 0 0 0 75.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 146.754.009 0 0 0 146.754.009 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 512.000.000 0 0 0 512.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 67.504.562 0 0 0 67.504.562 7 UNSUR KEWILAYAHAN 39.752.864.779 139.253.368 0 0 39.892.118.147 7 01 KECAMATAN 39.752.864.779 139.253.368 0 0 39.892.118.147 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK 7.038.240.706 76.854.040 0 0 7.115.094.746 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.747.915.976 76.854.040 0 0 6.824.770.016 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.500.000 0 0 0 15.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.500.000 0 0 0 5.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 139 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.526.321.116 0 0 0 6.526.321.116 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.436.721.116 0 0 0 6.436.721.116 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 86.600.000 0 0 0 86.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 17.000.000 0 0 0 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 62.927.900 0 0 0 62.927.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.417.000 0 0 0 1.417.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 35.000.000 0 0 0 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14.010.900 0 0 0 14.010.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.596.960 76.854.040 0 0 78.451.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.280.000 22.171.000 0 0 23.451.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 316.960 54.683.040 0 0 55.000.000 140 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.570.000 0 0 0 98.570.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.930.000 0 0 0 20.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 77.640.000 0 0 0 77.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.500.000 0 0 0 6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.500.000 0 0 0 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 168.128.730 0 0 0 168.128.730 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 33.437.000 0 0 0 33.437.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 33.437.000 0 0 0 33.437.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 134.691.730 0 0 0 134.691.730 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 33.000.000 0 0 0 33.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang 101.691.730 0 0 0 101.691.730 141 Dilimpahkan 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 15.116.000 0 0 0 15.116.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15.116.000 0 0 0 15.116.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.116.000 0 0 0 15.116.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 55.000.000 0 0 0 55.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 55.000.000 0 0 0 55.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 52.080.000 0 0 0 52.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 52.080.000 0 0 0 52.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 34.000.000 0 0 0 34.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18.080.000 0 0 0 18.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN SURODAKAN 410.350.500 0 0 0 410.350.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 121.513.182 0 0 0 121.513.182 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.720.000 0 0 0 21.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 21.720.000 0 0 0 21.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12.103.182 0 0 0 12.103.182 142 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 779.000 0 0 0 779.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.324.182 0 0 0 1.324.182 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.440.000 0 0 0 76.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 68.440.000 0 0 0 68.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.250.000 0 0 0 11.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.250.000 0 0 0 4.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 262.677.818 0 0 0 262.677.818 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 262.677.818 0 0 0 262.677.818 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 128.177.818 0 0 0 128.177.818 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 129.500.000 0 0 0 129.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 26.159.500 0 0 0 26.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 04 7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 26.159.500 0 0 0 26.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 04 7.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan 26.159.500 0 0 0 26.159.500 143 Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SUMBERGEDONG 421.284.550 0 0 0 421.284.550 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 143.110.500 0 0 0 143.110.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.720.000 0 0 0 21.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 21.720.000 0 0 0 21.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 15.691.000 0 0 0 15.691.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 691.000 0 0 0 691.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.500.000 0 0 0 9.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.130.000 0 0 0 98.130.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.000.000 0 0 0 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 89.130.000 0 0 0 89.130.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.569.500 0 0 0 7.569.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.569.500 0 0 0 5.569.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 240.014.550 0 0 0 240.014.550 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 240.014.550 0 0 0 240.014.550 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 144 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 87.766.488 0 0 0 87.766.488 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 147.248.062 0 0 0 147.248.062 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 38.159.500 0 0 0 38.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 04 7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 38.159.500 0 0 0 38.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 04 7.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 38.159.500 0 0 0 38.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN NGANTRU 503.087.600 0 0 0 503.087.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 119.930.000 0 0 0 119.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.720.000 0 0 0 21.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 21.720.000 0 0 0 21.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 13.972.000 0 0 0 13.972.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 800.000 0 0 0 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.172.000 0 0 0 8.172.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.668.000 0 0 0 63.668.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 55.668.000 0 0 0 55.668.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.570.000 0 0 0 20.570.000 145 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.100.000 0 0 0 5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.470.000 0 0 0 15.470.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 344.998.100 0 0 0 344.998.100 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 344.998.100 0 0 0 344.998.100 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 159.998.100 0 0 0 159.998.100 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 180.000.000 0 0 0 180.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 38.159.500 0 0 0 38.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 04 7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 38.159.500 0 0 0 38.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 04 7.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 38.159.500 0 0 0 38.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN TAMANAN 400.081.250 0 0 0 400.081.250 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 111.081.500 0 0 0 111.081.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.720.000 0 0 0 21.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 21.720.000 0 0 0 21.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.920.000 0 0 0 17.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 920.000 0 0 0 920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.000.000 0 0 0 11.000.000 146 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.360.000 0 0 0 49.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.000.000 0 0 0 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 38.360.000 0 0 0 38.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.081.500 0 0 0 22.081.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.060.800 0 0 0 6.060.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.020.700 0 0 0 16.020.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 250.840.250 0 0 0 250.840.250 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 250.840.250 0 0 0 250.840.250 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 75.840.250 0 0 0 75.840.250 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 170.000.000 0 0 0 170.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 38.159.500 0 0 0 38.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 04 7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 38.159.500 0 0 0 38.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 04 7.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 38.159.500 0 0 0 38.159.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN KELUTAN 390.475.790 0 0 0 390.475.790 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 116.261.500 0 0 0 116.261.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.720.000 0 0 0 21.720.000 147 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 21.720.000 0 0 0 21.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.718.200 0 0 0 17.718.200 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.180.000 0 0 0 1.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.038.200 0 0 0 10.038.200 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.500.000 0 0 0 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.421.800 0 0 0 62.421.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.421.800 0 0 0 54.421.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.401.500 0 0 0 14.401.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.360.000 0 0 0 7.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.041.500 0 0 0 7.041.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 237.770.790 0 0 0 237.770.790 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 237.770.790 0 0 0 237.770.790 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 81.429.870 0 0 0 81.429.870 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 151.340.920 0 0 0 151.340.920 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 36.443.500 0 0 0 36.443.500 148 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 04 7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 36.443.500 0 0 0 36.443.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 04 7.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 36.443.500 0 0 0 36.443.500 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL 2.653.909.756 7.770.000 0 0 2.661.679.756 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.557.881.505 7.770.000 0 0 2.565.651.505 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.176.199.356 0 0 0 2.176.199.356 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.125.363.356 0 0 0 2.125.363.356 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48.860.000 0 0 0 48.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 976.000 0 0 0 976.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.745.000 0 0 0 3.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.745.000 0 0 0 3.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 750.000 0 0 0 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 750.000 0 0 0 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.627.000 0 0 0 49.627.000 149 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.750.000 0 0 0 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.500.000 0 0 0 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 17.180.000 0 0 0 17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.137.000 0 0 0 4.137.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.080.000 0 0 0 16.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 980.000 0 0 0 980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 7.770.000 0 0 7.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 7.770.000 0 0 7.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.927.399 0 0 0 275.927.399 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.343.799 0 0 0 45.343.799 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 230.583.600 0 0 0 230.583.600 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.882.750 0 0 0 46.882.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.332.750 0 0 0 30.332.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.615.000 0 0 0 3.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.935.000 0 0 0 12.935.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 48.680.000 0 0 0 48.680.000 150 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12.235.000 0 0 0 12.235.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12.235.000 0 0 0 12.235.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 36.445.000 0 0 0 36.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 31.445.000 0 0 0 31.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 11.390.001 0 0 0 11.390.001 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 11.390.001 0 0 0 11.390.001 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.390.001 0 0 0 11.390.001 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.668.250 0 0 0 17.668.250 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.668.250 0 0 0 17.668.250 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.103.250 0 0 0 4.103.250 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 13.565.000 0 0 0 13.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.290.000 0 0 0 18.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 18.290.000 0 0 0 18.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8.990.000 0 0 0 8.990.000 151 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.300.000 0 0 0 9.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH 2.385.650.746 3.836.261 0 0 2.389.487.007 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.307.658.083 3.836.261 0 0 2.311.494.344 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.907.172 0 0 0 1.907.172 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 953.586 0 0 0 953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 953.586 0 0 0 953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.169.919.653 0 0 0 2.169.919.653 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.108.109.707 0 0 0 2.108.109.707 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 60.150.000 0 0 0 60.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 953.586 0 0 0 953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 706.360 0 0 0 706.360 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 953.586 0 0 0 953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 953.586 0 0 0 953.586 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 441.475 0 0 0 441.475 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 441.475 0 0 0 441.475 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 56.297.842 0 0 0 56.297.842 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.298.946 0 0 0 1.298.946 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.058.471 0 0 0 4.058.471 152 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.870.000 0 0 0 1.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 20.000.000 0 0 0 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.070.425 0 0 0 24.070.425 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.350.000 3.836.261 0 0 5.186.261 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.350.000 3.836.261 0 0 5.186.261 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.117.800 0 0 0 52.117.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.655.000 0 0 0 20.655.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.250.000 0 0 0 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.212.800 0 0 0 29.212.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.670.555 0 0 0 24.670.555 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.572.755 0 0 0 22.572.755 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.097.800 0 0 0 2.097.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 54.966.080 0 0 0 54.966.080 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 21.770.394 0 0 0 21.770.394 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 21.770.394 0 0 0 21.770.394 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 33.195.686 0 0 0 33.195.686 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non 1.960.148 0 0 0 1.960.148 153 Usaha 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 31.235.538 0 0 0 31.235.538 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.698.849 0 0 0 5.698.849 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5.698.849 0 0 0 5.698.849 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.698.849 0 0 0 5.698.849 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.910.959 0 0 0 9.910.959 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.910.959 0 0 0 9.910.959 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.321.650 0 0 0 8.321.650 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1.589.309 0 0 0 1.589.309 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.416.775 0 0 0 7.416.775 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.416.775 0 0 0 7.416.775 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.913.733 0 0 0 2.913.733 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.503.042 0 0 0 4.503.042 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN 2.489.801.392 0 0 0 2.489.801.392 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.387.749.892 0 0 0 2.387.749.892 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000 0 0 0 1.000.000 154 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000 0 0 0 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 600.000 0 0 0 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.178.181.707 0 0 0 2.178.181.707 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.076.731.707 0 0 0 2.076.731.707 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100.650.000 0 0 0 100.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 400.000 0 0 0 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 400.000 0 0 0 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 330.000 0 0 0 330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 330.000 0 0 0 330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 400.000 0 0 0 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 400.000 0 0 0 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 83.690.196 0 0 0 83.690.196 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.317.587 0 0 0 2.317.587 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000 0 0 0 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 20.300.000 0 0 0 20.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.072.609 0 0 0 24.072.609 155 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.820.618 0 0 0 84.820.618 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.000.000 0 0 0 23.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 500.000 0 0 0 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 61.320.618 0 0 0 61.320.618 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.327.371 0 0 0 39.327.371 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.000.000 0 0 0 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.327.371 0 0 0 16.327.371 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52.000.000 0 0 0 52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 44.000.000 0 0 0 44.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 34.000.000 0 0 0 34.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 20.051.500 0 0 0 20.051.500 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.051.500 0 0 0 20.051.500 156 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.051.500 0 0 0 20.051.500 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN 2.265.189.561 1.931.000 0 0 2.267.120.561 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.199.416.761 1.931.000 0 0 2.201.347.761 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000 0 0 0 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000 0 0 0 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100.000 0 0 0 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.028.087.761 0 0 0 2.028.087.761 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.959.892.761 0 0 0 1.959.892.761 157 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 67.995.000 0 0 0 67.995.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.000 0 0 0 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 100.000 0 0 0 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000 0 0 0 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100.000 0 0 0 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.000 0 0 0 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 150.000 0 0 0 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.556.000 0 0 0 70.556.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.500.000 0 0 0 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.800.000 0 0 0 17.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.750.000 0 0 0 4.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.655.000 0 0 0 7.655.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 23.354.000 0 0 0 23.354.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 997.000 0 0 0 997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.500.000 0 0 0 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 1.931.000 0 0 1.931.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 1.931.000 0 0 1.931.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.749.000 0 0 0 77.749.000 158 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.000.000 0 0 0 26.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 51.749.000 0 0 0 51.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.574.000 0 0 0 22.574.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 9.800.000 0 0 0 9.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 454.000 0 0 0 454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.460.000 0 0 0 5.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.860.000 0 0 0 6.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.622.800 0 0 0 32.622.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 16.225.000 0 0 0 16.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 16.225.000 0 0 0 16.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 16.397.800 0 0 0 16.397.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 500.000 0 0 0 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 15.897.800 0 0 0 15.897.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.600.000 0 0 0 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2.600.000 0 0 0 2.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.600.000 0 0 0 2.600.000 159 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 16.000.000 0 0 0 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16.000.000 0 0 0 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12.500.000 0 0 0 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.500.000 0 0 0 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.550.000 0 0 0 14.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 14.550.000 0 0 0 14.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8.550.000 0 0 0 8.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.000.000 0 0 0 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO 2.395.334.977 5.000.000 0 0 2.400.334.977 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.280.632.315 5.000.000 0 0 2.285.632.315 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.767.230 0 0 0 9.767.230 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.411.350 0 0 0 6.411.350 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.355.880 0 0 0 3.355.880 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.983.203.758 0 0 0 1.983.203.758 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.928.156.064 0 0 0 1.928.156.064 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 49.225.000 0 0 0 49.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.959.074 0 0 0 2.959.074 160 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.863.620 0 0 0 2.863.620 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.242.724 0 0 0 15.242.724 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.242.724 0 0 0 15.242.724 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.818.160 0 0 0 3.818.160 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.818.160 0 0 0 3.818.160 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.303.747 0 0 0 104.303.747 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.702.734 0 0 0 3.702.734 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.626.149 0 0 0 4.626.149 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.725.000 0 0 0 22.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.377.571 0 0 0 8.377.571 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 36.912.343 0 0 0 36.912.343 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.954.550 0 0 0 2.954.550 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.005.400 0 0 0 25.005.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 5.000.000 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 5.000.000 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.660.610 0 0 0 146.660.610 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.520.790 0 0 0 36.520.790 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.739.820 0 0 0 5.739.820 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 104.400.000 0 0 0 104.400.000 161 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.636.086 0 0 0 17.636.086 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.411.086 0 0 0 6.411.086 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.225.000 0 0 0 3.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 67.787.865 0 0 0 67.787.865 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 25.074.916 0 0 0 25.074.916 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 25.074.916 0 0 0 25.074.916 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 25.581.899 0 0 0 25.581.899 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.581.899 0 0 0 25.581.899 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 17.131.050 0 0 0 17.131.050 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7.722.000 0 0 0 7.722.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9.409.050 0 0 0 9.409.050 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 29.105.795 0 0 0 29.105.795 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 29.105.795 0 0 0 29.105.795 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan 25.049.000 0 0 0 25.049.000 162 Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.056.795 0 0 0 4.056.795 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 17.809.002 0 0 0 17.809.002 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 17.809.002 0 0 0 17.809.002 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.459.044 0 0 0 10.459.044 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.349.958 0 0 0 7.349.958 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU 2.547.406.585 5.860.000 0 0 2.553.266.585 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.457.542.095 5.860.000 0 0 2.463.402.095 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.259.613.985 0 0 0 2.259.613.985 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.192.513.985 0 0 0 2.192.513.985 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 65.100.000 0 0 0 65.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.890.000 0 0 0 4.890.000 163 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.890.000 0 0 0 4.890.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 750.000 0 0 0 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 750.000 0 0 0 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 87.131.100 0 0 0 87.131.100 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.760.000 0 0 0 11.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.952.427 0 0 0 6.952.427 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.756.000 0 0 0 4.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.875.807 0 0 0 5.875.807 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 21.900.092 0 0 0 21.900.092 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.886.774 0 0 0 35.886.774 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 212.800 5.860.000 0 0 6.072.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 212.800 5.860.000 0 0 6.072.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.979.100 0 0 0 63.979.100 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.705.800 0 0 0 32.705.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.273.300 0 0 0 31.273.300 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.215.110 0 0 0 38.215.110 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29.165.110 0 0 0 29.165.110 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.050.000 0 0 0 4.050.000 164 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 48.509.494 0 0 0 48.509.494 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 18.011.275 0 0 0 18.011.275 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 18.011.275 0 0 0 18.011.275 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 30.498.219 0 0 0 30.498.219 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 4.618.403 0 0 0 4.618.403 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 25.879.816 0 0 0 25.879.816 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 16.610.040 0 0 0 16.610.040 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16.610.040 0 0 0 16.610.040 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.798.893 0 0 0 10.798.893 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.811.147 0 0 0 5.811.147 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.699.556 0 0 0 10.699.556 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.699.556 0 0 0 10.699.556 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 10.699.556 0 0 0 10.699.556 165 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.045.400 0 0 0 14.045.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 14.045.400 0 0 0 14.045.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14.045.400 0 0 0 14.045.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO 2.334.669.617 5.550.000 0 0 2.340.219.617 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.227.336.017 5.550.000 0 0 2.232.886.017 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.628.000 0 0 0 8.628.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.446.000 0 0 0 5.446.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.182.000 0 0 0 3.182.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.052.810.717 0 0 0 2.052.810.717 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.977.590.717 0 0 0 1.977.590.717 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 74.220.000 0 0 0 74.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 500.000 0 0 0 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 500.000 0 0 0 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 637.000 0 0 0 637.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 637.000 0 0 0 637.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.100.000 0 0 0 1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 500.000 0 0 0 500.000 166 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 600.000 0 0 0 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 76.071.500 0 0 0 76.071.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.648.000 0 0 0 2.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.685.500 0 0 0 23.685.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.109.900 0 0 0 14.109.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.988.500 0 0 0 10.988.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.377.600 0 0 0 3.377.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.262.000 0 0 0 21.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.440.000 5.550.000 0 0 10.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.440.000 5.550.000 0 0 10.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.051.000 0 0 0 55.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.051.000 0 0 0 19.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000 0 0 0 36.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27.597.800 0 0 0 27.597.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 18.281.800 0 0 0 18.281.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.029.200 0 0 0 4.029.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.286.800 0 0 0 5.286.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.234.600 0 0 0 50.234.600 167 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 14.546.000 0 0 0 14.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 14.546.000 0 0 0 14.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 35.688.600 0 0 0 35.688.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 10.726.000 0 0 0 10.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 24.962.600 0 0 0 24.962.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.760.000 0 0 0 9.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 9.760.000 0 0 0 9.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.760.000 0 0 0 9.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 27.419.000 0 0 0 27.419.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 27.419.000 0 0 0 27.419.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.109.000 0 0 0 20.109.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 7.310.000 0 0 0 7.310.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 19.920.000 0 0 0 19.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 19.920.000 0 0 0 19.920.000 168 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.460.000 0 0 0 10.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.460.000 0 0 0 9.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK 2.445.503.117 0 0 0 2.445.503.117 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.348.100.185 0 0 0 2.348.100.185 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 750.000 0 0 0 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 750.000 0 0 0 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.261.857.692 0 0 0 2.261.857.692 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.186.717.641 0 0 0 2.186.717.641 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 74.940.051 0 0 0 74.940.051 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200.000 0 0 0 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000 0 0 0 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100.000 0 0 0 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000 0 0 0 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 100.000 0 0 0 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.469.338 0 0 0 22.469.338 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.735.536 0 0 0 8.735.536 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000 0 0 0 500.000 169 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.627.452 0 0 0 1.627.452 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100.000 0 0 0 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.506.350 0 0 0 9.506.350 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000 0 0 0 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000 0 0 0 100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.775.473 0 0 0 46.775.473 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.147.980 0 0 0 14.147.980 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.229.893 0 0 0 4.229.893 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 28.397.600 0 0 0 28.397.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.197.682 0 0 0 15.197.682 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 13.197.682 0 0 0 13.197.682 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 500.000 0 0 0 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.000.000 0 0 0 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 24.000.000 0 0 0 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 24.000.000 0 0 0 24.000.000 170 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.000.000 0 0 0 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 171 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 42.402.932 0 0 0 42.402.932 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 42.402.932 0 0 0 42.402.932 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 25.552.932 0 0 0 25.552.932 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 3.850.000 0 0 0 3.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN 2.214.246.226 16.174.086 0 0 2.230.420.312 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.099.628.676 16.174.086 0 0 2.115.802.762 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.860.700 0 0 0 9.860.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.188.200 0 0 0 9.188.200 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 672.500 0 0 0 672.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.946.077.512 0 0 0 1.946.077.512 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.877.897.512 0 0 0 1.877.897.512 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 66.180.000 0 0 0 66.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 172 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 586.300 0 0 0 586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 586.300 0 0 0 586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 586.300 0 0 0 586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 586.300 0 0 0 586.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 66.671.450 0 0 0 66.671.450 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.954.000 0 0 0 3.954.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.451.000 0 0 0 15.451.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.933.000 0 0 0 2.933.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.070.000 0 0 0 3.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 4.267.700 0 0 0 4.267.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.200.000 0 0 0 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33.795.750 0 0 0 33.795.750 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 240.914 16.174.086 0 0 16.415.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 2.220.000 0 0 2.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 240.914 13.954.086 0 0 14.195.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.824.600 0 0 0 53.824.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 0 0 0 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.000.000 0 0 0 22.000.000 173 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.260.600 0 0 0 2.260.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.064.000 0 0 0 29.064.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.780.900 0 0 0 21.780.900 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 16.548.800 0 0 0 16.548.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.144.000 0 0 0 1.144.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.714.500 0 0 0 1.714.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.373.600 0 0 0 2.373.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 80.495.650 0 0 0 80.495.650 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 19.642.050 0 0 0 19.642.050 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 19.642.050 0 0 0 19.642.050 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 60.853.600 0 0 0 60.853.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 9.828.800 0 0 0 9.828.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 51.024.800 0 0 0 51.024.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.775.700 0 0 0 4.775.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.775.700 0 0 0 4.775.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4.775.700 0 0 0 4.775.700 174 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 16.351.800 0 0 0 16.351.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16.351.800 0 0 0 16.351.800 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12.974.600 0 0 0 12.974.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.377.200 0 0 0 3.377.200 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.994.400 0 0 0 12.994.400 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12.994.400 0 0 0 12.994.400 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.797.600 0 0 0 7.797.600 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.196.800 0 0 0 5.196.800 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE 1.969.344.375 0 0 0 1.969.344.375 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.897.136.175 0 0 0 1.897.136.175 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.622.760 0 0 0 10.622.760 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.249.276 0 0 0 6.249.276 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.373.484 0 0 0 4.373.484 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.719.859.075 0 0 0 1.719.859.075 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.668.055.075 0 0 0 1.668.055.075 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 51.404.000 0 0 0 51.404.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200.000 0 0 0 200.000 175 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 200.000 0 0 0 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.160.000 0 0 0 12.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.160.000 0 0 0 12.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 375.000 0 0 0 375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 375.000 0 0 0 375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.236.338 0 0 0 58.236.338 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 538.600 0 0 0 538.600 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 770.000 0 0 0 770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.026.210 0 0 0 45.026.210 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 800.000 0 0 0 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 800.000 0 0 0 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.651.528 0 0 0 8.651.528 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 150.000 0 0 0 150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.777.760 0 0 0 83.777.760 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000 0 0 0 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.671.760 0 0 0 33.671.760 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.906.000 0 0 0 48.906.000 176 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.105.242 0 0 0 12.105.242 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.600.000 0 0 0 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.505.242 0 0 0 4.505.242 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28.963.660 0 0 0 28.963.660 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.818.728 0 0 0 7.818.728 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.818.728 0 0 0 7.818.728 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 21.144.932 0 0 0 21.144.932 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 21.144.932 0 0 0 21.144.932 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.338.500 0 0 0 17.338.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.338.500 0 0 0 17.338.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.338.500 0 0 0 17.338.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.928.040 0 0 0 10.928.040 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.928.040 0 0 0 10.928.040 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.928.040 0 0 0 7.928.040 177 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.978.000 0 0 0 14.978.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 14.978.000 0 0 0 14.978.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8.076.702 0 0 0 8.076.702 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.901.298 0 0 0 6.901.298 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI 2.139.172.955 5.588.300 0 0 2.144.761.255 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.067.072.955 5.588.300 0 0 2.072.661.255 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 0 0 0 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.924.251.055 0 0 0 1.924.251.055 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.875.421.055 0 0 0 1.875.421.055 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 46.830.000 0 0 0 46.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 500.000 0 0 0 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 500.000 0 0 0 500.000 178 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000 0 0 0 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 500.000 0 0 0 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 55.134.200 0 0 0 55.134.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.000.000 0 0 0 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.134.200 0 0 0 6.134.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 18.000.000 0 0 0 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14.000.000 0 0 0 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 161.700 5.588.300 0 0 5.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 161.700 588.300 0 0 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 5.000.000 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.526.000 0 0 0 51.526.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.286.000 0 0 0 20.286.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.240.000 0 0 0 26.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.000.000 0 0 0 29.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 19.000.000 0 0 0 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 179 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 43.100.000 0 0 0 43.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 19.000.000 0 0 0 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 19.000.000 0 0 0 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 24.100.000 0 0 0 24.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 5.100.000 0 0 0 5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 19.000.000 0 0 0 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 6.000.000 0 0 0 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6.000.000 0 0 0 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.000.000 0 0 0 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11.000.000 0 0 0 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.000.000 0 0 0 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.000.000 0 0 0 12.000.000 180 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN 2.290.389.340 8.462.910 0 0 2.298.852.250 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.174.511.340 8.462.910 0 0 2.182.974.250 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.000.000 0 0 0 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.092.293.480 0 0 0 2.092.293.480 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.041.893.480 0 0 0 2.041.893.480 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 50.000.000 0 0 0 50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200.000 0 0 0 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 200.000 0 0 0 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 200.000 0 0 0 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 200.000 0 0 0 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200.000 0 0 0 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 200.000 0 0 0 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.000.000 0 0 0 34.000.000 181 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.000.000 0 0 0 28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.000.000 0 0 0 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 817.860 8.462.910 0 0 9.280.770 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 817.860 8.462.910 0 0 9.280.770 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.000.000 0 0 0 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.000.000 0 0 0 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.000.000 0 0 0 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.178.000 0 0 0 60.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 27.000.000 0 0 0 27.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 27.000.000 0 0 0 27.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 33.178.000 0 0 0 33.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 26.178.000 0 0 0 26.178.000 182 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 18.700.000 0 0 0 18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.700.000 0 0 0 18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.700.000 0 0 0 6.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 22.000.000 0 0 0 22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 22.000.000 0 0 0 22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN 2.458.725.736 2.226.771 0 0 2.460.952.507 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.386.030.749 2.226.771 0 0 2.388.257.520 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.173.132 0 0 0 1.173.132 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 670.725 0 0 0 670.725 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 502.407 0 0 0 502.407 183 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.239.295.764 0 0 0 2.239.295.764 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.152.835.768 0 0 0 2.152.835.768 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 85.760.000 0 0 0 85.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 349.998 0 0 0 349.998 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 349.998 0 0 0 349.998 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 365.907 0 0 0 365.907 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 365.907 0 0 0 365.907 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 397.725 0 0 0 397.725 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 397.725 0 0 0 397.725 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 50.681.775 0 0 0 50.681.775 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.906.135 0 0 0 6.906.135 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.572.834 0 0 0 2.572.834 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.703.500 0 0 0 15.703.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.416.693 0 0 0 4.416.693 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 16.676.073 0 0 0 16.676.073 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.406.540 0 0 0 4.406.540 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 2.226.771 0 0 2.226.771 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 2.226.771 0 0 2.226.771 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.634.400 0 0 0 82.634.400 184 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.560.500 0 0 0 29.560.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 53.073.900 0 0 0 53.073.900 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.482.046 0 0 0 11.482.046 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.309.746 0 0 0 6.309.746 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.146.300 0 0 0 3.146.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.026.000 0 0 0 2.026.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.661.932 0 0 0 32.661.932 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17.341.305 0 0 0 17.341.305 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 17.341.305 0 0 0 17.341.305 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.320.627 0 0 0 15.320.627 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 3.722.840 0 0 0 3.722.840 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 11.597.787 0 0 0 11.597.787 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.098.160 0 0 0 5.098.160 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5.098.160 0 0 0 5.098.160 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.098.160 0 0 0 5.098.160 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 23.227.220 0 0 0 23.227.220 185 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 23.227.220 0 0 0 23.227.220 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.068.170 0 0 0 4.068.170 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 19.159.050 0 0 0 19.159.050 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 11.707.675 0 0 0 11.707.675 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 11.707.675 0 0 0 11.707.675 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.393.610 0 0 0 6.393.610 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.314.065 0 0 0 5.314.065 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.266.576.567 63.394.773 0 0 8.329.971.340 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.266.576.567 63.394.773 0 0 8.329.971.340 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.266.576.567 63.394.773 0 0 8.329.971.340 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.895.323.567 63.394.773 0 0 3.958.718.340 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.500.000 0 0 0 13.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.800.000 0 0 0 6.800.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.700.000 0 0 0 6.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.459.068.740 0 0 0 3.459.068.740 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.381.518.740 0 0 0 3.381.518.740 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 72.550.000 0 0 0 72.550.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 186 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 61.500.000 0 0 0 61.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.500.000 0 0 0 1.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 0 0 0 60.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.252.100 47.119.500 0 0 203.371.600 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 0 0 0 12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.500.000 0 0 0 2.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.871.600 0 0 0 9.871.600 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 75.000.000 0 0 0 75.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.000.000 0 0 0 6.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41.000.000 0 0 0 41.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.880.500 47.119.500 0 0 52.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.224.727 16.275.273 0 0 17.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.224.727 12.775.273 0 0 14.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 3.500.000 0 0 3.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.600.000 0 0 0 135.600.000 187 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 61.000.000 0 0 0 61.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.700.000 0 0 0 8.700.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 65.900.000 0 0 0 65.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.178.000 0 0 0 66.178.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.500.000 0 0 0 24.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 0 0 0 1.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.678.000 0 0 0 35.678.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 735.000.000 0 0 0 735.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 735.000.000 0 0 0 735.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 725.000.000 0 0 0 725.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 10.000.000 0 0 0 10.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 2.580.253.000 0 0 0 2.580.253.000 188 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 2.580.253.000 0 0 0 2.580.253.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 349.500.000 0 0 0 349.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.690.696.000 0 0 0 1.690.696.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 540.057.000 0 0 0 540.057.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 150.000.000 0 0 0 150.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 150.000.000 0 0 0 150.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 150.000.000 0 0 0 150.000.000 189 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 225.000.000 0 0 0 225.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 225.000.000 0 0 0 225.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 225.000.000 0 0 0 225.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 681.000.000 0 0 0 681.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 681.000.000 0 0 0 681.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 65.000.000 0 0 0 65.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 450.000.000 0 0 0 450.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 166.000.000 0 0 0 166.000.000 TOTAL 1.397.262.102.922 166.808.599.625 23.643.031.580 276.295.896.000 1.864.009.630.127 190 Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NIP. 19680524 199703 1 001 AGUNG YUDYANA ttd Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 05 Tahun 2022 Tanggal : 27 Desember 2022 KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 PELAYANAN UMUM 01 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 440.383.163.044 173.965.854 0 0 440.557.128.898 01 02 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 286.243.986.669 15.216.181.629 0 0 301.460.168.298 01 03 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 14.501.330.544 193.890.432 0 0 14.695.220.976 01 04 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 10.581.422.780 184.594.211 0 0 10.766.016.991 01 05 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10.664.396.646 24.000.000 0 0 10.688.396.646 01 06 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 5.618.200.718 9.990.000 0 0 5.628.190.718 01 07 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 4.589.263.887 13.743.000 0 0 4.603.006.887 01 08 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.042.923.401 108.017.435 0 0 8.150.940.836 01 09 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.652.009.139 63.950.800 0 0 8.715.959.939 01 10 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.814.812.075 394.243.500 0 0 7.209.055.575 01 11 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 20.584.552.033 247.381.133 0 0 20.831.933.166 01 12 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.661.402.488 45.005.642 0 0 5.706.408.130 1 01 13 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 10.023.822.152 24.392.100 0 0 10.048.214.252 01 14 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.219.712.168 0 0 0 4.219.712.168 01 15 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 175.000.000 20.000.000 0 0 195.000.000 01 16 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.951.465.082 26.491.200 0 0 3.977.956.282 01 17 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.008.764.475 0 0 0 5.008.764.475 01 18 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 12.527.298.123 83.991.000 0 0 12.611.289.123 01 19 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 27.498.295.196 60.550.000 0 0 27.558.845.196 01 20 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 30.000.612.742 332.022.754 0 0 30.332.635.496 01 21 4 02 SEKRETARIAT DPRD 49.606.123.748 333.057.798 0 0 49.939.181.546 01 22 5 01 PERENCANAAN 9.013.926.693 25.275.688 0 0 9.039.202.381 01 23 5 02 KEUANGAN 32.791.660.673 713.191.610 23.643.031.580 276.295.896.000 333.443.779.863 01 24 5 03 KEPEGAWAIAN 6.741.355.830 50.000.000 0 0 6.791.355.830 01 25 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 679.886.065 20.000.000 0 0 699.886.065 01 26 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 350.000.000 0 0 0 350.000.000 01 27 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 9.495.306.762 1.180.665.700 0 0 10.675.972.462 01 28 7 01 KECAMATAN 39.752.864.779 139.253.368 0 0 39.892.118.147 01 29 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.266.576.567 63.394.773 0 0 8.329.971.340 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03 01 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.633.694.500 131.603.900 0 0 2.765.298.400 03 02 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 530.000.000 0 0 0 530.000.000 04 EKONOMI 04 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 24.227.220.814 34.809.113.600 0 0 59.036.334.414 04 02 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.414.467.292 1.532.708 0 0 1.416.000.000 04 03 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 574.424.800 0 0 0 574.424.800 04 04 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3.471.588.923 3.661.837.000 0 0 7.133.425.923 2 04 05 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.978.410.268 323.102.459 0 0 5.301.512.727 04 06 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.050.067.700 0 0 0 1.050.067.700 04 07 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 724.300.000 20.000.000 0 0 744.300.000 04 08 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 93.162.000 0 0 0 93.162.000 04 09 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.884.322.000 19.203.000 0 0 1.903.525.000 04 10 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 11.990.080.407 731.450.036 0 0 12.721.530.443 04 11 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.406.940.000 73.100.000 0 0 1.480.040.000 04 12 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 955.102.450 1.408.940.000 0 0 2.364.042.450 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 05 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 11.589.196.000 1.578.143.100 0 0 13.167.339.100 05 02 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.738.900.000 1.466.100.000 0 0 4.205.000.000 05 03 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 7.248.424.000 4.001.315.000 0 0 11.249.739.000 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9.846.911.000 289.377.000 0 0 10.136.288.000 06 02 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 28.852.825.000 1.516.175.000 0 0 30.369.000.000 07 KESEHATAN 07 01 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 75.912.505.425 62.299.203.032 0 0 138.211.708.457 07 02 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.776.426.200 1.111.850.800 0 0 9.888.277.000 08 PARIWISATA 08 01 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.724.298.000 415.360.000 0 0 2.139.658.000 10 PENDIDIKAN 10 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 107.599.865.090 30.613.512.087 0 0 138.213.377.177 3 10 02 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.005.000.000 2.530.000.000 0 0 7.535.000.000 10 03 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 878.845.000 30.000.000 0 0 908.845.000 10 04 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 160.931.574 30.431.276 0 0 191.362.850 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11 01 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.599.060.000 0 0 0 7.599.060.000 11 02 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 800.000.000 0 0 0 800.000.000 11 03 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 155.000.000 0 0 0 155.000.000 TOTAL 1.397.262.102.922 166.808.599.625 23.643.031.580 276.295.896.000 1.864.009.630.127 4 ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 05 Tahun 2022 Tanggal : 27 Desember 2022 KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran A SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penambahan Ruang Kelas Baru 3.157.043.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 3.465.860.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 300.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 819.250.000 Pengadaan Perlengkapan Siswa 200.000.000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 180.000.000 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 350.000.000 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 8.472.153.000 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penambahan Ruang Kelas Baru 858.020.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 2.179.669.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 352.550.000 Pengadaan Perlengkapan Siswa 100.000.000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 150.000.000 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 350.625.000 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 100.000.000 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4.090.864.000 Jumlah Pendidikan Dasar 12.563.017.000 1 KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pendidikan Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 161.155.000 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan 15.025.000 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 176.180.000 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.750.000.000 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 22.276.879.200 Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 24.026.879.200 Jumlah Pendidikan Kesetaraan 24.203.059.200 Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 2.981.657.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.347.181.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 838.756.800 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 100.000.000 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 211.793.320 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 5.479.388.120 Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 5.479.388.120 2 KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Jumlah SPM Bidang Pendidikan 42.245.464.320 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.527.844.900 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.527.844.900 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.527.844.900 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 136.800.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 136.800.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 136.800.000 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 75.000.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 75.000.000 Pelayanan Kesehatan Balita Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 75.000.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 3 KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita 75.000.000 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 75.000.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 75.000.000 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 75.000.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 75.000.000 Jumlah SPM Bidang Kesehatan 2.964.644.900 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 100.000.000 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 2.731.600.000 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 7.254.688.000 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 50.000.000 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 10.136.288.000 4 KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 10.136.288.000 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 400.560.000 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 8.298.219.100 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 63.760.000 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 8.762.539.100 Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 8.762.539.100 Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 18.898.827.100 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 24.000.000 Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 24.000.000 Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota 24.000.000 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 10.000.000 Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 10.000.000 5 KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota 10.000.000 Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 34.000.000 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 88.500.000 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 6.298.400 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 3.500.000 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 100.000.000 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 3.000.000 Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 201.298.400 Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 201.298.400 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 7.500.000 6 KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Penyusunan Rencana Kontijensi 25.000.000 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 10.000.000 Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 42.500.000 Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 42.500.000 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 32.500.000 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 77.500.000 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 110.000.000 Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 110.000.000 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 130.700.000 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 30.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 5.000.000 Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 165.700.000 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 5.050.000 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 8.250.000 7 KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 13.300.000 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 179.000.000 Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 532.798.400 F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan 1.289.150.000 Penyediaan Sandang 3.000.000 Penyediaan Alat Bantu 25.850.000 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5.000.000 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 16.000.000 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 5.000.000 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 1.000.000 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 5.000.000 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 20.000.000 Pemberian Layanan Kedaruratan 200.000.000 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 5.000.000 Pemberian Layanan Rujukan 5.000.000 8 KABUPATEN TRENGGALEK REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.580.000.000 Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti 1.580.000.000 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan 230.000.000 Penyediaan Sandang 3.330.000 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 2.000.000 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 2.000.000 Pelayanan Dukungan Psikososial 10.000.000 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 247.330.000 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 247.330.000 Jumlah SPM Bidang Sosial 1.827.330.000 9 ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 05 Tahun 2022 Tanggal : 27 Desember 2022 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.253.865.918.015 1.181.986.028.075 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 668.196.329.900 578.770.506.075 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 530.667.277.400 440.557.128.898 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 624.942.231.500 114.186.497.977 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 12.540.606.200 24.026.879.200 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 394.410.568.120 437.834.376.755 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 295.384.917.600 299.622.668.298 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 221.956.998.220 123.155.112.777 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 50.000.000 3.586.664.310 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 473.570.000 547.746.000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5.906.191.300 10.922.185.370 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 105.212.934.995 97.035.182.490 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.712.615.500 14.695.220.976 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 18.486.084.187 6.979.930.815 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 0 10.136.288.000 1 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 0 3.304.800.000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0 8.762.539.100 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0 6.255.281.399 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 7.800.000.000 4.753.270.609 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 450.000.000 200.000.000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 57.897.435.378 40.577.851.591 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.066.799.930 270.000.000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2.800.000.000 1.100.000.000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 29.300.488.000 41.135.016.991 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.032.835.000 10.766.016.991 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.075.000.000 44.000.000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 3.652.653.000 475.000.000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.000.000.000 75.000.000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 11.540.000.000 29.775.000.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 12.842.049.400 13.453.695.046 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.381.951.000 10.688.396.646 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 864.098.400 2.231.298.400 2 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 386.000.000 350.000.000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 210.000.000 184.000.000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 12.835.576.800 13.757.250.718 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.188.867.900 5.628.190.718 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 185.000.000 340.000.000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 5.000.000 2.500.000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 4.915.181.900 2.581.260.000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 575.000.000 4.615.300.000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 916.527.000 530.000.000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 50.000.000 60.000.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 125.976.776.635 124.749.304.235 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 7.076.652.800 6.019.006.887 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.909.462.400 4.603.006.887 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 160.000.000 110.000.000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 715.000.000 615.000.000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.102.190.400 559.000.000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 190.000.000 132.000.000 3 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 785.129.800 800.000.000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 117.500.000 275.000.000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 158.294.868 80.000.000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 122.500.000 75.000.000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 25.000.000 100.000.000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 361.834.932 270.000.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.715.000.000 574.424.800 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 2.000.000.000 21.500.000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 535.000.000 410.924.800 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 110.000.000 82.000.000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 70.000.000 60.000.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 10.050.599.685 4.205.000.000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 1.310.000.000 455.200.000 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 3.750.000.000 1.617.800.000 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 960.000.000 513.800.000 2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 1.275.000.000 365.200.000 2 10 09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 1.570.000.000 693.000.000 4 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 935.000.000 560.000.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 15.631.541.200 11.249.739.000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 230.000.000 255.000.000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 425.000.000 1.000.000.000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 8.020.470.000 4.983.739.000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 1.660.000.000 20.000.000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 177.500.000 125.000.000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 730.000.000 220.000.000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 250.000.000 260.000.000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 15.000.000 10.000.000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4.123.571.200 4.376.000.000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.897.327.800 8.150.940.836 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.632.327.800 7.785.940.836 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 80.000.000 180.000.000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 45.000.000 45.000.000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 110.000.000 110.000.000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 30.000.000 30.000.000 5 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.132.571.300 8.715.959.939 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.282.139.500 4.973.307.939 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 25.000.000 42.000.000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 100.000.000 70.000.000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.278.952.000 2.552.152.000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 446.479.800 1.078.500.000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.690.876.400 17.097.332.575 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 7.209.055.575 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 290.000.000 383.200.000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 5.305.476.400 5.533.177.000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.095.400.000 3.971.900.000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 22.835.959.900 27.965.359.089 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 36.756.458.000 20.831.933.166 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 8.559.461.800 7.078.425.923 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 178.000.000 55.000.000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12.516.012.650 11.007.920.857 6 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.167.012.650 5.706.408.130 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.784.000.000 2.200.000.000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 4.565.000.000 3.101.512.727 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 13.490.165.700 11.098.281.952 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.435.658.600 10.048.214.252 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 15.000.000 5.000.000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 60.000.000 20.000.000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 50.000.000 20.000.000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 509.181.000 187.000.000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 155.000.000 100.000.000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.265.326.100 357.696.100 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.000.000.000 360.371.600 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.600.992.000 4.964.012.168 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.878.530.000 4.219.712.168 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 100.000.000 75.000.000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 70.000.000 125.000.000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 115.000.000 145.000.000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 372.462.000 344.300.000 7 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 65.000.000 55.000.000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.987.263.000 7.535.000.000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 553.426.000 535.000.000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 4.133.837.000 6.170.000.000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 300.000.000 830.000.000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 275.000.000 195.000.000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 275.000.000 195.000.000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 83.000.000 93.162.000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 83.000.000 93.162.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 498.647.400 908.845.000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 262.950.400 375.180.000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 113.182.000 243.665.000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 122.515.000 290.000.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 250.000.000 191.362.850 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 185.000.000 151.362.850 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 65.000.000 40.000.000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 4.460.037.000 3.977.956.282 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.160.037.000 3.752.093.432 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 215.000.000 180.862.850 8 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 75.000.000 35.000.000 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 10.000.000 10.000.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 74.952.146.300 65.942.694.687 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.753.937.000 6.912.289.475 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.634.937.000 5.008.764.475 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.734.000.000 537.000.000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.059.000.000 892.225.000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 127.000.000 66.000.000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 566.000.000 408.300.000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 18.700.219.000 14.750.947.123 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.045.219.000 12.611.289.123 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.955.000.000 1.219.658.000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.200.000.000 450.000.000 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 700.000.000 110.000.000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 800.000.000 360.000.000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 41.563.109.300 40.280.375.639 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 58.597.231.800 27.558.845.196 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 12.173.720.000 4.872.981.930 9 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 6.848.319.500 6.131.177.450 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.130.000.000 584.725.000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 445.000.000 136.000.000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 32.000.000 5.000.000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 879.207.700 991.646.063 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.994.881.000 1.480.040.000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.494.881.000 1.200.780.000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 75.000.000 45.000.000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 75.000.000 40.000.000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 350.000.000 194.260.000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.800.000.000 2.364.042.450 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 800.000.000 1.934.042.450 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 725.000.000 230.000.000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 275.000.000 200.000.000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 140.000.000 155.000.000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 140.000.000 155.000.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 75.761.536.450 80.271.817.042 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 36.372.241.250 30.332.635.496 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.611.345.000 24.067.887.196 10 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.495.000.000 4.822.748.300 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.265.896.250 1.442.000.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 39.389.295.200 49.939.181.546 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.300.197.000 32.675.866.795 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 9.089.098.200 17.263.314.751 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 346.236.487.300 350.324.224.139 5 01 PERENCANAAN 9.401.838.000 9.039.202.381 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.901.838.000 6.565.202.381 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 760.000.000 720.000.000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.740.000.000 1.754.000.000 5 02 KEUANGAN 325.887.971.300 333.443.779.863 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.726.595.000 12.751.327.247 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 313.136.697.700 317.342.999.016 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 396.890.400 1.521.890.400 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 627.788.200 1.827.563.200 5 03 KEPEGAWAIAN 8.177.678.000 6.791.355.830 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.396.678.000 5.800.877.210 11 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.781.000.000 990.478.620 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.419.000.000 699.886.065 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.419.000.000 699.886.065 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 350.000.000 350.000.000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 350.000.000 350.000.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 10.558.739.900 10.675.972.462 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 10.558.739.900 10.675.972.462 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.308.739.900 8.635.503.171 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.900.000.000 1.146.000.000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.350.000.000 894.469.291 7 UNSUR KEWILAYAHAN 44.044.918.100 39.892.118.147 7 01 KECAMATAN 44.044.918.100 39.892.118.147 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 79.899.637.700 36.889.762.774 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.365.930.000 803.328.811 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 6.220.178.400 1.457.130.218 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.517.759.500 379.683.604 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 35.000.000 10.699.556 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 438.430.000 275.194.184 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 4.751.462.334 8.329.971.340 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.751.462.334 8.329.971.340 12 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.283.440.334 3.958.718.340 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 100.000.000 735.000.000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.768.022.000 2.580.253.000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 50.000.000 150.000.000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 250.000.000 225.000.000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 300.000.000 681.000.000 13 ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 05 Tahun 2022 Tanggal : 27 Desember 2022 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 672.967.965.572 664.777.211.166 586.305.506.075 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 669.197.965.572 661.307.211.166 578.770.506.075 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 669.197.965.572 661.307.211.166 578.770.506.075 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 483.971.667.895 476.005.913.489 440.557.128.898 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 357.293.680 357.293.680 357.293.680 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 177.293.680 177.293.680 177.293.680 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 180.000.000 180.000.000 180.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 478.596.374.215 470.630.619.809 435.167.994.842 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 477.946.374.215 469.980.619.809 434.517.994.842 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 550.000.000 550.000.000 550.000.000 1 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.958.200.000 1.958.200.000 1.958.200.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.958.200.000 1.958.200.000 1.958.200.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 130.000.000 130.000.000 130.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 900.000.000 900.000.000 900.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 3 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 175.000.000 175.000.000 175.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.573.800.000 1.573.800.000 1.573.800.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 365.000.000 365.000.000 365.000.000 4 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.193.800.000 1.193.800.000 1.193.800.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 281.000.000 281.000.000 294.840.376 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 85.000.000 85.000.000 85.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 6.000.000 9.840.376 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.000.000 90.000.000 90.000.000 5 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 60.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 165.166.720.677 165.241.720.677 114.186.497.977 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 91.438.524.900 91.938.524.900 53.496.503.450 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 1.261.472.500 1.561.472.500 3.157.043.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.749.084.600 1.749.084.600 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 172.931.850 172.931.850 479.484.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 221.148.300 221.148.300 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.303.446.500 1.003.446.500 1.156.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 17.322.912.113 17.722.912.113 3.465.860.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala 1.223.433.850 1.223.433.850 300.000.000 6 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Sekolah/TU 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 100.000.000 100.000.000 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 265.114.200 265.114.200 300.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 584.255.740 684.255.740 819.250.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 1.691.250.000 1.691.250.000 191.800.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 180.000.000 180.000.000 180.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 22.011.795.939 22.011.795.939 350.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 100.000.000 100.000.000 200.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 50.000.000 50.000.000 50.000.000 7 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 50.000.000 50.000.000 250.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 42.063.088.400 42.063.088.400 41.525.216.450 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 125.000.000 125.000.000 150.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 663.590.908 663.590.908 621.850.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 52.872.451.600 52.672.451.600 36.080.824.550 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 200.000.000 200.000.000 858.020.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 400.000.000 400.000.000 201.750.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.295.000.000 1.195.000.000 963.150.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 10.382.050.000 10.282.050.000 2.179.669.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 1.200.000.000 1.200.000.000 544.500.000 8 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 400.000.000 400.000.000 1.403.700.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 1.200.000.000 1.200.000.000 283.500.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 753.452.150 753.452.150 201.270.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.676.766.050 1.676.766.050 352.550.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 1.460.319.000 1.460.319.000 310.887.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.893.252.800 1.893.252.800 350.625.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 9 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Sekolah Menengah Pertama 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 27.188.661.600 27.188.661.600 27.359.903.550 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 3.542.682.000 3.542.682.000 156.800.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 580.268.000 580.268.000 214.500.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 15.719.747.320 15.619.747.320 16.842.458.120 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.425.000.000 1.325.000.000 2.981.657.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 885.000.000 885.000.000 1.347.181.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 200.000.000 200.000.000 838.756.800 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, 475.000.000 475.000.000 100.000.000 10 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Prasarana dan Utilitas PAUD 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 120.000.000 120.000.000 20.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 930.774.000 930.774.000 504.090.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 211.793.320 211.793.320 211.793.320 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 11.247.180.000 11.247.180.000 10.613.980.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5.135.996.857 5.010.996.857 7.766.711.857 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 85.000.000 160.000.000 161.155.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan 490.000.000 290.000.000 291.155.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan 0 0 0 11 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Nonformal/Kesetaraan 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan 15.000.000 15.000.000 15.025.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 75.000.000 75.000.000 30.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 60.000.000 60.000.000 70.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 45.000.000 45.000.000 75.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 4.260.996.857 4.260.996.857 7.064.376.857 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 75.000.000 75.000.000 30.000.000 12 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 20.059.577.000 20.059.577.000 24.026.879.200 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 20.059.577.000 20.059.577.000 24.026.879.200 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 200.000.000 200.000.000 1.750.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 19.859.577.000 19.859.577.000 22.276.879.200 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.770.000.000 3.470.000.000 7.535.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.770.000.000 3.470.000.000 7.535.000.000 13 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 610.000.000 610.000.000 535.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 610.000.000 610.000.000 535.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 80.000.000 80.000.000 330.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 80.000.000 80.000.000 155.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 400.000.000 400.000.000 0 14 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.740.000.000 2.440.000.000 6.170.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.800.000.000 1.500.000.000 2.705.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 1.800.000.000 1.500.000.000 2.705.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 195.000.000 195.000.000 795.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 195.000.000 195.000.000 795.000.000 15 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 550.000.000 550.000.000 2.400.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 550.000.000 550.000.000 2.400.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 195.000.000 195.000.000 270.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 50.000.000 50.000.000 100.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.05 02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 75.000.000 75.000.000 100.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.05 04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.05 05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 420.000.000 420.000.000 830.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 420.000.000 420.000.000 830.000.000 16 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 300.000.000 300.000.000 710.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 2.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 2.01 05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 70.000.000 70.000.000 70.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 400.919.151.507 401.709.207.529 456.769.209.330 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 386.049.520.932 386.839.576.954 439.671.876.755 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 386.049.520.932 386.839.576.954 439.671.876.755 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 294.486.983.982 295.158.780.004 301.460.168.298 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.000.000 52.000.000 100.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.000.000 52.000.000 100.000.000 17 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 119.344.563.971 120.134.619.993 121.170.747.537 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 118.889.563.971 119.679.619.993 120.692.417.537 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 275.000.000 275.000.000 298.330.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 18 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 220.643.000 220.643.000 360.643.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.643.000 40.643.000 60.643.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.000.000 80.000.000 200.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.101.572.000 983.312.000 983.312.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 170.000.000 170.000.000 170.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 931.572.000 813.312.000 813.312.000 19 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 153.000.000 153.000.000 230.260.750 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 98.000.000 98.000.000 119.567.100 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000 25.000.000 35.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.000.000 30.000.000 75.693.650 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 173.615.205.011 173.615.205.011 178.615.205.011 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 173.615.205.011 173.615.205.011 178.615.205.011 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 82.605.518.432 82.773.778.432 123.155.112.777 20 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 34.165.182.900 34.086.942.900 64.214.103.012 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 3.582.144.090 3.582.144.090 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 4.500.000.000 4.500.000.000 8.746.446.600 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 400.000.000 400.000.000 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 2.000.000.000 2.000.000.000 12.789.394.300 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas 6.300.000.000 6.221.760.000 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 2.875.000.000 2.875.000.000 4.982.769.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 500.000.000 500.000.000 0 21 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.825.716.000 1.825.716.000 2.650.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 8.489.322.810 8.489.322.810 28.536.835.457 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 1.510.000.000 1.510.000.000 2.105.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 1.010.000.000 1.010.000.000 4.277.464.605 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 22 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 173.000.000 173.000.000 126.193.050 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 47.703.249.882 48.003.249.882 58.358.424.115 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.436.132.808 2.436.132.808 2.527.844.900 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 375.000.000 375.000.000 136.800.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 150.000.000 150.000.000 75.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 200.000.000 200.000.000 75.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 275.000.000 275.000.000 75.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 387.162.530 387.162.530 75.000.000 23 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 2.449.173.473 2.449.173.473 75.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2.809.787.412 2.809.787.412 13.301.830.400 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 75.000.000 75.000.000 105.432.500 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 240.000.000 240.000.000 576.923.500 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 0 0 100.000.000 24 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4.986.919.694 4.986.919.694 5.626.071.500 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 20.200.000.000 20.200.000.000 24.424.876.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 436.158.400 436.158.400 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 5.000.000.000 5.000.000.000 3.677.200.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 5.383.280.151 5.383.280.151 4.841.480.500 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.026.000.000 1.326.000.000 1.788.752.295 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 325.000.000 325.000.000 750.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 150.000.000 150.000.000 101.212.520 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 773.635.414 773.635.414 0 25 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 74.737.650 74.737.650 74.737.650 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 49.737.650 49.737.650 49.737.650 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 662.348.000 608.848.000 507.848.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 134.500.000 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 26 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 412.348.000 374.348.000 407.848.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.556.634.310 2.506.634.310 3.586.664.310 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.01 01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1.406.634.310 1.406.634.310 1.616.444.310 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 1.406.634.310 1.406.634.310 1.616.444.310 27 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kesehatan Sesuai Standar 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.100.000.000 1.050.000.000 1.920.220.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.100.000.000 1.050.000.000 1.920.220.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 395.000.000 395.000.000 547.746.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 40.000.000 40.000.000 103.730.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 0 0 28 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 40.000.000 40.000.000 103.730.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 135.000.000 135.000.000 165.050.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor 0 0 0 29 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 135.000.000 135.000.000 165.050.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 30 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.05 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.05 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 140.000.000 140.000.000 198.966.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak 140.000.000 140.000.000 198.966.000 31 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Lanjut Pengawasan 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6.005.384.208 6.005.384.208 10.922.185.370 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.906.259.968 1.906.259.968 4.141.274.900 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.906.259.968 1.906.259.968 4.141.274.900 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.285.000.000 1.285.000.000 1.182.814.180 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1.285.000.000 1.285.000.000 1.182.814.180 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.814.124.240 2.814.124.240 5.598.096.290 32 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2.814.124.240 2.814.124.240 5.598.096.290 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.869.630.575 14.869.630.575 17.097.332.575 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 14.869.630.575 14.869.630.575 17.097.332.575 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.209.055.575 7.209.055.575 7.209.055.575 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 7.209.055.575 7.209.055.575 7.209.055.575 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 7.209.055.575 7.209.055.575 7.209.055.575 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 392.425.000 392.425.000 383.200.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 62.500.000 62.500.000 62.500.000 33 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 03 Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 05 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 05 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 20.000.000 20.000.000 20.000.000 34 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK 7.500.000 7.500.000 7.500.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 329.925.000 329.925.000 320.700.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 40.000.000 40.000.000 25.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 7.500.000 7.500.000 7.500.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem 10.000.000 10.000.000 74.200.000 35 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Informasi Keluarga 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 22.425.000 22.425.000 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 160.000.000 160.000.000 124.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 5.622.325.000 5.622.325.000 5.533.177.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.709.775.000 2.709.775.000 1.856.075.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4.375.000 4.375.000 4.375.000 36 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal 120.000.000 120.000.000 501.200.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 75.000.000 75.000.000 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 125.000.000 125.000.000 150.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 05 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 1.808.400.000 1.808.400.000 302.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 567.000.000 567.000.000 808.500.000 37 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 10.000.000 10.000.000 90.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.146.000.000 1.146.000.000 510.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1.136.000.000 1.136.000.000 500.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 1.134.500.000 1.134.500.000 2.550.102.000 38 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12.150.000 12.150.000 67.950.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 900.000.000 900.000.000 1.208.773.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 7.500.000 7.500.000 50.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 40.000.000 40.000.000 1.138.529.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 14.850.000 14.850.000 14.850.000 39 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 140.000.000 140.000.000 50.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 632.050.000 632.050.000 617.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan 0 0 0 40 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 01 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 602.050.000 602.050.000 587.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.645.825.000 1.645.825.000 3.971.900.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.645.825.000 1.645.825.000 3.971.900.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 345.465.000 345.465.000 360.000.000 41 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Keluarga/UPPKS) 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1.016.960.000 1.016.960.000 3.546.900.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 218.400.000 218.400.000 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 40.000.000 40.000.000 40.000.000 42 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Keluarga/UPPKS) 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 122.051.204.094 129.286.927.731 101.240.182.490 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 117.051.204.094 124.881.927.731 97.035.182.490 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 117.051.204.094 124.881.927.731 97.035.182.490 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.939.600.251 14.675.323.888 14.695.220.976 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 62.487.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000 25.000.000 37.487.500 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.945.955.752 10.681.679.389 10.543.950.791 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.789.555.752 10.525.279.389 10.352.070.791 43 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 156.400.000 156.400.000 191.880.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 32.000.000 32.000.000 38.040.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 32.000.000 32.000.000 38.040.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.000.000 70.000.000 70.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 624.293.400 624.293.400 656.378.783 44 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 69.673.202 69.673.202 103.700.953 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 450.000.000 450.000.000 448.439.673 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.620.198 54.620.198 54.238.157 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90.000.000 90.000.000 91.616.690 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000 25.000.000 26.616.690 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.732.351.099 2.732.351.099 2.838.007.212 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 173.348.600 173.348.600 172.574.900 45 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.509.002.499 2.509.002.499 2.615.432.312 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 395.000.000 395.000.000 394.740.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 200.000.000 200.000.000 199.740.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 95.000.000 95.000.000 95.000.000 46 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 16.875.400.000 17.675.400.000 6.979.930.815 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.125.400.000 2.800.400.000 3.144.445.164 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 475.400.000 1.127.400.000 1.489.445.164 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 1.500.000.000 1.523.000.000 1.505.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas 75.000.000 75.000.000 75.000.000 47 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 14.750.000.000 14.875.000.000 3.835.485.651 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 1.000.000.000 1.525.000.000 1.490.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 11.500.000.000 11.100.000.000 100.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi 1.500.000.000 1.500.000.000 1.455.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 750.000.000 750.000.000 790.485.651 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 14.518.348.000 14.568.348.000 10.136.288.000 48 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 14.518.348.000 14.568.348.000 10.136.288.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 1.230.000.000 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 250.000.000 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 0 2.834.100.000 2.731.600.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 12.888.348.000 11.584.248.000 7.254.688.000 49 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 800.000.000 845.000.000 3.304.800.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 800.000.000 845.000.000 3.304.800.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST 0 0 0 50 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) /SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS 0 645.000.000 2.735.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 04 Rehabilitasi TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS 150.000.000 150.000.000 354.800.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan 650.000.000 50.000.000 215.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 11.798.674.000 12.348.674.000 8.762.539.100 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 11.798.674.000 12.348.674.000 8.762.539.100 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 400.560.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 11.648.674.000 12.198.674.000 8.298.219.100 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik 0 0 0 51 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 50.000.000 50.000.000 63.760.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 2.475.000.000 5.325.000.000 6.255.281.399 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai 2.475.000.000 5.325.000.000 6.255.281.399 52 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.200.020.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 100.000.000 100.000.000 550.261.399 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 1.225.000.000 4.075.000.000 4.355.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 5.003.270.783 4.803.270.783 4.753.270.609 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 5.003.270.783 4.803.270.783 4.753.270.609 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 0 0 0 53 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 703.270.783 703.270.783 503.270.783 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 3.900.000.000 3.700.000.000 3.730.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 03 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 300.000.000 300.000.000 419.999.826 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 450.000.000 400.000.000 200.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya 450.000.000 400.000.000 200.000.000 54 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 350.000.000 300.000.000 100.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 47.520.911.060 52.370.911.060 40.577.851.591 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 47.520.911.060 52.370.911.060 40.577.851.591 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 300.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis 0 0 0 55 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 03 Pengelolaan Leger Jalan 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 400.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 3.000.000.000 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 21.400.000.000 12.650.000.000 11.550.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 1.801.896.000 15.750.533.000 15.621.810.531 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 13.339.015.060 6.041.741.060 1.051.741.060 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 2.930.000.000 12.478.637.000 5.954.300.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 3.500.000.000 4.200.000.000 4.200.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 750.000.000 750.000.000 1.500.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 100.000.000 100.000.000 300.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 270.000.000 270.000.000 270.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 56 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2.400.000.000 1.600.000.000 1.100.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.550.000.000 1.050.000.000 475.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi 1.400.000.000 900.000.000 300.000.000 57 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang 50.000.000 50.000.000 75.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 150.000.000 225.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 150.000.000 150.000.000 225.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 500.000.000 200.000.000 200.000.000 58 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 500.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.000.000.000 4.405.000.000 4.205.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 5.000.000.000 4.405.000.000 4.205.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 02 2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 610.000.000 610.000.000 455.200.000 59 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 610.000.000 610.000.000 455.200.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 430.000.000 430.000.000 351.200.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 180.000.000 180.000.000 104.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 1.000.000.000 1.109.800.000 1.617.800.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.000.000.000 1.109.800.000 1.617.800.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.000.000.000 1.109.800.000 1.617.800.000 60 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 800.000.000 725.000.000 513.800.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 800.000.000 725.000.000 513.800.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 2.01 01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 150.000.000 150.000.000 92.900.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 2.01 02 Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah 0 0 0 61 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 300.000.000 300.000.000 145.900.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 06 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 350.000.000 275.000.000 275.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 995.000.000 365.200.000 365.200.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 08 2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 08 2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 350.000.000 155.000.000 155.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 08 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 350.000.000 155.000.000 155.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 08 2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 645.000.000 210.200.000 210.200.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 08 2.02 01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong 295.000.000 60.000.000 60.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 08 2.02 02 Pemanfaatan Tanah Kosong 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 08 2.02 02 Pemanfaatan Tanah Kosong 350.000.000 150.200.000 150.200.000 62 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 860.000.000 860.000.000 693.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 09 2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah 860.000.000 860.000.000 693.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 09 2.01 02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara 860.000.000 860.000.000 693.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 735.000.000 735.000.000 560.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 735.000.000 735.000.000 560.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 10 2.01 02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 125.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 10 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 285.000.000 285.000.000 185.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 46.524.525.488 53.348.432.483 52.384.755.991 63 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 33.661.286.488 41.335.193.483 41.135.016.991 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 33.661.286.488 41.335.193.483 41.135.016.991 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.881.286.488 11.009.318.263 10.766.016.991 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.240.000 56.240.000 56.240.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.240.000 21.240.000 21.240.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.347.220.708 9.475.252.483 9.260.572.393 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.197.220.708 9.325.252.483 9.110.572.393 64 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 29.520.000 29.520.000 29.520.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 29.520.000 29.520.000 29.520.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 4.080.000 4.080.000 4.080.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.04 01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 4.080.000 4.080.000 4.080.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 104.845.143 104.845.143 54.845.143 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4.845.143 4.845.143 4.845.143 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 100.000.000 50.000.000 65 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 403.761.650 403.761.650 312.934.250 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.918.000 9.918.000 10.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 200.000.000 100.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.519.250 45.519.250 45.519.250 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 127.415.000 127.415.000 127.415.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.909.400 20.909.400 30.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.000.000 45.000.000 187.760.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 0 0 0 66 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kendaraan Dinas Jabatan 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.000.000 45.000.000 187.760.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 600.704.555 600.704.555 566.469.198 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.000.000 26.000.000 26.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 165.475.357 165.475.357 169.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57.760.000 57.760.000 20.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 351.469.198 351.469.198 351.469.198 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 289.914.432 289.914.432 293.596.007 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 67 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 172.329.007 172.329.007 172.329.007 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.100.000 1.100.000 5.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.835.000 30.835.000 30.835.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 65.218.425 65.218.425 65.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.432.000 20.432.000 20.432.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 110.000.000 110.000.000 44.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 10.000.000 68 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 02 2.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 25.000.000 25.000.000 10.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 60.000.000 60.000.000 24.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 60.000.000 60.000.000 24.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 25.000.000 25.000.000 10.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 25.000.000 25.000.000 10.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.330.000.000 1.330.000.000 475.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.330.000.000 1.330.000.000 475.000.000 69 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 03 2.03 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 250.000.000 250.000.000 75.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 03 2.03 08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni 1.080.000.000 1.080.000.000 400.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman 75.000.000 75.000.000 75.000.000 70 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 04 2.01 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 21.265.000.000 28.810.875.220 29.775.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 21.265.000.000 28.810.875.220 29.775.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 21.000.000.000 28.545.875.220 29.700.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 265.000.000 265.000.000 75.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 1 04 05 2.01 04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang 0 0 0 71 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.863.239.000 12.013.239.000 11.249.739.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 12.863.239.000 12.013.239.000 11.249.739.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 255.000.000 255.000.000 255.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 225.000.000 225.000.000 225.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 02 2.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 225.000.000 225.000.000 225.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 72 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 850.000.000 850.000.000 850.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 600.000.000 600.000.000 600.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran 50.000.000 50.000.000 50.000.000 73 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4.868.239.000 4.868.239.000 4.983.739.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 4.868.239.000 4.868.239.000 4.983.739.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 04 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 150.000.000 150.000.000 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4.668.239.000 4.668.239.000 4.983.739.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 50.000.000 50.000.000 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 170.000.000 170.000.000 20.000.000 74 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 170.000.000 170.000.000 20.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 150.000.000 150.000.000 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 260.000.000 260.000.000 125.000.000 75 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 260.000.000 260.000.000 125.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 100.000.000 100.000.000 75.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 06 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 10.000.000 10.000.000 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 50.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 06 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana 50.000.000 50.000.000 0 76 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PPLH 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 475.000.000 475.000.000 220.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 475.000.000 475.000.000 220.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 170.000.000 170.000.000 30.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 280.000.000 280.000.000 165.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 08 2.01 03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 300.000.000 300.000.000 260.000.000 77 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 300.000.000 300.000.000 260.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 300.000.000 300.000.000 260.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 10.000.000 10.000.000 10.000.000 78 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kabupaten/Kota 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 5.525.000.000 4.675.000.000 4.376.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 5.525.000.000 4.675.000.000 4.376.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 50.000.000 50.000.000 15.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, 3.700.000.000 3.700.000.000 3.700.000.000 79 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 0 0 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 100.000.000 100.000.000 40.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 50.000.000 50.000.000 30.000.000 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 06 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan 50.000.000 50.000.000 0 1.04.2.11.0.00.04.0000 2 11 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 1.500.000.000 650.000.000 591.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 9.888.084.900 10.978.363.498 9.340.129.069 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.888.084.900 10.978.363.498 9.340.129.069 80 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.888.084.900 10.978.363.498 9.340.129.069 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.160.701.600 8.250.980.198 6.924.830.669 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000 11.000.000 5.500.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.500.000 8.500.000 3.860.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.500.000 2.500.000 1.640.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.721.437.310 6.811.715.908 5.638.614.202 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.605.237.310 6.695.515.908 5.522.534.202 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 116.000.000 116.000.000 115.880.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.000 100.000 100.000 81 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 100.000 100.000 100.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.000.000 12.000.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.000.000 12.000.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 51.000.000 51.000.000 20.100.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.000.000 1.000.000 100.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 20.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 110.954.466 110.954.466 64.442.367 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000 15.000.000 10.000.000 82 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000 5.000.000 2.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.746.466 15.746.466 10.471.775 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 31.000.000 31.000.000 21.970.592 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.208.000 39.208.000 15.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000 15.000.000 6.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000 15.000.000 6.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.089.309.824 1.089.309.824 1.086.934.976 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.000.000 36.000.000 34.625.152 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.051.309.824 1.051.309.824 1.051.309.824 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.000.000 150.000.000 93.239.124 83 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 140.000.000 140.000.000 78.829.124 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.000.000 8.000.000 12.410.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.512.383.300 2.512.383.300 2.231.298.400 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah 0 0 0 84 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kabupaten/Kota 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 369.298.400 369.298.400 206.298.400 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 140.000.000 140.000.000 88.500.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 0 0 0 85 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 24.298.400 24.298.400 6.298.400 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 3.500.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 130.000.000 130.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 30.000.000 30.000.000 5.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 86 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 25.000.000 25.000.000 3.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 10 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 0 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 2.113.084.900 2.113.084.900 2.020.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 673.084.900 673.084.900 1.115.978.495 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 75.000.000 75.000.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0 0 0 87 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.365.000.000 1.365.000.000 894.021.505 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 5.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 30.000.000 30.000.000 5.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 215.000.000 215.000.000 184.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 186.700.000 186.700.000 165.700.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 136.700.000 136.700.000 130.700.000 88 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 40.000.000 40.000.000 30.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 10.000.000 10.000.000 5.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 10.000.000 10.000.000 5.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 10.000.000 10.000.000 5.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 18.300.000 18.300.000 13.300.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 10.050.000 10.050.000 5.050.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 8.250.000 8.250.000 8.250.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.311.326.999 4.828.736.439 4.113.565.977 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.311.326.999 4.828.736.439 4.113.565.977 89 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.311.326.999 4.828.736.439 4.113.565.977 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.811.326.999 4.328.736.439 3.763.565.977 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.150.000 2.150.000 2.150.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.991.260.599 3.508.670.039 3.047.243.977 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.887.130.599 3.404.540.039 2.974.443.977 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 101.130.000 101.130.000 69.800.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 90 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 21.620.000 21.620.000 21.620.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 21.620.000 21.620.000 21.620.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.500.000 16.500.000 8.500.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000 15.000.000 7.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 135.292.773 135.292.773 100.185.600 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 91 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.500.000 6.500.000 5.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.467.104 28.467.104 17.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.071.265 7.071.265 5.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 35.350.000 35.350.000 30.682.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 57.904.404 57.904.404 42.503.600 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.000.000 8.000.000 18.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 8.000.000 18.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 536.448.400 536.448.400 483.866.400 92 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 62.500.000 62.500.000 66.966.400 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 473.948.400 473.948.400 416.900.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.055.227 100.055.227 82.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 87.055.227 87.055.227 72.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 93 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 3.000.000 3.000.000 5.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 2.500.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 2.500.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 500.000.000 500.000.000 350.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 20.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 30.000.000 30.000.000 20.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 206.000.000 206.000.000 162.500.000 94 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 7.500.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 55.000.000 55.000.000 45.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 83.500.000 83.500.000 75.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 40.000.000 40.000.000 25.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 17.500.000 17.500.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 0 0 0 95 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 177.150.000 177.150.000 117.500.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000 32.500.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 122.150.000 122.150.000 77.500.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 15.000.000 15.000.000 7.500.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 86.850.000 86.850.000 50.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 40.000.000 40.000.000 20.000.000 96 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 46.850.000 46.850.000 30.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 16.986.911.693 17.080.996.973 14.557.250.718 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.582.493.544 15.676.578.824 13.757.250.718 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 15.582.493.544 15.676.578.824 13.757.250.718 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.167.493.544 6.261.578.824 5.628.190.718 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 25.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 12.500.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000 15.000.000 12.500.000 97 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.945.502.144 5.038.147.424 4.488.855.838 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.866.982.144 4.961.067.424 4.411.775.838 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 68.520.000 67.080.000 67.080.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.160.000 21.360.000 21.360.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.160.000 21.360.000 21.360.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 5.000.000 5.000.000 5.000.000 98 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan Fungsi 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 291.000.000 291.000.000 266.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.000.000 65.000.000 60.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 56.000.000 56.000.000 56.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 100.000.000 80.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 99 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 630.831.400 629.531.400 589.734.880 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 831.400 831.400 208.480 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.000.000 93.160.000 93.160.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 520.000.000 525.540.000 486.366.400 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 230.000.000 231.540.000 217.240.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.000.000 130.000.000 132.240.000 100 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.000.000 56.540.000 50.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000 40.000.000 30.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 340.000.000 340.000.000 340.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 335.000.000 335.000.000 335.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial 10.000.000 10.000.000 10.000.000 101 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 280.000.000 280.000.000 280.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 5.000.000 5.000.000 2.500.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 102 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 5.000.000 5.000.000 2.500.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 5.000.000 5.000.000 2.500.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 4.260.000.000 4.260.000.000 2.581.260.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2.455.000.000 2.455.000.000 1.580.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 1.250.000.000 1.250.000.000 1.289.150.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 15.000.000 15.000.000 3.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 100.000.000 100.000.000 25.850.000 103 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 25.000.000 25.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 30.000.000 30.000.000 16.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 20.000.000 20.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 5.000.000 5.000.000 1.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 10.000.000 10.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 60.000.000 60.000.000 20.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 920.000.000 920.000.000 200.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 10.000.000 10.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 10.000.000 10.000.000 5.000.000 104 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.805.000.000 1.805.000.000 1.001.260.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 10.000.000 10.000.000 2.050.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan 1.145.000.000 1.145.000.000 580.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 15.000.000 15.000.000 3.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 10.000.000 10.000.000 1.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 20.000.000 20.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 125.000.000 125.000.000 50.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 70.000.000 70.000.000 50.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 5.000.000 5.000.000 1.000.000 105 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 10.000.000 10.000.000 3.280.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 10.000.000 10.000.000 3.280.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 10.000.000 10.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 350.000.000 350.000.000 292.650.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.100.000.000 4.100.000.000 4.615.300.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4.100.000.000 4.100.000.000 4.615.300.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 310.000.000 310.000.000 200.000.000 106 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 3.740.000.000 3.740.000.000 4.385.300.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 30.000.000 30.000.000 10.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 600.000.000 600.000.000 530.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 300.000.000 300.000.000 247.330.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 250.000.000 250.000.000 230.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 10.000.000 10.000.000 3.330.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 10.000.000 10.000.000 2.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 10.000.000 10.000.000 2.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 20.000.000 20.000.000 10.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 107 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 300.000.000 300.000.000 282.670.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 290.000.000 290.000.000 272.670.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 110.000.000 110.000.000 60.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 110.000.000 110.000.000 60.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 110.000.000 110.000.000 60.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.404.418.149 1.404.418.149 800.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.404.418.149 1.404.418.149 800.000.000 108 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 350.000.000 350.000.000 275.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 150.000.000 150.000.000 75.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 25.000.000 25.000.000 12.500.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 12.500.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 50.000.000 50.000.000 25.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 50.000.000 50.000.000 25.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga 200.000.000 200.000.000 200.000.000 109 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 25.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 150.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 25.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 137.737.793 137.737.793 80.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 54.099.407 54.099.407 25.000.000 110 : KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 54.099.407 54.099.407 25.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 83.638.386 83.638.386 55.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 83.638.386 83.638.386 55.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 0 0 0 111 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 150.000.000 150.000.000 75.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 150.000.000 75.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 10.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 112 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 15.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 200.000.000 200.000.000 100.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 100.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 50.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 50.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 566.680.356 566.680.356 270.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup 58.850.593 58.850.593 25.000.000 113 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah Kabupaten/Kota 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 58.850.593 58.850.593 25.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 431.023.763 431.023.763 225.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 150.000.000 120.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 178.405.614 178.405.614 75.000.000 114 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 10.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 77.618.149 77.618.149 20.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 76.806.000 76.806.000 20.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 76.806.000 76.806.000 20.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 41.588.105.711 40.268.903.375 31.174.867.673 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN 2.507.000.000 2.535.000.000 574.424.800 115 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) DENGAN PELAYANAN DASAR 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.507.000.000 2.535.000.000 574.424.800 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 2.005.000.000 2.005.000.000 21.500.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.005.000.000 2.005.000.000 21.500.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 500.000.000 500.000.000 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 500.000.000 500.000.000 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 1.000.000.000 1.000.000.000 17.180.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 5.000.000 5.000.000 4.320.000 116 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 350.000.000 378.000.000 410.924.800 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 230.000.000 230.000.000 110.924.800 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 230.000.000 230.000.000 110.924.800 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 60.000.000 88.000.000 240.000.000 117 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 20.000.000 20.000.000 110.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 40.000.000 68.000.000 130.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 82.000.000 82.000.000 82.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 32.000.000 32.000.000 32.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran 17.000.000 17.000.000 17.000.000 118 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 70.000.000 70.000.000 60.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000 70.000.000 60.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000 45.000.000 35.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 15.000.000 15.000.000 119 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 39.081.105.711 37.733.903.375 30.600.442.873 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 39.081.105.711 37.733.903.375 30.600.442.873 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.971.026.990 23.026.824.654 20.981.637.430 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 242.522.600 182.522.600 178.972.600 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 39.450.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 202.522.600 142.522.600 139.522.600 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.483.548.361 20.539.346.025 18.755.133.001 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.408.548.361 20.464.346.025 18.680.133.001 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 74.000.000 74.000.000 74.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 120 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 20.000.000 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 20.000.000 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 65.000.000 189.116.400 65.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.000.000 189.116.400 65.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.000.000 49.000.000 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.000.000 49.000.000 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.010.956.029 1.926.839.629 1.926.839.629 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 234.275.000 234.275.000 234.275.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 121 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.776.681.029 1.692.564.629 1.692.564.629 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 120.000.000 120.000.000 55.692.200 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.500.000 44.500.000 13.839.700 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.500.000 37.500.000 26.852.500 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.000.000 38.000.000 15.000.000 122 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.708.777.571 3.518.777.571 2.994.981.930 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.308.777.571 3.118.777.571 2.594.981.930 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2.365.977.571 2.303.777.571 2.203.806.930 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 942.800.000 815.000.000 391.175.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 9.405.177.450 9.170.577.450 5.496.177.450 123 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.775.177.450 1.775.177.450 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1.775.177.450 1.775.177.450 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 7.630.000.000 7.395.400.000 5.496.177.450 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 4.220.000.000 4.180.000.000 2.111.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 3.330.000.000 3.135.400.000 1.820.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 80.000.000 80.000.000 1.565.177.450 124 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 174.000.000 136.000.000 136.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 174.000.000 136.000.000 136.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 96.000.000 96.000.000 96.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 78.000.000 40.000.000 40.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.822.123.700 1.881.723.700 991.646.063 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1.822.123.700 1.881.723.700 991.646.063 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 159.400.000 159.400.000 161.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 10.000.000 10.000.000 665.592.663 125 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 1.632.723.700 1.692.323.700 145.053.400 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.865.197.244 9.085.877.134 8.150.940.836 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.865.197.244 9.085.877.134 8.150.940.836 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.865.197.244 9.085.877.134 8.150.940.836 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.600.197.244 8.820.877.134 7.785.940.836 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 26.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.000.000 25.000.000 21.000.000 126 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.119.020.244 6.339.700.134 5.874.474.436 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.974.495.244 6.195.175.134 5.731.949.436 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 140.525.000 140.525.000 140.525.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.000.000 4.000.000 2.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.000.000 70.000.000 52.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 68.000.000 68.000.000 50.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 127 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 938.833.200 938.833.200 819.514.600 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 804.025.000 804.025.000 583.896.400 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.833.200 10.833.200 10.833.200 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.000.000 18.000.000 108.810.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.975.000 60.975.000 70.975.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 128 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 411.667.530 411.667.530 120.767.530 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 60.000.000 60.000.000 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 291.667.530 291.667.530 96.700.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.000.000 60.000.000 24.067.530 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 785.676.270 785.676.270 634.984.270 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 20.000.000 10.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 275.676.270 275.676.270 275.676.270 129 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 5.000.000 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 485.000.000 485.000.000 349.308.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 245.000.000 245.000.000 258.200.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.000.000 130.000.000 130.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 40.000.000 50.000.000 130 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 10.000.000 10.000.000 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000 30.000.000 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000 30.000.000 73.200.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 80.000.000 80.000.000 180.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 50.000.000 50.000.000 150.000.000 131 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 15.000.000 15.000.000 115.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 45.000.000 45.000.000 45.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 06 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil 0 0 0 132 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 06 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 110.000.000 110.000.000 110.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 0 0 133 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9.189.495.698 9.513.994.073 8.715.959.939 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.189.495.698 9.513.994.073 8.715.959.939 134 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9.189.495.698 9.513.994.073 8.715.959.939 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.403.543.698 5.728.042.073 4.973.307.939 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.000.000 65.000.000 70.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.000.000 35.000.000 45.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000 30.000.000 25.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.732.332.698 5.056.831.073 4.451.260.239 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.632.332.698 4.956.831.073 4.351.260.239 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 135 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 18.600.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 30.000.000 30.000.000 18.600.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 7.500.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.000.000 10.000.000 7.500.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 30.000.000 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.000 134.279.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 136 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bangunan Kantor 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.500.000 27.500.000 21.779.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000 5.000.000 9.600.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 20.000.000 13.500.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 80.000.000 80.000.000 48.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.500.000 7.500.000 3.800.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55.000.000 55.000.000 32.600.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 265.211.000 265.211.000 241.968.700 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.211.000 50.211.000 35.574.500 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 10.000.000 4.875.000 137 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 205.000.000 205.000.000 201.519.200 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.000.000 71.000.000 49.700.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.000.000 55.000.000 44.500.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 3.000.000 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000 3.000.000 5.200.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 10.000.000 10.000.000 0 138 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) atau Bangunan Lainnya 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 60.000.000 60.000.000 42.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 60.000.000 60.000.000 42.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 25.000.000 25.000.000 18.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 35.000.000 35.000.000 24.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 100.000.000 100.000.000 70.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 100.000.000 100.000.000 70.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 21.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 21.000.000 139 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 40.000.000 40.000.000 28.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.509.952.000 2.509.952.000 2.552.152.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.509.952.000 2.509.952.000 2.552.152.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1.962.952.000 1.962.952.000 1.962.952.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 20.000.000 20.000.000 14.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 25.000.000 25.000.000 17.500.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 76.000.000 76.000.000 53.200.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 0 0 0 140 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 65.000.000 65.000.000 60.500.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 40.000.000 40.000.000 28.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 30.000.000 30.000.000 31.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1.000.000 1.000.000 140.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 150.000.000 150.000.000 105.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.116.000.000 1.116.000.000 1.078.500.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta 1.116.000.000 1.116.000.000 1.078.500.000 141 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 120.000.000 120.000.000 120.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 421.000.000 421.000.000 388.500.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 50.000.000 50.000.000 50.000.000 142 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 11 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 50.000.000 50.000.000 45.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 24.016.135.705 25.829.491.613 27.965.359.089 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 24.016.135.705 25.829.491.613 27.965.359.089 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 24.016.135.705 25.829.491.613 27.965.359.089 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.167.959.900 20.336.014.613 20.831.933.166 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.000.000 45.000.000 50.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 143 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000 15.000.000 20.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.942.395.808 7.937.985.613 7.714.807.917 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.748.795.808 7.731.235.613 7.491.737.917 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 193.600.000 206.750.000 223.070.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.500.000 1.000.000 1.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.500.000 1.000.000 1.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.000.000 1.000.000 6.737.257 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.000.000 1.000.000 6.737.257 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 398.881.900 398.881.900 450.730.808 144 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 6.000.000 11.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 61.594.900 61.594.900 79.343.808 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 274.000.000 274.000.000 289.100.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 57.287.000 57.287.000 71.287.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 68.500.000 248.088.668 247.385.856 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.500.000 100.000 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 7.000.000 7.000.000 21.020.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 136.908.668 123.645.856 145 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000 104.080.000 102.720.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.451.482.192 11.404.858.432 12.002.071.328 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 57.860.000 22.800.000 23.500.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.140.782.192 10.094.724.000 10.705.268.203 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.252.840.000 1.287.334.432 1.273.303.125 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 259.200.000 299.200.000 359.200.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 138.000.000 178.000.000 234.500.000 146 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.200.000 32.200.000 35.700.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 89.000.000 89.000.000 89.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 3.793.175.805 5.438.477.000 7.078.425.923 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.107.175.805 2.750.000.000 3.276.840.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 827.175.805 2.470.000.000 2.988.680.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 280.000.000 280.000.000 288.160.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 115.000.000 115.000.000 165.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C 50.000.000 50.000.000 50.000.000 147 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 30.000.000 30.000.000 80.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 30.000.000 39.257.000 798.857.559 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 30.000.000 39.257.000 798.857.559 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 173.000.000 173.000.000 253.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 73.000.000 73.000.000 153.000.000 148 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1.032.000.000 1.025.220.000 645.220.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 18.000.000 11.220.000 11.220.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 1.000.000.000 1.000.000.000 620.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 14.000.000 14.000.000 14.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 149 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 170.000.000 170.000.000 170.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.100.000.000 1.100.000.000 1.703.508.364 150 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.100.000.000 1.100.000.000 1.703.508.364 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 36.000.000 36.000.000 36.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 36.000.000 36.000.000 36.000.000 151 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 55.000.000 55.000.000 55.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.05 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.05 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 30.000.000 152 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12.550.764.204 12.726.790.250 11.296.082.857 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.550.764.204 12.726.790.250 11.296.082.857 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12.325.764.204 12.501.790.250 11.007.920.857 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.856.944.204 6.032.970.250 5.706.408.130 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 5.000.000 153 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 5.000.000 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.794.726.704 4.970.752.750 4.807.209.657 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.704.102.704 4.880.128.750 4.719.585.657 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 87.624.000 87.624.000 87.624.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000 1.000.000 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000 5.000.000 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 67.127.000 67.127.000 33.634.084 154 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.127.000 2.127.000 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 65.000.000 65.000.000 33.634.084 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 272.000.000 272.000.000 214.427.979 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000 20.000.000 10.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000 40.000.000 26.040.536 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 30.000.000 25.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 60.000.000 60.000.000 50.500.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000 10.000.000 2.954.550 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 100.000.000 87.932.893 155 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 71.000.000 71.000.000 38.025.910 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 1.000.000 1.000.000 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.000.000 45.000.000 38.025.910 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 25.000.000 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 539.980.500 539.980.500 538.980.500 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91.200.000 91.200.000 91.200.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 432.780.500 432.780.500 432.780.500 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.110.000 97.110.000 69.130.000 156 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.850.000 20.850.000 20.850.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.000.000 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.500.000 48.500.000 21.520.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.760.000 26.760.000 26.760.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 0 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.664.500.000 2.664.500.000 2.200.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.664.500.000 2.664.500.000 2.200.000.000 157 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 175.000.000 175.000.000 175.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1.917.900.000 1.917.900.000 1.514.400.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 125.000.000 125.000.000 125.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 246.600.000 246.600.000 185.600.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 0 0 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 3.804.320.000 3.804.320.000 3.101.512.727 158 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.434.500.000 3.434.500.000 2.701.512.727 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 54.500.000 54.500.000 40.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 3.380.000.000 3.380.000.000 2.661.512.727 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 369.820.000 369.820.000 400.000.000 159 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 211.820.000 211.820.000 200.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 118.000.000 118.000.000 150.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 40.000.000 40.000.000 50.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 155.000.000 155.000.000 195.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 155.000.000 155.000.000 195.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 155.000.000 155.000.000 195.000.000 160 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 85.000.000 85.000.000 105.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 2.01 05 Pengembangan Infrastruktur 70.000.000 70.000.000 90.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 70.000.000 70.000.000 93.162.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 70.000.000 70.000.000 93.162.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000 70.000.000 93.162.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 70.000.000 70.000.000 93.162.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 14.082.105.037 13.800.960.032 12.578.321.952 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.027.065.037 11.745.920.032 11.098.281.952 161 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 12.027.065.037 11.745.920.032 11.098.281.952 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.752.167.337 10.471.022.332 10.048.214.252 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.908.000 28.908.000 18.908.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.908.000 24.908.000 14.908.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.853.559.337 8.572.414.332 8.309.816.952 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.632.669.337 8.351.524.332 8.088.926.952 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 220.890.000 220.890.000 220.890.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 5.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 10.000.000 5.000.000 162 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 191.000.000 191.000.000 150.830.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.000.000 11.000.000 6.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000 35.000.000 25.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000 25.000.000 15.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.000.000 17.000.000 17.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 43.000.000 43.000.000 43.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000 60.000.000 44.830.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.000.000 75.000.000 25.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 72.500.000 72.500.000 22.500.000 163 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.365.200.000 1.365.200.000 1.365.159.300 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 530.000.000 530.000.000 529.959.300 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000 24.000.000 24.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 811.200.000 811.200.000 811.200.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 228.500.000 228.500.000 173.500.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 123.000.000 123.000.000 103.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 0 0 0 164 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.500.000 5.500.000 5.500.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000 75.000.000 50.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 25.000.000 15.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 5.000.000 5.000.000 165 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 35.000.000 35.000.000 20.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 35.000.000 35.000.000 20.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.000 15.000.000 10.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 10.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 25.000.000 25.000.000 20.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan 0 0 0 166 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 20.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 20.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 201.962.000 201.962.000 187.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 201.962.000 201.962.000 187.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 201.962.000 201.962.000 187.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 05 2.03 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 167 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 05 2.03 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro 0 0 0 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 130.000.000 130.000.000 100.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 130.000.000 130.000.000 100.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 130.000.000 130.000.000 100.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 397.564.100 397.564.100 357.696.100 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 0 0 0 168 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 397.564.100 397.564.100 357.696.100 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 0 0 0 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 07 2.01 02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 140.326.100 140.326.100 120.326.100 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 07 2.01 06 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro 232.238.000 232.238.000 212.370.000 169 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 480.371.600 480.371.600 360.371.600 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 480.371.600 480.371.600 360.371.600 2.17.3.30.0.00.03.0000 2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 480.371.600 480.371.600 360.371.600 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.055.040.000 2.055.040.000 1.480.040.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.055.040.000 2.055.040.000 1.480.040.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.700.780.000 1.700.780.000 1.200.780.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.500.780.000 1.500.780.000 1.150.780.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 400.780.000 400.780.000 73.741.230 170 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.100.000.000 1.100.000.000 1.077.038.770 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 200.000.000 200.000.000 50.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 200.000.000 200.000.000 50.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 60.000.000 60.000.000 45.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000 25.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 30.000.000 30.000.000 15.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 04 2.02 03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 0 0 0 171 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 04 2.02 03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 04 2.03 03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 50.000.000 50.000.000 40.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah 50.000.000 50.000.000 40.000.000 172 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kabupaten/Kota 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 05 2.01 04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 40.000.000 40.000.000 30.000.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 05 2.01 04 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan 0 0 0 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 244.260.000 244.260.000 194.260.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 244.260.000 244.260.000 194.260.000 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 184.260.000 184.260.000 166.254.600 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 0 0 0 2.17.3.30.0.00.03.0000 3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 60.000.000 60.000.000 28.005.400 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5.485.676.514 5.448.703.220 4.964.012.168 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.485.676.514 5.448.703.220 4.964.012.168 173 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.485.676.514 5.448.703.220 4.964.012.168 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.615.981.514 4.579.008.220 4.219.712.168 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 500.000 500.000 500.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 500.000 500.000 500.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.948.147.682 3.911.174.388 3.598.867.261 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.870.147.682 3.833.174.388 3.520.867.261 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 78.000.000 78.000.000 78.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 73.460.000 83.436.352 71.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 174 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.520.000 21.520.000 7.500.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000 9.000.000 8.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 34.000.000 40.000.000 35.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.940.000 11.916.352 19.500.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 560.476.832 547.678.748 516.043.748 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 291.800.000 188.808.000 182.820.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000 3.000.000 3.000.000 175 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 265.676.832 355.870.748 330.223.748 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.897.000 35.718.732 32.801.159 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.497.000 34.318.732 31.401.159 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.400.000 1.400.000 1.400.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 155.000.000 155.000.000 75.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang 0 0 0 176 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 95.000.000 95.000.000 45.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 50.000.000 50.000.000 20.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 45.000.000 45.000.000 25.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 60.000.000 60.000.000 30.000.000 177 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 60.000.000 60.000.000 30.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 100.000.000 100.000.000 125.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 125.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 125.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 170.000.000 170.000.000 145.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu 170.000.000 170.000.000 145.000.000 178 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 65.000.000 65.000.000 55.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 65.000.000 65.000.000 55.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 40.000.000 40.000.000 35.000.000 179 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 369.695.000 369.695.000 344.300.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 369.695.000 369.695.000 344.300.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 310.207.781 310.207.781 289.921.661 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 59.487.219 59.487.219 54.378.339 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 75.000.000 75.000.000 55.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi 75.000.000 75.000.000 55.000.000 180 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 75.000.000 75.000.000 55.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 16.363.935.356 16.281.536.646 15.659.792.123 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 848.845.000 848.845.000 908.845.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 848.845.000 848.845.000 908.845.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 430.845.000 430.845.000 375.180.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 430.845.000 430.845.000 375.180.000 181 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 377.845.000 377.845.000 375.180.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 53.000.000 53.000.000 0 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 270.000.000 270.000.000 243.665.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 270.000.000 270.000.000 243.665.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 03 2.01 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 230.000.000 230.000.000 203.665.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 148.000.000 148.000.000 290.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 5.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 2.01 01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 25.000.000 25.000.000 5.000.000 182 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 123.000.000 123.000.000 285.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 123.000.000 123.000.000 285.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 15.515.090.356 15.432.691.646 14.750.947.123 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 15.515.090.356 15.432.691.646 14.750.947.123 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.390.090.356 13.307.691.646 12.611.289.123 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.000.000 60.000.000 33.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 30.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 10.000.000 3.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.962.414.737 8.880.016.027 8.538.430.290 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.702.814.737 8.620.416.027 8.404.110.290 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 249.600.000 249.600.000 133.920.000 183 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.000.000 5.000.000 0 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000 5.000.000 400.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 5.000.000 5.000.000 0 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 0 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 100.000.000 0 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 490.000.000 490.000.000 407.758.833 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000 100.000.000 80.000.000 184 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 160.000.000 160.000.000 147.758.833 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000 150.000.000 100.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 155.000.000 155.000.000 85.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 85.000.000 85.000.000 0 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.000.000 70.000.000 85.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.315.000.000 3.315.000.000 3.267.100.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.000.000 300.000.000 320.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.015.000.000 3.015.000.000 2.947.100.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 302.675.619 302.675.619 280.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 72.675.619 72.675.619 70.000.000 185 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 80.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.225.000.000 1.225.000.000 1.219.658.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 130.000.000 130.000.000 265.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 80.000.000 80.000.000 245.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 20.000.000 186 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 975.000.000 975.000.000 719.658.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 225.000.000 225.000.000 430.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 150.000.000 150.000.000 70.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 600.000.000 600.000.000 219.658.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000 120.000.000 235.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 100.000.000 100.000.000 200.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata 20.000.000 20.000.000 35.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata 450.000.000 450.000.000 450.000.000 187 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kabupaten/Kota 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 0 0 0 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 175.000.000 175.000.000 135.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 50.000.000 50.000.000 40.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 150.000.000 150.000.000 200.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 260.000.000 260.000.000 110.000.000 188 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 260.000.000 260.000.000 110.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 04 2.02 02 Pengembangan Pendidikan 0 0 0 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 04 2.02 05 Pengembangan Sistem Pemasaran 260.000.000 260.000.000 110.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 04 2.02 10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 0 0 0 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 190.000.000 190.000.000 360.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 90.000.000 90.000.000 235.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 25.000.000 25.000.000 35.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 65.000.000 65.000.000 200.000.000 189 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0 0 0 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 100.000.000 100.000.000 125.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.02 01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 50.000.000 50.000.000 70.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.02 02 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha 50.000.000 50.000.000 55.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.02 03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 4.683.627.924 4.852.723.731 4.169.319.132 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.683.627.924 4.852.723.731 4.169.319.132 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 243.590.924 243.590.924 191.362.850 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 181.590.924 181.590.924 151.362.850 190 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 115.000.000 115.000.000 106.362.850 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000 100.000 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 29.900.000 29.900.000 15.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 45.000.000 45.000.000 54.112.850 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 40.000.000 40.000.000 37.250.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 66.590.924 66.590.924 45.000.000 191 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kabupaten/Kota 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 41.590.924 41.590.924 20.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 62.000.000 62.000.000 40.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 15.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.01 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 0 0 0 192 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.01 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 20.000.000 20.000.000 15.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 42.000.000 42.000.000 25.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.02 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.02 01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 15.000.000 15.000.000 25.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.02 02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.02 02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 27.000.000 27.000.000 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 4.440.037.000 4.609.132.807 3.977.956.282 193 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.160.037.000 4.329.132.807 3.752.093.432 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 17.460.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 10.000.000 12.460.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.637.537.000 3.806.632.807 3.246.605.432 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.519.037.000 3.688.132.807 3.194.605.432 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 108.500.000 108.500.000 48.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.000.000 5.000.000 2.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000 5.000.000 2.000.000 194 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.500.000 6.500.000 2.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.500.000 1.500.000 2.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 5.000.000 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.500.000 90.500.000 65.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000 8.000.000 5.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000 7.000.000 3.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.000.000 1.000.000 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000 25.000.000 8.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 40.000.000 40.000.000 14.000.000 195 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.000.000 2.000.000 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.500.000 2.500.000 35.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000 5.000.000 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.500.000 22.500.000 24.700.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.500.000 17.500.000 6.520.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 18.180.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 346.000.000 346.000.000 338.300.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 128.000.000 128.000.000 137.500.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000 2.000.000 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 215.000.000 215.000.000 200.800.000 196 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.000.000 42.000.000 58.028.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000 25.000.000 42.020.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2.000.000 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 7.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000 10.000.000 9.008.000 197 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 195.000.000 195.000.000 180.862.850 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 80.000.000 80.000.000 40.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 25.000.000 25.000.000 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 30.000.000 30.000.000 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 40.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000 45.000.000 94.750.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.02 01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI 20.000.000 20.000.000 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 25.000.000 25.000.000 94.750.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 70.000.000 70.000.000 46.112.850 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 198 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kabupaten/Kota Melalui JIKN 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 65.000.000 65.000.000 46.112.850 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 70.000.000 70.000.000 35.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.01 01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.01 02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 199 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.02 02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 15.000.000 15.000.000 5.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.03 01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 5.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.03 01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.03 02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 200 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kabupaten/Kota 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 5.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.04 01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 5.000.000 5.000.000 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.04 02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.04 02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang 25.000.000 25.000.000 5.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.05 01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang 10.000.000 10.000.000 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.05 02 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang 10.000.000 10.000.000 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.05 03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) 5.000.000 5.000.000 5.000.000 201 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 15.000.000 15.000.000 10.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 04 2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota 15.000.000 15.000.000 10.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 04 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 04 2.01 02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 5.000.000 5.000.000 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 9.915.646.256 10.155.043.802 6.912.289.475 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 9.915.646.256 10.155.043.802 6.912.289.475 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 9.915.646.256 10.155.043.802 6.912.289.475 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.283.716.256 5.423.113.802 5.008.764.475 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 2.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 5.000.000 5.000.000 1.000.000 202 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 5.000.000 1.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.817.327.256 4.956.724.802 4.615.211.375 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.037.643.256 4.177.040.802 3.931.887.375 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 779.684.000 779.684.000 683.324.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 10.000.000 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 203.969.700 203.969.700 131.053.100 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.200.000 6.200.000 5.320.109 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.250.000 46.250.000 10.332.991 203 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.600.000 20.600.000 17.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.768.137 22.768.137 18.400.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 40.000.000 40.000.000 34.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 68.151.563 68.151.563 46.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.000.000 1.000.000 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000 1.000.000 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.000.000 84.000.000 101.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 2.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 83.000.000 83.000.000 99.000.000 204 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.419.300 157.419.300 159.500.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 134.567.775 134.567.775 146.500.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 1.000.000 1.000.000 0 205 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.851.525 10.851.525 7.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 10.000.000 5.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.033.400.000 1.033.400.000 537.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 20.000.000 20.000.000 22.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 206 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 10.000.000 10.000.000 12.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 681.400.000 681.400.000 215.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 627.900.000 627.900.000 190.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 30.000.000 30.000.000 15.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 23.500.000 23.500.000 10.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 332.000.000 332.000.000 300.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 01 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 332.000.000 332.000.000 300.000.000 207 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.187.225.000 1.287.225.000 892.225.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 508.725.000 508.725.000 458.725.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 335.000.000 335.000.000 170.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 23.725.000 23.725.000 38.725.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 150.000.000 150.000.000 250.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.03 01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 208 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 678.500.000 778.500.000 433.500.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 75.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 598.500.000 698.500.000 353.500.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 209 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 47.000.000 47.000.000 66.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 47.000.000 47.000.000 66.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 0 0 0 210 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 11.000.000 11.000.000 30.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 36.000.000 36.000.000 36.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2.364.305.000 2.364.305.000 408.300.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 125.000.000 125.000.000 5.000.000 211 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 125.000.000 125.000.000 5.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 1.000.000.000 1.000.000.000 174.900.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha 1.000.000.000 1.000.000.000 174.900.000 212 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 1.239.305.000 1.239.305.000 228.400.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 600.000.000 600.000.000 86.022.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) 639.305.000 639.305.000 142.377.500 213 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah Kabupaten/Kota 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN 8.687.844.377 9.907.380.208 9.679.932.766 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.687.844.377 9.907.380.208 9.679.932.766 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 8.687.844.377 9.907.380.208 9.679.932.766 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.182.845.609 7.040.381.440 6.577.207.766 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000 39.368.800 40.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000 14.368.800 20.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000 25.000.000 20.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.927.775.609 5.723.311.440 5.207.050.206 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.896.775.609 5.666.311.440 5.150.050.206 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 31.000.000 57.000.000 57.000.000 214 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 215.670.000 278.670.000 374.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 115.670.000 115.670.000 159.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 163.000.000 215.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 899.400.000 909.031.200 808.031.200 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.000.000 80.000.000 80.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 129.000.000 129.000.000 28.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 690.400.000 700.031.200 700.031.200 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 55.000.000 80.000.000 138.126.360 215 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pemerintahan Daerah 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000 25.000.000 45.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000 15.000.000 33.126.360 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 30.000.000 50.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.503.000.000 1.862.598.562 1.878.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 200.000.000 200.000.000 250.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, 0 0 0 216 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Teknologi dan Spesifik Lokasi 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 200.000.000 200.000.000 250.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 55.000.000 55.000.000 30.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.03 02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak 50.000.000 50.000.000 25.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 217 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000 222.598.562 213.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.05 03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.05 05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 245.000.000 217.598.562 208.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 788.000.000 1.175.000.000 1.175.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 788.000.000 1.175.000.000 1.175.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 785.098.768 812.500.206 635.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 780.098.768 807.500.206 630.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha 20.000.000 112.720.000 112.720.000 218 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tani 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 760.098.768 694.780.206 517.280.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 211.900.000 186.900.000 584.725.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 108.900.000 83.900.000 50.000.000 219 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 108.900.000 83.900.000 50.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 65.000.000 65.000.000 481.725.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 50.000.000 50.000.000 466.725.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan 25.000.000 25.000.000 40.000.000 220 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Masyarakat Veteriner 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 10.000.000 10.000.000 25.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 0 0 0 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 8.000.000 8.000.000 8.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 8.000.000 8.000.000 8.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 221 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 06 2.02 01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 8.077.974.919 8.289.985.867 8.538.049.337 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.858.932.469 6.070.943.417 6.019.006.887 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 5.858.932.469 6.070.943.417 6.019.006.887 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.682.492.069 4.894.503.017 4.603.006.887 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 222 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.144.357.069 4.356.368.017 4.060.754.087 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.071.357.069 4.283.368.017 3.987.754.087 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 73.000.000 73.000.000 73.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 169.635.000 169.635.000 169.635.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.635.000 18.635.000 18.635.000 223 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 500.000 500.000 500.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 500.000 500.000 500.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 233.000.000 233.000.000 233.000.000 224 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 500.000 500.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.000.000 85.000.000 85.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 142.500.000 142.500.000 142.500.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.500.000 100.500.000 104.617.800 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.000.000 50.000.000 60.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 225 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 500.000 500.000 500.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 40.000.000 34.117.800 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 110.000.000 110.000.000 110.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 110.000.000 110.000.000 110.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 80.000.000 80.000.000 80.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 380.000.000 380.000.000 615.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 380.000.000 380.000.000 615.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 355.000.000 355.000.000 590.000.000 226 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 25.000.000 25.000.000 25.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 03 2.01 03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 0 0 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 559.000.000 559.000.000 559.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 299.000.000 299.000.000 299.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 49.000.000 49.000.000 49.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 80.000.000 80.000.000 80.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 227 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 180.000.000 180.000.000 180.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.03 01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 5.000.000 5.000.000 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 175.000.000 175.000.000 180.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 80.000.000 80.000.000 80.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 0 0 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 04 2.04 03 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 127.440.400 127.440.400 132.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 228 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 32.000.000 32.000.000 42.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 17.000.000 17.000.000 27.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.01 02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan 0 0 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 95.440.400 95.440.400 90.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 229 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 15.000.000 50.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.02 03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 15.440.400 15.440.400 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 10.000.000 230 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.31.3.32.2.07.11.0000 2 07 05 2.02 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 25.000.000 25.000.000 30.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.219.042.450 2.219.042.450 2.519.042.450 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 2.064.042.450 2.064.042.450 2.364.042.450 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.634.042.450 1.634.042.450 1.934.042.450 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.634.042.450 1.634.042.450 1.934.042.450 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 0 0 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1.119.042.450 1.119.042.450 1.469.042.450 231 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 265.000.000 265.000.000 265.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 02 2.01 06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 0 0 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 02 2.01 06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 50.000.000 50.000.000 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 230.000.000 230.000.000 230.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 0 0 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 230.000.000 230.000.000 230.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem 0 0 0 232 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 230.000.000 230.000.000 230.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 0 0 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 233 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 0 0 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 160.000.000 160.000.000 160.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 0 0 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 31 04 2.01 03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam 25.000.000 25.000.000 25.000.000 234 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyampaian Data ke SIINas 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 155.000.000 155.000.000 155.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 155.000.000 155.000.000 155.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 155.000.000 155.000.000 155.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 32 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 32 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 35.000.000 35.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 32 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 235 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 32 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 110.000.000 110.000.000 110.000.000 3.31.3.32.2.07.11.0000 3 32 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 10.000.000 10.000.000 10.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 32.394.736.754 33.614.464.086 30.332.635.496 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 32.394.736.754 33.614.464.086 30.332.635.496 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 32.394.736.754 33.614.464.086 30.332.635.496 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.192.488.454 27.012.215.786 24.067.887.196 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 180.000.000 162.500.000 126.400.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 90.000.000 90.000.000 71.400.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 90.000.000 72.500.000 55.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.995.835.216 16.833.062.548 15.033.717.958 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.705.835.216 16.525.562.548 14.746.717.958 236 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 145.000.000 211.000.000 211.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.000.000 92.500.000 75.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 45.000.000 4.000.000 1.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 210.000.000 210.000.000 142.900.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 70.000.000 70.000.000 50.300.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 237 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 50.000.000 50.000.000 31.800.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 40.000.000 40.000.000 20.800.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 40.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.400.000.000 1.400.000.000 1.180.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 60.000.000 60.000.000 40.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 180.000.000 180.000.000 150.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 280.000.000 280.000.000 220.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000 30.000.000 20.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000 200.000.000 100.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 590.000.000 590.000.000 590.000.000 238 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 500.000.000 451.000.000 260.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000.000 1.000.000 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 150.000.000 150.000.000 100.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000 150.000.000 110.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 150.000.000 50.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.143.900.000 3.192.900.000 3.071.116.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 750.000.000 750.000.000 750.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 320.000.000 320.000.000 270.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.073.900.000 2.122.900.000 2.051.116.000 239 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 635.000.000 635.000.000 525.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.000.000 200.000.000 150.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.000.000 60.000.000 50.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 20.000.000 15.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.000.000 55.000.000 50.000.000 240 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.000.000 300.000.000 260.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 876.753.238 876.753.238 876.753.238 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 181.753.238 181.753.238 181.753.238 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 45.000.000 45.000.000 45.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.700.000.000 1.700.000.000 1.650.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 950.000.000 241 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 700.000.000 700.000.000 700.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 860.000.000 860.000.000 602.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 230.000.000 230.000.000 161.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 380.000.000 380.000.000 266.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 250.000.000 250.000.000 175.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 690.000.000 690.000.000 599.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 320.000.000 320.000.000 300.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 170.000.000 170.000.000 119.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 200.000.000 200.000.000 180.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.142.248.300 4.542.248.300 4.822.748.300 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 800.000.000 800.000.000 610.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 200.000.000 200.000.000 140.000.000 242 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 300.000.000 300.000.000 260.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 300.000.000 300.000.000 210.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2.547.248.300 2.947.248.300 3.656.248.300 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 500.000.000 500.000.000 665.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 1.777.248.300 2.177.248.300 2.302.248.300 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 270.000.000 270.000.000 689.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 645.000.000 645.000.000 451.500.000 243 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 200.000.000 200.000.000 140.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 275.000.000 275.000.000 192.500.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 170.000.000 170.000.000 119.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 150.000.000 150.000.000 105.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 110.000.000 110.000.000 77.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 40.000.000 40.000.000 28.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2.060.000.000 2.060.000.000 1.442.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 575.000.000 575.000.000 402.500.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 375.000.000 375.000.000 262.500.000 244 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 100.000.000 100.000.000 70.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 100.000.000 100.000.000 70.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 470.000.000 470.000.000 329.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 100.000.000 100.000.000 70.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 220.000.000 220.000.000 154.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 150.000.000 150.000.000 105.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 825.000.000 825.000.000 577.500.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 450.000.000 450.000.000 315.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 175.000.000 175.000.000 122.500.000 245 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 140.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 190.000.000 190.000.000 133.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 100.000.000 100.000.000 70.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 45.000.000 45.000.000 31.500.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 45.000.000 45.000.000 31.500.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 0 0 0 246 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 41.044.681.077 40.988.119.615 49.939.181.546 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 41.044.681.077 40.988.119.615 49.939.181.546 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 41.044.681.077 40.988.119.615 49.939.181.546 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 34.339.991.526 34.283.430.064 32.675.866.795 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000 70.000.000 70.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.000.000 55.000.000 55.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.880.597.842 3.824.036.380 3.775.098.311 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.825.597.842 3.769.036.380 3.720.098.311 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 55.000.000 55.000.000 55.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 49.200.000 49.200.000 49.200.000 247 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 49.200.000 49.200.000 49.200.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 164.738.438 164.738.438 165.738.438 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.062.500 15.062.500 15.062.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 149.675.938 149.675.938 150.675.938 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 375.720.765 375.720.765 375.720.765 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 0 0 0 248 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bangunan Kantor 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.728.650 15.728.650 15.728.650 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.697.700 24.697.700 24.697.700 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000 55.000.000 55.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 86.422.315 86.422.315 86.422.315 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 80.000.000 80.000.000 80.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 13.872.100 13.872.100 13.872.100 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.076.360 55.076.360 355.076.360 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 27.856.560 27.856.560 27.856.560 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 27.219.800 27.219.800 327.219.800 249 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 749.382.814 749.382.814 889.757.614 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.558.855 11.558.855 11.558.855 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 146.800.000 146.800.000 193.108.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.512.959 38.512.959 38.512.959 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 552.511.000 552.511.000 646.577.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 384.384.898 384.384.898 384.384.898 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 179.000.000 179.000.000 179.000.000 250 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 26.660.480 26.660.480 26.660.480 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.512.959 38.512.959 38.512.959 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45.011.459 45.011.459 45.011.459 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.200.000 20.200.000 20.200.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 28.347.826.609 28.347.826.609 26.347.826.609 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 28.026.118.684 28.026.118.684 26.026.118.684 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 257.951.925 257.951.925 257.951.925 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 63.756.000 63.756.000 63.756.000 251 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 263.063.800 263.063.800 263.063.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 263.063.800 263.063.800 263.063.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 6.704.689.551 6.704.689.551 17.263.314.751 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.559.920.000 1.559.920.000 3.342.217.208 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 291.700.000 291.700.000 627.044.748 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 982.940.000 982.940.000 2.263.392.460 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 135.080.000 135.080.000 135.080.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 0 0 0 252 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 150.000.000 150.000.000 316.500.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD 200.000 200.000 200.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 583.400.000 583.400.000 1.240.409.246 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 36.599.999 36.599.999 322.619.283 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD 364.533.334 364.533.334 735.523.296 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 182.266.667 182.266.667 182.266.667 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 206.260.000 206.260.000 206.260.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 110.000.000 110.000.000 110.000.000 253 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 96.260.000 96.260.000 96.260.000 254 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 1.151.100.000 1.151.100.000 2.506.158.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 682.700.000 682.700.000 1.834.662.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 250.000.000 250.000.000 453.096.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 158.400.000 158.400.000 158.400.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 609.675.000 609.675.000 609.675.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 242.625.000 242.625.000 242.625.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 367.050.000 367.050.000 367.050.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 149.500.000 149.500.000 328.071.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 01 Penyusunan Kode Etik DPRD 200.000 200.000 200.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 149.300.000 149.300.000 327.871.000 255 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 2.444.834.551 2.444.834.551 9.030.524.297 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1.676.034.551 1.676.034.551 7.412.984.261 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 546.800.000 546.800.000 1.127.529.962 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 212.000.000 212.000.000 480.010.074 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 9.936.506.976 10.289.342.664 9.389.202.381 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 9.936.506.976 10.289.342.664 9.389.202.381 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 PERENCANAAN 9.536.506.976 9.889.342.664 9.039.202.381 256 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.643.506.976 6.996.342.664 6.565.202.381 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.000.000 72.000.000 50.325.075 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.000.000 34.000.000 26.049.470 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 42.000.000 38.000.000 24.275.605 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.128.528.976 5.509.664.664 5.222.611.038 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.013.528.976 5.366.364.664 5.054.306.981 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 115.000.000 143.300.000 168.304.057 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.000.000 20.000.000 17.600.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.000.000 20.000.000 17.600.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 26.000.000 257 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40.000.000 40.000.000 26.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 485.942.000 464.211.850 402.821.350 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.500.000 6.500.000 5.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.500.000 7.500.000 6.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 90.500.000 90.500.000 90.500.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.000.000 15.000.000 10.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 316.442.000 294.711.850 247.321.350 258 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000 20.000.000 14.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 61.000.000 30.677.150 34.203.418 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 6.000.000 9.743.650 5.901.274 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.000.000 20.933.500 28.302.144 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 658.036.000 658.036.000 636.436.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 155.000.000 155.000.000 155.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.000.000 17.000.000 17.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 486.036.000 486.036.000 464.436.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.000.000 201.753.000 175.205.500 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 0 0 0 259 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 135.000.000 163.753.000 143.205.500 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 3.000.000 2.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 10.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 950.000.000 950.000.000 720.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 750.000.000 750.000.000 550.000.000 260 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 50.000.000 50.000.000 44.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 40.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 150.000.000 150.000.000 177.410.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 50.000.000 50.000.000 40.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 450.000.000 450.000.000 248.590.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0 261 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 200.000.000 200.000.000 170.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 200.000.000 200.000.000 170.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.943.000.000 1.943.000.000 1.754.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 640.000.000 640.000.000 580.300.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 350.000.000 350.000.000 310.743.148 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 115.000.000 115.000.000 93.511.599 262 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah Bidang Pemerintahan 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 175.000.000 175.000.000 176.045.253 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 550.000.000 550.000.000 498.700.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 200.000.000 250.000.000 250.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 115.000.000 100.000.000 65.670.000 263 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah Bidang Perekonomian 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 235.000.000 200.000.000 183.030.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 753.000.000 753.000.000 675.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 350.000.000 350.000.000 350.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 203.000.000 203.000.000 125.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 200.000.000 200.000.000 200.000.000 264 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 400.000.000 400.000.000 350.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 400.000.000 400.000.000 350.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 300.000.000 300.000.000 250.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 300.000.000 300.000.000 250.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 03 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0 0 0 265 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 04 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 05 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 06 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 07 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 08 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 09 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang 0 0 0 266 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Aparatur Desa 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 10 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 11 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 13 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 14 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 15 Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan 0 0 0 267 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kependudukan 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 02 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 04 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 07 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 08 Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 09 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 0 0 0 268 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 11 Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 03 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 05 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 06 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 08 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 0 0 0 269 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 10 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 12 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 13 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH 327.636.841.932 329.829.402.517 333.443.779.863 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 327.636.841.932 329.829.402.517 333.443.779.863 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 KEUANGAN 327.636.841.932 329.829.402.517 333.443.779.863 270 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.651.224.366 12.497.440.697 12.751.327.247 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.000.000 114.880.000 114.880.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000 75.000.000 75.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000 39.880.000 39.880.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.958.123.669 9.754.460.000 9.416.776.550 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.452.477.351 9.298.693.682 8.961.010.232 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 11.653.848 393.840.000 393.840.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 483.720.000 31.653.848 31.653.848 271 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10.272.470 30.272.470 30.272.470 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 36.000.000 36.000.000 70.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 36.000.000 36.000.000 70.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.000.000 70.000.000 90.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 60.000.000 80.000.000 272 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 878.708.172 878.708.172 1.316.278.172 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23.708.172 23.708.172 23.708.172 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 170.000.000 170.000.000 527.570.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100.000.000 100.000.000 125.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000 80.000.000 100.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 400.000.000 400.000.000 400.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 100.000.000 125.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000 5.000.000 15.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 191.134.888 191.134.888 191.134.888 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 191.134.888 191.134.888 191.134.888 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.086.399.800 1.086.399.800 1.106.399.800 273 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.000.000 300.000.000 320.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 781.399.800 781.399.800 781.399.800 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 365.857.837 365.857.837 445.857.837 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 90.000.000 90.000.000 130.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.857.837 60.857.837 100.857.837 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 195.000.000 195.000.000 195.000.000 274 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 312.594.138.966 314.940.483.220 317.342.999.016 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 905.000.000 905.000.000 905.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 75.000.000 57.585.800 57.585.800 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 75.000.000 101.195.300 101.195.300 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 25.000.000 24.022.200 24.022.200 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD 5.000.000 5.412.600 5.412.600 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 25.000.000 25.004.700 5.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD 5.000.000 10.824.600 5.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 75.000.000 78.954.800 85.179.100 275 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 100.000.000 100.000.000 119.605.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 5.000.000 500.000 500.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 5.000.000 500.000 500.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 5.000.000 500.000 500.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 5.000.000 500.000 500.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 13 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 500.000.000 500.000.000 500.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 180.511.100 180.511.100 330.511.100 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 7.500.000 7.500.000 37.500.000 276 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 8.011.100 8.011.100 8.011.100 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran 30.000.000 30.000.000 30.000.000 277 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 35.000.000 35.000.000 35.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 20.000.000 20.000.000 80.000.000 278 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000 100.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 329.252.000 329.252.000 634.252.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 55.912.000 55.912.000 95.912.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 50.000.000 50.000.000 210.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 70.000.000 70.000.000 145.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 0 0 0 279 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 41.340.000 41.340.000 71.340.000 280 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 92.000.000 92.000.000 92.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 311.038.817.566 313.385.161.820 315.213.235.916 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 01 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah 10.000.000 10.000.000 50.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 03 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 17.053.125.000 17.053.125.000 14.802.807.320 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 06 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 06 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 281 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 265.495.151.900 265.495.151.900 269.035.386.720 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 21.878.650.366 24.224.994.620 23.643.031.580 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 6.581.890.300 6.581.890.300 7.662.010.296 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 140.558.300 140.558.300 260.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.05 01 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.05 03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 80.558.300 80.558.300 200.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.096.890.400 1.096.890.400 1.521.890.400 282 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.096.890.400 1.096.890.400 1.521.890.400 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 248.200.400 248.200.400 248.200.400 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 121.512.500 121.512.500 121.512.500 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 157.177.500 157.177.500 307.177.500 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 280.000.000 280.000.000 455.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 50.000.000 50.000.000 150.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 35.000.000 35.000.000 35.000.000 283 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.294.588.200 1.294.588.200 1.827.563.200 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.294.588.200 1.294.588.200 1.827.563.200 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 375.000.000 375.000.000 575.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 869.588.200 869.588.200 1.202.563.200 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 7.961.719.538 7.967.439.073 7.491.241.895 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.961.719.538 7.967.439.073 7.491.241.895 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 7.351.719.538 7.357.439.073 6.791.355.830 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.961.719.538 5.967.439.073 5.800.877.210 284 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.000.000 7.000.000 7.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.396.538.989 5.402.258.524 5.260.117.246 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.326.038.989 5.331.758.524 5.206.588.246 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 70.000.000 70.000.000 53.379.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 500.000 500.000 150.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 14.000.000 14.000.000 12.300.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 14.000.000 14.000.000 12.300.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000 500.000 108.716 285 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 500.000 500.000 108.716 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 198.300.000 198.300.000 217.003.697 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 6.000.000 2.647.964 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.300.000 70.300.000 67.981.431 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000 15.000.000 9.766.972 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.000.000 8.000.000 5.564.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 9.000.000 9.000.000 4.507.747 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90.000.000 90.000.000 126.535.583 286 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.000.000 8.000.000 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 8.000.000 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 265.380.549 265.380.549 243.630.628 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.500.000 6.500.000 3.504.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 126.623.000 126.623.000 122.093.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 132.257.549 132.257.549 118.033.628 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.000.000 69.000.000 57.716.923 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 287 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.000.000 40.000.000 36.051.923 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 4.000.000 1.665.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 10.000.000 5.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.390.000.000 1.390.000.000 990.478.620 288 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 470.000.000 470.000.000 302.352.620 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 400.000.000 400.000.000 235.625.600 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 45.000.000 45.000.000 41.727.020 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 346.500.000 346.500.000 345.556.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 75.000.000 75.000.000 71.720.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 265.500.000 265.500.000 267.836.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 460.000.000 460.000.000 229.070.000 289 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 230.000.000 230.000.000 300.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 10.000.000 10.000.000 8.770.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 113.500.000 113.500.000 113.500.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 75.000.000 75.000.000 75.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 1.500.000 1.500.000 1.500.000 290 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 610.000.000 610.000.000 699.886.065 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 610.000.000 610.000.000 699.886.065 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 160.000.000 160.000.000 77.887.286 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi 0 0 0 291 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 150.000.000 150.000.000 70.210.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5.000.000 5.000.000 2.677.286 292 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 450.000.000 450.000.000 621.998.779 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional 50.000.000 50.000.000 21.538.350 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 17.104.550 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 300.000.000 300.000.000 548.533.165 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, 0 0 0 293 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 50.000.000 50.000.000 34.822.714 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 13.963.611.824 13.389.904.026 10.675.972.462 294 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 13.963.611.824 13.389.904.026 10.675.972.462 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 13.963.611.824 13.389.904.026 10.675.972.462 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.434.307.324 9.860.599.526 8.635.503.171 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 166.245.066 166.245.066 140.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.940.000 19.940.000 15.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 146.305.066 146.305.066 125.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.260.393.024 6.686.685.226 5.985.969.252 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.184.143.024 6.610.435.226 5.909.719.252 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 68.750.000 68.750.000 68.750.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 5.000.000 5.000.000 5.000.000 295 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Keuangan SKPD 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 2.500.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.500.000 7.500.000 1.500.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.500.000 7.500.000 1.500.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 682.950.000 682.950.000 382.500.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.500.000 2.500.000 2.500.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 680.450.000 680.450.000 380.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 309.502.334 316.222.334 316.222.334 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 0 0 0 296 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bangunan Kantor 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.040.600 26.040.600 26.040.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000 21.720.000 21.720.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.696.000 43.696.000 43.696.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 46.617.400 46.617.400 46.617.400 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 95.648.334 95.648.334 95.648.334 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72.500.000 72.500.000 72.500.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.375.550.000 1.375.550.000 1.180.709.685 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 822.050.000 902.202.000 859.720.000 297 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 206.500.000 126.348.000 32.024.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 322.000.000 322.000.000 263.965.185 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 25.000.000 25.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.675.000 124.675.000 127.830.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.425.000 44.425.000 63.675.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 68.750.000 68.750.000 52.655.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 507.491.900 500.771.900 500.771.900 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 298 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 153.000.900 153.000.900 153.000.900 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 9.500.000 2.780.000 2.780.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.300.000 19.300.000 19.300.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 33.833.333 33.833.333 33.833.333 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 271.857.667 271.857.667 271.857.667 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 299 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.900.000.000 1.900.000.000 1.146.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.707.500.000 1.707.500.000 1.010.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 243.815.000 243.815.000 200.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 419.750.000 419.750.000 200.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 250.000.000 250.000.000 150.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 250.000.000 250.000.000 150.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa 287.500.000 287.500.000 150.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal 135.435.000 135.435.000 50.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 121.000.000 121.000.000 110.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 192.500.000 192.500.000 136.000.000 300 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 11.000.000 11.000.000 11.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 181.500.000 181.500.000 125.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.629.304.500 1.629.304.500 894.469.291 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 140.000.000 140.000.000 93.210.720 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 70.000.000 70.000.000 20.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 70.000.000 70.000.000 73.210.720 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 1.489.304.500 1.489.304.500 801.258.571 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 296.387.500 296.387.500 75.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 250.000.000 250.000.000 146.754.009 301 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 621.000.000 621.000.000 512.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 321.917.000 321.917.000 67.504.562 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK 10.023.012.280 9.883.399.804 9.240.374.436 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 10.023.012.280 9.883.399.804 9.240.374.436 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 10.023.012.280 9.883.399.804 9.240.374.436 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.800.603.992 7.660.991.516 7.436.666.698 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.500.000 21.500.000 15.500.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.500.000 11.500.000 5.500.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.774.533.592 6.634.921.116 6.634.921.116 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.576.333.592 6.436.721.116 6.436.721.116 302 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 195.200.000 195.200.000 195.200.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29.000.000 29.000.000 17.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4.000.000 4.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 25.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 146.608.100 146.608.100 140.332.282 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 303 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.787.000 5.787.000 5.787.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.500.000 17.500.000 17.500.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 81.710.200 81.710.200 80.710.200 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31.610.900 31.610.900 26.335.082 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 250.000.000 250.000.000 78.451.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 150.000.000 150.000.000 23.451.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000 100.000.000 55.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 448.589.800 448.589.800 448.589.800 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 64.930.000 64.930.000 64.930.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 383.659.800 383.659.800 383.659.800 304 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 128.372.500 128.372.500 99.872.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12.500.000 12.500.000 7.500.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.270.800 37.270.800 31.270.800 305 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 73.601.700 73.601.700 56.101.700 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 197.437.000 197.437.000 168.128.730 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 33.437.000 33.437.000 33.437.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 33.437.000 33.437.000 33.437.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0 306 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 164.000.000 164.000.000 134.691.730 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 33.000.000 33.000.000 33.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait 131.000.000 131.000.000 101.691.730 307 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.714.093.788 1.714.093.788 1.351.417.508 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15.116.000 15.116.000 15.116.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.116.000 15.116.000 15.116.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.698.977.788 1.698.977.788 1.336.301.508 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 773.977.788 773.977.788 533.212.526 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 900.000.000 900.000.000 778.088.982 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 258.797.500 258.797.500 232.081.500 308 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 68.000.000 68.000.000 55.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 28.000.000 28.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 190.797.500 190.797.500 177.081.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 7.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 190.797.500 190.797.500 177.081.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 52.080.000 52.080.000 52.080.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 0 0 0 309 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pengawasan Pemerintahan Desa 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 52.080.000 52.080.000 52.080.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 34.000.000 34.000.000 34.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18.080.000 18.080.000 18.080.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL 2.841.737.163 2.800.172.236 2.661.679.756 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.841.737.163 2.800.172.236 2.661.679.756 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 KECAMATAN 2.841.737.163 2.800.172.236 2.661.679.756 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.722.002.163 2.680.437.236 2.565.651.505 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 2.000.000 310 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 3.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.245.149.563 2.203.584.636 2.176.199.356 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.182.749.563 2.141.184.636 2.125.363.356 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 59.400.000 59.400.000 48.860.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.500.000 1.500.000 976.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.500.000 1.500.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 14.065.000 14.065.000 3.745.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 14.065.000 14.065.000 3.745.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.500.000 1.500.000 1.500.000 311 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 750.000 750.000 750.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 750.000 750.000 750.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.504.000 71.504.000 49.627.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 6.000.000 3.750.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.000.000 4.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.500.000 3.500.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 20.000.000 20.000.000 17.180.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.000.000 3.000.000 4.137.000 312 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31.004.000 31.004.000 16.080.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.500.000 1.500.000 980.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 38.200.000 38.200.000 7.770.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.700.000 26.700.000 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 4.000.000 4.000.000 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.500.000 7.500.000 7.770.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 292.583.600 292.583.600 275.927.399 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.500.000 42.500.000 45.343.799 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 250.083.600 250.083.600 230.583.600 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.000.000 53.000.000 46.882.750 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 0 0 0 313 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.000.000 30.000.000 30.332.750 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 3.000.000 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 3.615.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 12.935.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 51.235.000 51.235.000 48.680.000 314 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12.235.000 12.235.000 12.235.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12.235.000 12.235.000 12.235.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 39.000.000 39.000.000 36.445.000 315 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 34.000.000 34.000.000 31.445.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 10.000.000 10.000.000 11.390.001 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.000.000 10.000.000 11.390.001 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000 10.000.000 11.390.001 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0 316 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 40.000.000 40.000.000 17.668.250 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 40.000.000 40.000.000 17.668.250 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 15.000.000 15.000.000 4.103.250 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 25.000.000 25.000.000 13.565.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 317 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan/atau Kepolisian Negara 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.500.000 18.500.000 18.290.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 18.500.000 18.500.000 18.290.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9.000.000 9.000.000 8.990.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.500.000 9.500.000 9.300.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 0 0 0 318 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Desa 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH 2.486.253.481 2.497.557.507 2.389.487.007 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.486.253.481 2.497.557.507 2.389.487.007 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 KECAMATAN 2.486.253.481 2.497.557.507 2.389.487.007 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.364.253.481 2.375.557.507 2.311.494.344 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 1.907.172 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.500.000 1.500.000 953.586 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.500.000 1.500.000 953.586 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.153.587.681 2.164.891.707 2.169.919.653 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.096.805.681 2.108.109.707 2.108.109.707 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 54.282.000 54.282.000 60.150.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000 1.000.000 953.586 319 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.500.000 1.500.000 706.360 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 953.586 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000 2.000.000 953.586 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.000.000 1.000.000 441.475 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.000.000 1.000.000 441.475 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 77.478.000 77.478.000 56.297.842 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5.000.000 5.000.000 1.298.946 320 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Bangunan Kantor 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000 15.000.000 4.058.471 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.000.000 4.000.000 1.870.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.298.000 7.298.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.500.000 2.500.000 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23.680.000 23.680.000 24.070.425 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17.000.000 17.000.000 5.186.261 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.000.000 17.000.000 5.186.261 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.867.800 54.867.800 52.117.800 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.655.000 20.655.000 20.655.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 5.000.000 2.250.000 321 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.212.800 29.212.800 29.212.800 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.320.000 55.320.000 24.670.555 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.320.000 28.320.000 22.572.755 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 5.000.000 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 2.097.800 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 322 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17.000.000 17.000.000 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 92.152.000 92.152.000 54.966.080 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 27.000.000 27.000.000 21.770.394 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 27.000.000 27.000.000 21.770.394 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat 0 0 0 323 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) di Kecamatan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 65.152.000 65.152.000 33.195.686 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.000.000 2.000.000 1.960.148 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 63.152.000 63.152.000 31.235.538 324 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.750.000 9.750.000 5.698.849 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 9.750.000 9.750.000 5.698.849 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.750.000 9.750.000 5.698.849 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11.848.000 11.848.000 9.910.959 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.848.000 11.848.000 9.910.959 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA 10.000.000 10.000.000 8.321.650 325 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1.848.000 1.848.000 1.589.309 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.250.000 8.250.000 7.416.775 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 8.250.000 8.250.000 7.416.775 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.000.000 3.000.000 2.913.733 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 5.250.000 5.250.000 4.503.042 326 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pendayagunaan Aset Desa 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN 2.741.043.697 2.642.779.436 2.489.801.392 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.741.043.697 2.642.779.436 2.489.801.392 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 KECAMATAN 2.741.043.697 2.642.779.436 2.489.801.392 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.595.255.968 2.496.991.707 2.387.749.892 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 4.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 400.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000 2.000.000 600.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.317.094.972 2.218.830.711 2.178.181.707 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.174.995.968 2.076.731.707 2.076.731.707 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 136.499.004 136.499.004 100.650.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.800.000 2.800.000 400.000 327 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.800.000 2.800.000 400.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.800.000 2.800.000 330.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.800.000 2.800.000 330.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.800.000 2.800.000 400.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.800.000 2.800.000 400.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 105.260.447 105.260.447 83.690.196 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.917.801 3.917.801 2.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.287.784 5.287.784 2.317.587 328 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.054.862 16.054.862 10.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.000.000 25.000.000 20.300.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000 30.000.000 24.072.609 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.963.604 24.963.604 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 6.094.000 6.094.000 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.869.604 18.869.604 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.615.220 84.615.220 84.820.618 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.294.602 27.294.602 23.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.200.000 1.200.000 500.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 56.120.618 56.120.618 61.320.618 329 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.721.725 53.721.725 39.327.371 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.482.793 22.482.793 12.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.021.000 2.021.000 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.890.561 12.890.561 11.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.327.371 16.327.371 16.327.371 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 65.000.000 65.000.000 52.000.000 330 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PELAYANAN PUBLIK 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 25.000.000 25.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 25.000.000 25.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 0 0 0 331 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pelayanan Umum 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 40.000.000 40.000.000 44.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 15.000.000 15.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 25.000.000 25.000.000 34.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24.515.100 24.515.100 20.051.500 332 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.515.100 24.515.100 20.051.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.515.100 24.515.100 20.051.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 24.672.629 24.672.629 15.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 24.672.629 24.672.629 15.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 18.672.629 18.672.629 10.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.000.000 6.000.000 5.000.000 333 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 31.600.000 31.600.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 31.600.000 31.600.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 15.800.000 15.800.000 7.500.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.800.000 15.800.000 7.500.000 334 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN 2.412.556.039 2.378.496.761 2.267.120.561 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.412.556.039 2.378.496.761 2.267.120.561 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 KECAMATAN 2.412.556.039 2.378.496.761 2.267.120.561 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.267.556.039 2.236.846.761 2.201.347.761 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.237.902 2.000.000 200.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.237.902 1.000.000 100.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 1.000.000 100.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.066.940.217 2.033.372.761 2.028.087.761 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.993.952.039 1.959.892.761 1.959.892.761 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 71.880.000 72.780.000 67.995.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 608.178 400.000 100.000 335 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 500.000 300.000 100.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 500.000 500.000 100.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 500.000 500.000 100.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000 500.000 150.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 500.000 500.000 150.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 56.350.000 88.140.000 70.556.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 4.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.908.316 18.600.000 17.800.000 336 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.000.000 5.673.000 4.750.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000 8.255.000 7.655.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 17.441.684 24.124.000 23.354.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.000.000 2.000.000 997.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.000.000 24.988.000 12.500.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.000.000 13.180.000 1.931.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 13.180.000 1.931.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.417.200 73.350.000 77.749.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.067.200 26.000.000 26.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 56.350.000 47.350.000 51.749.000 337 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.610.720 25.804.000 22.574.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 19.378.900 10.800.000 9.800.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 1.844.000 454.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.231.820 6.160.000 5.460.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.000.000 7.000.000 6.860.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 62.350.000 58.000.000 32.622.800 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 0 0 0 338 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tingkat Kecamatan 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 18.000.000 22.000.000 16.225.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 18.000.000 22.000.000 16.225.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0 339 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 44.350.000 36.000.000 16.397.800 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 4.000.000 3.000.000 500.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 40.350.000 33.000.000 15.897.800 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 6.000.000 4.100.000 2.600.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6.000.000 4.100.000 2.600.000 340 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.000.000 4.100.000 2.600.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 35.000.000 42.750.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 35.000.000 42.750.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 30.000.000 37.750.000 12.500.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.000.000 5.000.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan 0 0 0 341 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tokoh Masyarakat 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 41.650.000 36.800.000 14.550.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 41.650.000 36.800.000 14.550.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 21.650.000 22.300.000 8.550.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 20.000.000 14.500.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO 2.570.534.177 2.573.775.656 2.400.334.977 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.570.534.177 2.573.775.656 2.400.334.977 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 KECAMATAN 2.570.534.177 2.573.775.656 2.400.334.977 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.401.078.169 2.404.319.648 2.285.632.315 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 19.787.973 19.787.973 9.767.230 342 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.863.620 8.863.620 6.411.350 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.924.353 10.924.353 3.355.880 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.999.293.087 2.002.534.566 1.983.203.758 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.940.735.865 1.943.977.344 1.928.156.064 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 49.680.000 49.680.000 49.225.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.959.074 2.959.074 2.959.074 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.918.148 5.918.148 2.863.620 343 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.146.360 20.146.360 15.242.724 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.146.360 20.146.360 15.242.724 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.154.516 5.154.516 3.818.160 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.154.516 5.154.516 3.818.160 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.753.083 155.753.083 104.303.747 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.211.459 6.211.459 3.702.734 344 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.949.634 14.949.634 4.626.149 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.728.670 22.728.670 22.725.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.508.618 8.508.618 8.377.571 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 44.532.602 44.532.602 36.912.343 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.015.700 8.015.700 2.954.550 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.806.400 50.806.400 25.005.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.500.000 19.500.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.000.000 5.000.000 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.500.000 14.500.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 148.964.970 148.964.970 146.660.610 345 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.520.790 36.520.790 36.520.790 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.044.180 8.044.180 5.739.820 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 104.400.000 104.400.000 104.400.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.478.180 32.478.180 17.636.086 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 9.080.000 9.080.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.400.000 3.400.000 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.998.180 9.998.180 6.411.086 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 3.225.000 346 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 85.583.947 85.583.947 67.787.865 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.855.835 20.855.835 25.074.916 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 20.855.835 20.855.835 25.074.916 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak 42.459.726 42.459.726 25.581.899 347 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 42.459.726 42.459.726 25.581.899 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 22.268.386 22.268.386 17.131.050 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7.039.579 7.039.579 7.722.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 15.228.807 15.228.807 9.409.050 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 52.138.555 52.138.555 29.105.795 348 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 52.138.555 52.138.555 29.105.795 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 48.081.760 48.081.760 25.049.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.056.795 4.056.795 4.056.795 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 31.733.506 31.733.506 17.809.002 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 31.733.506 31.733.506 17.809.002 349 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 18.509.008 18.509.008 10.459.044 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 13.224.498 13.224.498 7.349.958 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU 2.735.844.774 2.692.271.697 2.553.266.585 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.735.844.774 2.692.271.697 2.553.266.585 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 KECAMATAN 2.735.844.774 2.692.271.697 2.553.266.585 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.588.130.362 2.544.557.285 2.463.402.095 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 3.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.304.087.062 2.260.513.985 2.259.613.985 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.236.087.062 2.192.513.985 2.192.513.985 350 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 66.000.000 66.000.000 65.100.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 4.890.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000 5.000.000 4.890.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 750.000 750.000 750.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 750.000 750.000 750.000 351 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 110.586.000 110.586.000 87.131.100 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.760.000 11.760.000 11.760.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.070.000 10.070.000 6.952.427 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.560.000 7.560.000 4.756.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.049.226 13.049.226 5.875.807 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 23.140.000 23.140.000 21.900.092 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.006.774 45.006.774 35.886.774 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 44.000.000 44.000.000 6.072.800 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.000.000 29.000.000 0 352 : KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000 15.000.000 6.072.800 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.357.300 79.357.300 63.979.100 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.950.000 42.950.000 32.705.800 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.407.300 36.407.300 31.273.300 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.600.000 37.600.000 38.215.110 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 21.600.000 21.600.000 29.165.110 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.000.000 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 4.050.000 353 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000 10.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 71.329.816 71.329.816 48.509.494 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 32.500.000 32.500.000 18.011.275 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 32.500.000 32.500.000 18.011.275 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di 0 0 0 354 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kecamatan 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.03 02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 38.829.816 38.829.816 30.498.219 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 6.200.000 6.200.000 4.618.403 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 0 0 0 355 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 32.629.816 32.629.816 25.879.816 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.860.040 20.860.040 16.610.040 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.860.040 20.860.040 16.610.040 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 15.048.893 15.048.893 10.798.893 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.811.147 5.811.147 5.811.147 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0 356 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 31.024.556 31.024.556 10.699.556 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 31.024.556 31.024.556 10.699.556 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 06 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan 0 0 0 357 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 31.024.556 31.024.556 10.699.556 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.500.000 24.500.000 14.045.400 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.500.000 24.500.000 14.045.400 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 24.500.000 24.500.000 14.045.400 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO 2.546.623.025 2.480.203.317 2.340.219.617 358 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.546.623.025 2.480.203.317 2.340.219.617 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 KECAMATAN 2.546.623.025 2.480.203.317 2.340.219.617 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.393.289.425 2.326.869.717 2.232.886.017 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.000.000 17.000.000 8.628.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000 12.000.000 5.446.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 5.000.000 3.182.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.128.770.425 2.062.350.717 2.052.810.717 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.044.010.425 1.977.590.717 1.977.590.717 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 83.760.000 83.760.000 74.220.000 359 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 500.000 500.000 500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 500.000 500.000 500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.300.000 1.300.000 637.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.300.000 1.300.000 637.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.500.000 1.500.000 1.100.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 500.000 500.000 500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 1.000.000 1.000.000 600.000 360 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan Fungsi 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 109.726.000 109.726.000 76.071.500 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 6.000.000 2.648.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000 25.000.000 23.685.500 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.992.000 15.992.000 14.109.900 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.000.000 13.000.000 10.988.500 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000 10.000.000 3.377.600 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.734.000 39.734.000 21.262.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33.000.000 33.000.000 10.990.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 8.000.000 8.000.000 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000 25.000.000 10.990.000 361 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.833.000 57.833.000 55.051.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.833.000 21.833.000 19.051.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000 36.000.000 36.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.160.000 44.160.000 27.597.800 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 26.000.000 26.000.000 18.281.800 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.160.000 8.160.000 4.029.200 362 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000 10.000.000 5.286.800 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000 83.000.000 50.234.600 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.000.000 20.000.000 14.546.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 20.000.000 20.000.000 14.546.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di 0 0 0 363 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Kecamatan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 63.000.000 63.000.000 35.688.600 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 13.000.000 13.000.000 10.726.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait 50.000.000 50.000.000 24.962.600 364 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 18.150.000 18.150.000 9.760.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 18.150.000 18.150.000 9.760.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 18.150.000 18.150.000 9.760.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 30.400.000 30.400.000 27.419.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 30.400.000 30.400.000 27.419.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA 25.000.000 25.000.000 20.109.000 365 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.400.000 5.400.000 7.310.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.783.600 21.783.600 19.920.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 366 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.783.600 21.783.600 19.920.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9.550.000 9.550.000 10.460.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.233.600 12.233.600 9.460.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK 2.672.756.452 2.555.241.917 2.445.503.117 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.672.756.452 2.555.241.917 2.445.503.117 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 KECAMATAN 2.672.756.452 2.555.241.917 2.445.503.117 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.490.906.452 2.373.391.917 2.348.100.185 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.200.000 2.200.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 1.100.000 1.100.000 750.000 367 : KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.100.000 1.100.000 750.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.406.432.176 2.288.917.641 2.261.857.692 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.304.232.176 2.186.717.641 2.186.717.641 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 102.000.000 102.000.000 74.940.051 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200.000 200.000 200.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000 100.000 100.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100.000 100.000 100.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000 100.000 100.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 100.000 100.000 100.000 368 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.167.452 35.167.452 22.469.338 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.400.000 18.400.000 8.735.536 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000 500.000 500.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.627.452 1.627.452 1.627.452 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.640.000 2.640.000 100.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.000.000 10.000.000 9.506.350 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000 10.000.000 100.000 369 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 100.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.718.276 20.718.276 46.775.473 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.990.000 9.990.000 14.147.980 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.000.000 8.000.000 4.229.893 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.728.276 2.728.276 28.397.600 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.188.548 16.188.548 15.197.682 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14.188.548 14.188.548 13.197.682 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.500.000 1.500.000 1.500.000 370 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 500.000 500.000 500.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 85.000.000 85.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 24.000.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 24.000.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak 4.000.000 4.000.000 1.000.000 371 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4.000.000 4.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 52.000.000 52.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain 0 0 0 372 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) yang Dilimpahkan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 52.000.000 52.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 27.000.000 27.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 24.000.000 24.000.000 9.000.000 373 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.000.000 20.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 0 0 0 374 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 61.850.000 61.850.000 42.402.932 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 61.850.000 61.850.000 42.402.932 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 35.000.000 35.000.000 25.552.932 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.000.000 15.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 3.850.000 3.850.000 3.850.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN 2.410.238.104 2.384.866.792 2.230.420.312 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.410.238.104 2.384.866.792 2.230.420.312 375 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 KECAMATAN 2.410.238.104 2.384.866.792 2.230.420.312 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.185.054.104 2.159.682.792 2.115.802.762 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.973.500 14.973.500 9.860.700 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.473.500 13.473.500 9.188.200 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.500.000 1.500.000 672.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.988.290.104 1.962.918.792 1.946.077.512 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.919.090.104 1.893.718.792 1.877.897.512 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 67.200.000 67.200.000 66.180.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 376 : KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000 1.000.000 586.300 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000 1.000.000 586.300 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.000.000 1.000.000 586.300 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.000.000 1.000.000 586.300 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 72.177.700 72.177.700 66.671.450 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.357.200 4.357.200 3.954.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.845.000 15.845.000 15.451.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.000.000 4.000.000 2.933.000 377 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.170.000 3.170.000 3.070.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 4.805.500 4.805.500 4.267.700 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000 5.000.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.000.000 35.000.000 33.795.750 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000 25.000.000 16.415.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.000.000 5.000.000 2.220.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 20.000.000 14.195.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.064.000 55.064.000 53.824.600 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 500.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.000.000 22.000.000 22.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000 3.000.000 2.260.600 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.064.000 29.064.000 29.064.000 378 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27.548.800 27.548.800 21.780.900 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17.048.800 17.048.800 16.548.800 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.500.000 1.500.000 1.144.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000 4.000.000 1.714.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 2.373.600 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 160.500.000 160.500.000 80.495.650 379 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 32.500.000 32.500.000 19.642.050 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 32.500.000 32.500.000 19.642.050 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0 380 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 128.000.000 128.000.000 60.853.600 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 14.000.000 14.000.000 9.828.800 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 114.000.000 114.000.000 51.024.800 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.000.000 9.000.000 4.775.700 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 9.000.000 9.000.000 4.775.700 381 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.000.000 9.000.000 4.775.700 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 34.184.000 34.184.000 16.351.800 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 34.184.000 34.184.000 16.351.800 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 29.184.000 29.184.000 12.974.600 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.000.000 5.000.000 3.377.200 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan 0 0 0 382 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tokoh Masyarakat 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.500.000 21.500.000 12.994.400 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.500.000 21.500.000 12.994.400 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 0 383 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12.500.000 12.500.000 7.797.600 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.000.000 9.000.000 5.196.800 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE 2.163.029.326 2.077.508.535 1.969.344.375 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.163.029.326 2.077.508.535 1.969.344.375 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 KECAMATAN 2.163.029.326 2.077.508.535 1.969.344.375 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.059.874.866 1.974.354.075 1.897.136.175 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.750.000 25.750.000 10.622.760 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.049.276 15.049.276 6.249.276 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 10.700.724 10.700.724 4.373.484 384 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.807.479.866 1.721.959.075 1.719.859.075 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.753.575.866 1.668.055.075 1.668.055.075 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 52.904.000 52.904.000 51.404.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 500.000 500.000 200.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 500.000 500.000 200.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.980.000 13.980.000 12.160.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.980.000 13.980.000 12.160.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.375.000 2.375.000 375.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.375.000 2.375.000 375.000 385 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.152.240 71.152.240 58.236.338 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.238.600 5.238.600 538.600 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.278.080 3.278.080 770.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.857.332 34.857.332 45.026.210 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000 2.000.000 800.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000 8.000.000 800.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000 5.000.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.478.228 12.478.228 8.651.528 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 300.000 300.000 150.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000 10.000.000 0 386 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.977.760 77.977.760 83.777.760 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400.000 400.000 200.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.671.760 24.671.760 33.671.760 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.000.000 4.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.906.000 48.906.000 48.906.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.160.000 51.160.000 12.105.242 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.900.000 5.900.000 5.600.000 387 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.858.880 28.858.880 4.505.242 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 3.901.120 3.901.120 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.000.000 6.000.000 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.500.000 6.500.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 38.910.460 38.910.460 28.963.660 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 7.818.728 7.818.728 7.818.728 388 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tingkat Kecamatan 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.818.728 7.818.728 7.818.728 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 31.091.732 31.091.732 21.144.932 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0 0 0 389 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 31.091.732 31.091.732 21.144.932 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 31.038.500 31.038.500 17.338.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 31.038.500 31.038.500 17.338.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 31.038.500 31.038.500 17.338.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.227.500 17.227.500 10.928.040 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.227.500 17.227.500 10.928.040 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, 12.227.500 12.227.500 7.928.040 390 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.000.000 5.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.978.000 15.978.000 14.978.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 391 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 15.978.000 15.978.000 14.978.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8.076.702 8.076.702 8.076.702 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.901.298 7.901.298 6.901.298 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI 2.291.046.643 2.248.947.055 2.144.761.255 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.291.046.643 2.248.947.055 2.144.761.255 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 KECAMATAN 2.291.046.643 2.248.947.055 2.144.761.255 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.188.046.643 2.145.947.055 2.072.661.255 392 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.973.520.643 1.931.421.055 1.924.251.055 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.917.520.643 1.875.421.055 1.875.421.055 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 50.000.000 50.000.000 46.830.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.000.000 2.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.000.000 4.000.000 1.000.000 393 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 500.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000 2.000.000 500.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 500.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.000.000 3.000.000 500.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 0 0 0 394 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan Fungsi 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 83.000.000 83.000.000 55.134.200 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 6.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 10.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 10.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000 10.000.000 6.134.200 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 23.000.000 23.000.000 18.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.000.000 24.000.000 14.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.000.000 9.000.000 5.750.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 4.000.000 4.000.000 750.000 395 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.526.000 60.526.000 51.526.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.286.000 24.286.000 20.286.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 10.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.240.000 26.240.000 26.240.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.000.000 51.000.000 29.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000 25.000.000 19.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 396 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.000.000 21.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000 65.000.000 43.100.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 25.000.000 25.000.000 19.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 25.000.000 25.000.000 19.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0 0 0 397 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 40.000.000 40.000.000 24.100.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 10.000.000 10.000.000 5.100.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait 30.000.000 30.000.000 19.000.000 398 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 10.000.000 10.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.000.000 10.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000 10.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 13.000.000 13.000.000 11.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 13.000.000 13.000.000 11.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA 10.000.000 10.000.000 8.000.000 399 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.000.000 15.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 400 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 15.000.000 15.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000 10.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN 2.557.129.951 2.408.977.480 2.298.852.250 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.557.129.951 2.408.977.480 2.298.852.250 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 KECAMATAN 2.557.129.951 2.408.977.480 2.298.852.250 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.391.589.951 2.243.437.480 2.182.974.250 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.200.000 25.200.000 16.000.000 401 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.200.000 12.200.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.000.000 13.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.244.389.951 2.096.237.480 2.092.293.480 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.190.045.951 2.041.893.480 2.041.893.480 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 52.344.000 52.344.000 50.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000 1.000.000 200.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000 1.000.000 200.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000 1.000.000 200.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000 1.000.000 200.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.000.000 1.000.000 200.000 402 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.000.000 1.000.000 200.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.000.000 45.000.000 34.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000 35.000.000 28.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.000.000 10.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.000.000 20.000.000 9.280.770 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 20.000.000 9.280.770 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.000.000 17.000.000 17.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.000.000 17.000.000 17.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.000.000 38.000.000 14.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 0 0 0 403 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) atau Kendaraan Dinas Jabatan 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.000.000 20.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.000.000 13.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.440.000 75.440.000 60.178.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 32.800.000 32.800.000 27.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 32.800.000 32.800.000 27.000.000 404 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 42.640.000 42.640.000 33.178.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 10.041.000 10.041.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 32.599.000 32.599.000 26.178.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 31.000.000 31.000.000 15.000.000 405 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) KELURAHAN 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 31.000.000 31.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 31.000.000 31.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 31.300.000 31.300.000 18.700.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 31.300.000 31.300.000 18.700.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 24.600.000 24.600.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan 6.700.000 6.700.000 6.700.000 406 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tokoh Masyarakat 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.800.000 27.800.000 22.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.800.000 27.800.000 22.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12.800.000 12.800.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.000.000 15.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN 2.786.482.524 2.861.176.011 2.460.952.507 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.786.482.524 2.861.176.011 2.460.952.507 407 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 KECAMATAN 2.786.482.524 2.861.176.011 2.460.952.507 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.644.034.951 2.723.697.855 2.388.257.520 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 4.809.750 1.173.132 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 2.945.850 670.725 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000 1.863.900 502.407 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.457.974.169 2.532.960.372 2.239.295.764 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.368.934.169 2.443.627.656 2.152.835.768 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 87.040.000 87.360.000 85.760.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000 986.358 349.998 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000 986.358 349.998 408 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000 986.358 365.907 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000 986.358 365.907 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.500.000 1.495.446 397.725 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.500.000 1.495.446 397.725 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 77.762.522 76.895.835 50.681.775 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.262.522 9.259.315 6.906.135 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.000.000 5.997.521 2.572.834 409 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.000.000 21.923.000 15.703.500 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 6.259.107 4.416.693 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 21.500.000 21.499.727 16.676.073 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.000.000 11.957.165 4.406.540 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.500.000 5.726.771 2.226.771 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 3.000.000 2.226.771 2.226.771 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000 3.500.000 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.298.260 83.043.103 82.634.400 410 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.298.260 30.267.103 29.560.500 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 46.000.000 52.776.000 53.073.900 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.000.000 17.780.220 11.482.046 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.000.000 7.823.220 6.309.746 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 5.957.000 3.146.300 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.000.000 4.000.000 2.026.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 63.000.000 62.526.867 32.661.932 411 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 18.000.000 17.989.960 17.341.305 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 18.000.000 17.989.960 17.341.305 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.03 02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang 0 0 0 412 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Melibatkan Pihak Swasta 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 45.000.000 44.536.907 15.320.627 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 8.000.000 7.791.077 3.722.840 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 37.000.000 36.745.830 11.597.787 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 19.400.000 18.879.066 5.098.160 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 19.400.000 18.879.066 5.098.160 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.400.000 18.879.066 5.098.160 413 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 30.047.573 27.374.638 23.227.220 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 30.047.573 27.374.638 23.227.220 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 28.047.573 25.386.013 4.068.170 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.000.000 1.988.625 19.159.050 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.000.000 28.697.585 11.707.675 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 0 0 0 414 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Desa 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30.000.000 28.697.585 11.707.675 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 18.000.000 17.439.010 6.393.610 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.000.000 11.258.575 5.314.065 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7.214.551.806 7.378.079.726 8.329.971.340 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 7.214.551.806 7.378.079.726 8.329.971.340 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7.214.551.806 7.378.079.726 8.329.971.340 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.146.529.806 4.310.057.726 3.958.718.340 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.500.000 13.500.000 13.500.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.800.000 6.800.000 6.800.000 415 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.700.000 6.700.000 6.700.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.828.851.806 3.592.379.726 3.459.068.740 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.751.301.806 3.514.829.726 3.381.518.740 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 72.550.000 72.550.000 72.550.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.500.000 11.500.000 61.500.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 416 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 10.000.000 60.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 80.500.000 80.500.000 203.371.600 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 5.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000 7.000.000 12.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.500.000 2.500.000 2.500.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 5.000.000 9.871.600 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.000.000 25.000.000 75.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.000.000 4.000.000 6.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000 30.000.000 41.000.000 417 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 52.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 52.500.000 452.500.000 17.500.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.000.000 435.000.000 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.000.000 14.000.000 14.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.500.000 3.500.000 3.500.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.500.000 116.500.000 135.600.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.000.000 36.000.000 61.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 71.800.000 71.800.000 65.900.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.178.000 41.178.000 66.178.000 418 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.500.000 24.500.000 24.500.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.000.000 1.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.678.000 10.678.000 35.678.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 419 : KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 100.000.000 100.000.000 735.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 100.000.000 100.000.000 735.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 90.000.000 90.000.000 725.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 06 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 10.000.000 10.000.000 10.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA 1.768.022.000 1.768.022.000 2.580.253.000 420 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) SERTA BUDAYA POLITIK 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 1.768.022.000 1.768.022.000 2.580.253.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 499.000.000 499.000.000 349.500.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 1.268.022.000 1.268.022.000 1.690.696.000 421 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di 1.000.000 1.000.000 540.057.000 422 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Daerah 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 150.000.000 150.000.000 150.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 250.000.000 250.000.000 225.000.000 423 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 250.000.000 250.000.000 225.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 250.000.000 250.000.000 225.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 800.000.000 800.000.000 681.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 800.000.000 800.000.000 681.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 0 0 0 424 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 75.000.000 75.000.000 65.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, 550.000.000 550.000.000 450.000.000 425 KABUPATEN TRENGGALEK SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 175.000.000 175.000.000 166.000.000 426 ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 05 Tahun 2022 Tanggal : 27 Desember 2022 KABUPATEN TRENGGALEK SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 4.320.000 0 0 0 4.320.000 100 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 15.000.000 0 0 0 15.000.000 100 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 167.900 2.332.100 0 0 2.500.000 100 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 1 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 20.000.000 0 0 0 20.000.000 100 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 187.000.000 0 0 0 187.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 360.371.600 0 0 0 360.371.600 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 500.000 0 0 0 500.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 20.000.000 0 0 0 20.000.000 100 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 125.000.000 0 0 0 125.000.000 100 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 35.000.000 0 0 0 35.000.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 54.378.339 0 0 0 54.378.339 100 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 35.000.000 20.000.000 0 0 55.000.000 100 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERIKANAN 1.000.000 0 0 0 1.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DINAS PERIKANAN 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERIKANAN 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN 30.000.000 0 0 0 30.000.000 100 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN DINAS PERIKANAN 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 400.000 0 0 0 400.000 100 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 14.640.000 415.360.000 0 0 430.000.000 100 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 40.000.000 0 0 0 40.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 110.000.000 0 0 0 110.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 35.000.000 0 0 0 35.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.000.000 0 0 0 1.000.000 100 DINAS PETERNAKAN 50.000 5.950.000 0 0 6.000.000 100 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 58.982.482 1.017.518 0 0 60.000.000 100 DINAS PETERNAKAN 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.490.497.450 74.680.000 0 0 1.565.177.450 100 DINAS PETERNAKAN 2.046.756 110.673.244 0 0 112.720.000 100 3 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS PETERNAKAN 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 40.000.000 0 0 0 40.000.000 100 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN DINAS PETERNAKAN 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 20.000.000 0 0 0 20.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 641.230 73.100.000 0 0 73.741.230 100 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 28.005.400 0 0 0 28.005.400 100 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 60.102.450 1.408.940.000 0 0 1.469.042.450 100 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 230.000.000 0 0 0 230.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 15.000.000 0 0 0 15.000.000 100 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.800.000 0 0 0 3.800.000 100 PROGRAM PENATAAN DESA 4 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18.000.000 0 0 0 18.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 21.000.000 0 0 0 21.000.000 100 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 14.000.000 0 0 0 14.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 25.000.000 0 0 0 25.000.000 100 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 145.394 74.854.606 0 0 75.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 326.000 14.699.000 0 0 15.025.000 100 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.750.000.000 0 0 0 1.750.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 30.000.000 0 0 0 30.000.000 100 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 25.000.000 0 0 0 25.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 50.000.000 0 0 0 50.000.000 100 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 40.000.000 0 0 0 40.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 120.787.500 0 0 0 120.787.500 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 32.000 4.968.000 0 0 5.000.000 100 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 30.000.000 0 0 0 30.000.000 100 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 25.000.000 0 0 0 25.000.000 100 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 18.467.292 1.532.708 0 0 20.000.000 100 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 12.500.000 0 0 0 12.500.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 25.000.000 0 0 0 25.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 50.000.000 0 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 927.101.565 25.753.500 0 0 952.855.065 100 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 6 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.375.000 0 0 0 4.375.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 25.000.000 0 0 0 25.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 50.000.000 0 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 30.000.000 0 0 0 30.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 50.000.000 0 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10.000 9.990.000 0 0 10.000.000 57 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.000.000 0 0 0 5.000.000 29 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.500.000 0 0 0 2.500.000 14 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.000.000 0 0 0 1.000.000 6 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10.000.000 0 0 0 10.000.000 57 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 7 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.000.000 0 0 0 2.000.000 11 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 60.000.000 0 0 0 60.000.000 343 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 375.180.000 0 0 0 375.180.000 2.144 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 40.000.000 0 0 0 40.000.000 229 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 5.000.000 0 0 0 5.000.000 29 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 120.748 103.580.205 0 0 103.700.953 100 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.025.000 97.975.000 0 0 100.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50.000.000 0 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 18.320.000 196.680.000 0 0 215.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 63.760.000 0 0 0 63.760.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 60.120.500 1.139.899.500 0 0 1.200.020.000 100 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 8 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 12.000.000 188.000.000 0 0 200.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 20.000.000 0 0 0 20.000.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 75.000.000 0 0 0 75.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.165.789 184.594.211 0 0 187.760.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 75.000.000 0 0 0 75.000.000 100 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 75.000.000 0 0 0 75.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 75.000.000 0 0 0 75.000.000 100 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 104.000.000 0 0 0 104.000.000 100 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 151.700.000 1.466.100.000 0 0 1.617.800.000 100 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 92.900.000 0 0 0 92.900.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 60.000.000 0 0 0 60.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 693.000.000 0 0 0 693.000.000 100 9 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 125.000.000 0 0 0 125.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERHUBUNGAN 4.723 123.641.133 0 0 123.645.856 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DINAS PERHUBUNGAN 2.560.000 77.440.000 0 0 80.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN DINAS PERHUBUNGAN 25.000.000 0 0 0 25.000.000 100 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.000.000 0 0 0 1.000.000 100 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7.500.000 0 0 0 7.500.000 100 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 30.000.000 0 0 0 30.000.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000 0 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.391.239.000 3.592.500.000 0 0 4.983.739.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 20.000.000 0 0 0 20.000.000 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000 0 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 10 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 25.000.000 0 0 0 25.000.000 100 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 241.685.000 18.315.000 0 0 260.000.000 100 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 15.000.000 0 0 0 15.000.000 100 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 100.000 0 0 0 100.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 3.000.000 0 0 0 3.000.000 100 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 238.100 4.761.900 0 0 5.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 300.095 23.767.435 0 0 24.067.530 100 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 PROGRAM PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 15.000.000 0 0 0 15.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 35.000.000 0 0 0 35.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.000.000 0 0 0 2.000.000 100 11 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 37.800.000 147.800.000 0 0 185.600.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 40.000.000 0 0 0 40.000.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 85.000.000 20.000.000 0 0 105.000.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 93.162.000 0 0 0 93.162.000 100 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 12.136.444 25.113.556 0 0 37.250.000 100 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 15.000.000 0 0 0 15.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 20.000 6.500.000 0 0 6.520.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 40.000.000 0 0 0 40.000.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DAERAH 72.213 99.927.787 0 0 100.000.000 100 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH 28.000.000 0 0 0 28.000.000 100 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH 31.500.000 0 0 0 31.500.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DPRD 321.012 27.535.548 0 0 27.856.560 100 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 12 SEKRETARIAT DPRD 200.000 0 0 0 200.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.000.000 0 0 0 2.000.000 100 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 40.000.000 0 0 0 40.000.000 100 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 65.670.000 0 0 0 65.670.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KEUANGAN DAERAH 2.440.706 525.129.294 0 0 527.570.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH 500.000 0 0 0 500.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH 50.000.000 0 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 108.716 0 0 0 108.716 100 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 300.000 0 0 0 300.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.677.286 0 0 0 2.677.286 100 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 50.000.000 0 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT 43.985 263.921.200 0 0 263.965.185 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 13 INSPEKTORAT 11.000.000 0 0 0 11.000.000 100 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI INSPEKTORAT 20.000.000 0 0 0 20.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN TRENGGALEK 316.960 54.683.040 0 0 55.000.000 100 KECAMATAN PANGGUL 750.000 0 0 0 750.000 100 KECAMATAN SURUH 441.475 0 0 0 441.475 100 KECAMATAN DURENAN 330.000 0 0 0 330.000 100 KECAMATAN POGALAN 100.000 0 0 0 100.000 100 KECAMATAN WATULIMO 2.863.620 0 0 0 2.863.620 100 KECAMATAN TUGU 212.800 5.860.000 0 0 6.072.800 100 KECAMATAN DONGKO 500.000 0 0 0 500.000 100 KECAMATAN KAMPAK 100.000 0 0 0 100.000 100 KECAMATAN MUNJUNGAN 240.914 13.954.086 0 0 14.195.000 100 KECAMATAN PULE 150.000 0 0 0 150.000 100 KECAMATAN GANDUSARI 161.700 588.300 0 0 750.000 100 KECAMATAN BENDUNGAN 200.000 0 0 0 200.000 100 KECAMATAN KARANGAN 349.998 0 0 0 349.998 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN TRENGGALEK 33.000.000 0 0 0 33.000.000 100 KECAMATAN PANGGUL 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 KECAMATAN SURUH 1.960.148 0 0 0 1.960.148 100 KECAMATAN DURENAN 8.000.000 0 0 0 8.000.000 100 KECAMATAN POGALAN 500.000 0 0 0 500.000 100 KECAMATAN WATULIMO 7.722.000 0 0 0 7.722.000 100 KECAMATAN TUGU 4.618.403 0 0 0 4.618.403 100 KECAMATAN DONGKO 10.726.000 0 0 0 10.726.000 100 KECAMATAN KAMPAK 1.000.000 0 0 0 1.000.000 100 KECAMATAN MUNJUNGAN 9.828.800 0 0 0 9.828.800 100 14 KECAMATAN PULE 7.818.728 0 0 0 7.818.728 100 KECAMATAN GANDUSARI 5.100.000 0 0 0 5.100.000 100 KECAMATAN BENDUNGAN 7.000.000 0 0 0 7.000.000 100 KECAMATAN KARANGAN 3.722.840 0 0 0 3.722.840 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN TRENGGALEK 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 KECAMATAN PANGGUL 11.390.001 0 0 0 11.390.001 100 KECAMATAN SURUH 5.698.849 0 0 0 5.698.849 100 KECAMATAN DURENAN 20.051.500 0 0 0 20.051.500 100 KECAMATAN POGALAN 2.600.000 0 0 0 2.600.000 100 KECAMATAN DONGKO 9.760.000 0 0 0 9.760.000 100 KECAMATAN KAMPAK 8.000.000 0 0 0 8.000.000 100 KECAMATAN MUNJUNGAN 4.775.700 0 0 0 4.775.700 100 KECAMATAN PULE 17.338.500 0 0 0 17.338.500 100 KECAMATAN GANDUSARI 6.000.000 0 0 0 6.000.000 100 KECAMATAN BENDUNGAN 15.000.000 0 0 0 15.000.000 100 KECAMATAN KARANGAN 5.098.160 0 0 0 5.098.160 100 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN TRENGGALEK 15.000.000 0 0 0 15.000.000 100 KECAMATAN PANGGUL 4.103.250 0 0 0 4.103.250 100 KECAMATAN SURUH 1.589.309 0 0 0 1.589.309 100 KECAMATAN DURENAN 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 KECAMATAN POGALAN 3.500.000 0 0 0 3.500.000 100 KECAMATAN WATULIMO 4.056.795 0 0 0 4.056.795 100 KECAMATAN TUGU 5.811.147 0 0 0 5.811.147 100 KECAMATAN DONGKO 7.310.000 0 0 0 7.310.000 100 KECAMATAN KAMPAK 3.000.000 0 0 0 3.000.000 100 KECAMATAN MUNJUNGAN 3.377.200 0 0 0 3.377.200 100 KECAMATAN PULE 3.000.000 0 0 0 3.000.000 100 15 KECAMATAN GANDUSARI 3.000.000 0 0 0 3.000.000 100 KECAMATAN BENDUNGAN 6.700.000 0 0 0 6.700.000 100 KECAMATAN KARANGAN 4.068.170 0 0 0 4.068.170 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN TUGU 10.699.556 0 0 0 10.699.556 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN TRENGGALEK 18.080.000 0 0 0 18.080.000 100 KECAMATAN PANGGUL 8.990.000 0 0 0 8.990.000 100 KECAMATAN SURUH 2.913.733 0 0 0 2.913.733 100 KECAMATAN DURENAN 7.500.000 0 0 0 7.500.000 100 KECAMATAN POGALAN 6.000.000 0 0 0 6.000.000 100 KECAMATAN WATULIMO 7.349.958 0 0 0 7.349.958 100 KECAMATAN TUGU 14.045.400 0 0 0 14.045.400 100 KECAMATAN DONGKO 9.460.000 0 0 0 9.460.000 100 KECAMATAN KAMPAK 3.850.000 0 0 0 3.850.000 100 KECAMATAN MUNJUNGAN 5.196.800 0 0 0 5.196.800 100 KECAMATAN PULE 6.901.298 0 0 0 6.901.298 100 KECAMATAN GANDUSARI 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 KECAMATAN BENDUNGAN 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 KECAMATAN KARANGAN 5.314.065 0 0 0 5.314.065 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.000.000 0 0 0 1.000.000 100 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 349.500.000 0 0 0 349.500.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 150.000.000 0 0 0 150.000.000 100 16 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 225.000.000 0 0 0 225.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 65.000.000 0 0 0 65.000.000 100 17 ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 5 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 0 0 Golongan IV/d 0 0 0 0 0 12 0 12 Golongan IV/c 0 21 1 0 0 93 0 115 Golongan IV/b 0 1 41 0 0 940 3 985 Golongan IV/a 0 0 72 44 0 485 4 605 JUMLAH GOLONGAN IV 0 22 114 44 0 1.530 7 1.717 Golongan III/d 0 0 26 253 0 638 75 992 Golongan III/c 0 0 1 90 0 776 66 933 Golongan III/b 0 0 0 31 0 434 229 694 Golongan III/a 0 0 0 2 0 221 690 913 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 27 376 0 2.069 1.060 3.532 Golongan II/d 0 0 0 0 0 106 501 607 Golongan II/c 0 0 0 0 0 141 413 554 Golongan II/b 0 0 0 0 0 7 161 168 Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 56 56 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 254 1.131 1.385 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 72 72 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 13 13 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 0 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 85 85 TOTAL 0 22 141 420 0 3.853 2.283 6.719 Salinan sesuai dengan aslinya ttd. KEPALA BAGIAN HUKUM, SRI AGUSTIANI NIP 19671223 199203 2 004 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2023 NON ESELON GOLONGAN/RUANG ESELON STAF JUMLAH 1 Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NIP. 19680524 199703 1 001 AGUNG Y UDYANA ttd LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 5 TAHUN 2022 TENTANG No. Uraian rincian piutang Tahun pengakuan piutang Jumlah piutang Sampai dengan tahun 2022 Perkiraan penambahan tahun 2023 Perkiraan pengurangan tahun 2023 Perkiraan saldo akhir tahun tahun 2023 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 A Piutang Pajak 1.730.168.230,00 0,00 0,00 1.730.168.230,00 1 Tagihan (SKP) pada Badan Keuangan Daerah 2020 1.730.168.230,00 0,00 0,00 1.730.168.230,00 B Piutang Retribusi 1.335.204.436,00 0,00 0,00 1.335.204.436,00 1 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Badan Keuangan Daerah) 2020 240.251.500,00 0,00 0,00 240.251.500,00 2 Piutang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas PUPR) 2020 298.466.586,00 0,00 0,00 298.466.586,00 3 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 2020 333.580.750,00 0,00 0,00 333.580.750,00 4 Piutang retribusi Pasar Grosir / Pertokoan pada Disparbud 2020 195.768.500,00 0,00 0,00 195.768.500,00 5 Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda) 2020 5.850.000,00 0,00 0,00 5.850.000,00 Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan 2020 4.680.000,00 0,00 0,00 4.680.000,00 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB 2020 256.607.100,00 0,00 0,00 256.607.100,00 C Piutang Dana Bagi Hasil 10.442.227.479,00 0,00 0,00 10.442.227.479,00 1 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Pusat (Bakeuda) 2020 2.196.785.016,00 0,00 0,00 2.196.785.016,00 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi (Bakeuda) 2020 8.245.442.463,00 0,00 0,00 8.245.442.463,00 D Piutang lainnya 18.282.090.300,16 0,00 0,00 18.282.090.300,16 1 Piutang Bunga Tunggakan Investasi Non Permanen KUM 2020 1.779.050,00 0,00 0,00 1.779.050,00 2 Piutang Bunga Pinjaman Non PMUM 2020 686.114.786,00 0,00 0,00 686.114.786,00 3 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (BLUD) Dinkesdalduk KB 2020 546.722.500,00 0,00 0,00 546.722.500,00 4 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah( BLUD) RSUD dr. Soedomo 2020 16.463.862.059,00 0,00 0,00 16.463.862.059,00 5 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Bakeuda 2020 583.611.905,16 0,00 0,00 583.611.905,16 E Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.285.067.739,52 0,00 0,00 1.285.067.739,52 1 Piutang Setoran PAD atas Laba operasional PDAU Tahun 2020 2020 1.285.067.739,52 0,00 0,00 1.285.067.739,52 F Piutang Lainnya 7.647.289,00 0,00 7.647.289,00 0,00 1 Piutang atas kurang volume pekerjaan pada Pasar Karangan (Diskomindag) 2020 7.647.289,00 0,00 7.647.289,00 0,00 G Penyisihan piutang tidak tertagih 2020 (2.420.305.328,90) 0,00 0,00 (2.420.305.328,90) 30.662.100.144,78 0,00 7.647.289,00 30.654.452.855,78 DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Jumlah 1 ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 5 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No. Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar hukum penyertaan modal (investasi) daerah Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu Penyertaan modal tahun ini Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini Sisa modal yang belum disertakan Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 6 - 9 11 12 13 = 9 - 12 1 2000 - 2007 PT. BPR JATIM / KURK Perda No 8 Tahun 2008 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 2 2004 PT. BPR JWALITA Perda No 5 Tahun 2017 22.465.887.451,46 22.465.887.451,46 0,00 22.465.887.451,46 0,00 0,00 0,00 22.465.887.451,46 3 1982 - 2012 PT. BANK JATIM Perda No 8 Tahun 2012 Saham 21.160.133.000,00 21.160.133.000,00 0,00 21.160.133.000,00 0,00 0,00 0,00 21.160.133.000,00 4 1994 - 2016 PDAM TRENGGALEK Perda No 9 Tahun 2016 27.867.769.860,76 27.867.769.860,76 3.000.000.000,00 30.867.769.860,76 0,00 0,00 0,00 30.867.769.860,76 5 2007 - 2009 PDAU Perda No 4 Tahun 2007 11.567.476.998,45 11.567.476.998,45 0,00 11.567.476.998,45 0,00 0,00 0,00 11.567.476.998,45 Perda No 3 Tahun 2009 6 2007 UPUD 874.285.750,77 874.285.750,77 0,00 874.285.750,77 0,00 0,00 0,00 874.285.750,77 7 2007 BPR PRIMA Perda No 24 Tahun 2016 1.415.105.462,20 1.415.105.462,20 0,00 1.415.105.462,20 0,00 0,00 0,00 1.415.105.462,20 85.750.658.523,64 85.750.658.523,64 3.000.000.000,00 88.750.658.523,64 0,00 0,00 0,00 88.750.658.523,64 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. SRI AGUSTIANI NIP 19671223 199203 2 004 TAHUN ANGGARAN 2023 JUMLAH DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA 1 Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NIP. 19680524 199703 1 001 AGUNG Y UDY ANA ttd LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 5 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 (Dalam Rupiah) No. Jenis aset tetap daerah Saldo pada akhir tahun 2022 Perkiraan penambahan tahun 2023 Perkiraan pengurangan tahun 2023 Perkiraan saldo pada akhir tahun 2023 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 1 Tanah 394.317.401.563,00 4.041.350.000,00 0,00 398.358.751.563,00 2 Peralatan dan Mesin 836.314.704.950,80 66.620.513.869,00 0,00 902.935.218.819,80 3 Gedung dan Bangunan 1.284.143.344.778,96 56.206.011.422,00 0,00 1.340.349.356.200,96 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.463.943.669.220,04 37.226.973.900,00 0,00 2.501.170.643.120,04 5 Aset Tetap lainnya 40.095.771.645,00 2.629.136.276,00 0,00 42.724.907.921,00 6 Konstruksi dalam pengerjaan 20.025.948.959,08 0,00 0,00 20.025.948.959,08 7 Akumulasi Penyusutan (1.829.908.172.946,18) 0,00 0,00 (1.829.908.172.946,18) 3.208.932.668.170,70 166.723.985.467,00 0,00 3.375.656.653.637,70 ttd. DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2023 Jumlah 1 ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 5 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 6 NIHIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH 0,00 0,00 ttd. Jumlah Sisa Anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini APBD TA 2023 P-APBD TA 2023 DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIRENCANAKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2023 No. Nama SKPD Lokasi Kegiatan Nama Kegiatan 1 Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NIP. 19680524 199703 1 001 AGUNG Y UDYANA ttd ttd. LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 5 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam Rupiah) No. Tujuan pembentukan dana cadangan Dasar hukum pembentukan dana cadangan Jumlah dana cadangan yang direncanakan Saldo Awal Transfer dari Kas Umum Daerah Transfer ke Kas Umum Daerah Saldo akhir Sisa dana yang belum dicadangkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 29.000.000.000,00 0,00 29.000.000.000,00 0,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 0,00 29.000.000.000,00 0,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SRI AGUSTIANI NIP 19671223 199203 2 004 ttd. DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2023 Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 1 Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NIP. 19680524 199703 1 001 AGUNG Y UDYANA ttd ttd. LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 5 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 42.450.000.000,00 Pokok Pinjaman Daerah Bunga Pokok Pinjaman Daerah Bunga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. PT. SMI 2021 250.000.000.000,00 5 TAHUN 5,66% 50.000.000.000,00 14.150.000.000,00 200.000.000.000,00 28.300.000.000,00 p Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. SRI AGUSTIANI NIP 19671223 199203 2 004 Pengembangan RSUD dr. Soedomo dan Pembangunan Infrastruktur Jalan Jumlah Jumlah pembayaran tahun ini Jumlah sisa pembayaran Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi Jangka Waktu Pinjaman (tahun) Persentase bungan pinjaman % Tujuan penggunaan pinjaman No DAFTAR PINJAMAN DAERAH Sumber pinjaman daerah Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi TAHUN ANGGARAN 2023 1 ttd. ttd ANA Y UD Y AGUNG NIP. 19680524 199703 1 001 KEPALA BAGIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya Mochamad Nur Arifin Bupati Trenggalek ttd. SRI AGUSTIANI KEPALA BAGIAN HUKUM, Salinan sesuai dengan aslinya LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 5 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PRIORITAS KABUPATEN PROGRAM RKPD 2023 PERANGKAT DAERAH 1 Keperantaraan Pasar Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pengembangan UMKM DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Program Pengembangan Ekspor DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 2 100 Desa Wisata Terintegrasi Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat SEKRETARIAT DAERAH Program Perekonomian Dan Pembangunan SEKRETARIAT DAERAH 3 Adipura Desa Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 4 Beasiswa Keren/Difabel Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat SEKRETARIAT DAERAH SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH NO URAIAN MAJOR PROJECT KABUPATEN TRENGGALEK 1 PRIORITAS KABUPATEN PROGRAM RKPD 2023 PERANGKAT DAERAH NO URAIAN MAJOR PROJECT KABUPATEN TRENGGALEK 5 Big Data (Trenggalek Satu Data) Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Penyelenggaraan Statistik Sektora DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6 Big Data UMKM Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 7 Creative City, Front Beach City, Little Jogja, Culture Heritage City Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan Program Pengelolaan Persampahan DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) DINAS PERHUBUNGAN 8 Digitalisasi dan Interoperability Sistem layanan, pengembangan Arfificial Intelegent untuk perencanaan, penganggaran, Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 9 e-Aquaculture Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya DINAS PERIKANAN 10 e-TPI Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap DINAS PERIKANAN 2 PRIORITAS KABUPATEN PROGRAM RKPD 2023 PERANGKAT DAERAH NO URAIAN MAJOR PROJECT KABUPATEN TRENGGALEK 11 Insentive kesehatan bagi masyarakat – khususnya masyarakat miskin (SEHAT DIBAYAR) Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 12 Investors Gathering (Hospitality) Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Promosi Penanaman Modal DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 13 Jemput Bola Perijinan (PERANGKAT DAERAH - Kecamatan /Paten) Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pelayanan Penanaman Modal DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 14 Klinik Bumdes/Bumdesma Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program administrasi pemerintahan desa SEKRETARIAT DAERAH Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program peningkatan kerjasama desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15 Klinik/Sekolah Bisnis Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 16 Lelang Investasi Pariwisata Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 PRIORITAS KABUPATEN PROGRAM RKPD 2023 PERANGKAT DAERAH NO URAIAN MAJOR PROJECT KABUPATEN TRENGGALEK 17 Penumbuhan wirausaha muda Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Penempatan Tenaga Kerja DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 18 Ruang Terbuka Hijau Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 19 Rumah Kurasi Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pengembangan UMKM DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN 4 PRIORITAS KABUPATEN PROGRAM RKPD 2023 PERANGKAT DAERAH NO URAIAN MAJOR PROJECT KABUPATEN TRENGGALEK Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 20 Sepeda Keren Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 21 Smart Farming Meningkatkan SDM unggul inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan Program Penyuluhan Pertanian DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 22 Smart Pedestrian, Inclusive Bicycle Lane Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan Program Penyelenggaraan Jalan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 23 Waste Management Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SRI AGUSTIANI ttd. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NIP. 19680524 199703 1 001 AGUNG Y UDYANA ttd ttd. ttd. KEPALA BAGIAN HUKUM, Salinan sesuai dengan aslinya
Koreksi Anda